Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2012

Like dokumenter
Folkemengde i alt Andel 0 åringer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2013

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

KOSTRA ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Budsjett og økonomiplan

Vedlegg Forskriftsrapporter

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2014

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte

Økonomiplan Budsjett 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

Vedtatt budsjett 2009

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Vedtatt budsjett 2010

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

Budsjett 2015 og økonomiplan Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett Brutto driftsresultat

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Melding til formannskapet /08

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

Budsjett Brutto driftsresultat

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Finansieringsbehov

Reviderte KOSTRA-tall ny rekkefølge

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

Hovudoversikter Budsjett 2017

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2015

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Bystyrets budsjettvedtak

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan

Brutto driftsresultat ,

Økonomisk oversikt - drift

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Vedlegg Forskriftsrapporter

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Bystyrets budsjettvedtak

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Økonomiske oversikter

Regnskap Resultat levert til revisjonen

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Transkript:

Rådmannens forslag til Økonomiplan 22 25 Årsbudsjett 22 Presentasjon for kommunestyret 8. november 2 v/ kommunalsjef Ole Petter Skjævestad og rådmann Ståle Kongsvik

Innhold: KOSTRA Tall ( ved OPS) Ved SK: Kjerneverdier Rammebetingelse Driftsbudsjett Enhetenes driftsbudsjett Eiendomsskatt Investeringsbudsjett Samhandlingsreformen Fremdriftsplan

Rammebetingelser Vegårshei kommune er kjent for å ha god kvalitet på tjenestene, og sammenligningstall fra KOSTRA viser at vi gjennomgående ligger over gjennomsnittet i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Det er et mål å opprettholde den gode kvaliteten på tjenestene samtidig som det er et mål å være fremtidsrettet, men med reduserte rammer vil dette kreve effektiviseringer.

Gj.snitt Gj.snitt Gjennomsnitt Gjennom snitt Utvalgte KOstra nøkkeltall pr 23.6. Vegår shei Kommune gruppe 5 Aust Agder landet utenom Oslo alle kommuner Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -7, 2,9,3,4, Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -4,2 4,4 2,6 2,3 2, Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 83,5 83,8 2, 82,7 77,3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 32,3 24, 2,6 22,9 2,6 Frie inntekter i kroner per innbygger 43 643 52 66 34 643 35 227 35 856 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 5 65 5 476 53 3 39 5 32 534 Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger -5 år i kroner, barnehager 29 27 26 72 8 65 6 898 9 78 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (22, 24, 25, 222, 223), per innbygger 6-5 år 9 3 24 89 7 87 988 9 46 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 865 3 78 78 834 85 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 2 8 2 3 2 3 77 3 487 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2-66 år 2 458 78 2 984 2 499 2 823 Netto driftsutgifter per innbygger -7 år, barnevernstjenesten 4 86 5 48 5 2 5 842 5 984 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 5 38 7 652 3 797 3 65 3 646

Gj.snitt Gj.snitt Gjennomsnitt Gjennomsnit t Vegår shei Kommune gruppe 5 Aust Agder landet utenom Oslo alle kommuner Dekningsgrad Andel barn -5 år med barnehageplass 9,8 87,9 88,4 89,9 89,3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,2 9,7,2 8,2 8,2 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten,4 3,9, 9,6 9,6 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 7, 9,7 8,7 8,6 8,7 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner, 95,9 99,5 93,5 93,3 Andel innbyggere 8 år og over som er beboere på institusjon 23,9 8,4 5,8 3,9 4,3 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 2-66 år, av innbyggerne 2-66 år 2,5 3,5 4,7 3,8 3,9 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere -7 år 2,7 5, 4,8 4,5 4,5 Lengde kommunale veier og gater i km pr. innbygger 3,7 24,2 9,3 8,7 7,9 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb., 76, 5, 4, 38, Kommunalt disponerte boliger per innbyggere 25, 27, 2, 2, 2,

Gj.snitt Gj.snitt Gjennomsnitt Gjennomsnit t Vegårs hei Kommune gruppe 5 Aust Agder landet utenom Oslo alle kommuner Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 4 87 39 87 4 97 4 69 4 998 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (22, 222, 223), per elev 87 824 4 522 89 62 88 533 87 965 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-.årstrinn 3,7, 5,6 4,7 4,9 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 26 964 47 977 58 4 87 448 84 7 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 929 43 842 343 836 74 842 566 842 74 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+) 2 726 3 548 2 694 2 842 2 838 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+) 6 23 3 367 4 264 3 26 3 23 Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+) 2 33 2 56 2 468 2 43 2 44 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 49 26 54 38 38 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 24 26 283 35 37 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) 6 52 59 7 7 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 43 54 59 994 2 362 7 667 2 584 Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget......... Andel disp. søkn. for nybygg i -m beltet, sjø.. 92 94 75 75

