Revisjon Sørlandet sykehus HF

Like dokumenter
MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Malema UTK. Rapport 6/2014. Revisjon av Sykehuset Innlandet HF

«Likeverdig og forutsigbar helsehjelp»

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK:

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Lederavtale for 2012

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST Forslag til: V E D T A K

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning.

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Fristbrudd orientering om status

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen

Internrevisjonsrapport - oppsummering

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Oslo universitetssykehus HF

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

SAK NR OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2012

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF i 2011 (Oppdatert ) Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall tilsyn

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter

Vedlegg: Detaljert revisjonsplan 2016 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF

Oslo universitetssykehus HF

Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan Internrevisjon Pasientreiser HF

Oslo universitetssykehus HF

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Vedlegg 2 til Styresak Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Revisjon av styring og kontroll

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF

Aktivitetsplan Internrevisjonen

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert )

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial Bakgrunn:

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

To prioriterte satsingsområder i HSØ

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsrapport Sørlandet sykehus HF 5/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid

Internrevisjonens årsrapport 2008

Oslo universitetssykehus HF

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017

Virksomhetsrapport oktober 2016

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Forbedringsprosjektet Psykisk helsevern og rusbehandling Sykehuset Østfold

UTKAST Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF

Transkript:

Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Revisjon Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonens rapport 2/2015 (17/2-15) Styremøte 15. oktober 2015 v/tove Farstad

Agenda Kort om konsernrevisjonen Formål og bakgrunn for valg av revisjonen Detaljgrunnlag vs revisjonsrapport Intern styring og kontroll på utvalgte områder/prosesser Virksomhetsstyring Utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten Ressursstyring Klinikker og avdelinger som er revidert Overordnede vurderinger For det enkelte revisjonsområde Samlet for foretaket

Bakgrunn Regionale internrevisjonsfunksjoner ble opprettet i 2005 (foretaksmøte) Hjemlet i Helseforetaksloven 37 a. Internrevisjon Ansvar og oppgaver Uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for intern revisjon i Helse Sør-Øst RHF og underliggende helseforetak Skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring Bistår styret og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av prosesser for risikostyring, intern styring og kontroll og virksomhetsstyring Organisatorisk plassering Organisert direkte under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer til styrets revisjonsutvalg (funksjonelt) og administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF (administrativt)

Formål og bakgrunn for revisjonen Formål med revisjonen Formålet med revisjonen er å kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og kontroll innenfor et utvalg av områder/prosesser i Sørlandet sykehus HF Bakgrunn for revisjonen og valg av enheter I henhold til konsernrevisjonens revisjonsplan 2014-2015 I Sørlandet sykehus HF ble enheter valgt ut etter en innledende kartlegging og risikovurderinger, og i samråd med helseforetakets ledelse Revisjonsperiode: Oktober 2014 - januar 2015

Detaljgrunnlag vs Revisjonsrapport

Intern styring og kontroll på utvalgte områder/prosesser Virksomhetsstyring Administrerende direktør Rapportering/ Mål/krav oppfølging Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Følge opp Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Utskrivning Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Tidlig vurdering Definering av utskrivningsklar pasient Utskrivning av pasient Ressursstyring Fastsette aktivitetskrav Utarbeide bemanningsplan Utarbeide arbeidsplan Drøfte/ godkjenne og iverksette Evaluere Rapportere

Hvor i Sørlandet sykehus HF har vi revidert?

Hvor i Sørlandet sykehus HF har vi revidert? Prosess Klinikk Seksjon/Avdeling Virksomhetsstyring Klinikk for psykisk helse Hvor i sykehuset psykiatri og DPS Strømme, skal poliklinikk vi revidere avhengighetsbehandling i Kristiansand (KPH) Psykiatrisk avdeling Kristiansand post 4.2 Ressursstyring Utskrivning Kirurgisk klinikk SSK/SSA Kirurgisk klinikk SSK/SSA Kirurgisk klinikk SSK Avdeling for anestesi SSK, intensiv PO Avdeling for anestesi SSA, intensiv og oppvåknings enhet Avdeling for anestesi SSK, intensiv PO Avdeling for anestesi SSA, intensiv og oppvåkningsenhet Ortopedisk sengeavdeling SSK

Overordnet vurdering virksomhetsstyring Administrerende direktør Rapportering/ Mål/krav oppfølging Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Følge opp Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Revisjonen har vist at Sørlandet sykehus HF har operasjonalisert en del elementer fra rammeverket for virksomhetsstyring. Det er imidlertid enkelte svakheter: Det er ikke utarbeidet styrende dokumenter som beskriver rolle, ansvar og oppgaver i forbindelse med planlegging og oppfølging av mål og krav i oppdrag og bestilling. Det er uavklarte rolle- og ansvarsforhold mellom linjen og stab knyttet til virksomhetsstyring. Uklare krav knyttet til lederes kompetanse om dette tema, kan være blant årsakene til at virksomhetsstyringen er fragmentert og mangelfull i forhold til planlegging og oppfølging i helseforetaket.

Overordnet vurdering utskrivning Følge opp Tidlig vurdering Definering av utskrivningsklar pasient Utskrivning av pasient Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Revisjonen har vist at helseforetaket i stor grad har etablert samarbeid med kommunene. Helseforetaket har etablert interne prosedyrer/rutiner for prosessen. Revisjonen har imidlertid vist at det i prosessen er manglende etterlevelse av etablerte prosedyrer/rutiner. Gjennomgangen viser at dette kan skyldes enkelte svakheter i SSHF sin interne styring og kontroll, eksempelvis at: Personell ikke har nødvendig opplæring i prosessen Det er en mangelfull overordnet risikovurdering og oppfølging/monitorering.

Overordnet vurdering ressursstyring Følge opp Informasjon og kommunikasjon Fastsette aktivitetskrav Utarbeide bemannings plan Utarbeide arbeidsplan Drøfte/ godkjenne og iverksette Evaluere Rapportere Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Revisjonen har vist at Sørlandet sykehus HF gjennomfører flere aktiviteter i forhold til ressursstyringen for å sikre at det er tilstrekkelig med bemannings-ressurser til enhver tid. Det er imidlertid mangler i forhold til: Avstemming av bemanningsplaner Godkjenning av arbeidsplaner/ turnuser Varierende kjennskap og bruk av til indikatorer for mål og rapporteringspunkter for resursstyringsprosessen. Gjennomgangen viser at dette kan skyldes flere svakheter i helseforetakets interne styring og kontroll, blant annet at: Overordnet retningslinje for hele ressursstyringsprosessen; GAT/RAPS veileder SSHF ikke er tilstrekkelig kjent og etterlevd Ansvar og oppgaver i forhold til ressursstyringsprosessen ikke er tilstrekkelig definert og dokumentert Ressursstyringsprosessen ikke er helhetlig risikovurdert på overordnet nivå.

Samlet vurdering for revisjonsområdene Følge opp Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Som det fremgår for de ulike områdene er det avdekket svakheter i SSHF intern styring og kontroll, for eksempel: Ansvar og oppgaver i og mellom linjen og stab ikke er tydelige/uavklarte. Helhetlig system for å ivareta styring og kontroll er ikke tilstrekkelig beskrevet (gjelder alle tre områdene). Avdekkede svakheter kan innebære en økt risiko for at SSHF Ikke når sine mål og krav Brudd på regelverk Manglende etterlevelse av rutiner/prosedyrer Fragmentert og lite effektiv drift.

Takk for oppmerksomheten!