Nesna kommune BUDSJETT Formannskapet forslag til budsjett

Like dokumenter
HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg Forskriftsrapporter

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Budsjett Brutto driftsresultat

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Budsjett Brutto driftsresultat

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Hovudoversikter Budsjett 2017

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Finansieringsbehov

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Økonomisk oversikt - drift

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Økonomiske oversikter

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Vedtatt budsjett 2009

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Vedlegg Forskriftsrapporter

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Vedtatt budsjett 2010

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Nesna kommune BUDSJETT Rådmannens forslag til budsjett

Nesna kommune ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

Forslag til Økonomiplan Årsbudsjett 2012

Brutto driftsresultat ,

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

Årsregnskap Resultat

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

Årsbudsjett 2012 DEL II

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

Midtre Namdal samkommune

Halden kommune. Økonomiplan

Nesna kommune BUDSJETT 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Møteprotokoll. Formannskapet

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Møteinnkalling. Formannskapet

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Formannskap Kommunestyre

Transkript:

Nesna kommune BUDSJETT 2018 Formannskapet forslag til budsjett

Innhold Formannskapets forslag: Innledning... 5 1. Økonomiske rammer... 6 Demografiske kriterier/indikatorer... 6 Frie inntekter skatt og rammeoverføring... 6 Skatteinntektene... 6 Inntektsutjevning... 7 Oppsummert... 7 2. Finans... 8 Eiendomsskatt... 8 Renteinntekter og avkastning på aksjer og andeler... 8 Rente og avdragsbelastning... 9 Likviditetsutvikling og fond... 9 Investeringer... 9 Fravær... 10 Vedlikehold... 10 Planverk... 10 Utfordringer... 10 Driftsrammer for 2018 1B... 11 Investeringer 2018 2B... 11 Brukerbetalinger og satser... 12 KOSTRA... 12 4. Avdelingene... 12 4.1 Politisk styring og Administrasjon... 12 Forutsetninger... 12 Status og utfordringer... 12 Prioriteringer... 13 4.2 Bosetting og Mottak... 13 Prioriteringer... 13 4.3 Oppvekst og Kultur... 13 Status og utfordringer... 14 Prioriteringer... 14 4.4 Helse og Omsorg... 14 Status og utfordringer... 15 4.5 Plan og Utvikling... 15 Hovedoversikt drift 2018... 16 Budsjettskjema 1 A Drift 2018... 18 Hovedoversikt investeringer 2018... 19 Budsjettskjema 2 A Investering 2018... 20 2

FORMANNSKAPETS FORSLAG A BUDSJETT 2018 1 Det kommunale inntektsskatteøret settes til høyeste sats for personlige skatteytere p.t.11,8 %. 2 Formuesskatten skrives ut etter høyeste sats. 3 Eiendomsskatt skrives ut med 5. 3.1 Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3. 3.2 Eiendomsskatteområdet avgrenses i henhold til tidligere vedtak, jf. eiendomsskattelovens 3a og 4. 3.3 Eiendomsskattesatsen settes til 5 iht. eiendomsskatteloven 10 og 11. 3.4 Betalingsterminer: Eiendomsskatten betales i 2 terminer med forfall sammen med øvrige kommunale avgifter, jf. eiendomsskatteloven 25. 3.5 Unntak fra eiendomsskatt: Iht. eiendomsskatteloven 7, og vedtak i kommunestyret i sak 57/10, skal følgende bygg fritas for eiendomsskatt: a) Alle kommunale, fylkets og statlige bygg, anlegg og tomter som brukes til allmennyttige formål og ikke i ervervsmessig virksomhet. b) Bygg, anlegg og tomter eiet av idrettslag, lag og foreninger, organisasjoner herunder religiøse, når disse ikke brukes eller leies ut til ervervsmessig virksomhet. c) Bygg av historisk verdi som tilfredsstiller kravene iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav b. Eiendommer og formål som ikke er opplistet ovenfor skal behandles av kommunestyret etter søknad. 4 Årsbudsjett for 2017 for drift og finans vedtas med en inntektsramme på 222 860 000. Rammen for tjenesteproduksjon settes til netto 122 559 000 med slik fordeling til områdene: Politisk kr 2 167 000 Administrasjon kr 14 006 000 Oppvekst og Kultur kr 48 685 000 Helse og Omsorg kr 58 136 000 Bosetting og Mottak kr 9 809 000 Plan og Utvikling kr 6 598 000 Lønnsoppgjør kr 2 500 000 Annet kr 277 000 5 Årsbudsjett for 2018 for investering vedtas med en total investeringsramme på 9 530 000. Herav investeringer fra 2017 som videreføres i 2018 med 500 000 (netto). 6 Lån til følgende prosjekt opptas: Startlån 4 000 000 opptas i Husbanken dersom behovet oppstår. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på de for kommunen mest gunstige vilkår. Fysisk påbegynte, men ikke ferdigstilte investeringsprosjekt reguleres inn i budsjettet for 2018. 7 Godtgjørelse for kommunale tillitsverv. Faste godtgjøringer: a. Ordførergodtgjørelsen settes til 85 % av til enhver tids gjeldende stortingsrepresentants lønn (fra 1.5.2017 kr 928 602). b. Godtgjøring til varaordfører settes til kr 80 000. c. Godtgjøring til leder av driftsstyret settes til kr 25 000. d. Godtgjøring til leder av kontrollutvalget settes til kr 25 000. 3

