I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2015-2018 En kortversjon"

Transkript

1 I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan En kortversjon

2 Sandnes kommune har økonomiske utfordringer i perioden. Høy befolkningsvekst krever store investeringer i nye bygg og anlegg. Dette gir svært høy vekst i lånegjelden. Sandnes har lave inntekter og har hittil prioritert de store tjenesteområdene. Høy lånegjeld vil gi høyere rente- og avdragsutgifter framover, på bekostning av tjenestetilbudet i kommunen. Lavt netto driftsresultat, nye innsparingskrav, økende lånegjeld og usikkerhet i arbeidsmarkedet øker risikoen for driftsunderskudd. Den økonomiske situasjonen fram til 2013 Økonomien i Sandnes har de siste årene vært preget av meget høy befolkningsvekst. Selv om skatteinntektene per innbygger har økt mye de siste årene, har Sandnes likevel lave disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette kommer hovedsakelig av at Sandnes ikke har eiendomsskatt, og at telletidspunktet i inntektssystemet er basert på innbyggertall tilbake i tid. Sandnes har hittil hatt lav lånegjeld med lave rente- og avdragsutgifter. Innenfor den lave inntektsrammen har skole, barnehage og pleie og omsorg blitt prioritert. Sandnes bruker forholdsvis lite ressurser på administrasjon, barnevern og sosialhjelp. Den økonomiske situasjonen Det er gledelig at Sandnes har fått gjennomslag for bedre kompensasjon i form av økt veksttilskudd. I 2015 vil kommunen motta kr 46 millioner i veksttilskudd. Skattesvikt, utsikter til dårligere arbeidsmarked i 2015 og tap på avvikling av medfinansieringsordningen, betyr at inntektene totalt sett blir lavere enn tidligere forutsatt. Befolkningsveksten fortsetter og investeringsnivået er derfor svært høyt i planperioden. Høyt investeringsnivå og lavt netto driftsresultat medfører at lånegjelden øker kraftig. Netto rente- og avdragsutgifter øker med kr 160 millioner fra 2014 til Befolkningsveksten gir også økte utgifter i skoler, barnehager, botiltak og idrettsanlegg. Høyere dekningsgrad i form av 90 nye sykehjemsplasser i 2016 gir økte driftsutgifter på kr 84 millioner. Reduksjoner For å finansiere veksten i utgiftene er det nødvendig å videreføre reduksjonene fra økonomiplanen Det foreslås å legge inn ytterligere reduksjoner på kr 30 millioner i 2017 og kr 50 millioner i I rådmannens forslag til økonomiplan ligger det samlet innsparinger på kr 35 millioner i 2015 kr 52 millioner i 2016 kr 116 millioner i 2017 kr 148 millioner i 2018 Driftsbudsjettet i 2018 er på kr 3,6 milliarder og samlede reduksjoner utgjør om lag 4,1 prosent. Risiko og usikkerhet Det er risiko for at forutsetningene som er lagt til grunn i økonomiplanen ikke slår til. Ved sviktende forutsetninger over tid kan kommunen havne i ubalanse ved at inntektene ikke er høye nok i forhold til de utgiftene som påløper. Risikomomentene består av makroøkonomiske forhold og endring i statlige føringer og rammevilkår, blant annet: Lavere skattenivå Vedvarende lav oljepris Dårligere arbeidsmarked Vesentlig endring i befolkningsveksten Lavere rammetilskudd - Endringer i inntektssystemet som slår negativt ut for Sandnes - Veksttilskuddet er basert på kortsiktig vekst, Sandnes har langsiktige vekstutfordringer Evne til å ta kutt og omstille Lavt netto driftsresultat Høyere rente Disposisjonsfond 225 millioner Innovasjon Innovasjon må få større fokus i perioden. Kommunen må tenke nye og bedre løsninger, metoder og rutiner. Dette vil være avgjørende for at Sandnes kommune skal lykkes i å opprettholde god kvalitet på tjenestene og møte framtidige utfordringer. Parlamentarisme Bystyret har anbefalt at det fra og med neste konstituerende møte i bystyret, innføres ny styringsmodell i form av kommunal parlamentarisme. Rådmannen har startet opp arbeidet med å utforme forslag til nytt delegasjonsreglement. Kommunereform Regjeringen har igangsatt arbeidet med ny kommunereform, og kommunene har fått en utredningsplikt. Sandnes utreder spørsmålet sammen med Jærrådskommunene. Våren 2015 vil det fremmes en stortingsmelding om oppgavefordelingen. Kommunenes inntektssystem skal også revideres i løpet av Stortingsperioden. Disse sakene vil kunne få stor betydning for kommuneøkonomien. Befolkningsvekst Vekst år år år år år år Totalt Befolkningsvekst i antall Befolkningsvekst i prosent 2,5 % 2,5 % 2,2 % 2,6 %

