SULA KOMMUNE Administrasjonsutvalet

Like dokumenter
SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SULA KOMMUNE Valstyret

BUDSJETT VEDTATT

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

SULA KOMMUNE Administrasjonsutvalet

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017.

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Kommunestyret /17

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Møteprotokoll for Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

Oversyn over økonomiplanperioden

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag av med endringar av

Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

SULA KOMMUNE Fagutval for prosjektering, bygg og drift

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Økonomiplan med budsjett for 2013

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

SULA KOMMUNE Valstyret

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Tertialrapport 2 tertial 2015

SULA KOMMUNE Kommunestyret

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Budsjett 2019 og økonomiplan

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

TILBAKEMELDING TIL KOMMUNESTYRET OM ØKONOMISK HANDLINGSROM

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Budsjett Rådmannen sitt framlegg

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

ARBEIDSNOTAT. Om inntektene Det er mange usikre faktorar når det gjeld inntektene. Sentralt vert det rekna på inntektssystemet.

Kommunedelplan for oppvekst

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Budsjett 2012, økonomiplan

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet

Transkript:

SULA KOMMUNE Administrasjonsutvalet INNKALLING MØTE NR. 1/18 Møtedato: 27.11.2018 Møtestad: Rådhuset, møterom 4.etg. Møtetid: Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møtet er ope for publikum. Sula kommune 21.11.18 Jim Arve Røssevoll ordførar

Sakliste Saksnr. Sakstittel Gradering 001/18 Godkjenning av møtebok nr. 1/17 002/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Ingunn Krosby Arkiv: K1-033 Arkivsaksnr: 18/2011 18/26708 Godkjenning av møtebok nr. 1/17 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 27.11.2018 001/18 Rådmannen si innstilling: Møteprotokollen vert godkjent. Tittel Dok.ID Protokoll - Administrasjonsutvalet - 28.11.2017 328543 1

SULA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 1/17 ADMINISTRASJONSUTVAL ET Møtedato: 28.11.2017 Møtetid: Kl. 16:00-16:30 Møtestad: Rådhuset, møterom 4.etg Følgjande medlem møtte Jim Arve Røssevoll Øystein Båtnes Turid Kristin Sand Humlen Vibeke Bjørkavåg Svein Værnes Parti AP FRP H H KRF Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Marthe Strandman Urvik FRP Bertil Breivik FRP Jan Magnar Sandvik SUL Lisbeth Båtnes Hareide SUL Andre som møtte Grøtting, Trude Osland Vegsund, Åse Petrin Møteleiar: Jim Arve Røssevoll Frå administrasjonen : Rådmann Leon Aurdal, kommunalsjef Anne - Grethe Skjærseth, kommunalsjef Kjetil Fylling, kommunalsjef Jørn Agersborg, økonomisjef Britt Blindheim, formannskapssekretær Åge Erstad Remvik Innkalling: Ingen merknad. Sakliste: Ingen merknad. Utlevert i møtet: Ingen dokumenter til sakene. Behandla saker: 01 og 02/17 Orientering: Ingen. Sp.mål/interpell.: Ingen. Diverse: Ingen. Underskrifter: Åse Petrin Vegsund Jim Arve Røssevoll Øystein Båtnes

Side 2 Åge Erstad Remvik referent

Saksliste Saksnr. Sakstittel Gradering 001/17 Godkjenning av møtebok nr. 2/16 002/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - formannskapet Side 3

001/17: Godkjenning av møtebok nr. 2/16 Rådmannen si innstilling: Møteprotokollen vert godkjent. Behandling i Administrasjonsutvalet 28.11.2017 Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt. ADM- 001/17 Vedtak: Møteprotokollen vert godkjent. 002/17: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - formannskapet Rådmannen si innstilling: A. Årsbudsjett for 2018 1. Kommunestyret i Sula vedtek årsbudsjett for 2018 i samsvar med budsjettskjema 1 og 2 samt 1A, 1B, 2A og 2B, med følgjande endringar: Dette gir følgjande netto driftsrammer: Ansvar 1, Sentraladministrasjonen: Netto driftsramme kr. 53 700 321 inkludert avsetningar til disposisjon. Av dette er kr. 4 164 000 overføring til Soknerådet. Ansvar 2, Oppvekst: Netto driftsramme kr. 238 402 408. Ansvar 3, Helse og sosial: Netto driftsramme kr. 220 137 275. Ansvar 4, Kultur og folkehelse: Netto driftsramme kr. 9 123 065. TEO (Teknisk, eigedom og oppmåling): Ansvar 5, Tekniske tjenester og eigedom: Netto driftsramme 23 045 714. Ansvar 6, VAR: Netto driftsramme kr. 12 343 895. Ansvar 7, Plan, bygg og oppmåling: Netto driftsramme kr. 3 189 001. Side 4