e. Møtegodtgjørelsen for kommunestyret/ formannskapet, driftsstyret, regionrådet og kontrollutvalgets medlemmer for år 2018 settes til kr 250 per møte/befaring. f. Møtegodtgjørelse for ledere av kommunale komiteer settes til kr 600 pr møte. g. Møtegodtgjørelse for andre kommunale tillitsverv, råd og utvalg settes til kr 150 per møte/befaring. h. Maksimumssatser for erstatning av tap i inntekt: Legitimert tap kr 1 200. i. Maksimumssatser for erstatning av tap i inntekt: Ulegitimert tap kr 750. 8 Rammen for adgang til å gi garantier etter lov om sosialtjeneste settes til kr 50 000 for år 2018. 9 Avsetninger drift. Følgende avsetninger vedtas: Bruk av disposisjonsfond: Næringsfond 2 kr 150 000 Premieavvik kr 1 021 000 Havnekassen kr 130 000 Bruk av bundne fond: Hjemmesykepleien kr 207 000 Næringsfond kr 600 000 Avsatt til disposisjonsfond: Premieavvik kr 6 449 000 Avsatt til bundne fond: Næringsfond kr 300 000 Vilt og fiske kr 7 000 10 Avsetninger investeringer. Følgende avsetninger vedtas: Bruk av investeringsfond: Egenkapitaltilskudd KLP kr 650 000 IKTinvestering 2018 kr 1 875 000 Avsatt til investeringsfond H Kraft kr 1 280 000 11 Kontrollutvalget får tildelt en nettoramme på kr 77 000 Indre Helgeland Regionråd får tildelt en nettoramme på kr 172 000 Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat får tildelt en nettoramme på kr 62 000 Den Norske Kirke får tildelt en nettoramme på 1 417 000 12 Forslag tilskuddssatser (100 %) for private barnehager 2018 settes til: (beregnet etter antall barn pr 09.11.2017) a. Store barn kr 91 932 per plass. b. Små barn kr 193 506 per plass. c. Private barnehager tildeles 100 % av tilskuddssatsen. d. Kapitalkostnader: Byggeår til og med 2008 kr 9 200, byggeår 20092011 kr 15 700, e. Ny beregning skjer etter ny telledato pr 15.12.2017. 13 Rådmannen gis følgende fullmakter innenfor budsjettets rammer: a. Budsjettreguleringer som følger av sentrale og lokale lønnsoppgjør. b. Budsjettreguleringer innenfor områdets (sektor) rammer med utgangspunkt i rådmannens forslag eller eventuelt andre effektiviseringstiltak. c. Beslutte oppstart av investeringer finansiert av driftsmidler. 14 Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettene til sektorene med de tiltak som er vedtatt både i drift og i investering. 15 Budsjettet vedtas med de forutsetninger som ligger i verbaldelen i dokumentet. 16 Enslig mindreårige, familiegjenforening og nye bosatte bosettes i forhold til forespørsel fra IMDI. 17 Det skal ikke leies inn legevikarer. Det er en forutsetning så lenge det er 3 leger tilsatt i aktiv tjeneste i Nesna kommune. 4

INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem budsjettforslag for 2018 til politisk behandling og beslutning. Målsetting for 2018 er å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud, serviceinnstilt overfor innbyggerne, forbedre kommunens omdømme og legge grunnlaget for en drift fremover tilpasset den økonomiske situasjonen. Dette søkes gjort innenfor nevnte målsettinger. Som tidligere år er det mangelfullt/minimalt vedlikehold samt positivt økonomisk bidrag fra sektor «bosetting». Dette må hensyntas i den videre drift av kommunen. En endring av finansieringen angående «enslige mindreårige» gir kommunen økte rammer. Utbyttet fra Helgeland Kraft AS anslås til 1,5 mill. i 2018. Eiendomsskatten utskrives med 5 i 2018. Skatt og inntektsutjamning lik forslag fra KS. Renter på lån med flytende rente settes til 2,2 %. Investeringer eller låneopptak er ikke aktuelt før de er vurdert i økonomiplan. Det foretas nødvendig kjøp av IKT programvare og utstyr til erstatning for eksisterende utstyr. Reduksjon i årsverk ved Nesna skole. Tomma Oppvekstsenter i drift fom. 1.1.2018. Sykehjemmet er budsjettert etter 22 plasser med pleiefaktor på 0,89 MTTøkning i ramme grunnet brukere med øket behov samt økt innslagspunkt for refusjoner. Vedlikehold av boliger/eiendommer lik fjorårets opprinnelig budsjett. MÅL OG STRATEGIER FOR NESNA KOMMUNE Overordna mål: Økt bosetting Økt rekruttering til skoler og universitet Utvikle tjenester og service til innbyggere og næringsliv Attraktiv kommune Bestå som egen kommune Være kultur og kunnskapskommune på Helgeland Fokus på bærekraftig utvikling, reint miljø og co2 rekneskap For å oppnå økonomiplanens hovedmålsetting om økt bosetting i Nesna kommune skal administrasjonen prioritere: Å utarbeide og ferdigstille nødvendig planverk, jf. kommunal planstrategi. Særlig viktig er det å ferdigstille kommuneplan. Rask og forsvarlig behandling av søknader fra næringsdrivende. Legge til rette for bedrifts og næringsutvikling i dialog med næringsaktører. Bistå landbruket bl.a. i generasjonsskifte slik at gårdsbruk i kommunen kan drives videre. Boligbygging for utleie, i regi av private, i samarbeid eller på annen måte. Planlegge og organisere tjenesteytingen i kommunen i et helhetlig perspektiv og sørge for god ressursutnyttelse, kompetanse og arbeidsmiljø i dialog med de tilsatte og brukere. Synliggjøre og markedsføre kommunen, samt fremme dens omdømme i all virksomhet. Resultatmål: 1850 innbyggere (indikator SSB folketall). Opprettholde to lærerutdanningsklasser og masterutdanning samt andre interessante og attraktive studietilbud i randsonen til lærerutdanning som idrett, kroppsøving, pedagogikk og musikk osv. (indikator: studentstatistikk Nord Nesna/DBH). Mer næringsvennlig kommune (indikator Kommunebarometer). Stedsutvikling/sentrumsutvikling på Nesna og Tomma (indikator: søknad, tildelt støtte til stedsutvikling og reguleringsarbeid). 20 nye boliger i kommunal eller privat regi eller kombinasjon (indikator: antall nye boliger oppført). Utvikle og ta i bruk resultatmål med indikatorer og rapportering i alle enheter. 5

