Rutine for inngående fakturaer.



Like dokumenter
Fakturabehandling på web

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon Notodden kommune

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

BRUKARRETTLEIING TIL FAKTURABEHANDLING

Brukerveiledning Agresso WEB

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

2. Opprette anmodning DFØ

Godkjenning av faktura

Visma Expense - brukerveiledning

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Brukere og fullmakter

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

Visma Enterprise ehandel. Versjon Webmodul

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer

IST Skole Fravær - Foresatt

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT)

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

Visma Enterprise - ehandel. Versjon Webmodul

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Slik tar du i bruk nettbanken

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

infotorg Enkel brukermanual

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

Unique Fakturabehandling med Skanning

Slik tar du i bruk nettbanken

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

MIN SIDE. informasjon

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert Visma Enterprise HRM Timelønn

Brukerveiledning e-postsystem

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Brukere og fullmakter

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN.

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

Basware CM - Brukerveildning

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

6. Matching faktura mot ordre SSØ

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

AGRESSO BUSINESS WORLD

Egenregistrering av timelønn (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Utbetaling uten faktura

Prosjekt nr R6 Løst inventar og utstyr Tilleggs bestillinger Administrative bestemmelser

Hvis du trykker på mine reiseregninger - må du trykke på den røde handlevognene for å komme inn i bildet med utleggsregninger.

HURTIGGUIDE. Tema: Reiseregning m/diett i Aditrosuiten. Innlogging i Aditro Suiten

IST Skole Vurdering - Foresatt

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger Media Asset Management AS

Hjelp til Registrer arbeidstid

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

Brukeradministrasjon Infoland - veiledning 2012

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

FriBUs medlemsregister

Fraværsmodulen. Sist oppdatert HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Kort veiledning for transportører

6. Matching faktura mot ordre DFØ

BRUKERVEILEDNING NISSY

Visma Enterprise - Økonomi

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord Skrive ut. Side 1

Transkript:

Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger skal være på fakturaen og må meddeles leverandøren; 1. FAKTURAADRESSE: 2. REFERANSE: Modum Kommune Fakturamottak Postboks 38 3371 Vikersund Referansen består av fire første siffer i ansvarskoden + bruker ID. Brukerid = den bokstavkoden som benyttes ved innlogging på windows. Skrives ; 2170 - urhg 3. Leveringsadresse. Fakturaflyt: Alle inngående fakturaer skannes i Økonomiavdelingen på Rådhuset. Dersom det mottas fakturaer andre steder, skal disse hurtigst mulig sendes Rådhuset. Leveringssedler / kvitteringer og liknende som ikke legges ved fakturaene, skal oppbevares der hvor det er mest formålstjenlig i 3 1/2 år. Attestasjonsansvarlige er ansvarlig for oppbevaring. Etter skanning legges fakturainformasjon og bilde av fakturaen ut for kontering, attestering og anvisning. Attestasjonsansvarlige varsles med mail. Ved e-postvarsling kan du benytte hyperlink i denne e-posten for å bli sendt til fakturabehandling.

Fra oppstartssiden vil faktura til behandling varsles i feltet Oppgaver. For å komme over til fakturabehandling fra oppstartssiden kan du enten klikke på oppgaven eller direkte på egen fane Fakturaer. Hver bruker har en saksbehandlingskø hvor oversikt over alle fakturaer til behandling ligger. Denne listen er alltid sortert etter forfallsdato når siden åpnes. Dersom en faktura er forfalt vil dette lyse med rødt i oversikten. Listen over faktura kan sorteres alternativt ved å trykke på overskriftene. Oversikten vil vise hvilket steg fakturaen skal behandles i (her kontering), og viser også aktuelt selskap, region og år som fakturaen tilhører. Du klikker på fakturanummeret til venstre i bildet for å se nærmere på fakturadetaljer eller starte saksbehandlingen. Se fakturadetaljer Saksbehandler i kontering er første status etter mottak. Mottak er den i Økonomiavdelingen som har skannet fakturaen, og sendt den videre. Kontering vil tradisjonelt være den som har bestilt varen. Saksbehandleren/ Konterer er også ansvarlig for å sjekke at informasjonen øverst i bildet er korrekt (periode, datoer, beløp, osv).

Ved første gangs visning av faktura vil normalt verken konti eller saksbehandlingsrekke være fylt ut, med mindre denne informasjonen er lagt på i mottaket av den som har mottaksbehandlet en faktura. Konteringen kan fylles ut her, eller i status attestering. Neste saksbehandler må fylles ut. Eksemplet over viser en faktura som står i status Kontering. Det er samme bildet som kommer opp for alle saksbehandlerne. Der fakturaen befinner seg (aktuell status) vises ved at feltet er markert med grønn pil. Samme saksbehandler kan settes opp som konterer og attesterer, eller konterer og anviser. Men samme saksbehandler kan ikke være både attesterer og anviser. Se bilde av faktura Ved å scrolle ned i nedre del av bildet kommer bilde av fakturaen til syne. Dette bildet viser hvor mange sider som er skannet inn. Du kan bla til neste side ved å trykke på knappen som viser side 1 av 1. Og visningsformat PNG. For brukere som har en såkalt TIFF-plugin installert vil det også være mulig å se bildet i TIFF-format, som har noe høyere kvalitet.

