Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Like dokumenter
Økonomi Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Årsregnskap Kontrollutvalget Mulighetenes Oppland

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Budsjett og økonomiplan

Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Økonomiplan Økonomiplan

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Endringer i budsjett 2017

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Årsbudsjett 2012 DEL II

Budsjett- og Økonomiplan

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Kommuneproposisjonen 2018

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019

(sign) tlf: / mob: e-post:

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober "Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen"

Økonomiplan Økonomiplan

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Fylkestinget. Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL

Økonomiplan Budsjett 2014

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 043/13 KONTROLL OG TILSYN, FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om Arbeidet med endringer i kostnadsnøklene for hurtigbåt og ferje

Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0

Statsbudsjettet 2014

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Hvordan skal vi møte utfordringene

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017

Strategidokument

Fylkesrådets vurdering

lternativt budsjett 2010, økonomiplan

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Telemark 9. oktober 2018

Handlings- og økonomiplan

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

God skatteinngang i 2016 KLP

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark

RNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Melding til formannskapet /08

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger Åse Brenden 010/06

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

RNB 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Streaming KS 15. mai

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Transkript:

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715,5 2 555,3 2 686,0 2 695,5 2 644,2 2 632,6 Brutto avsetninger 67,4 51,7 35,8 26,8 26,8 26,8 Brutto inv.utg. inkl. utlån/forskudd/avs 574,0 468,0 523,3 358,0 347,1 Brutto utgifter 2 782,8 3 181,0 3 189,8 3 245,6 3 029,0 3 006,5 Brutto driftsinnt. inkl. renter og utbytte 2 872,8 2 596,6 2 682,4 2 667,9 2 650,0 2 635,8 Bruk av avsetninger 20,2 10,4 39,4 54,4 19,5 23,6 Brutto investeringsinntekter 574,0 468,0 523,3 358,0 347,1 Brutto inntekter 2 893,0 3 181,0 3 189,9 3 245,6 3 027,5 3 006,5 Overskudd 110,2 0,0 Antall ansatte (2010): 1709. Årsverk: 1483 1

Netto driftsrammer pr. sektor Tall for 2011 i mill. kroner 2

Fellesinntekter og sektorrammer 2012-20 3

Disponible driftsrammer 2012: 1.890 mill 2013: 1.865 mill 2014: 1.830 mill 2015: 1.812 mill ---- 2020: 1.750 mill (hvorfor?? økte renter/avdragsutgifter, omlegging momskomp, befolkningsutvikling og basert på framskriving av dagens inntektsnivå) (2020: 1.830 mill med 0,5% årlig realvekst) 4

Pensjonsutgiftene øker i 2012 Normalnivået i KLP øker med 3,4 mill. kroner i 2012. (fra 37,6 mill.) Normalnivået i SPK øker med 5,0 mill. kroner i 2012 (fra 48,7 mill kr. 8,4 mill. kroner ca 10 % 5

Økonomistrategi 2012-15- FT vedtak 11/52 Fylkestinget vil svare følgende på fylkesrådets spørsmål vedrørende videre arbeid med økonomistrategi for 2012-2015: 1. Ved tilpasning av driften til et lavere nivå mener fylkestinget at de lovpålagte oppgavene for fylkeskommunen må prioriteres. 2. Fylkestinget ønsker så langt det er mulig en styrking av karriereveiledningstjenestene. 3. Det fremtidige fagskoletilbudet må tilpasses samfunnets og næringslivets behov. Det er viktig at fylkestinget får nærmere kunnskap om disse behovene som grunnlag for vedtak om dimensjonering. Både av faglige og økonomiske årsaker er det ellers sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes. 4. Organisering av tannhelsen og klinikkstruktur må vurderes mot behandlingskapasitet, innenfor de aktuelle driftsrammer. Fylkestinget viser til sak nr. 11/42, Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. tannhelse, hvor det kommer fram behov for bedre fordeling av tannhelsetjenester mellom de forskjellige brukergruppene. Dette stiller krav til økt behandlingskapasitet og fagkompetanse. 6

Økonomistrategi 2012-15- FT vedtak 11/52 5. Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet er av en tydeligere karakter enn tidligere ved innføring av ny folkehelselov. Fylkestinget mener at det bør settes av økonomiske virkemidler til sektorovergripende tiltak innenfor folkehelsearbeidet. 6. Fylkestinget mener det bør være en åpning for en annen prioritering innenfor kulturområdet, med en bedre fordeling geografisk og sosioøkonomisk. Det skal utvikles en ungdomspolitisk strategi som omfatter alle elementene innenfor fylkeskommunens ungdomssatsinger i alle sektorer. 7. Ut fra de tilgjengelige midlene til fylkesveiene, er det fylkestingets oppfatning at vedlikehold som hovedregel må prioriteres foran nyanlegg. 8. Fylkestinget ser behovet for å styrke innkjøpsfunksjonene innen transporttjenester i fylkeskommunen, og mener det er gode grunner til å vurdere opprettelse av en felles innkjøpsordning. 9. Innføring av papirløst fylkesting kan være en fornuftig løsning, men fylkestinget vil la det nye tinget, etter høstens valg, få vurdere dette. (Merknader til saken ikke vist her) 7

Endring i 16-18 åringer i Nord-Trøndelag 8 Utvikling 16-18 år i Nord-Trøndelag (MMMM). Endring i prosent fra året før 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-4 -6-8 -10 Stjørdalsområdet Levanger/Verdalsområdet Steinkjerområdet Indre Namdalsområdet Ytre Namdalsområdet Kilde: SSB befolkningsprognose, 16.06.2011 8

Statsbudsjett som forventet Regjeringen har fulgt opp kommuneproposisjonen. 600 mill. kroner på fylkeskommunene i 2012 i frie inntekter. (400 mill. kr. begrunnes med vedlikehold på nye fylkesveger ) Skatteanslaget for 2011 økes med 200 mill. kr. for fylkeskommunene 9

Utdanning og Fagskoler Overføringsordning vedr. fagskoler ligger fortsatt under Saker med særskilt fordeling i inntektssystemet (knapt 17 mill. kr. for NTFK (reduksjon)) 15 mill for hele landet til tiltak på ungdomstrinnet for motvirke frafall i videregående opplæring Ingen ny finansieringsordning for landslinjer fra 2012 10

Kultur Staten øker bevilgningen til SNK med 1,49 mill. kroner Utløser 0,596 mill. kroner fra NTFK og en andel fra kommunen Staten øker bevilgningen til Museet Midt med 1,129 mill. kroner Utløser 0,451 mill. kroner fra NTFK, og en andel fra kommunene Staten øker bevilgningen til Steinvikholmen med 0,5 mill. kroner Utløser 0,166 mill. kroner fra NTFK, og en andel fra kommunen 11

Regional utvikling Staten reduserer bevilgningen til regionalt utviklingsprogram med 6 mill kr Riksvegbudsjettet opprettholder fokus på drift og vedlikehold Fortsatt underdekning i overføringer til drift og vedlikehold av nye fylkesveger 12