ANSKAFFELSE IINR 1300-1 ARBEIDSTØY, FOTTØY OG SKO FOR TEKNISK SEKTOR «KORT OM AVTALEN» (KOMA)

Like dokumenter
ANSKAFFELSE IINR ARBEIDSTØY, KOKKETØY OG SENGETEKSTILER FOR HELSESEKTOR «KORT OM AVTALEN» (KOMA)

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1402 «KORT OM AVTALEN» TIL

ANSKAFFELSE IINR 1308 Ventilasjonsfilter og reimer KOMA (Kort OM Avtalen)

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1302 FRUKT OG GRØNNSAKER TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 4 ANSKAFFELSE IINR EFG, HOV + DOKKA. KOMA (Kort OM Avtalen) TIL. Side 1 av 8

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE IINR SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL. Side 1 av 8

Vedlegg 4 ANSKAFFELSE IINR ABA SKOL AS. KOMA (Kort OM Avtalen) TIL. Side 1 av 8

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

KOMA xx/xxxx (avtalenummer) Vedlegg X TIL AVTALE NR: XX/XXXX KOMA «KORT OM AVTALEN» Side 2 av 11

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL

Anskaffelse IINR 1111 Rammeavtalevilkår IINR Vedlegg 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

Vedlegg 7. Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.

Rammeavtale for vektertjenester

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale 12/3719 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende:

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

Bilag 3 Pris og betalingsbestemmelser. Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester

BILAG 7 til kontrakten

Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 12/468 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Omgivelseskontroll 14/

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Trevirke. Websaksnr. 13/31567 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS heretter kalt TK. Handi-Norge AS heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

UTLENDINGSDIREKTORATET

Bilag 4 - Rammeavtale

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

EVALUERINGSRAPPORT AVTALE IINR xxxx

Salgs og leveringsbetingelser

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

AVTALEDOKUMENTET. Byggblankett 8401 vil bli benyttet som avtaledokument. DEL A KONTRAKTSBESTEMMELSER

Generelle avtalevilkår for AYR AS

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Rammeavtale XXXX Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

[Fyll inn leverandør]

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

KONTRAKT KJØP AV TJENESTER

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av hageavfall. Websaksnr. 13/27692 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr.

RAMMEAVTALE OM KJØP AV MØBLER

KONTRAKT OM KJØP AV FYRINGSOLJE, DRIVSTOFF OG SMØREOLJE SAK NR: 13/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR (TJENESTEKJØP) FOR. Revidert Alminnelige kontraktsvilkår Larvik kommune Tjenester Side 1 av 5

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015

DEL III AVTALE OM LEVERANSE. mellom ASKER KOMMUNE <COMPANYNAME> Avtale nummer 620. Øyrenovasjon for Asker kommune

Rammeavtale Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser

HAMAR KOMMUNE. AVTALEDOKUMENT Parallell rammeavtale Byggmestertjenester 2014

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø.

KONTRAKT Rammeavtale 14/02831 Strømperenovering av avløpsledninger

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

Generelle avtalevilkår - Tjenester

Transkript:

ANSKAFFELSE IINR 1300-1 ARBEIDSTØY, FOTTØY OG SKO FOR TEKNISK SEKTOR «KORT OM AVTALEN» (KOMA)