2. All mva.- kompensasjon knytt til soknerådet sine investeringar skal førast tilbake til investeringsrekneskapen. 3. Den kommunale skattøyren skal vere høgste lovlege sats for alle grupperingar. Formuesskatten skal reknast etter høgste lovlege sats. 4. For år 2018 vert ordførarombodet 100 % årsverk, godtgjersla vert kr. 882 172 jf. Sak 071/13. Varaordførarombodet får 10 % årsverk løn i samsvar med ordførarløna. 5. Møtegodtgjersle til folkevalde vert i samsvar med vedtak i sak 071/13. 6. Kommunestyret vedtar følgjande låneopptak: Samlelån på til saman kr 73 000 000,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Lån til vidareutlån (startlån frå husbanken) kr. 3 000 000. 7. Rådmannen får fullmakt til å fordele pensjonspremie og sentralt avsette lønnsmidlar. 8. Kommunestyret godkjenner ei trekkramme på konsernkontoen på kr. 50 000 000,-. 9. Sula kommunestyre vedtek at det beløpet som er til langsiktig forvaltning ved årsskiftet skal stå uendra. 10. Midlar til langsiktig forvaltning vert redusert til kr. 70.000.000. B. Økonomiplan for 2018-2021 1. Sula kommunestyre vedtar økonomiplanen for perioden 2018-2021 slik han går fram av budsjettskjema 1 og 2 for økonomiplanperioden, med følgjande endringar: Behandling i Arbeidsmiljøutvalet 23.11.2017 Økonomisjefen møtte for å svare på spørsmål, og saka vart diskutert. AMU- 001/17 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet er nøgde med at det ikkje er lagt opp til direkte tenestekutt og reduksjon i stillingar. Side 5

Utvalet ser at det vert utøvd ei nøktern drift og godt arbeide og ønskjer å gje tilsette honnør for innsatsen som vert gjort i einingane. Det gjeld også innsatsen i ulike effektiviseringsprosessar som gir utslag i ny organisering av arbeidsplassen og dermed endra arbeidsoppgåver. Det er utøvd god budsjettdisiplin og ein arbeider mot eit felles mål. Presset på tenestene er fortsatt stort, og det er viktig å halde fokus på dei miljømessige utfordringane som kan kome i kjølevatnet av arbeidspress over lengre tid. Ein har merka seg dei mange meldte behova frå einingane som rådmannen i liten grad har funne dekning for i økonomiplanen. Utvalet har også merka seg at tillitsvalde og tilsette ved Molværsvegen 15/17 meiner det er behov for ei fast nattevaktstilling ved dei nye demensboligane. Utvalet ser det som viktig å få implementert velferdsteknologiske løysingar ved bukollektivet, slik at tilbodet kan oppretthaldast utifrå planlagt dimmensjonering. Satsing på velferdsteknologi blir etter utvalet sitt syn særs viktig for å kunne møte framtidige behov i desse tenestene. Arbeidsmiljøutvalet er godt nøgd med at velferdsmidlane for tilsette kom med i budsjettet for 2017 og at det er lagt inn i forslaget for 2018. Midlane vert nytta i tråd med retningslinene der fellesnemnaren er sosiale (dei fleste uformelle) samankomstar der både langtidsjukmeldte, vikarar og lærlingar vert inviterte. Arbeidsmiljøutvalet er også godt nøgd med arbeidet for å etablere nye lokalitetar for tenesteproduksjon. Innflytting i nye lokaler i 2018 for Heimetenesta Ytre Distrikt, Tiltakseininga for Barn og Unge samt Helseavdelinga ser ein som kjærkome, også for dei ansatte sitt arbeidsmiljø. Sula kommune følgjer opp strategien for digitalisering. Utifrå eit HMT-perspektiv er dette godt nytt. Digitalisering vil være naudsynt for å kunne oppretthalde forsvarleg drift og drive kommunen framover med å levere og utvikle tenester, også i tråd med forventningane om ei døgnopen forvaltning. Å innføre nye system betyr i praksis både planlegging, organisering, opplæring, drift og support, medan effektiviseringsgevinsten gjerne kjem på eit seinare tidspunkt. Utvalet ser det naturleg at ansatte er inkludert i prosessane, noko som gir eit betre grunnlag for trygge og helsefremmande arbeidsplassar. Behandling i Administrasjonsutvalet 28.11.2017 Ordførar Jim Arve Røssevoll (A) sette fram slikt forslag til vedtak: "Administrasjonsutvalet meiner det er svært viktig at vi kan få eit budsjett i balanse og legge til rette for ein berekraftig kommuneøkonomi i åra framover. Vi har utfordringar med knappe økonomiske rammer og mange uløyste oppgåver. Ein berekraftig økonomi inneber at vi må effektivisere drifta og mest truleg finne andre inntektskjelder i åra som kjem, dersom rammene frå staten ikkje endrar seg. Administrasjonsutvalet er uroa over dei store investeringane kommunen står føre, og ser at det er fortsatt naudsynt med god styring av økonomien og harde prioriteringar i åra framover. Administrasjonsutvalet sluttar seg elles til uttale i frå AMU-utvalet."Turid K.S. Humlen (H) bad om at setninga ",dersom rammene ikkje endrar seg" vart tatt ut. Vibeke Bjørkavåg (H) bad om at "finne andre inntektskjelder" vart tatt ut. Side 6

