Like dokumenter

PERIODERAPPORT PR

LOPPA KOMMUNE. Tertialrapport Utfylling Vassdalen


Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09

LOPPA KOMMUNE. Perioderapport

Loppa kommune PERIODERAPPORT. Regnskap pr

LOPPA KOMMUNE 2. tertial 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

Økonomisk oversikt - drift

Økonomiske oversikter


Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Finansieringsbehov

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Loppa kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato:

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Vedlegg Forskriftsrapporter

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Brutto driftsresultat

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

ÅRSBERETNING Vardø kommune

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Budsjett Brutto driftsresultat

Økonomiplan Budsjett 2014

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( (+ '! ' % " ' ),$ -.

Hovudoversikter Budsjett 2017

Brutto driftsresultat ,

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Budsjett Brutto driftsresultat

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Årsregnskap Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Arsregnskap Trønderhallen

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Nøkkeltall for kommunene

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Loppa kommune. Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september. Perioderapport - regnskap pr

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Petter Dass Eiendom KF

Nøkkeltall for kommunene

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Tertialrapport 2. tertial 2015

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nøkkeltall for kommunene

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Brutto driftsresultat

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

INNLEDNING. Ringerike kommune betalte i 2014 minimumsavdrag på sine lån, dette var mindre enn avskrivningene i Signatur

budsjett Regnskap Avvik

God skatteinngang i 2016 KLP

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene

Transkript:

LOPPA KOMMUNE Perioderapport 2. tertial 2012 Foto: Anneli Vestre Øksfjordmila2012. Kommunehelsetjenestenv/fysioterapeutMette Skjeldamhar jobbet medfokuspå økt fysiskaktivitet og i den forbindelseble Øksfjordmilaarrangertsomet forebyggendetiltak. PåBildet:En sportygjengfra kommunehelsetjenesten.

PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskrifteneskal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapportfor kommunestyretsom viser budsjettmessigforbruk. Når det gjelder detaljgradener detopptil administrasjonenå defineredennei samrådmedkommunestyret. Rådmannenhar valgt å leggefrem en perioderapportsom viser budsjettmessigforbruk som vist i tabelleneunderhvert rammeområde.perioderapportenskal ikke væreså detaljertsom regnskapetda dettevil bli veldig omfattendeog lite interessanti forhold til den informasjon somkommunestyretbørhapådettetidspunktav året. Økonomiskrapporteringskal væreryddig, informativ og etterrettelig.detteer særdelesviktig i tider med en krevende kommuneøkonomi. Rådmannen håper således at denne perioderapportenkangi entroverdigavspeilingav økonomiutviklingensålangti driftsåret. Rådmannenvil som sedvanlig presisereat streng økonomistyringfortsatt bør være høgt prioritet i vårt arbeidi tiden som kommer.selv om vi har gode resultaterå vise til de siste årene,er ikke slingringsmonnetslik at vi ukritisk kan si ja verkentil nødvendigvedlikehold eller nye varige driftsutgifter. Dette særlig med hensyntil inntektssvikt på bakgrunn av nedgangi folketalletog økningeri driftsutgifter somalleredeer vedtatt. Rådmannentillater seg i dette forordet og be kommunestyretom å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På dette rapporteringstidspunkteter det en rekke tallstørrelsersomperiodiskikke kanfordelesmatematisktil 66,6 % forbruk. Videre presiseresdet alleredeinnledningsvisat det totale forbruket til nå inneværendeår er dårligere enn forbruket på sammetid i fjor. Dette indikerer imidlertid ikke automatisket dårlig regnskapsresultat, menvi kan medsikkerhetsi at vi ikke vil få et like godtresultatsom i 2011. 2

