Regnskap og rapport på handlingsplan pr. 2.tertial samt årsprognose for 2011

Like dokumenter
Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Tertialrapport 1. tertial 2017

Årsregnskap Resultat

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Brutto driftsresultat

Vedtatt budsjett 2009

INVESTERINGSREGNSKAP

Vedtatt budsjett 2010

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Kirkerådet Oslo, september Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Byrådssak /18 Saksframstilling

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans. B rådssak 1023/13

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

Arsregnskap Trønderhallen

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Regnskapet for Bergen Vann KF viser at avvik på 2,0 mill pr Administrasjonen har iverksatt tiltak som styrker budsjettet med 0,7 mill.

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Økonomisk oversikt - drift

Bjarte Høysæter Direktør

2. Tertialrapport 2015

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018

høyland Sokn Årsregnskap 2015

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

3. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Høgskolen i Telemark Styret

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Midtre Namdal samkommune

Nesodden menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Økonomiske oversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader

Økonomirapport per desember 2018

Bystyrets budsjettvedtak

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Endring Mellomværende med statskassen

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Vedlegg Forskriftsrapporter

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Telemark Utviklingsfond

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

L I L L ESTRØM NOVEMBER Side 63

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Stavanger Byggdrift KF

DEN NORSKE KIRKE. Regnskapsrapport 1. kvartal Orienteringssak

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

Transkript:

Dato: 4. oktober 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr. 2.tertial samt årsprognose for 2011 AUOI BBB-122-200802223-125 Hva saken gjelder: Budsjettert regnskapsmessig mindreforbruk for 2011 er 1.07 mill. etter avkastningskrav til bykassen med 18.1 mill.. Med utgangspunkt i foreløpig regnskap pr 31.august forventes et årsresultat som er bedre enn budsjett. BBB har ved tidligere månedlige statusrapporter og ved 1. tertial 2011 prognostisert et mindreforbruk for året på rundt 15 mill. De vesentligste avvik i forhold til budsjett har vært merinntekter husleie og mindreutgifter til renter. Etter regnskap pr. 31.august prognostiseres merinntekter husleie til 9.5 mill og mindreutgifter til renter med 2.2 mill. For øvrig er det resterende avvik sammensatt av mindre budsjettavvik på poster for kompensasjonstilskudd, lønn, andre driftsutgifter og avdrag. Innbakt i tidligere prognoser har bl.a ligget en forutsetning om mva refusjon med 15 mill., noe som er likt med budsjettert mva refusjon. Budsjettert og prognostisert mva refusjon har vært anlagt konservativt på bakgrunn av at BBB har vært i en avklaringsprosess mht forståelse og tolking av lov og forskrift mht mva refusjon. Regnskapsført mva refusjon for 2011 anslås til 30 mill. Dette er 15 mill høyere enn budsjett og tidligere prognostisert. Oppsummert er prognostisert årsresultat med ovenforstående forutsetninger et mindreforbruk på ca 25 mill. mot budsjettert mindreforbruk på 1 mill. I hovedsak skyldes det positive budsjettavvik merinntekter mva med 15 mill og merinntekter husleie 9.5 mill. Forslag til vedtak: Styret i BBB KF tar regnskap for andre tertial 2011 samt rapport på handlingsplan til orientering. Audun Øiestad Trond H. Karlsen 1

Saksutredning: BALANSE Eiendommer viser en netto økning på kr.62, 048 mill fra årskiftet, jfr. oversikt: Tall i mill. kr: Investeringer v/ utbygging 28 602 Kjøp av leiligheter 0 Kjøp eiendommer 72 978 *) Salg eiendommer (bokført verdi) 0 Avskrivning eiendommer - 39 532 Endring bokført verdi eiendommer 62 048 * ) Kjøp eiendommer: Myrholtet og Ulbergslia. Prosjekter under utbygging for perioden er : Prosjekt Beløp Tall i mill kr: Lilletvedtvegen 71 11 795 Rådalslien B9 6 592 Dikterkvartalet byggetrinn I 2 026 Hylkje Mpu 2 008 Joh. Berentsens vei utbedr 1 268 Rådalslien B 10 1 176 Diverse prosjekter 3 736 Sum 28 602 RESULTAT: Regnskapet viser et overskudd på kr.26, 069 mill. - mot et budsjettert årsoverskudd på kr 1, 071 mill. Inntekter Husleie- og bostøtteinntekter Husleie- og bostøtteinntektene viser et positivt avvik på kr.4, 073 mill pr 2. tertial. Hovedårsak er høyere effekt av KPI og gjengs leieregulering enn forventet. Husleierestanser/purringer/utkastelser : Netto husleierestanser utgjør kr.0,9 mill pr. 2. tertial. Består av kr.11,1 mill i utestående fordringer og kr.10 mill i avsetning for fremtidige leietap. Merverdiavgiftskompensasjon I forståelse med Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap er advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS engasjert for å foreta en gjennomgang av BBBs forståelse og 2

håndtering av reglene i lov av 12.12. 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner mv. (kompensasjonsloven). Endelig rapport forventes å foreligge innen kort tid. Det er lagt til grunn et konservativt budsjettnivå mht mva refusjon i påvente av gjennomgangens konklusjoner. Prognostisert refundert beløp er 30 mill mot budsjettert 15 mill. Tap på fordringer I hht budsjett. Beløpet tilsvarer avsetninger for fremtidige tap. I perioden er det tapsført eldre kundefordinger for til sammen kr 916 240 mot tidligere års avsetning for tap. For tilsvarende periode i 2010 ble det tapsført til sammen kr 360 333. Årsaken til det store avviket på tapsføringer i forhold til 1.tertial 2010 er opprydning fra Kemneren på eldre gjeldsordningssaker. Purringer/ utkastelser 1. 1. 2. 2. 3. 3. Tert. Tert. Tert. Tert. Tert. Tert. 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Antall purringer 2 532 2 080 1 645 1 574 1 794 Utkastelsesbegjæringer 74 81 43 58 93 Avholdte utkastelser 10 9 11 12 23 Kostnader : Lønn og sosiale kostnader Regnskap etter 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 206 334. Prognose for året tilsier et merforbruk på rundt kr. 0.8 mill. Hovedårsakene er tilsetting av vedlikeholdsjef og prosjektansatt, ref styresak 23/11. Forvaltning, drift, vedlikehold, brannsikring og Slettebakkenprosjektet På disse budsjettpostene er det etter andre tertial mindreforbruk i forhold til budsjett. På årsbasis forventes imidlertid regnskap å være i tråd med budsjett. Andre drifts- og adm. kostnader Viser et positivt avvik på 0,6 mill etter første tertial. Det forventes også på årsbasis et mindreforbruk. Dette skyldes hovedsakelig lavere utgifter på poster for IKT, reiser og kurs. Finansposter Eksterne finanstransaksjoner Renteutgifter og avdrag viser positivt avvik etter første tertial, men forventes i sum å være som budsjett for året under ett. 3

4

5