1. ØKONOMISKE RAMMER Demografiske kriterier/indikatorer Inntektssystemet som fordeler Stortingets bevilgning til kommunene (rammeoverføringen), er fundert på at endringer i befolkningen gir endrede behov for kommunale tjenester med påfølgende endringer i overføringene. Rådmannen forutsetter derfor at befolkningsendringer i sterkere grad må benyttes som indikatorer for innretning av kommunens tjenesteproduksjon. Dette for bedre å kunne balansere kommunens økonomi og skaffe rom for enda bedre produktivitet over tid. År pr 1/1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1/7.2017 Totalt 1786 1 786 1 808 1 813 1 875 1 902 1 902 1 871 1 837 1832 0 5 år 107 112 109 109 126 125 118 125 127 119 6 15 år 250 245 243 241 234 217 214 208 205 215 16 66 år 1151 1 152 1 174 1 187 1 234 1 274 1 251 1 215 1 208 1202 67 79 år 162 166 175 179 187 192 192 203 208 205 80 89 år 96 89 79 66 61 63 64 60 59 65 Over 90 år 20 22 28 31 33 31 31 27 29 26 Det kan synes som om folketallet er synkende, og det vil blant annet redusere inntektene fra staten (rammeoverføringen). Siste to år er folketallet redusert med ca. 70 innbyggere, Som tabellen viser har aldersgruppe 05 år de siste årene blitt redusert, det samme gjelder aldersgruppen 615 år. Aldersgruppen 67 89 år har øket i antall, mens det er nedgang i gruppen over 90 år. Basert på denne prognose ser det ut til stabilitet/ nedgang i gruppen 015 år., mens det vil være flere i gruppen 6779 år og gruppen 8089 år som muligens vil trenge mer hjemmesykepleie, tilgang på omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Ofte er det slik at 20 % over 80 år trenger sykehjemsplass. I 2017 er det cirka 91 personer totalt i disse to gruppene, noe som tilsier om lag 1820 sykehjemsplasser. Frie inntekter skatt og rammeoverføring Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene (rammetilskuddet) mellom kommunene. Ved fordelingen tas det hensyn til forskjeller i kommunenes kostnader (utgiftutjevning) og skatteinntekter (inntektsutjevning). I tillegg omfatter inntektssystemet; «NordNorge tilskudd» og «skjønnstilskudd». Utover de frie inntektene har kommunen inntekter i form av statlige øremerkede tilskudd, gebyrer, utbytte, eiendomsskatt mv. Frie inntekter utgjør på landsbasis vel 75 % av kommunesektorens inntekter. For Nesna kommune utgjør den om lag 50 %. Utgiftutjevning skal kompensere kommunene fullt ut for utgifter til tjenesteproduksjonen kommunene selv ikke kan påvirke. Inntektsutjevningen bidrar til å jevne ut ulikheter i skatteinntektene mellom kommunene, ved at skattesterke kommuner får et trekk i rammetilskuddet, mens skattesvake kommuner får et tilsvarende tillegg. I det fremlagte forslag til budsjett for Nesna kommune er frie inntekter beregnet til 122.6 mill. Skatteinntektene Det kommunale skattøre for 2018 er av regjeringen foreslått til 11,8 %. Det vil si at en person betaler 11,8 % av denne inntekten i skatt til kommunen. Tabellen viser skatteinngang i Nesna kommune i årene 2011 2016 (i 1000 kr): År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6

Skatteinngang 26 533 28 403 32 038 29 300 33 086 35 368 Inntektsutjevning Skatteanslaget for Nesna kommune er beregnet til kr 34 680 000 i 2017. I 2018 er anslaget kr 35 746 000. Nesna kommune får ca. 67 % i skatteinngang I forhold til gjennomsnitt for landet. Inntektssystemet for kommunene korrigerer imidlertid dette forholdet gjennom en inntektsutjevning, hvor alle kommuner bringes tett opp til landsgjennomsnittet i skatt per innbygger. Utjevningen finansieres gjennom et trekk per innbygger hos samtlige kommuner også de som mottar utjevningen. Nesna kommune får derved en «utjevnet skatteinntekt». Totalt er inntektsutjevningen beregnet å utgjøre 15,6 mill. i 2018. Rammetilskudd I tillegg til skatt og inntektsutjevning gir Stortinget kommunene en bevilgning over statsbudsjettet (rammetilskudd) som skal sette kommunene i stand til å levere sine innbyggere de såkalte nasjonale velferdstjenester i ønsket omfang og kvalitet. Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de statlige overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene ikke koster det samme for kommunene. Demografi (antall og alder på befolkningen), geografi/typografi (avstander og kommunikasjonsmuligheter), er sentrale elementer i det system som danner grunnlag for fordelingen mellom kommunene. Utgiftutjevningen skal i prinsippet kompensere de enkelte kommunene fullt ut for utgifter til tjenesteproduksjonen kommunene selv ikke kan påvirke. Målet er å overføre midler fra lettdrevne kommuner til tungt drevne kommuner. Jmf. de ulike KOSTRA gruppene. RAMMETILSKUDD R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Innbyggertilskudd 43 510 42203 42 163 42 732 43 466 Utgiftutjevning 13 550 16 769 17 316 19 177 21 352 Inntektsgarantiordning 681 119 107 185 131 Særskilt fordeling 164 221 322 635 587 Småkommune/Nord Norge tilsk. 8 310 8 604 8 630 8 686 8 684 Skjønnsmidler 1 508 1 526 2 529 1 956 1 379 Sum rammetilskudd 67 724 69 765 70 859 73 001 75 337 Innbyggertilskuddet er en lik sum per innbygger som totalt gir 43,5 mill. til Nesna kommune. Utgiftutjevningen viser at vi i 2018 får kr 2,2 mill. mer enn året før. Inntektsgarantiordningen skal sikre at ingen kommuner får en lavere vekst enn kr 400 per innbygger, under beregnet vekst på landsbasis. For kommuner som får en lavere vekst tilføres midler i rammetilskudd. NordNorge tilskuddet og småkommunetilskuddet er øket lik prisstigning. Skjønnsmidler er redusert med 0,6 mill. fra 2017. (Midler til barnevern og sosial). Oppsummert De tre elementene i kommunenes frie inntekter skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd er oppsummert i tabellen nedenfor. De frie inntektene med 3,7 mill. kr fra 2017 til 2018. Dette er en økning på ca. 3,0 %. FRIE INNTEKTER R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Rammetilskudd 67 724 69 765 70 858 73 001 75 337 Skatt 29 300 33 086 32 029 34 680 35 746 Inntektsutjevning 15 427 13 229 16 860 14 956 15 644 Sum frie inntekter 112 451 116 080 119 747 122 637 126 727 Som nevnt er de sentrale kriteriene i inntektssystemet alderssammensetningen til innbyggerne. 7