Øystein Båtnes (Frp) bad om at formuleringa "mest truleg" vart moderert. Etter ei drøfting vart utvalet ståande att med følgjande omforeinte forslag:' "Administrasjonsutvalet meiner det er svært viktig at vi kan få eit budsjett i balanse og legge til rette for ein berekraftig kommuneøkonomi i åra framover. Vi har utfordringar med knappe økonomiske rammer og mange uløyste oppgåver. Ein berekraftig økonomi inneber at vi må effektivisere drifta og truleg finne andre inntektskjelder i åra som kjem. Administrasjonsutvalet er uroa over dei store investeringane kommunen står føre, og ser at det er fortsatt naudsynt med god styring av økonomien og harde prioriteringar i åra framover. Administrasjonsutvalet sluttar seg elles til uttale i frå AMU-utvalet." ADM- 002/17 Vedtak: Administrasjonsutvalet meiner det er svært viktig at vi kan få eit budsjett i balanse og legge til rette for ein berekraftig kommuneøkonomi i åra framover. Vi har utfordringar med knappe økonomiske rammer og mange uløyste oppgåver. Ein berekraftig økonomi inneber at vi må effektivisere drifta og truleg finne andre inntektskjelder i åra som kjem. Administrasjonsutvalet er uroa over dei store investeringane kommunen står føre, og ser at det er fortsatt naudsynt med god styring av økonomien og harde prioriteringar i åra framover. Administrasjonsutvalet sluttar seg elles til uttale i frå AMU-utvalet. Side 7

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 27.11.2018 002/18 Arbeidsmiljøutvalet 20.11.2018 004/18 Formannskapet 27.11.2018 126/18 Rådmannen si innstilling: A. Årsbudsjett for 2019 1. Kommunestyret i Sula vedtek årsbudsjett for 2019 i samsvar med budsjettskjema 1 og 2 samt 1A, 1B, 2A og 2B, med følgjande endringar: Dette gir følgjande netto driftsrammer: Ansvar 1, Sentraladministrasjonen: Netto driftsramme kr. 57.385.592 inkludert avsetningar til disposisjon. Av dette er kr. 4 281 000 overføring til Soknerådet. Ansvar 2, Oppvekst: Netto driftsramme kr. 249.846.399. Ansvar 3, Helse og sosial: Netto driftsramme kr. 232.721.718. Ansvar 4, Kultur og folkehelse: Netto driftsramme kr. 9.466.736. TEO (Teknisk, eigedom, plan og oppmåling): Ansvar 5, Tekniske tjenester og eigedom og ansvar 7, Plan, bygg og oppmåling: Netto driftsramme 26.447.641. Ansvar 6, VAR 1

Netto driftsramme kr. 17.576.999. 1. Den kommunale skattøyren skal vere høgste lovlege sats for alle grupperingar. Formuesskatten skal reknast etter høgste lovlege sats. 2. For år 2019 vert ordførarombodet 100 % årsverk, godtgjersla vert kr. 908.640 jf. Sak 071/13. Varaordførarombodet får 10 % årsverk løn i samsvar med ordførarløna. 3. Møtegodtgjersle til folkevalde vert i samsvar med vedtak i sak 071/13. 4. Kommunestyret vedtar følgjande låneopptak: Samlelån på til saman kr 90.100.778,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Lån til vidareutlån (startlån frå husbanken) kr. 3 000 000. 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele pensjonspremie og sentralt avsette lønnsmidlar. 6. Kommunestyret godkjenner ei trekkramme på konsernkontoen på kr. 50 000 000,-. 9. Sula kommunestyre vedtek at det beløpet som er til langsiktig forvaltning ved årsskiftet skal stå uendra. B. Økonomiplan for 2019 2022 1. Sula kommunestyre vedtar økonomiplanen for perioden 2019-2022 slik han går fram av budsjettskjema 1 og 2 for økonomiplanperioden, med følgjande endringar: Tittel Dok.ID Budsjett og økonomiplan 2019-2022 378142 Vedleggshefte 19 22 378143 Forslag til driftbudsjett 2019 for Sula sokn - og økonomiplan 378144 Økonomiplan Sula sokn 2019-2022 378145 Forslag til driftsbudsjett for Sula sokn 2019 378146 Forslag driftsbudsjett detaljer 2019 378147 20.11.2018 Arbeidsmiljøutvalet AMU-004/18 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet i Sula kommune har handsama budsjett og økonomiplan for 2019-2022. AMU ser det er lagt opp til stram drift i økonomiplanperioden. Det er ikkje gjort direkte kutt i stillingar, men utvalet merkar seg at det meste av fondet blir oppbrukt i perioden og at det blir behov for omstillingar. I ein slik situasjon er det positivt at rådmannen har funne rom for to nye stillingar, som kvar for seg og innanfor sine områder vil bidra til å effektivisere store delar av dei kommunale tenestene. Meir effektiv drift er etter AMU sitt syn heilt naudsynt for å møte behova i åra som kjem, når ein legg forventa befolkningsauke, og ikkje minst endringane i demografi til grunn. 2

