Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013



Like dokumenter
Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Budsjettmodeller Kvam kommune

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016

Ny organisering i HSO. Informasjon til Eldrerådet 07. nov 2012

Tjenestetildeling og samordning

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Saksbehandler: Hans Tune Arkiv: H12 &31 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Forbedringsarbeid Pasientflyt HSO

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Helse og omsorgstjenesten

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Drammen kommune Svein Lyngroth

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

BYDEL NORDRE AKER SØKNADSKONTORET STATISTIKK PR

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Helse, velferd og omsorg

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 4.mars 2014

Spørsmål nr. 25 (2013)

Behovsanalyse HSO. 18.Okt

Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Komite for helse, sosial og omsorg

Behovsanalyse HSO. Eldrerådet 10.Nov

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Analyse av pleie og omsorgsdata Kvam herad. Til kvalitetssjekk i prosjektgruppa

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Tildelingskontoret. Status og utfordringer pr

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Samhandlingsreformen - erfaringer så langt. Formannskapet 13.mars 2012

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 18/ /

Temaplan for Helse, Sosial og Omsorg. Formannskapsseminar 3.nov 2015

Virksomhet i Nye Drammen: Omsorgstjenester Svelvik/Åskollen og Skoger Øst

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Hele året Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12

K R I S T I A N S A N D K O M M U N E. Vet noen hva tjenesten koster? Konsekvenser for styring.

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon

Orientering Kontrollutvalget 5. september 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Månedsrapport økonomi

Tildelingskontoret. Levekårskomiteen

Bydelsutvalget

Drammen Kjøkken KF Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ DRAMMEN OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /

Halden kommune. Agenda Kaupang AS

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Handlingsprogram

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

NAV Senter for oppvekst Barnevern Introduksjonssenteret

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Hvor går veien mot framtida? - prioriterte tiltak 2016

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012

Trondheim, eldre og bolig

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Hjemmetjenesten. Organisering og produksjon

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( )

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

En naturlig avslutning på livet

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning?

«Fra kommunens verdier til verdier for kommunene»

Foreløpige rammer Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill

Helse og sosialkomiteen 27. januar Etat for alders- og sykehjem

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Transkript:

Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt 2013 14.10.2013

På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse 2010-2011-2012-2013 Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport, Agenda Kaupang Økonomisk handlingsrom 2013, Agenda Kaupang Sammenligning mot Kristiansand av PLO-utgifter Dypdykk i utgifter knyttet til funksjonshemmede Sykehjemstjenestene mot Oslo Intern gjennomgang av tjenesteproduksjon Sykehjem og hjemmesykepleie Tjenestetildeling & Samordning (+ PwC) NAV Sykefraværsutvikling i 2013

Millioner kr Regnskapsanalyse Helse og omsorg 2010-2013 P05 i 2013 kr ( mill. kr ) Regnskapstall i 2013 kr Budsjett i 2013 kr 1 200 1 000 957 939 1 065 1 034 1 083 1 055 800 943 935 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013* 14.10.2013 3

Hovedårsaker til kostnadsvekst P05, 2011-2012 Eksempler på kostnadsdrivende forhold 2011-2012 Kostnad i mill kr Pensjonsutgifter belastet virksomhet (tidligere premiefond) 39,2 Etablering av Skap Gode Dager 2,2 Ny tjenestekonsesjon BPA økt volum 12,9 Utvidet tilbud, dagsenter 1,3 Økning i hjemmesykepleien 6,7 Økt kapasitet demensplasser 4,2 Særskilt tiltak, f.eks etablering respiratorteam 2,5

KS sin Kommunerapport 2013 Tar utgangspunkt i KOSTRA-tall fra 2012 Sammenligner Drammen med de 10 største kommunene Ser på mange forhold på bakgrunn av KOSTRA-tall Kommunen selv får kommentere før ferdigstillelse I fjor ble effektivitetsanalyser gjennomført for første gang 14.10.2013 5

Drammen i sammenligning med ASSS Kommunerapport 2013

HSO i sammenligning med andre tjenester Kommunerapport 2013

Pleie og omsorg i sammenligning med ASSS Kommunerapport 2013

Helse i sammenligning med ASSS Kommunerapport 2013

Sosial i sammenligning med ASSS Kommunerapport 2013

Agenda Kaupang KOSTRA - analyse Drammen kommune Sammenligning mot Kristiansand av PLO-utgifter Dypdykk i utgifter knyttet til funksjonshemmede Presentasjon av funn v/svein Lyngroth 14.10.2013 11

