Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009:
|
|
- Ola Knudsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sak 92/08 Årsbudsjett 2009 Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats. 3. VAR-området settes til selvkost. Vannavgift økes med 12 %. Avløpsavgiften økes med 12 %. Septikkavgiften økes med 3 %. Renovasjon økes ikke. 4. Kommunale gebyrer mv. som ikke er regulert etter særlover økes slik: Tjenesteområde Økning Kulturskolen Egenbetalinger/gebyrer øker med 100,- Kultur Egenbetalinger/gebyrer øker med 4,5% Barnehager Egenbetalinger/gebyrer unntatt full plass øker med 0 % Innføring av matpenger, kr. pr. mnd.: 175,- SFO Hjemmehjelp Sosialt Mat Vaskeriet Husleie alders og omsorgsboliger Plan/næring/drift Diverse andre gebyr/utleiepriser Leie av møtelokaler øker med 10 % Husleie kommunale utleieboliger reguleres i hht. Husleielovens kommunens handlingsplan for boligpolitikk regler 4-2 Kopieringspriser økes med 20% Leie av bord, stoler m.m 20 % Videokanon, PC, TV, video 10 % 1
2 5. Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd fratrukket overføring til psykiatri Skjønnsmidler Inntektsutjevning Statstilskudd, rentekomp Statstilskudd, intergr. Konsesjonskraftinntekter Avskrivninger/kalk. Renter Renteutgifter Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Renter av næringslån (kraft) Renter av næringslån (KRD) Utbytte fra selskap Avdrag investeringslån Avsetning disp. fond/fellestiltak Avsetning bundne driftsfond SUM OVERFØRINGER MV ) Virksomhetenes rammer (rammebudsjettering) vedtas slik: 6. A) Sentraladministrasjonen: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Kr i økte pensjonskostnader I rammer ligger følgende særbudsjett: - Den Norske kirke kr ,- - Kontrollutvalget (inkl. revisjonstjenester) kr ,- - Midt Hedmark Brann og redningsvesen kr ,- - Politiske utvalg kr ,-,- - Posten tilleggsbevilling formannskapet ligger inne med kr Stortingsvalget ligger inne kr ,- - Tilskudd politiske partier ligger inne med kr ,- Følgende reduksjoner ligger inne på politiske utvalg, politiske partier og kirken: - Ordfører/varaordfører reduseres med 20 % fra kr ,- - Konsulenttjenester politiske utvalg kr ,- - Bevertning møter politiske utvalg kr ,- - Abonnement Kommunal Rapport (sies opp) kr ,- - Abonnement fagtidsskrift politiske partier kr ,- - Møtegodtgjørelse for Kontrollutvalget trekkes ut kr ,- - Kirken reduseres (fra opprinnelig budsjett) kr ,- = Samlet reduksjon Politiske utvalg, politiske partier og Kirken kr ,- 2
3 Økte inntekter: - Ekspedisjonsgebyr på fakturaer (a`kr. 30) Kr ,- - Økte inntekter for øvrig (salgsinntekter) Kr ,- = Økte inntekter Kr ,- Økninger i rammen: - Økte utgifter til kontrollutvalgets oppgaver Kr ,- - Skole FARTT legges inn med Kr ,- - Datautstyr/programvare legges inn Kr ,- - Økning skoleskyss Kr ,- = Økning ramme for Sentraladministrasjonen kr ,- - Økning i rammen kr Økte inntekter kr Total økning i ramme for Sentraladministrasjonen kr (tas fra disp/fellestiltak) Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde tjenestetilbudet på 2008-nivå Aktivitetsnivået i politiske organer/partier opprettholdes med samme møtefrekvens og aktivitetsnivå som i 2008 Nye investeringer (Pc-er m.m.) blir ikke redusert og skolene får mulighet til å oppgradere og gjennomføre planer for oppgradering av IT-materiell Bruk av eksterne konsulenter reduseres Rådgi, veilede og støtte opp om tiltak som bidrar til å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet i hele organisasjonen Prosjektledelse for Kvalitetskommuneprosjektet Oppfølging og saksbehandlertid ovenfor virksomheter og politikere øker ikke Den norske kirke skal prioritere restaurering/vedlikehold av kirkene. Ny ramme for Sentraladministrasjonen Kr ,- 6. B) Helse, sosial og hjemmetjenesten: Opprinnelig ramme kr mill. i psykiatrimidler er overført fra rammetilskudd Kr i økte pensjonskostnader Det stilles følgende krav til leveranser: Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten Forbedre det rusforebyggende arbeidet mot barn og unge Ferdigstille utredning om interkommunal barneverntjeneste Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er økt med 5 % over den ordinære reguleringen i 2009 Utrede og iverksette dagtilbud for demente Opprettholde aktivitetstjeneste 3