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. Utgifter Regnskap Budsjett m Forbruk Forbruk pr Kostra hovedgruppe 31.08.2012 endr 2012 i % 31.08.2011 Lønnog sosialeutgifter 5 117305 7 383000 69 % 65 % Kjøp av varer og 3 830182 5 605000 68 % 57 % tjenester Kjøp av tjenester 452755 1 222000 37 % 43 % Overføringer 3 097050 6 776000 46 % 48 % Finansutgifter - 1 125000 0 % 0 % Sum utgifter 12 497292 22 111000 57 % 56 % Inntekter Salgsog leieinntekter 348799 94 000 371% 78 % Refusjoner 2 140724 677000 316% 760% Overføringer - 3 000000 0 % 0 % Finansinntekter 951346 1 195000 80 % 58 % Sum inntekter 3 440869 4 966000 69 % 108% SUM NETTO 9 056423 17 145000 53 % 41 % UTGIFTER Avvik mellom regnskapog budsjett Driftsutgifter Lønnsutgifter Lønnsutgifteneavviker litt medbudsjettertnivå. I hovedsakskyldesdet feilbudsjetteringeller feilbelastningi regnskapetnår det gjelder våre kollektive ulykkes og gruppelivsforsikringer. Rådmannenvil følgeoppdette.ellerssåligger vi greit innenforrammene. Kjøp av varer og tjenester Her ligger vi omtrentsombudsjettert. Driftsinnt ekter Salgsog leieinntekter Her inngår blant annetalle annonseinntektenetil Omstillingsprogrammeti forbindelsemed næringsbilagetsomble produsert.en inntektsomdetikke er tatt budsjettmessighøydefor. Refusjoner Inneholderutgifter knyttettil momssomskaloverførestil investeringsbudsjettet. I tillegg ikke budsjettertemomsinntekterknyttettil omstilling og ikt-avdelingen. Overføringsinntekter Budsjettertkr 3 mill i overføringerfor omstillingsarbeidet.pengen er ikke mottattenda. 3

Finansinntekter Gjeldertilskuddnæringsfondog mottatteavdragpånæringsfond. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Rammeområdet viser at manligger godtinnenforbudsjetterterammer. Oppvekst og kultur Utgifter Regnskap Budsjett m Forbruk Forbruk pr Kostra hovedgruppe 31.08.2012 endr 2012 i % 31.08.2011 Lønnog sosialeutgifter 14 842288 21 462000 69 % 68 % Kjøp av varer og 2 854106 3 933000 73 % 76 % tjenester Kjøp av tjenester 1 099628 1 204000 91 % 99 % Overføringer 616764 1 702000 36 % 36 % Finansutgifter 0 0 0 % 0 % Sum utgifter 19 412786 28 301000 69 % 68 % Inntekter Salgsog leieinntekter 621366 1 124000 55 % 57 % Refusjoner 2 185754 3 157000 69 % 99 % Overføringer 0-0 % 0 % Finansinntekter - 45 000 0 % 28 % Sum inntekter 2 807120 4 326000 65 % 86 % SUM NETTO 16 605666 23 975000 69 % 66 % UTGIFTER Avvik mellom regnskapog budsjett UTGIFTER: Lønn og sosialeutgifter: Vikarutgifteneharoverskredetbudsjettet,mendetmåsesi sammenhengmed refusjonerfra NAV. Bådebarnehagerog skolerharhattendel langvarigesykefravær og annetfraværderdetmåtasinn vikar. Storedelerav dettefraværeter borteved skole/barnehagestart daarbeidstakerner tilbakei jobb. Skolerog barnehagerharen del vikarbruki forhold til utdanning.vi hararbeidstakeresomtar videreutdanningog grunnutdanning.alle skoleneharværtmedpåprosjektetny Giv, herfår kommunen refundertutgiftene.brukenav vikarer,ekstrahjelpog overtidvurderesi denenkelte virksomhet.det harblitt endel overtiddettepga.ekstranorskopplæringfor fremmedspråklige,manglenderektorvedto skolerog manglendelærer.denne overtidenvar overvedskoleslutt. Lønnsutgiftertil spesialundervisningo.a.ompostereshalvårlig. Oppsummeringherer at lønnog sosialeutgifter viserenforsvarligutvikling. 4