Kjerneverdier Gjensidig tillit og respekt Ansvar Dialog Kunnskap Trivsel og glede - Kjerneverdiene skal ligge til grunn i alt vi foretar oss

Rammebetingelser Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca. kr. 5 mrd. (eller,4 %). Uttalelse fra KS styret 26..; Forslaget til statsbudsjett for 22 vil gi en stram kommuneøkonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn inntektene. Denne kommentaren er etter rådmannens syn også beskrivende for vårt arbeid med å tilpasse tjenesteproduksjonen til rammebetingelsene i fireårsperioden..

Rammebetingelser Forslaget til Vegårshei kommunes årsbudsjett for 22 / økonomiplan 22-25 er preget av : svært stramme rammer tjenestetilbudet blir redusert på enkelte områder forutsetninger om betydelig effektivisering i alle enheter usikkerhet mht utbytte fra Agder Energi

Driftsbudsjettet - utgangspunkt 2 alternativer:. Et veldig stramt budsjett, uten eiendomsskatt, men i balanse (32. i overskudd/buffer) 2. Som alt, men med eiendomsskatt som vil gi et overskudd på,83 mill Utfordring i 2 time: 2,8 mill mindre i utbytte fra AE til drift: - For å dekke dette inn; -,5 mill reduksjon stillingsbank -,3 mill reduksjon buffer -,2 mill bruk av disp fond -,3 mill egenkapital innskudd KLP dekkes av økt utbytte investering -,5 mill i eiendomsskatt Uten eiendomsskatt mangler vi,5 mill..

Driftsbudsjett 22 og øk.plan 22 25: Rådmannens forslag 2 22 23 24 25 Skatt på inntekt og formue -3-32 328-32 664-33 -33 338 2 Ordinært rammetilskudd (inkl.samh.ref.2.57) -66 562-75 62-76 267-76 979-77 778 3 Skatt på eiendom - 5-3 3-4 4-4 4 4 Andre direkte eller indirekte skatter 5 Andre generelle statstilskudd: 5. Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger -63-62 -59-579 -567 5.2 Rentekompensasjon skoleanlegg -86-76 -66-56 -46 5.2.Rentekompensasjon skole - ny ordning -7-28 -2-92 -84 5.3 Investeringskompensasjon reform '97-82 -79-74 -7-65 5.4 Tilskudd ressurskrevende tjenester - 939-3 62-3 62-3 62-3 62 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -2 85-2 78-72 -3 5.6 Momskompensasjon fra driftsutgifter -2 4-2 4-2 4-2 4-2 4 5.7 Momskompensasjon fra investeringsutgifter -2 822-2 6-2 454 6 Sum frie disponible inntekter -8 77-2 873-22 557-2 799-22 599

6 Sum frie disponible inntekter -8 77-2 873-22 557-2 799-22 599 7 Renteinntekter og utbytte -9 6-5 973-5 983-5 993-6 3 7. Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) - 29-376 - 376-376 - 376 7.2 Renteinnt. fra kortsiktig likviditet -2-27 -27-27 -27 7.3 Renteinnt. fra formidlingslån/startlån -29-3 -3-32 -33 7.4 Utbytteinntekter fra Agder Energi -7 28-4 27-4 27-4 27-4 27 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 89 5 378 4 993 4 54 4 535 8. Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) 3 877 4 58 4 3 323 3 83 8.2 Renteutgifter på ny gjeld (inkl. låneramme for ) 664 624 75 4 36 8.3 Renteutg. på formidlingslån/startlån 33 34 35 36 37 8.4 Ref.DDØ kommuner andel renter datainv. -62-4 -72-2 -224 9 Avdrag på lån 6 28 7 28 6 652 6 664 6 798 9. Avdrag på eksisterende gjeld 6 9 7 55 6 849 6 863 6 878 9.2 Avdrag på ny gjeld (inkl. låneramme for ) 52 499 945 45 983 9.3 Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv. -43-626 - 42-65 -2 63 Netto finansinntekter/-utgifter 957 6 433 5 662 5 85 5 33