Kommunenes evne til omstilling øker i takt med krav fra statlig myndighet og av brukere av kommunale tjenester. Resultatet er sterkt utgifts press og hardere kamp om ressursene. Samlet sett betyr dette ofte mindre ressurser til kommunens egne prioriteringer og på ikke lovpålagte oppgaver. En viktig del av budsjett og økonomiplanarbeidet er dermed å bestemme det finansielle og strukturelle omstillingsbehovet på sikt. En god finansiell situasjon forutsetter at kommunen er i stand til å tilpasse seg endrede inntekter, ha god balanse mellom drift og investeringer og tilstrekkelig likviditet. En stadig strammere økonomi og et inntektssystem preget av omfordeling gir i tillegg en opplevelse av økt usikkerhet. Fortløpende innlemminger av øremerkede tilskudd i rammeoverføringene og oppgaveendringer betyr omfordeling. 2. FINANS På finansområdet budsjetteres en rekke fellesutgifter og inntekter knyttet til kommunens finanstransaksjoner samlet. Dette gjelder renteinntekter, utbytte, skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt, rammetilskudd, renteutgifter og avdragsutgifter på lån. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er kommentert tidligere i budsjettdokumentet. Inntektssiden har de siste årene vært ganske stabil. Flere og flere av tidligere øremerkede tilskudd blir innlemmet i rammeoverføringen. Finansinntekter består av renter, avdrag og utbytte. I budsjett 2018 blir netto finans 8,47 mill. Hvis kommunen ikke fanger opp endringer i inntektsforutsetninger som medfører reduserte utgifter, vil dette lett kunne føre til økonomiske problemer, og til at kommunens driftsmarginer presses ut over det som er ønskelig. Økonomiske prosesser som presser driftsmarginene kan være: Ubalanse i driften; kommunens utgifter øker raskere enn inntektene noe som fører til fallende brutto driftsresultat. Høyt investeringsvolum; renter og avdrag øker raskere enn brutto driftsresultatet. Driftsutgiftene som følger av investeringene presser brutto driftsresultatet ytterligere. Uforutsette utgifter; som kommer som følge av forhandlinger eller statlige påbud. Manglende netto driftsresultat; som fører til tapping av fond og økt andel lånefinansiering av investeringene. Dårlig likviditet; som fører til behov for kassakreditt. Hvis det ikke skjer korrigeringer vil kommunen etter hvert havne i en underskuddssituasjon med de konsekvenser det gir; bruk av fond og påfølgende økonomisk sårbar. Nesna kommune har kommet i noen av de situasjoner som nevnes. Kommunen må redusere sine utgifter og/eller øke inntektene, noe som vil medføre tilpasninger av tjenestene. Eiendomsskatt Grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt er gjennomgått og omtaksering har skjedd for å bringe utskrivingen i tråd med lovverket, herunder ivareta likebehandling av skatteyterne. For 2018 foreslås utskrevet eiendomsskatt med 5. Pensjonskostnader: Pensjonsutgifter og premieavvik påvirker kommunens økonomi. Forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie og aktuarberegnet pensjonskostnad er lik premieavviket som reduserer/øker årets kostnad. Forskjellen kan avsettes som fordring/gjeld i balansen. Avsetningen er avskrevet hvert år. Nesna kommune h8r i de siste årene hatt et positivt premieavvik, dvs. redusert kostnad, og dette vil også gjelde for 2018. Kommunens positive premieavvik inntektsføres det året det oppstår og utgiftsføres neste år.2 I 2018 skal det betales ca.19,1 mill. til KLP (2017:15 mill.) og ca. 2,6 mill. til SPK (2017: 2,4 mill.). Renteinntekter og avkastning på aksjer og andeler Forventet avkastning på kommunens bankinnskudd baseres på forventninger om et fortsatt lavt rentenivå. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens likvide midler er basert på NIBOR rente og er forventet til 1,0 % i 2018. I budsjettforslaget legger man til grunn utbytte fra Helgeland Kraft på 1,5 mill. 8

Rente og avdragsbelastning Forslaget til investeringer innebærer låneopptak på 4 mill. (Startlån), samt lån til nytt sykehjem på 25 mill. Dette medfører at kommunens lånegjeld ved årsskiftet 2017/2018 blir på brutto 190 mill. Av dette er 2,2 mill. lån knyttet til selvkostområdet og 22.2 mill. til startlån. Netto lånegjeld er dermed cirka 165 mill. Netto lånegjeld 2016 per innbygger er for Nesna kr 79 000, for KOSTRA gruppe 6 kr 87 000, for Nordland kr 73 000 og for landet kr 64 000. Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen for lån med flytende rente er lagt inn med 2,2 % i 2018. Dette gir en samlet renteutgift i 2018 på 3,45 mill. for ordinære lån og 0,55 mill. for startlån. Finansinntekter og finansutgifter for Nesna kommune (i 1000 kr): År R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 B 2017 B 2018 Renteinntekter 947 1 109 451 288 250 200 Utbytte 3 967 5 620 4 490 1 474 1 100 1 500 Renteutgifter 5 730 5 322 5 323 3 285 3 360 3 450 Provisjoner 0 0 0 0 Avdrag på lån 7 888 8 067 8 291 8 412 8 450 8 725 Netto 8 704 6 754 6 703 6 650 10 460 10 475 Restlån 31.12. 196 641 188 341 173 426 173 426 178 602 190 000 Likviditetsutvikling og fond Kommunens beholdning av likvide midler var per 31.12.2016 kr 23,1 mill. Herav ubrukte midler på kr 5,4 mill. fra tidligere låneopptak. Av dette er disposisjonsfondet på kr 13,7 mill. Ubundne investeringsfond er kr 5,4 mill. Bundne driftsfond utgjør kr 8,3 mill. Dette inkluderer forholdsvis begrensede beløp til ulike prosjekter og mottatte gavemidler. Det meste av de bundne driftsfondene består av næringsfondet, selvkostfond og ulike andre tilskudd. Investeringsfond består av avsatte inntekter, som bare kan disponeres til finansiering av investeringsprosjekter. Den ubundne delen av disse fondene utgjør kr 5,4 mill. Her inngår avsatte midler fra innbetalte renter og avdrag på ansvarlige lån til Helgeland Kraft, både tidligere nedbetalte og løpende lån. Den bundne delen av investeringsfondene utgjør kr. 0,7 mill. og består i hovedsak av fond for tiltak i kai investeringsfond vann. Det avsettes til næringsfond det beløpet som overføres fra staten. Fondsmidlene består også av fondsmidler til Havna og Polarsirkelen Friluftsråd. 3. Driftsmessige forhold I 2018 er driftsrammene til tjenesteproduksjon kr 122 559 000 og de totale driftsinntektene er på kr 222 472 000. Til tross for at kommunens økonomi vokser, framstår den økonomiske situasjonen som presset og med et begrenset handlingsrom for nye tiltak. Det må legges grunnlag for en kommuneøkonomi med større marginer, langsiktighet, at det avsettes midler til eventuell endringer i tjenesteproduksjonen samt sette av inntekter til egenkapital til investeringer. Regjeringens budsjettopplegg for 2018 legger til rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommunesektoren. De politiske føringene i statsbudsjettet blir delvis fulgt opp. Til tross for regjeringens ønsker om økning i tjenestetilbudet står Nesna kommune over for andre store utfordringer; øke økonomisk handlingsrom og økt produktivitet. Nesna kommune er blitt tilført 1,4 mill. i skjønnsmidler i 2018. Dette er midler som i utgangspunktet ikke bør være med for å styrke driftsrammene til sektorene. De inngår i de frie inntektene. Budsjett for 2018 gir et netto driftsresultat på 2,1 %. Investeringer Per i dag er det kun forslag om investeringer lik kapitalinnskudd i KLP, oppstart nytt sykehjem, endringer innen IKT samt ny Brannbil og Redningsbil. 9

