16 Budsjett 2011./. Vedlagt saksnotat

Like dokumenter
Sak 16 Budsjett /. Vedlagt saksnotat. Sentralstyrets forslag til vedtak:

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn

Budsjett 2017 Kontingent 2017 Sak GF 08/16 og 09/16

Nofima og Kontali analyse har fått i oppdrag fra FHF å studere kostnadsutviklingen i lakseoppdrett, og vise hva som er de viktigste kostnadsdriverne.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/986 INTERKOMMUNALT BARNEVERN - SAMARBEID ETS

Retningslinjer for Nmfs prosjekter

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i Statens vegvesen.

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene

Avklaring av videre drift og finansiering av busstilbudet mellom Mysen-Oslo og Mysen-Askim-Sarpsborg

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

Høring - finansiering av private barnehager

for Drammen Drift KF

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet

Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten.

Vedlegg til sakspapirer UngOrg Årsmøte 2016

KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement

Årsplan Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

Aon. Askøy kommune Notat

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125.

Høring - finansiering av private barnehager

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: F13 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/ Kommunestyret

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene

Høringsuttalelse fra Faglig Råd for Pedagogisk- psykologisk tjeneste Endringer i barnehageloven Barn med særlige behov

Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: generell Høringsspørsmål 1. Høringsspørsmål 2.

RISØR KOMMUNE. Budsjett Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/13

Høring - finansiering av private barnehager

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS

Høyres forslag til budsjett 2016

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon.

Fasit - Oppgaveseminar 1

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Etablering av felles NAV tjenesteområde i Værnesregionen

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd Formannskapet Kommunestyret

UTARBEIDELSE AV LOKALE RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Fremlagte organisasjonsendring i Teknikk og miljø tas til orientering.

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 226, post 21, prosjektnr

Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret:

Styremøte i Norsk Boxerklubb tirsdag

Kongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger

1.1 Foreningens navn er <<LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord>>. Det engelske navnet er <<The

Regnskap fra produsentsiden. Jan Terje Kaaby

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

Vedtekter LEVE. Ajourført Landsmøtet 2016

Retningslinjer for utsatt skolestart i Stavanger kommune

Høring - finansiering av private barnehager

Disclaimer / ansvarsfraskrivelse:

RUTINER FOR BEHANDLING AV ELEVKLAGER

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

Utvalg Utvalgssak Møtedato Likestilling- og mangfoldsutvalget Flerkulturelt råd Utvalg for oppvekst og levekår

Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Hege Fåsen

Grunnlagsdokument for overføringen av Det praktisk- teologiske seminar til Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig og omtales i universitetets strategi der det prioriteres:

Saksframlegg. Trondheim kommune. VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Saknr. 5668/08 Løpenr.16526/08 Ark.nr. 243 & 83. Saksbehandler: Turid Lie FEMALE FUTURE - SØKNAD OM STØTTE FOR 2007/2008

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Kan være studiesjef, eventuelt må vedkommende samarbeide tett med studiesjefen på dette feltet Sikrer at studiesjef har oversikten, og er involvert i

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Merknader til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning

Høring av NOU 2012: 1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene

Tittel: Forfatter: År: Serietittel: Språk: Hovedkonklusjoner om framtidig behov: Dagens situasjon i VTA-tiltakene

LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak 2012

Psykiatritjeneste: Opptrappingsplan 2007

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30.

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

Når foreldre møter skolen

Høringsbrev - Endringer i utlendingsforskriften vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

Det er store utfordringer med mediebudsjettet, både p.g.a. en prisøkning som er langt over konsumprisindeksen og valutasvingninger.

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

konferansen få høre mer om de konkrete sidene ved dette, men jeg vil oppsummere hovedpoenget med følgende tre ord: SMÅTT ER GODT.

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 214/12. Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/43397 VEDTAK:

Den relative lønnsutviklingen til kommunale førskolelærere og ingeniører fra 1990 til 2000

Omfanget av private grunnskoler og videregående skoler Mange endringer i lovverket

Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Stillinger: 2. Fra utlysning til mottak av søknad

Transkript:

16 Budsjett 2011./. Vedlagt saksnotat Budsjettet for 2011 er i hovedsak en videreføring av budsjettet for 2010, justert for lønns- og prisvekst. Budsjettet foreslår en økning av personalkostnadene for inndekning av 1,3 nye årsverk. Ett nytt årsverk er tiltenkt Utdanningsavdelingen for å møte nye oppgaver. 0,3 årsverk er tiltenkt Forhandlingsavdelingen for økt bistand og service overfor studentmedlemmene. Forslag til vedtak: 1: Medlemskontingenten for 2011 fastsettes til kr. 5 680,- pr. år for fullt betalende medlemmer. Sentralstyret får fullmakt til å justere kontingenten i tråd med prisog kostnadsutviklingen frem til neste ordinære landsmøte. 2: Budsjett for 2011 fastsettes slik (tall i 1 000 kroner): Budsjett 2011 INNTEKTER Medlemskontingent -31 000 Tilskudd Hdir -8 250 Prosjekttilskudd Hdir -1 500 Kursinntekter -21 000 Annonser, abonnement og løssalg -6 300 Tilsk., opplæring av tillitsvalgte -1 800 Andre inntekter -900 Totalt -70 750 KOSTNADER SEKRETARIATET Personalkostnader 30 070 Kurskostnader 13 300 Produksjon, Tidsskrift 2 500 Husleie, teknisk utstyr og drift 6 280 Avskrivninger 1 450 Annet 9 493 FAGPOL. OG VALGTE ORG 7 647 Totalt 70 741 RESULTAT -9 Sentralstyret

16 Budsjett 2011 Utvikingen i antall medlemmer (se under) siden Psykologforeningen ble etablert har tre hovedtrekk: Utviklingen har aldri vært negativ. Den store veksten startet i 1972 Kurven blir stadig brattere 6000 Medlemmer (unntatt studenter) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1949 1972 2010 Utviklingen i medlemsmassen reflekteres i Psykologforeningens økonomi. Likevel er det grunn til varsomhet ved ensidig å legge ekstrapolerte trender som grunnlag for fremtidig budsjettering. Av flere grunner. I løpet av få år vil veksten i fullt betalende medlemmer dempes av at større kull blir pensjonister. Nesten halvparten av foreningens økonomi er knyttet til spesialistutdanningen. Denne finansieres grovt sett 2/3 av medlemmene, som regel via arbeidsgiver, og 1/3 av Helsedirektoratet. De siste årene viser tegn til at særlig helseforetakene blir mer og mer restriktive med sine budsjetter for ekstern opplæring og utdanning. Myndighetene vurderer for tiden om, og i hvilket omfang, Staten skal overta spesialistutdanningen fra dem som i dag forestår den. En stor og usikker inntektskilde er Tidsskriftets annonsesalg. Mange av papirmediene er sterkt preget av dramatisk fallende annonseinntekter, bare i de siste år. Disse forholdene gjør at foreningen må være forberedt på endringer i det økonomiske grunnlaget, allerede i de nærmeste årene. Økonomisk utvikling 2004 2011 (tall i 1 000 kr)

I perioden 2004 2007 var foreningens inntekter høyere enn kostnadene. I 2008 og 2009 var kostnadene høyere enn inntektene. Gjennom regnskapsåret 2010 er det etablert god balanse mellom kostnader og inntekter. Med to unntak vil budsjettet for 2011 derfor i stor grad være en videreføring av budsjettet for 2010, korrigert for lønns- og prisvekst. Ny stilling i Utdanningsavdelingen Utdanningsavdelingen har fått økte krav til kvalitetsutvikling og profesjonalisering av spesialistutdanningen. I løpet av de siste årene har det skjedd vesentlige endringer i rammebetingelsene for avdelingen: Bevissthet om manglende habilitet i spesialistutdanningen Behov for ny utvalgsstruktur Behov for avklaring av bestiller leverandør-roller både internt i Utdanningsavdelingen, og i relasjonene til utvalg og eksterne leverandører Behov for grunnleggende rutineendringer i forvaltningen av spesialistutdanningen Myndighetene vurderer å overta spesialistutdanningen Skjerpet konkurranse fra andre kurstilbydere Spesialistprosjektet er ressurskrevende og planlegges utvidet til også å omfatte en full gjennomgang av fordypningsområdene. Avdelingen har allerede krevende driftsoppgaver, herunder løpende kontakt med 15 utvalg, en rekke eksterne kursholdere og andre bidragsytere i spesialistutdanningen. Det planlegges derfor med en tredje spesialrådgiver i avdelingen fra og med 2011. Budsjettet for Utdanningsavdelingen foreslås derfor styrket med kr 900 000 som dekker brutto kostnader ved stillingen. Økte ressurser i Forhandlingsavdelingen Sentralstyrets arbeidsutvalg vedtok 1.6.2010 følgende: Sekretariatet bes utrede muligheten for å finne ressurser til å gjennomføre strategien for studentlønn i forbindelse med budsjett 2011. LAUs strategi for studentlønn går gjennom en rekke forhandlingsveier for å øke studentlønnen i helseforetak, kommuner/fylker, andre institusjoner. Nedenfor er noen av de tiltak som på kort sikt er særlig aktuelle: - Informasjons- og forhandlingsopplæring av studenter i de tre siste årene av studiet. - Samlinger hvert semester av studenter ved det enkelte universitet med særlig vekt på å bruke ulike studenterfaringer for å inspirere videre utvikling (medfører i praksis at det bør være en gjennomgående person som forestår infoen ved de ulike læresteder). Dette bør skje i samarbeid med lokalavdelingen. - Bistå studenter individuelt m.h.t. lønnskrav. Bistand vil kunne bestå i individuell informasjon og veiledning om hvordan studenten skal fremme sine lønnskrav. Dersom dette gir gode resultater for den enkelte, antas det at det fort vil få et stort volum og bli brukt, og et høyere lønnsnivå vil spre seg på enkelte typiske studentarbeidsplasser. - Bistå SPU og delta på deres møter ved behov. - Samarbeide med SPU om planlegging og gjennomføring av informasjon ved universitetene. - Informasjonsbrosjyre med innmeldingsskjema for studenter Det vil særlig være informasjonsvirksomhet både om lønn og arbeidsvilkår/ arbeidsroller. Informasjonen bør ha sterke innslag av rolleforståelser i arbeidslivet.