3 økonomiske hovedtall Sandnes kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. Det operative, langsiktige målet har vært et netto driftsresultat på 3 prosent. Fordi momskompensasjon av investeringer fra og med 2014 ikke lenger føres i driftsregnskapet, vurderer teknisk beregningsutvalg i disse dager å endre denne anbefalingen. Det antydes at det langsiktige målet kan nedjusteres til mellom 1,75 prosent og 2,0 prosent. I dagens situasjon, med høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter, er målet om 2 prosent netto driftsresultat svært krevende å nå. Rådmannen legger fram et forslag til budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 0,3 prosent (2015), 0,2 prosent (2016), 0,3 prosent (2017) og 1,3 prosent (2018). Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 2,272 milliarder i 2014 til kr 4,420 milliarder i Årsakene til økt lånegjeld er et svært høyt investeringsnivå. Økning i total lånegjeld fra 2014 til 2018 på nesten kr 2,8 milliarder medfører isolert sett en økning i rente- og avdragsutgifter på omlag kr 160 millioner. NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER FORVENTET UTVIKLING I LÅNEGJELD

4 brutto investeringer Skole Barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Teknisk VAR Kommune felles Eiendom investeringer Det ekspansive investeringsbudsjettet videreføres. Brutto investeringer utgjør kr 5,1 milliarder. Det investeres betydelig innen alle virksomhetsområder: skolebygg, barnehagebygg og idretts- og svømmehaller samt i bygg innen omsorg og boligsosial handlingsplan. I tillegg skal det bygges nytt rådhus og ny hovedbrannstasjon. Større investeringsprosjekter Skole Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, kr 18 millioner (oktober 2015) Ganddal skole, ny liten flerbrukshall, kr 11,3 millioner (mars 2015) Sandved skole, utvidelse, kr 31,5 millioner (desember 2015) Giske ungdomsskole, utvidelse, kr 30 millioner (august 2016) Hommersåk skole, utvidelse, kr 31 millioner (august 2016) Buggeland skole, utvidelse, kr 96 millioner (august 2017) Bogafjell ungdomsskole, ny, kr 292 millioner (august 2018) Skaarlia skole, ny, kr 250 millioner (august 2018) Senter for flerspråklige barn og unge, nye lokaler, kr 102 millioner (august 2018) Sandnes læringssenter, nye lokaler, kr 158 millioner (august 2018) Figgjo skole, riving og nybygg, kr 320 millioner (august 2018) Hana skole, utvidelse, kr 87 millioner (august 2018) Altona skole og ressurssenter, nye lokaler, kr 50 millioner (august 2019) Planlegging for flere elevplasser ved Skeiene ungdomsskole, kr 360 millioner (august 2020) Barn og unge Figgjo barnehage, utvidelse, kr 11,2 millioner (høst 2015) Sørbø II, ny barnehage, kr 33,2 millioner (august 2015) Asperholen barnehage, rivning og nybygg, kr 72 millioner (august 2016) Kleivane, ny barnehage, kr 101 millioner (august 2016) Barnehage i gamle kulturskolebygget, ny, kr 68 millioner (august 2017) Vatne, ny barnehage, kr 63 millioner (august 2018) Levekår Maudlandslia, heldøgns omsorgsboliger, kr 33,3 millioner (2015) Boligsosial handlingsplan, samlet gjennomføring i planperioden, kr 344 millioner. Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 99 millioner (4. kvartal 2016) Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 148 millioner (desember 2017) Smørbukkveien 13, kr 41,5 millioner (2016) Påbygg Riska bo-og aktivitetssenter, kr 95 millioner (desember 2015) Rundeskogen bo-og aktivitetssenter, kr 180 millioner (desember 2016) Kultur og byutvikling Vitenfabrikken II, kr 54,7 millioner (2016) Teknisk Bogafjell idrettshall, kr 75 millioner (august 2015) Sandnes idrettspark Giskehallen 2, kr 80,5 millioner (våren 2016) Iglemyr svømmehall, kr 150 millioner (august 2018) Årsbevilgninger innenfor teknisk videreføres i perioden Kommunens fellesområde Nytt rådhus, kr 539 millioner, inkludert tomt og parkering (juni 2018) Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, kr 486 millioner (februar 2017) IKT investeringer kr 11 millioner. Eiendom ENØK-tiltak, videreføring og nye tiltak, kr 78,5 millioner. Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i kommunale formålsbygg, kr 98,8 millioner.