Fravær Målet er å få medarbeiderne til å trives på jobb, ha et godt arbeidsmiljø og føle tilhørighet og stolthet over arbeidsplassen. HMS arbeidet er prioritert og det etableres nå system, rutiner og dialog for å øke nærværet hos medarbeiderne i organisasjonen, som per tiden utgjør om lag 91,5 prosent. Vedlikehold Kommunens bygningsmasse er preget av manglende vedlikehold og derved forbruk av realkapital. Det må settes fokus på vedlikehold og leie. Det samme gjelder kommunale veier. Planverk Det er nødvendig å få på plass et overordnet kommuneplanverk slik at det blir forutsigbarhet og langsiktighet for prioriterte aktiviteter og oppgaver. Det gjelder innenfor alle tjenesteområdene. Gjennom rullering av ulike planer skal det legges til rette for et bærekraftig næringsliv i Nesna kommune. Utfordringer Nesna kommune skal tilby tjenester som er forsvarlige og har nødvendig kvalitet og service. Hovedtall i budsjett 2018 Regn. 2016 Oppr. 2017 Rev. 2017 Oppr. 2018 Skatt 35368 34680 34680 35746 Eiendomsskatt 5 3029 2880 2880 3700 Innbyggertilskudd 42732 42163 43466 Utgiftsutjamning 19177 17316 21352 Særskilt fordeling 635 322 587 Inntektsgaranti 185 107 131 Nord Norgestilskudd 3143 3160 3141 Regionaltilskudd 5543 5475 5543 Ordinært skjønn 1956 2529 1379 Inntektsutjamning 14956 16954 15644 Sum ramme 85594 87957 87812 90981 Sum ramme og skatt 123991 125517 125372 130427 Vertskommunetilskudd/ Gen. Statstilskudd 30335 2900 1555 600 Disponible frie inntekter 154326 128417 126927 131027 AFP 1210 1210 1210 Helgeland Kraft 1400 1400 1500 Kalkulatoriske renter 850 850 600 Int overf renter 0 0 0 Renter startlån 506 506 550 Renteinntekter 200 200 200 Sum rente og utbytte 2956 2956 2850 Renteutgifter (2.2 %) 3360 3360 3450 Renteutgifter startlån 506 506 550 Sum renteutgifter 3866 3866 4000 Avdrag 8450 8450 8725 10

Motpost avskrivninger 2700 2700 2617 Netto finans 9649 7870 7870 8468 Avsetninger til ubundne til bundne Bruk tidl. års mindreforbruk Avsetninger bruk av ubundne bruk av bundne Netto avsetn. 3501 Overført til investeringsregn 2057 Overskudd 456 Fordeles 139119 120547 119057 122559 Driftsrammer for 2018 1B Områder / sektorer Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Oppvekst /Kultur 43 514 000 47 842 000 49 602 000 48 685 000 Helse/Omsorg 55 352 000 55 756 000 57 721 000 58 136 000 Bosetting/Mottak 7 732 000 7 281 000 10 361 000 9 809 000 Plan/Utvikling 5 172 000 2 671 000 7 619 000 6 598 000 Administrasjon 14 698 000 16 790 000 12 928 000 14 006 000 Politikk 2 323 000 2 160 000 2 310 000 2 167 000 Reserver/lønnsoppgjør 2 400 000 728 000 2 500 000 Annet 2 302 000 0 0 276 000 Sum 115 629 000 120 338 000 120 547 000 122 559 000 Investeringer 2018 2B Prosjekt 2018 IKT infrastruktur 1875 Mva +/ 375 Investeringsfond 1875 KLP 650 Investeringsfond 650 Fond (HKAS) 1280 Mottatt renter 250 Mottatt avdrag 1030 Startlån 4000 Lån 4000 Avdrag Startlån 1350 Mottatt avdrag Startlån 1350 Nye Nesna Sykehjem Investeringsfond Egen sak når Mva Kostnader er Lån klar Tilskudd Brannbil, redningsbil Egen sak når Investeringsfond Kostnader er Mva klar 11

