Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen



Like dokumenter
Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Østfold

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Østfold

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

VAR REF.: DATO: 2009/

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Fylkesmannen i Finnmark

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

Fylkesmannen i Hordaland

Fyikesmannen i Troms

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013

Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Østfold

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende:

Fylkesmannen i Finnmark

Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune Samandrag

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rapport fra tilsyn med Bergen og omland familiekontor oktober 2015

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna.

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk og 11. juni 2015

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet

Fylkesmannen i Hordaland

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgerplikt for barn

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Aust-Agder

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Fylkesmannen i Rogaland

n Trööndelagen fylhkenålma

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte november 2016 tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Oppland

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune

Fylkesmannen i Oppland

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 26. og 27. april 2016 tilsyn med Nav Etne kommune.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 26. og 30. januar 2015 Kontaktperson i virksomheten: Lisen Fasting

Transkript:

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig rapport fra tilsyn med Kvalifiseringsprogrammet i NAV Søgne Vedlagt følger rapport fra tilsyn med Søgne kommune/nav Søgne når det gjelder kvalifiseringsprogrammet i NAV. Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under tilsynet. Fylkesmannen ber om å få en skriftlig tilbakemelding innen fredag 20.06.2014, der kommunen gjør rede for de tiltak som vil bli gjennomført for å rette opp avviket. Med hilsen Britt Møll Abrahamsen (e.f.) fung. avdelingsdirektør Trond Sælør seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 Oslo NAV Søgne Postboks 1043 4682 Søgne Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside www.fylkesmannen.no Telefon 38 17 61 00 Org.nr. NO974 762 994

file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/417043_fix.html Side 1 av 1 Fra: Larsen-Ademi, Vjosa[fmvaval@fylkesmannen.no] Dato: 10:54:49 Til: Postmottak; postmottak@helsetilsynet.no Kopi: Sælør, Trond Tittel: Endelig rapport fra tilsyn med Kvalifiseringsprogrammet i NAV Søgne Til: Søgne kommune, Statens helsetilsyn Fra: Fylkesmannen i Vest-Agder Dato: Oversendelse av dokument Vedlagt oversendes vårt brev av 07.05.2014 Aktuell målgruppe bes orientert om vår oversendelse snarest. Dokumentet sendes kun elektronisk. Henvendelser bes rettet direkte til fmvapostmottak@fylkesmannen.no ev. på telefon 38 17 61 00 Med hilsen Fylkesmannen i Vest-Agder Vjosa Larsen-Ademi Dokumentsenteret www.fylkesmannen.no/va Internkopi til saksbehandler (e)

Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport fra tilsyn med Kvalifiseringsprogrammet i NAV ved NAV Søgne Virksomhetens adresse: Postboks 1051 4682 Søgne Tidsrom for tilsynet: 16.01.2014 07.05.2014 Kontaktperson i virksomheten: Kristin Hovda Strømme Sammendrag Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Om kommunen sikrer forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogram. Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av kvalifiseringsprogram. Det ble funnet to avvik ved tilsynet: 1. Søgne kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogrammet 2. Søgne kommune sikrer ikke en forsvarlig gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet Dato: Trond Sælør revisjonsleder Birthe Guttormsen revisor

Innhold Sammendrag..1 1. Innledning 3 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold..3 3. Gjennomføring 3 4. Hva tilsynet omfattet.4 5. Funn...4 6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 6 7. Regelverk..6 8. Dokumentunderlag.6 9. Deltakere ved tilsynet...7

1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved NAV Søgne / Søgne kommune i perioden 16.01.2014 07.05.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med NAV etter lov om sosiale tjenester i NAV 9. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold I Søgne er det ca. 10 000 innbyggere. NAV Søgne er organisert som «enhet for sosialtjenester Nav» under kommunalsjefen for helse- og omsorg. NAV kontoret har en minimumsløsning og det er et klart skille mellom kommunale og statlige oppgaver. Sosialtjenesten består av 4,1 stillingshjemmel for oppfølging og 0,5 merkantil stilling knyttet til mottak. Alle i oppfølgingsavdelingen jobber med KVP i tillegg til andre NAV oppgaver. Det er ulikt hvor lang erfaring de som jobber med KVP har og hvor mange saker den enkelte har erfaring med. Det er en person i oppfølging, som har et overordnet ansvar for KVP arbeidet ved kontoret. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble sendt 16.01.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Formøte ble avholdt 21.02.2014. Møtet ble kun gjennomført sammen med kontaktpersonen for tilsynet. Åpningsmøte ble holdt 27.02.2014.