5 netto driftsrammer (mill kr) Opprinnelig budsjeg Forslag budsjeg drift Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles Netto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr 3,53 milliarder i Dette utgjør en økning på kr 122 millioner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for Det settes i perioden av driftmidler til nye skoleplasser, barnehageplasser, botiltak, idrettsanlegg og økte utgifter til brannvern i forbindelse med ny hovedbrannstasjon. økt kapasitet Økning Barnehageplasser Skoleplasser Plasser med heldøgnsbemanning Bolig for personer med utviklingshemming * Bolig for sosialt vanskeligstilte *Foreldreinitiativet II Totalt 2018 Økte driftsutgifter til tjenestene For å få rom til økte driftsutgifter på tjenesteområdene og den store økningen i renteog avdragsutgifter, har rådmannen sett seg nødt til å videreføre de generelle reduksjonene fra økonomiplanen Det har også vært nødvendig å legge inn nye reduksjoner på kr 30 millioner i 2017 og kr 50 millioner i Fra 2015 og særlig 2017 og 2018, blir de samlede reduksjonene krevende på de fleste områder. Det vil bli nødvendig å omstille driften, effektivisere og redusere kvaliteten og tjenestetilbudet til innbyggerne. OPPVEKST SKOLE Elevtallsvekst Skole blir kompensert med et beløp for hver ny elev som begynner på skolen. I henhold til befolkningsprognosen utgjør dette til sammen kr 3,8 millioner i 2015, økende til kr 46,1 millioner i Det er forventet at antall elever skal øke fra til i perioden Ny innføringsklasse Lura skole Det er behov for å utvide kapasiteten i innføringstilbudene for å håndtere veksten i antall flerspråklige elever. For å dekke behovet i nordre del av kommunen, ble tilbudet lagt til Lura skole. Bogafjell skole, læremiddelpakke Bogafjell skole utvider kapasiteten med 3 nye klasser. Elevkapasiteten øker fra 504 elever til 588 elever i løpet av Det settes av kr til læremiddelpakke. Økt foreldrebetaling i SFO For SFO gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra Beregningen viser at det er behov for å øke foreldrebetalingen med kr 150 per måned fra og med 1. mars Omstillingsprosjekt Det skal settes i gang et prosjekt som skal evaluere ressursbruken i sandnesskolen. Prosjektet skal se på ressursbruk, effektivitet og ressursutnyttelse. Foreslåtte reduksjoner på skole summerer seg til kr 20,3 millioner i Dette reduserer skolenes mulighet til å gi et tilrettelagt opplæringstilbud for enkeltelever og grupper av elever. OPPVEKST BARN OG UNGE Nye barnehager i Det settes av driftsmidler til nye barnehageplasser til barn med barnehagerett i perioden. Tidlig innsats Kompetansepakken «Tidlig innsats i barnehagen» videreføres og rammen til styrket