Kjøp av varer og tjenester: Skoleneog barnehagenegjør endel innkjøpav materielli begynnelsenav året,og en del i begynnelsenav nytt skole-/barnehageår. Utgifter til denkulturelleskolesekkenomposteresvedskoleåret slutt. Kjøp fra andrekommunerfakturereshalvårlig. Budsjettetpåstrømpåskoleneer overskredet.høgtunfikk tilført 300000,- av kommunaltoverskuddtil å dekkesineoverskridelser,somskyldtesfeil påregninger fra kraftlaget.når detgjeldernuvsvågog Sandlandvar detbudsjettertmarginalt,dette fordi bassengdriftenble trukketfra. Det sammegjelderoljekjøppåsandlandog i Nuvsvåg.Når bassengetskalopprettholdesi Nuvsvågmådetgjøresnoeher. Oppvekst- og kulturetatenharogsåfått ekstrautgifter påøksfjordsamfunnshus,dette med140.000,- (tak) Dettevar ikke budsjettert. Kjøp av tjenester: Kjøp av PP-tjenesteer fakturert. Medlemsskapi RSK Vest-Finnmarkfaktureressentpååret. Driftstilskuddfor kulturskoleno.a.fakturereshalvårlig. INNTEKTER: Salgs- og leieinntekter: Egenandelfor kulturskolenvårener ikke fakturertenda. Utleie av skoler/grendehus/utstyr faktureresetterhvert,ogsåkommunale virksomheter. Refusjoner: Refusjonerfra NAV utbetalesetterskuddsvis. Refusjonerfra Fylkeskommunen,Utdanningsforbundeto.a.utbetaleshalvårlig. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Driften i skoler,barnehageog sfo gårsomvanlig. Det kanværevanskeligpersonalmessig noenganger,og detgir segogsåutslagi utgifter til ekstrahjelp,overtidog vikarer.lærereved tre av skolenei Loppahargåttpåovertidstoredelerav skoleåret2011/12.dettepga.ekstra norsko plæringfor fremmedspråklige,manglenderektorerog lærere.dettevar overved skoleslutt.ekstranorskopplæringfor fremmedspråklig er nålagt inn somenøkningav rammetimetalletvedenskole.dettesamtøkingi spesialundervisningog valgfagfor ungdomsskolengjør at rammetimetalletfor 2 av skolenefor skoleåret2012/13måoppsom saki formannskapet. Det var få søkeretil utlystestillinger somlæreri Loppa, og det gasegutslagi ufaglærtepå alle skolenei Loppa. PåHøgtunharvi 98%stilling ufaglært,besattav to personer,i Bergsfjordharvi ufaglærti ca.70%stilling, kanbli mer.en lærerer ikke allmennlærer,men harspesialpedagogikki sin utdanning.ved Sandlandskoleharvi ufaglærtinnei 77%stilling. Nuvsvågskoleble vedtattnedlagti vår, 7 eleverble overførttil Høgtun.3 av disseeleveneer flyttet fra kommunen,4 eleverfår hjemmeundervisningi Nuvsvåg.Elevtalletpånoenav skolenei Loppaer synkendetil nesteår (Høgtungårnedfra 74 til 66, Bergsfjordfra 26 til 25 og Sandlandøkerfra 3 til 4). I Nuvsvågvil elevtalletvil væredetsammetil nesteår. 5

Vi harnåfått påplassrektori Bergsfjord,detteer megetgledelig.påsandlandskoleharvi administrerendelærerogsådetteskoleåret.dettefungererveldig bra. Fikk ingensøkeretil rektorstillingenher. Ny arbeidstidsavtalefor undervisningspersonalet i Loppaharværtpåhøring,er drøftetog underskrevet. Ved Bergsfjordskoleer mani gangmednybyggog renovering.detteer krevendefor både barnog personale. I Øksfjordbarnehageharvi vedoppstartav barnehageåret 16 barnsomutgjør26 plasser,etter oppstartharvi fått ensøknadpået barntil somdavil utløsteto plassertil. Vi fikk ikke tilsatt faglærtepedagogiskelederei Øksfjordbarnehage,vi hardato fagarbeiderepådispensasjon detteåret.i Bergsfjordbarnehagestartet4 barn(utgjør6 plasser).heromgjørvi enassistent stilling til pedagogisklederfor åoppfølgelovkrav, dettefor barnehageåret 2012/13.Vi vil da haenpedagogisklederpådispensasjon.assistentenei Bergsfjordønskerå delepådette ansvaret.etatenjobbermedarbeidstidsavtalefor barnehagepersonale i Loppa,dennevil bli sendtpåhøringog drøfteti løpetav høsten. Departementethardefinertfull barnehagedekningsomat alle somsøkerfør hovedopptaket får plass,og detharvi klart å innfri i år også.vi haroverkapasiteti beggebarnehagene, og deter fortsattikke grunnlagfor å starteoppigjen i barnehagenevi harvakante.til Høgtunsfo harvi godsøknad.ved oppstartav nytt skoleårstartetdet24 barnvedfritidshjemmet.i Bergsfjordharvi ingenbarnpåsfo tilbud i barnehagen.etatener alt i alt fornøydmed situasjonen.flerefaglærtemåpåplass,selvom vi hargodefagarbeiderei kommunen. Det er ogsågledeligå seat kulturlivet blomstrer,dettemedkulturskolen,og annenaktivitet. Detteåretharalle gruppenei kulturskolenhattsommål å deltai teaterstykket Tåkehavet. Alle harjobbetbevisstfram mot dette. Tåkehavet harværtet samarbeidsprosjektmed Høgtunskoleog SFOi regi av kulturskolen.tåkehavet er ei teaterforestillinghvor handlinga er fra begynnelsenpå1900-tallet. Historienutspillersegheri Loppa,hvor Marenfra Marøya vesti kommunenog henneskriminelle handlinger,er denrødetrådeni detsomforegårpå scenen. 6