Saksopplysningar: Merknadar og innspel frå organisasjonane m.fl., samt vedtaka frå fagutvala vert ettersendt etter kvart som dei kjem inn/blir klare. 3

BUDSJETT 201 9-202 2 Forslag

INNHALD 1. Innleiande kommentar side 4 2. Økonomisk situasjon side 13 3. Kultur og oppvekst side 23 4. Helse og sosial side 41 5. Teknisk side 61 6. Økonomiplan 2019 2022, Drift side 72 7. Økonomiplan 2019 2022, Investeringar side 77 8. Obligatoriske tabellar: Økonomisk oversikt drift side 83 Økonomisk oversikt investering side 84 Budsjettrapport 1A og 1B driftsbudsjett side 85 Budsjettrapport 2A og 2B investeringsbudsjett side 86 9. Budsjett driftseiningane side 87 10. Tiltak som ikkje er innarbeidd side 98

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 1. Innleiande kommentarar Økonomiplanen er kommunen sitt langtidsbudsjett, og skal gi eit realistisk bilete av inntekter og utgifter for dei komande fire åra. God økonomistyring og økonomisk handlefridom er nødvendig for gode kommunale tenester og god utvikling av Sulasamfunnet. Vedtatt økonomiplan i fjor for perioden 2018-2021 blei saldert ved å bruke 18,4 million kroner av disposisjonsfondet i budsjettet for 2018. No ser det ut til at resultatet for 2018 blir vel 9 mill. kroner bedre enn forventa, og vi bruker derfor ein del mindre av disposisjonsfondet i 2018 slik det ser ut medio november 2018. Rådmannen sitt framlegg til budsjett er basert på regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Vedtatt økonomiplan i fjor avvik for Sula sin del i relativt liten grad frå dei føresetnadane som ligg i framlegget til statsbudsjett. Veksten som ligg inne i frie inntekter går i stor grad med på å dekke endringar i demografi og pensjon. Regjeringa foreslår nokre endringar i eigedomsskatten, samt at kommunane må betale noko meir for ressurskrevjande brukarar. Det er i tillegg lagt inn forventa effektivisering på 0,5%. Kommunestyret sette ned ei politisk arbeidsgruppe for å vurdere reduksjon i driftsutgifter. I 2017 fekk vi utarbeidd ein analyse av ressursbruken i Sula kommune. Den viser at Sula er mellom dei 15-20 kommunane i landet som generelt driv aller rimelegast. Figuren under viser kommunen sin ressursbruk samanlikna med nokre av nabokommunane - når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov (KOSTRA 2017): 4

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Figuren viser at Sula kommune gjennomgåande korrigert for berekna utgiftsbehov - bruker mindre ressursar på dei fleste tenesteområda samanlikna med landsgjennomsnitt og samanlikna med nabokommunane. Analysen peikte likevel på enkelte område vi burde sjå nærare på, og som følgje av dette engasjerte vi i 2018 Agenda Kaupang for å gjere djupare analyse av pleie og omsorg. Analysen til Agenda Kaupang har identifisert nokre område som vi no arbeider vidare med, for å ha ei teneste som er så god og rimeleg som mulig framover. Agenda Kaupang peika særleg på at det er viktig å lykkast i Bu- og aktivitetstenesta ei eining som er i vekst og nærmar seg 80 årsverk. Det er lagt inn ei stilling som rådgjevar for å styrke og avlaste leiingsfunksjonen i eininga. Sula kommune må sjå på strukturelle forhold i pleie- og omsorgstenestene. Dette er nødvendig for å løyse utforsdringane i dag best mulig, men minst like viktig for å vere best mulig budd på dei framtidige utfordringane som følgjer av dei demografiske endringane i åra framover. Konkret vert det foreslått midlar til nye og meir tenlege boligar for personar med spesielle utfordringar, noko som også Agenda Kaupang peika på. Etter rådmannen si meining er det i utgangspunktet ikkje rom for nye tiltak i økonomiplanperioden. Det er berre heilt nødvendige auke i kostnader som er innarbeidd. Vi må ha fokus på forbedringsarbeid (LEAN-metodikk) og digitalisering i tida framover, både for å modernisere kommunale tenester, og også for å ta ut kostnadssparande effektar av ny teknologi. Dette er synleggjort og konkretisert i budsjettet. I 2018 har vi opplevd reduserte kostnader i barnevernet. Dette er ei svært positiv utvikling, som vi legg opp til skal fortsette inn i 2019. For å understøtte denne utviklinga, er det mellom anna foreslått å styrke tidleg innsats og det førebyggande arbeidet i heim, barnehage og skule. Det har dei par siste åra pågått ein prosess med å utabeide sentrumsplan for Langevåg. Dette arbeidet skal i 2019 munne ut i ein vedtatt områdeplan for Langevåg sentrum. Kommunen må bidra til ei god sentrumsutvikling framover. I økonomiplanen foreslår rådmannen å ta høgde for dette også ressursmessig. Når det gjeld nye investeringar, er det nye Rørstadmarka skule som særleg slår inn i økonomien i løpet av økonomiplanperioden. Strategisamarbeidet i ekommune Sunnmøre er sagt opp med verknad frå 1.1. 2019. Digitalisering og IKT strategiarbeid blir uansett enda viktigare i tida som kjem. Dels som ei følgje av dette, har rådmannen lagt inn forslag om ei ny IKT-stilling, som skal ta eit heilskapleg ansvar for oppfølging av IKT drift og utvikling i Sula kommune. Denne stillinga skal dels finansierast ved innsparte midlar, og også medverke til effektiviseringsgevinstar som følgje av digitalisering. IKT-investeringar er lagt inn med kroner 3 mill. årleg i økonomiplanperioden. Budsjettforslaget vert saldert ved følgjande disposisjonar og føresetnader: innføring av eigedomsskatt: ein promille i 2019, to promille 2020-2022 5