Hva slags info: - Hvordan skjer ansettelser/ individuelle lønnsforhandlinger - Generell info om hva som regulerer psykologers arbeid (lov og avtaler light). - Info om Psykologforeningen som representerer det organiserte fag et felles løft for fagets utvikling og anvendelse i samfunnet (organisasjonsbevissthet). - Info om Psykologforeningens medlemsfordeler (viktig) inkludert forsikringstilbud, SPUs virksomhet, etc. For å ivareta disse oppgavene er det behov for minst 25 % stilling. Den eller de personer som skal ivareta oppgavene må ha sitt daglige virke i Psykologforeningen. Uten en slik tilknytning vil arbeidet neppe kunne profitere på den aktivitet som ellers skjer i foreningen. Både foreningen og medlemmene vil kunne ha utbytte av den økte kontakt overfor universitetene en slik satsing ville medføre. Oppgavene bør fortrinnsvis ivaretas av en psykolog, eller en person med solid faglig legitimitet og et etablert nettverk ved universitetene. Sekretariatets fokus på og støtte til studentene har vært begrenset de senere årene. Det er ønskelig fra foreningens side at det kan brukes noe mer ressurser på direkte oppfølging overfor SPU og de aktuelle lokalavdelingenes studentrettede aktiviteter. Forhandlingsavdelingen foreslås styrket med kr 250 000 i budsjettet for 2011 for å kunne yte studentfokusert innsats tilsvarende ca 30 % av et årsverk. Tabell 1. (under) viser den økonomiske utviklingen i foreningen med regnskap for 2004 til 2009, budsjett for 2010 og forslag til budsjett for 2011. År: R 2004 R2005 R2006 R2007 R2008 R 2009 B 2010 B2011 INNTEKTER Medlemskontingent -16 079-18 263-19 623-21 155-22 705-26 024-28 533-31 000 Tilskudd Hdir -1 146-2 897-4 488-4 668-5 000-7 960-8 000-8 250 Prosjekttilskudd Hdir -114-241 -273-193 -1 523-1 535-1 500-1 500 Kursinntekter -15 578-16 755-17 757-24 045-21 219-20 284-21 000-21 000 Annonser, abonnement og løssalg -4 127-4 677-5 707-5 947-6 549-5 986-6 100-6 300 Tilsk., opplæring av tillitsvalgte -1 157-1 217-1 228-1 258-1 822-2 008-1 800-1 800 Andre inntekter -351-633 -522-866 -1 152-850 -955-900 Totalt -38 551-44 683-49 598-58 132-59 969-64 647-67 888-70 750 KOSTNADER SEKRETARIATET Personalkostnader 12 795 14 076 17 154 20 155 22 609 26 412 26 717 30 070 Kurskostnader 9 979 10 702 11 440 15 954 14 625 12 849 13 900 13 300 Produksjon, Tidsskrift 1 939 2 123 2 029 2 361 2 474 2 356 2 700 2 500 Husleie, teknisk utstyr og drift 2 665 2 823 4 083 4 273 5 385 5 832 6 050 6 280 Avskrivninger 132 350 481 702 1 032 1 300 1 450 1 450 Annet *) 4 216 6 258 7 260 7 010 9 509 8 353 8 645 9 493 FAGPOL. OG VALGTE ORG 5 470 5 027 6 558 6 556 7 037 8 770 7 587 7 647 Totalt 37 196 41 359 49 005 57 011 62 671 65 871 67 049 70 741 RESULTAT -1 355-3 324-593 -1 122 2 701 1 224-839 -9 Tabell 1 (Alle tall i 1000 kr, inntekter og positive resultater med minustegn.) Kommentarer: Psykologforeningens viktigste inntekter kommer fra kontingenter, kursvirksomhet, offentlige tilskudd og abonnements- og annonseinntekter til Tidsskriftet.

