Hovudoversikt investeringsrekneskap Tekst
|
|
- Margrethe Gjerde
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rekneskap 2018
2 Hovudoversikt investeringsrekneskap Tekst Rekneskap Just. Budsjett Oppr. Budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Overføring med krav om motyting Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eieruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjo Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andelar Dekking av tidlegare års undersko Avsatt til ubundne investeringsfon Avsatt til bundne investeringsfond SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Bruk av lån Sal av aksjer og andelar Mottatte avdrag på utlån Overført frå driftsrekneskapet Bruk av tidlegare års overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av ubundne investeringsfond SUM FINANSIERING Udekka /udisponert
3 Hovudoversikt driftsrekneskap Tekst Rekneskap Just.budsj. Oppr. Budsj. Rekneskap DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjo Overføringar Avskrivningar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKSTRENE FINANSUTGIFT RESULTAT EKS FINANSTRANS Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT
4 NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av udisponera frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGAR Overføring til investeringsrekneska Avsatt til dekning frå tidlegare år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven SUM AVSETNINGAR Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk
5 Balanseoversikt Anleggsmidlar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Aksjer og eigendelar Pensjonsmidlar Sum Anleggsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjer og andelar Sertifikater Obligasjoner Kasse, post og bankinnskot Sum Omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringar Regnskapsmessig mindreforbruk (drift Regnskapsmessig meirforbruk (drift) Udisponert investeringsregneskapet Udekka investeringsregneskapet Kapitalkonto Sum Egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelsar Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Premieavvik Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annan kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonti Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakonti Fyresdal / Ketil O. Kiland Rådmann Kjersti Bergland Økonomisjef 5
6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Tekst Rekneskap 2018 Justera budsjett 2018 Opprinneleg budsjett 2018 Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifte Dekning av tidlegare års meirfo Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre fo Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekn Til fordeling drift Sum fordelt til drift Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Ansvar Opprinneleg budsjett Justera budsjett Regnskap Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Til fordeling drift: Fellestenester Helse og omsorg Kultur og oppvekst Næring og kommunaltek Felles
7 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen Tekst 2018 Justera budsjett 2018 Opprinneleg budsjett 2018 Rekneskap 2017 Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansierast slik: Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen Investeringar 2018 Prosjekt Opprinneleg Justera Reknskap Utbygging Kjeøyne Helsehuset Uteområde barnhagen Lagerhall Flyplassen Sørbygda utbyggingsområde Sandlager Molandsmoen G/S-veg Meieribakken Vassverk Fyresdal Vassforsyning Sørbygda Brannbil/Brannstasjon SUM
8 Kapitalkonto Saldo kapitalkonto Økning av kapitalkonto (kreditposter): Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transport 0 Kjøp av aksjer/andeler Reversert nedskrivning aksjer/andeler 0 Utlån - sosiale utlån Utlån - andre utlån Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Reversert oppskrivning utenlandslån Reduksjon av kapitalkonto (debetposter): Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler Avdrag på utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - andre utlån Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0 Avskrivning på utlån - andre utlån 0 Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån Saldo kapitalkonto
9 Investeringsrekneskapen 9
10 0125 BREIBANDSUTBYGGING 0550 Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Ref frå fylket ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, UTBYGGING KJEØYNE 0115 Matvarer 1 794,42 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,48 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,90 0,00 0,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,48 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,48 0,00 0,00 0, SAL/KJØP AV BYGG 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Kaup av bygg 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,25 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , PARKAR OG FRILUFTSOMRÅDE 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Overf. frå fylket , ,00 0,00 0, Overf. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , RØYRLEDNING 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, ,00 10
11 Konto Teksst Rekneskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Rekneskap 0332 HELSEHUSET 0195 Kommunale avgifter 868,50 0,00 0,00 0, Byggetenester , ,00 0, , Mva-kompensasjon 671,81 0,00 0, ,90 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift -671,81 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , MØBLAR KOMMUNEHUS 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,80 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , BARNEHAGEN 0230 Byggetenester , , ,00 0, Mva-kompensasjon ,35 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,35 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,35 0,00 0,00 0, LAGERHALL FLYPLASSEN 0230 Byggetenester , , ,00 0, Mva-kompensasjon ,40 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,40 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,40 0,00 0,00 0, MOLAND BRYGGE 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , SØRBYGDA UTBYGGINGSOMRÅDE 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 11
12 Konto Teksst Rekneskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Rekneskap 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0, , Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester 1 838,40 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,50 0,00 0, ,75 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,50 0,00 0, , Bruk av lån , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , SANDLAGER MOLANDSMOEN 0285 Kaup av bygg , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, PRESTEGARDSVEGEN 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,20 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , G/S- VEG 0230 Byggetenester , , ,00 0, Konsulenttenester 9 857,40 0,00 0,00 0, Kaup av tomt ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,25 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,25 0,00 0,00 0, Ref frå fylket , , ,00 0, Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , ,00 0, OPPGRADERING VASSVERK FYRSDAL 0230 Byggetenester , ,00 0, ,80 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av lån 0,00 0,00 0, ,80 Inntekter 0,00 0,00 0, ,80 12
13 Konto Teksst Rekneskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Rekneskap 0387 BRANNSTASJON 0195 Kommunale avgifter 8 000,00 0,00 0,00 0, Gebyr, avgifter ol ,80 0,00 0,00 0, Kjøp av biler ol , , ,00 0, Byggetenester 0, , ,00 0, Materiell til vedl/nybygg ,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,30 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,30 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,30 0,00 0,00 0, VASSFORSYNING SØRBYGDA 0230 Byggetenester , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , VA MEIERIBAKKEN 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Matvarer 576,00 0,00 0,00 0, Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester 5 500,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , AKSJER 0529 Kjøp av aksjer og andelar , , , , Avsetj. til ub. inv.fond 1 000, ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av aksjer og andeler , ,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, UTLÅN 0511 Avdrag lån til utlån , , , , Utlån , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av lån , ,00 0, , Mottatte avdrag på utlån , , , , Bruk av bundne fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FRÅ DRIFT 0910 Bruk av lån , , , , Bruk av bundne fond , , , ,00 Inntekter , , , ,50 13
14 Driftsrekneskapen 14
15 11020 VEST TELEMARK BROSJYRE 1140 Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , VILTFOND 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,04 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 1 400,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 2 850,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,76 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0,00-910, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0, , REVISJONEN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , NÆRINGSARBEID (ADM) 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 347,40 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 266,32 0,00 0,00 768, Arbeidsgjevaravgift , , , ,26 Lønsutgifter , , , ,14 15
16 1100 Kontormatriell 0, , ,00 452, Matvarer 1 329,22 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 6 156, , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 60, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 5 029, , , , Reise og diettgodtgjersle 2 673, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Fyringsolje og fyringsparafin 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0, , , , Reinhald 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0, , , , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Tomteleige 0,00 0,00 0,00-200, Sal etter 11.1(mva-lov) 0, , ,00 0, Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå kommunar 0, , ,00 0, Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , OMSTILLINGSPROSJEKT 1010 Fast løn ,61 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 7 125,36 0,00 0, , Godtgjersle utvalsmeld. 500,00 0,00 0,00 0, Godtgjersle andre utval ,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste ,00 0,00 0, , Premie til KLP ,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 798,96 0,00 0,00 253, Arbeidsgjevaravgift ,46 0,00 0, ,46 Lønsutgifter ,39 0,00 0, ,41 16
