Budsjettforslag fra SV og MDG Budsjett og økonomiplan

Like dokumenter
1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer:

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 161/16

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet Kommunestyret

Bakgrunn Stortinget har i sin behandling av forslag til statsbudsjett foreslått endringer i kommueopplegget sammenlignet med regjeringens forslag

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer:

MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer:

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4374. Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 161/16

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4247. Formannskapet

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/3346. Formannskapet Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

a) Endringer som følge av budsjettavtale på Stortinget:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/155. Utvalg: REFERATSAKER - ELDRERÅDET

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 103/11

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4660. Formannskapet

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

Innstilling i Formannskapet :

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/10919 Arkiv sakid.: 14/2544 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til (fra )

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Budsjett Økonomiplan

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/15 15/4224 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN /15 15/3346 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg,

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

Verdal kommune Sakspapir

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Budsjett Økonomiplan

Verdal kommune Sakspapir

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans:

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Verdal kommune Sakspapir

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/ Kommunestyret. Budsjett Administrasjonens forslag til vedtak:

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Verdal kommune Sakspapir

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4870. Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Saksprotokoll i Formannskapet

Revidert handlingsplan og budsjett 2015

Handlingsplan Budsjett 2013

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

Budsjett Økonomiplan

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Økonomiplan Budsjett 2016

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT FOR 2013

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2. TERTIAL 2018

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Handlings- og økonomiplan med budsjett

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 08:30-12.

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

Transkript:

Budsjettforslag fra SV og MDG Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Innledning (Verbalt forslag nr.36) 1.Velferd og arbeidsliv Tillit og fellesskap gir best velferd. Kommunestyret vedtar at en igangsetter utredning om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktene samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og med mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Vi vil øke grunnbemanningen for å få ned sykefraværet. Rapportering, måling og tidsstyring må gjennomgås og unødvendig byråkrati må fjernes. Karmøy kommune ønsker å reversere de negative endringene som er blitt gjort i Arbeidsmiljøloven og vil derfor i forståelse med de ansatte praktisere den gamle loven. Karmøy kommune vil også motarbeide sosial dumping og vil samarbeide med de ansattes organisasjoner om dette. 2.Skole og barnehage. Lekser på skolen i stedet for hjemme. Ut fra gjeldene lov- og regelverk er det foreldrene som har hovedansvaret for opplæringen av barna. Skolen sin oppgave er å realisere denne oppgaven. Å likevel ha overkommelig andel med lekser gir barna større frihet til drive med lek, aktiviteter og idrett. Som et ledd i dette ønsker vi at lekser gjøres på skolen fremfor hjemmelekser. Skolene utarbeider planer og søker om midler. Det foreslås avsatt 1.000.000 til prosjektet. Skolefrukt. Barna har behov for et sunt kosthold, dette ønsker vi å styrke ved å gjeninnføre skolefruktordning til elever på ungdomstrinnet. Vi forutsetter at en hovedsakelig bruker fairtrade/ økologisk frukt. Skolefrukt gir sunnere og grønnere spisevaner viser forskning. Et sunt kosthold er alfa og omega for at barna skal utvikle seg optimalt både fysisk og psykisk. Læringsvilje, samarbeidsvilje og godt humør er blant annet et resultat av et næringsrikt kosthold. Et sunt kosthold vil også forebygge livsstils-sykdommer senere i livet. Det foreslås avsatt 500.000 Økt lærertetthet og grunnbemanning skole og barnehage. For å øke trygghet for læringsutbytte, styrke tilpasset opplæring og styrking av psykososialt arbeid, går vi inn for utprøving av økt lærertetthet på skolene og økt pedagogtetthet i kommunale barnehager. I første omgang foreslår vi 10 nye lærerstillinger ved ungdomsskolene og inntil 5 nye pedagogstillinger i kommunale barnehage. Det foreslås avsatt 3.900.000

