Investeringsprogram 2013 2016



Like dokumenter
Investeringsprogram

Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag av med endringar av

Investeringsprogram

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden

Budsjett 2012, økonomiplan

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Oversyn over økonomiplanperioden

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

FORMANNSKAPET

Hovudbok investering per

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

- perla ved Sognefjorden - Budsjett Investeringsprogram

Årsbudsjett investering

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

Tertialrapport 1. tertial 2014

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT ØKONOMIPLAN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.

Dato: kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/ /12 12/ Godkjenning av protokoll for formannskapet

Fylkesutvalet Fylkestinget

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

Budsjett Rådmannen sitt framlegg

Tertialrapport 2 tertial 2015

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Budsjettjusteringer desember 2014

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan Årsbudsjett 2012

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Tertialrapport 2. tertial 2013

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Vedlegg: Investering 201 8

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

Økonomiplan med budsjett for 2013

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Hovudoversikter Budsjett 2017

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Budsjett Brutto driftsresultat

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

Reguleringsføresegner Reguleringsendring - Evanger

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Budsjettnotat frå rådmann datert

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

Arkivsak Arkivkode Dato 09/ /A2/ Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

Budsjett 2011, økonomiplan og planleggingsprogram

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

FINANSFORVALTNINGA I 2011

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Transkript:

Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 7 056 16 242 15 850 1 240 1 240 1 240 Utlån og forskutteringer 1 653 400 450 450 450 450 Avdrag på lån 378 - - - - - Avsetninger 1 400 - - - - - Årets finansieringsbehov 10488 16642 16300 1690 1690 1690 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 2 855 8 315 9 080 1 100 1 100 1 100 Inntekter fra salg av anleggsmidler 15 - - - - - Tilskudd til investeringer - - 4 500 - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 305 280 - - - - Andre inntekter - - - - - - Sum ekstern finansiering 6175 8595 13580 1100 1100 1100 Overført fra driftsbudsjettet 280 1 645 2 720 590 590 590 Bruk av avsetninger 4 033 6 402 - - - - Sum finansiering 10488 16642 16300 1690 1690 1690 Udekket/udisponert - - - - - - Budsjettskjema 2B - investering Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 100 EDB INVESTERINGAR 1 023 775 700 740 740 740 101 BILAR OG MASKINER 198 - - - - - 199 Fjortun skule - avkøyring - 150 - - - - 201 NESSE SAMBRUKSHUS - 97 - - - - 202 SAGATUN SKULE, UTEOMRÅDE 1 843 - - - - - 210 BARNEHAGAR 31 - - - - - 213 BYGNINGSMESSIG OPPRUSTNING - 346 - - - - 214 VASSVERK 640 - - - - - 215 MILJØSTASJON 273 - - - - - 217 KOMMUNEPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV 108 632 - - - - 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST - 25 - - - - 222 SAGATUN SKULE - OPPRUSTNING - 150 - - - - 226 VASS- OG AVLØPSLEIDNING SENTRUM 72 1 428 - - - - 227 OMBYGGING EKSPEDISJON 82 - - - - - 400 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD - 4 052 - - - - 402 HOLMAMYRANE 261 - - - - - 413 SENTRUMSUTVIKLING - SERVICEBYGG 8 - - - - - 415 SENTRUMSUTVIKLING, SKULPTUR PARKEN 470 - - - - - 573 KVAMSØY KYRKJE - 120 - - - - 700 KOMMUNALE VEGAR - 5 100 - - - - 713 OMSORGSBUSTADER BALA 38 531 10 470 - - - 714 HITTUNSFJØRA 278 2 400 3 000 - - - 715 GEOVEKSTPROSJEKT - HØGDEDATA 162 140 - - - - 716 BELEHALLI - GULVVASKEMASKIN 138 - - - - - 717 GRUNNKJØP KLOKKARGARDEN 589 46 - - - - 720 SELJETUNET 900 721 BEREDSKAP - AGGREGAT 280 800 Bustad-/næringsareal 250 500 500 500 500 800 EK-INNSKOT KLP 2 443 650 450 450 450 450 T O T A L T 10488 16642 16300 1690 1690 1690

B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen sin økonomiske situasjon tilseier at ein bør vere svært restriktiv med nye låneopptak der ein ikkje får kompensert rente- og avdragsutgifter frå staten eller som genererer inntekter. I budsjettet for 2013 og økonomiplanen for 2013 2016 er det føresett at alle investeringar blir lånefinansiert med unnatak av årleg eigenkapitalinnskot til KLP.: IKT investeringar 600 600 600 600 Omsorgsbustader yngre brukarar 5800 0 Friområde Hittunsfjøra 1000 Bustad-/næringsareal 500 500 500 500 SUM 7900 1100 1100 1100 Låneutgifter IKT-investeringar var i økonomiplan 2012-2015 opphavleg finansiert av konsesjonskraftinntekter, Lånekostander prosjekt nye omsorgsbustader er føresett dekka av leigeinntekter. I rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett, rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 09.10.2012, er det teke høgd auke lånegjeld i 2013 på 8,9 mill kr og nye lån på 0,5 mill kr i kvar av dei resterande åra i planperioden. Det vil sei at det i budsjettet for 2013 ligg inne kostand på eit lån stort kr 1,0 mill meir enn skissert i tabellen over. For åra 2014 2016 er det i driftsbudsjettet teke høgd for låneopptak på kr 400.000 i kvart av åra utover det som er skissert i tabellen over. Avkastning av kraftfond 1 Kraftfondet har ei avkastning kvart år som dels har vorte nytta til drift og dels til finansiering av investeringar. Følgjande summar er lagt inn som finansiering av investeringar i perioden: Avkastning kraftfond 1 0 0 0 0 Utover kr 812.000, som er løyvd frå fondet til finansiering av vedtekne ikkje gjennomførte prosjekt, er det ikkje ledige midlar på dette fondet i planperioden. Bruk av kraftfond 2 Dette er fondsmidlar som vart avsett etter sal av aksjar i Sognekraft AS. Etter vedtekne disponeringar og utlån frå fondet, er det no lite til disposisjon for den næraste tida framover. Ved utgangen av 2012 vil det vere att om lag 1,4 mill på fondet som ikkje er føresett nytta til andre føremål. Det er då teke omsyn til at det er innbetalt avdrag på utlån frå fondet. Det er ikkje føresett nytta ytterligare midlar frå denne fondskapitalen til finansiering av investeringar i planperioden. Etter kvart som utlån frå fondet blir tilbakebetalt bør kanskje desse midlane nyttast til nye lån for hjelp til næringsetableringar. Ubundne kapitalfond sal av eigedom Ubundne kapitalfond vert bygd opp ved sal av kommunal eigedom som bustadtomter, hus, næringsareal og liknande. Pr i dag er det ikkje disponible midlar, og det er heller ikkje føresett midlar som finansiering frå dette fondet i planperioden.

Disposisjonsfond inntekter frå drift I framlegg til budsjett 2013, økonomiplan 2013-2016 er det ikkje funne rom for å avsetja driftsmidlar til disposisjonsfond som seinare kan nyttast til finansiering av investeringar. Det er likevel teke høgd for at årleg innbetaling av EK-innskot KLP, på kr 450.000, blir finansiert frå driftsbudsjettet. Overf. av driftsm. til investering 450.000 450.000 450.000 450.000 Tilskot I 2013 er det føresett tilskot på samla kr 4.500.000 til omsorgsbustader og friområde i Hittunsfjøra. Mva-kompensasjon I 2013 er det eit krav at 80 % av mva-kompensasjon skal tilbakeførast til finansiering av investeringar. For resten av perioden skal 100 % av mva-kompensasjon tilbakeførast til investeringsrekneskapen. Mva-kompensasjon 2.270.000 140.000 140.000 140.000

C. Prosjekta i økonomiplanen Følgjande investeringsprosjekt er vedteke gjennomført i økonomiplanperioden: IKT-investeringar Ansvar 120 Drift av ein kommune i dag krev løpande oppgradering av IKTmaskin- og programvare. I avsetjinga har ein nytta disponible midlar frå kapitalfond til dette føremålet. Ut over dette vert det så langt som råd teke omsyn til skisserte behov i vedteken IKT-plan for Balestrand kommune. Det vert vist til IKTplanen. Det vert å komme attende til et eige handlingsprogram til denne som viser kva tiltak som skal gjennomførast i 2013. I økonomiplanen for 2012-2015 var desse investeringane føresett finansiert av unytta driftsinntekter. Svikt i inntekter knytt til kraft har ført til at finanisering er endra til bruk av lån. Kostnad 700 740 740 740 Kraftfond 1 MVA-kompensasjon -100-140 -140-140 Lån -600-600 -600-600 Omsorgsbustader yngre brukarar Ansvar 300 Ei plangruppe har jobba med å avklare buløysingar for yngre brukarar med særskilde helpebehov. Denne gruppa har konkludert med at kommunen bør bygge eit bygg med kring 6 omsorgsbustader og fellesareal/personalareal. Det har vore sett i gang arbeid med planavklaring av tomt til føremålet. Prosjektet er så langt lagt inn i budsjett økonomiplanen ut i frå følgjande føresetnader: Med 6 einingar på kring 60 m2 og fellesareal/personalareal vil eit samla byggareal komme opp i ca 450-500 m2. Byggkostnaden for slike bustader i har i gjennomsnitt vore ca kr 16.000 kr pr m2. I tillegg kjem tomtekostnad og gebyr og avgifter. Dette vil gje ein samla kostnad på kring 11 mill fordelt på 2012 og 2013. Til omsorgsbustader for brukarar med trong for heildøgns helse og sosialtenester er det mogeleg å få 30 % tilskot av godkjende anleggskostnader avgrensa oppad til kr 666.600 pr bueining. Det er ut i frå dette så langt lagt til grunn eit tilskot frå Husbanken på kr 3,0 mill. Det er vidare lagt inn mvakompensasjon på 80% i 2013. Prosjektet har ikkje hatt framdrift og kostnader som føresett i 2012. Med nye tilsette i nøkkelstillingar er prosjektet no er sett på dagsorden, og vil få stort fokus framover. Det meste av midlane i 2012 på 530.000 kr til mellom anna planlegging og prosjektering må bli overført til 2013. Ein vurder no behov, omfang og forhold til andre bustader (ev nedlegging) for å få mest mogeleg rasjonell og robust drift. Det er føresett å ha eigen politisk sak knytt til endeleg godkjenning av kostnad og finansiering før byggestart i 2013. Kostnad 10470 Tilskot - Husbanken -3000 MVA - kompensasjon -1670 Lån (m/inndekking av husleige) -5800

Friområde Hittunsføra Ansvar 300 Kommunen har teke på seg å handtere steinmassane frå Norsk reiselivsmuseum. Det er i den samanhengen gjennomført grunnundersøkingar og planlegging av området i Hittunsføra med tanke på å etablere eit friområde med ein molo som kan gje både badelagune og småbåtplassar. Det er no utarbeidd forprosjekt og vedteke reguleringsplan for området som tilretteleg for gjennomføring av prosjektet. Det er utarbeidd beskriving anbodsgrunnlag for bygging av tilkomstveg og molo. Balestrand kommune vil ferdigstille bygging av anleggsveg som var føresett ferdigstilt før bygging av reiselivsmuseet. Arbeida med molo er henta inn prisar på og tinga som ein opsjon i samband med dei samla arbeida med reiselivsmuseet. Det er venta at desse arbeida tek til på slutten av 2012. Kostnader og prisar er er så langt relativt bra i samsvar med kalkyler. Seinare oppstart av museet vil derimot føre til at det meste av budsjettsummen frå 2012 må overførast til 2013 eller seinare. Det vidare lagt inn tilskot på kr 1,5 mill. Dette er ikkje tilskot kommunen har tilsegn om på noverande tidspunkt, noko som gjer at ein må ta høgd for anna finansiering av denne delen dersom ein ikkje får dette på plass. Restsum må finansierast ved låneopptak. Kostnad 3000 Mva-kompensasjon -500 Tilskot -1500 Lån 1000 Bustad-/næringsareal Ansvar 300 Det er sett av ein rammepott til kjøp og opparbeiding av bustad og eller næringsareal for åra 2013-2016. Det er føresett eigne politiske saker for å avklare konkrete prosjekt. Kostnad 500 500 500 500 Lån -500-500 -500-500 Eigenkapitaltilskot - KLP Ansvar 800 Det må setjast av midlar til eigenkapitaltilskot til KLP for kvart år i planperioden. Dette er ein kostanden skal førast i kapitalrekneskapen og som det ikkje er høve til å lånefinansiera. Kostnad 450 450 450 450 Overføring frå drift -450-450 -450-450

Beredskapstiltak - aggregat Kostnader ved innkjøp av aggregat i samband med beredskapsplan. Er ei oppfølging av tiltaksplanen etter ektremveret Dagmar. Tiltaka har følgjande delelement, og er framleis usikre med omsyn til kostnad: Tiltak kostnad (eks mva) - Gjennomgang og opprusting av aggregatet på helsetunet kr 50.000 - Utviding av uttak av nødstraum på helsetunet (til varme) kr 60.000 - Tilkopling av omsorgsbustadene nedom helsetunet og ev. 6 einingar Av bustadene i nye «Seljetunet bufellessakp» til aggregatet På helsetunet kr 80.000 - Kjøp av 3 mellomstore aggregat til rådhuset og omsorgsbustadene Viktoriahagen, Fjærestad og ev. Lerkehaugen samt tilrettelegging i bygga kr 130.000 Total kostnad (eks mva) kr 320.000 Arbeidet med oppgradering av aggregat vert sett i gang og det vert sett av kr 280.000 til gjennomføring av dette arbeidet i 2013 Kostnad 280 Lån (oppteke i 2012) -180 Lån 100 Opprusting av aldersbustadene «Seljetunet bufellesskap» Ansvar 350.26512.16301 Det er i alt 10 bueiningar i det som vert kalla aldersbustadene som ligg oppom Helsetunet. Allereie i dag bur fleire yngre brukarar i desse bustadene, medan tilrettelagde bustader for eldre i tillegg står tomme. Helse og omsorg har ut i frå dette, samt at det er nye behov for yngre brukarar, sett på løysingar som innebærer å omdefinere bruken av desse bustadene. I dette ligg opprusting av dei 6 eldste av bueiningane som er samla i to separate bygg. Tanken er å etablere 5 bueiningar og nytte 1 eining til personal/fellesareal. Ei slik opprusting og tilpassing er mest ei føresetnad for å få dette til, då desse bueiningane er gamle og ueigna! Omfanget av opprusting har vore enkelt vurdert så langt. Det er då lagt opp til utskifting av kjøkken, tilrettelegging av bad, lyskilder og måling av overflater nye utvendige tilkomstramper m.m. Det kan vere mogeleg å få husbanktilskot dersom dette vert sett på som opprusting og ikkje generelt vedlikehald. Det er førebels sett opp ein netto kostnad på kr 150.000 pr eining. Kostnad 900 Lån -900