I tillegg harkulturskolengjennomfçrt Musikalsk aften hvor alle somdriver medmusikkble invitert til å delta,i tillegg til kulturskolensegnemusikalskebidrag.beggearrangementene ble veldig godtmottatt. I juli var detøksfjordtreff,dettei forbindelsemedet slektstreff.her ble detgjennomførtulike arrangementer. I Bergsfjordble festivalen Liv i Loppa arrangerti juli. Mangespennendeaktiviteterog god oppslutning.sør-tverrfjord treffet ble arrangertsammemånedogsåmedgodoppslutningom alle aktivitetene. Øksfjordfestivalenble arrangerti august.mangeforskjelligeaktiviteterpåulike stederi bygda.godoppslutningogsåher. Loppafolkebibliotek haretablertfilialer i dagligvarebutikkenei Nuvsvågog Bergsfjordog Sør-Tverrfjord. Der kandetilby: PCmedInternett,utlånav bøker,musikk,lydbøker,filmer og tidsskrifter.filialeneer åpeni butikkenesåpningstider.folkebibliotekethari sommer arrangertenlesekonkurransefor barnog unge. Ungdomsklubbenei Øksfjord,Nuvsvågog Bergsfjorder aktive. Oppvekst- og kultursjefønskerå fortsetteå hamøtemedkulturskoleleder,lederfor biblioteketog ungdomskonsulenten. Dettefor åopprettesamarbeid,utveksleerfaringar/ideer og jobbemedkultur. Rektor/styrermøterfortsettersomtidligere. Trossmyearbeidmedny skolestrukturi Loppaer situasjonenvedskole/barnehagestart god. Vi harikke flere ufaglærtei skoleneennforrige skoleår,detsammegjelderbarnehagene. Vi harhellerikke klart å rekrutterei forhold til behov,slik at hermådetsettesi gangtiltak. 7

Helse, sosial, pleie og omso rg. Utgifter Regnskap Budsjett m Forbruk Forbruk pr Kostra hovedgruppe 31.08.2012 endr 2012 i % 31.08.2011 Lønnog sosialeutgifter 25 478868 39 202000 65 % 61 % Kjøp av varer og 3 127690 5 306000 59 % 56 % tjenester Kjøp av tjenester 157463 528000 30 % 158% Overføringer 2 448789 3 748000 65 % 71 % Finansutgifter 0 80 000 0 % 43 % Sum utgifter 31 212810 48 864000 64 % 62 % Inntekter Salgsog leieinntekter 2 090294 3 076000 68 % 75 % Refusjoner 3 239062 7 636000 42 % 59 % Overføringer 0-0 % 0 % Finansinntekter 16 500 80 000 21 % 5 % Sum inntekter 5 345856 10 792000 50 % 62 % SUM NETTO 25 866954 38 072000 68 % 62 % UTGIFTER Avvik mellom regnskapog budsjett Lønnsutgifter Lønnsutgifteneviserenforsvarligutvikling. Fortsattsliter sykehjemmetmedmyebruk av overtid.detteskyldesdenvanskeligesituasjonenpåsykepleiesiden.en forsøkerå bruker vikarergjennomvikarbyråerfor åbøtenoepådette. Stillingensomhelse- og omsorgssjefer fremdelesubesatt. Andre driftsutgifter Andredriftsutgifterer underkontroll. Driftsinntekter Driftsinntektenevisertotalt enjevn utvikling. Når detgjelderrefusjonerfremstårtallet som noelavt. Detteskyldesat refusjonerfor ressurskrevende tjenesterførstinntektsføresved årsslutt.korrigererentallenefor akkumulertberegnetrefusjonvil korrektprosenthervære 66, altsåi trådmedbudsjett.dettevil ogsågi segutslagi totalenfor rammeområdetsommed dennekorrigeringenvil ligge pået forbruk på63 % av budsjett. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Vi hartilstrekkeligmedstillingshjemleri sektoren, menmanglerpersonaletil å bekle disse, spesielti helgene.ny turnuser underutarbeidelse,mendennevil hellerikke gi noenløsning påantallsmåstillinger. 8