Benchmarking mot Oslo - sykehjemmene Forhold 2013 Oslo Drammen Innbyggere 626 914 65 884 Innbyggere over 80 år (3,6 %/4,4 %) 22 428 2 930 Sengeplasser 4 500 509 Ant pl største sykehjem 180 64 Ant pl minste sykehjem 44 23 Ant plasser per avdelingsleder 23-33 16-31 Ant plasser demens per avdeling 8-12 6-12 Sykepleiedekning - snitt 23 % 24 % Sykefravær i snitt 12 % 12,2 Kostnadsdrivende faktor i sykehjem: antall senger per stue 12

Økonomisk dypdykk Tjenestetildeling og samordning Forventet budsjettavvik på 11 mill kr Tidligere feil i budsjett Økning i kjøp privat hjemmehjelp Økning i utgifter til støttekontakter Økning kjøp av eksterne plasser (herav 1,8 mill kr klagesak) For store inntektsforventninger 13

Utvikling i økonomisk sosialhjelp i 2013 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Livsopphold regnskap Boutgifter regnskap 1 000 000-14.10.2013 14

Sykefraværet går nedover i HSO! Virksomhet/sykefravær per måned Årsres. 2012 Mål 2013 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Gulskogen 9,5 7,5 19,4 11,6 9,9 9,8 12,3 10,6 5,8 12,6 Åssiden 10,5 8,3 11,5 9,3 11,2 12,7 10,5 8,8 5,8 7,6 Hamborgstrøm 12,9 8,8 15,2 10,8 10,7 11,9 10,5 8,3 6,9 10,2 Losjeplassen 16,6 9,4 13,8 11,2 11,3 8,2 8,6 10,9 7,1 8,9 Marienlyst 10,1 8,0 11,1 9,8 8,4 8,0 7,4 8,4 8,9 8,2 Åskollen 10,3 8,2 14,6 10,7 11,8 11,1 10,2 8,9 7,5 7,4 Fjell 11,3 8,5 13,4 12,0 10,3 13,6 12,1 9,2 7,7 6,3 Konnerud 8,1 6,9 11,4 10,0 7,5 9,6 12,7 13,6 10,6 11,8 Drammen helsehus 10,5 8,3 17,4 15,4 12,3 14,4 12,6 12,1 6,2 6,3 Tjenstetildeling og samordning 8,6 7,3 8,3 8,8 5,3 7,0 9,4 6,1 3,6 4,4 Psykiske helsetjenester 8,2 6,9 6,2 5,5 4,9 4,7 5,6 4,3 3,4 5,7 Tilrettelagte tjenester - Bo- og dagtilbud 11,1 8,6 14,2 12,3 11,1 11,7 8,6 10,9 9,0 9,1 Tilrettelagte tjenester - Bo og avlastning 8,0 7,8 9,2 6,5 6,0 7,5 8,3 10,3 7,0 4,1 Tilrettelagte tjenester - Ambuler. team 9,9 7,5 13,8 13,0 10,5 9,7 8,3 4,8 4,4 6,4 Helsetjenesten 5,4 5,4 8,1 5,5 4,2 4,7 4,9 6,2 4,4 2,7 Skap gode dager 8,0 6,9 0,0 2,2 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0 1,2 Senter for rusforebygging 6,7 5,3 8,1 2,9 2,9 3,1 5,7 4,5 2,2 1,6 NAV Drammen (kommunalt ansatte) 12,9 8,8 11,9 10,8 8,5 9,5 9,6 9,5 7,3 5,9

Strategier for fremtiden Ny budsjettmodell For helse- og omsorgsdistriktene fra 1.okt 2013 Utnyttelse av handlingsrommet Avlastningsplasser ut på HOD ene Vurdering av andel demensplasser / somatiske plasser Handlingsplan for Tjenestetildeling og samordning Handlingsplan for NAV Oppfølging på virksomhetsnivå Langsiktig strategier Folkehelse vår 2014 Innovasjon vår 2014 HSO plan høst 2014 14.10.2013 16

Bakgrunn for budsjettomfordelingen Produksjonsnivået i HOD ene ligger ca 30 millioner over budsjettrammene Vurdering av forsvarlighet i tjenestene gjøres i dag kun på bakgrunn av skjønn vi mangler mer objektive kriterier for tildeling av forsvarlige rammer Det er store ulikheter i driftsforutsetningene mellom like type tjenester, har praktisert historisk budsjettering Agenda Kaupang har i sine KOSTRA-rapporter pekt på stort innsparingspotensial 14.10.2013 17