Netto finansinntekter/-utgifter 957 6 433 5 662 5 85 5 33 Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 2 Til ubundne avsetninger (disp.fond) 83 2 426 4 272 5 726 3 Til bundne avsetninger 4 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 5 Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) -5-2 6 Bruk av bundne avsetninger 7 Netto avsetninger -47-2 2 426 4 272 5 726 8 Overført til investeringsbudsjettet 96 536 2 383 3 3 8. Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP 265 3 3 3 8.2 Overføring av momskomp. fra investeringsutgifter 64 536 2 83 2 Til fordeling drift ("kaka") -5 325-3 4-2 86-2 42-243 2 Sum fordelt til drift (fra skjema B) 5 325 3 4 2 86 2 42 243 2 Merforbruk (+)/mindreforbruk (-), lik i budsjettsaldering

2 22 23 24 25 9 Fellesutg. som fordeles i løpet av året 2 633 3 769 3 269 3 769 769 Politisk aktivitet 725 578 583 53 583 Rådmanns stab og tilskuddsordninger 8 653 9 964 9 565 9 565 9 565 3 Enhet for IKT 897 949 2 53 2 6 2 7 2 Vegårshei skule, SFO og PPT 2 9 23 28 23 82 23 82 23 82 2 7 Myra og Ubergsmoen barnehager 5 6 5 34 5 34 5 34 5 34 3 Helse 3 85 3 4 NAV/sosiale tjenester 4 75 8 362 8 262 7 935 7 935 3 5 Bo- og omsorgsenter 5 87 8 443 8 443 8 443 9 553 3 6 Åpen omsorg 6 279 6 5 6 5 6 5 6 5 3 7 Bo- og omsorgsenter; kjøkken, vaskeri, m.m 4 36 4 2 4 2 4 2 4 2 4 Flyktningearbeid, inkl. voksenopplæring 427 6 2 Teknisk drift 9 267 7 2 6 84 6 65 6 65 7 Stillingsbank 55 Samhandlingsreformen 2 62 2 62 2 62 2 62 Sum fordelt til drift 5 325 3 4 2 86 2 42 243

Nærmere om enhetenes budsjett: IKT enhet: Netto reduksjon i utgifter på driftsutgifter 4. kr ( bl. Annet div Skule, SFO og PPT: - Nedbemanning iht plan,8 årsverk.65. kr - Reduksjon netto utgift voksenopplæring 2. kr - Reduksjon utgifter morsmålundervisning 5. kr - Nye elever med spesielle behov + 72. kr - Kjøp av skuleplass annen kommune + 6. kr - Nytt valgfag høsten 22 + 63. kr

Politisk aktivitet: Sommerjobb for ungdom reduksjon 5. kroner. Ungdom kan fortsatt søke sommerjobb i kommunen, og enhetene ansetter etter behov, ut i fra en kost / nytte vurdering. Rådmannens stab og tilskuddsordninger: Nedbemanning iht plan,8 årsverk 32. kr Tilskudd til politiske partier 23. kr Reduksjon til lag og foreninger 2. kr ( fra 35 til 5 ) Reduksjon overføring til kirkelig fellesråd 25. kr Togtaxi prosjektet videreføres 2. kr

Barnehager: - Nedbemanning iht plan,9 årsverk (ansv ) 47. kr - Ikke ta i bruk nye plasser.8.22 25. kr - Økte utgifter pga krav pedagogisk utdanning +7. kr Nav/ barnevern/ psykiatri: - Nedbemanning iht plan,3 årsverk 58. kr - Reduksjon introduksjonsordning 28. kr - Økning sosialhjelp (ikke satsene) +354. kr - Økning barnevern +9. kr

Vegårshei bo og aktivitetssenter: - Nedbemanning iht plan 2, årsverk 92. kr - Nedbemanning i tillegg til plan,5 årsverk 754. kr - Reduserte inntekter pga årsverkreduksjon 4. kr - 3 4 rom blir stengt / endret bruk Kjøkken/ Vaskeri / Renhold: - Reduksjon i vikarutgifter 45. kr - Reduksjon/innsparing innkjøp 75. kr

Åpen omsorg og helse: - Nedbemanning iht plan,5 årsverk 69. kr - Nye ressurskrevende brukere + 4. kr - Justering egenandel lege, sykepenger etc + 854. kr - Nedbemanning i tillegg til plan,3 årsverk 558. kr Enhet teknisk drift: - Nedbemanning iht plan,7 årsverk 345. kr - Økning årsavgift VA % 5. kr - Bruk av vaktmesterkorps til inv prosjekter +2. kr