1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Bekken & Strøm AS Gateadresse: Alfarveien 22 Postadresse: Boks 333, 2803 Gjøvik Telefonnummer: 61 18 19 00 Telefaks : 61 18 19 01 E-postadresse: post@bekkenstrom.no Organisasjonsnummer: 979 703 058 KONTAKTPERSONER Navn Mobil/Telefon E-post Kontaktperson avtale: Trobjørn Bekken 950 29 995 torbjorn@bekkenstrom.no Kontaktperson kundeservice: Wenche Brobakken 61 18 19 28 wenche@bekkenstrom.no Kontaktperson salg: Kjell Arne Bekken Odin Bekken 951 65 165 400 34 977 Kjell.arne@bekkenstrom.no odin@bekkenstrom.no Kontaktperson økonomi: Sven Strøm 61 18 19 69 sven@bekkenstrom.no Kontaktperson ordre: Anne Bernhardsen 61 18 19 63 Anne.b@bekkenstrom.no Lars Andre Stavseth 61 18 19 26 Lars.arne@bekkebstrom.no BESTILLINGSDATA Åpningstider (hverdager): 8 16 Bestillingstelefon: 61 18 19 00 Ordre mail: ordre@bekkenstrom.no Bestillingsfrist: Link til nettbutikk www. Bekkenstrom.no Link til ehandel (Hvis tilgjengelig) 2 Avtalens varighet Avtalens varighet er fra 1.11.2013 tom 30.10.2015, med mulighet til forlengelse på 1 + 1 år av gangen. Avtalen forlenges automatisk dersom ikke annet blir meddelt skriftlig før utløpsdato, avtalens maksimale totale varighet er 4 år. I hele avtaleperioden har partene gjensidig rett til å si opp med 6 (seks) måneders skriftlig varsel. Etter avtalens utløp plikter Leverandøren å avhjelpe Oppdragsgiver med leveranser til ny avtale er på plass. 2.1 Avtalens omfang Rammeavtalen omfatter levering av arbeidstøy, fottøy og sko for teknisksektor. Årlig uttak vil være avhengig av økonomiske rammevilkår, byggeaktivitet, politiske vedtak og markedssituasjonen for øvrig. Rammeavtalen skal gjelde for alle kommunale organisasjoner i Aurskog - Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen, Sørum kommune. Det er også opsjon for tiltredelse av Romerike avfallsfordeling IKS (ROAF)og andre kommunale enheter/virksomheter som naturlig faller innenfor kommunens administrasjon/styre, som for eksempel kirken og det kommunale brannvesen. Rammeavtale er en avtaletype der Leverandøren forplikter seg til å levere bestemte varer og/eller tjenester til nærmere bestemte betingelser når Oppdragsgiver har behov for det. Dersom annet ikke er spesifisert i avtalen forplikter Oppdragsgiver seg ikke til uttak av noe bestemt mengde, men Oppdragsgiver forplikter seg til å benytte denne avtale ved behov av de produkter som omfattes av denne. Rammeavtalen medfører i utgangspunktet ingen økonomisk forpliktelse for Oppdragsgiver. Forpliktelsen for Oppdragsgiver oppstår når det gjøres avrop/bestilling på rammeavtalen. Den enkelte bestiller forplikter seg også å følge opp og kontrollere at produktene som blir levert er i henhold til bestilling / avtale. Side 2 av 6

3 Bestilling 3.1 Bestilling Leverandøren skal besvare enhver henvendelse og bekrefte når varene kan leveres dersom det ikke er lagervare. 3.2 Ordrebekreftelse Leverandør skal kun godkjenne skriftlige bestillinger og Oppdragsgiver skal motta skriftlig ordrebekreftelse på sin bestilling. Ved eventuelle avvik skal den andre part kontaktes og det skal gis mulighet til erstatningsvare. Bestillingen skal deretter bekreftes skriftlig ovenfor Oppdragsgiver. 4 Priser 4.1 Følgende vilkår gjelder for avtalen Alle priser/rabatter knyttet til denne avtale er spesifisert i rammeavtalen. Selve rammeavtalen er tilgjengelig på www.iinr.no og beskyttet med passord. De som ønsker tilgang til avtalen, må ta kontakt med kommunens Innkjøpsansvarlig for å få tilgang til denne. Eventuelt kan man gå inn på E-handelsløsningen til kommunen og finne avtalens produkter/tjenester tilgjengelige her. Eventuelle tilbud fra Leverandøren i perioden som er mer gunstig enn de avtalte betingelsene skal automatisk gjelde for Oppdragsgiver. Leverandøren er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for Oppdragsgiver. Tilbudt prisstruktur skal følge alle produkter. Det vil ikke åpnes for annerledes prisstruktur ved benevnelser som «nettoprodukter» eller liknende. De produktgrupperabatter som er gitt i tilbudet kan ikke endres i løpet av avtaleperioden. Oppdragsgiver må ha tilgang til veiledende prisliste til enhver tid i løpet av avtaleperioden. Tilbudte priser skal dekke alle Leverandørs kostnader ved gjennomføring av Leveransen, slik som emballasje, administrasjons- og faktureringskostnader, toll, skatter og avgifter mv. Dersom annet ikke annet fremgår av avtalen er priser og timerater faste i kontraktsperioden. 4.2 Reisekostnader Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter som knytter seg til gjennomføringen av avtalen. 4.3 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er: Fri faktureringsmåned + 30 dager fra korrekt faktura. Leverandøren skal levere samlefaktura til den enkelte tjenestested i kommunen, dersom partene ikke har blitt enige om noe annet (som f.eks. ved bestilling via e-handel der bestilling skal være lik faktura). I de kommuner det er åpnet for e- faktura skal dette foretrekkes. Rentefaktura aksepteres ikke dersom sen innbetaling fra Oppdragsgiver skyldes mangelfull eller uoverensstemmende dokumentasjon, følgebrev, faktura etc. fra Leverandør eller kvalitetssvikt i leveransen. Korrekt faktura skal inneholde referanse til ordrenummer eller rekvisisjonsnummer og øvrig informasjon gitt av Oppdragsgiver. Leverandøren skal alltid påføre fakturaen det avtalenummer som er angitt på avtalens første side. Oppdragsgiver har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller krav til merking. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Leverandør skal innen [60] dager etter at kontraktsperioden er utløpt sende sluttfaktura. Sluttfakturaen skal dekke alle Leverandørs krav i henhold til avtalen. Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen kan ikke senere gjøres gjeldende. Faktura skal merkes med Sluttfaktura. 4.4 Priser I henhold til leverandørens prisskjema og rabattsatser i tilbudet. Side 3 av 6