3.Klima/ Miljø Klima og energiplan. Revidert klima og energiplan vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2017. For å følge opp forslag i denne planen er det nødvendig å tilføre midler. Fagarbeidere og administrasjon skal arbeide i tråd med kommunens reviderte plan. Målet er å redusere klimautslipp i tråd med Parisavtalen, stortingets vedtak, samt gjennomføring av lovpålagte tiltak. Kommunen ønsker å støtte opp om planer for etablering og bygging av biogassanlegg i kommunen. En slik etablering vil kunne skape grønne arbeidsplasser og bidra til oppfyllelse av lokale og nasjonale klimamål. Tiltak innarbeides i klima og energiplanen. Vi ønsker å stimulere til økt elbilbruk i kommunen. For å få til dette må det etableres flere ladestasjoner i kommunen. Flere ladestasjoner kan etableres ved store arbeidsplasser, handelssenter og ved sentrale parkeringsanlegg. Videre skal det utarbeides en plan for fornying av kommunens bilpark der miljøvennlige elbiler snarest mulig skal erstatte biler som benytter fossilt drivstoff. Det opprettes ny stilling som miljøvern rådgiver/koordinator for miljøvern. I stillingen inngår også ivaretagelse av kommunens interesser i forhold til etisk handel (Fair Trade) og anti-korrupsjon arbeid (Transparancy International) Det foreslås avsatt 3.000.000. Avfallshåndtering. Vi ønsker å endre den kommunale avfallsstrategien ved å legge forholdene til rette for økt kildesortering og gjenbruk. Innsamling av plast og matavfall må inngå i ordningen. Omleggingen skal om mulig finansieres innenfor eksisterende budsjett uten økning i renovasjonsavgift. Miljø og solidaritetspris. For å stimulere til økt omfang og bevissthet omkring miljø og solidaritetsarbeid, etableres det en egen Miljø og solidaritetspris. Prisen deles ut årlig til privatperson, skoleklasse eller frivillig organisasjon som på en uegennyttig måte har jobbet for miljø og/eller solidaritet. Karmøy kommunestyre fatter vedtak om hvem som skal tildeles prisen. Det foreslås avsatt 50.000 Miljøverntiltak og dyrevelferd Det avsettes midler til disposisjon for naturvern, dyrevelferd og miljøverntiltak. Midlene kan for eksempel brukes til å motarbeide spøkelsesfiske, opprettelse av hummerreservat, skuddpremie på mink, tilskudd til dyrevernsorganisasjoner, bekjempelse av brunskogsnegl eller andre natur og miljøtiltak i kommunen. Det foreslås avsatt 800.000 4.Helse/ omsorg Barnevern. Barn og familiene deres må få den hjelpen de trenger, når de henvender seg til kommunen vår. Hvordan familier i vanskelige livssituasjoner blir møtt er en sterk indikator for hvor god kommunen vår er å bo i. Barnevernet sin oppgave er å gi råd og veiledning, og sette inn hjelpetiltak når barn og familiene deres trenger det. Dette arbeidet hvor barnevernet sin oppgave er å forebygge og hjelpe familier til å mestre utfordringer, er barnevernets største oppgave. I Norge mottok 36 811 barn tiltak fra barnevernet. I 2015. 21 965 av dem. (60 % fikk hjelpetiltak i hjemmet.) For å styrke dette viktige forebyggende arbeidet vil vi styrke kommunen med 2 ekstra saksbehandler stillinger. Gode omsorgstiltak er viktige. Når dommeren i fylkesnemnda avgjør at foreldre ikke kan ha omsorgen for barna sine, flytter de fleste i fosterhjem.

Ordinære fosterhjem. De fleste bor i fosterhjem i nærheten av hjemkommunen sin. Institusjon og forsterkede fosterhjem bor de færreste i. Vi forstår ikke at den summen som i dag er satt av til omsorgstiltak kan omfordeles til hjelpetiltak uten at kvaliteten på omsorgstiltakene reduseres. Vi er selvsagt enig med rådmannen i at på sikt, helst snarest når barnevernet har den kompetansen og ressursene de trenger, så kan vi håpe at tallet på omsorgstiltak går ned. Det foreslås avsatt 7.000.000 hvorav 2.000.000 inndekkes ved omdisponering innenfor eget budsjett. Økt grunnbemanning Helse og omsorg- Hjemmetjenesten Kommunens innbyggere har behov for trygghet og kvalitetssikrede tilbud. Økt grunnbemanning i helse og omsorgsektoren sikrer gode helsetjenester og sannsynliggjør økt arbeidsnærvær. Vi ønsker i samarbeid med de ansatte å styrke bemanningen ved sykehjem og hjemmetjenestene i kommunen. Igangværende prosjekt med styrking av grunnbemanningen videreføres og utvides. Det avsettes midler som også skal brukes til re kommunalisering og styrking av oppgaver i hjemmetjenestene, herunder matombringing og ekstra hjelp i hjemmet. De foreslås avsatt 4.000.000 Fattigdomsbekjempelse. Et minimum av økonomisk trygghet er en nødvendig betingelse for å delta i samfunnslivet. Vi ønsker en gradvis økning i sosialhjelpssatsene for å jevne ut sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sine minimumssatser bør legges til grunn for fastsetting av sosialhjelp i Karmøy. Kvalifiseringsprogrammet er viktig for å få flere unge som trenger oppfølging i arbeid. Vi forventer at NAV Karmøy følger dette opp og at programmet tilføres flere ressurser om det må til. Det foreslås avsatt 1.500.000 Bedre helse og eldreomsorg Kommunestyret mener det er en utfordring at eldreomsorgsdebatten domineres av spørsmålet om mangel på sykehjemsplasser og bygging av omsorgsboliger. Bygging av omsorgsboliger er positivt, men kan ikke fullt ut tilfredsstille eller erstatte behovet for flere sykehjemsplasser. Alle som trenger sykehjemsplass må få tilbud og vi ønsker ikke å legge ned sykehjemsplasser så lenge det fortsatt er behov tilstede. Vi mener det er avgjørende at vi også klarer å finne de gode løsningene for å sikre at eldre kan være trygge i sitt eget hjem så lenge som mulig. Karmøy kommune vil derfor i sin helse og omsorgsplan særlig vektlegge: - Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten, slik at eldre kan få mer hjelp og færre folk å forholde seg til, - En kraftig satsning på omsorgsteknologi, - Universell utforming av alle boliger, - Tilbud om flere sykehjemsplasser. 5.Kultur. Festivaler, idrett og frivillighet Vi ønsker ikke at støtte til festivaler skal øremerkes, eller at kommunen skal forplikte seg til kjøp av hall tid i Vea Storhall og Torvastad Arena. Festivalstøtte kuttes og overføres til kulturtiltak til hovedutvalgets disposisjon. Ekstra midler foreslått til kjøp av hall tid foreslås brukt til å styrke drift av idrettsanlegg og idrettslag. VI ønsker også å øke tilskudd til frivillige lag og foreninger. Det foreslås avsatt 800.000 Kulturskolen Kulturskolen er et viktig kulturtilbud som skal være tilgjengelig for alle barn som ønsker det. For at dette