17 1100 Kontormatriell 6 313,80 0,00 0, , Matvarer ,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell ,78 0,00 0, , Frankering og gebyr 45,00 0,00 0,00 0, Telefon 2 195,80 0,00 0,00 914, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter ,18 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle ,55 0,00 0, , Transport ,19 0,00 0,00 500, Husleige ,00 0,00 0, , Kontorutstyr 338,76 0,00 0, , Datautstyr 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,91 0,00 0, , Til andre private 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter ,97 0,00 0, , Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,91 0,00 0, , Ref. frå fylket ,00 0,00 0, , Ref. frå private -350,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond ,53 0,00 0, ,33 Inntekter ,44 0,00 0, , TURISME OG HYTTEUTVIKLING 1115 Matvarer 2 740,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 685,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 3 425,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -685,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter -685,00 0,00 0,00 0, TURISME 1200 Kontorutstyr 1 661,75 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 415,44 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 2 077,19 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -415,44 0,00 0,00 0,00 Inntekter -415,44 0,00 0,00 0, LOKAL MAT 1115 Matvarer 448,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 112,00 0,00 0,00 0, Til andre private ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -112,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter -112,00 0,00 0,00 0,00 17
18 ENREPRENØRSKAP 1270 Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, ARRANGERE KURS 1115 Matvarer 2 240,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 7 265,00 0,00 0,00 0, Til andre private ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, STYRESEMINAR 1115 Matvarer 756,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,80 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 8 226,20 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,20 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,20 0,00 0,00 0, SMB-UTVIKLING 1115 Matvarer 3 887,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,75 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,75 0,00 0,00 0, Sal etter 11.2(mva-lov) ,15 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,75 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,90 0,00 0,00 0, MOLAND MEKANISKE 1115 Matvarer 1 999,13 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 7,50 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 24,00 0,00 0,00 0, Transport ,35 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 1 888,80 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,62 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,60 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,62 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,62 0,00 0,00 0,00 18
19 FINNE NYE PROSJEKTER 1470 Til andre private ,50 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,50 0,00 0,00 0, GRÜNDER-/OMSTILLINGSPAKKE 1150 Kursutgifter ,00 0,00 0,00 0, Husleige ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 8 361,30 0,00 0,00 0, Til andre private ,20 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,50 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,30 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,30 0,00 0,00 0, KOMPETANSEARBEIDSPLASSER 1190 Husleige 4 000,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 4 843,75 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,75 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,75 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,75 0,00 0,00 0, GRÜNDERHAGE 1115 Matvarer 325,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, SPORTY 1270 Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 6 250,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, PROSJEKT - BYGG I TRE 1115 Matvarer 4 714,40 0,00 0, , Anna forbruksmateriell ,18 0,00 0,00 0, Kursutgifter ,89 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,79 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,53 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,79 0,00 0, ,16 19
20 1653 Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,79 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,79 0,00 0, , FORTETTING FOLKESTADBYEN 1270 Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00 0, Ref. frå fylket ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, SYSSELSETTING 1010 Fast løn ,11 0,00 0, , Helligdagstillegg 5 383,47 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till ,87 0,00 0, , Overtid 4 898,88 0,00 0,00 0, Lærlingar , , , , Anna løn og trekkpl.yting 292,47 0,00 0,00 0, Premie til KLP 6 496,00 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel. 238,18 0,00 0,00 111, Arbeidsgjevaravgift , , , ,53 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 790,00 0,00 0,00 790, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 1 729,75 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 886, Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Ref. fødselspengar 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-886, Ref. frå fylket , , , , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , REKRUTERING 1053 Anna løn og trekkpl.yting 925,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 98,05 0,00 0,00 187,87 Lønsutgifter 1 023,05 0,00 0, ,27 20
21 1115 Matvarer ,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 207,97 0,00 0,00 112, Annonser, gåver og info , , , , Reise og diettgodtgjersle 6 605,39 0,00 0, , Transport 1 440,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,58 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,58 Inntekter , , , , HEIM = FYRESDAL 1140 Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , HAMAREN AKTIVITETSPARK 1115 Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 184, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 5 381,60 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , ,00 0, , Mva-kompensasjon ,40 0,00 0, ,34 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,40 0,00 0, , Ref. frå fylket 0,00 0,00 0, , Overf. frå staten ,00 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,40 0,00 0, , SPORTSDESTINASJON FYRESDAL 1115 Matvarer ,00 0,00 0,00 0, Husleige 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private ,20 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,80 0,00 0, ,91 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,80 0,00 0, , Ref. frå fylket ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,91 0,00 0, ,09 Inntekter ,71 0,00 0, ,00 21
22 1111 KOMMUNESTYRE 1053 Anna løn og trekkpl.yting 8 944,70 0,00 0, , Godtgjersle ordførar , , , , Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval ,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste 6 000, , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 102,96 0,00 0,00 111, Arbeidsgjevaravgift , , , ,79 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 6 693, , , , Frankering og gebyr 243,40 0,00 0,00 605, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport ,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Datautstyr ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 5 000, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,29 Inntekter , , , , FORMANNSKAP 1053 Anna løn og trekkpl.yting 513,36 0,00 0,00 299, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 2 400,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,02 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell ,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 399, , , , Kursutgifter ,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 4 578,50 0,00 0, , Transport 2 432,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 6 595,00 0,00 0, , Til andre private , ,00 0, , Reserverte løyvingar 0,00 0, ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, ,40 Inntekter ,00 0,00 0, ,40 22
23 1113 KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG 1053 Anna løn og trekkpl.yting 9,60 0,00 0,00 40, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 2 400,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste 3 000, , , , Arbeidsgjevaravgift 4 756, , , ,29 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 6 316,36 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0,00 400, Reise og diettgodtgjersle 56,00 0,00 0,00 238, Transport 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 845,00 0,00 0, , Til andre private , ,00 0, , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -845,00 0,00 0, ,20 Inntekter -845,00 0,00 0, , LANDBRUK OG TEKNIKK 1053 Anna løn og trekkpl.yting 31,92 0,00 0,00 45, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 1 800,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste 6 600, , , , Arbeidsgjevaravgift 6 122, , , ,13 Lønsutgifter , , , , Matvarer 3 280,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 3 371,94 0,00 0, , Kursutgifter 3 200,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 223,30 0,00 0,00 262,50 Andre driftsutgifter ,24 0,00 0, , KONTROLLUTVAL 1053 Anna løn og trekkpl.yting 685,80 0,00 0,00 400, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 0,00 0,00 0,00 600, Tapt arbeidsforteneste 5 334, , , , Arbeidsgjevaravgift 3 496, , , ,76 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 4 775,00 0,00 0, , Matvarer 2 147,40 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 3 349, , ,00 200, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 25, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 2 562, , , , Transport 839,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Konsulenttenester 0, , ,00 0, Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon 1 439,74 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , ,80 23
