Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Trude Jensen Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 74/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 30. september 2015 Budsjettprosess 2016 i Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om budsjettprosessen 2016 i Finnmarkssykehuset HF til orientering. Torbjørn Aas Adm. dir Vedlegg: 1. Rapport budsjettprosessen 2016. 2. Budsjettbrev 2 fra Helse Nord. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Budsjettprosess 2016 i Finnmarkssykehuset HF. Saksbehandler: Leder Budsjett-Analyse Trude Jensen Møtedato: 30. september 2015 1. Bakgrunn Informasjon om status budsjettprosess for 2016, tildeling av foreløpige ramme fra Helse Nord RHF, samt veiledende rammer til klinikkene/sentre. Vurdering Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 2 planforutsetninger 2016 2019 i juni 2015. Dette brevet gir foretaket foreløpige økonomiske budsjettrammer, føringer om faglige satsninger og frister for videre budsjettprosess 2016. Føringene oppsummeres i 7 hovedpunkter fra Helse Nord RHF: 1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 2. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlig pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Bedre pasient- og brukermedvirkningen 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Skal Finnmarkssykehuset HF klare å gjennomføre de retningsgivende føringene på lang sikt fra Helse Nord, må foretaket forbedre den underliggende driften i årene som kommer. Den langsiktige bærekraften til foretaket blir behandlet i styremøtet i dag. Dette utdypes derfor ikke videre i denne saken. Foretaket vil motta endelige økonomiske rammer 28.oktober Helse Nord RHF og endelig frist for å få styrebehandlet budsjett er 18. desember 2015. Tabellen under viser veiledende ramme for klinikkene/sentre i Finnmarkssykehuset HF basert på foreløpig tildelt ramme fra Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Senter for Drift og eiendom Administrasjonen Resultat Prehospitale tjenester Ramme vedtatt budsjett i agresso 189 318 769 210 153 118 138 295 541 164 821 110 153 507 783-881 096 320-25 000 000 Fordeling kreftplan 833 400 555 600-1 389 000 Tilskudd turnustjeneste 489 231 305 769-795 000 Bedriftshelsetjenesten 145 000 145 000 145 000 145 000 80 000-660 000 CT rør 1 400 000-1 400 000 HN IKT 9 811 000-9 811 000 Matbudsjett Tana -273 002 273 002 Driftskostnader Jansnes -213 563 213 563 Investeringsmiddel anlegg (inntekt) 1 000 000-1 000 000 LIS lege Hammerfest 925 332-925 332 Justering budsjettmodellen fase 2 616 699 3 550 879-2 406 100 544 488-387 197-1 918 768 Ø-hjelp -8 062 000 Inntektsfordelingsmodell somatikk -3 188 660-1 954 340 Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern -4 985 000 Inntektsmodell TSB (RUS) 999 000 Nye kreftmedisiner 2 377 000 Fagplaner 3 960 000 Kreft (medisin mv) 3 169 000 Pensjonskostnader 23 804 000 Styrking HF 1 615 865 1 860 178 1 140 109 1 426 723 1 302 844 989 281 Medisinerutdanning Finnmark 1 700 000 Økt resultatkrav -1 326 380-1 678 121-641 429-1 054 070-875 720-6 424 280 Budsjettmodellen Ramme justering art 3300-26 154 000 Sum ramme 2015 185 897 387 213 090 357 135 440 150 165 883 251 166 325 274-903 636 419-37 000 000 Helse Nord RHF har økt resultatkravet til foretaket til 37 MNOK i 2016, som er i tråd med bærekraftanalysen. Helse Nord RHF understreker at resultatkravene må realiseres som forutsatt, ellers vil gjennomføringen av planlagte investeringer justeres. Tabellen viser endringene i inntektsrammen for somatikken, psykisk helsevern og TSB grunnet at inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord er oppdatert og reduserer rammen. Finnmarkssykehuset får ett trekk for ø-hjelpsplasser grunnet endring i finansieringen for 2016. I rammen ligger det også spesifikke midler som er avsatt til faglige satsinger, samt omdisponeringer av budsjettmidler som gjelder fase 2 og 3 i budsjettmodellen. Finnmarksykehuset vedtok i juni den endelige budsjettmodellen for foretaket, der budsjett/rammefordelingsmodell av økonomiske ressurser fordeles mellom klinikkene/sentrene. Det var ett ønske og et behov å få dokumentert en budsjettmodell for Finnmarkssykehuset. Finnmarkssykehuset innførte fase 1 av budsjettmodellen i budsjettet for 2015. Fase 1 var avklaringer av hvor de store inntekts- og kostnadssegmentene skulle budsjetteres. Ut fra styringsgruppens