Ellersmerkesdetgodtat befolkningeni kommunenblir eldreog merhjelpetrengende.vi har fortsattstoreutfordringermedtankepåinstitusjonsplasserog tilbud av hjemmetjenester. Dettebetyrat vi skal fortsattjobbesmålrettetmot detoverordnedemåletfor pleie- og omsorgstjenesten; at denenkeltetjenestemottakerenskalsikrestjenesterav godkvalitet, og at deindividuelle behovblir dekketpåenforsvarligmåte. Pleie- og omsorgstjenestener blitt medi effektiviseringsnettverket til KS. Gjennomdenne deltakelsenvil Loppakommunefå tilgangtil enrekkehjelpemidlerog statistikkfor utvikling av tjenestene.i tillegg får entilgangtil nettsidenbedrekommune.nosompresentererulike resultaterfra deltakendekommuner.det er viktig at deresultatersomfremkommeri undersøkelseneblir gjenstandfor debattog brukesi utviklingsarbeideti sektoren. Økonomisksosialhjelp, setti sammenhengmedtilknyttederefusjoner,er sålangti år i tråd medbudsjett.for å holdebudsjetteter detviktig at NAV harstorfokuspåå få stønadsmottakere rasktoveri tiltak. Barneverntjenest ensignaliserte i fjor enøkningi tiltak for inneværendeår. Dermedhar utgiftenetil dennetjenestenøkt og sannsynligvismedførenoebehovfor tilf ørselav midler i løpetav åretselvom utgiftsøkningenvar hensyntatti budsjettet. Driftsavdelingen Utgifter Regnskap Budsjett m Forbruk Forbruk pr Kostra hovedgruppe 31.08.2012 endr 2012 i % 31.08.2011 Lønnog sosialeutgifter 6 572080 10 365000 63 % 68 % Kjøp av varer og 5 087341 8 014000 63 % 65 % tjenester Kjøp av tjenester 1 272866 1 783000 71 % 82 % Overføringer 735454 546000 135% 120% Finansutgifter 0 30 000 0 % 0 % Sum utgifter 13 667741 20 738000 66 % 70 % Inntekter Salgsog leieinntekter 5 410600 9 468000 57 % 57 % Refusjoner 1 394583 1 443000 97 % 98 % Overføringer 0 0 0 % 0 % Finansinntekter - 30 000 0 % 0 % Sum inntekter 6 805183 10 941000 62 % 61 % SUM NETTO 6 862558 9 797000 70 % 84 % UTGIFTER 9

Avvik mellom regnskapog budsjett Lønnsutgifter Fastlønnog pensjoner stortsettinnfor rammeneer forventet.men detmåbemerkesat bruk av overtidikke er lett å overholdedet budsjetterte.akutte situasjoneroppstår,og måløses utenat deter tid til å reflekterepåandrelçsninger.detblir derforendel brannslukning når hendelseroppstår. Andre driftsutgifter Kjøp av varerog tjenesterer somforventet. Ny forsikringsavtaleer inntrådtmedvirkning fra 1.7.2012,og KLP er nåvår forsikringsleverandør.finnutharbiståtti arbeidet,og detgjenstårnoendetaljerhvor KLP vil besøkeloppakommunefor endeligavklaringer.det var betydeligprisforskjellpåde forskjelligeleverandørerav tilbud. Gjensidigesomvi harhattett godtforhold til i flere år, nåddeikke oppi konkurransen. Nye vedlikeholdskontrakterer underavslutning,og herble detny entreprenørbl.a i Øksfjord. Overraskelseble detdaingengatilbud påvedlikeholdav kommunalvei i Bergsfjord. Her har vi fått entreprenørsomharfylkesveieni Bergsfjordå ta dennekontrakten. Vedlikeholdskontrakteneble somforventeti pris, og ingenstoreoverraskelser. Overføringsutgiftergjelderi sin helhetmomspåvarerog tjenestersomer kjøpt og måsees sammenmedinntektspostenrefusjonerdadensammemomseninntektsføresder. Nerstrandable medett nødropmalt medett strøki sommer.en gjennomsnittligsommer tilleggessomnoeav årsaken,og manglendekoordineringi tillegg. Maling somvar planlagtav BergsfjordKirke ble gjennomførtsomplanlagt.her viserdetseg at medbruk av egne ressurserkandetværevanskeligå få full effektivitet av arbeidet. Vedlikeholdog serviceviserhøytforbruk, og varsomhetvil værefortsattdetstyrendeelement restenav året. Driftsinntekter Husleiekommunaleboligerstårikke i forhold til kostnadeneboligenepåførerfellesskapet, menhermåvi ta enskikkelig gjennomgangfor å få husleieprisenslik denburdevært. Her er ett sværtkomplisertlovverk somregulererhva huseierkankalkulerei husleie. Alle avgifterer à jour pr. dato. Refusjoner er i hovedsakinntektsførtmomsog refusjonerfor tjenesterleverttil LoppaHavn KF. Gjelderleie av administrativetjenesterog uteavdelingen.bruk av kommunalekaierog utgifter knyttettil veierog veilys. Utfordringenefremovervil væreå dokumentereselvkostpåkommunensavgifter. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Vannog avløper et områdesomkommertil å krevefortsattstorinnsatsfremover. Det harværtrapportertom trykkfall i Fjellveieni Øksfjordutenat manharkunnepåvise konkrethvasomer feil. Sannsynligvispåmangraveoppfra Hankenbakkentil Fjellveienslik 10