6 barnehage kompenseres for økt antall barnehageplasser. Kravet til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt endres, og det foreslås lagt til rette for større fleksibilitet i barnehageopptaket. Maksimalpris Maksimalprisen per barnehageplass ble i statsbudsjettet for 2015, foreslått økt til kr Konsekvensene av redusert ramme vil bli redusert kvalitet på tjenesten. Det er vanskelig å kutte i private barnehager da grunnlaget for tilskuddsberegningen er fra to år før tilskuddsåret. De kommunale barnehagene driver allerede svært kostnadseffektivt sammenlignet med ASSS-kommunene. Tilskuddssats til private barnehager Tilskudd til private barnehager for 2015 er beregnet til: - driftstilskudd barn 0-2 år kr driftstilskudd barn 3-6 år kr kapitaltilskudd barn 0-6 år kr Nye lokaler for barnevern Seksjon tiltak i barnevernstjenesten har overtatt lokaler i Elvegata 11. Helsestasjonstjenesten Det foreslås 1 nytt årsverk til ressurshelsestasjonen for å styrke arbeidet med å forebygge og avhjelpe ungdoms psykiske vansker i en tidlig fase LEVEKÅR Avvikling kommunal medfinansiering I statsbudsjett foreslår regjeringen å avvikle kommunal medfinansiering fra Rådmannen foreslår å redusere rammen til levekår med kr 56,2 millioner. Rammetilskuddet til kommunen er redusert med om lag kr 20 millioner mer enn kommunens reelle utgifter, og representerer et økonomisk tap for kommunen. Rundeskogen BOAS Nytt bo- og aktivitetssenter med 61 nye heldøgnsplasser kan tidligst stå ferdig i slutten av Det er innarbeidet kr 9 millioner i driftsmidler i 2016 slik at det er mulig å starte opp ved en eventuell ferdigstillelse i slutten av året. Utvidelse Riska BOAS En utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter med 29 nye heldøgnsplasser er vedtatt. Rådmannen foreslår utsatt oppstart til medio 2016, og det er innarbeidet kr 19 millioner i driftsmidler i Avvikling Riska bofellesskap Kommunen overtok driften av Riska bofellesskap fra 1. januar Bygningsmassen har mangler og behov for oppgradering. Det er kostnadskrevende å drifte små enheter i tungdrevne lokaler. Rådmannen foreslår nedleggelse når utvidelsen ved Riska bo- og aktivitetssenter står ferdig. Ansatte og brukere vil bli overført til andre enheter, fortrinnsvis Riska bo- og aktivitetssenter. Moldberget botiltak I gjeldende økonomiplan ligger det inne oppstart av botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne med 7 plasser (foreldreinitiativet) i februar Maudlandslia botiltak I gjeldende økonomiplan er det vedtatt 9 boenheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket med utsatt oppstart til 1. oktober Tildelingskontor Det foreslås å omprioritere innenfor rammen slik at 4 nye årsverk kan opprettes til felles tildelingskontor for omsorgstjenester. Hjemmetjenesten I henhold til befolkningsvekst foreslår rådmannen en styrking av hjemmetjenesten årlig med kr 2,5 millioner. Fra 2015 foreslår rådmannen å omdisponere kr 2,4 millioner til felles tildelingskontor i samordningsenheten. Rådmannen foreslår videreføring av vedtatt tiltak fra gjeldende økonomiplan om reduksjon i hjemmetjenestene. Tiltaket er forskjøvet ett år i tråd med planer for oppstart av nytt bo- og aktivitetssenter. En innsparing på kr 20 millioner foreslås fra Tiltaket begrunnes med lavere behov for hjemmetjenester etter oppstart av nye heldøgnsplasser. Refusjon ressurskrevende brukere Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende brukere. Rådmannen foreslår å øke inntektskravet med kr 12,5 millioner hvert år i perioden. Controller levekår Rådmannen foreslår å styrke levekår med ett årsverk. Stillingen skal bistå med analyse og økonomirådgivning for levekårsområdet, samt å lede videre omstillingsprosjektet Innovasjon i omsorg. Hverdagsrehabilitering Rådmannen foreslår å videreføre hverdagsrehabilitering med kr 3 millioner i 2015 og kr 6 millioner fra Med denne opptrappingen kan en satse ytterlige på metodikken som går på god kartlegging, samt sette inn en stor innsats tidlig for å nå brukers mål. Forventet effekt er at det skal bli mindre behov for hjemmetjenester over lengre tid. Innovasjon/velferdsteknologi Levekår er i ferd med å utarbeide en strategi om velferdsteknologi, og rådmannen foreslår å bevilge kr 2,5 millioner til formålet. Midlene vil bli brukt til å jobbe fram innovative løsninger, som igjen kan bidra til gode løsninger for brukerne og utsette behov for tjenester. Helse og rehabiliteringstjenester 2 nye årsverk til et bofellesskap i mestringsenheten. 1 nytt årsverk til fysioterapitjenester til barn Nav Sandnes 2 nye årsverk til oppfølging av unge 4 nye årsverk til kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Budsjettet for sosialhjelpsutgiftene styrkes med kr 17,4 millioner. Integreringstilskudd Vedtak om økt mottak av flyktninger fra 60 til 70 personer gir økt integreringstilskudd på kr 7,6 millioner. Avlastningsenheten 4 nye årsverk til avlastningstjenester i barnebolig. Summert er foreslåtte innsparingskrav totalt kr 69 millioner for levekår fra 2018, og dette tilsvarer om lag 120 årsverk. Konsekvenser er at innsparingskravene sannsynligvis må løses ved å legge ned tjenester. Levekårsområdet har i flere år gjennomført innsparingskrav, både med bemanningsreduksjoner og nedsatt kvantitet og kvalitet på tjenester. Samtidig er befolkningsveksten håndtert uten tilsvarende økning i de økonomiske rammene. KULTUR OG BYUTVIKLING Styrking transportplan For å styrke kommunens kompetanse innen transportplan foreslås det opprettet en rådgiverstilling innen transportplanlegging. Stillingen vil bli finansiert med økte inntekter fra staten Kommunedelplan for Forus/Lura Det er i løpet av høsten 2014 startet opp et interkommunalt plansamarbeid, for å legge til rette for videre utvikling og mulig transformasjon i et av landets mest sentrale næringsområder. Det vil bli engasjert egen prosjektleder for planarbeidet. Det er satt av kr til formålet. Beløpet finansieres ved omdisponering fra kommune felles. Boligsosial handlingsplan Sandnes kommune mottar kr 1 million i tilskudd fra Husbanken til utvikling av Boligsosialt velferdsprogram. Inntektene skal brukes til driftsmidler og et årsverk som skal jobbe for økt målopp-nåelse på det boligsosiale området, som en del av velferdspolitikken. Omstilling nytt kultur KF Bystyret vedtok omstilling på kr 1 million fra 2015 i forbindelse med sammenslåing av Sandnes Kulturhus KF og KinoKino KF til nytt Sandnes kunst- og kulturhus KF (bsak 172/12). Rådmannen viderefører tiltaket. Tilskudd til musikalproduksjoner I en tid med økonomiske nedskjæringer tillater ikke dagens rammevilkår egenproduserte musikaler. Rådmannen tilrår derfor at tilskud-