Brukerbetalinger og satser Budsjettopplegget forutsetter en oppjustering av betalingssatser i tråd med prisstigningen. Prisstigningen i kommunal sektor er i statsbudsjettet anslått til 2,6 % i 2018. De fleste betalingssatsene i budsjettet er regulert med denne satsen. Lønns og prisstigning i kommunal sektor er i henhold til Propp. 1 S (20172018) fra kommunaldepartementet, forventet å bli 2,6 prosent. KOSTRA KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem (styringsinformasjon) som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRA står for KOmmuneSTatRApportering. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene belyser prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall. 4. AVDELINGENE 4.1 Politisk styring og Administrasjon Politisk styring innbefatter kommunestyret, formannskap, kvalitets og forvaltningsstyret, ordfører, kommunale råd og utvalg oppnevnt i medhold av kommuneloven. POLITIKK Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter 178 000 17 000 17 000 Utgifter 2 317 000 2 327 000 2 184 000 Netto 2 138 000 2 310 000 2 167 000 Administrasjonen består av rådmann, fellestjenester som økonomi, lønn, personal, IKT, arkiv og ekspedisjon. ADMINISTRASJON Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter 5 091 000 4 499 000 3 999 000 Utgifter 17 524 000 17 418 000 18 007 000 Netto 12 433 000 12 919 000 14 008 000 Antall årsverk per 1.1.18: 13,3. (adm. 3,5 åv, ikt 2,5 åv, servicetorg 2,48 åv, økonomi 4,85 åv), og 1.1.17: 11,7 åv. Forutsetninger Ingen innkjøp utover det som er helt nødvendig. Lærling samt ny ikt stilling Status og utfordringer Forenklede systemer og rutiner. God økonomistyring i hele virksomheten. Kravet til budsjettdisiplin og evne til å effektivisere forsterkes med en stram økonomisk situasjon. Sårbart med hensyn til bemanning (reduksjon på 20 % stilling i løpet av året) det er ikke økonomiske rammer for vikar. Dette kan påvirke åpningstider/tilgjengelighet og opplærings og utviklingsbehov i organisasjonen. Det er lagt vekt på at ansatte i servicetorget gjennomfører opplæring av andre 12

saksbehandlere i saks/arkivsystem, noe som det er stort behov for. Vi har potensiale i å kunne utnytte systemet bedre og få bedre rutiner i saksbehandleroppgavene. Må få på plass en overordnet arkivplan dette er lovpålagt. Det blir vanskelig dersom vi ikke får tildelt midler utenfra, noe det skal det søkes om. Dette er et stort arbeid som krever mye tid, ressurser og kompetanse og som involverer alle avdelinger/nivå i hele organisasjonen. Prioriteringer Kontinuerlig effektivisering gjennom bruk av IKT baserte verktøy. I den forbindelse vurderer vi å fremme en sak politisk ad. eventuell tilknytning til IKT HALD. Vurdere flere elektroniske tjenester. Kompetanse: En ansatt er i gang med arkivfaglig utdanning. Dette er den viktigste prioriteringen for å sikre ny kunnskap og kontinuitet i det arkivfaglige arbeidet. Digitalisering: Bedre utnyttelse av tekniske systemer, få på plass flere og bedre digitale løsninger både internt i organisasjonen og ut mot innbyggere/brukere 4.2 Bosetting og Mottak Består av Flyktningtjenesten (bosetting av enslige mindreårige ungdom, EM, og voksne) og Voksenopplæringa i Nesna (endring fra Norskopplæringa), renhold og innkjøp. Mottaket ble lagt ned 1. mai i år, men vi er klar hvis det skulle ta seg opp igjen. BOSETTING og MOTTAK Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter 67 453 000 70 503 000 45 637 000 Utgifter 61 649 000 59 940 000 35 828 000 Netto 5 804 000 10 563 000 9 809 000 Antall årsverk per 1.1.18: 28,8 (1.1.17: 41,3). Forutsetninger Bosetting av 10 flyktninger i 2018. Ikke anmodet om å bosette flyktninger i 2018. Har allikevel budsjettert med bosetting, fordi vi tror det kommer anmodninger i løpet av neste år også. 1 årsverk er tilknyttet Handnesøyprosjektet (prosjektmidler er innvilget). Bosettingen i 2017 gjør at vi aldri har hatt så mange på introduksjonsprogram. Prioriteringer Utvikle introduksjonsprogrammet for å styrke arbeidet med kvalifisering av flyktninger. Oppnå en resultatgrad på 67 %. Vedlikehold av boligmasse. Handnesøyprosjektet interregsamarbeid. Videreføre prosjektet til nye brukergrupper. Jobbe med å skape alternative kvalifiseringsløp for flyktninger. Innvilget midler til videreutdanning og implementering av ICDP som er et familieveiledningsprogram. 4.3 Oppvekst og Kultur Oppvekst og Kultur omfatter følgende områder: adm. oppvekst og kultur, grunnskoler og sfo, barnehage, barnevern, musikk og kulturskolen og biblioteket. OPPVEKST og KULTUR Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter 12 809 000 10 069 000 12 006 000 Utgifter 60 887 000 60 457 000 60 691 000 13

OPPVEKST og KULTUR Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Netto 48 078 000 50 388 000 48 685 000 Antall årsverk per 1.1.18: 55,9åv. (1.1.17: 56,3 åv). Forutsetninger Reduksjon av stilling ved Nesna skole fra 1.1. 2018 (1,7 åv) og fra 1.8.2018 (0,6 åv) Tomma Oppvekstsenter (barnehage og barneskole 14 trinn) igangsettes fra 1.1.18 Flere elever har behov for tilpasset opplæring. Ingen reserver til spesialundervisning for barnehagebarn og skolebarn. Private barnehager tildeles midler med tilskuddssats lik100 %. Den Norske Kirke tildeles midler kr 1 417 000, revisjon dekkes av kirken. Frivilligsentralen og Vårres Plass lagt inn i Oppvekst/Kultur. Status og utfordringer Grunnskolen har 215 elever, herav fire på avd. Tomma og 30 fremmedspråklige elever. Pr. i dag er det 30 fremmedspråklige elever som har enkeltvedtak om assistent/pedagogressurs. 26 elever har enkeltvedtak om spesialundervisning. I løpet av november og desember vil det komme 11 elever direkte fra hjemlandet. Noen av disse har aldri gått på skole. Utfordringen er å gi tilfredsstillende undervisning til de med særlig behov, fremmedspråklige og «tidlig innsats». Barnehagen. Barnetallet i kommunen går ned, og utfordringen blir å opprettholde god kvalitet på barnehagetilbudet. Drift av avdeling på Tomma, oppstart og kvalitetssikring. Avklare budsjettrammer for drift på Tomma. Musikk og kulturskolen har 25 enkeltelever (redusert med 25 elever grunnet manglende sanglærer). Grunnskoleundervisning i 5.10.klasse samt voksenopplæring. Undervisning av 30 barnehagebarn, 20 i barnekor og 10 i mannskor. Biblioteket har åpent tre dager/kvelder per uke. Arrangør av konserter og foredrag med eksterne og lokale aktører. Leseombudsordning på sykehjemmet og lesegruppe for minoritetsspråklige kvinner. Biblioteket deltar i Skjærgårdsbiblioteket sammens med syv andre bibliotek på Helgeland. Barnevern. I budsjettet er det tatt høyde for kjente saker. Nye omsorgssaker er ikke medregnet. Prioriteringer Grunnskolen: IKT planen videreføres. Innkjøp av datautstyr som tilfredsstiller dagens behov. Barnevern: Iverksatte hjelpetiltak må fullføres. Biblioteket: Digitalisering og tilrettelegging for økt bruk av biblioteket. 4.4 Helse og Omsorg Helse og Omsorg har følgende ansvarsområder: adm. helse og omsorg, helsetjenesten, sykehjemmet, hjemmetjenester, Miljøterapeutiske tjenester (MTT) og NAV kommune. HELSE og OMSORG Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter 25 101 000 18 094 000 20 178 000 Utgifter 81 703 000 75 207 000 78 314 000 Netto 56 602 000 57 113 000 58 136 000 Antall årsverk per 1.1.18: 80,1 åv (1.1.17: 80,7 åv). Forutsetninger Sykehjemmet budsjetteres etter 22 sykehjemsplasser og pleiefaktor 0,89. 14