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 bruk av omlag 63 million kroner frå disposisjonsfond i løpet av fireårsperioden. ved å legge til grunn ei årleg auke i frie inntekter på 0,5 prosent som følgje av forventa folketalsauke i Sula. Både skatt og folkevekst er usikre tal. I tråd med ny kommunelov, har rådmannen i år skissert tre handlingsreglar/finansielle mål for Sula kommune. Dette er mål for netto driftsresultat, for disposisjonsfond, og for netto lånegjeld. Desse indikatorane/måla synleggjer viktige sider ved det økonomiske handlingsrommet for Sula kommune. I kapittel 2 gir rådmannen eit oversyn over den økonomiske situasjonen for Sula kommune, samt forslag til statsbudsjett for 2019 frå regjeringa. Sjølv om den endelege behandlinga av statsbudsjettet ikkje er ferdig i Stortinget, ventar vi ingen vesentlege endringar. Kommunen har klart å få gode driftsresultat siste åra. Dette gjer at Sula kommune har om lag 76 million kroner på disposisjonsfond ved inngangen til budsjettåret 2019. Fire forhold pregar elles den økonomiske situasjonen i Sula kommune: lave frie inntekter samanlikna med andre kommunar lave kostnader på så godt som alle tenesteområda ift behov og samanlikningskommunar bruk av disposisjonsfond for å saldere budsjetta i økonomiplanperioden høg og aukande gjeld gir auka utgifter til renter og avdrag Sula kommune har like fullt makta å ha god kontroll, handlefridom og økonomisk styring. Dette skuldast fleire faktorar. God budsjettdisiplin i einingane er kanskje den aller viktigaste enkeltfaktoren. Figuren under viser endring i utgiftsbehov i Sula som følgje av den venta demografiske utviklinga i åra framover. 6

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Figuren viser at barnehageutgiftene kan forventast å gå ned utover i økonomiplanperioden. Utgiftbehovet for grunnskule stig fram mot ei st abilisering i 2022. Utgiftbehovet i pleie og omsorg tar for alvor til å stige frå 2023. Desse prognosane må vi planmessig førebu oss på når vi utvikler tenestene og investerer for framtida. Folketalsutvikling I Møre og Romsdal er Ålesundsregionen den ste rkaste vekstregionen. Særleg har folkeveksten vore sterk i Giske, Ålesund, Skodje og Sula. Den historiske folketalsutviklinga i Sula viser at veksten varierer ganske sterkt frå år til år sjølv om den langsiktige trenden har vore jamn vekst. Den sterke folketalsveksten som Sula har hatt dei siste åra, hadde ein topp i 2014 (3%). Folketalet i Sula var 9156 innbyggarar ved utgangen av første kvartal 2018. Prognosane dei neste ti åra viser ein folkevekst på om lag ein prosent årleg:

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 15,0 Utvikling i folketall per 1.1 (2018 = 100, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving) 10,0 Prosent 5,0 0,0-5,0-10,0 SULA LANDET MØRE OG ROMSDAL -15,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Sula har over tid hatt sterk folkevekst. Dette er grunnleggande positivt, men det fører samtidig til stort behov for kommunale tenester og medfølgande utgifter for å finansiere desse tenestene. Særleg har dette dei siste åra gitt seg uttrykk i oppvekstsektoren. I åra frå 2010 til 2015 har Sula hatt sterk vekst i dei yngste aldersgruppene, og dermed sterkt aukande barnetal i skular og barnehage. Gjennom strukturendring og utbygging på barnehageområdet dei siste åra, har Sula kommune lykkast med å effektivisere drifta og innfri barnehageretten. Etter prognosane vil veksten i desse aldersgruppene flate ut i økonomiplanperioden. Ny Rørstadmarka skule vil gi eit kvalitativt godt skuletilbod på midtre delen av Sula, og også legge grunnlag for meir effektiv drift i skulesektoren. Sjå meir i kapittelet om kultur og oppvekst. Den første eldrebølga (alder 80+) slo inn over Sula i perioden 1999-2014. Sula satsa bevisst og sterkt på heimebasert omsorg. I åra framover aukar talet på eldre svært sterkt: 8

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1 (2018 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving) Prosent 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027 0-5 år 6-15 år 67 år og over Sjå nærare om dette i kapittelet om helse og omsorg. Gjeld Sjølv om Sula kommune i alle år har vore svært varsom med å ta opp ny gjeld, og berre gjort nøkterne investeringar i nødvendig infrastruktur, har lånegjelda auka jamt og trutt, og gjelda begynner no for alvor å tynge. Lånegjelda har auka kraftig dei siste åra, særleg som følgje av nye skular i Solevåg og i Langevåg, ny barnehage i Langevåg samt nytt bukollektiv for personar med demens. I økonomiplanperioden er det særleg ny skule på Rørstadmarka som slår inn i økonomien. I tillegg held vi fram med allereie budsjetterte investeringar knytta til gjennomføring av kommunedelplanen for avløp. Lånegjelda har auka frå 542 million kroner i 2012 til ein milliard kroner i 2018. I rådmannen sitt forslag til økonomiplan vil lånegjelda auke til 1,2 milliard kroner i siste del av økonomiplanperioden. Det er imidlertid verdt å merke seg at mykje av denne auken er lån knytt til sjølkost, jf. m.a. kommunedelplanen for avløp. Etterfølgjande figur viser utviklinga i lånegjeld: 9

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Låneutvikling 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Lån til investeringar 938 823 1 002 681 1 184 285 1 217 870 1 190 990 Lån knytt til sjølkost og rentekompensasjon Lån utan sjølkost og kompensasjon 290 014 308 307 354 575 399 743 383 191 648 809 694 374 829 710 818 127 807 799 Auk a lånegjeld kjem også til uttrykk når vi ser på lånegjelda i prosent av brutto driftsinntekter (2017):

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Sula har hatt kraftig auke i lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter dei siste tre åra: I 2012 var talet 94,2%, i 2015 104,7% og i 2017 117,4%. Sula ligg klart over gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7, gjennomsnittet i Møre og Romsdal, landsgjennomsnittet, og nabokommunen Ålesund. Giske kommune ligg imidlertid langt over Sula kommune. Lånegjelda pr. innbyggar i Sula er kr. 87433 i 2017. Sjølv om mykje av auken i gjeld er lån knytt til sjølkost og rentekompensasjon, bør Sula kommune vere varsom med nye tunge investeringar. Inntekter Inntektene til kommunen er i stor grad sentralt gitt gjennom inntektssystem og overføringar frå staten. Avgifter og eigedomsskatt er område som kommunen sjølv kan ta i bruk. Avgiftene er imidlertid i stor grad knytta opp mot sjølkostområdet. Rammene for eigedomsskatt er også sentralt styrt. Omlegginga av inntektssystemet i 2017 (knytta til kommunereforma) svekka inntektssida i Sula. I 2019 vil vi få kr. 4000.000 i skjønnsmidler frå fylkesmannen. Fylkesmannen sine skjønnsmidlar går i aukande grad til dei nye samanslåtte kommunane. Inntektssida er gjort nærare greie for i kapittel 2. Vedlikehald og investeringar i bygg og anlegg Sula kommune eig og forvaltar ei stor bygningsmasse, og mange kommunale anlegg og vegar. Det er foreslått samleløyving til vegar på årleg kroner 2,6 million i økonomiplanperioden. Vi har allereie gjennomført store investeringar i teknisk infrastruktur for vatn og avløp. I økonomiplanperioden er det foreslått ytterlegare til saman 150 million kroner til investeringar i vassforsyning og avløp. Dei store investeringane i vatn og avløp dei siste åra gir høgare kommunale avgifter i økonomiplanperioden. Det pågår samarbeid med Ålesund kommune om utgreiing av nytt felles renseanlegg. Reguleringsarbeid og vidare utgreingar skjer inn i 2019. Det er usikkert om renseanlegget vert ferdig i økonomiplan perioden Ny Rørstadmarka skule og IKT-investeringar er gjort kort greie for tidlegare. Av andre viktige investeringstiltak med foreslått løyving i 2019 kan nemnast: Rammeløyving mindre investering bygg med kroner 1,5 million. Ombygging Sulatunet med kroner 3 million. 11