7 det til Sandnes kunst- og kulturhus KF i 2016 og 2018 økes med kr Summert er foreslåtte innsparingskrav totalt kr 4,8 millioner for kultur og byutvikling fra Reduksjonene kan løses ved redusert tjenestetilbud og lengre saksbehandlingstid. For biblioteket vil konsekvensen også medføre redusert mediebudsjett og på kultur og fritid vil reduksjonen måtte tas fra frie tilskuddsmidler. teknisk Gatelys Det settes av kr 3,6 millioner til drift og vedlikehold av gatelysnettet i Sandnes, inkludert fylkes- og riksveier. Gatelys har i flere år hatt merforbruk som følge av økte kostnader for vedlikehold og strøm uten tilsvarende økning i ramme. Det er ikke muligheter for innsparing på dette området på kort sikt annet enn slukking av gatelys, noe som ikke er en ønsket løsning. Forskuttering av spillemidler Det er satt av kr 3,5 millioner til fond for forskuttering spillemidler på sentrale inntekter. Blinkfestivalen Blinkfestivalen er et populært og omfattende arrangement i Sandnes. Teknisk har store kostnader i forbindelse med tilrettelegging for arrangementet både i forkant og etterkant. Dette omfatter blant annet opparbeidelse av løypene med asfaltering og opprydding etter arrangementet. Bogafjell idrettshall Bogafjell idrettshall har planlagt åpning høsten Det er behov for midler til tilsynsvakter samt driftskostnader. Giskehallen 2 idrettshall Giskehallen 2 har planlagt åpning høsten Det er behov for midler til tilsynsvakter samt driftskostnader. Reduksjon mellomledere/ administrasjon videreført fra økonomiplan øker til kr 2,9 millioner for teknisk i 2015 og ut perioden. Reduksjonen skal realiseres som et resultat av samorganisering av bymiljø og bydrift. Foreslåtte innsparingskrav er totalt kr 3,8 millioner for teknisk fra Reduksjonen vil få konsekvenser for de fleste områder av teknisk sin virksomhet, og vil bli fordelt på resultatenhetene. Reduksjonen vil bli dekket inn ved innsparing på de områder og aktiviteter der det er mulig, eller økte inntekter fra egenbetalinger. Blant annet vil generelt vedlikehold av veier og grøntareal reduseres for å imøtekomme reduksjonen. STAB- OG STØTTE- FUNKSJONER Lærlinger Det foreslås å øke antall lærlinger med 15 i tråd med KS anbefaling om 1,2 lærlinger per 1000 innbyggere. Total antall lærlinger vil være 86. Ny stilling på IT Det foreslås styrking av IT med 1 årsverk for å holde følge med utviklingen på området og sikre rett kompetanse. Samband, telefonisystem og lisenser Det er satt av kr 2,5 millioner til samband, telefonisystem og lisenser. Nødnett I 2015 blir digitalt nødnett etablert i vår region. Alle leger og sykepleiere ved legevakten må gjennom minimum 4 timer opplæring og årlige øvelser. organisasjon Foreslåtte innsparingskrav er totalt kr 1,8 millioner for organisasjon fra 2018, og dette tilsvarer om lag 2,5 årsverk. Nødvendige tiltak for å utvikle organisasjonen vil ta lengre tid, eller bortfalle i sin helhet. Den digitale utviklingen av kommunen vil gå langsommere og effektivisering vil ta lengre tid. Nytt årsverk anskaffelser Ett årsverk til kompetanse om innovasjon, beregning av livsløpskostnader og økende krav om innsyn i mottatte tilbud fra leverandører. økonomi Foreslåtte reduksjoner innen økonomi er totalt kr 1,1 millioner i For å klare reduksjonene foreslås det ett nytt årsverk og kjøp av inn-kjøpsovervåkings- og kontraktsoppfølgingssystem. Dette vil gi innsparinger fra 2017 på kr 1,5 millioner. Økonomi- og HRM-systemer For å sikre at Sandnes kommunes ressurser benyttes på best mulig måte, foretas en gjennomgang av økonomi- og HRM-systemer i kommunen. Hensikten er å finne den mest optimale sammensetning av systemer. Studentboliger Langgata Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har de første studentboligene i Sandnes under oppføring nord i Langgata. I avtale mellom SiS og Sandnes kommune yter kommunen et engangstilskudd på kr FELLESUTGIFTER Lønnsreserve Lønnsreserven justeres og det er tatt høyde for lønnsvekst på 3,3 prosent. Rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 87 millioner, slik at total lønnsreserve blir kr 180 millioner. Pensjon I basisbudsjettet for 2014 er pensjonskostnadene økt til kr 301,7 millioner. Rådmannen har lagt inn en ytterligere økning på kr 10,7 millioner som består av økt premie, premieavvik og amortisering. Regionale idrettshaller IKS Det er lagt inn reduksjon i tilskuddet til Multihallen og Storhallen IKS og Sørmarka flerbrukshall IKS med en nedtrapping fra kr 11,8 millioner i 2015 til kr 11,1 millioner i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Det foreslås en økning i tilskuddet til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og skjenkekontrollen på kr 1,4 millioner. Ny hovedbrannstasjon Det er lagt inn økt driftstilskudd til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ved innflytting i ny hovedbrannstasjon på kr 4,8 millioner fra Redusert ramme for kirkelig fellesråd Det foreslås en reduksjon i overføringene fra Som en konsekvens av at tilskuddet til den norske kirke reduseres, reduseres også tilskuddet til andre trossamfunn. Kommune- og fylkestingsvalg Det er innarbeidet kr 2,43 millioner til kommune- og fylkestingsvalget 2015 og kr 1,9 millioner til stortingsvalget Parlamentarisme Parlamentarismeutvalget har utredet styringsmodellen for Sandnes. Bystyret vedtok å anbefale at det neste konstituerende bystyret innfører kommunal parlamentarisme. Det er innarbeidet kr 1,25 millioner i 2015 og kr 5 millioner fra og med Sandnes eiendomsselskap KF For å gjøre Sandnes eiendomsselskap KF bedre i stand til å utføre arbeidet, styrkes foretaket med 2 årsverk. Fra 2018 er det lagt inn reduserte kostnader til drift og vedlikehold og ekstern leie av kontorlokaler som følge av flytting til nytt rådhus. Innsparingene er beregnet til kr 7 millioner i Internhusleie Fra 2015 planlegges det å innføre internhusleie. De kommunale virksomhetene skal betale husleie for sin bruk av kommunale bygg. Husleiene skal finansiere eiendomsforetaket og gi midler til vedlikehold av kommunale bygg. Beregningsmetoden for internhusleier skal opp til politisk behandling i løpet av høsten ENØK-tiltak Rådmannen viderefører og legger inn nye investeringstiltak innen ENØK med tilsammen kr 78,5 millioner. Investeringene gir innsparinger på driftsområdet tilsvarende kr 9,1 millioner i 2015, økende til kr 13 millioner i 2018.