vedtak for fase 1 i budsjettmodellen, ble budsjettmidler for avskrivninger, gjestepasienter, IKT kostnader og porto omdisponert internt mellom klinikkene/sentrene. I løpet av 2015 har man utviklet en modell for fordeling av basisrammen i foretaket. Fase 2 er en modell som viser hvordan basisrammen skal fordele til klinikkene/sentrene, mens fase 3 er vedtak av rammefordelingsmodell og ferdigstilling av budsjettmodellen. De siste to fasene implementeres fra og med budsjett 2016. Det understrekes at dette er foreløpige og kun veiledende rammer til det videre budsjettarbeidet for klinikkene. Den videre budsjettprosessen i foretaket oppsummeres i tabellen under. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Uke Sted Dato 38 Kirkenes 14-18 september 39 Hammerfest 21-25 september 40 Karasjok 30 sept - 01 okt 41 Alta 08.okt Foretaket velger i budsjettprosessen for 2016 å gjøre det samme som for 2015, ved å ha egne budsjettuker for de ulike klinikkene/senter, hvor alle ansatte på budsjett og analyse deltar, sammen med ledelsen fra klinikken og deres utvalgte. Dette vil kunne redusere sårbarheten ved sykdom, da alle økonomirådgiverne kjenner budsjettet til de ulike klinikkene. Denne metodikken vil også være med å sikre god kvalitet og liket i budsjettarbeidet. Risikoene ved budsjettprosessen kan være at man får lavt oppmøte eller sykdom i klinikkene/sentrene i budsjettukene, som vil gå ut over kvalitetssikringen av budsjettene da det er klinikkene/sentrene som kjenner driften best. Det er også en risiko i budsjettprosessen med menneskelig feil som for eksempel formelfeil pga. lav systemstøtte i budsjettarbeidet.. Det er derfor viktig at man får godt oppmøte på møtene som skjer i budsjettukene, samt at man har utviklet rutiner for kvalitetssikring av budsjettene for 2016. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Budsjettprosess 2016 i Finnmarkssykehuset HF 1. Budsjettbrev 2 - planforutsetninger, fra RHF Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 2, planforutsetninger 2016 2019, fra Helse Nord RHF i juni 2015. Dette brevet gir foretaket foreløpige økonomiske rammer for 2016, samt informasjon om viktige faglige satsinger Helse Nord RHF har med sine foretak. 1.1. Mål, aktivitet og prioriteringer Styret i Helse Nord behandlet styresak 64-2015 Plan 2016-2019, inkl rullerings av investeringsplan i møte 17.juni 2015. Basert på denne saken mottok Finnmarkssykehuset HF et budsjettbrev 2, som redegjør for budsjettpremisser for 2016 2019. Styret i Helse Nord RHF vurderer planperiodens viktigste mål til å være: 1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 2. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlig pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Bedre pasient- og brukermedvirkningen 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter om ventetider og fjerning av fristbrudd. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med føringer i regionale fagplaner og nasjonale føringer. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. 1.2 Resultatkrav fra Helse Nord RHF i perioden 2016-2019. Resultatkravene fra Helse Nord RHF til foretakene vises i tabellen under. Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 Helse Nord RHF inkl IKT 394 000 351 000 341 000 261 000 Finnmarkssykehuset HF 37 000 30 000 24 000 24 000 UNN HF 40 000 40 000 40 000 40 000 Nordlandssykehuset HF 5 000 5 000 5 000 5 000 Helgelandssykehuset HF 20 000 20 000 20 000 20 000 Sykehusapotek Nord HF - - - - Sum 496 000 446 000 430 000 350 000 Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
RHF budsjetterer med et samlet overskudd på 496 MNOK i 2016 og Finnmarkssykehuset HF sitt resultatkrav er 37 MNOK. Det understrekes at budsjettene som vedtas i styrene i desember skal være i tråd med vedtatte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføring av planlagte investeringsplaner justeres. 