Alle priser er i norske kroner, oppgis eksklusiv mva. og inkluderer toll samt eventuelt andre skatter og avgifter. Det skal ikke beregnes ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. Prisene inkluderer også Leverandørens forsikring frem til risikoen for hendelig uhell går over på Oppdragsgiveren. Utlegg dekkes bare i den grad de er avtalt. 4.5 Tilbudsvarer Kampanjer og tilbud blir sendt til Oppdragsgiver og vil kunne ligge tilgjengelig på www.iinr.no. Alle tilbud Leverandør har skal komme Oppdragsgiver til gode. 4.6 Fakturering Alle fakturaer skal merkes med virksomhet og prosjekt, samt bestillers navn. Fakturaer skal adresseres til selvstendige enheter med eget organisasjonsnummer, og sendes til faktura mottak Fakturaen sendes til: Kommune Aurskog-Høland kommune, Fakturamottak, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Enebakk kommune, Økonomikontoret, Prestegårdsv. 4,1912 Enebakk Fet kommune, Økonomiavdelingen, Postboks 100, 1901 Fetsund Nittedal kommune, Fakturamottak, Postboks 63,1483 Nittedal Rælingen kommune, Fakturamottak, Postboks 100, 2025 Rælingen Sørum kommune, Fakturamottak, Postboks 3, 1921 Sørumsand Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Postboks 3, 1921 Sørumsand Sørum kommunalteknikk KF, Postboks 3, 1921 Sørumsand Kostnadssted: Oppgis av kommunene ved bestilling Krav til faktura: Det er viktig for kommunene å ha god kvalitet på fakturaer. Dette vil bidra til å effektivisere den elektroniske fakturaprosessen på samme måte som riktig fakturaadresse og ansvarsnummer. Fakturaer skal være i A4 format og egnet for skanning som kan behandles av optisk fakturagjenkjenningssystem. Elektronisk fakturering: Leverandøren plikter å levere elektronisk faktura i EHF-format. Informasjon om formatet er tilgjengelig på http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/elektronisk-handelsformat-ehf. Krav til fakturareferanse: Leverandøren skal i samarbeid med Oppdragsgiver avtale struktur for fakturareferanser med den enkelte kommune. (Eks: Juridisk Enhet, Seksjon, Kostnadssted) 5 Levering 5.1 Ordrestørrelse Det er ingen minsteordre, men Oppdragsgiver bør tilstrebe og samle opp sine bestillinger for å redusere negativ påvirkningen på miljøet ved unødvendig hyppige leveranser. 5.2 Leveringstidspunkt Leveringstidspunkt tilpasses hver oppdragsgiver, men må også tilpasses Leverandørens øvrige leveringsfrekvens. Leveringer skal foregå mellom 8 14:30. Det skal avtales en fast leveringsdag pr. måned kommunevis. Bestillinger samles opp for levering til denne dagen. Senest bestilling 3 dager før levering på lagerførte varer. Varer med logo må påregnes 3 5 dager ekstra. 5.3 Leveringstid Alle leveranser skal være fritt levert på angitt plass. Oppdragsgiver må passe på at det er tilstrekkelig plass for leverandør til å levere varene. Oppdragsgiver kan med fordel beskrive/merke opp hvor de enkelte varer skal plasseres. Side 4 av 6