8 Endringer 2015 Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Sum Egenbetalinger og gebyrer Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Foreldrebetaling SFO økes fra kr til kr per måned (6,1 %) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr til kr per måned (7,3 %) Praktisk bistand i hjemmet øker med mellom 3,3 % og 3,5 % Husleien i kommunale boliger økes fra kr til kr per måned (1,7 %) Matabonnement i omsorgsboliger økes fra kr per måned til kr per måned (3,3 %) Trygghetsalarm økes med 3,2 % i gjennomsnitt Plansaker øker 3,0 % i snitt Vanngebyr er uendret Avløpsgebyr er uendret Tilknytningsgebyr for vann og avløp differensieres i høy, middels og lav sats Renovasjonsgebyr er uendret Feiegebyr økes med 3,0 % Flere detaljer finnes i vedlegg til økonomiplan Politisk behandling av økonomiplanen Administrasjonsutvalget og formannsskapet: 25. november Bystyret: 16. desember Fullstendig forslag til økonomiplan på Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: Postboks 583, 4305 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2017-2020 En kortversjon Krevende økonomisk situasjon Sandnes kommune befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Innbyggernes ønsker og behov,

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon ET offensivt budsjett Sandnes kommunes økonomiske situasjon er fremdeles preget av lave inntekter og relativt lav ressursbruk

Detaljer

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune Utfordringene For høye driftskostnader For lav effektivitet (noen steder) Høye investeringer og stort låneopptak belaster driftsbudsjettet Få

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

Saksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018

Saksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Saksframlegg Ark.: 150 Lnr.: 7840/14 Arkivsaksnr.: 14/1329-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Vedlegg: 1. Fritak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2544

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2544 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2544 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2015 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Kommuneproposisjonen ble lagt

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16. Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16. Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16 Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015 â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Høyres forslag til budsjett 2016

Høyres forslag til budsjett 2016 Høyres budsjett 2016 Høyres budsjett bygger på byrådets opprinnelige budsjettinnstilling. Budsjettets hovedgrep er å øke avdragsbetalingene for å redusere gjeldsveksten, og derved gi kommunen bedre økonomisk

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/7652-1 Dato: * ENDRET TILDELINGSMODELL AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/7652-1 Dato: * ENDRET TILDELINGSMODELL AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/7652-1 Dato: * ENDRET TILDELINGSMODELL AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteens forslag

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole Ås kommune Skolekapasitet fram mot 2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014 Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401267 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 - forslag til endringer budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017: versjon 1

Handlingsprogram 2014-2017 - forslag til endringer budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017: versjon 1 Handlingsprogram 01-017 - forslag til endringer budsjett 01 og økonomiplan 01-017: versjon 1 Forslag fra: Endringer som følge av regjeringens tilleggsproposisjon og avtale med KrF/V, feil oppdaget av rådmannen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624 ORIENTERING OM STATSBUDSJETTET 2016 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger: Statsbudsjettet Regjeringen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886

Saksframlegg. Trondheim kommune. VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886 Saksframlegg VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Rådmannen foreslår at dagens leieavtale med stiftelsen Peder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma 19.11.2015 142/15 Formannskapet 02.12.2015 Kommunestyret 16.12.

Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma 19.11.2015 142/15 Formannskapet 02.12.2015 Kommunestyret 16.12. Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 15/492 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Temperaturen på norsk kommuneøkonomi. Rune Bye KS Høstkonferanse Røros, 5. november

Temperaturen på norsk kommuneøkonomi. Rune Bye KS Høstkonferanse Røros, 5. november Temperaturen på norsk kommuneøkonomi Rune Bye KS Høstkonferanse Røros, 5. november Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2 NYE UTFORDRINGER FOR NORSK ØKONOMI OLJEPRISEN HALVERT 3 Oljeprisfall gir

Detaljer

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/196-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 27.01.2011 Saksbehandler: Daniel Kvisten Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Dokumenter i saken: 1 S

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Alta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: karin.kristensen@alta.kommune.no Innsendt av: Karin Kristensen Innsenders

Detaljer

29. Bevilgningene til Inderøy Ungdomsskole økes med kr. 300.000,- for 2015

29. Bevilgningene til Inderøy Ungdomsskole økes med kr. 300.000,- for 2015 Behandling i Kommunestyret - 10.12.2014 Saksordfører: Ida Stuberg Representanten Petter Vesterås ba kommunestyret vurdere sin habilitet i behandlingen av pkt. 21. Han er styreleder i Inderøyfest. Representanten

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017. 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017. sv.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017. 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017. sv. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017 INNLEDNING SV vil ha et samfunn med små forskjeller og stor tillit

Detaljer

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen

Detaljer

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten Utarbeidet av EY på oppdrag for KS Ansvarlig partner: Advokat John Olav Auran Larvik, 25. februar 2016 Kilden Teater- og Konserthus

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016 Ås kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/01747-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg 2011-2015 05.11.2015

Detaljer

Tilleggsnotat til HP 2016-19 Endrede forutsetninger som følge av Budsjettavtalen i Stortinget, økt bosetting av flyktninger og andre forhold

Tilleggsnotat til HP 2016-19 Endrede forutsetninger som følge av Budsjettavtalen i Stortinget, økt bosetting av flyktninger og andre forhold Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Emil Schmidt Dato 30.11.2015 Tilleggsnotat til HP 2016-19 Endrede forutsetninger som følge av Budsjettavtalen i Stortinget,

Detaljer

Behov for heldøgns pleie og omsorgsplasser

Behov for heldøgns pleie og omsorgsplasser KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 21.11.2012 074/12 OEG Kommunestyret 13.12.2012 151/12 OEG Saksansv.: Øivind Græsmo Arkiv:K1-113, K2-F00

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bærum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsti.bjornerheim@baerum.kommune.no Innsendt av: Kirsti Bjørnerheim

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016- Formannskapet behandlet saken, saksnr. 104/15 den 24.11.2015. Behandling: Anne Synnøve Østensen, Ap

Detaljer

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK-43-201613214-3. Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK-43-201613214-3. Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg Byrådssak 1165 /16 Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ROBR ESARK-43-201613214-3 Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg Brukervalg innen hjemmebaserte tjenester innebærer

Detaljer

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/476 Lnr.: 10368/16 Ark.: 153 Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Finansdepartementet Vårt saksnr: 14/4377

Finansdepartementet Vårt saksnr: 14/4377 Finansdepartementet Vårt saksnr: 14/4377 Spørsmål fra Stortingets finanskomite til Statsbudsjettet 2015 Parti: Arbeiderpartiet Spørsmålsnummer: 67 Dato på spørsmålet: 09. okt 2014 Kategori: Bevilgningsspørsmål

Detaljer

Høringsuttalelse fra Faglig Råd for Pedagogisk- psykologisk tjeneste Endringer i barnehageloven Barn med særlige behov

Høringsuttalelse fra Faglig Råd for Pedagogisk- psykologisk tjeneste Endringer i barnehageloven Barn med særlige behov Høringsuttalelse fra Faglig Råd for Pedagogisk- psykologisk tjeneste Endringer i barnehageloven Barn med særlige behov Overordnede betraktninger Faglig Råd for PP-tjenesten støtter i all hovedsak forslagene

Detaljer

Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg.

Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Formannskapets behandling i møte 22.11.2011 sak 87/11: Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Forslag til tillegg til rådmannens forslag til innstilling,

Detaljer

Prop. 153 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 153 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 153 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Tilråding

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Saksframlegg. Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Saksframlegg Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Arkivsak.: 15/46843 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 132/15 den 10.12.2015. Behandling: Delt ut: - Underskrifter

Detaljer

Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2.

Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013 Rådmannen informerte om uttalelser til forslag om budsjett og økonomiplan, samt signaler fra Agder Energi. Han henviste ellers til sin presentasjon for kommunestyret.