Kontingent Kontingenten foreslås økt med kr 180 (3,27 %), fra kr 5.500,- til kr 5.680,-. Den budsjetterte kontingentøkningen på ca 2,5 mkr har to komponenter: Økning av kontingentsatsen, ca 1 mkr Økning i medlemsmasse, ca 300 netto tilvekst av medlemmer, ca 1,5 mkr Økning av kontingenten i perioden 2006-2011 140,00 % 130,00 % 120,00 % 110,00 % 100,00 % 90,00 % Lønn Kontingent Kontingent korrigert for skattefradrag Kontingent korrigert for lønnsøkning Andel kontingent av lønn korrigert for lønnsøkning og fradrag 80,00 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Selv om kontingenten nominelt har økt med ca 25 % prosent fra 2005 er den relative belastningen av fullt betalende medlemmers lønn lavere i alle år etter 2005. (De siste årene ca 85 % av 2005-nivå). Dette skyldes særlig den generelle lønnsøkningen for psykologer, men også at skattefradraget for fagforeningskontingent er doblet i årene fra 2005 til 2008. Lønnsøkningen er estimert til et gjennomsnitt på 3,5 % i 2010 og 2011. Offentlige tilskudd Helsedirektoratet økte tilskuddet til spesialistutdanningen fra 5,2 mkr til 7,9 mkr i 2009. Økningen var helt i tråd med foreningens fremlagte kalkyle over aktivitetens nettokostnad. Tilskuddet innebærer at utdanningsaktiviteten er fullfinansiert gjennom kursinntekter (ca 21 mkr) og tilskudd (ca 8 mkr). Økningen i 2009 representerer en aksept for prinsippet om at spesialistutdanningen er et offentlig ansvar som ikke skal belastes medlemmenes kontingent. Tildelingen i 2010 bekrefter antagelsen om at dette prinsippet vil videreføres. Kursvirksomheten Til tross for betydelig nedgang (ca 1,25 mkr) i forventede kursinntektene for 2010 opprettholdes nivået fra 2010-budsjettet i 2011. Dette begrunnes i hovedsak med at dagskursprisen økes med ca 4 %.

Tidsskriftet Det forventes en stagnasjon i annonseomsetningen, samtidig som produksjonskostnadene øker. Denne økningen skyldes både varslet prisøkning fra produksjonsleddet og økningen i opplaget som følge av stadig flere medlemmer. Forslag til vedtak: 1: Medlemskontingenten for 2011 fastsettes til kr. 5 680,- pr. år for fullt betalende medlemmer. Sentralstyret får fullmakt til å justere kontingenten i tråd med prisog kostnadsutviklingen frem til neste ordinære landsmøte. 2: Budsjett for 2011 fastsettes slik (tall i 1 000 kroner): Budsjett 2011 INNTEKTER Medlemskontingent -31 000 Tilskudd Hdir -8 250 Prosjekttilskudd Hdir -1 500 Kursinntekter -21 000 Annonser, abonnement og løssalg -6 300 Tilsk., opplæring av tillitsvalgte -1 800 Andre inntekter -900 Totalt -70 750 KOSTNADER SEKRETARIATET Personalkostnader 30 070 Kurskostnader 13 300 Produksjon, Tidsskrift 2 500 Husleie, teknisk utstyr og drift 6 280 Avskrivninger 1 450 Annet 9 493 FAGPOL. OG VALGTE ORG 7 647 Totalt 70 741 RESULTAT -9 Sentralstyret