1.3 Basisrammer Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Før pris- og lønnsvekst er følgende rammer tildelt for 2016: Ramme Finnmarkssykehuset Sum vedtatt basisramme 2015 1 488 502 000 Ø-hjelp -8 062 000 Inntektsfordelingsmodell somatikk -5 143 000 Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern -4 985 000 Inntektsmodell TSB (RUS) 999 000 Nye kreftmedisiner 2 377 000 Fagplaner 3 960 000 Kreft (medisin mv) 3 169 000 Pensjonskostnader 23 804 000 Styrking HF 8 335 000 Medisinerutdanning Finnmark 1 700 000 Sum ramme 2016 1 514 656 000 Det gjøres oppmerksom på at fordeling av midler til kvalitetsbasert finansiering ikke var ferdigstilt av Helsedirektoratet ved behandling av styresaken til Helse Nord. Endelig fordeling av kvalitetsbasert finansiering vil skje i styresaken il Helse Nord i oktober basert på resultat av oppdaterte kvalitetsindikatorer. Inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern og TSB var planlagt revidert og skulle vært lagt til grunn for inntektsfordeling i 2016. Prosjektet ble mer omfattende enn forventet og prosjektgruppen har bedt om å få sluttføre modellen høsten 2015. Det betyr at ny modell først vil få effekt for fordelingen i 2017. Rammen for 2016 er oppdatert med endringer i kriterieverdier og pasientstrømmer i dagens modell. LAR behandling (legemiddelassistert behandling av rusmisbrukere) skal fra 1. januar 2016 desentraliseres fra UNN til de øvrige HF, dette er ivaretatt i oppdateringen av modellen. 1.4 Gjenstående avklaringer Helse Nord RHF opplyser om at gjenstående avklaringer rundt rammer er følgende: Forskningsmidler fordeles i egen sak. Konsekvenser av statsbudsjettet som lønns- og priskompensasjon, evt. takstenderinger, nye funksjoner osv vil avklares medio oktober. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Estimerte kostnader for administrative og kliniske systemer vil utarbeides i løpet av høsten. 1.5 Videre fremdriftplan og frister for budsjettprosess fra Helse Nord RHF. Tabellen under oppsummerer de viktigste fristene som Finnmarkssykehuset HF må forholde seg til. Frist Arbeid 07.10.2015 Statsbudsjett 2016 legges frem 09.10.2015 Frist for innsending av oppdaterte og styrebehandlede bærekraftsanalyser 28.10.2015 Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig budsjettramme for 2016 09.12.2015 Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystemet 09.12.2015 Frist for innsending av plantall for aktivitetsnivå 2016 18.12.2015 Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene 03.02.2016 Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen 2. Rammer for budsjett 2016 Finnmarkssykehuset HF Satsningsområder, veiledende rammer for drift og investeringer presenteres i dette kapitlet. 2.1 Satsningsområder 2016-2019 Foretaket skal forbedre økonomien i perioden, for å skaffe seg økonomisk handlingsrom til sine faglige satsninger og investeringer. Kirkenes nye sykehus, Samisk helsepark og spesialistsenter i Alta er satsninger som krever store investeringer i perioden, og er avhengig av bedring i de økonomiske resultatene. Foretaket vil jobbe videre med realisere kvalitetstrategien og innfri nasjonale føringer. Foretaket vil fortsette arbeidet med å innarbeide samhandlingsreformen, for å sikre en bærekraftig og helhetlig utvikling av helsetjenesten. Sikring av tilstrekkelig og kvalifisert personell, samt godt samarbeid med kommunene vil være med på bidra til dette. Omstillingen av Psykisk helsevern blir viktig å fullføre i perioden. Foretaket fikk i budsjettbrev 2 noen spesifikke midler til satsinger i 2016. Fagplaner. Nye kreftmedisiner. Medisinerutdanning i Finnmark. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
2.2 Foreløpig og veiledende rammefordeling for Finnmarkssykehuset baser på foreløpige rammer fra Helse Nord RHF. Tabellen under viser veiledende økonomisk rammefordeling til klinikkene/senter for 2016. Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Senter for Drift og eiendom Administrasjonen Resultat Prehospitale tjenester Ramme vedtatt budsjett i agresso 189 318 769 210 153 118 138 295 541 164 821 110 153 507 783-881 096 320-25 000 000 Fordeling kreftplan 833 400 555 600-1 389 000 Tilskudd turnustjeneste 489 231 305 769-795 000 Bedriftshelsetjenesten 145 000 145 000 145 000 145 000 80 000-660 000 CT rør 1 400 000-1 400 000 HN IKT 9 811 000-9 811 000 Matbudsjett Tana -273 002 273 002 Driftskostnader Jansnes -213 563 213 563 Investeringsmiddel anlegg (inntekt) 1 000 000-1 000 000 LIS lege Hammerfest 925 332-925 332 Justering budsjettmodellen fase 2 616 699 3 550 879-2 406 100 544 488-387 197-1 918 768 Ø-hjelp -8 062 000 Inntektsfordelingsmodell somatikk -3 188 660-1 954 340 Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern -4 985 000 Inntektsmodell TSB (RUS) 999 000 Nye kreftmedisiner 2 377 000 Fagplaner 3 960 000 Kreft (medisin mv) 3 169 000 Pensjonskostnader 23 804 000 Styrking HF 1 615 865 1 