skal være en reell mulighet må prisen på tilbudet ikke bli for høy. Vi ønsker derfor ikke å øke betalingssatsene i kulturskolen utover prisjustering. Vi ønsker også at kulturskolen skal gi et gratis tilbud til barn i SFO i tråd med den ordningen vi hadde tidligere. Driftsbudsjett foreslås styrket med 600.000 Vennskapsbyer Kommunestyret oppfordrer byene på Karmøy til å etablere vennskapssamarbeid med andre byer utenfor Europa. Slikt vennskapssamarbeid kan bidra til dialog og økt kulturforståelse mellom mennesker og er helt nødvendig for å oppnå fred og utvikling. Hovedutvalg oppvekst og kultur utarbeider retningslinjer og administrer ordningen lokalt. Det foreslås avsatt 150.000 Forslag til vedtak SV og MDG Endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling-verbale forslag: pnkt. 20, 27,32 og 34 er uthevet 1. Karmøy kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til budsjett med følgende endringer i talldelen.

tiltak funksjon DRIFT 2017 2018 2019 2020 100 Vennskapsbyer 150 150 150 150 120 Hovedverneombud 84 189 189 189 201 Økt voksentetthet barnehage 1 000 2 500 2 500 2 500 202 Lekser på skolen i stedet for hjemme 1 000 2 400 2 400 2 400 202 Skolefrukt 500 1 200 1 200 1 200 202 Økt lærertetthet skole - 10 årsverk ungdomsskole 2 900 7 000 7 000 7 000 231 Tilskudd festivaler og frivillighet 450 450 450 450 251 Barnevern 5 000 5 000 5 000 5 000 253/254 Økt grunnbemanning pleie- og omsorgssektoren 4 000 4 000 4 000 4 000 360 Klima- og energiplan 3 000 3 000 3 000 3 000 360 Miljø- og solidaritetspris 50 50 50 50 360 Miljøverntiltak og dyrevelferd 800 800 800 800 380 Tilskudds til idrettslag 350 350 350 350 383 Kulturskolen 600 1 400 1 400 1 400 diverse Fattigdomsbekjempelse 1 500 2 500 3 500 4 500 120 Frivillighetskoordinator -500-700 -700-700 120 Til kommunestyrets disposisjon -1 000-1 000-1 000-1 000 202 Økt kommunal aktivitet Storhall Karmøy / Torvastad Arena -450-500 -500-500 252 Omdisponert barnevern til hjelpetiltak/forebygging -2 000-2 000-2 000-2 000 253 Sildebord for eldre -35-35 -35-35 285 Avvikling kommunal kontantstøtte -1 400-1 800-1 800-1 800 377 Festivalmidler, reduksjon - omdisponeres til hovedutvalget -150-150 -150-150 390 Kartlegging kirke -200 - - - 392 Konsekvens tilskudd til andre livssynssamfunn -20 - - - 880 Redusert overføring fra drift til investering -16 129-26 584-29 244-32 094 Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - 870 Endring avdragsutgifter 320 1 160 2 230 3 370-870 Endring renteutgifter 180 620 1 210 1 920 SUM ENDRING - - - - tiltak funksjon INVESTERING 2017 2018 2019 2020 Endring finansiering Redusert opverføring fra driftsbudsjettet 16 129 26 584 29 244 32 094 Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet - - - - - Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) -16 129-26 584-29 244-32 094 SUM ENDRING - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for 2017. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt

med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 052 036.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr. 1 000 000,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak 179032000 kroner 71200000 kroner 30000000 kroner 280232000 kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom

situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar 92330 Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; i. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. ii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. iii. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2015. Saldo per 31.12.2015 var 87,5 mill. kroner.

ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: i. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. ii. iii. iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. v. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. vi. vii. viii. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av

driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca. 3,75 % fra 1. august 2017. iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 759 per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr 2 676. Øvrige satser økes med 3,75 prosent. Endringene har effekt fra 1. august 2017. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. iv. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 263 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 421 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 195 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 545 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1634 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2299 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3027 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii.månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2017 til: 245 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 425. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2747 kroner per måned Kun middager 1568 kroner per måned Husholdningsartikler 182 kroner per måned Vask og leie av tøy 262 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.

xi. Vannavgiftene endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere endres ikke. 1398 kr 4,84 kr xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3,6 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1855 kr Enhetspris per m3 8,10 kr xiii.renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter Årsgebyr hytter (26 tømminger) 2113 kr 1056 kr xiv. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. xvi. Prisen for restavfall næring til sortering endres til kr 1220 per tonn (inkl. mva). Øvrige tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii.stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii.gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix. Feiegebyret økes med om lag 9,8 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Det innføres praksis med selvkostfond fra og med 2017. xx. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxi. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxii. Med virkning fra 1.7.2016: i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxiii. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år.

20. Kommunestyrets disposisjonsfond Etter gode erfaringer fra tidligere år opprettes et kommunestyrets disposisjonsfond. For budsjettåret 2017 vil fondet være stort kr. 1,0 mill. 21. Omsorgsbolig Øygardshaugen Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til dette formålet. 22. Helse/omsorgssenter Spanne Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lengre. 23. Skolehelsetjenesten Ny helsesøsterstilling (100 %) opprettes fra 1/8-17. 24. Veavågen skole, fremtidig løsning Veavågen skole fremstår ikke i samsvar med dagens krav, og det igangsettes arbeid for å avklare fremtidig løsning for en fremtidsrettet skole. 25. Åkra skole, skolebruksplan for sone 2 Skolebruksplanen for sone 2 revideres/oppdateres. Arbeidet med å planlegge ny skole på Åkra skal gå parallelt med planlegging av ny skole i Kopervik. 26. Renovering av Vormedal ungdomsskole. I forbindelse med renovering av Vormedal ungdomsskole vurderes det behov for hallkapasitet i denne delen av kommunen. 27. Idrettshallene i Åkrehamn Posisjonspartiene legger opp til bygging av idrettshaller i Åkrehamn i kommunal regi. Om Åkra idrettslag ønsker flere fasiliteter tilknyttet de kommunale hallene som for eksempel klubbkontorer/klubblokaler/garderober for utendørs aktivitet så må klubben selv finansiere bygging og drift av disse. Det utarbeides sak til hovedutvalg oppvekst- og kultur om økonomi knyttet til kommunale i forhold til private haller/idrettsanlegg. 28. Offentlig bading i Skudeneshavn Driftstilskudd til offentlig bading i Skudeneshavn kan innføres etter modell fra Vormedal. 29. Opplevelseskortet Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommune, NAV og andre aktører som skal legge til rette for at alle barn i kommunen får en god barndom. Kortet skal gi barn og unge i lavinntektsfamilier redusert pris/gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter som for

eksempel svømmehall og kino. Nærmere regler blir fastsett etter utredning. 30. Samarbeid med Utsira kommune Samarbeid med Utsira kommune om ferjeanløp og andre oppgaver videreføres. 31. Vedlikeholdsbehov for kirkene Kartlegging av vedlikeholdsbehovet for kirkene tilføres tilstrekkelig med midler. 32. Fredheim bofelleskap Fortsatt behov for sykehjemsplasser på Fredheim vurderes i forbindelse med ferdigstillelse av Vea Sykehjem 2. byggetrinn. 33. Nytt produksjonskjøkken Planlagt produksjonskjøkken bygges i Skudeneshavn med tiltrettelagte arbeidsplasser etter modell av Solstein. 34. Prosjektet Fjord Motorpark Det er ulike synspunkter og vurderinger i det politiske og administrative miljøet vedrørende realisering av prosjektet Fjord Motorpark. Rådmannens foreslåtte tilskudd på kr 1,5 mill tas derfor ut av budsjettet for 2017. 35. Flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser. Klargjøre muligheter for flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser (i samarbeid med NAV) dersom statlige midler stilles til disposisjon.