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 I tillegg er det sett av prosjekteringsmidlar i 2019 til bustader for funksjonshemma og til nytt kyrkjelydssenter. Resultatframskriving i økonomiplanperioden I økonomiplanen er det budsjettert med negative driftsresultat. Dette er ikkje ønskeleg, og Sula kommune må i åra framover redusere kostnader for å få ein berekraftig økonomi. For å saldere budsjett og økonomiplan foreslår rådmannen å innføre eigedomsskatt i Sula kommune i tråd med vedtatt økonomiplan i fjor. Dette er isolert sett ikkje ønskeleg, men behova for å ha gode kommunale tenester og investere for framtida i Sula - er etter rådmannen si oppfatning så sterke at dette er nødvendig. Sjølv med innføring av eigedomsskatt etter lave satsar ein/to promille blir økonomiplanen saldert ved å bruke 62,9 million kroner av oppsparte disposisjonsfond. Dette betyr at alt utviklingsarbeid i Sula i tida framover må rettast inn på å organisere og investere for effektiv drift med god kvalitet. Oppsummering Sula har lave totale inntekter samanlikna med landsgjennomsnittet. Utgiftene er også lave i forhold til store og aukande behov i tenestene. Sula kommune har over tid hatt sterk vekst i aldersgruppa 0-15 år. Dette har ført til behov for nye barnehageplassar og fleire skuleklasser. No ser vi at presset på barnehageplassar er avtakande, og dei store barnetala fører til press på kapasiteten i skulane. Det aukande talet på eldre i perioden 1999-2015 har ført til auka press på heimetenestene og behov for omsorgsbustader og heildøgns omsorgsplassar. Opninga av dei nye demensbustadane i Molværsvegen 17 fekk sitt første heile driftsår i 2018. Aukande låneopptak over tid, fører til press på økonomien i Sula kommune. Rådmannen sitt forslag til økonomiplan er saldert ved å bruke om lag 62,9 million kroner av opparbeidde disposisjonsfond. I dei påfølgjande kapitla ser vi først nærare på den økonomiske situasjonen i kapittel 2. Så blir kultur og oppvekst, helse og sosial og teknisk område nærare omtalt i eigne kapittel. 12

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 2. Økonomisk situasjon Utviklingstrekk I 2017 hadde Sula kommuneit positivt nettodriftsresultat på 1,3 %, 8,3 mill. kroner. Nettodriftsresultat er dei midlan ein har til avsetning og eigenfinansiering av investeringar. Det ideelle er eit netto driftsresultat på minst 1,75 % av bruttoinntekter. RESULTATUTVI KLING: Både brutto og netto driftsresultat i 2017 er lågare enn i både 2015 og 2016. Netto driftsresultatet varierer sterkt, og tap/inntekter på finansielle instrum ent og kompensert mva på investeringar (før 2015 ) er av dei faktorane som har varierer mest. Sula kommuner ein vekst kommune med låge frie inntekter. Men avkastning på finansielle instrumenter, skatteinntekter over det budsjetterte og ikkje minst god budsjettdisiplin i driftseiningane har vore med på å gi gode resultat. Dette har medført at vi har satt av midler på fond, overskotsfondet berekna til 76,3 mill. kroner etter 2018 viss ein avsett forventa mindreforbruk på fond og totale disposjonsfornd er berekna til 91,9 mill. kroner. Med store investeringar og aukande låneopptak så vil det meste av desse midlane bli brukt i økonomiplanperioden.