860 178 1 140 109 1 426 723 1 302 844 989 281 Medisinerutdanning Finnmark 1 700 000 Økt resultatkrav -1 326 380-1 678 121-641 429-1 054 070-875 720-6 424 280 Budsjettmodellen Ramme justering art 3300-26 154 000 Sum ramme 2015 185 897 387 213 090 357 135 440 150 165 883 251 166 325 274-903 636 419-37 000 000 Den foreløpige rammefordelingen tar utgangspunkt i vedtatt rammene fra budsjettet for 2015. Denne rammen er justert i forhold til permanente justeringer i budsjett 2015, spesifikke føringer fra Helse Nord RHF, samt at det er lagt inn et økt resultatkrav for 2016. Disse rammene vil brukes i budsjettarbeidet frem til endelige rammer kommer fra Helse Nord RHF, etter at statsbudsjett for 2016 blir lagt frem. RHF vil komme med endelige rammer 28. oktober basert på statsbudsjettet. Effekter av oppdatering av inntektsmodellen for somatikk, psykiatri og rusbehandling er tatt inn i rammefordelingen og modellen er da fullt implementert. I rammen er det også omdisponert budsjettmidler som gjelder fase 2 og 3 i budsjettmodellen. Finnmarksykehuset har ikke hatt en dokumentert budsjett/rammefordelingsmodell av økonomiske ressurser. Fordelingen av de økonomiske midlene har vært basert på historikk gjennom styresaker, saker i foretaksledelsen, Agresso og Excelark. Det var derfor et ønske og et behov å få dokumentert en budsjettmodell for Finnmarkssykehuset. I juni vedtok styringsgruppen en budsjettmodell for Finnmarkssykehuset. Budsjettmodellen skal legge til rette for og optimalisere driften i foretaket i forhold til oppdragsdokumentet, strategisk plan for Finnmarkssykehuset, resultatkravet fra Helse Nord og budsjettbrev fra Helse Nord. Budsjettmodellen som er vedtatt bygger på hvordan foretaket er organisert, samtidig som den gir incentiver om volum og kvalitet på helsetjenester. Første fase ble innfaset i budsjett 2015, resterende faser av budsjettmodellen vil innfases over 2016 og 2017. Fase 1 var avklaringer av hvor de store inntekts- og kostnadssegmentene skulle budsjetteres. Det innebar kostnader som Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
avskrivninger, gjestepasienter, IKT kostnader og porto som ble omdisponert internt mellom klinikkene/sentrene. Fase 2 var utvikling av ulike rammefordelingsmodell for å fordele rammene til klinikkene/sentrene, mens fase 3 var vedtak av rammefordelingsmodell og ferdigstilling av budsjettmodellen. De siste to fasene implementeres over to år 2016 og 2017. Resultatkravet er satt opp med 12 MNOK fra 2015 til 2016 og det er fordelt etter budsjettmodellen til hver klinikk/senter. Det understrekes at dette er foreløpige og veiledende rammer til det videre budsjettarbeidet for klinikkene i 2016. 3. Videre budsjettprosess Finnmarkssykehuset HF. Da man i fjor hadde gode erfaringer med budsjettuker, så velger foretaket i år også å bruke budsjettuker for å få gjennomført budsjettprosessen. Fordeler med dette er: Mindre sårbarhet ved sykdom hos rådgiverne ved at de kjenner til budsjettene på de ulike klinikkene/senter. Det vil bli budsjettert etter samme metode og prinsipp ved hver klinikk/senter. Bedre kvalitetssikring av budsjettene ved at flere deltar. Budsjett/Analyse avdelingen har i tillegg innført en del tiltak for kvalitetsheving av budsjettet ifht at man har hatt budsjettseminar med felles innføring i prinsipper internt i gruppen og i foretaksledelsen. Kvalitetshevingen vil kreve bedre forberedelse fra klinikkene/sentrenes side også. I fjorårets budsjettprosess prøvde man ut lønnsbudsjettering slik de andre foretakene i Helse Nord gjør det. Dette for å effektivisere budsjettprosessen og frigi tid til tiltaksarbeid og kvalitetssikring av budsjettene. Dette har fungert veldig bra og videreføres for budsjettprosessen for 2016. Fremdriftplan/milepeler for budsjettprosessen 2016 i Finnmarkssykehuset vises i tabellen under. Uke Sted Dato 38 Kirkenes 14-18 september 39 Hammerfest 21-25 september 40 Karasjok 30 sept - 01 okt 41 Alta 08.okt Fremdriftsplanen er behandlet og forankret i foretaksledelsen. Den vil sikre ferdigstillelse og et godt gjennomarbeidet budsjett for 2016. Ut fra foreløpig ramme og økt resultatkrav forventes det at alle må bidra ifht. tiltaksarbeid. For å få kvalitetsheving i budsjettprosessen for 2016 må både budsjett/analyse og klinikkene/sentrene bidra ifht. forberedelse, deltakelse og kvalitetssikring. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no