Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt



Like dokumenter
RISIKOANALYSE /2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Styresak FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING

Oslo universitetssykehus HF

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

FORBEREDELSESFASE (FF)

Oslo universitetssykehus HF

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Behov/hva skal vi oppnå

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Finansportalen Historiske bankdata

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

EBIR Prosjektdefinisjon

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter>

Prosjektbeskrivelse. BUP-prosjektet. ved [xx] HF/sykehus. Prosjektbeskrivelse BUP-prosjektet ENDRINGSLOGG. Side 1 av 8. [HFets logo] Dato: xx.xx.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Orientering om etablering av program Mobil digital klinisk arbeidsflyt (MoDI)

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Styret Sykehuspartner HF 19. juni 2019

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

RISIKOANALYSE 2012/2013

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene.

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Brukerveiledning for Regionalforvaltning.no. ved søknader til støtteordninger ved Regionalutviklingsavdelingen

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Styret Sykehuspartner HF 10. april 2019 PROGRAM FOR STANDARDISERING OG IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING (STIM)

Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«Mottaks og utredningspost på SUS»

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

VEDLEGG 4: HSØ Implementeringsplan

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak

Statusrapport. MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot. NØKKELINFORMASJON Rapporteringstidspunkt 12. august 2016 Rapporteringsperiode Juli 2016

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Prosjektdirektiv. DIPS Hovedprosjekt

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

Vedlegg 4 til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

IKT Fjellregionen IKS

Kommunikasjonsstrategi for IKT-prosjektet A4.2

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Transkript:

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser G Risiko Y Gevinster G Aktiviteter inneværende periode oktober 01 Bemanning av prosjekt fra SP ny assisterende prosjektleder samt konverteringsressurser på plass. Leveranse av konverteringsmiljø, og detaljert bestilling av øvrige databasemiljøer. Utarbeidet detaljert milepælsplan, leveranseplan og kvalitetsdokument. Styringsgruppen besluttet å ta i bruk DIPS 7.1, inkludert ny økonomimodul. Sentrale aktiviteter neste periode november 01 Revidert budsjett fremlegges for styringsgruppen 1/11 omfordeling mellom delprosjekter, men totalrammen holdes. Kommunikasjonsplan legges frem for styringsgruppen og direktørens ledergruppe. Opprettelse av Delprosjekt Forvaltning. Beslutning om DIPS 7.1 åpner for å ta i bruk Akuttsengepostliste. 1 Konsekvens Svært høy Høy Moderat Liten Ingen Omdømme Usannsynlig Lite sannsynlig Mulig Risikovurdering Sann-synlig Sikker hendelse 1 Sannsynlighet NB! Risikovurdering endres først når effekt av tiltak er synlig 1 1 Forsinket leveranse av teknisk infrastruktur og andre tekniske løsninger. For eksempel databaser Underestimert investering i teknisk infrastruktur Manglende forståelse i linjen ift endringene innføringsprosjektet medfører Forsinkelser i integrasjonsarbeid pga. avhengighet til.partsleverandør Sluttbrukere kommer ikke på kurs fordi de ikke fristilles fra kliniske oppgaver i kursperioden Viktige beslutninger for prosjektet oktober 01 Beslutning DIPS Akuttsengepostliste forventes 19/11. Tiltak Tiltak Status Ansvar 1. Sikre at bestilling gjøres så tidlig som mulig, med nødvendige garantier for finansiering følge utarbeidet databaseskisse. Spesifikasjon av teknisk investering er i ferd med å lande, det ser ut til at budsjett holder. Bred deltakelse i delprosjekt løsning. Kommunikasjon mot enhetsledere spesielt, i tråd med kommunikasjonsplan. Tidlig avklaring og kontrakt med. parts lev.. Kommunikasjon mot ledere, obligatoriske kurs er vedtatt som prinsipp