Saksbehandle faktura konti og saksbehandlere I dette bildet kan initialene til saksbehandler skrives direkte inn i bildet. Systemet bruker autofullfør når du skriver og viser lovlige valg for verdiene du legger inn i feltet. Du kan søke både på verdiens ID og navn. Du kan velge verdi fra listen som vises, ved å klikke på verdien. Du vil kun få opp dine lovlige valg for aktuell felt. Eksempelvis vil du kun få lovlige mva koder for konteringskombinasjonen du har lagt inn. Under anviser får du kun opp brukere med anvisningsfullmakt. Under ansvar får du kun opp ditt/dine ansvar. Bak de røde punktene finner du informasjon om manglende/feil informasjon. Når nødvendig informasjon er på plass har du ingen røde punkter og først da vil Godta-knappen være tilgjengelig.

Fakturabehandlingssystemet holder informasjon om lovlige kombinasjoner som er tilgjengelige, inkludert lovlige MVA-konti. Du blir stoppet i det du godkjenner dersom konteringen ikke er lovlig. Men det forutsetter at lovlige kombinasjoner er definert (dette vedlikeholdes i Økonomi). Under listeknappen linjefunksjoner finner du valgene Splitt linje, Send tilbake, Send sidelengs, Parker linje, Påfør profil og Notater. Søk velge saksbehandler/kontostreng For alle konteringsdimensjoner i kontorekken finnes det knapper for å søke opp verdiene fra en egen tabell. Eksemplet viser søk på konto. Hvis en konto er utfylt og du ønsker en annen, må du først blanke ut den aktuelle kontoen før du får tilgang til andre verdier. Du kan også begynne å skrive deler av et kontonavn, så vil søket begrense seg mer og mer etter hvert som du skriver inn flere bokstaver/tall. Saksbehandlere hentes ved å skrive navn/initialer på vedkommende. Det er også mulighet for å søke på sperrede brukere. Påføre notat For å legge ved et notat til fakturaen, velg notat under flere funksjoner:

Godkjenne, sende videre til neste saksbehandler For å godkjenne klikk på knappen Godkjenn. Fakturaen får da en elektronisk signatur bestående av initialer, dato og klokkeslett. Faktura sendes videre til neste saksbehandler i rekken. MERK: dersom AVB i eksemplet ønsket å sende til en annen saksbehandler i samme status (skifte saksbehandler), gjøres dette ved å velge Linjefunksjoner, Sende sidelengs, og skrive inn ny saksbehandler, og trykke Godta. Fakturalinjen blir da sendt vertikalt til ny saksbehandler. Husk at systemet krever komplett kontostreng når du trykker Godta ved attestering. Flere fakturalinjer på samme faktura kan godkjennes ved å trykke Godkjenn alle. Når du har godkjent en faktura blir den borte fra listen din. E-postvarsling Det kan bli sendt ut en e-post med en påminnelse til de som har faktura til behandling når faktura(ene) begynner å nærme seg forfall. Denne e-posten inneholder da en link som tar deg til fakturawebben Rapporter Under fanen Rapporter kan du søke på kontering (1 og 2 dimensjon), leverandører, fakturanummer, status og saksbehandler. Inne på leverandørsøk har du mulighet til å søke på sperrede leverandører. Rapporten kan lagres til senere bruk ved å lagre den som mal. Tast inn verdiene du ønsker å søke på og trykk på det valget du ønsker å sortere på. Merk at det her sjekkes mot lovlige verdier i adgangskontrollen til systemet. Dersom du kjører flere rapporter, nullstill utvalget mellom hvert søk. Det er også mulig å lagre egne rapportmaler, hvis det er slik at du jevnlig tar ut bestemte rapporter på faste utvalg av statuser, leverandører eller lignende. Når du har lagt inn det aktuelle søket du ønsker å spare som mal, trykk på knappen Flere valg.

Du får da muligheten til å lagre utvalget med et navn. Lagrer du til eksisterende utvalg, vil du endre et allerede eksisterende utvalg, mens Lagre nytt utvalg vil gi deg et nytt. For å benytte en mal, trykker du bare på den aktuelle malen, og utvalgsbildet vil fylle seg i med verdiene fra malen du benytter. Fravær Under fanen Fravær er det muligheter for å sette fravær (fra/til dato, og en stedfortreder). Dersom det er foreslått en stedfortreder, og denne ikke er riktig, kan denne overstyres. Dersom en saksbehandler prøver å sende en faktura til en saksbehandler som er har satt fravær, vil de få opp en melding om at saksbehandleren er sperret, og hvem som er stedfortreder. Alle fravær som legges inn kan redigeres. Parkere fakturalinjer / LEVERT IKKE SOM AVTALT. Det er noen ganger behov for å parkere en faktura slik at linjene ikke blir sendt til overordnet saksbehandler selv om de ikke er behandlet innen fristen. Dersom en faktura ikke er i henhold til det du mener er avtalt kan saksbehandler parkere fakturalinjen. Du parkerer en fakturalinje ved hjelp av nedtrekksmenyen Linjefunksjoner : Du må og skal alltid skrive et forståelig notat. Når du trykker Parker etter at du har skrevet notatet blir fakturalinjene parkert. Det er egen kolonne som viser parkerte fakturalinjer under Til behandling. En faktura som er parkert vises med gult i den rollen den er parkert i. Det ligger alltid et notat på linjen. Under Fakturafunksjoner kan du oppheve parkeringen for alle linjer. Under Linjefunksjoner kan du oppheve parkeringen for den aktuelle linjen.