at kummenefornyesinkl. rørledningsnettet.skolebakkeni Øksfjordstårfort sattpåventnår detgjelderutskifting av vannrør. Det harværtprioritert vedlikeholdav leiligheterpåaldersboligensomharfått oppgradert dusj/badi vinter,menflere gjenstår.her er detogsåflere boenhetersomfortsattmå oppgraderesmedbl.a nyekjøkkeninnredninger.vi hargoddialogmedhemisnårdetgjelder vurderingav inneklimautfordringeri boliger.(hemiser vår bedriftshelsetjeneste.) Vi harfortsattendel boligersombørdreneresog sikresmot fukt. SommerenmalingsprosjektpåNerstrandaer ikke ensakjeg vil si mankanværefornøydmed, selvom væretvar sværtvarierende.uansettsåvar sommerensværtvanskeligdaværetvar sværtvariabelmedmyeregn. Etterå hastuderteksternekjøp, såvil detettermin meningværenaturlig å spørreom man hellerbørsatsepåkjøp av eksternetjenesterpåbygg,rør, elektroosv, og frigjøre lønnshjemlerpådriftsavdelingen?antar at dettekangi mangediskusjoner,og gi like mange løsningerom manvelgerå gåi dybdenmeddettespørsmålet. Skoleni Øksfjordog bygningerellersi kommunenvil søkesprioritert i forhold til malingmed mer. NordveggenpåHøgtunskolemåsnarestrepareres,hervil detkrevestoresummerfor at detteskalbli skikkelig. Her vil enmåttefå brukevinterentil å finne løsninger,samtsepåde økonomiskerealitetenevi skalforholdeosstil. Ny heispåøksfjordhelsesenterer i arbeid,og håperat detteer påplassinnenutgangenav året. Sommerjobbfor ungdomer ett godttiltak, menerfaringenetterflere sommeretilsier at detvil værenødvendigmedenegenpersonøremerketungdomsarbeidet.driftsavdelingenhar ferieavvikling,og klarebegrensninger i hvaungdommenkangjøreav arbeidsoppgaverog kapasitetil å væredenressursensomforventes. Overtidsbrukpådriftsavdelingener umulig å unngå, dauforutsettebehovsomregeloppstår etternormalarbeidstid. 11

Inv esteringsregnskapetpr. 31.08.12 Vi har2 investeringsprosjekt er pågangnå: Vassdalenindustriområde Bergsfjordskole Sør-Tverrfjord grendehuser ikke helt ferdigstilt, menvil bli deti løpetav sommeren. Likviditet pr. 31.08.12 Likviditet Pr. 31.08.09 Pr. 31.08.10 Pr. 31.08.11 Pr. 31.08.12 Kasse,postog bank 33 691813 39 447138 31 288117 36 946959 Kortsiktigefordringer 4 812696 5 162147 5 590191 4 869713 Premieavvik 5 232210 529359 2 148228 899451 Sumomløpsmidler, kto.2.1 43 736719 45 138644 39 026536 42 716123 Kortsiktig gjeld,kto.2.3 11 935251 10 947455 12 001825 13 734366 Likvide midler 31 801468 34 191189 27 024711 28 981757 Denlikvide situasjonensvingernaturligi løpetav året, mener påomtrengsammenivå somi fjor. Totalt settkanvi konkluderemedat likviditeten er tilfredsstillende. Plasseringav ledig likviditet I hht til nytt finansreglementvedtattav Kommunestyretmedikrafttredelse01.07.2010såskal rådmannenminstto gangeri åretrapportereom finansforvaltningensresultat.i Loppasåhar vi ikke alternativeplasseringer,verkeni form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkedsplasseringer. Vi harkun vanlig innskuddi bankmedfølgendesaldoog avkastning: Konto Saldopr 31.08.12 Innskuddsrentepr 31.08.11 Driftskonto 33 795357 Rentenejusteresukentlig,budsjettertrenteer på Skattetrekkskonto 3 096683 3,5%. Rentenivåetharhittil værtlavereenndet. Kontantkasse 54 918 Ingen renter Etterrådmannensynsåer smertenvedå måttedekkeinn et eventueltkortsiktig tappå finansielleinstrumenteri kommunensårsregnskapbetydeligstørrefor kommunen,enngleden overentilsvarendegevinst.selvom Loppakommuneharoverskuddslikviditet,såanserikke rådmannenat tidener innefor å endrepådeneksisterendefinansstrategien. 12