Folkehelsekoordinator i 20 % stilling som ivaretas av rådgiver. MTT har brukere med større omsorgsbehov, samt en forvaltningsrevisjon og hensynta. Frivilligsentralen/Vårres Plass er ett område og er flyttet til område OppKul. Status og utfordringer Helsetjenesten består av legetjenesten, helsestasjon, fysioterapi, psykisk helse, rus og støttefunksjoner. Kommunen kjøper jordmortjeneste fra Helgelandsykehuset tilsvarende 20 % stilling. Sykehjemmet er budsjettert etter 22 pasienter og pleiefaktor 0,89. Per d.d. har vi 18 langtidspasienter og 3 korttidspasienter. Det antas at flere hjemmeboende vil søke plass. Hjemmetjenesten har mange pasienter som bor hjemme nå, som tidligere sannsynligvis ville vært sykehjemspasienter. Mange har høy alder, med krevende og sammensatte sykdomsbilder med mange forskjellige diagnoser. Sykehusene skriver ut pasienter på dagen etter avtale om samhandlingsreformen fra 2012. Det er også krevende, da vi ikke har noe tak på antall pasienter i forhold til oppsatt bemanningsplan. Vi har liten andel av døgnmulkter til Helgelandssykehuset, da vi har tatt imot de fleste pasientene innen fristen. Nesna har også en del innflytting av eldre som etter relativ kort tid etter innflytting, trenger tjenester fra oss. Utfordringen ved fravær er å få tak i kvalifisert helsepersonell til de rette vaktene. Vaktplanen går bare fra uke til uke og det er mye flaks og velvilje blant de ansatte at dette i det hele tatt går rundt. Vi sliter også med å gi et tilfredsstillende tilbud i helgene, spesielt ute på øyene noe vi har fått kritikk for. MTT har 16 brukere og 28 årsverk. Det kan komme nye brukere i tjenesten og/eller at eksisterende brukere får endret sitt bistandsbehov. For de mest ressurskrevende brukerne er det refusjonsordning fra staten, men den er blitt redusert hvert år. De største utfordringene for 2018 er knyttet til utfordringer i forhold til endringer av brukernes bistandsbehov. Det er påbegynt en gjennomgang av brukerne i samarbeid med Habiliteringstjenesten for vurdering av tiltak etter Helse og omsorgstjenestelovens kap.9 makt og tvang. Rådmannen har satt ned en gruppe som jobber med å imøtekomme anbefalingene i forvaltningsrapporten samt ta status på MTT og jobbe med de utfordringene som MTT har. Gruppa jobber godt og ser på organisering, bemanning, kompetanse og innhold i tilbud til brukerne. NAV består av en statlig og en kommunal del. I den kommunale delen inngår tjenester innenfor sosialtjenesteloven og husbankordninger. Den statlige delen tar seg av «arbeidslinjen». Fra 1.1.17 ble det iverksatt et lovhjemlet aktivitetskrav for mottakere av sosialhjelp og det er kommunens ansvar å finne/opprette tilbudet. Prioriteringer Helsetjenesten vil innføre timebestilling via SMS. Vil også gjøre innkjøp av betalingsterminal hvor pasientene kan betale for konsultasjon på venterommet. Sykehjemmet: Sørge for et godt, forsvarlig tilbud for sykehjemmets pasienter Jobbe for et godt arbeidsmiljø med minst mulig fravær Jobbe mot å få en døgndekkende sykepleiertjeneste for å forberede for KADplass og unngå stor bruk av bakvakter. Hjemmetjenesten: Vanskelig å prioritere mellom lovpålagte oppgaver da vi ikke har innvilget tjenester til folk som ikke trenger det. Lovverket i pasient og bruker rettighetsloven/lov om kommunale helse og omsorgstjenester regulerer dette. Vedtaksmyndigheten i kommunen kan ikke sette seg over disse lovene. Nedprioritering/omprioritering av hjemmetjenesten vil føre til økt press på sykehjemmet og døgnmulkter til helgelandssykehuset. Kommunen vil sannsynligvis få en økning i klagesaker til fylkesmannen. 4.5 Plan og Utvikling PLU har en planavdeling og uteseksjon. Følgende ansvarsområder inngår: Teknisk drift. Frivillig deltidsbrannvesen. Planavdeling (landbruk, kart og oppmåling, plan, byggesak, kommunens eiendommer, med en del eiendomsforvaltning, vann, avløp, vei, feiing, havna). 15