Ved gjentatte brudd på leveringstid ut over tidsrom oppgitt i p.t. 5.2., vil det inntreffe en dagsbot Jf. Rammeavtalens p.t. 4.2. Dette gjelder der det er meldt avvik til IINR. Situasjoner som leverandøren ikke rår over og kan dokumentere er unntatt. 5.4 Krav til at levering skal fungere For at leveransen skal fungere er Leverandøren avhengig av: At bestillingsfristen overholdes husk tillegg ved logo Bestillingen skal være skiftelig At det bestilles på varenummer, finner man ikke aktuelle vare tas kontakt med Leverandør God dialog mellom Oppdragsgiver og Leverandør For at leveransen skal fungere er Oppdragsgiver avhengig av: At kontaktperson på leveringsstedet kontaktes på forhånd for sikker levering (spesielt viktig ved skoler og barnehager). Kun ansvarlig person hos Oppdragsgiver skal undertegne pakkseddel før leveransen anses som gjennomført. Levering utenom avtale er inngått på forhånd vil kunne avvises. 5.5 Feillevering og feilbestilling Ved eventuell feillevering/feilbestilling, skal Oppdragsgiver registrere avviket i e-handelsløsningens varemottak system. Ved større/gjentagende avvik, skal IINR sitt skjema for avvik/forbedringsforslag benyttes. Dette ligger tilgjengelig på www.iinr.no og melding går automatisk inn i IINR sin videre behandling. Eventuell feil levert/skadet/forringet vare skal tas i retur og krediteres 100 % eventuelt vil ny vare vil bli levert etter Kundens behov. Eventuell feilbestilt vare vil kunne bli tatt i retur om det er lagervare. I andre tilfeller må dette avtales med leverandøren. Produktet vil bli kreditert 100 % under forutsetning at krav om riktig oppbevaring er oppfylt. Ved en eventuell retur av levert vare skal våre kunder ta kontakt med Leverandørs Kundesenter, innen 48 timer, for å avklare saken. Enten elektronisk via e-mail, eller pr telefon. Varene skal returneres i originalemballasjen og være ubrukt. Ved feilleveranser, transportskade eller annet forårsaket av oss, står Leverandør for returfrakt. 6 Kontaktpersoner Følgende kontaktpersoner er avtalt for denne avtalen: Leverandør: Telefon: Navn: Torbjørn Bekken Telefon: 950 26 995 IINR: Navn: Vidar Hasle Telefon: 63 86 98 79 / 934 90 424 For Aurskog-Høland kommune: Navn: Nan Torill Magnesholen Telefon: 67 20 52 31 For Enebakk kommune: Navn: Roger Thompson Telefon: 64 99 20 37 For Fet kommune: Navn: Ida Romstad Telefon: 971 70 245 E-post: Tittel: Ansvarlig avtale E-post: torbjørn@bekkenstrom.no Tittel: Avtale ansvarlig E-post: vidar.hasle@sorum.kommune.no E-post: nan.torill.magnesholen@ahk.no E-post: roger.thompson@enebakk.kommune.no E-post: ida.romstad@fet.kommune.no Side 5 av 6

For Nittedal kommune: Navn: Particia Pacyna Telefon: 974 71 327 For Rælingen kommune: Navn: Sidsel Elisabeth Kroken Telefon: 63 83 52 97 For Sørum kommune: Navn: Birgit M. Aga Telefon: 69 86 98 91 / 997 09 175 For Roaf: Navn: Irene Bratlie Telefon: 64 83 57 62 / 482 29 097 E-post: patricia.pacyna@nittedal.kommune.no Tittel: Regnskapssjef E-post: sidsel.elisabeth.kroken@ralingen.kommune.no E-post: birgit.mortensen.aga@sorum.kommune-no Tittel: Innkjøpssjef E-post: ib@roaf.no Side 6 av 6