Arbeidskapitalen Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler 11 922 484-8 185 044 1 459 778 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 0 Endring kortsiktige fordringer -20 257 917-5 587 375-3 776 017 Endring premieavvik 0 0 0 Endring aksjer og andeler 0 0 0 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -8 335 433-13 772 419-2 316 239 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) 2 375 338 3 573 076 3 232 441 ENDRING ARBEIDSKAPITAL -5 960 095-10 199 343 916 202 Endringi arbeidskapitalenskalsi noeom hvorvidt kommunensbetalingsevneharforbedret segeller forverretsegi løpetav året.loppakommunesendringi arbeidskapital,beregnetsom differansenmellomomløpsmidlerog kortsiktig gjeld, harvedrapporteringstidspunktetgått ned. Detteer enindikasjondårligerelikviditet setti forhold til forrige år. Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag SidenLoppaer enminsteinntektskommune, måskatteinntekteneseesi sammenhengmed rammetilskuddet.tapteskatteinntekterblir kompensertløpendegjennom rammeoverføringene. Det er gjennomsnittligskattevekstpålandsbasi somevt.vil få vesentligbetydningfor utviklingenav vårefrie inntekter(skattog rammetilskudd). Ved rapporteringstidspunkt var situasjonensomfølger: Hovedgruppe Regnskap Budsjett Forbruk i % Skattpåinntektog 11 053451 17 900000 62 % formue Rammetilskudd 50 972576 73 566000 69 % Andreoverføringer Sum frie inntekter 62 026027 91 466000 68 % Helt normalutvikling og i trådmedbudsjettet. 13

Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte: Hovedgruppe Regnskap Budsjett Forbruk i % Renteutgifter,løpende 722440 1 855000 39 % lån Avdragpåløpendelån 1 986190 4 220000 47 % Sum renter og avdrag på lån 2 708630 6 075000 45 % Renteinntekterog utbytte 489440 1 795000 27 % Mottatteavdragpåutlån 312396 491000 64 % Sum eksterne finansinntekter 801836 2 286000 35 % Renterog avdragbelastesnoeujevnti løpetav året.men foreløpigligger vi innenfor budsjettrammene. Låneinstitusjon Lånetype Renteutvikling Restgjeldpr 31.08 Rente Husbanken Startlån 2,080-2,089% - Flytende Husbanken Startlån 2,080-2,089% 897600 Flytende Husbanken Startlån 2,080-2,089% 480000 Flytende Husbanken Startlån 2,080-2,089% 583330 Flytende Husbanken Startlån 2,080-2,089% 397075 Flytende KommunalbankenIndustrikai 2,50% 2 692700 Flytende KommunalbankenNerstranda 2,50% 14 446960 Flytende KommunalbankenHelsesenteret 2,50% 23 126339 Flytende KommunalbankenVassdalenindustriomr 3,50% 8 000000 Fast KommunalbankenSkavnakkkai 2,50% 533000 Flytende KommunalbankenParkveien2 2,50% 246000 Flytende Total restgjeld 51 403 004 Oversiktenviserrestgjeldfordelt påvåre2 låneinstitusjoner.det er budsjettertmedenrente på3,5%. Foreløpigligger vi innenforrammeneav dette. Når detgjelderforventetutvikling i rentemarkedet,såer dettevanskeligå si noebestemtom. Etterprognosenefra NorgesBanksåvil rentene holdesegstabile. 14