24 1729 Kompensert mva-drift ,74 0,00 0, ,00 Inntekter ,74 0,00 0, , ANDRE UTVAL OG NEMNDER 1053 Anna løn og trekkpl.yting 413,80 0,00 0, , Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval , , , , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift 9 226, , , ,48 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Matvarer 238,80 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 5 393, , , , Kursutgifter 500, , , , Reise og diettgodtgjersle 3 041, , , , Mva-kompensasjon 0, , ,00 509, Til andre private , , , , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-509,42 Inntekter 0,00 0,00 0,00-509, VAL 1053 Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0,00 47, Godtgjersle utvalsmeld. 0,00 0,00 0, , Godtgjersle andre utval 0,00 0,00 0,00 600, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0,00 450,23 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 95, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0,00 276, Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,28 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,28 Inntekter 0,00 0,00 0, , AVD. FOR FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,56 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,13 Lønsutgifter , , , ,90 24
25 1100 Kontormatriell , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 2 925, , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon , , ,00 224, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 3 966, , , , Datautstyr 3 311,48 0,00 0,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner 3 841, , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester , , , , Staten 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 3 450,79 0,00 0, , Renter egne lån 4,88 0,00 0,00 404,00 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,00 0,00 0,00 24, Sal av varer/tenester , , , , Purregebyr fakturering 0, , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref frå staten ,45 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar ,90 0,00 0,00 0, Ref. frå private 0, , , , Renteinntekter -346,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , EDB-ANLEGG 1053 Anna løn og trekkpl.yting 384,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 40,70 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 424,70 0,00 0,00 0, Kontormatriell 320,75 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 1 931,26 0,00 0,00 280, Telefon , , , , Kursutgifter ,40 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 3 082,40 0,00 0,00 0, Transport 4 589,86 0,00 0,00 0, Forsikringar 1 033,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Datautstyr , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,60 0,00 0, , Andre kommunar ,50 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,94 Andre driftsutgifter , , , ,95 25
26 1729 Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , ANDRE FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 286, Anna løn og trekkpl.yting 166,67 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 7 289, , , ,99 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 806,00 0,00 0,00 0, Matvarer 0, , , , Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 126,00 0,00 0,00 79, Kursutgifter 0, , , , Forsikringar , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , , , Serviceavtaler og rep. 330,40 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Fylkeskommunen ,00 0,00 0, , Andre kommunar ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. fra trygdekontor 0, , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Overf. frå private , , , ,00 Inntekter , , , , DISP.POSTAR 1010 Fast løn 0,00 0, , , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 971, Overtid 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,87 Lønsutgifter 0,00 0, , , Matvarer 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 5 500,00 0, , , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0,00 100, Medisinsk utstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,97 Andre drifttsutgifter 5 500,00 0, , , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,97 Inntekter 0,00 0,00 0, ,97 26
27 1125 PENSJONSKOSTNADER 1090 Premie til KLP , , , , Premie til STP ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,00 Lønsutgifter , , , , KRISE OG BEREDSKAPSARBEID 1115 Matvarer 6 256,24 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 1 034,90 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 942,58 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 8 233,72 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -942,58 0,00 0,00 0,00 Inntekter -942,58 0,00 0,00 0,00 27
28 1210 ADM. SOSIALE TENESTER 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 399,48 0,00 0,00 768, Arbeidsgjevaravgift , , , ,46 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 590, Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 39, Telefon 755,20 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 258,20 0,00 0,00 0, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , , , Husleige ,00 0,00 0, , Tomteleige 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 8 680,41 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Serviceavtaler og rep ,80 0,00 0, , Konsulenttenester , , , , Staten ,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 0, , ,00 0,00 Andre drifsutgifter , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,73 Inntekter , , , , SOSIALTENESTER 1089 Trekkpliktig/oppgåvepliktig, i , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 8,58 0,00 0,00 25, Arbeidsgjevaravgift 0, , ,00 2,70 Lønsutgifter , , , , Frankering og gebyr 70,00 0,00 0,00 0, Telefon 6 615,00 0,00 0,00 0, Andre oppgåvepl. godtgj. 240,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 132,00 0,00 0,00 400, Andre kommunar 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 1 912,60 0,00 0, , Til andre private , , , , Utlån ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. fra trygdekontor 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,60 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Mottatte avdrag ,08 0,00 0, ,00 Inntekter ,68 0,00 0, ,54 28
29 1212 EDRUSKAPSVERN 1100 Kontormatriell -55,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 329, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon 8 515, , , ,50 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,50 Inntekter , , , , BARNEVERN 1120 Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Andre oppgåvepl. godtgj. 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , INTEGRERING 1350 Andre kommunar ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Overf. frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , FOLKEHELSEPROSJEKT 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,51 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Matvarer 4 998,81 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 3 257,10 0,00 0,00 59, Frankering og gebyr 24,00 0,00 0,00 28, Annonser, gåver og info. 764,80 0,00 0,00 718, Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0,00 289, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0, , ,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 1 458,63 0,00 0, , Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten 0, , ,00 0, Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0,00 10, Kompensert mva-drift ,63 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , PSYKOLOGTENESTE 1350 Andre kommunar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter 0, , ,00 0,00 29
30 1220 ADM. HELSETENESTER 1010 Fast løn 0,00 0,00 0,00 150, Ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 570,00 0,00 0,00 391, Premie til KLP 0,00 0,00 0,00 225, Kollektiv ulykke/gruppel. 798,96 0,00 0,00 674, Arbeidsgjevaravgift ,05 0,00 0,00 285,36 Lønsutgifter ,09 0,00 0, , Kontormatriell 6 806, , , , Medisinsk forbruksmat. 348,00 0,00 0, , Matvarer 3 734, , , , Anna forbruksmateriell 1 050, , , , Frankering og gebyr 266, , , , Telefon 4 965, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 4 068, , , , Transport 568,00 0,00 0, , Forsikringar , , , , Husleige ,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , , , Datautstyr 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 2 470, , , , Medisinsk utstyr ,60 0,00 0,00 0, Kjøp av maskiner 7 997, , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Andre kommunar , , , , Overf. til staten , , , , Mva-kompensasjon , , , ,08 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , FENGSELSHELSETENESTE 1010 Fast løn ,00 0,00 0, , Premie til KLP ,20 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift ,55 0,00 0, ,61 Lønsutgifter ,75 0,00 0, , Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Medikamenter ,48 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 426,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 1 440,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 1 200,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 7 706,52 0,00 0, ,31 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Ref frå staten ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,52 0,00 0, ,31 Inntekter ,52 0,00 0, ,31 30
31 1221 LEGETENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,77 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 280,00 0,00 0,00 687, Vikarløn ved sjukdom ,17 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl ,47 0,00 0, , Vikarløn ved ferie , , , , Tillegg vikarløn 8 853,50 0,00 0,00 756, Ekstrahjelp ,44 0,00 0, , Overtid ,44 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,30 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,50 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,32 Lønsutgifter , , , , Medisinsk forbruksmat , , , , Medikamenter , , , , Anna forbruksmateriell 400,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 2 129, , ,00 12, Telefon 309,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter , ,00 0, , Reise og diettgodtgjersle ,70 0,00 0, , Transport ,00 0,00 0, , Kontorutstyr 755,20 0,00 0,00 0, Anna utstyr 661,89 0,00 0,00 140, Medisinsk utstyr 2 383,38 0,00 0,00 330, Konsulenttenester ,20 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,47 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Gebyr ,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester , , , , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , HELSESYSTER 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 3 826,15 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 390,90 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 798,96 0,00 0,00 768, Arbeidsgjevaravgift , , , ,98 Lønsutgifter , , , ,42 31