Overordnet statuskommentering Overordnet kommentar Samlet status Vi har gjennom september hatt utfordringer knyttet til bestilling og finansiering av konverterings- og produksjonsmiljø, samt tilgang på bestilte ressurser fra Sykehuspartner. Disse utfordringene er det jobbet med gjennom oktober, og de er nå løst. Fremdrift Pga forsinkelser i fristilling av enkelte SP ressurser, samt uavklart finansiering, ble konverteringsmiljøet levert ca uker forsinket. Dette forsinket også DP Teknisk infrastruktur, samt prosjektledelsen, som har lagt ned mye tid i å følge opp dette. En replanlegging av DP konvertering, med noe økt ressursbruk (mot underforbruk i sept/okt) vil kompensere for dette. Kostnader Påløpte kostnader er lavere enn budsjettert pga ikke-besatte stillinger og manglende effektuering av bestillinger av database-miljøer. Akkumulerte kostnader er forventet å være i tråd med budsjett i desember 01. Ressurser Prosjektet har hatt utfordringer med å få på plass SP ressurser i tråd med behov og budsjett, dette har løst seg helt i slutten av måneden. Assisterende PL fra SP trakk seg i september, men erstatning er nå på plass. Risiko Den største risikoen per i dag er knyttet til forsinkelsene i Delprosjekt Konvertering. Da ressursbehovet nå ser ut til å være løst vil risikoen minke, men prosjektledelsen vil følge arbeidet nøye. Gevinster Prosjektet har et eget delprosjekt for gevinstrealisering. Dette arbeidet er godt i gang, og vil kunne presenteres i januar 01. Gevinstuttak er hovedsakelig knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet, og vil realiseres over tid etter prosjektslutt. Omdømme

Fremdrift Kommentar til fremdrift Under er overordnet fremdriftsplan. DP Konvertering er ca uker forsinket, DP Teknisk Infrastruktur og Prosjektledelsen ligger på grunn av oppfølging rundt konvertering også noe etter oppsatt fremdriftsplan. Forsinkelsene er overkommelige, og man regner med å være ta igjen dette før jul. Indiker planlagt og faktisk fremdrift iht. fremdriftsplan fra godkjent MANDAT/DIREKTIV 01 01 01 Q Q Q1 Q Q Q Q1 Q Q Q Utarbeidelse av prinsipper for løsning Utarbeide integrasjonsgrensesnitt Prosjektledelse Utarbeidelse løsning + konfigurasjon Test integrasjon Justering løsning + konfigurasjon Restaktivitet integrasjon (basert på test) Planlagt fremdrift pr. 1.10.1 Planlegging og etableringsfase Konvertering utvikling Testplanlegging Planlegging opplæring Prodkonvertering Prøvekonvertering Systemtest Systemintegr asjonstest Instruktøropplæring Sluttrbrukeropplæring Aksept. test Fase Faktisk fremdrift pr. 1.10.1 Teknisk infrastruktur Forvaltning Gevinst Start B 10.09.1 Installasjonsdag 1.0.1 Oppstart DIPS 1.0.1 Leveringsdag 1.08.1

Økonomi Beskriv detaljert avvik fra budsjett/endringer i prognoser (på bakgrunn av rapport fra controller) Ny prosjektcontroller er på plass, og det er holdt et møte mellom ham, programcontroller og prosjektleder. Et periodisert, og foreløpig kvalitetssikret budsjett, vil foreligge i løpet av uke. Prosjektregnskapet vil deretter settes opp i samarbeid med controllere. Prosjektet vil presentere et revidert budsjett for styringsgruppen 1/11. Med en uavklart situasjon rundt ressursbruk fra SP er det utfordrende å estimere forbruk fremover, men faktisk forbruk av timer er lavere enn budsjettert. Det samme gjelder for DIPS/Deloitte ressurser, og er hovedsakelig knyttet til forsinkelser i arbeidet i enkelte delprosjekt. Det er grunn til å anta at et underforbruk i september/oktober vil bli matchet av et overforbruk frem mot nyttår, slik at akkumulert forbruk ved årsskiftet vil være i tråd med budsjett. Det er knyttet noe usikkerhet til kostnader forbundet med lagring, databaser og annen teknisk infrastruktur. Ferdigstillelse av databaseskissen, og beregninger gjort ift faktiske bestillinger, har gjort usikkerheten mindre. Et endelig estimat for investering er forventet å foreligge 6/11.

Avhengigheter Beskriv avhengigheter til andre program/prosjekt Prosjektet er avhengig av at plattformomleggingen ved STHF og Betanien følger oppsatt tidsplan. Det har vært noen utfordringer og forsinkelser i utrullingen av SIKT ved enkelte lokasjoner ved STHF. Dette er løst underveis, og man regner med å være ferdig med STHF i uke /, ca en uke forsinket. Utrulling ved Betanien antas å gå som planlagt, og være ferdig ved årsskiftet. Integrasjoner av applikasjoner som ikke er Windows 7 kompatible har skapt noen prosblemer ved STHF, men det er per i dag ikke avdekket slike ved Betanien. Prosjektledelsen i DIPS Hovedprosjekt vil være i dialog med Omleggingsprosjektet for å tidlig kunne avdekke eventuelle forsinkelser. Standardiseringsprosjektet i HSØ legger en del føringer for vårt arbeid, og det er avtalt samarbeid mellom disse to prosjektene for å sikre at dette går bra.