Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015

Like dokumenter
Avvik og uønskede hendelser

Ledelse og kvalitetsforbedring. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren

Forskrift ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ledelse og. kvalitetsforbedring. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helseog omsorgssektoren

Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

«Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» -

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Sundvollen Julie Wendelbo SFF/ USHT

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKT Kontrollutvalgskonferanse. Gardermoen, 4. juni 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte

Styringssystem og internkontroll i SSHF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

Oslo universitetssykehus HF

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten

Kvalitetsrapport for Omsorg

UNIVERSITETET I BERGEN

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

Styring og ledelse. 10.nov 2018 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

Kontrollutvalget viktig for tilliten til kommunal forvaltning. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta

Prosjekt egenkontroll: «Godt nok»

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/ DRAMMEN KVALITETSRAPPORT I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 1. TERTIAL 2008

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Modum kommune Kontrollutvalget

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Plan for kontroll og tilsyn. Revidert plan

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

FORSLAG. Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap Stillingsbeskrivelser nivå 4, 5 og stab og støttestillinger for nivå 1 og 2

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Saksbehandler: Aud Brit Sørensen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAPPORTERING AV KVALITET OG AVVIKSBEHANDLING I HELSE OG OMSORG

Verdihåndboka Historien og implementering. Aud Brit Sørensen Inger Berit Braaten

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013

Bestilling av forvaltningsrevisjon og kontrollutvalgets oppfølging av revisjon. Presentasjon på NKRFs fagkonferanse i Molde Torgun M.

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

Egenkontroll. Internkontroll. 1. mars 2018

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

«Snakk om forbedring!»

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST Forslag til: V E D T A K

Ledelsens gjennomgåelse Anne Grændsen Norsk akkreditering / Grændsen consulting

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Systematisk kvalitetsarbeid innen helse/ velferd - "Jakten på stadig forbedring"

Økonomisk internkontroll

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Oppegård kommune

Invitasjon til dialogkonferanse. Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet.

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune

Helsetilsyn 2011 Rapport - Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon

Avtalen er inngått mellom Namsos kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT). Heretter benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Styresak Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker NLSH HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Førstegangsreisende i innovative anskaffelser. Jon Skriubakken Leder Digitalisering

Etablering av helhetlig styring

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Krav til ledelse og kvalitet

Registrere melding og behandle registrerte meldinger

Transkript:

Forvaltningsrevisjon BKR Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 15.11.2017

Innhold Bestillingen fra kontrollutvalget Formål og problemstilling Gjennomføring revisjon - informasjon Svar på anbefalingene fra BKR 15.11.2017 2

Kontrollutvalgets bestilling Kontrollutvalget bestilte i møte 6. desember 2016 en prosjektplan for oppfølging av revisjonen i 2015. Ikke oppfølgingsundersøkelse, men en helt ny revisjon med de samme problemstillinger og mot de samme omsorgsdistriktene. 15.11.2017 3

Formål og problemstilling Prosjektets formål er å vurdere i hvilken grad rådmannen har fulgt opp revisjonens anbefalinger. Prosjektet har følgende tilleggsproblemstillinger: Er det etablert velfungerende rutiner som er tilpasset lokale risikoforhold? I hvilken grad bidrar uønskede hendelser til læring? I hvilken grad har administrasjonen vurdert om iverksatte tiltak har ønsket effekt? Problemstillingene kan bli noe endret, justert eller supplert underveis. Dette vil gjøres i dialog med kontrollutvalget. 15.11.2017 4

Gjennomføring: Oppfølging av forvaltningsrevisjon Oppstartsmøte ble gjennomført 10.okt.17 med BKR Holdt en presentasjon for å si noe om hva som er gjort siden revisjonen ut fra anbefalingene gitt i rapporten Relevant dokumentasjon er oversendt per 17.okt.17 Gjennomføring av intervjuer i uke 45 og 46 Utkast til rapport skal foreligge ca uke 50 8. januar 2018 sendes rapport til høring til rådmannen (rådmannens uttalelse vedlegges rapport) Endelig rapport til kontrollutvalget i februar 2018 15.11.2017 5

Anbefalinger fra rapport hva er gjort? I hvilken grad har rådmannen fulgt opp revisjonens anbefalinger? 15.11.2017 6

Rutiner for internrevisjon på området etableres Interne revisjoner er en viktig del av forbedringsarbeidet Gjennomføres blant annet på legemiddelhåndtering og journaler Jobber med revisjonsplan for 2018 Eksempler på interne revisjoner i HSO er oversendt til BKR Utvikling av helhetlig kvalitets- og styringssystem Felles rutiner for internrevisjon skal etableres Øke kompetansen og økt kvalitet på internrevisjon 15.11.2017 7

Det etterstrebes å følge egne godkjente rutiner på området Tydeliggjøring av roller og ansvar gjennom organisering av kvalitetsarbeidet i HSO Kvalitetsledelse Ledelse av kvalitetssikringen Kvalitetssikring Kvalitetskontroll Rådmann RÅDMANN VIRKSOMHET Virksomhetsleder Virksomhetsleder Avdelingsleder Prosjektleder AVDELING Ledere, prosjektledere, ansvarlig for tjenesten Oppgaveansvarlig DRAMMEN Alle ansatte KOMMUNE Alle ansatte Kvalitetsutvalg for ledergruppen i HSO og kommuneoverlegen Kvalitetsråd for lederteamet i virksomheten Kvalitetsforum for alle medarbeiderne per avdeling Melding avvik og uønskede hendelser Komme med forbedringsforslag 15.11.2017 8

Det etterstrebes å følge egne godkjente rutiner på området Prosesskartlegging for å gi en helhetsforståelse og synliggjøre dagens praksis tydeliggjøre ansvar og roller hvem skal gjøre hva når? knytte støttedokumentasjon direkte til arbeidsprosessen legge grunnlag for en risikobasert tilnærming til tjenestene vi leverer og hvordan disse kan forbedres Dette bidrar til at det enklere å sikre etterlevelse av rutiner å synliggjøre og identifisere utfordringer og tiltak en mer proaktive tilnærming 15.11.2017 9

Under arbeid

Enkelte rutiner oppdateres Oppdateringen av rutiner gjøres løpende Forenklingen gjøres i forbindelse med prosesskartleggingen som pågår Mål om å gjøre flest mulig felles for HSO for å sikre at vi leverer like tjenester har bedre etterlevelse har færre og mer presise prosesser og rutiner 15.11.2017 11

Internkontrollen tilpasses lokale risikoforhold og det utarbeides rutinebeskrivelse for dette I utviklingen av konsernovergripende kvalitetssystem er det besluttet at Drammen kommune skal kartlegge prosesser og ha en risikobasert tilnærming Det gjennomføres risikovurderinger (ROS) i HSO Etterspørres i rapportering og ledelsens gjennomgang Pågående prosesskartlegging bidrar til å knytte risikovurderingen nærmere til tjenesteleveransen Deltakelse i pilotnettverk i regi av KS for læring Egenkontroll og internkontroll Basert på «Rådmannens internkontroll orden i eget hus» 15.11.2017 12

Dokumentasjon på «læring» av uønskede hendelser bedres Utgangspunkt i Demings sirkel i forbedringsarbeidet PUFF (Planlegge, Utføre, Følge opp og Forbedre) er tilnærmingen vi har til forbedring og læring av uønskede hendelser og avvik Eksempel læring av avvik og uønskede hendelser: Registrerte meldinger på legemiddel gitt til feil person i EQS Forslag til tiltak Det skal være bilde av pasient/bruker på legemiddelkort for hjemmebaserte tjenester på dosett. For pasienter på institusjon skal bilde av pasient ligge sammen med medisinene i skuffen i medisintralla (ref. 10.3 Utdeling av legemidler, ID 4236). Det ble sjekket ut om dette var fulgt opp i ledelsens gjennomgang i 2017 15.11.2017 13

Interne dokumenterte svakheter følges bedre opp De etablerte arenaen for kvalitetsarbeid benyttes Prosesskartlegging bidrar til å synliggjøre risiko og forbedringsområder Meldinger om forbedringer, avvik og uønskede hendelser Verdifull informasjon i de systematiske forbedringsarbeidet Bidrar til av vi kan sikre etterlevelse av lover og regler, øke kvaliteten på tjenestene og sikre helhetlig styring og riktig utvikling. Bruker- og pårørendeundersøkelse 2016 Undersøkelse for 2017 pågår 15.11.2017 14

Det tilstrebes å måle tiltak på bakgrunn av avvik, har ønsket effekt Alle som jobber i HSO er ansvarlige for kvaliteten som gjøres på jobb hver dag, noe som også innebærer melding om forbedringer, avvik og uønskede hendelser For å ivareta læringsperspektivet jobber vi etter forbedringssirkelen PUFF også når det kommer til avviksmeldinger. Fokus i 2017 og 2018 er mer systematikk i forbedringsarbeidet Klager, tilsyn og meldinger til Fylkesmannen løftes inn i kvalitetsutvalg for læring på tvers 15.11.2017 15

Ordningen med «Ris og ros skjema» evalueres HSO fortsetter med «Ris og ros» skjemaet Skjemaet er revidert pr september 2017 Meldingen sendes til aktuell virksomhet via meldingssystemet for avvik Drammen kommune ønsker å få tilbakemeldinger direkte fra innbyggerne Egen varslingsside er tilgjengelig på kommunens nettsider Forbedring av innbyggerdialogen er tatt inn i utviklingen av helhetlig kvalitets- og styringssystem 15.11.2017 16