32 1100 Kontormatriell 1 473,00 0,00 0,00 0, Medikamenter ,23 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 71,44 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 842,20 0,00 0,00 156, Annonser, gåver og info ,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter , ,00 0,00 447, Reise og diettgodtgjersle 9 314,80 0,00 0, , Transport 2 822,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 244, Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 6 300,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar 407,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 9 503,97 0,00 0,00 100,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0,00 43, Kompensert mva-drift ,97 0,00 0,00-100,00 Inntekter ,97 0,00 0,00-56, JORDMOR 1010 Fast løn 9 365, , , , Helligdagstillegg 8 047,66 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom ,18 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 1 646,15 0,00 0, , Overtid 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 8 692, , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 141,74 0,00 0,00 955, Arbeidsgjevaravgift 8 234, , , ,78 Lønsutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 0, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Andre kommunar ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten 0, , , , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Ref. frå kommunar ,64 0,00 0,00 0,00 Inntekter 6 598, , , , FYSIOTERAPAUT 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 9 463,39 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,50 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,83 Lønsutgifter , , , ,31 32
33 1100 Kontormatriell 736,00 0,00 0,00 0, Medisinsk forbruksmat ,40 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 3 217,75 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 173,20 0,00 0,00 399, Telefon 386,10 0,00 0,00 0, Kursutgifter 7 930, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport ,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 3 980,80 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 6,34 0,00 0,00 0, Kjøp av maskiner 9 638,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 4 291,86 0,00 0, ,96 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,86 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , PSYKIATRI 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 1 200,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom 3 432,31 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 7 779,90 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting ,17 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,92 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,44 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 620,00 0,00 0,00 90, Matvarer 8 487, , , , Anna forbruksmateriell 1 526, , , , Frankering og gebyr 2, , ,00 30, Kursutgifter 40,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Anna utstyr 0,00 0,00 0,00 399, Mva-kompensasjon 1 440,46 0,00 0, ,47 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,46 0,00 0, ,47 Inntekter ,46 0,00 0, ,47 33
34 1231 PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,24 0,00 0, , Andre avtalefesta tillegg 3 320,00 0,00 0, , Helligdagstillegg , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved lønna perm. 0, , ,00 0, Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0, , ,00 0, Tillegg vikarløn , , , , Ekstrahjelp , , , , Overtid , , , , Omsorgsløn/støttekontakt , , , , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Premie til STP 3 498,46 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel ,24 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,01 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Undervisningsmateriell ,00 0,00 0,00 0, Medisinsk forbruksmat , , , , Medikamenter , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon , , , , Annonser, gåver og info ,60 0,00 0, , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepl. godtgj , , , , Transport ,80 0,00 0, , Fyringsolje og fyringsparafin ,00 0,00 0, , Forsikringar , , , , Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr , , , , Medisinsk utstyr 4 527, , ,00 0, Kjøp av maskiner 0, , , , Byggetenester 5 796,51 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Staten 3 148,04 0,00 0, , Andre kommunar 0, , , , Driftsavtaler med private ,76 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , ,70 34
35 1600 Opphaldsbetaling , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester ,45 0,00 0,00 0, Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , , , , Ref. fødselspengar ,00 0,00 0,00 690, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket 0,00 0,00 0,00-156, Ref. frå kommunar , , , , Overf. frå staten , , , , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , , , , KJØKKEN/VASKERI 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,01 0,00 0, , Helligdagstillegg , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved lønna perm , , ,00 0, Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0, , ,00 0, Tillegg vikarløn , , , , Ekstrahjelp , , , , Overtid , , , , Anna løn og trekkpl.yting 3 219,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,48 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,08 Lønsutgifter , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 798, Kursutgifter 800, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 112,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 200,00 0,00 0, , Kontorutstyr , , ,00 0, Anna utstyr , , , , Kjøp av maskiner 6 828, ,00 0,00 0, Byggetenester 8 070,00 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon , , , ,47 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , , , ,07 35
36 1235 LEASINGBILAR/EIGNE BILAR 1130 Frankering og gebyr 855,50 0,00 0,00 378, Transport , , , , Forsikringar , , ,00 0, Andre avg. og lisenser 0, , , , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av bilar ol , , , , Mva-kompensasjon ,19 0,00 0, ,45 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,19 0,00 0, ,45 Inntekter ,19 0,00 0, , AKTIVITETAR TTF 1629 Billettinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, GÅVEKONTO 1100 Kontormatriell 1 396,00 0,00 0,00 0, Matvarer ,04 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 2 424,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 318,40 0,00 0,00 0, Anna utstyr 7 569,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 4 828,66 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,59 Andre driftsutgifter ,10 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,66 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,44 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,10 0,00 0, ,19 36
37 1240 ADM. UNDERVISNING 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 2 300,40 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,92 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,48 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Matvarer 0, , ,00 512, Anna forbruksmateriell 0, , ,00 423, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 184, Annonser, gåver og info , , ,00 0, Kursutgifter 8 545, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre avg. og lisenser 550, , ,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0, , , , Mva-kompensasjon 8 654, , , ,57 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,57 Inntekter , , , , ORDINÆR UNDERVISNING 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg ,95 0,00 0, , Helligdagstillegg 225,36 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till ,24 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap 9 001,03 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm , , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie 8 131, , , , Ekstrahjelp , , , , Overtid 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,52 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,20 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,88 Lønsutgifter , , , ,17 37
38 1100 Kontormatriell , , , , Undervisningsmateriell , , , , Lærebøkar , , , , Formingsmaterell 0,00 0,00 0, , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 990, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport ,00 0,00 0, , Skuleskyss , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Datautstyr , , , , Anna utstyr 2 916, , , , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester , , , , Fylkeskommunen , , , , Andre kommunar 1 000, , , , Driftsavtaler med private , , , , Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Husleiger -700,00 0,00 0,00-700, Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn , , , , Ref. fødselspengar ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket , , , , Ref. frå kommunar 0, , , , Ref. frå private , , , , Overf. frå staten ,00 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , , , , ANNA UNDERVISNING 1370 Driftsavtaler med private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , , , ,00 Inntekter , , , ,00 38
39 1244 SKULEFRITIDSORDNING 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 8 568,64 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,18 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom ,79 0,00 0, , Vikarløn ved svangerskap 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,75 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl ,37 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 6 967,17 0,00 0, , Ekstrahjelp 2 906,16 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 114,56 0,00 0,00 261, Premie til KLP , , , , Premie til STP 61,48 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel ,50 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,10 Lønsutgifter , , , , Undervisningsmateriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 730, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 24, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 836, , , , Mva-kompensasjon 4 626, , , ,97 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Betaling av kost , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,97 Inntekter , , , , INKLUDERENDE SKULE- OG BARNEHAGEMILJØ 1550 Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, KANTINEDRIFT 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom 914,31 0,00 0,00 0, Vikarløn ved lønna perm ,25 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 2 739,20 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,92 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,91 Lønsutgifter , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 512, Kontorutstyr 3 572,28 0,00 0,00 0, Anna utstyr , ,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 3 998, , , ,24 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , , , ,24 39