4 Utvikle samarbeidet med Rendalen sjukehjem med fokus på personalressursene Etablere NAV-Rendalen Lærling innen helsefagarbeider Uendret terskel for å motta hjemmebaserte tjenester Det utredes og legges frem sak om opprettelse av ambulerende vaktmester Det utredes og legges frem egen sak om tjenesten for utviklingshemmede Ramme Helse og sosial og hjemmetjenesten (uendret) kr C ) Rendalen sjukehjem: Opprinnelig ramme kr Kr , i økte pensjonskostnader Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde aktivitetstjenesten og aktiviteter knyttet til den kulturelle spaserstokken Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen ved sjukehjemmet Utrede og iverksette dagtilbud for demente Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med spesielle behov. Det tas inn lærlinger innen helsefagarbeider For å frigjøre sykehjemsplasser skal beboere med langtidsplass som har behov for annet botilbud tilbys annet egnet tilbud utenfor sjukehjemmet Andelen ansatte som jobber heltid skal økes, uønsket deltid skal reduseres Samarbeid mellom åpen omsorg og institusjonen prioriteres med hensyn til ressursbruk Ramme Rendalen sjukehjem (uendret ) kr D) Fagertun skole: kr. Opprinnelig ramme kr ,- Kr , i økte pensjonskostnader Da ligger følgende inne: Leirskoleopphold (Bjørnsundstur) Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Følgende reduksjoner ligger inne: - SFO på onsdager legges ned, og resursen trekkes inn - Redusere med 50 % undervisningsstilling fra høsten 2009 pga. av nedgang i elevtall 4
5 Økninger i rammen: - Forsterket opplæring for trinn fra høsten 2009 (kr : 2) kr ,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr :2) kr ,- - Minoritetsspråklige elever kr ,- - Obligatoriske fag på ungdomstrinnet Utdanningsvalg kr ,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr ,- = Økning ramme kr ,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utvikle personalets kompetanse Vise bedre trivsel og mindre mobbing gjennom elevundersøkelsen Vise bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring om 5 år. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Felles ekskursjonsplan med Berger skole utarbeides Utreding felles oppvekstsenter Ny ramme Fagertun skole Kr ,- 6. E) Berger skole: Opprinnelig ramme kr ,- Kr , i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Økning i rammen: - Forsterket opplæring for trinn fra høsten 2009 (kr : 2) kr ,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr :2) kr ,- Minoritetsspråklige elever kr ,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr ,- Økning ramme kr ,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utarbeide felles ekskursjonsplan med Fagertun skole Økt trivsel, lærelyst og målbevissthet og mindre mobbing blant elevene. Vise bedre resultater på nasjonale prøver og andre tester etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. 5
6 Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Utrede felles oppvekstsenter Ny ramme Berger skole kr ,- 6. F) Rendalen barnehage: Opprinnelig ramme kr ,- Kr i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Avdelingen på Finstad opprettholdes - Fleksible barnhageplasser opprettholdes, tilpasset brukernes behov - Søskenmoderasjon holdes uendret - Foreldrebetalingssatser økes ikke - Matpenger innføres med kr pr. mnd for 100 % plass, prosentplasser reduseres tilsvarende (inntektsøkning på ca. kr ,-) Økning i rammen: - Arbeidet med utvikling av kvaliteten og kvalitetssystemet i barnehagen kr ,- dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak Fokus på å opprettholde full barnehagedekning Vurdere behov for utvidelse/eventuell bruk av midlertidige lokaler for å opprette lovfestet rett til barnehageplass Opprettholde fleksible barnehageplasser tilpasset brukernes behov Utvikle kvaliteten og kvalitetssikringssystemet Opprettholde Finstad barnehage Gjennomføre prosjektet Boktras i samarbeid med kultur (bibliotek) Ny ramme Rendalen barnehage kr G) Kultur: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Økning på kr ,- til overføring Nord Østerdalsmuseet ligger inne Kr i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Merutgifter ved leie av Otnes Næringshave (husleie/strøm m.m.) ligger inne med kr ,- - Posten Ungdommens hus er økt med kr til bruk til prosjekter i samarbeid med andre aktører for eksempel kulturskola, idretten, andre frivillige lag og foreninger 6
7 - Stillingen som leder for Ungdommens Hus ligger inne med 50 % - Overføring til Nord Østerdalsmuseet på kr Endring av ramme: - Innlagt økt overføring på kr til Nord Østerdalsmuseet trekkes ut og overføres til disposisjonsfond/felles tiltak. ( i påvente av sak om organisering av Bygdemuseet.) Ungdommens Hus skal tilby positive fritidsaktiviteter. Ungdommens Hus skal utvikle gode lærings- og erfaringsarenaer Videreføre utviklingsarbeidet i biblioteket Ivareta kulturminner og kulturverninteresser Utvidelse av bibliotekets åpningstider med dagens personalressurs Samarbeid og felles ressursbruk for styrking og utvikling av Ungdommens hus og Ungdomsklubben Samarbeide om prosjekter som kan utløse midler fra næringsfond, sammen med skole/næringsavdelingen m.fl. Sluttføre kommunedelplan for kulturminner Rehabilitering av Ungdommens Hus innen avsatt ramme Gjennomføre prosjekt Boktras i samarbeid med Berger skole Kr overføres til Nord Østerdalsmuseet og øremerkes Rendalen Bygdemuseum KF Ny ramme kultur kr H) Plan/næring/drift: Opprinnelig ramme kr ,- Kr til opprettelse av ny stilling ligger inne Kr i økt ramme for å bedre tjenesteproduksjon innen reiseliv og tilleggsnæring landbruk ligger inne Kr ,- i økte pensjonskostnader Endringer av ramme: - Innlagt økning i ramme på kr Trekkes ut kr ,- - Opprettelse av ny stilling Trekkes ut kr ,- - Det legges inn en ekstra ressurs på kr til vedlikehold av kommunal bygningsmasse kr ,- Total reduksjon av rammen kr (Reduksjon i ramme overføres til disposisjonsfond/fellestiltak Iverksette omstillingsprosessen innen renholdstjenesten i hht. kommunestyrets bestilling Kartlegge potensialet for enøk-tiltak i kommunale bygg Saksbehandlingstiden skal være under 3 mnd i saker som ikke involverer eksterne instanser Ekstra midler til vedlikehold kommunal bygninger forutsatt prioritert brukt på kommunale utleieboliger for istandsetting til utleie 7
8 Bedring av tjenesteproduksjon innen tilrettelegging for næringsliv og tilleggsnæringer i landbruket, finansieres over Næringsfond Innen den avsatte ramme skal kompetanseutvikling av medarbeidere være et prioritert område Bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester reduseres Regionalt samarbeid for bedret og eller/ mer lønnsom tjenesteproduksjon Det forventes en økning i inntekter Ny ramme Plan/Næring/drift kr I) For alle virksomheter og avdelinger gjelder at krav til leveranse i hht. lov og forskrifter skal oppfylles. 7. Bruk av rammebudsjettering videreføres for 2009, dvs. at det ikke innføres nettoramme budsjettering fra budsjettåret Premieavvik budsjetteres med kr ,- som inntekt. 9. Momsrefusjon på investeringer budsjetteres med kr ,- som inntekt. 10. Balanseregnskap: Total utgifter: kr ,-. Sum inntekter mv. kr ,- Overforbruk kr ,- Overforbruk dekkes ved bruk av avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Til rest på avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak: kr Fellestiltak: - Kvalitetskommuneprosjektet (frikjøp av ansatte, reise, diett m.m.) kr ,- - Arbeide med rusforebyggende tiltak skole/ungdomsklubb kr ,- - Tiltak ved særskilte behov innen skole, barnehage og barnevern kr ,- = Samlet utgifter til fellestiltak kr ,- - Under forutsetning av at det oppnås skjønnsmidler på prosjektet, kan Omdømmeprosjektet iverksettes, innen de tildelte skjønnsmiddelrammer. Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Fellestiltak belastes avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Nye tiltak: - Åkrestrømmen Grendefestival kr ,- - Fiskefestivaler (2 ) kr ,- - Jentelokken 2009 kr ,- - Melkekvoter kr ,- - Sonemøte (grendemøter) kr ,- Sum nye tiltak kr ,- Nye tiltak dekkes ved bruk av næringsfond. 8
9 13. Investeringsbudsjett for 2009 Kapitaltiltak: Svømmebasseng Fagertun: ,- Oppgradering østvegg Fagertun: ,- Boligfelt Holmegga: ,- Fast dekke rv 30-Åkeråa (Fagertun): ,- VA Åkrestrømmen-Dampbåtvika: ,- Avløp Kværnesodden/-gårdene: ,- NAV Kapitaltiltakene finansieres med låneopptak. 14. Egenkapitalinnskudd KLP kr ,- finansieres over drift. 9
Saksnr. Utvalg Møtedato 92/08 Formannskapet /08 Kommunestyret
Rendalen kommune Side 1 av 43 Arkivsak: 08/1859-21 Saksbehandler: Øystein Imset/Geir Ove Nordli BUDSJETT 2009 Saksnr. Utvalg Møtedato 92/08 Formannskapet 04.12.2008 102/08 Kommunestyret 18.12.2008 Vedlegg:
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.12.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 14.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.12.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerBudsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Kommunestyret
Rendalen kommune Side 1 av 9 Arkivsak: 08/1464-25 Saksbehandler: Øystein Imset ØKONOMIPLAN 2009-2012 Saksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet 09.10.2008 84/08 Kommunestyret 30.10.2008 92/08 Kommunestyret
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) Vkid
VRENDALEN KOMMUNE I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) (4+Tti/ Vkid +117,4A Ld- ff -t #1, "airt ±SCJti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 08.00 - kl. 12.45
DetaljerFritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerKnut Nytrøen Jonny Haugseth (for Stormoen)
RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen/Sølen Møtedato: 14.12.2017 Tid: 10.00-11.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Norvald Illevold Svein
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
Detaljer- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerInnstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerMØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET
REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.02.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre /
Høylandet kommune Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5689 Saksbehandler: Eva-Janne Falstad Dato: 28.11.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap 27.11.2017 71/17 Høylandet kommunestyre
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerHandlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerFølgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP
Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerFORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerKST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Lensvik Bedehus Møtedato: Tid: 10:00 12:30. Forfall: Varamedlemmer: Jan Grønningen
Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Lensvik Bedehus Møtedato: 12.12.2018 Tid: 10:00 12:30 Forfall: Varamedlemmer: Jan Grønningen Daniel Fosstvedt Elin Ysland Selbekk Roald Tangvik Susanne
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerBehandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.
Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerSAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:
KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
Detaljer~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-
o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg
Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerLØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:
Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerBudsjett Økonomiplan
Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue
DetaljerKommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerRådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet
Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerBehandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet /15 Kommunestyret
ÅRSBUDSJETT 2016 - RENDALEN KOMMUNE Særutskrift Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/1549-1 Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet 18.11.2015 85/15 Kommunestyret
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerLovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet
Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.
DetaljerNoter til årsbudsjettet driftsbudsjettet
Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Note nr 1 Inntekter; Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS`s prognosemodell, basert
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerFORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerForpliktende plan for Steigen kommune
Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Vedtatt av Steigen kommunestyre 28. februar 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Oppfølgingsplan...
DetaljerSAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerREGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
DetaljerBudsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
DetaljerRegnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerNR Tiltak/enhet Netto driftsresultat
NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675
DetaljerBudsjett Økonomiplan
Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
Detaljerc. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.
130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut
Detaljer