Intervjuer 6 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble gjennomført befaring ved kontoret i forbindelse med gjennomføringen av selve tilsynet. Sluttmøte ble holdt 28.02.2014 4. Hva tilsynet omfattet Det ble ført tilsyn med om Søgne kommune/ NAV Søgne sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram. Innenfor temaet forsvarlig tildeling undersøkte tilsynet nærmere om kommunen sikrer tilgjengelighet til tjenesten, forsvarlige identifiseringsprosesser, forsvarlig informasjon om retten til kvalifiseringsprogram og om kommunen sikrer forsvarlig kartleggings-, vurderings- og beslutningsprosesser ved tildeling av kvalifiseringsprogram. Innenfor forsvarlig gjennomføring undersøkte tilsynet nærmere om tidsfrister for iverksetting av program ble overholdt og om innhold og omfang av tjenester er forsvarlig og i tråd med lov og forskrift. 5. Funn Avvik: 1. Søgne kommunen sikrer ikke forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogrammet. 2. Søgne kommunen sikrer ikke forsvarlig gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester i NAV 30 (kvalifiseringsprogrammets innhold) Lov om sosiale tjenester i NAV 4 (krav til forsvarlighet) Lov om sosiale tjenester i NAV 5 (internkontroll) Forskrift om internkontroll for kommunen i NAV 4 og 5. Forskrift om kvalifiseringsprogram og stønad 1 1. Søgne kommunen sikrer ikke forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogrammet. Avviket bygger på følgende: Ved gjennomgang av fem saker lå det arbeidsevnevurdering i kun to av sakene. I intervjuene gis det uttrykk for at egenvurderingsskjema er kjent, men det er ingen dokumentasjon i sakene som viser at skjemaene brukes. Det foreligger ingen skriftlige rutiner som beskriver hva veileder skal gjøre, før det innvilges KVP. Det er ikke etablert en struktur, gjennom møter, tilgjengelig informasjon og skriftlige

rutiner, som fanger opp mulige KVP deltakere. Gjennom intervjuene kommer det frem behov for opplæring om KVP. Sakene inneholder lite skriftlig dokumentasjon. Ansatte gir uttrykk for en krevende arbeidssituasjon hvor de ikke får utarbeidet de planer og notater som er påkrevd. Kommunen har et system for avviksmeldinger. Meldesystemet er ikke kjent og i bruk av de ansatte. Ved innvilgelse av KVP er det ikke skrevet ned hva som ligger til grunn av vurderinger, og hvordan brukermedvirkning er ivaretatt. 2. Søgne kommunen sikrer ikke forsvarlig gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Avviket bygger på følgende: I de fem sakene som ble gjennomgått fremkommer det ikke noe skriftlig notat som underbygger brukermedvirkning i utarbeiding av program. I tre av fem saker mottas KVP stønaden uten at det foreligger et program. Det mangler stoppvedtak/permisjonsvedtak når deltaker har blitt borte fra programmet. Reduksjon i KVP ytelsen ved fravær, gjøres ved at det sendes beskjed til deltaker via SMS om reduksjon i støtten Det mangler fastlagte evalueringstidspunkt i programmet Det er ikke mulig å fastslå om kravet om 37.5 time er oppfylt, da det ikke foreligger planer eller notater i sakene. En kan heller ikke av planer eller notater, se om arbeidet med KVP er i tråd med kravet om arbeidsrettet aktivitet, arbeidssøking og andre tiltak, som støtter opp under, og forbereder overgangen til arbeid. Det er ingen rutine for å utstede deltakerbevis ved tiltakets slutt. Gjennom intervjuene blir det formidlet at der hvor det ikke er tiltaksarrangør, men hvor oppfølgingen er lagt til veileder, blir ikke det gjort i tråd med loven. Det finnes ikke kapasitet til tett individuell oppfølging fra veileder. Intervjuene bekrefter at der hvor det benyttes tiltaksarrangører, er det kjent for NAV at de har ansvaret for å følge opp tiltaket. Det foreligger ingen skriftlige rutiner som beskriver omfanget og innholdet i kontakten med tiltaksarrangør. Det foreligger ikke kartlegging av kompetanse og en kompetanseplan, som beskriver tiltak for å heve/vedlikeholde kompetansen for de som jobber med KVP. Det er ikke etablert noen rutiner for rapportering av arbeidet med KVP når det gjelder innhold og omfang. Rapporteringen til arbeidsgiver består i økonomirapportering. 6. Vurdering av virksomhetens styringssystem Fra 1.1.2010 ble det innført en plikt for kommunen til å etablere internkontroll på områder som omfattes av sosialtjenesteloven i NAV. Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring. I dette tilsynet er det avdekket svikt på dette området, svikt som har ført til at lovens krav knyttet til KVP ikke er overholdt.