40 1250 ADM. BARNEHAGE 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 800, Anna løn og trekkpl.yting 1 110,76 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 798,96 0,00 0,00 768, Arbeidsgjevaravgift , , , ,72 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell ,00 0,00 0, , Matvarer 1 976,40 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 3 559,90 0,00 0, , Frankering og gebyr 93,81 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 692,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 283, , , , Reise og diettgodtgjersle 8 976, , , , Transport ,53 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 3 454,98 0,00 0, ,65 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,98 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,98 0,00 0, , BARNEHAGEN 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg ,77 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved lønna perm , , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp ,92 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,16 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,22 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,35 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 725, , ,00 250, Undervisningsmateriell 5 658,00 0,00 0, , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 2 785, , , , Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepl. godtgj. 960,00 0,00 0,00 0, Transport ,64 0,00 0,00 900, Bioenergi 0, , ,00 0, Andre avg. og lisenser 4 230,32 0,00 0, , Kontorutstyr 0, , , , Datautstyr 0, ,00 0,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Fylkeskommunen 750,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 0,00 0,00 0, ,63 Andre driftsutgifter , , , ,75 40
41 1600 Opphaldsbetaling , , , , Betaling av kost , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten , ,00 0, , Ref. sjukeløn , , , , Ref. fødselspengar ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå staten 0,00 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , KULTURARBEID 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 1 438,00 0,00 0,00 776, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 798,96 0,00 0,00 777, Arbeidsgjevaravgift , , , ,90 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 1 800, , ,00 0, Matvarer 3 355, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 43,77 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 2 272,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 3 418, , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Konsulenttenester 5 000,00 0,00 0,00 0, Fylkeskommunen 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0,00-600, Billettinntekter ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket ,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , TILTAK FOR BARN OG UNGE 1010 Fast løn , , , , Helligdagstillegg 338,04 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom ,77 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,85 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl ,85 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 1 109, , ,00 887, Ekstrahjelp 8 667,76 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 1 326,18 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,24 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,14 Lønsutgifter , , , ,50 41
42 1100 Kontormatriell 1,60 0,00 0,00 0, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 2 263,21 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter 9 781, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 479, , , , Mva-kompensasjon , , , , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , KULTURMIDLAR 1370 Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , KULTURSKULEN 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 0, , , , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0,00 298, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,88 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,96 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Undervisningsmateriell , , , , Matvarer 5 925, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 100, Kursutgifter 190, , , , Reise og diettgodtgjersle 513, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 3 855, , , , Anna utstyr , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn -152,00 0,00 0,00 0, Ref. fødselspengar ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , ,81 42
43 1266 UTLEIGE AV UTSTYR 1120 Anna forbruksmateriell 4 653,20 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 251,20 0,00 0,00 0, Anna utstyr 2 303,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 1 729,40 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 8 937,00 0,00 0,00 0, Sal av varer/tenester ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,40 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,40 0,00 0,00 0, SKEID - ARRANGEMENT 1470 Til andre private 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , BIBLIOTEKET 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,89 0,00 0,00 0, Vikarløn ved ferie 0, , , , Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 944,60 0,00 0,00 193, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 798,96 0,00 0,00 768, Arbeidsgjevaravgift , , , ,32 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 5 884, , , , Matvarer 4 195, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 2 911, , , , Annonser, gåver og info. 768,80 0,00 0,00 0, Kursutgifter 1 000, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 5 626, , , , Andre avg. og lisenser 4 600, , ,00 525, Kontorutstyr , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon , , , ,43 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr 0, , ,00 0, Sal av varer/tenester 0, , ,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , FENGSELSBIBLIOTEK 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,32 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 710,80 0,00 0,00 881, Premie til KLP , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,31 Lønsutgifter , , , ,84 43
44 1100 Kontormatriell 5 810,10 0,00 0, , Matvarer 2 366,56 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 5 538,56 0,00 0, , Frankering og gebyr 1 481,10 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 4 907, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 350,00 0,00 0,00 875, Kontorutstyr , , , , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,99 0,00 0, ,23 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , , , , Kompensert mva-drift ,99 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,96 Inntekter , , , , SEKTOR KULTUR OG OPPVEKST 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting ,34 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,92 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,37 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 854, , , , Undervisningsmateriell 0,00 0,00 0,00 852, Matvarer 0,00 0,00 0,00 852, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 400, Frankering og gebyr 144,00 0,00 0,00 69, Telefon 836,74 0,00 0,00 561, Kursutgifter 564, , , , Reise og diettgodtgjersle 7 927, , , , Transport 171,00 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Datautstyr 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 929,74 0,00 0, ,37 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift -929,74 0,00 0, , Ref. frå kommunar , , , ,61 Inntekter , , , ,98 44
45 1300 ADM. LANDBRUK OG TEKNIKK 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 6 624,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,62 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,15 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Media 0,00 0,00 0,00 200, Matvarer 2 980,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Frankering og gebyr 76,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter , ,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 1 923,40 0,00 0, , Kommunale avg ,60 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 523,57 0,00 0,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner 0, , , , Andre kommunar ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 9 675, , , ,91 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester ,20 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) -640, , ,00 0, Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0,00-371, Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , PERSONALUTVIKLING 1100 Kontormatriell 0, , ,00 0, Kursutgifter 2 640,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 660,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 3 300, , ,00 0, Kompensert mva-drift -660,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter -660,00 0,00 0,00 0, LEIGE GRUNNAREAL 1150 Kursutgifter 0, , ,00 0, Tomteleige , , , , Kommunale avg ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 9 826,20 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Tomteleige , , , , Kompensert mva-drift ,20 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , TILSKOT 1200 Kontorutstyr 0, , ,00 0, Til andre private , ,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Overf. frå staten ,00 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, ,00 45