Total oversikt regnskappr. 31.08.12 Utgifter Regnskap Budsjett m Forbruk Forbruk pr Kostra hovedgruppe 31.08.2012 endr 2012 i % 31.08.2011 Lønnog sosialeutgifter 52 010541 77 558000 67 % 64 % Kjøp av varer og 14 899320 22 858000 65 % 65 % tjenester Kjøp av tjenester 2 982712 4 737000 63 % 88 % Overføringer 6 898057 12 772000 54 % 55 % Finansutgifter 6 043194 17 076000 35 % 29 % Sum utgifter 82 833824 135001000 61 % 59 % Inntekter Salgsog leieinntekter 8 495572 13 787000 62 % 61 % Refusjoner 8 960123 15 136000 59 % 74 % Overføringer 62 026027 94 466000 66 % 66 % Finansinntekter 4 791851 11 612000 41 % 38 % Sum inntekter 84 273573 135001000 62 % 64 % SUM NETTO -1 439749 0 0 % -6 638727 Avvik mellom regnskapog budsjett Dentotalesituasjonenviserenrelativt akseptabelutvikling. Det henvisesfor øvrig til kommentareneunderdetenkelterammeområde. Sumutgifter er litt høyereennpåsammetid i fjor, mengodtinnenforbudsjettertramme. Inntektssidener lavereennpåsammetid i fjor, menlikevel underkontroll. Sålangti driftsåret harvi et regnskapsmessigmindreforbruk på1,4 million. Resultateter langtdårligereennpåsammetidspunkti fjor. Da haddevi ett mindreforbrukpåvel 6,6 million. Hovedårsakentil at vi ligger dårligereannnåer at refusjonsinntektener langtlavere ennpåsammetid i fjor. Dette skyldesdehøyemomsinntektenepåbakgrunnav store investeringskostnader i 2011.Momsenble i forbindelsemedårsavslutningenoverførttil investeringsprosjektet og brukt somfinansieringi prosjektene.vi hari 2012ikke hattsåstore investeringersomi 2011og detpåvirkerresultatether. Lønnsutgiftenesomer enav deviktigsteindikatorene,viserenforsvarligutvikling. Det ser derforut til at budsjettarbeidet for driftsåreter utført påenforsvarligog godmåte,selvom forbruketer høyereennpåsammetid i fjor. 15

KONKLUSJON Perioderapporten er enav flere faktorersommedvirkertil godøkonomistyring.rapportenher viserenfin utvikling sålangti driftsåret.men deter viktig å nevneat inneværendeårs budsjetter strammereennfjorårets.detteservi påtalleneselvom vi tar hensyntil redusert momskompensasjonog nivå påinvestering.situasjonener noksåmarginal og detskal ikke storehendelsertil for å skapeet uønsketresultat. Det er nok engangtilfredsstillendeå seat lønnsutgifteneviserenforsvarligutvikling. Totalbudsjetteter belastetmed67 % av detotalebudsjettertemidler til lønnog sosiale utgifter. Dettenevnessidenlønnog pensjonutgjørover60 % av detotaledriftsutgiftene kommunenhar.nøyaktigheti dettearbeideti budsjettprosessener særdelesviktig. Administrasjonenharutviklet goderutinerpådetteområdetgjennomflere år og det er av vesentligbetydningfor engodøkonomistyring. Samtidigsomvi presentereret braresultatsålangt,såmåenværeklar overat vi fortsatthar mangeuløsteoppgaver.vedlikeholdav kommunensbygningsmasser fortsattikke mulig å ivaretafullt ut innenfordagensøkonomiskeramme. Men samtidigsåvet jeg at fallhøydener storog absolutttil stede.vi haren befolkningsstatistikksomviserat aldersammensetningen ikke er helt brafor utviklingeni folketalletog kommendeårsrammeoverføringer.vi måderfori tidensomkommervære konsekventvarsommemedå påføreossløpendeog varigedriftsutgifter for deter detsom gradvisknekkerkommuneøkonomien. Spesieltvarsombørvi værenårvi vet at noenstore investeringerer uunngåelig.her kannevnesskredvollenpåystnes. Omstillingsarbeidetgårmot slutten.her arbeideradministrasjonenmedå lageensakom hvordanenskaldrive dettearbeidetvidere.det forventesat denneleggesfrem til politisk behandlinghøsten2012. Samtidiger vi somendel av Vest-FinnmarkregionrådmedpåprosjektetBolyst. Prosjektet vil hastorfokuspåspråkopplæringog integreringav nyeinnbyggere.et spennendeprosjekt somvi harstpreforventningertil. Rådmannenpresisererdettemedbekymring for dekommendeår.dettefordi vi harsåmange økonomiskeutfordringerå forholdeosstil. Økonomiplanensomble vedtatti 2011viserat vi vil få enutfordrendeøkonomisksituasjonfremover.kommunestyretharvedtattendringeri skolestrukturen,noesomvil avhjelpesituasjonen. Avslutningsvisvil rådmannenberømmedetarbeidsomgjøresi organisasjonen.det visesen storvilje til å få løstbådeløpendeoppgaverog uforutsettehendelser.samtidigberømmes ogsåpolitiskemyndigheterfor viljen til å ta nødvendigegrep,samtidigsomdetvises måteholdmednyekostnadskrevendetiltak.. Øksfjord6. oktober2012 BjørnarTollefsen rådmann 16