Kommunen har ansvar for at virksomheten er innrettet slik at gjennomføringen av KVP programmet følges opp på en forsvarlig måte. KVP er en engangsytelse som kan fås inntil to og et halvt år. Det er derfor ekstra viktig at programmet har tilstrekkelig innhold i hele perioden for å nå målet om arbeid og aktivitet. Det er et krav at NAV kan tilby en tett og koordinert oppfølging. I følge forskriften skal virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet. Manglende opplæring er spesielt sårbart når organisasjonen omorganiseres og medarbeidere får nye saksområder, nye arbeidsmåter og ny teknologi. Systematisk arbeid med opplæring og kompetanseutvikling er nødvendig i alle ledd i organisasjonen, for å sikre at tjenestene er forsvarlige. NAV må derfor ha et system for å evaluere, kontrollere og justere sin praksis slik at den ivaretar den enkeltes rettigheter i tråd med lov og forskrift. 7. Regelverk Lov om sosiale tjenester i NAV av 18.12.2009 nr 131 Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad Forvaltningsloven av 10.02.1967 Forskrift til forvaltningsloven av 15.12.2006 nr 1456 8.Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Dokumentasjon som ble sendt Fylkesmannen før tilsynet: Nytt organisasjonskart Oversikt over ansatte som jobber med temaet for tilsynet Rutinebeskrivelser om saksflyten når det gjelder KVP Rutiner knyttet til KVP, slik som kartlegging, behovsvurdering, delegasjon på saksområdet 5 vedtak hvor KVP er innvilget og 5 saker med avslag. Dokumentasjon som ble gjennomgått forut for revisjonsbesøket: Det ble den 21. februar gjennomgått 5 saksmapper på Nav Søgne. Med bistand fra ansatt på NAV Søgne ble saken søkt opp i de ulike datasystemene. Dette for å danne seg et best mulig inntrykk av jobben som gjøres med kvalifiseringsprogrammet. Befaring i mottak/ Nav senter Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Varsel om tilsyn, datert 16.01.2014 Svar fra kommunen om kontaktperson Avtale om tid for gjennomgang av saker på NAV kontoret

Dagsorden for tilsynsdagene Oversendt foreløpig rapport til uttalelse 25.03.2014 9. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Gustav Skretting Kommunalsjef X X X Helge Andresen Varaordfører X Grete E Hansen Veileder X X Anette Berg Veileder X X X Lita Seland Veileder X X Kristin H Strømme Veileder/kontaktperson X X X Per R Pedersen Veileder mottak X X Mai Elin Salvesen Veileder X X X Ellen Marie Glad Veileder X X X Ann Torhild Müller X X Kirsten Aaraas Mottak sosial X X X Elin Kristensen Revisor X X Birthe Guttormsen Revisor X X Trond Sælør Revisjonsleder X X Fra tilsynsmyndighetene deltok: Birthe Guttormsen, revisor Elin Kristensen, revisor Trond Sælør, revisjonsleder