46 1304 PLAN OG REG.ARBEID 1100 Kontormatriell ,50 0,00 0,00 0, Telefon 150,56 0,00 0,00 0, Kursutgifter 1 883,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Datautstyr 1 410,23 0,00 0, , Anna utstyr 2 778,40 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon , , , ,94 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,94 Inntekter , , , , ADM. FDV - BYGG 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom 9 143,08 0,00 0, , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp 3 034,87 0,00 0, , Overtid ,10 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Vikarløn ferie 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,14 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,78 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 812,28 0,00 0,00 0, Matvarer 8 893,85 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 8 690,46 0,00 0, , Telefon 4 661, , , , Kursutgifter 8 946, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepl. godtgj. 975,00 0,00 0,00 975, Transport 0,00 0,00 0, , Strøm , , , , Fjernvarme/fjernkjøling 264,38 0,00 0,00 652, Forsikringar , , , , Husleige , , , , Tomteleige 765, , ,00 765, Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser ,52 0,00 0, , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr 2 412,80 0,00 0,00 0, Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg , , , , Konsulenttenester 7 503,03 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , ,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,09 Andre driftsutgifter , , , , Billettinntekter , , , , Husleiger , , , , Kommunale avgifter 0, , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå private ,93 0,00 0, ,96 Inntekter , , , ,93 46
47 1314 IDRETT/KULTURHUS 1230 Byggetenester 6 032,80 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 1 508,20 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 7 541,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,20 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,20 0,00 0,00 0, VEUM SKULE, GRENDEH 1230 Byggetenester ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, KOMMUNEHUS 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 52,50 0,00 0,00 0, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,70 Andre driftsutgifter 52,50 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , ANDRE BYGG 1180 Strøm 4 953,00 0,00 0,00 0, Byggetenester 3 850,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 962,50 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter 9 765,50 0,00 0, , Kompensert mva-drift -962,50 0,00 0, ,50 Inntekter -962,50 0,00 0, , NÆRINGSMIDDELBYGG 1170 Transport 0,00 0,00 0, , Kommunale avg. 0, , ,00 0, Byggetenester 0, , , , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,88 Andre driftsutgifter 0, , , , Husleiger 0, , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , TØDDEB Byggetenester ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, TRAKTOR 1170 Transport , , , , Forsikringar 1 451,00 0,00 0,00 0, Byggetenester 8 003,60 0,00 0,00 310, Mva-kompensasjon 6 481,89 0,00 0, ,62 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,89 0,00 0, ,62 Inntekter ,89 0,00 0, ,62 47
48 1320 REINHALD 1010 Fast løn ,48 0,00 0, , Helligdagstillegg 4 027,59 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0,00 360, Løn reinhald , , , , Vikarløn ferie , , , , Vikarløn sjukdom 8 667,83 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,06 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,14 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 1 420,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Reise og diettgodtgjersle 0, , , , Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0,00-814, Anna utstyr , , , , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,64 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,64 Inntekter , , , , ADM. JORBRUK 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 3 690,80 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,92 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,47 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 5 055, , , , Matvarer 0,00 0,00 0,00 768, Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0, , Telefon 60,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info ,02 0,00 0,00 0, Kursutgifter 320, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 1 138,00 0,00 0,00 0, Forsikringar 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , , , Kontorutstyr 4 455,20 0,00 0,00 0, Byggetenester ,80 0,00 0, , Mva-kompensasjon 4 110,00 0,00 0, , Til andre private 0,00 0,00 0,00 776, Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Tomteleige -200,00 0,00 0,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,20 0,00 0,00 0, Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Ref. frå fylket ,00 0,00 0, , Ref. frå kommunar , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private ,21 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , ,05 48
49 1333 SKADEFELLINGSLAG - ROVVILT 1053 Anna løn og trekkpl.yting 1 368,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 145,01 0,00 0,00 102,40 Lønsutgifter 1 513,01 0,00 0, , Matvarer 387,12 0,00 0,00 0, Kursutgifter ,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 7 980,00 0,00 0, , Transport 2 000,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 96,78 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,87 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,77 0,00 0, , Ref frå staten ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift -96,78 0,00 0, ,73 Inntekter ,78 0,00 0, , REGIONFELLESKAP SKOG 1115 Matvarer 2 500,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Ref frå staten ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0, , ADM. SAMFERDSEL OG GIS 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 616,40 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 732,38 0,00 0,00 768, Arbeidsgjevaravgift , , , ,05 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0, , Kursutgifter 671,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 4 500, , ,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon , , , ,30 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,30 Inntekter , , , , FLYPLASSEN 1185 Forsikringar , , , , Tomteleige , , , , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Kontorutstyr 1 745,00 0,00 0,00 0, Byggetenester ,90 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 3 047, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , ,00 0,00 Inntekter , , , ,00 49
50 1373 KOMMUNALE VEGAR 1130 Frankering og gebyr 325,00 0,00 0,00 0, Strøm 5 743,20 0,00 0,00 0, Byggetenester ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,80 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,80 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,80 0,00 0,00 0, GLOMFOSSVEGEN 1180 Strøm 6 680,00 0,00 0, , Byggetenester ,00 0,00 0,00-120, Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 9 895,00 0,00 0, ,09 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, ,09 Inntekter ,00 0,00 0, , SKOMDALSVEGEN 1180 Strøm 1 157,60 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 6 789,40 0,00 0, ,60 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,40 0,00 0, ,60 Inntekter ,40 0,00 0, , ÅSLANDSVEGEN 1140 Annonser, gåver og info ,20 0,00 0,00 0, Strøm 3 472,80 0,00 0, , Byggetenester ,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon ,90 0,00 0, ,80 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,90 0,00 0, ,80 Inntekter ,90 0,00 0, , VEUM 1180 Strøm 4 097,60 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon ,90 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,90 0,00 0, ,00 Inntekter ,90 0,00 0, , HAUGGREND 1180 Strøm 6 504,80 0,00 0,00 0, Byggetenester 1 600,00 0,00 0,00 540, Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon ,70 0,00 0, ,75 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,70 0,00 0, ,75 Inntekter ,70 0,00 0, ,75 50
51 13731 SENTRUM 1120 Anna forbruksmateriell ,20 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 826,40 0,00 0,00 0, Kursutgifter 0,00 0,00 0,00 400, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Strøm , , , , Kjøp av maskiner 8 524,00 0,00 0,00 0, Byggetenester ,30 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,51 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) 0,00 0,00 0,00-549, Kompensert mva-drift , , , ,51 Inntekter , , , , BORGGRENDSVEGEN 1120 Anna forbruksmateriell 7 240,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Strøm 7 568,80 0,00 0, , Byggetenester ,80 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,90 0,00 0, ,60 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,90 0,00 0, ,60 Inntekter ,90 0,00 0, , GATELJOS 1180 Strøm ,74 0,00 0, ,31 Andre driftsutgifter ,74 0,00 0, , PRIVATE VEGAR 1470 Til andre private , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , VASSVERK 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 0, , ,00 0, Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Overtid 5 832,48 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 7 824,52 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,24 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 649,88 0,00 0,00 0, Telefon 1 688, , , , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 250,00 0,00 0,00 0, Strøm , , , , Tomteleige 2 486, , , , Kommunale avg. 0, , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 870, , , , Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep ,90 0,00 0,00 0, Materiell til vedl/nybygg , , , , Andre kommunar , , , , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , ,70 51
52 1640 Avgiftspliktige gebyr ,00 0,00 0, , Vassavgifter , , , , Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FYRESDAL VASSVERK 1230 Byggetenester 0,00 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , HAUGGREND VASSVERK 1203 Teknisk utstyr 7 995,20 0,00 0,00 0, Byggetenester 9 200,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,20 0,00 0,00 0, KLOAKK 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Overtid 781,17 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 3 362,61 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 798,96 0,00 0,00 768, Arbeidsgjevaravgift , , , ,47 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 468,28 0,00 0,00 0, Telefon 434,65 0,00 0, , Kursutgifter ,40 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Strøm , , , , Forsikringar ,00 0,00 0,00 0, Tomteleige 397,00 0,00 0,00 397, Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep ,50 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg , , , , Reinhald 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , ,50 Andre driftsutgifter , , , , Avgiftspliktige gebyr 0,00 0,00 0, , Kloakkavgifter , , , , Tilkoplingsavgifter 0, , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) 0, , ,00 0,00 Inntekter , , , , FYRESDAL RENSEANLEGG 1230 Byggetenester 0,00 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , RENOVASJON 1196 Andre avg. og lisenser 1 280,00 0,00 0,00 0, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Kaup frå IKS-selskap , , , , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Slamavgifter , , , , Renovasjonsavgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , ,89 52