Hva vil vi oppnå med ny budsjettmodell? Sykehjemmene En mer objektivt vurdert rammetildeling til virksomhetene Skape like driftsforutsetning for lik type tjeneste sikre strukturkvaliteten Innføring av en rammefinansiering basert på stykkprisvurderinger Sikre enighet om et faglig forsvarlig nivå Hjemmetjenesten Skape like driftsforutsetninger distriktene i mellom sikre strukturkvaliteten Skape mest mulig robuste avdelinger Begrense logistikkutfordringene Holde rene grunnkretser for å sikre statistikk Sikre enighet om faglig forsvarlig kapasitet i hjemmetjenestene 14.10.2013 18

Ny budsjettmodell - sykehjemmene Faglig forsvarlig nivå for vektet plass som grunnlag for ny fordeling av rammer Sikring av nødvendig nattbemanning Pleiefaktor x antall type plasser x lønnskostnad + Tillegg driftskostnader + Tillegg administrasjonskostnader = Totalt budsjett for virksomheten Type sykehjemsplass Vekting Somatisk langtidsplass 1,00 Korttidsplass 1,10 Langtid demens 1,15 Forsterket plass 1,35 Avlastningsplass 0,75 Rehabiliteringsplass 1,24 Palliativ / Ø-hjelp 1,50 Forsterket kortid (USK) 1,30 Skjermet avdeling korttid 1,26 19

Ny budsjettmodell - hjemmetjenestene Kriterier for rammetildeling Grenseoppgang distriktene Kriterier Vekting Vedtakstid 20 % Tiltakstid 10 % IPLOS - verdier 10 % Antall brukere 20 % Levekår 20 % Logistikk 10 % Demografi 10 % Sum 100 % 14.10.2013 20

Omstillingsprosessen Tilslutning til prinsippene i ledergruppen i HSO Prinsippene drøftet med HTV 21.aug 2013 Ny budsjettmodell for HOD ene gjeldende fra 1.okt 2013 Omstillingsarbeidet intensiveres 14.10.2013 21

Handlingsplan v/leder av Tjenestetildeling og samordning Strakstiltak Analyse av situasjonen Langsiktig handlingsplan Gjennomføring av intern opplæring for bedret informasjonskvalitet/datakvalitet Etablering av nettverk med utførende virksomheter Bedrede priser på innkjøpte sykehjemsplasser Ansettelse av egen juristressurs Styrker samarbeidet med NAV for økt brukerfokus Styrket samarbeid med senter for oppvekst Vurdere muligheten for økte egenbetalinger Skap økt fleksibilitet i tjenesteilbudet Vurdere muligheter for å økte refusjonsinntekter Styrke analysekapasiteten i egen avdeling Aktivt informasjons- og veiledningsarbeid Profesjonalisere egne innkjøpsprosesser Oppfølging av resultatene fra gjennomgangen som gjøres høsten 2013

Handlingsplan v/ NAV-leder Strakstiltak Analyse av situasjonen Langsiktig handlingsplan Endret administrativ praksis i mottaksfunksjonen Strengere vurdering av søknader om økonomisk sosialhjelp, herunder bruk av nødhjelp Tydeliggjøre og øke bruk av vilkår for sosialhjelp og sanksjoner ved brudd på vilkår Effektivisering av saksflyt, nedbygging av restanser og raskere produksjon av saker Gjeldsrådgivertjenesten økes med ytterligere 1 årsverk Innstramming i bruk av nødhjelp Styrke samarbeidet mellom NAV og Introduksjonssenteret Det er bestilt ekstern analyse av utviklingstrekk ved veksten i økonomisk sosialhjelp Resultatet av denne analysen vil kunne medføre justering av langsiktig handlingsplan Profesjonalisere og øke kontakten med- og tilbudet til arbeidsgivere Aktivt informasjons- og veiledningsarbeid Ved gjentagende husleierestanser skal det sørges for fast trekk hos mottakere av AAP Reduseres når sosialhjelpen når bruker får vedtak om individstønad Gjeninnføring av tiltak rettet med ungdom, i tråd med erfaringer fra P 18-24 Ansette controller Gjennomgå, og endre rutiner og maler for å sikre enhetlig saksbehandlerpraksis