Nesna Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter NESNA KOMMUNE Budsjett 2018 PLAN og UTVIKLING Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter 31 119 000 16 572 000 16 207 000 Utgifter 37 637 000 24 225 000 22 805 000 Netto 6 518 000 7 653 000 6 598 000 Antall årsverk per 1.1.18: 8,17 åv (1.1.17: 14,7 åv renhold er flyttet til Bosetting). Prioriteringer: God rådgivning og veiledning til våre kunder. Prioritering av oppgaver da staben er liten. Fortsettelse med rullering av kommunens planverk (etter politisk bestilling). Vedlikehold på lavt nivå grunnet få til å utføre vedlikeholdet samt lavt budsjett til vedlikehold. Utfordringer: Rullering av planer. Lage kommuneplan og trafikksikkerhetsplan. Lavt vedlikehold på den kommunale eiendomsmassen reduserer kommunens realkapital. Redusert vedlikehold av veiene. Reserverte tilleggsbevilgninger Avsatt til lønnsoppgjør, kr 2 500 000 Annet 50 % stilling ved Vårres Plass angående aktivitetsplikt (oppmøteplass for aktuelle personer) og tilrettelegging for sykemeldte (koordinering av f.eks. arbeid med bistand), kr 277 000 Hovedoversikt drift 2018 Driftsregnskap 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 18 4 487 000 4 916 000 5 378 000 salgs og leieinntekter 18 937 000 19 586 000 18 155 000 med krav til motytelse 77 288 000 59 029 000 31 094 000 85 595 000 87 957 000 90 981 000 statlige overføringer 30 335 000 31 752 000 37 710 000 overføringer 7 404 000 46 000 96 000 på inntekt og formue 35 368 000 34 680 000 35 746 000 3 029 000 2 880 000 3 700 000 direkte og indirekte skatter 0 0 0 DRIFTSINNTEKTER (B) 262 443 000 240 846 000 222 860 000 131 959 000 122 608 000 117 749 000 16

Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG NESNA KOMMUNE Budsjett 2018 utgifter 22 179 000 21 890 000 21 525 000 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod. 57 800 000 46 611 000 34 700 000 av varer og tjenester som erstatter komm tj.prod. 22 634 000 24 293 000 22 040 000 19 852 000 17 904 000 17 501 000 11 252 000 11 321 000 11 563 000 utgifter 7 623 000 7 052 000 5 888 000 DRIFTSUTGIFTER (C) 258 055 000 237 575 000 219 190 000 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 4 388 000 3 271 000 3 670 000 utbytte og eieruttak 2 391 000 2 116 000 2 260 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 avdrag på utlån 59 000 140 000 50 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 2 450 000 2 256 000 2 310 000 provisjoner og andre finansutgifter 3 628 000 3 985 000 4 120 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 på lån 8 412 000 8 450 000 8 725 000 36 000 140 000 50 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 12 076 000 12 575 000 12 895 000 EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9 626 000 10 319 000 10 585 000 avskrivninger 11 252 000 11 420 000 11 563 000 DRIFTSRESULTAT (I) 6 014 000 4 372 000 4 648 000 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 2 302 000 0 0 av disposisjonsfond 3 484 000 1 199 000 1 301 000 av bundne fond 1 455 000 703 000 807 000 BRUK AV AVSETNINGER (J) 7 241 000 1 902 000 2 108 000 til investeringsregnskapet 2 057 000 198 000 0 av tidligere års merforbruk 0 0 0 til disposisjonsfond 9 318 000 5 769 000 6 449 000 til bundne fond 1 424 000 307 000 307 000 AVSETNINGER (K) 12 799 000 6 274 000 6 756 000 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 456 000 0 0 17

NESNA KOMMUNE Budsjett 2018 Budsjettskjema 1 A Drift 2018 Nesna Budsjettskjema 1 A Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 18 Skatt på inntekt og formue 35 368 000 34 680 000 35 746 000 Ordinært rammetilskudd 85 595 000 87 957 000 90 981 000 Skatt på eiendom 3 029 000 2 880 000 3 700 000 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 30 335 000 31 752 000 37 710 000 Sum frie disponible inntekter 154 327 000 157 269 000 168 137 000 Renteinntekter og utbytte 2 391 000 2 116 000 2 260 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 3 628 000 3 985 000 4 120 000 Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 Avdrag på lån 8 412 000 8 450 000 8 725 000 Netto finansinntekter/utgifter 9 649 000 10 319 000 10 585 000 Dekning av tidl. års regnskap m. merforbruk 0 0 0 Til bundne avsetninger 1 424 000 307 000 307 000 Til ubundne avsetninger 9 318 000 5 769 000 6 449 000 Bruk av tidl. års regnskap m. mindreforbruk 2 302 000 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 3 484 000 1 199 000 1 301 000 Bruk av bundne avsetninger 1 455 000 703 000 807 000 Netto avsetninger 3 501 000 4 174 000 4 648 000 Overført til investeringsbudsjettet 2 057 000 198 000 0 Til fordeling drift 139 119 000 142 578 000 152 904 000 Sum fordelt til drift fra skjema 1B 138 663 000 142 578 000 152 904 000 Merforbruk/mindreforbruk 456 000 0 0 18

NESNA KOMMUNE Budsjett 2018 Hovedoversikt investeringer 2018 Nesna Hovedoversikt investering Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 Andre salgsinntekter 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 375 000 Statlige overføringer 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 250 000 SUM INNTEKTER (L) 0 0 625 000 Lønnsutgifter 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj.prod. 0 0 1 875 000 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal tj.prod. 0 0 0 Overføringer 0 0 375 000 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 SUM UTGIFTER (M) 0 0 2 250 000 Avdragsutgifter 0 0 1 350 000 Utlån 0 0 4 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 650 000 Dekning tidligere års udekket 0 0 0 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 1 280 000 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 0 7 280 000 FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) 0 0 8 905 000 Bruk av lån 0 0 4 000 000 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 2 380 000 19

NESNA KOMMUNE Budsjett 2018 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 2 525 000 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 SUM FINANSIERING (R) 0 0 8 905 000 UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) 0 0 0 Budsjettskjema 2 A Investering 2018 Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Nesna Investeringer i anleggsmidler 0 0 2 250 000 Utlån og forskutteringer 0 0 4 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 650 000 Avdrag på lån 0 0 1 350 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsetninger 0 0 1 280 000 Årets finansieringsbehov 0 0 9 530 000 Bruk av lånemidler 0 0 4 000 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 375 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 2 380 000 Andre inntekter 0 0 250 000 Sum ekstern finansiering 0 0 7 005 000 20

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetninger 0 0 2 525 000 Sum finansiering 0 0 9 530 000 Udekket/udisponert 0 0 0 21