53 1384 BRANNVERN 1010 Fast løn ,71 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0, , Overtid ,48 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Premie til STP 819,89 0,00 0,00 682, Kollektiv ulykke/gruppel. 34,32 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift , , , ,07 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell ,00 0,00 0,00 960, Matvarer ,58 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 1 000,00 0,00 0, , Telefon 0, , , , Kursutgifter , , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepl. godtgj. 975,00 0,00 0,00 975, Transport ,92 0,00 0,00 356, Forsikringar , , ,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Byggetenester ,00 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg 1 715,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar , , , , Kaup frå IKS-selskap ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,61 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , FOREBYGG. BRANNVERN 1196 Andre avg. og lisenser 4 075,20 0,00 0,00 0, Kaup frå IKS-selskap , , , , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Feieavgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) 0, , ,00 0, Bruk av bundne driftsfond ,88 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , NÆRING/PRODUKSJON 1196 Andre avg. og lisenser , , , , Byggetenester 5 044,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , ,00 53
54 1410 NÆRINGSFOND 1230 Byggetenester ,70 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,05 0,00 0, , Til andre private , , , , Avsetj. til bundne fond , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Kompensert mva-drift ,05 0,00 0, , Konsavg/naturskatt , , , , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , SKATT FRÅ FORSKOTSPL Skatteinntekter , , , ,43 Inntekter , , , , EIGEDOMSSKATT 1874 Eigedomsskatt , , , ,39 Inntekter , , , , NATURRESSURSSKATT 1877 Konsavg/naturskatt , , , ,00 Inntekter , , , , RAMMETILSKOT 1800 Rammetilskot , , , ,95 Inntekter , , , , ANDRE STATLEGE TILSKOT 1810 Overf. frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , RENTER 1500 Renter egne lån , , , , Renter lån til utlån ,55 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,10 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Renteinntekter , , , , Utbytte , , , ,00 Inntekter , , , , AVDRAG 1510 Avdrag egne lån , , , , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter , , , , Mottatte avdrag ,00 0,00 0, ,50 Inntekter ,00 0,00 0, ,50 54
55 1451 INVENTAR/UTSTYR 1590 Avskriving , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avskrivningar , , , ,00 Inntekter , , , , BYGNINGAR 1590 Avskriving , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avskrivningar , , , ,00 Inntekter , , , , OVERFØRT INVESTERING 1540 Avsetj. til disp.fond , , , , Avsetj. til bundne fond , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , OVERSKOT 1580 Årets overskot ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0,00 55
56 Balanse 56
57 Konto Tekst Kasse 523,00 523, Aktivitetsavdelinga 520,00 520, Foliokonto , , Sp.sør , , Sp.sør , , Bankterminal Kultur 346,00-832, Bankterminal Helsehuset , , Feilkonto bank ,00 0, Skattetrekk , , Fiskefond , , Skogavgiftskonto , ,00 Bankinnskot , , Staten , , IMDI 0, , Refundera mva , , Fyresdal Trygdekontor , , Refusjon sjukepengar/fødselspengar , , Forventa refusjon feriepengar NAV , , Telemark Fylkeskom , , OKOS 0, , Kviteseid Kommune ,60 0, Vinje Kommune ,00 0, Vest Telemark Kraftlag , , Konsesjonsavgift , , Konsesjonskraftinntekter ,00 0, Forskot -620,02 0, Diverse krav , , Kundereskontro fakturering , , Skatteinngang des, , ,00 Kortsiktige krav , , Premieavvik arb.gj.avg , , Premieavvik , ,00 Premieavvik , ,00 SUM OMLØPSMIDLAR , , Pensjonsmidlar , ,00 Pensjonsmidlar , ,00 57
58 Konto Tekst KLP Egenkapital , , Telemark Næringsfond AS , , Telemark Lys AS , , Kommunekraft 318,00 318, RenoVest , , VTK , , Telemark Kommunerevisjon IKS 5 871, , Telemark Kontrollutvalssekretæriat IKS , , Sør-Øst 110 IKS ,00 0, Telemark Bilruter AS , , Vest Telemark Næringsbygg , , Vest Telemark Blad , , Telemarksreiser AL 3 350, , Fyresdal Utleigebygg AS , , Norsk Bane AS , , AT Skog , , FN Eigedom AS , , Telemarkrøye AS , , Fyresdal Næringshage AS , , Haukelivegen AS , , Moland Mekaniske AS ,00 0,00 Aksjer og andelar , , Vest Telemark Kraftlag , , Etableringslån via Sp.Sør , , Klientnr , , Klientnr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr 5 0, , Klient nr , , Klient nr XX 9 500, , Klient nr ,00 0, Klient nr ,00 0, Klient nr ,00 0, Klient nr ,00 0, Vest Telemark Transport AS , , Equitrans AS ,00 0,00 Utlån , ,07 58
59 Konto Tekst EDB-utstyr , , Utstyr sentralbord , , Utstyr Pleie og omsorg , , Utstyr Gimle , , Utstyr Kommunehus , , Kart Geovekst , , Musikkbinge , , Brannbil , , Traktor m/utstyr , , Toalettvogn , , Utrykkningsbil - brann ,00 0,00 Utstyr , , Landstad , , Lyngdal , , Bustadfelt Prærien , , Bustadfelt Tøddebakkane , , Bustadfelt Hauggrend , , Århusjordet , , Tomt forrettningsbygg , , Gardar , , PU-boligar , , Bustad Tøddebakkane , , Meinstad , , Bustad Prærien 9 225, , Bustad Tøddebakkane 1 775, , Nylende , , Trygdebolig Prærien , , Trygdebolig Tøddebakkane , , Bustad Heggland gr.hus 5 725, , Bustad Tøddebakkane , , Leilighet/hyblar Prærien , , Skogly , , Pleie og omsorgssenteret , , Vassverk, Hauggrend , , Vassverk, Sentrum , , Kloakkanlegg, Sentrum , , Kloakkanlegg, Hauggrend , , Kloakkanlegg, Sørbygda , , Brannstasjonen , , Moland bryggje , , Trygdeboliger POS , , Vassledning TS as , , Barnehagen , , Huskrullar , , Grunnvassbrønn , , Samfunnshuset , , Kommunale vegar , ,00 59
60 Konto Tekst Off. areal Sentrum , , Molandsmoen industriområd , , Friluftsområde , , Gateljos , , Gimle skule , , Kilegrend skule , , Veum Grendehus , , Brannstasjon/lagerbygg , , Symjehallen , , Helsehuset , , Moiseberg gruveområde , , Haasum , , Tøddebakkane , , Nytt ind.område Molandsmoen , , Skateanlegg , , Kynkjushamaren , , Tomt Ystehaug 5 000, , Gang/Sykkel-veg , , Lagerbygg Molandsmoen , , Industribygg Molandsmoen , , Treningsplass ute , , Leilighet Tøddebakkane , , Lagerbygg Sentrumsbygg , , Fleirbrukshall , , Industribygg 38/ , , Boligområde Sørbygda , , Lagerhall Flyplassen ,00 0, Sandlager Molandsmoen ,00 0,00 Eigedomar , ,00 SUM EIGENDELAR , ,94 60
61 Konto Tekst Statens utdanningskontor , , IMDI , , Skattetrekk , , Påleggstrekk , , Arbeidsgjevaravgift , , Oppgjør mva , , Gjeldsrenter, Bankar , , Seljord kommune ,91 0, Kviteseid kommune ,00 0, Aurskog kommune , , Vest Telemark Kraftlag , , Trekkeier 1 månedleg , , Innbet. ikkje inntektsført 0, , Utgiftsført forr. år 0, , Manuelle innbet. Agresso Logistikk 0, , Statens innkrevingssentral , , Avsette feriepengar ,75 0, Avsette feriepengar , , Avg. avsatte feriepengar ,62 0, Arb.gj.avg feirepengar , , Premieavvik arb.gj.avgift , , Premieavvik , , Leverandørreskontro , , Ansatte , ,13 Kortsiktig gjeld , , Arb.gj.avg. netto pensjon , , Pensjonsforpliktelser , ,00 Pensjonsforpliktelser , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken ,00 0, Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , KLP , , KLP , , KLP , , KLP , , KLP ,00 0,00 Langsiktig gjeld , ,00 61
62 Konto Tekst Fiskefondet , , Gåvekonto POS , , Skogavgiftskonto , , Utbedringstilskot , , Psykiatrimidlar , , Napetjønn kraftmidlar , , Adferdsproblem skulen , , Friluftsmidlar , , Viltfond , , Frukt og grønt , , Helse og sosialpersonell , , Integreringstilskudd , , Kraftfond , , Næringsfond , , Næringsfond til invest , , Barnehagedrift 0, , SKUP-prosjekt , , RUS-prosjekt , , Ungdomsklubben , , Sjølvkostfond - renoasjon , , Sjølvkostfond - slam , , Den kulturelle skulesekken , , Aktivitetstiltak Barn 2-4 år , , Fengselsbibliotektenesten , , Sjølvkostfond - vatn , , Ungdomsrådet , , Skadefellingsarbeid - Rovvilt , , Sjølvkostfond - feiing 0, , Bygg i Tre ,53 0,00 Bundne driftsfond , , Investeringsfondet , , Opprustningsfond , , Opparbeiding av industriområde , ,00 Ubundne investeringsfond , , Breibandsutbygging ,00 0, Hamaren Aktivitetspark ,00 0,00 Bundne investeringsfond ,00 0,00 62
63 Konto Tekst Fiskefond , , Klavenesgåve , , Tilskotsfond (vegar/rehab.) 0, , Rådmannens disp. fond , , Åraksbøvegen , , Geriatriopplæring AMUsak , , Utbytte VTK , , Investeringsfond avsett drift , , Rente og avdragsfond - utbygging , , KOO-utvalets fond , , LT-utvalets fond , , Egenandelsfond , , Utstyr Helse og omsorg , , Møteplassetablering , , Leikeplassfond , , Opprusting helsehuset -987,00-987, Røyningdalen regulering , ,00 Disposisjonsfond , , Endring i rekneskapsprinsipp investering , , Endring i rekneskapsprinsipp drift , , Rekneskapsmessig mindreforbruk ,00 0, Kapitalkonto , ,23 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , Unytta lånemidler , , Unytta utbedringslån 0, , Motkonto lånemidlar , ,61 63
64 Noter og revisjon 64
65 Noter: Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midlar som er tilgjengelege i året og bruken av desse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i det året som fylgjer av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i løpet av året som vedkjem kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året om dei er betalt eller ikkje. Rekneskapen er avlagt i tråd med god kommunal rekneskapsskikk og kommunale rekneskapsstandardar (KRS) utgjeve av Foreningen for god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Det er i år gjort ei prinsippendring på føring av sal av konsesjonskraft frå kontantprinsippet til anordningsprinsippet. Dette har ført til at inntektene er omlag fire millionar høgare enn budsjettera. Andre som utfører tenester for Fyresdal kommune og avlegg eigne rekneskap: Samarbeid: Kven: Rekneskapsform: Renovasjon - Slam Renovest IKS Eige rekneskap Barnevern Kviteseid kommune Vertskommunen sitt rekneskap PPT Vest Telemark PPT IKS Eige rekneskap Brannvern Vest Telemark Brannvesen IKS Eige rekneskap Arkivteneste IKA Kongsberg IKS Eige rekneskap Revisjon Telemark kommunerevisjon IKS Eige rekneskap Kontrollutvalsekretær Telemark kontrollutvalsekretæriat IKS Eige rekneskap Legevakt Arendal kommune Vertskommunen sitt rekneskap Krisesenter Skien kommune Vertskommunen sitt rekneskap 65