Detaljer

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov Lesja og Dovre Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov Innledning Resultatet av arbeidsgruppen sitt arbeid Økonomisk oversikt Lesja & Dovre; Drift, økonomi, Fond og gjeld Forskjeller og likheter

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Skedsmo kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: metenge@skedsmo.kommune.no Innsendt av: Mette Engelund-Brænden

Detaljer

2.1 Driftsrammer 2013

2.1 Driftsrammer 2013 2.1 Driftsrammer 2013 Rådmannens forslag OPPVEKST SKOLE Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn 757 383 11 Forbruk 40 866 12 Drift -5 594 13 Kjøp av tjenester 20 800 14 Overføring 135 Sum

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE. Økonomiplan 2012-2015

RENDALEN KOMMUNE. Økonomiplan 2012-2015 RENDALEN KOMMUNE Økonomiplan 212-215 Foto: Bilde av Lomnessjøen og Storsjøen tatt fra Lomnesberget av Berit Brænd Side 1 av 9 Rendalen kommune har følgende visjon: Rendalen skal bestå som en kommune med

Detaljer

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Fullriggeren (kantina) Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Fullriggeren (kantina) Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Fullriggeren (kantina) Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret

Detaljer

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02.

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-12 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

konferansen få høre mer om de konkrete sidene ved dette, men jeg vil oppsummere hovedpoenget med følgende tre ord: SMÅTT ER GODT.

konferansen få høre mer om de konkrete sidene ved dette, men jeg vil oppsummere hovedpoenget med følgende tre ord: SMÅTT ER GODT. Åpningsinnlegg Petter Øgar, Ekspedisjonssjef for Kommunetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal konferanse om investeringstilskudd 27.mars 2012 Halvveis til 12 000 Kommunene er vant

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Psykiatritjeneste: Opptrappingsplan 2007

Psykiatritjeneste: Opptrappingsplan 2007 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/288-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Kirsti Sveås Psykiatritjeneste: Opptrappingsplan 2007 Saksdokumenter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Overordnede målsettinger Kommuneplanens samfunnsdel o I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Norges arktiske studentsamskipnad Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eline.stenseth@samskipnaden.no Innsendt

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H).

Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H). Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.12.2010 Sak: 73/10 Saksprotokoll Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/1991 Tittel: BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 BEHANDLING: Fellesforslag fra A, SP,

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 SAMT BUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 SAMT BUDSJETT 2012 Ark.: 151 Lnr.: 8082/11 Arkivsaksnr.: 11/776-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 SAMT BUDSJETT 2012 Vedlegg: 1. Brev fra Demensforeningen i Gausdal og

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett

Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett 15. mai 2008 1 2www.innherred-samkommune.no Grunnlag Grunnlaget for økonomiplan og budsjett er virksomhetsområdenes eksisterende aktivitet endringer i samfunn

Detaljer

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av innkalling

Detaljer

Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016

Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016 Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016 Hjemmel for lokale retningslinjer: A. Lov om barnehager, 10.Godkjenning Kommunen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal. Utredning i forbindelse med kommunereform

Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal. Utredning i forbindelse med kommunereform Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal Utredning i forbindelse med kommunereform Innledning Kommunestyret gjorde 11.2.2016 vedtak om å utrede et sammenslåingsalternativ mellom Selbu og Tydal: Utredning

Detaljer

Bydelsutvalgenes ledere 20.01.11 sak 1/11

Bydelsutvalgenes ledere 20.01.11 sak 1/11 Bydelsutvalgenes e 20.01.11 sak 1/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bydelsutvalgenes e 20.01.11 1/11 Bydelsutvalgenes e behandlet saken

Detaljer

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: F13 &13 Arkivsaksnr.: 14/11782-2 Dato: 25.02.15

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: F13 &13 Arkivsaksnr.: 14/11782-2 Dato: 25.02.15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: F13 &13 Arkivsaksnr.: 14/11782-2 Dato: 25.02.15 HØRING - NOU 2014: 8 TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR - ET SPØRSMÅL OM RETTSSIKKERHET OG LIKEVERD

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Ulricehamn, Rådhuset, Hokksund Program: Kl 08:30 12:00 Fellessamling i kommunestyresalen med følgende

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.1.2015 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2014/8672-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Kongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger

Kongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 07.05.2013 018/13 RLU Kommunestyret 23.05.2013 044/13 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-H31 : Arkivsaknr.: 13/1057

Detaljer

Prop. 26 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 26 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Prop. 26 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 21. november

Detaljer

Samarbeidsmodell med utbyggere for å skaffe kommunen utleieboliger

Samarbeidsmodell med utbyggere for å skaffe kommunen utleieboliger Samarbeidsmodell med utbyggere for å skaffe kommunen utleieboliger Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår 44/16 07.06.2016 Utvalg for teknikk og miljø 188/16 10.06.2016 Formannskapet

Detaljer

Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Eiendomsavdelingen Saksmappe: 2007/3694-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bodø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: Eirik.Eide.Haugmo@bodo.kommune.no Innsendt av: Eirik Eide Haugmo

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ås eldreråd

MØTEPROTOKOLL Ås eldreråd Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.11.2013 kl. 15.30 16.50 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Inger Ekern Georg Distad Ina Rangønes Libak

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer