Rådmannens forslag til handlingsprogram
|
|
- Sturla Gjerde
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rådmannens forslag til handlingsprogram Bystyret 26. oktober 2016 Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder Byen som drivkraft Byen det er godt å leve i Klimabyen En organisasjon i utvikling 2 1
2 Beskjeden vekst i ledighet Sterk skattevekst 2
3 Nedgangen i norsk økonomi har så langt først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner 5 NAV: Flertall av fylkene har nedgang i ledigheten AKU: Nesten alle fylkene har økt ledighet 6 3
4 Helt arbeidsledige Siste tall for arbeidsledighet: September 2016:1 846 (3,9 %) kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Befolkningsvekst 2012 til 1. halvår * *2016 kun 1. halvår 8 4
5 Antall arbeidsplasser Hovedlinjer i budsjettet Redusert netto lånegjeld Press på tjenestetilbudet Styrket økonomi Økt handlefrihet 10 5
6 Høy skattevekst Skatteanslaget er økt med 3,8 mrd. kr siden RNB Skyldes tilpasning til nye skatteregler vedr. utbytte. For Kristiansand betyr det en økning i frie inntekter på 50,1 mill. kr. 11 Forventet resultat 2016 I vedtatt budsjett er det budsjettert med korrigert netto driftsresultat på 62,2 mill. kr. I 2. tertialrapport er prognosen et positivt korrigert netto driftsresultat på om lag 143,7 mill. kr i Sektorene melder om samlet overskudd på 15,9 mill. kr Sentralt disposisjonsfond vil med dette bli på om lag 171,5 mill. kr 12 6
7 Statsbudsjettet Fylkeskommunene frist 1. desember Proposisjon til Stortinget om ny struktur våren 2017 Vekst i frie inntekter mill. kr Kommunene mill. kr fylkeskommunene 450 mill. kr 14 7
8 Hva er veksten i frie inntekter ment å dekke? Tall i mill. kr Kommunene Realvekst i frie inntekter Demografi Pensjonskostnader (grovt anslag) 750 Rusomsorg 300 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 50 Habilitering og rehabilitering 100 Tidlig innsats 150 Økt handlingsrom 275 KS mener økt handlingsrom går til å dekke den underliggende veksten i tjenestene (ressurskrevende brukere og barnevern) 15 Vekst i frie inntekter for Kristiansand Vekst på 5,1 % dvs. 216,4 mill. kr. Tall i mill. kr Kristiansand Frie inntekter 216,4 Prisvekst -107,0 Demografikostnader (ASSS) -56,0 Pensjonskostnader (grovt anslag) -13,5 Rusomsorg -5,0 Helsestasjon og skolehelsetjeneste -0,8 Habilitering og rehabilitering -1,6 Tidlig innsats -2,5 Helt frie inntekter 30,0 16 8
9 Inntektssystemet Utgiftsbehovet for Kristiansand er økt fra 97,6 % av landsnittet til 98,6 % noe som betyr økt utgiftsutjevning på om lag 40 mill. kr der 30 mill. kr skyldes omleggingen i inntektssystemet (herunder endret basistilskudd). Skjønnstilskuddet til Kristiansand er redusert med 0,55 mill. kr til 9,05 mill. kr. Ingen utvidelse av storbytillegget (371 kr pr. innbygger hadde utgjort om lag 31,9 mill. kr for Kristiansand før «nedtrekk») 17 Om tiltakspakken Regjeringen setter av 650 mill. kr til kommunalt vedlikeholdstilskudd. Tilskuddet er øremerket vedlikehold og rehabilitering i kommuner på Sør- og Vestlandet i mill. kr fordeles i statsbudsjettet for 2017 til kommuner som har en ledighet over landsgjennomsnittet. De resterende 250 mill. kr vil bli vurdert på nyåret ift utviklingen i ledigheten. Pengene kan gå til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg. Ordningen omfatter fylkene Aust-Agder, Vest- Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. For inneværende år er beløpet bevilget til dette formålet 400 mill. kr. 18 9
10 Økonomiske handlingsregler Langsiktig mål: 1.Korrigert netto resultatgrad på 1,75 prosent (korrigert netto driftsresultat/sum driftsinntekter) 2.Sentralt disposisjonsfond på 2 prosent av sum driftsinntekter dvs. om lag 130 mill. kr. 3.Tak på netto lånegjeld på 5,4 milliarder kroner i 2017 og Prisjusteres fra Avkastingen på Energiverksfondet ut over budsjettert nivå (nominell vekst på 5,3 prosent) avsettes som buffer inntil det er opparbeidet en buffer på 10 prosent av fondets størrelse. 5.Akkumulert premieavvik minus avsatte midler på fond for amortisering av premieavviket, opprettholdes på nivået i 2011 (243,5 mill. kr). 19 Korrigert netto driftsresultat ,0 Mål 100,0 80,0 Netto driftsresultat i perioden: 450,3 mill. kr 60,0 106,2 106,7 117,4 120,0 40,0 20, Av dette medgår 15,1 mill. kr årlig til å prisjustere energiverksfondet (60,4 mill. kr i perioden) 20 10
11 Anvendelse av netto driftsresultat I mill. kr Sum Korrigert netto driftsresultat* 106,2 106,7 117,4 120,0 450,3 Avsetning til energiverksfondet (prisjustering) -15,1-15,1-15,1-15,1-60,2 Avsetning til/bruk av "pensjonsfond" -65,1-33,5-36,1-9,2-143,9 Bruk/avsetning øvrige disp.(avsetn.=minus) -6,0-23,1-16,2-30,8-76,2 Overført til investeringsbudsjettet -20,0-35,0-50,0-65,0-170,0 *Netto driftsresultat er korrigert for bruk/avsetning bundne fond 21 Investeringsbudsjettet per sektor Tall i 1000 kr Sektor HP 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Sum Inntekt Økonomi Kirkelig Fellesråd Oppvekst - barnehage Oppvekst - skole Helse- og sosial Kultur Teknisk Teknisk - Kristiansand Eiendom Organisasjon Utenomsektorielle forhold Bykassen totalt
12 Netto lånegjeld Mål: Det settes et tak på netto lånegjeld på 5,4 mrd. i 2017 og Fra 2019 justeres lånetaket med 2,5 % årlig Tak lånegjeld Netto lånegjeld R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 R er anslag 23 Renter og avdrag (ekskl. finansinntekter i mill. kr) Avdrag i drift Renteutgifter * *Anslag I % Gjennomsnittsrente 2,7 % 2,6 % 2,4 % 2,3 % Rente på nye lån er budsjettert med forventet 3-årsrente de aktuelle år. Dette gir ca. 1,8 % i 2017, 1,9 % i 2018, 2,0 % i 2019 og 2,1 % i Økningen i renter og avdrag skyldes høyt investeringsnivå innen vann- og avløp
13 Sentralt disposisjonsfond Mål: Sentralt disposisjonsfond på 2 % av sum driftsinntekter dvs. om lag 130 mill. kr i ,0 I mill. kr 250,0 200,0 171,5 177,6 200,7 216,9 247,7 150,0 100,0 50,0-75,4 64,4 57,0 43,4 33,7 35,9 12, Løpende priser og faste priser Sentralt disposisjonsfond prognose 2016 i mill. kr Pr ,6 Fra årsresultatet ,1 Overføring fra sektorfond 28,2 Vedtatt budsjett ,8 Avsetning 1. tertialrapport ,2 Ekstraordinær generalforsamling i Avfall Sør i desember 2016 kan gi 36,5 mill. kr i utbytte til Kristiansand kommune. Det vil i så fall betyr 207,5 mill. kr på fondet. Avsetning 2. tertialrapport ,5 Prognose ,
14 Demografikostnader i Kristiansand fordelt på aldersgrupper endring basis 2016 (i 1000 kr) Grunnskole Pleie/oms Barnehager Øvrige Sum Beregningen tilsier i snitt 68 mill. kr årlig (basert på gjennomsnittskostnad). Kilde: ASSS rapporten Sektorene innenfor inntektssystemet i kroner Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger. Pleie og omsorg mill. kr mindre enn snittet Kilde: ASSS rapporten
15 Sammenligninger med andre kommuner Kristiansand har lavere disponible inntekter enn landssnittet, men høyere enn snittet av de andre ASSS-kommunene. Nest høyest rente- og avdragsbelastning. Bruker relativt sett mer på skole og vesentlig mindre på pleie- og omsorg enn de andre ASSS-kommunene. Kristiansand har en effektiv produksjon av tjenester innenfor tjenestesektorene i inntektssystemet. Nest høyeste effektivitet samlet sett for tjenestesektorene. Fortsatt svært effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet helse, pleie og omsorg, men sosialtjenesten viser en lite effektiv produksjon i Effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet barnehage og barnevern. Lav effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet skole, men med størst forbedring fra 2014 til Sektorrammene Beregning av sektorrammer for Drift Sektor Beskrivende tekst Økonomisektoren Barnehage Barn- og familie Helse og sosial Kultur Teknisk Teknisk gebyrfinansiert Kristiansand eiendom Organisasjonssektoren Skole SUM
16 Innsparingstiltak Sektor Oppvekstsektor - skole Oppvekstsektor - barnehage Oppvekstsektor barn- og familietjenesten Helse- og sosialsektoren Kultursektoren Teknisk sektor inkl. energiprogram på KE Organisasjonssektoren Økonomisektoren Reduserte kostnader vedrørende ny avtale vedrørende innsamling av næringsavfall Totalt I tillegg til dette er det ikke kompensert fullt ut for demografiendringer
17 Mottak av flyktninger 275 flyktninger i 2017 (inklusiv 50 familiegjenforeninger) 210 flyktninger fra og med 2018 Integreringstilskudd: I mill. kr (2017 kr) Statstilskudd - integrering 217,1 205,0 184,3 171,9 Kilde: KS nettsider Oppvekst, barnehage Drift: Budsjettet er økt med 6,7 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er økt med 19,3 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 (demografi) Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) 8 mill. kr til tiltak for barn med funksjonsnedsettelser og spesialpedagogiske behov 26 nye private plasser i 2017, men det forventes at 20 plasser i små barnehager fases ut Forventet overkapasitet på om lag 30 plasser i 2017 Nasjonal maksimalpris på foreldrebetaling er kr per måned (opp fra kr i forhold til 2016). Økning i kostpris fra 180 til 200 kr per måned Innsparingskrav: kr i 2017 i forhold til kr i 2020 i forhold til 2016 FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 34 17
18 Oppvekst barnehage forventet utvikling antall barn Befolkningsprognose 1-5 år (SSB) Det legges i 2017 til grunn at 92,75 % av barna skal ha barnehageplass Det kan de neste 10 årene bli behov for ca. 550 nye barnehageplasser 35 Oppvekst, barnehageinvesteringer Sløyden barnehage legges ned med 18 plasser fra 2018 Havlimyra barnehage - utvidelse med 25 plasser (2020/2021) (midlertidig på Oddernes i 2020) Mosby barnehage 120 plasser, derav 35 nye plasser (ferdig ) Strukturutredning sentrumsbarnehager (planleggingsmidler 2017) Søppelboder barnehage (1,25 mill. kr i perioden) Totale barnehageinvesteringer : 38,55 mill. kr 36 18
19 Oppvekst, barn og familie Drift: Budsjettet er økt med13,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er økt med 4,4 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Fordeling av integreringstilskudd vedørende mottak av flyktninger (210 + familiegjenforeninger) (5,8 mill. kr) Bosetting 60 enslige mindreårige flyktninger i 2016 (5 mill. kr) (inkludert 20 nye i 2017) Ytterligere styrking av skolehelsetjenestene 1,4 mill. kr Opptrappingsplan vedr. rus, andel på 0,75 mill. kr i Flytting av Familiens Hus 2,2 mill. kr Innsparingskrav: kr i 2017 i forhold til ,52 mill. kr i 2020 i forhold til Oppvekst, skole Drift: Budsjettet er økt med 13,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjett er økt med 38,3 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) Økning på 156 elever fra 2016 til 2017 som utgjør ca. 9,2 mill. kr Økning på 717 elever fra 2016 til 2020 som utgjør ca. 42,3 mill. kr. Tidlig innsats 2,5 mill. kr fra aug (helårsvirk. 5,3 mill. kr fra 18) Fordeling av integr.tilskudd til mottak av flyktninger (5,1 mill. kr) Sommerskole (1 mill. kr) Innsparingskrav: 3,2 mill. kr i 2017 i forhold til ,3 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 38 19
20 Oppvekst skole elevtallsutvikling Befolkningsprognose 6-15 år (SSB) flere elver i 2026 enn i 2016 (9,5 % økning) 39 Oppvekst, skoleinvesteringer Karuss skole inneklima (2017) Justvik skole OPS (2017/2018) Utvidelse av Holte skole (skolestart 2019) Mosby oppvekstsenter (desember 2020) Kringsjå skole (skolestart 2020) fremskyndet 1 år Utvidelse av Havlimyra skole (oppstart 2020) Benestad tomt (avsetning i 2018) Strukturutredning Midtre- Vågsbygd planleggingsmidler IT-midler (16 mill. kr i perioden) Utearealer (4 mill. kr i perioden) Strakstiltak (4 mill. kr i perioden) Totalt skoleinvesteringer i på 784,6 mill. kr 40 20
21 Befolkningsvekst fra 67 år fordelt på kjønn 250% 230% 210% 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% Menn år Menn år Menn 90 år + Kvinner år Kvinner år Kvinner 90 år + 50% 30% 10% -10% Helse og sosialsektoren Drift: Budsjettet er økt med 44,8 mill. kr fra 2016 til 2017 Budsjettet er økt med 55 mill. kr fra 2016 til 2020 Økt volum hjemmebaserte tjenester (13,4 mill. kr) Omstilling slik at flere kan bo hjemme (11,6 mill. kr) Digitalisering og e-helse (9,6 mill. kr) Bosetting av flyktninger og økte kostnader (18,7 mill. kr fra integreringstilskuddet) Lover og pålegg (6 mill. kr) Innsparingskrav: - 4,2 mill. kr i 2017 i forhold til ,9 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 FOTO: SVEIN TYBAKKEN 42 21
22 Prioriterte områder i helse- og omsorgstjenestene: Detaljer for helse- og omsorgtjenester Digitalisering e-helse/velferdsteknologi fra tidligere HP omsorgsboliger til personer med demens Nytt dagsenter nye boliger til utviklingshemmede Økt volum hjemmebaserte tjenester Omstilling og vekst i tjenester som gjør at flere bor trygt og godt hjemme lenger Sikre organisasjonens gode ressurs-forvaltning og sørge for nødvendig utvikling Nasjonal opptrappingsplan habilitering og rehabilitering Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet og kommunal øyeblikkelig hjelp Midler for å innfri lover og pålegg Sum helse- og omsorgtjenester Helse og sosial Fra statsbudsjettet: Nasjonal opptrappingsplan habilitering og rehab.(1,6 mill. kr) Øyeblikkelig hjelp psykisk syke (1,4 mill. kr) Tilskudd til frivillighetssentraler (1,4 mill. kr) Aktivitetsplikt for sosialhjelp (1 mill. kr) Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet (4,3 mill. kr) Andre tekniske justeringer i sektoren: Renholdsavtaler overført til Kristiansand Eiendom (-10,2 mill. kr) Avvikling av PC avgiften (-4,6 mill. kr) FOTO: SVEIN TYBAKKEN 44 22
23 Helse- og sosial, investeringer Helsehus planleggingsmidler (2017) Strømme sonekontor og dagsenter (2019) Oppgradering Lillebølgen (2018) Nødstrøm sykehjem (2018 og 2020 også etter perioden) Oppstart nytt sykehjem (etter 2020) Strakstiltak i sektoren (14,7 mill. kr) IKT prosjekter (11 mill. kr) Trygghetsalarmer (2,6 mill. kr) Startlån (50 mill. kr årlig) Totale investeringer helse- og sosialsektoren : 231,05 mill. kr (pluss startlån på 200 mill. kr i perioden) 45 Kultur Drift: Budsjettet er økt med 4,85 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er redusert med 4,5 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Ombygging og utvidelse av Arkivet (5 mill. kr) Tilskudd til Donn og Fløy kunstgressbaner (2 mill. kr) Posebyen kulturskole ( kr) Arkitektkonkurranse Vest-Agder museet (0,5 mill. kr) Kilden Teater og konserthus avsetning til fremtidig mva. regning (2 mill. kr årlig i perioden) Utvidet driftsramme idrettshaller 1,6 mill. kr Innsparingskrav: - 1,4 mill. kr i 2017 i forhold til ,2 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Foto: Svein Tybakken FOTO: BENTE JOHANNESSEN 46 23
24 Kultur, investeringer Samsen kulturhus (2018) Modernisering av biblioteket (2017) Idrettshall på Tveit (2017) Flerbrukshall på Sukkevann (217/2018) Christiansholm festning (2017) Våningshus Roligheden gård (2017) Bydelshus Hånes (avsetning) Rehabilitering av Gimlehallen (avsetning) Nytt kunstmuseum på Silokaia Totale investeringer : 190,7 mill. kr FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 47 Teknisk tjenester og selvkostområdet Drift: Budsjettet er redusert med 6,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er redusert med 11,5 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Innlemming av Kristiansand Parkering (-8,1 mill. kr) Økte driftsrammer dammer ( kr årlig) Revisjon av kommuneplanen (1 mill. kr i 2017 og 0,9 mill. kr i 2018) Merking og utbedring av gang- og sykkelvei (0,5 mill. kr i 2017) Overordnet beredskap ( kr årlig) Bestillingsrute AKT Randøyane ( kr i 2017) Tekniske justeringer knyttet til kapitalkostnader Innsparingskrav: - 0,98 mill. kr i 2017 i forhold til mill. kr i 2020 i forhold til 2016 FOTO: SVEIN TYBAKKEN 48 24
25 Teknisk, investering Boligprogram (5,55 mil. kr i perioden) Arbeidsplan Vei (16 mill. kr i perioden) Utbedring av dammer (24 mill. kr i perioden) Utskifting av Haus bro i 2020 Ladestasjoner kommunale biler og bil og maskinpark Kvalitetsheving av dekke Nedre Torv (2017) Avløp arbeidsplan 180 mill. kr i perioden Sekundær rensing Odderøya renseanlegg (149,6 mill. kr gjenstår i perioden, prosjektkostnad på 479 mill. kr ) Vann arbeidsplan med mer 133 mill. kr Totale investeringer : 949,4 mill. kr inkl. selvkostområdet Fra Odderøya renseanlegg FOTO: NÆRINSGFORENINGEN 49 Teknisk - Kristiansand Eiendom Drift: Budsjettet er redusert med 5,9 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er redusert med 1,7 mill. kr i 2020 i forhold til ,557 mill. kr til vedlikeholdspakke fra staten Reduserte energikostnader nedjustering av budsjett (-5 mill. kr) Overførte renholdsavtaler fra helse- og sosialsektoren (10,2 mill. kr) Renhold og FDV kostnader Energimerking fem bygg i året Innsparingskrav: - 2,9 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 (2,5 mill. kr energieffekt) - 5,5 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 (3,9 mill. kr energieffekt) FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 50 25
26 FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Investeringer i Teknisk, Kristiansand Eiendom (KE) Sikring av friområder (12 mill. kr brutto) Salg av eiendom (-76,2 mill.kr) Utbyggingsområder Boligstrategiske prosjekter Energiprogram (19,5 mill. kr) Radontiltak 15 bygg (2,6 mill. kr) Adkomst til nytt parkeringshus (14,8 mill. kr i 2017) Renovering av Brannstasjonen (9 mill. kr i 2017) Sonestasjon 4,1 mill. kr i 2017 Småbåthavner (19 mill. kr i perioden) 40 nye båtplasser Totale investeringer i KE (ekskl. sektoransvarene) i er på 313,9 mill. kr i utgift og 378,6 mill. kr i inntekt. 51 Organisasjon Drift: Budsjettet er økt med 28,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Avvikling av PC avgift til sektorene som fører til rammeøkning på 19,4 mill. kr Stortingsvalg er lagt inn i 2017 (3 mill. kr) Kommunevalg er lagt inn i 2019 (4 mill. kr) Økt drift KR-IKT (1,5 mill. kr årlig) Planleggingsmidler «Kunstsilo» (0,5 mill. kr i 2017) Innsparingskrav: 0,74 mill. kr i 2017 i forhold til ,8 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Investeringer KR-IKT: Kapasitet og sikkerhet (8 mill. kr) Digitalisering - ta i bruk nye løsninger (10 mill. kr) Oppgradering/utvikling (13,5 mill. kr) Totale investeringer i organisasjonssektoren : 31,5 mill. kr FOTO: SVEIN TYBAKKEN 52 26
27 Økonomisektoren Drift: Budsjettet er økt med 1,2 mill. kr i 2017 i forhold til nytt årsverk på arbeidsmarkedskriminalitet fra 2018 med 0,8 mill. kr Økning tilskudd Kirkelig fellesråd med kr Budsjettrammen til Kontrollutvalget i henhold til Kontrollutvalgets innstilling (7,98 mill. kr) Økning av KS kontingent med 0,4 mill. kr Økning av lisenser med 0,6 mill. kr Innsparingskrav: i 2017 i forhold til ,9 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Investering: 2 mill. kr i perioden til IT fagsystemer FOTO: MARTE KROGSTAD 53 Kirkelig fellesråd Drift: Totalt tilskudd i 2017: 43,5 mill. kr Vedlikeholdsmidler til Domkirken på kr i 2017 Generelt økning vedlikeholdsmidler på kr i 2017 stigende til kr fra 2018 Økt drift renseanlegg på kr fra 2017 Effekt energiprogrammet er innarbeidet med kr i 2017 stigende til kr fra 2020 Innsparingstiltak på kr i 2017 stigende til kr fra 2020 Investering Generelt tilskudd (8,7 mill. kr i perioden) Nybygg/rehabilitering Flekkerøy kirke 2019 (Bidrag fra kommunen på 71 mill. kr restbeløp 67,3 mill. kr i perioden) ENØK tiltak i kirkebygg (5,5 mill. kr i perioden med 1 mill. kr i tilskudd fra ENOVA) Totalt investeringstilskudd i perioden: 81,6 mill. kr «Horisont» skisseforslag Flekkerøy kirke v/arkitekt Arne Åmland 54 27
28 Kommunale avgifter Gjelder en bolig på 120 m 2 (inkl. mva.) Avgifter i kr Diff. kr Diff. % Vann ,45 % Avløp ,58 % Renovasjon ,00 % Samlet ,14 % Den samlede veksten i KPI anslås å falle fra 3,4 prosent i 2016 til 2,0 prosent i Prisveksten uten energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås til 3,0 prosent i år og 2,1 prosent neste år. Deflatoren (pris- og lønnsvekst) for kommunesektoren er anslått til 2,5 %. 55 Sum årsavgift vann, avløp og renovasjon Kristiansands avgifter er kr under snittet av de andre kommunene
29 Eiendomsskatt I mill. kr Eiendomsskatt (løpende priser) Eiendomsskatt (faste priser) 275,1 274,7 274,1 273,5 275,1 268,0 260,9 254,0 Promillesatsen fastsettes til 6,1 i 2017, 6,0 i 2018, 5,9 i 2019 og 5,8 i Reduksjonen i realverdi ventes å være ca. 21 mill. kr fra 2017 til Eiendomsskatten i kr for en enebolig på 120 m Lillesand Birkenes Vennesla Kristiansand Songdalen Søgne Kristiansand har fortsatt høyest eiendomsskatt av ASSS-kommunene. Høy vekst i Stavanger og Bergen fra 2014 til
30 Kommunale aksjeselskap Kristiansand Kino AS Det er lagt til grunn et årlig utbytte på 3,5 mill. kr selv om det er solgt 49 prosent av aksjene i KinoSør AS Kristiansand Næringsselskap AS Det er lagt til grunn renteinntekter til kommunen på 60,2 mill. kr på ansvarlig lån, samt utbytte på 40 mill. kr i perioden. Det er stor usikkerhet knyttet til resultatene for denne type virksomhet, og det er selvsagt det enkeltes års resultat sammenholdt med vedtatt utbyttemodell som styrer nivået på utbytte. Den vedtatte utbyttepolitikken fanger ikke tilstrekkelig opp de nevnte forholdene som påvirker likviditeten og soliditeten i selskapet. Rådmannen vil før generalforsamlingen i 2017 legge frem en sak for bystyret der KNAS økonomiske situasjon og utbytteevne vurderes på nytt bl.a. på basis av verdivurderinger av eiendommene i selskapet. Agder Energi AS Kristiansand kommune eier 5,3 prosent av aksjene. Ny utbyttemodell vedtatt i eiermøte mai «Gulv» på 400 mill. kr pluss 60 prosent av overskuddet utover dette. Det er innarbeidet et utbytte på 32 mill. kr i 2017, 33,5 mill. kr i 2018 og 25 mill. kr resten av handlingsprogramperioden. 21,2 mill. er disponert i driften, mens resten foreslås disponert når resultatet foreligger det enkelte år. Avfall Sør AS Kristiansand kommune eier 73,3 prosent av selskapet. Det er foretatt en gjennomgang av selskapet økonomiske stilling i høst, og det foreligger en anbefaling til styret. Det er foreløpig ikke innarbeidet 59 Kristiansand Boligselskap KF Løpende priser (I 1000 kr) Prosjektkostnad Ferdigstilles 40 omsorgsboliger for eldre Kjøp av 24 større familieboliger (6 boliger hvert år i perioden) boliger i bofellesskap for utviklingshemmede Storebølgen utvidelse med 3 plasser Kjøp av 10 små leiligheter til vanskeligstilte Kjøp og oppgradering av oppvekstsenter for 15 enslige mindreårige flyktninger Stort hus for enslige mindreårige med 5 soverom eller flere Tollbodgt. 73 A og B renovering Strømmetunet omsorgsboliger brannsikring/ombygging/radon Sprinkling av omsorgsboliger og fellesareal i Sømsveien Sprinkling av høyblokka i kvartal Sum
31 Kritiske forhold Høyere arbeidsledighet økte sosialhjelpsutbetalinger? Skatteanslaget for 2016 og 2017 Vekstanslaget i frie inntekter på om lag 1,2 prosent fra 2016 til Veksten de påfølgende årene er på hhv. 1,1 prosent, 1,3 prosent og 1,4 prosent. Rentenivået i perioden lav, men svakt stigende rente Avkastningen på energiverksfondet Økende press som følge av befolkningsøkning og endring Lavt løpende vedlikehold og betydelig vedlikeholdsetterslep Vinterdrift Pensjonskostnader og premieavvik 61 Økt innsparingskrav ved rulleringen av handlingsprogrammet ? Det økonomiske opplegget er fortsatt svakt i begynnelsen av perioden og rådmannen legger derfor opp til ytterligere innsparingstiltak for å styrke kommunens økonomiske stilling samt øke bevilgningene til omsorgstjenesten til blant annet oppstart av nytt sykehjem etter handlingsprogramperioden. Konkretisere forslagene i prosjektet om felles drifts og vedlikeholdstjenester på tvers av sektorene Vurdere ytterligere satsing på ENØK avsatt midler til mulighetsstudie Bruk av ny teknologi innen flere tjenester (omsorgstjenester, kommunikasjon med innbyggerne og i forhold til administrative tjenester) En intern gjennomgang av tjenestene (i større grad bruke egen kompetanse innen økonomi, IT og organisasjonsutvikling) 62 31
32 Stortingets behandling av Statsbudsjettet Stortingets finanskomite avgir innstilling om budsjettrammene 18. november Innstillingen behandles 24. november Kommunal- og forvaltningskomiteen avgir innstilling 28. november 2016 og behandles 5. desember Hva ligger på kommunens hjemmeside? Rådmannens forslag til handlingsprogram Sektorprogrammer Statistikkportalen Utfordringsbildet til Kristiansand 2016 Plan- og utredningsprogrammet vedtatt planstrategi Forslag til betalingssatser 2017 Oversikt over de fleste tilskudd til organisasjoner, institusjoner, foreninger med mer Forslag til barnehagebehovsplan Drifts- og investeringstiltak utenfor rammen Sammenligninger med de ti største byene i Norge (ASSS-samarbeidet) /budsjett 64 32
33 Kontaktpersoner Personer Fagområde Mobilnr. E-postadresse Terje Fjellvang Kommunen Arne Henrik Lukashaugen Utenomsektorielle forhold - kommunen arne.henrik.lukashaugen@ Randi Bentsen Kommunen randi.bentsen@ Svein Tore Kvernes Oppvekst svein.tore.kvernes@ Søren Sverdrup Lund Barnehage og Organisasjon soren.sverdrup.lund@ Ragne Karine Eklind Barn- og familie ragne.karine.eklind@ Kjetil Solvang Private barnehager kjetil.solvang@ Ole Petter Ingvaldsen Skole og SFO ole.petter.ingvaldsen@ Birgit Tveit Sæbø Helse- og sosial birgit.tveit.sabo@ Sturle Fjelland Helse- og sosial sturle.fjelland@ Øyvind Stenvik Andersen Kultur oyvind.stenvik.andersen@ Marit Borgenvik Teknisk marit.borgenvik@ Hans-Christian Gram Kristiansand Eiendom hans-christian.gram@ 65 33
34 ØKONOMI Økonomienheten Dato 26. oktober 2016 Saksnr.: Saksbehandler Randi Bentsen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til handlingsprogram Sammendrag 1. Forutsetninger Rådmannens forslag til handlingsprogram for perioden bygger på de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av vedtatt handlingsprogram for perioden , samt vedtatt kommuneplan Regjeringen legger opp til reell vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) i 2017 på 4,075 milliarder kr sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett Sammenlignet med anslag for 2016 er veksten 275 millioner kr dvs. 0,2 prosent. For Kristiansand kommune anslås det en vekst på 1,2 prosent fra 2016 til Veksten de påfølgende årene er på hhv. 1,1 prosent, 1,3 prosent og 1,4 prosent. Omlegging av inntektssystemet betyr 30 mill. kr i merinntekter for Kristiansand kommune i Styringsrenten er p.t. på 0,5 prosent. Rentenivået er på om lag samme nivå som da forrige handlingsprogram ble fremlagt. Høy lønnsvekst og lavt rentenivå har over tid bidratt til økte pensjonskostnader. Et fortsatt lavt rentenivå, vil redusere mulighetene for å styrke premiefondet i pensjonskassen. Samtidig er det kjent at Finanstilsyn og Finansdepartementet har foreslått ytterligere skjerpede soliditetskrav overfor landets pensjonskasser, noe som også påvirker pensjonskassens evne til å tilbakeføre resultatdisposisjoner til premiefond. 2. Utfordringsbildet til Kristiansand Store forandringer i demografien, endringer i sykdomsbildet og levekårsutfordringer i befolkningen generelt, omstruktureringer i næringslivet samt endringer på fremtidig oppgavefordeling mellom kommune og sykehus, vil være av de viktigste utfordringene i fremtidsbildet til byen og regionen. 1
35 Globale megatrender som at vi lever lenger og blir flere eldre, temperaturendringer som følge av CO-utslipp, urbanisering, økt fattigdom, økte flyktningstrømmer og økende grad av ulykker og katastrofer påvirker også regionen og Kristiansand kommune. Kristiansandsregionen har på en del grunnleggende faktorer for vekst og verdiskapning, som sysselsetting og utdanningsnivå, et svakere utgangspunkt enn øvrige storbyregioner og bør ha en sterkere vekst for å holde tritt med utviklingen i Norge og andre storbyregioner. I tillegg kommer de nye utfordringene som olje- og gassnæringen i regionen nå står midt oppe i, med tilhørende ringvirkninger for annet næringsliv og samfunn. 3. Hovedlinjer i handlingsprogrammet Hovedlinjene i handlingsprogram følges i stor grad opp. Det er budsjettert med en vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på om lag 1,2 % i 2017 i forhold til 2016 og fra 2016 til 2020 en samlet vekst på 5,3 % (dvs. 228 mill. kr). Konsekvenser av revidert inntektssystem utgjør om lag 30 mill. kr i økte frie inntekter fra 2016 til Sammen med effektivisering av driften og redusert investeringsnivå, fører dette til økt økonomisk handlingsrom i perioden. Rådmannen foreslår følgende disponering: avsetning til sentralt disposisjonsfond (76,2 mill. kr i perioden) avsetning til investeringsbudsjettet (170 mill. kr i perioden) avsetning til pensjonsutgifter (110,2 mill. kr fra 2016 til 2020) økt elevtall i grunnskolen (42,3 mill. kr fra 2016 til 2020) økt antall barn i barnehagene (15,3 mill. kr fra 2016 til 2020) økte kostnader særskilte tiltak barn i barnehagene (8 mill. kr årlig) økte utgifter til helse- og omsorgstjenestene (97,5 mill. kr fra 2016 til 2020) redusert eiendomsskatt til 5,8 promille i 2020 (28 mill. kr fra 2016 til 2020) Innen helse- og sosial sektoren er det samlet sett investeringer på 241 mill. kr. Det er blant annet avsatt 114 mill. kr til nytt sykehjem som er planlagt realisert etter handlingsprogramperioden. I boligselskapets handlingsprogram er det avsatt 390,7 mill. kr i perioden til blant annet 40 omsorgsboliger for eldre til 160 mill. kr og 37 mill. kr til 9 nye boliger til utviklingshemmede. Det er videre avsatt 145 mill. kr til boliger for vanskeligstilte. Der planlegges videre oppvekstsenter for enslige mindreårige til 22 mill. kr. Det er videre en satsing på opprustning av eksisterende skoler og nye skolebygg. Dette er de neste fire årene beregnet å koste 761 mill. kr. Rådmannen foreslår å fremskynde bygging av ny skole på Kringsjå med flerbrukshall med 1 år til ferdigstillelse august Selv om kommunen har satset på rehabilitering av bygningsmassen er det fortsatt et betydelig etterslep på vedlikehold. Det satses videre på Klimabyen ved å investere 811 mill. kr innen vann- og avløpsområdet. Det økonomiske opplegget er stramt og er forutsatt innsparingskrav i sektorene. Økt press på omsorgstjenesten og grunnskole som følge av endret demografi, kompenseres ikke fullt ut i perioden. Presset på tjenestene vil dermed øke. Målet om å redusere lånegjelden oppfylles. Netto lånegjeld er under taket i hele perioden og er på 5,535 milliarder i 2020 noe som er 136 mill. kr under taket. Følges dette opp vil kommunens økonomiske handlefrihet på sikt økes. 2
36 I forslag til handlingsprogram er det lagt opp til følgende netto driftsresultat: I mill. kr Sum Korrigert netto driftsresultat* 106,2 106,7 117,4 120,0 450,3 Avsetning til energiverksfondet (prisjustering) -15,1-15,1-15,1-15,1-60,2 Avsetning til "pensjonsfond" -65,1-33,5-36,1-9,2-143,9 Bruk/avsetning øvrige disp.(avsetn.=minus) -6,0-23,1-16,2-30,8-76,2 Overført til investeringsbudsjettet -20,0-35,0-50,0-65,0-170,0 *Korrigert for bruk/avsetning bundne fond 4. Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder Kommuneplanen «Styrke i muligheter » har tre satsingsområder: Byen som drivkraft Byen det er godt å leve i Klimabyen I tillegg et satsingsområde som går på selve kommunen som organisasjon: En organisasjon i utvikling 4.1 Tverrsektorielle målsettinger på bakgrunn av kommunens satsingsområder På bakgrunn av kommunens utfordringsbilde videreføres de tverrsektorielle periodemålene på kommunenivå om folkehelse og klimanøytral forvaltning. Dette er prioriterte områder som vil kreve en særlig samordnet felles innsats av kommunen dersom målene skal nås i kommuneplanen. Selv om sektorene har noe ulik grad og mulighet til å påvirke utviklingen på folkehelse og klima har sektorene funnet egne indikatorer som de kan påvirke gjennom ulike tiltak. I tillegg samarbeider kultursektoren, oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren om felles periodemål knyttet til integreringsarbeidet. Folkehelse: Unngå at ungdom faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Noen av tiltakene i sektorene: - Tilrettelegge for flere praksisplasser og ungdom i jobbtrening - Øke antall lærlinger - Bistand fra ungdomshelsetjenesten - Flik satsing Arbeid for å redusere antall barnefamilier med lav inntekt. Noen av tiltakene i sektorene: - Bedre koordinert og tverrfaglig samarbeid og oppfølging - Generell satsing for at flere innbyggere er tilknyttet arbeidsliv spesielt rettet mot familier med innvandrerbakgrunn - Tiltak for å få ungdom inkludert i naturlige felleskap gjennom aktivitets- og fritidstilbud - Fortsatt satsing på språkutvikling i barnehagene Oppfølgingstiltak for enslige mindreårige Økt deltakelse av unge på tilbud i lokalområdene samt ferietilbud i regi av Fritidsetatene, deltagelse i aktiviteter på Samsen, Kulturskolen og på biblioteket. Klimabyen: Innenfor satsingsområdet Klimabyen er det valgt ut felles satsing på klimanøytral drift og forvaltning av kommunen og at kommunen legger til rette for klimavennlig adferd. Kommunen har større virkemidler for å kunne påvirke egen drift og forvaltning og kan 3
37 gjennom ulike tiltak også påvirke til en mer klimavennlig adferd. Dette omhandler redusert energibruk i formålsbygg (Energiprogrammet KE), innkjøpte produkter med miljømerking, at kommunen stiller miljøkrav i alle anskaffelsesprosesser dette er relevant for, oppfølging av miljøsertifiserte enheter og tilrettelegging for økt bruk av ladbare biler i kommunens tjeneste. Det satses på Klimabyen ved å investere 811 mill. kr innen vann- og avløpsområdet. 4.2 En organisasjon i utvikling Økonomiske handlingsregler Innenfor arbeidsgivervirksomheten er følgende prioritert i handlingsprogram perioden: - beholde og rekruttere medarbeidere - likestilling, inkludering og mangfold - leder- og kompetanseutvikling - helsefremmende arbeidsmiljø tiltak for å få ned sykefraværet Effektive og brukervennlige tjenester - Regional drivkraft i utvikling av digitale tjenester - Kommunikasjon og åpenhet (SvarUt, ny portal for Kristiansand) - Selvbetjening på nett for innbyggere og næringsliv - God IKT arkitektur legger grunnlaget for konkrete planer - Teknologiske effektiviseringstiltak (blant annet økt bruk av e-handel) - E-helse og elektronisk samhandling - Økt bruk av elektroniske skjema og elektroniske verktøy - Etikk og likestilte tjenester Samfunnssikkerhet - overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse - beredskapsplaner og øvelser - sikkerhet og samvirke - evaluering av beredskap og sikkerheten 4
38 5. Fordeling av driftsbudsjett og investeringsbudsjett 5.1 Driftsbudsjett Tall i 1000 kr Sektor Regnskap 2015 Budsjett 2016* I 2017-kroner HP 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Sektor 1 Økonomi Sektor 2 Oppvekst Barnehage Sektor 26 Oppvekst Barn og familie Sektor 7 Oppvekst Skole Sektor 3 Helse og sosial Sektor 4 Kultur Sektor 5.1 Teknisk Sektor 5.3** Selvkost Sektor 5.2 Kristiansand Eiend Sektor 6 Organisasjon Sektor 9 Utenomsektor. forh Sum ramme *opprinnelig budsjett Nedenfor nevnes hovedårsaker til budsjettendringene fra 2016 til 2017: Økonomisektoren Sektorens driftsbudsjett (inkludert tilskudd til Kirkelig Fellesråd) er økt fra 2016 til 2017 med om lag 1,2 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3,1 mill. kr. Endringene i budsjettrammen skyldes i hovedsak økt tilskudd til Kirkelig fellesråd, økning i kontingent- og lisensutgifter og interne stillingsoverføringer. Et årsverk er overført fra Helseog sosialsektoren og 30 % årsverk er overført fra Organisasjonssektoren til Økonomisektoren. Tilskuddet til Kirkelig fellesråd er økt fra 2016 til 2017 med om lag 0,5 mill. kr til vedlikehold av kirkebygg. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 0,9 mill. kr i 2020 i forhold til Økningen fra 2016 til 2017 utgjør kr. 5
39 Oppvekstsektoren Barnehagetjenesten Kravet om full barnehagedekning, samt forventningen om mer fleksibelt opptak er fulgt opp i perioden. I 2017 opprettes det 26 nye plasser i private barnehage samtidig som det forventes at det fases ut 20 plasser i små barnehager. Det antas at kommunen har overkapasitet på ca. 30 barnehageplasser i Sektorens driftsbudsjett er økt med 6,7 mill. kr fra 2016 til 2017 i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 18,5 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak økning i budsjettrammen til pedagogisk støtteenhet på 8 mill. kr. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i barnehagetjenesten på 0,78 mill. kr i 2020 i forhold til Økningen fra 2016 til 2017 utgjør kr. Oppvekstsektoren Barn- og familietjenesten Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2016 til 2017 med om lag 13,2 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 5,1 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak økning av budsjettrammen knyttet til kostnader ved bosetting av flyktninger (integreringstilskudd 5,8 mill. kr) og bosetting av 60 enslige mindreårige i 2016 (5 mill. kr). Rådmannen har budsjettert med mottak av 210 flyktninger hvorav 20 av disse er enslige mindreårige. Det er budsjettert med 50 familiegjenforeninger i Det er videre lagt inn endringer på bakgrunn av statsbudsjettet vedrørende styrking av helsestasjon med 1,4 mill. kr og opptrappingsplan rus der barn og familietjenestens andel i 2017 er på kr. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i barne- og familietjenesten på 1,52 mill. kr i 2020 i forhold til Økningen fra 2016 til 2017 utgjør kr. Oppvekstsektoren Skoletjenestene Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2016 til 2017 med om lag 10,3 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 23 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak elevtallsøkning med 10,3 mill. kr, økning av integreringstilskudd på 5,1 mill. kr til mottak av flere flyktninger, effektiviseringstiltak (-3,2 mill. kr), leieutgifter Kongsgård skolesenter (5,3 mill. kr) og tekniske justeringer med blant annet redusert sats knyttet til statens pensjonskasse fra 2016 til 2017 (-5,8 mill. kr). Det er videre lagt endringer på bakgrunn av statsbudsjettet vedrørende tidlig innsats med 3,5 mill. kr (5/12 effekt) i 2017 og 1,8 mill. kr vedrørende helårsvirkning økning av naturfagtime 5 til 7 trinn. Rådmannen foreslår at skoletjenestens budsjett styrkes med 1 mill. kr årlig knyttet til sommerskole. Veksten i elevtallet fra 2016 til 2020 utgjør om lag 42,3 mill. kr i økte kostnader. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i skoletjenesten på 5,3 mill. kr i 2020 i forhold til Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 3,2 mill. kr. Av disse er 2,5 mill. kr vedtatt fra tidligere handlingsprogram. Helse- og sosialsektoren Sektorens driftsbudsjett er økt med 44,8 mill. kr fra 2016 til 2017 i tillegg til kompensasjon for lønns- og prisstigning på 44,5 mill. kr. 6
40 Budsjettendringene skyldes i hovedsak: Økning av integreringstilskudd med 18,7 mill. kr knyttet til mottak av flere flyktninger. Økt volum til hjemmebaserte tjenester 13,4 mill. kr Satsing på velferdsteknologiske løsninger 9,6 mill. kr Omstilling og vekst i tjenester som gjør at flere kan bo trykt hjemme lenger 11,6 mill. kr Sikre ressursforvaltning og utvikling 6,4 mill. kr Midler til å innfri lover og pålegg på 6 mill. kr Intern overføring til Kristiansand Eiendom vedrørende renhold (-9,94 mill. kr) Overføring av PC avgift til IKT/organisasjon -4,5 mill. kr. Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet og kommunal øyeblikkelig hjelp (5,68 mill. kr) Nasjonal opptrappingsplan habilitering og rehabilitering (1,58 mill. kr) Tekniske justeringer og interne kommunale overføringer Sektorens budsjett er i henhold til statsbudsjettet for 2017 også økt med om lag 1 mill. kr vedrørende aktivitetsplikt for sosialhjelp, kr til styrking av psykologstillinger, kr styrking av skolehelsetjenesten og 1,46 mill. kr vedrørende oppgaveoverføring til kommunene knyttet til frivillighetssentraler. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 13 mill. kr i 2020 i forhold til Økningen fra 2016 til 2017 utgjør om lag 4,2 mill. kr. Bystyrets krav (2 mill. kr i 2017 stigende til 4 mill. kr fra 2019) vedrørende besparelse på bakgrunn av velferdsteknologiske løsninger er inkludert i dette. Kultursektoren Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2016 til 2017 med 4,8 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 5 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak økt tilskudd til Stiftelsen Arkivet med 5,1 mill. kr, økt tilskudd til Donn og Fløy kunstgressbaner på 2 mill. kr, økt tilskudd til Kilden vedrørende avsetning til framtidig moms regning fra staten (2 mill. kr årlig) og tekniske justeringer (-1,3 mill. kr). Sektoren tilføres videre 0,5 mill. kr vedrørende arkitektkonkurranse Vest-Agder museet, kr til Posebyen kulturskole og utvidet driftsramme til idrettshaller på 1,6 mill. kr. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 3,2 mill. kr i 2020 i forhold til Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 1,4 mill. kr. Teknisk sektor 5.1 Sektorens driftsbudsjett er redusert fra 2016 til 2017 med 6,2 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 4,7 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at Kristiansand parkering er blitt en del av sektoren. Enheten har større inntekter enn utgifter og reduserer derfor sektorens ramme. Det er lagt inn 3 mill. kr vedrørende redusert inntekt strandkantdeponi. Sektoren vil sannsynligvis ikke få denne inntekten som tidligere er budsjettert. Rådmannen foreslår blant annet en økning av driftsrammen til dammer på kr, overordnet beredskap kr og 1 mill. kr til revisjon av kommuneplanen. Det er videre lagt inn kr til AKT vedrørende bestillingsrute til Randøyane i Det er allerede vedtatt 1 mill. kr til asfaltering og kr til drift av Voie Kirkegård. Budsjett-endringene ellers skyldes i hovedsak innsparingstiltak og tekniske justeringer. 7
41 Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 7,6 mill. kr i 2020 i forhold til Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 3,9 mill. kr. Dette er inkludert krav til Kristiansand Eiendom og tidligere vedtatt krav vedrørende energiprogrammet. Teknisk sektor - Kristiansand Eiendom sektor 5.2 Budsjettrammen til Kristiansand Eiendom er redusert med 5,9 mill. kr i tillegg til at det er kompensert for pris- og lønnsvekst på 3,9 mill. kr. Den positive effekten av energiøkonomiseringsprogrammet har ført til lavere kostnader og nedjustering av budsjettet. Enheten er tilført 29,557 mill. kr i statlige tiltaksmidler for 2017 (både på inntekts og utgiftssiden). Andre større justeringer skyldes endringer i FDV - kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold), overføring av renhold fra Helse- og sosialsektoren og innsparingstiltak. Teknisk sektor Selvkostområdet sektor 5.3 Det er innarbeidet endring i kapitalkostnader på vann og avløp med 5,1 mill. kr i 2017 i forhold til Dette skyldes i all hovedsak økte investeringer på vann- og avløpsnettet og ombygning av Odderøya renseanlegg. Kommunale avgifter øker med 2,14 % i 2017 i forhold til Organisasjonssektoren Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2016 til 2017 med om lag 28,2 mill. kr Sektoren er kompensert for pris- og lønnsvekst på 3,5 mill. kr. Endringene i budsjettrammen skyldes i hovedsak omlegging av PC avgiften til sektorene. Intern fakturering på 19,4 mill. kr fra KR-IKT til sektorene opphører. Sektorene blir trukket i rammen for tilsvarende beløp som er overført KR-IKT. Det er lagt inn 3 mill. kr til Stortingsvalget Rådmannen foreslår videre en økning av sektorens budsjett knyttet til KR-IKT på 1,5 mill. kr, Jubilantfesten (0,5 mill. kr), årlig tilskudd til Arendalsuka på kr og 0,5 mill. kr til «prosjekt Kunstsilo». Variasjonene i sektorens budsjett fra år til år skyldes også innarbeidede kostnader til Stortings- og kommunevalg det enkelte valgår. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 2,8 mill. kr i 2020 i forhold til Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 0,74 mill. kr. 8
42 5.2 Investeringsbudsjett Sektor HP 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Sum Inntekt Økonomisektoren Kirkelig Fellesråd Oppvekstsektor - barnehage Oppvekstsektor - skole Helse- og sosialsektoren* Kultursektoren Teknisk sektor Teknisk Kristiansand Eiendom Organisasjonssektoren Utenomsektorielle forhold Bykassen totalt *inkl. startlån på 50 mill. kr årlig Hovedsatsingen på investeringer følger av vedtatt handlingsprogram og ligger i hovedsak på vann og avløp (VAR området), skole og helse- og sosial. De største investeringene er: Kirkelig Fellesråd Bygging av ny Flekkerøy kirke vil være et spleiselag mellom kommunen, Kirkelig fellesråd og Flekkerøy menighet, der kommunen har det største bidraget. Det er vedtatt ferdigstillelse av kirken 1. juli Det er videre satt av midler til ENØK tiltak i kirkebygg der ENOVA gir 1 mill. kr i tilskudd. Innsparingseffekter på driften er innarbeidet. Oppvekstsektoren barnehage Rådmannen foreslår at det avsettes midler til utvidelse av Havlimyra barnehage med 80 plasser med ferdigstillelse i Det er videre avsatt midler til utredning av barnehager i sentrum. Det er vedtatt at det sammen med nytt oppvekstsenter på Mosby med rehabilitering av skolen også bygges en ny barnehage med ferdigstillelse 1.januar Oppvekstsektoren - Skole Rådmannen foreslår en fremskynding av utvidelse og rehabilitering av Kringsjå skole med 1 år med ferdigstillelse Det er videre avsatt midler til utvidelse av Havlimyra skole med ferdigstillelse Justvik skole OPS ferdigstilles som tidligere vedtatt i Utvidelse av Holte skole ligger inne med ferdigstillelse til skolestart Det er i tillegg avsatt midler til å utvikle Mosby skole til et oppvekstsenter bestående av barneskole (1-7 trinn) og kommunal barnehage med ferdigstillelse 1. januar Rådmannen foreslår videre en avsetning i slutten av perioden til strukturendring/ rehabilitering av skoler i midtre Vågsbygd. Karrus skole får som tidligere vedtatt nytt ventilasjonsanlegg i 2017, og det er i tillegg lagt inn midler til å skifte ventilasjon på Oddemarka i 2020/2021. Helse- og sosialsektoren Det er lagt inn midler til Stømme sonekontor og dagsenter med ferdigstillelse Det er videre avsatt midler til rehabilitering av Lillebølgen (eventuelt tilsvarende tiltak) i 2018 og det startes opp arbeid med nytt sykehjem med avsetning av midler i Det er tidligere lagt inn planleggingsmidler til Helsehus, nødaggregater og oppgradering av kjøkken på enkelte sykehjem. 9
RÅDMANN. Nøkkeltall 2015
RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerPRESENTASJON Forslag til handlingsprogram 2016-2019
RÅDMANN PRESENTASJON Forslag til handlingsprogram 2016-2019 FOTO: SVEIN TYBAKKEN Forslag til Handlingsprogram 2016-2019 Hovedlinjer i budsjettet (1) Redusert netto lånegjeld Press på tjenestetilbudet Styrket
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2016
RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerRådmannens forslag til handlingsprogram
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 Bystyret 25. oktober 2017 Utfordringer i norsk økonomi 1. Siste tiåret har produktiviteten vokst svakere 2. En liten åpen økonomi som Norge er sårbar for
DetaljerØKONOMI Økonomienheten. Dato 23. oktober 2018 Saksnr.: Saksbehandler Randi Bentsen
ØKONOMI Økonomienheten Dato 23. oktober 2018 Saksnr.: 201800122-15 Saksbehandler Randi Bentsen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 20.11.2018 Formannskapet 05.12.2018 Bystyret 19.12.2018 Rådmannens forslag
DetaljerForslag til investeringsbudsjett
RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 216-219 FOTO: SVEIN TYBAKKEN Oversikt over foreslåtte investeringsrammer 216-219 Forslag 28.1.15 216-219 216 217 218 219 1 KIRKELIG FELLESRÅD 41 Kirken Den Norske
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
Detaljer13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk.
Oversikt over foreslåtte investerin srammer 216-219 Unntatt off.loven 13 Forslag 28.1.15 I nvesteri n gsprosjekter 21 6-21 9 216 217 ref. sal ref,, 2'18 219 1 KIRKELIG FELLESRÄD 41 41 41 2 41 6 41 7 Kirken
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerRådmannens forslag til handlingsprogram 2016-2019
ØKONOMI Økonomienheten Dato 27. oktober 2015 Saksnr.: 201500222-23 Saksbehandler Randi Bentsen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 17.11.2015 Formannskapet 02.12.2015 Bystyret 16.12.2015 Rådmannens forslag
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerForslag til investeringsbudsjett
RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 2017-2020 FOTO: SVEIN TYBAKKEN Oversikt over investeringsrammer 2017-2020 Forslag 26.10.2016 2017-2020 2017 2018 2019 2020 1 KIRKELIG FELLESRÅD 4100000 Kirken Den
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerStatsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober 2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
Detaljer22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerNorsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14
Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerStatsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerKommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene
Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy
DetaljerHandlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009
Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerNettverk for regional og kommunal planlegging
Nettverk for regional og kommunal planlegging Sammenhengen mellom samfunnsplanlegging, arealplanlegging og økonomiplanlegging Oslo, 6.desember 2016 v/grete Sjøholt og Randi Bentsen, Kristiansand kommune
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerStatsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS, Telemark 11. oktober 2016
Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS, Telemark 11. oktober 2016 Norge, annerledeslandet men på en ny måte 2 Nedgangen har så langt først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen Statens hus, Trondheim 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim 8. Oktober Oslo/Leikanger Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerØkonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerDrammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar
Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerHolmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele
Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill
DetaljerDet tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerTrygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerBudsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Departementsråd Eivind Dale Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner Ø Kommuneøkonomien vesentlig styrket sammenlignet
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerMøteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste
DetaljerStatsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerHandlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen
DetaljerFinanskomite 24. januar 2018
Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug
DetaljerStatsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Rakkestad, 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser
DetaljerStatsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerForslag til investeringsbudsjett
RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 2018-2021 FOTO: TROND EVEN TØNNESEN Oversikt over investeringsrammer 2018-2021 Forslag 25.10.2017 2018-2021 2018 2019 2020 2021 1 KIRKELIG FELLESRÅD 4100000 Kirken
DetaljerStatsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommunale vedlikeholdstilskudd Sør- og Vestlandet
DetaljerSaksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:
Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerPresentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019
Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17
SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03711-1 Saksbehandler Hilde Lind Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 01.06.2017 57/17 2 Bystyret 2015-2019 15.06.2017 71/17
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten
DetaljerÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier
Detaljer