Innføring av eiendomsskatt I økonomiplandokumentet er det utredet: * inntektspotensiale for eiendomsskatt i kommunen * fastsetting av takstgrunnlag og takseringsprosess * kostnader for innbyggerne Oppsummert: Dersom man skulle velge å utskrive eiendomsskatt første gang i 22 basert for bolig og fritidseiendommer på 2/ av takstgrunnlaget, med en reduksjonsfaktor på 5 % og et bunnfradrag på kr. 2.,-og deretter velge en forsiktig økning med / for alle eiendomsskatteobjekter i 23 og nye / for 24 og 25 vil det gi ca 3,5 millioner kr i inntekter denne fireårsperioden. (,5 +3,3 +4,4 +4,4 = 3,6 mill)

Bunnfradrag Takstgrunnlag E.skatt BOLIGEIENDIOMMER Enheter Markedsverdi Red.faktor fradrag Pr enhet 2 2 Enebolig 52 3 5, % 2 95 98 62 2 Enebolig m / hybel/sokkelleil 5 3 5, % 2 95 27 5 3 Våningshus 253 3 5, % 2 95 457 93 2 Tomannsbolig, vertikaldelt 24 3 5, % 2 95 43 44 22 Tomannsbolig horisontalt delt 4 3 5, % 2 95 7 24 23 Våningshus, tomannsbolig vertikaldelt 2 3 5, % 2 95 3 62 3 Rekkehus 3 3 5, % 2 95 5 43 33 Kjede/atriumhus 3 5, % 2 95 8 36 Andre småhus med 3 boenheter el flere 4 3 5, % 2 95 7 24 Sum 87 3 5, % 2 95 478 77 HYTTE OG FRITIDSEIENDOMMER 6 Fritidsbygg(Hytter o.l) 693 8 5, % 2 48 665 28 62 Helårsbygg benyttes som fritidsbolig 2 8 5, % 2 48 2 6 63 Våningshus benyttes som fritifdsbolig 3 8 5, % 2 48 28 8 Sum 744 8 5, % 2 48 74 24 Sum ekskl næring 56 2 93 Takseringskostnader -72 Sum inkl takseringskostn 473 Sum i hele kr 473

Hvor mye må eier av bolig eller fritidseiendom betale? For en boligeiendom med en antatt markedsverdi på,3 mill vil en i 22 måtte betale: (,3 mill (,3 mill*,5)-,2 mill)*,2 =.8 kroner. For en fritidsbolig med antatt markedsverdi på 8. vil en måtte betale: (,8 mill (,8 mill*,5)-,2 mill)*,2 = 96 kroner.

Investeringsbudsjettet: Investeringer for til sammen, 35 mill kroner Kunstgressbane 3, 6 mill brutto netto,5 mill Data fellesprosjekter 3, mill ( 85 % refunderes fra andre kommuner) Data investeringer egen kommune,8 mill Investeringer Vegårshei hallen,8 mill Energisparende tiltak,5 mill Rehabilitering veier / bruer,5 mill Utvidelse VBO,3 mill Utstyr VBO,2 mill Tilrettelegging næringsvirksomhet,5 mill Investeringer Åpen omsorg,5 mill Lånebehov, pga endring i utbytte AE

Utvikling kommunens lånegjeld: 29:,3 mill 2: 2,3 mill 2:,3 mill 22: 4, mill 23: 6,5 mill 24: 8,9 mill 25: 5,4 mill Kommunens utviklingsfond: 34,4 mill når avkastning på innskudd er så vidt god ift utlånsrente, er det p.t lite lønnsomt å bruke av fondet. Gj.snittlig lånerente: Gj.snittlig innskuddsrente

Samhandlingsreformen 2 vil være året kommunene må forberede seg til den store samhandlingsreformen. Reformen skal tre i kraft /-22 I St.meld. nr. 47 Samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens behov for helsetjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Dette innebærer en gradvis innfasing av nye oppgaver slik at kommunene får tilstrekkelig tid til å forberede nødvendige endringer.

Samhandlingsreformen I statsbudsjettet blir det understreket at følgende hovedmål spesielt skal prioriteres i 22:. Videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene med bedre organisatoriske modeller og utvikling av samarbeid innad i kommuner, mellom kommuner og med helseforetak m.v. 2. Utvikling av kompetanse og systemer, herunder modernisering og styrking av IKT-satsing i helsesektoren. 3. I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen er det også etablert et samarbeid med de øvrige kommunene i Østre Agder.

Fremdriftsplan for behandling av budsjett og økonomiplan: Rådmannens forslag presenteres for kommunestyret 8. november 2. AMU 2. november 2 Formannskapet 29. november 2 Kommunestyret 3. desember 2