66 Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) 0 Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp Sum Note 2 Ytelser til ledende personer Lønn og annen godtgjørelse Godtgjørelse for andre verv Tilleggsgodtgjørelsytelser Natural- Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef Ordfører Note 3 Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr ,-. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. 66
67 Note 4 Pensjonsforpliktelser Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Premiefond Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte Innestående på premiefond Tilført premiefondet i løpet av året Bruk av premiefondet i løpet av året Innestående på premiefond Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år. Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2018 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr ,- lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnad Forventet avkastning pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet årlig lønnsvekst Forventet årlig G- og pensjonsregulering KLP SPK Andre 4,50 % 4,20 % 4,00 % 4,00 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik Pensjonskostnad og premieavvik Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Adminstrasjonskostnad A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) B Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader) C Årets premieavvik (B-A) Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet B Forfalt pensjonspremie inkl. adm.kostnader) C Årets premieavvik D Amortisering av tidligere års premieavvik E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) G Pensjonstrekk ansatte Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) Akkumulert premieavvik Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr ) Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) Netto pensjonsforpliktelser pr Herav: Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse
68 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Henvisning Eventuell Balanseført Balanseført Eierandel i markeds- verdi verdi Selskapets navn balansen selskapet verdi KLP Egenkapital % kr - kr kr Telemark Næringsfond kr kr Telemark Lys AS kr kr Kommunekraft kr 318 kr 318 Renovest IKS kr kr Vest Telemark Kraftlag kr kr Telemark Kommunerevi kr kr Telemark kontrollutvalse kr kr Sør-Øst 110 IKS kr kr - Telemark bilruter AS kr kr Vest Telemark Nærings kr kr VestTelemark Blad kr kr Telemarksreiser kr kr Fyresdal utleigebygg kr kr Norsk Bane AS kr kr AT Skog kr kr FN Eigedom AS kr kr Telemarkrøye AS kr kr Fyresdal Næringshage kr kr Haukelivegen AS kr kr Moland mekaniske AS kr kr - Sum kr - kr kr NOTE 6 - SJØLVKOST Vatn Kloakk Slam Renovasjon Feiing Byggesak Oppmåling Direkte driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatorisk rente Kalkulatoriske avskrivninger Andre inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Årets finansielle resultat Avsatt til sjølvkostfond Dekning av framførbart unders Bruk av sjølvkostfond Framførbart underskot Saldo sjølvkostfond pr Prosentvis sjølvkost 75,6 % 87,5 % 90,6 % 94,7 % 73,6 % 31,0 % 62,1 % 68
69 Note 7 Langsiktig gjeld Fordeling av langsiktig gjeld: Neste års avdrag Gj.snittlig løpetid (år) Gjeldsbrevslån/banklån Obligasjonslån Sertifikatlån Husbanklån Finansielle leieavtaler Sum bokført langsiktig gjeld Herav selvfinansierende gjeld 0 0 Kommunens samlede eksterne lånegjeld 0 0 Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser rente Langsiktig gjeld med fast rente : ,56 % Langsiktig gjeld med flytende rente : ,70 % Note 8 Kommunens garantiansvar Garantiramme Garantiansvar per Utløper Gitt overfor - navn dato FN Eigedom AS kr kr kr Sum garantiansvar kr kr Note 9 Tap på utlån og forskutteringer Kommunen har i regnskapsåret hatt følgende tap på utlån og forskutteringer: Utlånt til Samlet utesteående Tap på hovedstol Tap påløpte renter mv. Samlet tap Boligsosiale formål (startlån) kr kr - kr - kr - Andre utlån og forsk otteringer: Næringsføremål kr kr - kr - kr - Sum kr kr - kr - kr - kr - 69
70 Note 10 - Avsetning og bruk av fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i inv.regnskapet Beholdning Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Note 11 Kapitalkonto Saldo kapitalkonto Økning av kapitalkonto (kreditposter): Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transport 0 Kjøp av aksjer/andeler Reversert nedskrivning aksjer/andeler 0 Utlån - sosiale utlån Utlån - andre utlån Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Reversert oppskrivning utenlandslån Reduksjon av kapitalkonto (debetposter): Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler Avdrag på utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - andre utlån Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0 Avskrivning på utlån - andre utlån 0 Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån Saldo kapitalkonto
71 Note 12 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk Konto for endring av regnskapsprinsipp Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn. Konto for endring av regnskapsprinsipp Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Sum 0 0 Note 13 Premieavvik og amortisert premieavvik 2018 Netto driftsresultat - mindreforbruk , Premieavvik KLP - inntektsført , Premieavvik SPK - utgiftsført , ,00 Funksjon Amortisering av premieavvik KLP utgiftsført , Amortisering av premieavvik SPK inntektsført , ,00 Funksjon Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP - inntektsført , Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK- utgiftsført , ,00 Funksjon Arbeidsgiveravgift av amortisering KLP- utgiftsført , Arbeidsgiveravgift av amortisering SPK- inntektsført , ,00 Funksjon 171 Korrigert driftsresultat - mindreforbruk ,00 71
72 72
73 73
Hovudoversikt investeringsrekneskap
Rekneskap 2017 Innhald Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7
DetaljerHovudoversikt investeringsrekneskap
Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7
DetaljerHovudoversikt investeringsrekneskap
Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap... 3 Hovudoversikt driftsrekneskap... 4 Balanseoversikt... 6 sskjema 1A Driftsrekneskapen... 7 sskjema 1B Driftsrekneskapen... 7 sskjema 2A Investeringsrekneskapen...
DetaljerJustert budsjett SUM INNTEKTER
REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerBRUTTO DRIFTSRESULTAT
Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.
Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerAUKRA SOKN REKNESKAP 2018
AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerREGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerSamnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap
Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger
DetaljerÅrsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd
Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerVestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert
DetaljerDolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD
DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...
DetaljerSYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN
BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN Rsk 2017 Bud 2017 Budsjett- Bud 2017 Rsk 2016 Rsk 2015 Skatt på inntekt og formue 182 001 755,47 180 972 000 180 972 000 176 372 583 165 427 431 Ordinært
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerFrogner Menighetsråd. Regnskap 2018
Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18
DetaljerHøgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015
16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar
DetaljerREKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012
, REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
DetaljerKommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283
Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter
DetaljerNordkapp Havn KF REGNSKAP 2009
REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅrsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017
Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91
DetaljerBØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014
BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
Detaljerâ Høgskolen i Hedmark
19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap
DetaljerSYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT
BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT Skatt på inntekt og formue 194 272 920 188 785 500 3 700 500 185 085 000 182 001 755 176 372 583 Ordinært rammetilskot 224 494 523 229 089 492 2 637 492 226 452
DetaljerTranby Menighetsråd. Regnskap 2015
Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerInnhaldsoversikt rekneskap 2012
Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerRegnskapsheftet. Regnskap 2006
Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet
DetaljerBrutto driftsresultat , , , ,96
Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerREGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE
REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerINVESTERINGSREGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer
DetaljerOversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35
DetaljerFyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato:
Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 02.02.2017 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer
DetaljerHammerfest Parkering KF
Hammerfest Parkering KF Regnskap 2018 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt drift... 3 Hovedoversikt investering... 4 Hovedoversikt balansen... 5 Note nr. 1 Arbeidskapital... 6 Note nr. 2 Ytelser til daglig
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerTELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012
Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter
DetaljerÅrsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61
Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer