-3 842 700-3 499 318-3 394 644 inntekter -3 842 700-3 499 318-3 394 644 Skatt på inntekt og formue -3 842 700-3 499 318-3 394 644



Like dokumenter
inntekter Folkevalde,politisk komit/utval

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett

Konto Konto (T) 2008 Rev Andre tilskot

Muligheter i Den grønne landsbyen

Årsbudsjett investering

<legg inn ønsket tittel>

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Godtgjørelse folkevalgte

Funksjon/Ten: SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN EKSTRAHJELP ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE ANNA LØN - NATURALYTING FAST

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

Årsbudsjett Investering

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Rekneskapsutskrift pr

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

Rekneskapsutskrift pr

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Detaljert forslag budsjett 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

Årsbudsjett drift

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

utgifter inntekter

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

Tertialrapport 2 tertial 2015


Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Vedlegg: Investering 201 8

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

Verdier Regnskap Busjett 2012

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

SAK 16/11 REKNESKAP 2010

MØTEPROTOKOLL. Andre som var til stades på møtet: Økonomisjef Erdal sak 52/10, rådmann Ramsli og ass.rådmann Våge under heile møtet.

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Vedlegg Forskriftsrapporter

FORMANNSKAPET

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

SAK 01/12 REKNESKAP 2011

Rekneskap. Regulert budsjett 2014

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

utgifter inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Råde Kommune. Årsbudsjett Rådmannens forslag Til formannskapets behandling Talldelen

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

SAK 01/14 REKNESKAP 2013

Budsjettskjema 1A - drift

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode

SAK 19/07 REKNESKAP 2006

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rekneskapsrapport Funksjonar og tenester

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Talldel

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap Politiske

SAK 02/18 REKNESKAP 2017

AUKRA SOKN BUDSJETT 2019 SAMANDRAG

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF av 7

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan vert godkjent med følgjande endringar:

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

Liv og vekst i den grønne landsbyen


Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Handlingsplan EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg

Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe

SAK 01/19 REKNESKAP 2018

Transkript:

1801 Skatt på formue og inntekt 8000 Skatt på inntekt og formue 1.187001 Skatt på inntekt og formue 51 923 861 51 550 000 52 370 000 inntekter 51 923 861 51 550 000 52 370 000 Skatt på inntekt og formue 51 923 861 51 550 000 52 370 000 Skatt på formue og inntekt 51 923 861 51 550 000 52 370 000 1802 Andre generelle inntekter 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.129002 Overført til andre ansvar 1.155002 Avsetning til bunde næringsfond 0 1 403 000 0 1 338 828 0 0 1.187701 Konsesjonsavgifter utgifter 1 338 828 1 403 000 0 1 338 828 1 403 000 1 403 000 inntekter 1 338 828 1 403 000 1 403 000 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 1 403 000 8000 Skatt på inntekt og formue 1.187401 Eigedomsskatt 3 842 700 3 499 318 3 394 644 inntekter 3 842 700 3 499 318 3 394 644 Skatt på inntekt og formue 3 842 700 3 499 318 3 394 644 8700 Renter/Utbytte og lån 1.190501 Aksjeutbytte 1 904 290 1 900 000 1 904 000 inntekter 1 904 290 1 900 000 1 904 000 Renter/Utbytte og lån 1 904 290 1 900 000 1 904 000 Andre generelle inntekter 5 746 990 5 399 318 6 701 644 1803 Statlege rammeoverføringar 8400 Statlege rammetilskot og generelle statstilskot 1.180001 Innbyggjartilskot 1.180002 Regionaltilskot 1.180003 Skjønsmidlar 1.180004 Inntektsutjamning 76 717 000 78 866 000 77 758 000 5 161 000 5 316 000 5 454 000 0 0 1 000 000 7 282 237 7 701 000 7 819 000 inntekter 89 160 237 91 883 000 92 031 000 Statlege rammetilskot og generelle statstilskot 89 160 237 91 883 000 92 031 000 Statlege rammeoverføringar 89 160 237 91 883 000 92 031 000 1805 Andre generelle statstilskot 8400 Statlege rammetilskot og generelle statstilskot 1.181006 Tilskot reform 97 1.181007 Komp.tilskot omsorgsbustader 1.181008 Rentetilskot skulebygg 1.181011 Rentetilskot kyrkjebygg 1.181012 Rentetilskot frå Husbanken fleirbrukshallen 0 183 000 179 000 0 640 000 611 000 46 506 215 000 191 000 0 21 000 50 000 inntekter 46 506 1 059 000 1 031 000 Statlege rammetilskot og generelle statstilskot 46 506 1 059 000 1 031 000 8700 Renter/Utbytte og lån 1.181006 Tilskot reform 97 1.181007 Komp.tilskot omsorgsbustader 1.181008 Rentetilskot skulebygg 626 229 0 0 185 274 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 1

1.181011 Rentetilskot kyrkjebygg 1.181012 Rentetilskot frå Husbanken fleirbrukshallen 18 381 0 0 190 608 0 0 inntekter 1 020 492 0 0 Renter/Utbytte og lån 1 020 492 0 0 Andre generelle statstilskot 1 066 998 1 059 000 1 031 000 1901 Renteutgifter 2830 Etablering og oppretthal av eigen busta 1.150001 Renter på lån 369 889 50 000 267 001 utgifter 369 889 50 000 267 001 Etablering og oppretthal av eigen busta 369 889 50 000 267 001 8700 Renter/Utbytte og lån 1.150001 Renter på lån 1.150002 Renter/omkostningar leverandørar 1.155002 Avsetning til bunde næringsfond 2 862 694 3 622 000 3 011 001 3 650 0 5 000 utgifter 2 866 344 3 622 000 3 016 001 Renter/Utbytte og lån 2 866 344 3 622 000 3 016 001 Renteutgifter 3 236 233 3 672 000 3 283 002 1902 Renteinntekter 2830 Etablering og oppretthal av eigen busta 1.190002 Renteinntekter startlån 1.190008 Rentepåslag startlån 110 271 176 000 137 000 12 106 0 15 000 inntekter 122 377 176 000 152 000 Etablering og oppretthal av eigen busta 122 377 176 000 152 000 8700 Renter/Utbytte og lån 1.150002 Renter/omkostningar leverandørar 1.155002 Avsetning til bunde næringsfond 2 0 0 18 0 0 78 00 utgifter 78 016 0 0 2 0 0 1.190001 Renteinntekter 1 595 908 1 218 000 1 188 000 1.190002 Renteinntekter startlån 1 1.190005 Forsinkelsesrenter kommunale avgifter 20 054 35 000 20 000 inntekter 1 615 970 1 253 000 1 208 000 Renter/Utbytte og lån 1 537 954 1 253 000 1 208 000 Renteinntekter 1 660 331 1 429 000 1 360 000 1910 Avdrag på lån 2830 Etablering og oppretthal av eigen busta 1.151001 Avdrag på lån 192 80 utgifter 192 80 Etablering og oppretthal av eigen busta 192 80 8700 Renter/Utbytte og lån 1.151001 Avdrag på lån 3 982 980 3 920 000 4 117 001 utgifter 3 982 980 3 920 000 4 117 001 Renter/Utbytte og lån 3 982 980 3 920 000 4 117 001 Avdrag på lån 4 175 780 3 920 000 4 117 001 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 2

1911 Motpost avskrivingar 8600 Avskrivingar 1.199001 Motpost avskrivingar 8 778 079 8 556 560 8 730 503 inntekter 8 778 079 8 556 560 8 730 503 Avskrivingar 8 778 079 8 556 560 8 730 503 Motpost avskrivingar 8 778 079 8 556 560 8 730 503 1912 Interne overføringar 8800 Interne finansieringstransaksjonar 1.154001 Avsett til disposisjonsfond 1.157001 Overføring til investeringsrekneskapen 431 131 0 0 766 225 0 0 utgifter 1 197 356 0 0 1.193001 Tidlegare års driftsresultat 3 618 22 1.194001 Bruk av disposisjonsfond 891 730 3 129 284 0 inntekter 4 509 950 3 129 284 0 Interne finansieringstransaksjonar 3 312 594 3 129 284 0 Interne overføringar 3 312 594 3 129 284 0 1101 Kommunestyre, formannskap, hovudutval 1000 Politisk styring og kontrollorgan 1.104001 Overtid 1.105025 Trekkpliktig telefongodtgjersle 1.105026 Fast telefongodtgjersle 1.108001 Godtgjering ordførar og varaordførar 1.108003 Godtgjering til ombodsmenn 1.108005 Tapt arbeidsforteneste 1.112001 Til ordføraren sin disposisjon 1.112031 Ungdomens kommunestyre 1.113001 Porto, frakt 1.113002 Telefon 1.114003 Lysingar politiske møte 1.114005 Representasjon/gåver 1.115004 Kurs ombodsmenn 1.116001 Reiseutgifter ombodsmenn 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.120005 Utskifting av utstyr 1.122001 Kopieringsutgifter 1.137010 Dekking arbeidsgjevar tap av løn 183 313 123 027 172 982 7 148 10 000 10 000 4 00 648 0 0 755 698 789 324 809 238 233 453 259 000 259 000 46 885 50 000 50 000 230 266 186 048 175 651 360 1 200 1 200 0 200 200 150 640 149 738 122 735 1 141 3 000 3 000 8 259 6 000 6 000 0 8 000 8 000 406 0 0 185 3 000 3 000 9 697 7 000 7 000 5 306 10 000 10 000 18 463 15 000 15 000 0 3 000 3 000 21 113 45 000 25 000 32 872 8 000 8 000 1 24 4 417 0 0 0 0 50 000 23 695 20 000 20 000 4 682 4 000 14 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 3

1.145003 VestTelemark rådet 0 360 000 369 000 utgifter 1 743 887 2 060 537 2 142 006 1.171001 Refusjon sjukeløn 14 989 0 0 4 682 4 000 14 000 1.179020 Overført frå 4302 Fritt næringsfond 0 360 000 369 000 inntekter 19 671 364 000 383 000 Politisk styring og kontrollorgan 1 724 216 1 696 537 1 759 006 Kommunestyre, formannskap, hovudutval 1 724 216 1 696 537 1 759 006 1102 Tilskot til politiske parti 1000 Politisk styring og kontrollorgan 1.147011 Tilskot til dei politiske partia 38 760 39 000 39 000 utgifter 38 760 39 000 39 000 Politisk styring og kontrollorgan 38 760 39 000 39 000 Tilskot til politiske parti 38 760 39 000 39 000 1103 Stortings og kommuneval 1000 Politisk styring og kontrollorgan 1.103001 Løner ved val 1.104001 Overtid 1.108003 Godtgjering til ombodsmenn 1.113001 Porto, frakt 1.114002 Lysingar 1.114003 Lysingar politiske møte 1.116001 Reiseutgifter ombodsmenn 1.116005 Diettgodtgjersle 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.137010 Dekking arbeidsgjevar tap av løn 28 057 0 12 000 0 0 18 000 0 0 12 000 1 312 0 0 2 406 0 0 10 238 0 111 000 1 263 0 0 0 0 1 000 26 999 0 31 000 4 970 0 15 000 437 0 2 000 5 670 2 000 2 000 4 095 0 7 000 2 278 0 0 3 20 2 557 0 30 000 utgifter 93 482 2 000 241 000 2 557 0 30 000 inntekter 2 557 0 30 000 Politisk styring og kontrollorgan 90 925 2 000 211 000 Stortings og kommuneval 90 925 2 000 211 000 1104 Revisjon 1100 Kontroll og revisjon 1.137501 Kjøp frå interkommunalt selskap 488 000 503 000 528 100 utgifter 488 000 503 000 528 100 Kontroll og revisjon 488 000 503 000 528 100 Revisjon 488 000 503 000 528 100 1105 Kontrollutval Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 4

1100 Kontroll og revisjon 1.108003 Godtgjering til ombodsmenn 1.115004 Kurs ombodsmenn 1.116001 Reiseutgifter ombodsmenn 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.119511 Kontingent Forum for kontrollutvalg 1.127005 Selskapskontroll 1.137501 Kjøp frå interkommunalt selskap 13 000 33 000 33 000 1 376 3 498 0 3 164 0 0 4 057 1 000 1 000 24 000 10 000 5 000 1 959 9 000 9 000 2 052 0 0 1 200 2 500 2 500 9 600 40 000 16 000 87 100 90 000 93 000 0 3 000 1 000 utgifter 147 508 191 998 160 500 0 3 000 1 000 1.177501 Refusjon frå IKS 50 inntekter 500 3 000 1 000 Kontroll og revisjon 147 008 188 998 159 500 Kontrollutval 147 008 188 998 159 500 1204 Overformynderiet 1800 Diverse fellesutgifter 1.108003 Godtgjering til ombodsmenn 1.115004 Kurs ombodsmenn 1.119502 Kontingentar 39 663 0 0 4 201 0 0 6 137 0 0 utgifter 50 001 0 0 Diverse fellesutgifter 50 001 0 0 Overformynderiet 50 001 0 0 1701 Tilleggsløyvingar og nye løyvingar 1800 Diverse fellesutgifter 1.149001 Avsett til lønsoppgjer 1.149003 Til formannskapet sin disposisjon 1.149004 Til kommunestyret sin disposisjon 0 4 250 000 637 000 0 800 000 1 250 000 utgifter 0 3 450 000 1 887 000 Diverse fellesutgifter 0 3 450 000 1 887 000 Tilleggsløyvingar og nye løyvingar 0 3 450 000 1 887 000 3104 Eldreråd 1800 Diverse fellesutgifter 1.112011 Andre driftsutgifter 1.114005 Representasjon/gåver 1.115004 Kurs ombodsmenn 1.119007 Leige lokale 1.137026 Honorar 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport 5 190 0 5 000 0 5 000 0 854 0 0 393 10 000 3 000 1 132 0 0 1 953 0 0 1 71 187 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 5

1.155001 Avsett til bundne driftsfond 0 1 000 1 000 11 00 utgifter 18 999 16 000 9 000 1.170029 Tilskot frå staten 11 00 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift 187 0 0 0 1 000 1 000 inntekter 11 187 1 000 1 000 Diverse fellesutgifter 7 812 15 000 8 000 Eldreråd 7 812 15 000 8 000 3105 Rådet for funksjonshemma 1800 Diverse fellesutgifter 1.112011 Andre driftsutgifter 1.115004 Kurs ombodsmenn 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport 62 0 0 0 5 000 5 000 2 884 10 000 3 000 51 0 0 559 1 000 1 000 utgifter 3 556 16 000 9 000 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift 51 0 0 559 1 000 1 000 inntekter 610 1 000 1 000 Diverse fellesutgifter 2 946 15 000 8 000 Rådet for funksjonshemma 2 946 15 000 8 000 1201 Rådmannen 1200 Administrasjon 1.105025 Trekkpliktig telefongodtgjersle 1.105026 Fast telefongodtgjersle 1.112041 Gåver tilsette, tillitsvalte ol mottakarar internt i kommunen 1.113001 Porto, frakt 1.113002 Telefon 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.119502 Kontingentar 1.127001 Konsulenthjelp 1 000 225 868 545 759 231 2 108 0 0 4 800 5 000 0 133 649 159 043 146 475 1 752 1 091 1 091 156 129 129 113 662 107 033 96 005 857 5 000 0 86 2 119 0 0 533 0 0 374 1 300 5 000 49 34 7 729 15 000 11 000 2 356 0 0 1 848 2 570 2 570 2 550 3 000 3 000 0 5 000 0 0 63 000 0 581 20 000 2 000 1.171001 Refusjon sjukeløn utgifter 1 324 751 1 255 711 1 026 501 92 498 20 000 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 6

581 20 000 2 000 inntekter 93 079 40 000 2 000 Administrasjon 1 231 672 1 215 711 1 024 501 3700 Bibliotek 1.114005 Representasjon/gåver 2 00 utgifter 2 00 Bibliotek 2 00 Rådmannen 1 233 672 1 215 711 1 024 501 1206 Tillitsvalde 1200 Administrasjon 1.113002 Telefon 1.129005 Overført tillitsvalgt Fagforbundet 1.129006 Overført tilltsvalgt Utdanningsforbundet 4 399 5 000 5 000 0 2 000 0 237 000 251 000 295 000 82 000 85 000 130 000 utgifter 323 399 343 000 430 000 Administrasjon 323 399 343 000 430 000 Tillitsvalde 323 399 343 000 430 000 1301 Personal stab 1200 Administrasjon 1.104001 Overtid 1.105025 Trekkpliktig telefongodtgjersle 1.105026 Fast telefongodtgjersle 1.112005 Bedriftshelseteneste 1.112006 Klokker til 25 års jubilantar 1.112007 Velferdspengar 1.112041 Gåver tilsette, tillitsvalte ol mottakarar internt i kommunen 1.114002 Lysingar 1.116005 Diettgodtgjersle 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.119506 Lisensar på dataprogram 1.119509 Gebyr innfordring 1.122001 Kopieringsutgifter 660 489 654 343 734 813 866 0 0 108 0 0 88 629 132 454 141 804 1 170 1 291 1 291 135 130 130 74 432 83 401 92 922 0 5 000 0 1 542 0 0 1 158 0 0 31 50 2 85 10 902 7 000 7 000 2 271 8 000 8 000 67 1 617 2 030 2 030 0 15 000 15 000 924 0 0 5 318 4 107 4 000 1 560 1 000 1 000 1.171001 Refusjon sjukeløn utgifter 855 451 913 756 1 007 990 21 337 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 7

1 560 1 000 1 000 inntekter 22 897 1 000 1 000 Administrasjon 832 554 912 756 1 006 990 2010 Barnehage 1 377 0 0 utgifter 1 377 0 0 Barnehage 1 377 0 0 Personal stab 833 931 912 756 1 006 990 1302 HMS og organisasjonsutvikling 1200 Administrasjon 1.112005 Bedriftshelseteneste 35 99 214 005 210 000 225 000 utgifter 215 345 210 000 225 000 Administrasjon 215 345 210 000 225 000 HMS og organisasjonsutvikling 215 345 210 000 225 000 1303 Opplæring 1200 Administrasjon 1.102004 Vikarløn 1.103004 Ekstrahjelp 1.105024 Lærlingar 1.112041 Gåver tilsette, tillitsvalte ol mottakarar internt i kommunen 1.114005 Representasjon/gåver 1.115003 Opplæring generelt 1.115012 Stipend tilsette 1.116505 Trekkfritt stipend 1.119007 Leige lokale 1.129002 Overført til andre ansvar 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport 2 82 10 203 0 0 0 117 665 0 1 51 1 539 12 472 0 59 191 0 0 1 00 31 31 976 30 000 20 000 25 877 100 000 30 000 3 221 0 0 31 496 30 000 30 000 12 082 0 0 0 0 217 000 488 0 0 utgifter 181 713 290 137 297 000 1.162004 Diverse 15 725 0 0 1.170029 Tilskot frå staten 0 0 120 000 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift 488 0 0 inntekter 16 213 0 120 000 Administrasjon 165 500 290 137 177 000 2010 Barnehage 1.115003 Opplæring generelt 10 572 0 0 utgifter 10 572 0 0 Barnehage 10 572 0 0 2020 Grunnskule 57 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 8

1.115003 Opplæring generelt 2 052 0 0 utgifter 2 622 0 0 Grunnskule 2 622 0 0 2110 Styrka tilbod til førskulebarn 4 131 0 0 utgifter 4 131 0 0 Styrka tilbod til førskulebarn 4 131 0 0 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 1.119007 Leige lokale 87 2 00 utgifter 2 87 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 2 87 Opplæring 185 695 290 137 177 000 5103 Plankontoret Nissedal 3010 Plansaksbehandling 1.135021 Tilskot Nissedal Adm. og plan 448 860 447 000 447 000 112 215 93 500 93 500 utgifter 561 075 540 500 540 500 112 215 93 500 93 500 1.185000 Overføring frå kommunar 87 588 140 000 140 000 inntekter 199 803 233 500 233 500 Plansaksbehandling 361 272 307 000 307 000 3020 Bygge, delings og seksjoneringssaker 1.135020 Tilskot Nissedal bygningskontroll 895 624 814 000 814 000 223 906 207 500 207 500 utgifter 1 119 530 1 021 500 1 021 500 223 906 203 500 207 500 1.185000 Overføring frå kommunar 616 584 770 000 770 000 inntekter 840 490 973 500 977 500 Bygge, delings og seksjoneringssaker 279 040 48 000 44 000 3030 Kart og oppmåling 1.135019 Tilskot Nissedal oppmåling 1 397 758 1 347 000 1 697 000 349 439 336 750 336 750 utgifter 1 747 197 1 683 750 2 033 750 349 439 336 750 336 750 1.185000 Overføring frå kommunar 1 444 262 1 035 000 1 035 000 inntekter 1 793 701 1 371 750 1 371 750 Kart og oppmåling 46 504 312 000 662 000 Plankontoret Nissedal 593 808 667 000 1 013 000 1202 Økonomi stab 1200 Administrasjon 1.103004 Ekstrahjelp 1.105026 Fast telefongodtgjersle 981 130 818 007 1 012 483 2 211 0 0 1 892 0 0 122 587 212 151 195 222 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 9

1.112008 Avrunding, komm.fakt., moms m.m. 1.112011 Andre driftsutgifter 1.112041 Gåver tilsette, tillitsvalte ol mottakarar internt i kommunen 1.113002 Telefon 1.114002 Lysingar 1.116005 Diettgodtgjersle 1.116501 Telefongodtgjersle 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.119502 Kontingentar 1.119506 Lisensar på dataprogram 1.119509 Gebyr innfordring 1.127001 Konsulenthjelp 1.135014 Leie kontor Barnevern 1.135016 Tilskot lønsarbeid Nissedal 1.137002 Rammeavtale Telemarksforskning 1.137040 Innkjøpssamarbeidet 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport 2 418 3 436 3 436 219 600 600 117 710 109 624 128 018 5 157 5 000 5 000 3 558 0 0 314 3 000 3 000 178 0 0 1 092 0 0 127 3 000 3 000 0 3 000 0 25 362 5 000 3 000 8 830 8 000 5 000 195 0 0 0 6 000 0 3 744 1 000 1 000 2 541 4 941 4 941 0 4 000 4 000 0 421 000 421 000 7 664 20 000 20 000 2 078 4 000 4 000 140 845 150 000 30 000 280 435 0 0 203 000 490 000 505 000 28 750 28 000 32 000 35 510 35 000 52 000 542 0 0 176 628 266 250 266 000 utgifter 2 154 089 2 601 009 2 698 700 1.160003 Økonomitenester Fellesrådet 64 000 64 000 64 000 1.162001 Pantegebyr 19 851 13 000 13 000 1.169000 Fordelte utgifter 1.171001 Refusjon sjukeløn 0 21 000 0 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift 542 0 0 176 628 266 250 266 000 1.177006 Refusjon frå andre 0 50 000 0 1.177501 Refusjon frå IKS 95 000 45 000 95 000 inntekter 356 021 459 250 438 000 Administrasjon 1 798 068 2 141 759 2 260 700 Økonomi stab 1 798 068 2 141 759 2 260 700 1205 Skatteinnkrevjing Kviteseid Nissedal 1200 Administrasjon 419 046 415 147 441 905 55 893 84 018 85 255 876 972 972 72 103 103 50 442 52 912 55 879 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 10

1.113001 Porto, frakt 1.113003 Telekommunikasjon 1.119502 Kontingentar 1.119506 Lisensar på dataprogram 1.122001 Kopieringsutgifter 1.124002 ITdriftSkatt/FLT 1.127001 Konsulenthjelp 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport 3 620 8 000 8 000 163 0 0 0 10 000 10 000 1 532 6 000 4 000 2 638 6 000 4 000 924 1 251 1 251 400 1 000 1 000 0 25 000 25 000 0 0 4 000 21 497 0 0 0 200 000 200 000 7 381 65 000 65 000 utgifter 564 484 875 403 906 365 1.165017 Diverse mvapliktig sal 203 196 275 000 287 000 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift 7 381 65 000 65 000 inntekter 210 577 340 000 352 000 Administrasjon 353 907 535 403 554 365 Skatteinnkrevjing Kviteseid Nissedal 353 907 535 403 554 365 1402 Kundemottak og fellesutgifter 1200 Administrasjon 1.102004 Vikarløn 1.105019 Løn hovedvernombod 1.110010 Abonnement diverse fagtidsskrift 1.112006 Klokker til 25 års jubilantar 1.112007 Velferdspengar 1.112008 Avrunding, komm.fakt., moms m.m. 1.112009 TVaksjonen 1.112011 Andre driftsutgifter 1.112041 Gåver tilsette, tillitsvalte ol mottakarar internt i kommunen 1.113001 Porto, frakt 1.113002 Telefon 1.113005 Bankgebyrer etc. 1.114001 Trykking og kopiering 1.114002 Lysingar 1.114003 Lysingar politiske møte 1.114005 Representasjon/gåver 812 460 786 630 836 436 0 26 000 26 000 0 10 000 0 104 618 164 613 161 370 1 752 900 900 156 100 100 97 411 104 275 105 768 124 585 110 000 90 000 299 0 0 55 463 15 000 15 000 68 000 40 000 8 000 50 980 40 000 0 0 1 000 0 5 00 8 024 4 340 4 000 25 141 755 182 000 170 000 94 114 85 000 50 000 18 828 0 0 0 8 000 8 000 201 492 300 000 200 000 14 43 159 0 0 10 349 4 000 3 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 11

1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.118503 Forsikring bygg, inventar 1.118510 Tilskot pensjonskontoret og adm tilskudd 1.119501 Avgift Kopinor 1.119502 Kontingentar 1.119506 Lisensar på dataprogram 1.119508 Kontingent KS 1.119509 Gebyr innfordring 1.119510 TVlisens 1.122001 Kopieringsutgifter 1.124008 ITdriftHUMANUS/VELFERD 1.127001 Konsulenthjelp 1.137026 Honorar 1.137501 Kjøp frå interkommunalt selskap 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport 1.147005 Tapsføring av kortsiktige fordringar/kvart ansvar 1.155001 Avsett til bundne driftsfond 1.159001 Avskrivingar 4 783 4 000 3 000 877 0 0 107 231 2 095 2 095 48 583 48 000 51 000 0 4 000 0 8 750 9 000 10 000 13 250 15 000 15 000 6 152 355 000 355 000 316 005 291 000 331 000 1 319 0 3 000 9 928 8 000 11 000 6 644 0 0 104 711 126 000 70 000 20 325 0 0 8 525 60 000 60 000 5 40 240 600 260 000 260 000 93 166 495 251 750 250 000 297 20 000 20 000 1 252 0 0 27 616 27 617 27 617 utgifter 2 694 742 3 363 320 3 147 286 1.162002 Inntekter for porto 20 605 0 5 000 1.162004 Diverse 3 00 1.165001 Inntekter kopiering 2 258 6 000 6 000 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift 93 166 495 251 750 250 000 1.195002 Bruk av bunde driftsfond 16 38 inntekter 209 668 257 750 261 000 Administrasjon 2 485 074 3 105 570 2 886 286 1800 Diverse fellesutgifter 1.113005 Bankgebyrer etc. 1.118510 Tilskot pensjonskontoret og adm tilskudd 35 269 0 0 12 6 257 7 000 0 151 0 0 utgifter 41 797 7 000 0 151 0 0 inntekter 151 0 0 Diverse fellesutgifter 41 646 7 000 0 2010 Barnehage 1.114002 Lysingar 944 0 0 236 0 0 utgifter 1 18 236 0 0 inntekter 236 0 0 Barnehage 944 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 12

2410 Diagnose, behandling, rehabilitering 1.114002 Lysingar 16 151 0 0 4 037 0 0 utgifter 20 188 0 0 4 037 0 0 inntekter 4 037 0 0 Diagnose, behandling, rehabilitering 16 151 0 0 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 1.114002 Lysingar 8 703 0 0 2 175 0 0 utgifter 10 878 0 0 2 175 0 0 inntekter 2 175 0 0 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 8 703 0 0 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 1.114002 Lysingar 4 032 0 0 1 008 0 0 utgifter 5 04 1 008 0 0 inntekter 1 008 0 0 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 4 032 0 0 2830 Etablering og oppretthal av eigen busta 1.113005 Bankgebyrer etc. 60 utgifter 60 Etablering og oppretthal av eigen busta 60 2850 Tenester utanfor ordninært kommunalt ansvarsområde 1.112009 TVaksjonen 0 5 000 5 000 utgifter 0 5 000 5 000 Tenester utanfor ordninært kommunalt ansvarsområde 0 5 000 5 000 3100 Bustadbygging/utleige/finansiering 1.114002 Lysingar 2 435 0 0 608 0 0 utgifter 3 043 0 0 608 0 0 inntekter 608 0 0 Bustadbygging/utleige/finansiering 2 435 0 0 3200 Kommunal næringsverksemd 1.119504 Kontingent LVK 18 385 0 0 4 596 0 0 utgifter 22 981 0 0 4 596 0 0 inntekter 4 596 0 0 Kommunal næringsverksemd 18 385 0 0 3330 Vegar og gater 1.114002 Lysingar 80 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 13

20 utgifter 1 00 20 inntekter 20 Vegar og gater 80 3340 Kommunale veger 1.114002 Lysingar 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport 3 239 0 0 6 999 0 0 utgifter 4 178 0 0 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift 6 999 0 0 inntekter 939 0 0 Kommunale veger 3 239 0 0 3380 Forebygging av brann og ulykker 1.114002 Lysingar 1 659 0 0 414 0 0 utgifter 2 073 0 0 414 0 0 inntekter 414 0 0 Forebygging av brann og ulykker 1 659 0 0 3450 Leidningsnett, høgdebasseng, pumpest. vatn 1.114002 Lysingar 3 236 0 0 utgifter 3 236 0 0 Leidningsnett, høgdebasseng, pumpest. vatn 3 236 0 0 3550 Innsamling av avfall 1.114002 Lysingar 1 728 0 0 utgifter 1 728 0 0 Innsamling av avfall 1 728 0 0 3700 Bibliotek 1.113001 Porto, frakt 1.114002 Lysingar 11 50 2 812 0 0 3 578 0 0 utgifter 17 89 3 578 0 0 inntekter 3 578 0 0 Bibliotek 14 312 0 0 8700 Renter/Utbytte og lån 1.113005 Bankgebyrer etc. 3 utgifter 3 Renter/Utbytte og lån 3 Kundemottak og fellesutgifter 2 602 974 3 117 570 2 891 286 1501 ITdrift 1200 Administrasjon 726 092 727 580 756 659 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 14

1.105025 Trekkpliktig telefongodtgjersle 1.105026 Fast telefongodtgjersle 1.112011 Andre driftsutgifter 1.113001 Porto, frakt 1.113002 Telefon 1.113003 Telekommunikasjon 1.119506 Lisensar på dataprogram 1.120005 Utskifting av utstyr 1.122001 Kopieringsutgifter 1.124000 Kompetansekartlegging 1.124001 ITdriftserviceavtale PCnettverk 1.124006 ITdriftAA/folkeregisteret 1.124008 ITdriftHUMANUS/VELFERD 1.124011 ITdriftrekvisita 1.124012 ITdrift AGRESSO 1.124013 ITdriftPROFDOC 1.124016 ITdrift COBOL/Oracle 1.124017 ITdrift EPHORTE 1.124018 Heimesida 1.124019 ITdrift PROFIL 1.124020 ITdrift Efaktura 1.124023 Faste vedlkehaldskostnader 1.127001 Konsulenthjelp 1.127006 Tolketeneste 1.159001 Avskrivingar 4 00 6 588 7 000 7 000 96 851 147 368 145 979 1 752 1 600 1 600 156 230 230 88 555 92 744 95 680 2 441 3 000 3 000 20 703 0 0 12 738 5 000 5 000 282 204 285 000 285 000 276 10 000 5 000 0 5 000 5 000 1 848 2 500 2 500 132 170 105 000 110 000 69 203 0 0 187 554 255 000 286 000 0 20 000 1 000 25 50 20 944 0 0 5 898 0 0 15 319 0 10 000 181 752 0 0 11 292 0 0 135 799 0 0 65 499 0 0 23 338 0 0 0 21 000 0 210 380 105 000 100 000 64 329 364 157 528 157 528 75 208 0 0 utgifter 2 734 064 1 950 550 1 977 176 329 364 157 528 157 528 inntekter 329 364 157 528 157 528 Administrasjon 2 404 700 1 793 022 1 819 648 1201 Test 1.113003 Telekommunikasjon 194 0 0 17 0 0 utgifter 211 0 0 17 0 0 inntekter 17 0 0 Test 194 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 15

2020 Grunnskule 1.113003 Telekommunikasjon 1.119506 Lisensar på dataprogram 1.120005 Utskifting av utstyr 102 0 0 20 823 0 0 0 20 000 20 000 5 23 utgifter 26 155 20 000 20 000 5 23 inntekter 5 23 Grunnskule 20 925 20 000 20 000 2320 Førebyggande skule og helsestasjonteneste 1.124006 ITdriftAA/folkeregisteret 1.124013 ITdriftPROFDOC 655 0 0 2 335 0 0 68 214 0 0 17 216 0 0 utgifter 88 42 17 216 0 0 inntekter 17 216 0 0 Førebyggande skule og helsestasjonteneste 71 204 0 0 2410 Diagnose, behandling, rehabilitering 1.120005 Utskifting av utstyr 1.124013 ITdriftPROFDOC 3 272 0 0 53 696 0 0 14 242 0 0 utgifter 71 21 14 242 0 0 inntekter 14 242 0 0 Diagnose, behandling, rehabilitering 56 968 0 0 2420 Sosial rådgjeving og rettleiing 1.124008 ITdriftHUMANUS/VELFERD 16 956 0 0 4 238 0 0 utgifter 21 194 0 0 4 238 0 0 inntekter 4 238 0 0 Sosial rådgjeving og rettleiing 16 956 0 0 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 1.124019 ITdrift PROFIL 27 252 0 0 6 812 0 0 utgifter 34 064 0 0 6 812 0 0 inntekter 6 812 0 0 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 27 252 0 0 3200 Kommunal næringsverksemd 1.119506 Lisensar på dataprogram 3 675 0 0 utgifter 3 675 0 0 Kommunal næringsverksemd 3 675 0 0 3380 Forebygging av brann og ulykker Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 16

1.120005 Utskifting av utstyr 6 10 1 525 0 0 utgifter 7 625 0 0 1 525 0 0 inntekter 1 525 0 0 Forebygging av brann og ulykker 6 10 3700 Bibliotek 1.124016 ITdrift COBOL/Oracle 18 698 0 0 4 674 0 0 utgifter 23 372 0 0 4 674 0 0 inntekter 4 674 0 0 Bibliotek 18 698 0 0 ITdrift 2 626 672 1 813 022 1 839 648 1601 Kyrkjeadministrasjon 3900 Kyrkjeleg administrasjon 1.147001 Overføring til kyrkjeadministrasjon 1.147002 Tenesteyting kyrkja etter avtale 619 68 148 00 utgifter 767 68 Kyrkjeleg administrasjon 767 68 Kyrkjeadministrasjon 767 68 1602 Tilskot til Den norske kyrkje 3900 Kyrkjeleg administrasjon 1.147001 Overføring til kyrkjeadministrasjon 1.147002 Tenesteyting kyrkja etter avtale 1.147030 Tilkot andre kyrkjelege formål 0 580 000 580 000 0 148 000 148 000 111 996 100 000 100 000 utgifter 111 996 828 000 828 000 Kyrkjeleg administrasjon 111 996 828 000 828 000 3910 Kyrkjer 1.147003 Overføring til drift av kyrkjer 1 329 996 1 170 000 1 170 000 utgifter 1 329 996 1 170 000 1 170 000 Kyrkjer 1 329 996 1 170 000 1 170 000 Tilskot til Den norske kyrkje 1 441 992 1 998 000 1 998 000 1603 Kyrkjegardar 3930 Kyrkjegardar 1.147004 Overføring til drift av kyrkjegardar 1 430 996 1 110 000 1 139 000 utgifter 1 430 996 1 110 000 1 139 000 Kyrkjegardar 1 430 996 1 110 000 1 139 000 Kyrkjegardar 1 430 996 1 110 000 1 139 000 1604 Tilskot andre trudomssamfunn 3920 Andre religiøse føremål 1.147027 Tilskot trudomssamfunn 221 672 225 700 232 000 utgifter 221 672 225 700 232 000 Andre religiøse føremål 221 672 225 700 232 000 Tilskot andre trudomssamfunn 221 672 225 700 232 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 17

1806 Momskompensasjon investeringar 1300 Administrasjonslokale 1.137026 Honorar utgifter 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest 76 528 0 0 inntekter 76 528 0 0 Administrasjonslokale 76 528 0 0 2020 Grunnskule 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest inntekter Grunnskule 2220 Skulelokale 169 0 0 167 0 0 utgifter 336 0 0 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest 24 177 0 0 inntekter 24 177 0 0 Skulelokale 23 841 0 0 2610 Institusjonslokale 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest inntekter Institusjonslokale 3150 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest 387 99 inntekter 387 99 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak 387 99 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.104001 Overtid 4 0 0 utgifter 4 0 0 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest 38 078 0 0 inntekter 38 078 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 38 074 0 0 3300 Samferdsletiltak 1.147007 Sosial stønad utgifter Samferdsletiltak 3320 Kommunale vegar, gateljos, tryggingstiltak 81 0 0 462 0 0 utgifter 543 0 0 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest 415 03 inntekter 415 03 Kommunale vegar, gateljos, tryggingstiltak 414 487 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 18

3330 Vegar og gater 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest inntekter Vegar og gater 3340 Kommunale veger 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest inntekter Kommunale veger 3390 Beredskap 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport utgifter 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift inntekter Beredskap 3450 Leidningsnett, høgdebasseng, pumpest. vatn 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest inntekter Leidningsnett, høgdebasseng, pumpest. vatn 3810 Kommunale idrettsbygg 1.172824 Kompensasjon for mva. høg sats invest inntekter Kommunale idrettsbygg Momskompensasjon investeringar 940 92 1913 Premieavvik KLP 1700 Årets premieavvik 1.109010 Premieavvik 1 058 405 3 750 868 4 612 032 112 190 397 591 488 875 utgifter 1 170 595 4 148 459 5 100 907 Årets premieavvik 1 170 595 4 148 459 5 100 907 1710 Tideligere års premieavvik 1.109010 Premieavvik 1 044 150 1 149 991 1 577 623 110 679 121 899 167 228 utgifter 1 154 829 1 271 890 1 744 851 Tideligere års premieavvik 1 154 829 1 271 890 1 744 851 1720 Pensjon 1.118510 Tilskot pensjonskontoret og adm tilskudd 1.157001 Overføring til investeringsrekneskapen 0 0 7 000 0 0 525 000 utgifter 0 0 532 000 Pensjon 0 0 532 000 Premieavvik KLP 15 766 2 876 569 2 824 056 1914 Premieavvik SPK 1700 Årets premieavvik 1.109010 Premieavvik 310 134 255 685 901 170 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 19

32 874 27 103 95 524 utgifter 343 008 282 788 996 694 Årets premieavvik 343 008 282 788 996 694 1710 Tideligere års premieavvik 1.109010 Premieavvik 20 924 51 936 100 426 2 217 5 505 10 645 utgifter 23 141 57 441 111 071 Tideligere års premieavvik 23 141 57 441 111 071 Premieavvik SPK 366 149 340 229 1 107 765 1916 SPK fordelt pensjon 2010 Barnehage 888 0 0 94 0 0 utgifter 982 0 0 Barnehage 982 0 0 2020 Grunnskule 259 104 0 0 27 465 0 0 utgifter 286 569 0 0 Grunnskule 286 569 0 0 2130 Vaksenopplæring 11 10 1 176 0 0 utgifter 12 276 0 0 Vaksenopplæring 12 276 0 0 3830 Kulturskule 3 00 318 0 0 utgifter 3 318 0 0 Kulturskule 3 318 0 0 SPK fordelt pensjon 303 145 0 0 1917 Bruk av premiefond 1000 Politisk styring og kontrollorgan 52 10 2 00 utgifter 54 10 Politisk styring og kontrollorgan 54 10 1200 Administrasjon 178 932 0 0 6 00 utgifter 184 932 0 0 Administrasjon 184 932 0 0 1300 Administrasjonslokale 23 637 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 20

utgifter 23 637 0 0 Administrasjonslokale 23 637 0 0 1800 Diverse fellesutgifter 1 550 458 2 432 062 754 669 0 257 799 0 utgifter 1 550 458 2 689 861 754 669 Diverse fellesutgifter 1 550 458 2 689 861 754 669 2010 Barnehage 255 414 0 0 10 00 utgifter 265 414 0 0 Barnehage 265 414 0 0 2020 Grunnskule 32 045 0 0 utgifter 32 045 0 0 Grunnskule 32 045 0 0 2110 Styrka tilbod til førskulebarn 11 731 0 0 utgifter 11 731 0 0 Styrka tilbod til førskulebarn 11 731 0 0 2130 Vaksenopplæring 11 844 0 0 utgifter 11 844 0 0 Vaksenopplæring 11 844 0 0 2150 Skulefritidstilbod 24 542 0 0 utgifter 24 542 0 0 Skulefritidstilbod 24 542 0 0 2210 Førskulelokale 17 042 0 0 utgifter 17 042 0 0 Førskulelokale 17 042 0 0 2220 Skulelokale 47 191 0 0 utgifter 47 191 0 0 Skulelokale 47 191 0 0 2320 Førebyggande skule og helsestasjonteneste 35 295 0 0 utgifter 35 295 0 0 Førebyggande skule og helsestasjonteneste 35 295 0 0 2340 Servicetenester eldre og funksjonshemma 31 697 0 0 utgifter 31 697 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 21

Servicetenester eldre og funksjonshemma 31 697 0 0 2410 Diagnose, behandling, rehabilitering 197 336 0 0 7 00 utgifter 204 336 0 0 Diagnose, behandling, rehabilitering 204 336 0 0 2420 Sosial rådgjeving og rettleiing 28 979 0 0 utgifter 28 979 0 0 Sosial rådgjeving og rettleiing 28 979 0 0 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 350 289 0 0 11 80 utgifter 362 089 0 0 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 362 089 0 0 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 447 449 0 0 15 00 utgifter 462 449 0 0 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 462 449 0 0 2610 Institusjonslokale 23 639 0 0 utgifter 23 639 0 0 Institusjonslokale 23 639 0 0 2650 Kommunalt bustader 5 127 0 0 utgifter 5 127 0 0 Kommunalt bustader 5 127 0 0 2900 Interkommunale samarbeid 93 886 0 0 106 0 0 utgifter 93 992 0 0 Interkommunale samarbeid 93 992 0 0 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 5 751 0 0 utgifter 5 751 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 5 751 0 0 3290 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv 26 739 0 0 utgifter 26 739 0 0 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv 26 739 0 0 3330 Vegar og gater 9 954 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 22

utgifter 9 954 0 0 Vegar og gater 9 954 0 0 3390 Beredskap 13 234 0 0 utgifter 13 234 0 0 Beredskap 13 234 0 0 3400 Produksjon av vatn 17 097 0 0 utgifter 17 097 0 0 Produksjon av vatn 17 097 0 0 3450 Leidningsnett, høgdebasseng, pumpest. vatn 6 229 0 0 utgifter 6 229 0 0 Leidningsnett, høgdebasseng, pumpest. vatn 6 229 0 0 3500 Renseanlegg 26 997 0 0 utgifter 26 997 0 0 Renseanlegg 26 997 0 0 3550 Innsamling av avfall 4 926 0 0 utgifter 4 926 0 0 Innsamling av avfall 4 926 0 0 3700 Bibliotek 18 996 0 0 utgifter 18 996 0 0 Bibliotek 18 996 0 0 3810 Kommunale idrettsbygg 9 684 0 0 utgifter 9 684 0 0 Kommunale idrettsbygg 9 684 0 0 3830 Kulturskule 32 35 utgifter 32 35 Kulturskule 32 35 Bruk av premiefond 541 580 2 689 861 754 669 3103 Førebyggande arbeid helse og sosial 2110 Styrka tilbod til førskulebarn 1.112011 Andre driftsutgifter 79 0 0 1 197 0 0 19 0 0 utgifter 1 295 0 0 19 0 0 inntekter 19 0 0 Styrka tilbod til førskulebarn 1 276 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 23

Førebyggande arbeid helse og sosial 1 276 0 0 3300 NAV 2330 Førebyggande arbeid, helse og sosial 1.135007 Tilskot krisesenter 1.135026 Tilknyting overgrepsteamet 1.137038 Opphald ved krisesenter 0 1 000 1 000 196 109 195 000 198 000 0 4 000 0 0 12 000 0 utgifter 196 109 212 000 199 000 inntekter Førebyggande arbeid, helse og sosial 196 109 212 000 199 000 2340 Servicetenester eldre og funksjonshemma 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.105014 Godtgjersle avlasting 1.105016 Løn utrykking/øving 1.112024 Utgiftsdekning støttekontakt/avlasting timar 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.137014 Tilskot leiropphald/ferieavlasting 1.137031 Støttekontakt/avlasting mot rekning 1.147028 Kjøp av teneste 581 0 0 379 651 390 000 455 000 220 571 220 000 262 000 3 104 0 0 64 009 64 660 0 18 419 20 000 20 000 170 977 281 000 200 000 167 806 50 000 180 000 70 485 70 000 140 000 15 451 0 0 0 35 000 0 utgifter 1 111 054 1 130 660 1 257 000 Servicetenester eldre og funksjonshemma 1 111 054 1 130 660 1 257 000 2420 Sosial rådgjeving og rettleiing 1.116005 Diettgodtgjersle 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.119506 Lisensar på dataprogram 1.127001 Konsulenthjelp 1.130005 Fellesutgifter med staten 1.135024 Kjøp andre kommunar 1.135027 Gjeldsrådgivar 1 010 705 1 020 353 1 077 180 134 816 206 499 207 815 2 640 3 000 3 000 247 200 200 121 666 130 046 136 210 14 977 8 000 8 000 4 266 4 000 4 000 20 2 849 2 100 2 100 0 18 000 18 000 269 775 0 0 263 232 549 000 825 000 62 604 0 0 0 66 000 66 000 utgifter 1 887 977 2 007 198 2 347 505 1.170031 Refusjon Fylkesmannen 0 0 255 000 inntekter 0 0 255 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 24

Sosial rådgjeving og rettleiing 1 887 977 2 007 198 2 092 505 2430 Tilbod til personar med rusproblem 1.112022 Spesielle pasientutgifter/klientutgifter 1.137005 Opphald i institusjon 1.147007 Sosial stønad 12 42 24 000 0 12 000 utgifter 36 420 0 12 000 Tilbod til personar med rusproblem 36 420 0 12 000 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 1.105009 Omsorgsløn 224 900 223 660 225 000 23 837 23 708 0 utgifter 248 737 247 368 225 000 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 248 737 247 368 225 000 2760 Kvalifiseringsordninga 1.108900 Kvalifiseringsstønad 228 490 250 000 250 000 utgifter 228 490 250 000 250 000 Kvalifiseringsordninga 228 490 250 000 250 000 2810 Økonomisk sosialhjelp 1.147007 Sosial stønad 1.152001 Sosiale lån 1 078 834 1 200 000 1 200 000 250 434 100 000 175 000 utgifter 1 329 268 1 300 000 1 375 000 1.170014 Refusjon folketrygda 4 767 50 000 50 000 1.170035 Husbanken transport bustøtte 7 50 1.192001 Mottatte avdrag sosiale lån 92 631 100 000 88 000 inntekter 104 898 150 000 138 000 Økonomisk sosialhjelp 1 224 370 1 150 000 1 237 000 2830 Etablering og oppretthal av eigen busta 1.127001 Konsulenthjelp 1.147008 Utbetringstilskot 1.152001 Sosiale lån 1.155001 Avsett til bundne driftsfond 15 593 16 000 16 000 3 898 2 000 2 000 104 333 210 000 100 000 0 150 000 0 479 364 0 0 utgifter 603 188 378 000 118 000 1.170035 Husbanken transport bustøtte 0 4 000 4 000 3 898 2 000 2 000 1.181002 Husbanken utbetringstilskot 500 000 60 000 100 000 1.195002 Bruk av bunde driftsfond 101 643 150 000 0 inntekter 605 541 216 000 106 000 Etablering og oppretthal av eigen busta 2 353 162 000 12 000 NAV 4 930 804 5 159 226 5 284 505 3305 Barnevernteneste 1200 Administrasjon 1.102016 Ttillegg for vikarløn 1.112041 Gåver tilsette, tillitsvalte ol mottakarar internt i kommunen 1 169 0 0 119 0 0 25 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 25

utgifter 1 538 0 0 Administrasjon 1 538 0 0 2440 Barnevernteneste 1.117004 Forsikring driftsmiddel 0 18 000 18 000 utgifter 0 18 000 18 000 Barnevernteneste 0 18 000 18 000 2900 Interkommunale samarbeid 1.101016 Tilleggsløn faste stillingar 1.102004 Vikarløn 1.103004 Ekstrahjelp 1.104001 Overtid 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.105021 Fast bilgodtgjersle 1.105025 Trekkpliktig telefongodtgjersle 1.110010 Abonnement diverse fagtidsskrift 1.111503 Matvarer 1.112005 Bedriftshelseteneste 1.112011 Andre driftsutgifter 1.112033 Andre utlegg 1.112041 Gåver tilsette, tillitsvalte ol mottakarar internt i kommunen 1.113001 Porto, frakt 1.113002 Telefon 1.113003 Telekommunikasjon 1.114002 Lysingar 1.114008 Profilering/katalogar o.l. 1.115010 Kompetanseutvikling 1.116005 Diettgodtgjersle 1.116506 Oppgåvepliktig godtgjersle 1.117002 Driftsutgifter kommunal bil 1.117004 Forsikring driftsmiddel 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.118503 Forsikring bygg, inventar 5 596 333 5 985 017 6 399 272 5 598 0 0 256 337 0 0 33 39 52 721 60 000 60 000 5 04 22 752 20 000 20 000 3 929 0 0 774 111 1 223 533 1 234 583 13 223 10 000 10 000 1 229 1 500 1 500 677 014 771 728 809 188 37 315 31 000 61 000 0 1 500 1 500 26 499 10 000 20 000 1 907 5 000 5 000 3 713 0 0 10 587 0 25 000 686 0 0 1 462 1 500 1 500 20 023 20 000 20 000 68 949 40 000 40 000 44 360 45 100 45 100 2 611 5 000 5 000 2 23 34 167 50 000 50 000 75 451 150 000 150 000 106 560 105 000 80 000 32 937 20 000 20 000 82 409 100 000 100 000 140 808 125 000 125 000 16 219 0 21 000 3 279 5 000 5 000 13 807 15 000 15 000 2 045 5 000 5 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 26

1.119006 Husleige 1.119007 Leige lokale 1.119502 Kontingentar 1.119510 TVlisens 1.121001 Leasingleige bil 1.122001 Kopieringsutgifter 1.124001 ITdriftserviceavtale PCnettverk 1.127001 Konsulenthjelp 1.127006 Tolketeneste 1.135010 Kjøp andre kommunar 1.137026 Honorar 1.142906 Meirverdiavgift låg sats, transport 1.152001 Sosiale lån 1.155001 Avsett til bundne driftsfond 263 328 290 200 290 200 973 0 0 1 290 1 000 1 000 2 482 3 600 3 600 185 198 60 000 60 000 196 818 205 000 205 000 15 185 20 000 24 000 313 507 231 000 231 000 291 522 635 000 520 000 88 401 067 350 000 400 000 2 00 2 136 0 0 251 541 126 000 200 000 3 00 25 00 utgifter 10 121 628 10 727 678 11 264 443 1.170011 Refusjon frå NAV 13 04 1.170029 Tilskot frå staten 1 048 575 1 085 300 1 270 000 1.171001 Refusjon sjukeløn 382 114 0 0 1.172906 Kompensasjon for mva. låg sats drift 2 136 0 0 251 541 126 000 200 000 1.175006 Refusjon frå andre kommunar 35 325 0 0 1.175007 Refusjon frå kommunar 7 062 326 8 687 869 9 462 443 1.177006 Refusjon frå andre 0 350 000 350 000 1.192001 Mottatte avdrag sosiale lån 3 00 inntekter 8 798 057 10 249 169 11 282 443 Interkommunale samarbeid 1 323 571 478 509 18 000 Barnevernteneste 1 325 109 496 509 0 3306 Barneverntiltak i familien 2510 Barneverntiltak i familien 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.105008 Løner besøksheimar 1.112024 Utgiftsdekning støttekontakt/avlasting timar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.118503 Forsikring bygg, inventar 1.130004 Tilskot institisjon stat 1.135010 Kjøp andre kommunar 1.147028 Kjøp av teneste 68 392 0 0 57 28 13 317 0 0 14 851 0 0 23 04 24 29 177 60 181 132 0 0 utgifter 559 902 0 0 Barneverntiltak i familien 559 902 0 0 Barneverntiltak i familien 559 902 0 0 3307 Barneverntiltak utanom familien 2520 Barneverntiltak utanom familien Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 27

1.105006 Løner fosterheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.130004 Tilskot institisjon stat 1.147028 Kjøp av teneste 7 481 0 0 11 048 0 0 1 40 utgifter 19 929 0 0 Barneverntiltak utanom familien 19 929 0 0 Barneverntiltak utanom familien 19 929 0 0 3314 Vinje barnevern 2510 Barneverntiltak i familien 1.105006 Løner fosterheimar 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.105008 Løner besøksheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.127001 Konsulenthjelp 1.130004 Tilskot institisjon stat 1.135010 Kjøp andre kommunar 1.137501 Kjøp frå interkommunalt selskap 1.147028 Kjøp av teneste 0 150 000 0 0 25 000 135 000 0 220 000 260 000 0 40 000 0 0 122 000 122 000 0 47 000 57 000 0 241 000 141 000 0 100 000 100 000 0 0 50 000 0 40 000 65 000 0 25 000 0 0 360 000 260 000 utgifter 0 1 370 000 1 190 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 1 370 000 795 000 inntekter 0 1 370 000 795 000 Barneverntiltak i familien 0 0 395 000 2520 Barneverntiltak utanom familien 1.105005 Løn tilsynsførar 1.105006 Løner fosterheimar 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.105008 Løner besøksheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.135010 Kjøp andre kommunar 1.147028 Kjøp av teneste 0 0 16 000 0 1 020 000 1 020 000 0 9 000 32 000 0 20 000 20 000 0 64 000 0 0 3 000 3 000 0 56 000 56 000 0 561 000 461 000 0 95 000 95 000 0 3 000 3 000 0 25 000 25 000 utgifter 0 1 856 000 1 731 000 1.173002 Refusjon barneverntiltak 0 0 300 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 1 856 000 1 826 000 inntekter 0 1 856 000 2 126 000 Barneverntiltak utanom familien 0 0 395 000 Vinje barnevern 3310 Kviteseid barnevern 2440 Barnevernteneste Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 28

1.147028 Kjøp av teneste 0 1 416 123 1 504 523 utgifter 0 1 416 123 1 504 523 Barnevernteneste 0 1 416 123 1 504 523 2510 Barneverntiltak i familien 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.105008 Løner besøksheimar 1.112024 Utgiftsdekning støttekontakt/avlasting timar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.118503 Forsikring bygg, inventar 1.130004 Tilskot institisjon stat 1.135010 Kjøp andre kommunar 1.147028 Kjøp av teneste 0 115 000 66 000 0 179 000 68 000 0 31 164 0 0 15 000 0 0 10 000 10 000 0 90 000 45 000 0 28 000 30 000 0 5 000 5 000 0 165 000 0 0 100 000 100 000 0 195 000 195 000 utgifter 0 933 164 519 000 Barneverntiltak i familien 0 933 164 519 000 2520 Barneverntiltak utanom familien 1.105005 Løn tilsynsførar 1.105006 Løner fosterheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 0 0 24 000 0 90 000 550 000 0 9 540 0 0 10 000 31 000 0 0 6 000 0 78 000 240 000 utgifter 0 187 540 851 000 Barneverntiltak utanom familien 0 187 540 851 000 Kviteseid barnevern 0 2 536 827 2 874 523 3311 Nissedal barnevern 2510 Barneverntiltak i familien 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.112024 Utgiftsdekning støttekontakt/avlasting timar 1.127001 Konsulenthjelp 1.147028 Kjøp av teneste 0 100 000 50 000 0 10 600 0 0 43 000 43 000 0 41 000 20 000 0 208 000 50 000 0 60 000 60 000 utgifter 0 462 600 223 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 462 600 223 000 inntekter 0 462 600 223 000 Barneverntiltak i familien 2520 Barneverntiltak utanom familien 1.105005 Løn tilsynsførar 1.105006 Løner fosterheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 0 12 000 16 000 0 663 492 770 000 0 71 602 0 0 15 000 40 000 0 10 000 10 000 0 112 000 202 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 29

1.133004 Tilskot inst.plassar 0 0 605 000 utgifter 0 884 094 1 643 000 1.173002 Refusjon barneverntiltak 0 0 275 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 884 094 1 368 000 inntekter 0 884 094 1 643 000 Barneverntiltak utanom familien Nissedal barnevern 3312 Fyresdal barnevern 2510 Barneverntiltak i familien 1.105008 Løner besøksheimar 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.147028 Kjøp av teneste 0 65 000 65 000 0 6 890 0 0 35 000 35 000 0 30 000 30 000 0 100 000 100 000 utgifter 0 236 890 230 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 236 890 230 000 inntekter 0 236 890 230 000 Barneverntiltak i familien 2520 Barneverntiltak utanom familien 1.105006 Løner fosterheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 0 350 000 350 000 0 37 100 0 0 27 000 27 000 0 5 000 5 000 0 57 000 57 000 utgifter 0 476 100 439 000 1.175006 Refusjon frå andre kommunar 0 94 596 94 596 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 381 504 344 404 inntekter 0 476 100 439 000 Barneverntiltak utanom familien Fyresdal barnevern 3313 Tokke barnevern 2510 Barneverntiltak i familien 1.105006 Løner fosterheimar 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.105008 Løner besøksheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.127001 Konsulenthjelp 1.133004 Tilskot inst.plassar 1.135010 Kjøp andre kommunar 1.147028 Kjøp av teneste 0 183 000 0 0 50 000 50 000 0 0 83 000 0 24 698 0 0 55 000 20 000 0 40 000 20 000 0 25 000 25 000 0 160 000 160 000 0 0 151 000 0 40 000 40 000 0 20 000 75 000 utgifter 0 597 698 624 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 597 698 521 000 inntekter 0 597 698 521 000 Barneverntiltak i familien 0 0 103 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 30

2520 Barneverntiltak utanom familien 1.105006 Løner fosterheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.127001 Konsulenthjelp 1.147028 Kjøp av teneste 0 170 000 200 000 0 18 020 0 0 0 5 000 0 11 000 11 000 0 240 000 275 000 0 10 000 10 000 0 20 000 20 000 utgifter 0 469 020 521 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 469 020 624 000 inntekter 0 469 020 624 000 Barneverntiltak utanom familien 0 0 103 000 Tokke barnevern 3315 Seljord barnevern 2510 Barneverntiltak i familien 1.105007 Godtgjersle støttekontaktar 1.105008 Løner besøksheimar 1.112024 Utgiftsdekning støttekontakt/avlasting timar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.127001 Konsulenthjelp 1.130004 Tilskot institisjon stat 1.147028 Kjøp av teneste 0 140 000 110 000 0 179 000 191 000 0 34 000 0 0 12 000 12 000 0 116 000 16 000 0 65 000 65 000 0 68 000 85 000 0 337 000 437 000 0 50 000 300 000 0 36 000 80 000 utgifter 0 1 037 000 1 296 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 1 037 000 855 000 inntekter 0 1 037 000 855 000 Barneverntiltak i familien 0 0 441 000 2520 Barneverntiltak utanom familien 1.105005 Løn tilsynsførar 1.105006 Løner fosterheimar 1.112033 Andre utlegg 1.116504 Utgiftsdekning besøksheim 1.127001 Konsulenthjelp 1.130004 Tilskot institisjon stat 1.135010 Kjøp andre kommunar 1.147028 Kjøp av teneste 0 5 000 8 000 0 541 000 561 000 0 58 000 0 0 10 000 10 000 0 20 000 20 000 0 245 000 250 000 0 20 000 20 000 0 345 000 0 0 345 000 0 0 20 000 100 000 utgifter 0 1 609 000 969 000 1.175007 Refusjon frå kommunar 0 1 609 000 1 296 000 1.177006 Refusjon frå andre 0 0 114 000 inntekter 0 1 609 000 1 410 000 Barneverntiltak utanom familien 0 0 441 000 Seljord barnevern Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 31

2101 Sektorleiing oppvekst 1200 Administrasjon 1.112011 Andre driftsutgifter 1.116501 Telefongodtgjersle 1.122001 Kopieringsutgifter 0 607 385 642 815 0 122 921 124 016 0 927 927 0 100 100 0 77 412 81 285 0 4 000 4 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 6 000 4 000 0 5 000 4 000 0 1 000 1 000 0 2 043 2 043 0 1 000 1 000 0 2 700 3 000 0 1 000 1 000 utgifter 0 833 488 871 186 0 1 000 1 000 inntekter 0 1 000 1 000 Administrasjon 0 832 488 870 186 2010 Barnehage 0 15 000 0 utgifter 0 15 000 0 Barnehage 0 15 000 0 Sektorleiing oppvekst 0 847 488 870 186 2103 Barnehagetilbod 2010 Barnehage 1.102004 Vikarløn 1.112011 Andre driftsutgifter 7 977 0 0 961 0 0 947 0 0 0 29 000 0 30 632 29 500 0 1 141 0 0 utgifter 41 658 58 500 0 1.170034 Tilskot bedre språkforståing minioritetsspråklige 0 29 000 0 1.173001 Refusjon Fylkesmannen 0 29 500 0 inntekter 0 58 500 0 Barnehage 41 658 0 0 2110 Styrka tilbod til førskulebarn 1.102001 Vikarløn ved korttidsfråvær 1.102004 Vikarløn 1.105017 Klesgodtgjersle 1.105026 Fast telefongodtgjersle 762 558 608 588 492 295 8 987 0 0 92 057 0 0 1 577 0 0 1 296 0 0 99 794 123 166 94 976 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 32

1.110501 Undervisningsmateriell 1.113002 Telefon 1.115003 Opplæring generelt 1.116005 Diettgodtgjersle 1.117008 Ikkje oppgåvepliktige utg. 1.119509 Gebyr innfordring 1.129002 Overført til andre ansvar 13 299 0 0 1 752 1 391 1 391 149 130 130 73 914 77 566 62 251 1 272 4 000 4 000 3 485 0 2 000 28 17 0 0 30 000 8 983 3 000 2 000 11 234 6 000 4 000 938 0 0 953 0 0 1 771 3 600 3 600 139 0 0 3 358 3 000 3 000 0 0 40 000 1 377 0 0 utgifter 1 089 343 830 441 739 643 1.170011 Refusjon frå NAV 2 341 0 0 1.170029 Tilskot frå staten 0 0 30 000 1.170034 Tilskot bedre språkforståing minioritetsspråklige 28 612 0 40 000 1.171001 Refusjon sjukeløn 327 974 0 0 1 377 0 0 1.173015 Tilskot Kompetanseløftet, 2015 35 32 inntekter 395 624 0 70 000 Styrka tilbod til førskulebarn 693 719 830 441 669 643 Barnehagetilbod 735 377 830 441 669 643 2105 VestTelemark PPT 2020 Grunnskule 1.137501 Kjøp frå interkommunalt selskap 1 069 318 1 085 362 1 113 000 utgifter 1 069 318 1 085 362 1 113 000 Grunnskule 1 069 318 1 085 362 1 113 000 VestTelemark PPT 1 069 318 1 085 362 1 113 000 2107 Grunnskule, generelt 2020 Grunnskule 1.112003 Leirskuleopphald 1.115002 Livredning og symjekurs 0 1 300 0 87 156 87 000 87 000 3 000 5 000 5 000 1 00 1 296 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert 7. november 2014 kl 15.18 Side 33