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Brutto driftsresultat viser kva kommunen har igjen av inntekta når dei løpande driftsutgiftene er betalt. I 2013 vart mva kompensasjon ført via driftsrekneskapen, for 2013 var mva kompensasjonen 1,2 % av bruttodriftsinntekter. %. Tek ein omsyn til dette er 2015 og 2016 dei 2 beste åra i perioden. Netto driftsresultat er resultatet etter netto renter- og avdrag og utbytte korrigert for avskrivninger. Interne transaksjoner som bruk og avsetning fond, føring av tidlegare års meir/mindreforbruk samt overføring til investeringsrekneskapen er ikkje med i berekninga av netto driftsresultat. I 2017 var vi ikkje innafor det anbefalte resultatet på 1,75 % av bruttoinntektene. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og skal gi eit uttrykk for likviditeten til kommunen, den er fortsatt god. Vi ser også at langsiktig gjeld aukar sterkt både i % av brutto driftsinntekter, 97,3 % i 2013 og 117,4 % i 2017, og lånegjeld i kroner pr. innbyggar kr. 60 964 til kr. 87 433. Denne utviklinga vil halde fram i økonomiplanperioden og stadig meir av inntektene vil gå med til å betale renter og avdrag. 2017 Sula Ålesund Giske Gruppe 7 Møre og Romsdal Landet u/oslo Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0,9 5 3,8 2,5 3,1 3 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 1,3 5,1 2,3 2,7 3,3 3,7 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 12,3 0,8 0,5 12,5 6,5 9,9 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 35,3 19 31,5 24,1 21,8 21,7 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 117,3 96,5 147,4 93,3 103,1 84,5 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 236,2 232,8 274,3 214,1 240,1 215,8 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 107,4 107 106,7 104,2 121,3 113,9 Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsinntekter, konsern 32,1 35,5 34 35,6 29,9 33,2 Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter, konsern 41,6 25,8 36,1 33,7 32,3 30,5 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 55 753 50 278 53 475 52 129 58 931 57 146 Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 54 943 49 576 52 468 50 737 54 258 50 737 Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 87 433 78 040 110 300 68 302 89 961 71 107 Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern 80 056 86 532 79 863 76 309 105 873 95 768 Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 3 893 1 839 4 148 4 329 4 550 4 585 Sula kommune tilhøyrar gruppe 7 som er mellomstore kommunar med lave bundne kostnader pr. innbyggar, og lave frie disponible inntekter. Lånegjelda aukar sterkt i Sula kommune, måler ein det i % av bruttodriftsinntekter er det berre Giske av samanlikningsgrunnlaget som har høgre gjeld. Målt i netto lånegjeld pr. innbyggar så har vi hatt ein sterk auke, men er fortsatt under gjennomsnittet i Møre og Romsdal. Sula kommune har meir i disposisjonsfond enn samanlikningsgrunnlaget. Kommunesektoren i statsbudsjettet for 2019 Statsbudsjettet legg opp til ein vekst i primærkommunane sine frie inntekter på 2,6 mrd. Gjennomsnittleg løns- og prisstigning vert anslått til 2,8 % neste år og lønsvekstanslaget er på 3,25 %. 14

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Vekst i kommunesektoren i mrd. Kroner Frie inntekter 2,60 Demografi -1,60 Pensjon -0,50 Opptrappingsplan rus -0,20 Tidleg innsats i skule -0,20 Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering -0,10 Handlingsrom - Forventa effektivisering 0,5 % 1,00 Veksten i frie inntekter i 2019 tek utgangspunkt i kva inntektsnivået ville ha vore utan auka skattevekst i 2018. Den faktiske realveksten i frie inntekter frå 2018-2019 er anslått til 0 %. Det er i berekningane ikkje tatt høgde for: At det mangler 400 millioner til bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagane At kutt i toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande brukarar vil auke netto utgiftane med om lag 300 mill. kroner. Ei forventning om auka rentenivå på om lag 700 mill. kroner. Sula kommune sine frie inntekter. KRD nyttar folketal pr. 01.01.2018 til berekning av inntektsutjamninga, og 01.07.2018 for utgiftsutjamning. Folketalet pr. 01.01.2019 skal til slutt brukast til berekning av inntektsutjamning. Tabellen under vi ser berekna frie inntekter for Sula kommune i statsbudsjettet. Forslag 2019 Vedtatt Bud. 2018 Prognose 2018 Rammetilskot eksl. Inntektsutjamning 264 839 249 417 249 706 Skjønnsmidler omlegging inntektssystem 400 760 760 Sum rammetilskot eksl. Inntektsutjamning 265 239 250 177 250 466 Skatteinntekter + inntektsutjevning 265 261 260 024 260 685 Sum frie inntekter 530 500 510 201 511 151 Kommunaldeflator er 2,8 %, oppgåve korrigert vekst i frie inntekter er på 3,7 % dvs. ein realvekst på 0,9 % om ein ikkje tek omsyn til føringane i rammetilskotet. Skjønn fordelt av fylkesmannen vert endra kvart år. I 2019 vil vi få kr. 400.000, kr. 300.000 er gitt på bakgrunn av kostnadane i barnevernet, kr. 100.000 er gitt på generellt grunnlag. Mykje av veksten i frieinntekter er frå rammetilskotet, dette er positivt då det ikkje er så usikker inntekt som skatt. Løyvinga til fleire lærarårsverk vert vidareført med 1,468 mrd. Kroner. 1 milliard vil bli fordelt etter grunnskule nøkkelen, dei resterande midlane vert fordelt til dei kommunane som treng fleire lærarårsverk enn det som vert dekt av den løyvde milliarden. I 2018 fekk Sula kommune berre av den løyvinga som var fordelt etter grunnskule nøkkelen, forventa tilskot er difor på kr. 1.977.000 denne løyvinga er ikkje med i budsjettforslaget, den kjem i tillegg. 15

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 I rammetilskotet er det lagt inn forventninger om nye oppgåver eller endring i eksisterande oppgåver for kommunane. Tabellane nedanfor gir ein oversikt over dei største tiltaka (oppgåvekorrigeringar) og dei statlige satsingane. Innlemmingar: i 1000 kr. Bustadsosialt kompetansetilskot 15 175 Tilskot til bustadsosialt arbeid 8 658 Korreksjonar: Auka inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage frå 1. august 2018, heilårsverknad 45 841 Gratis kjernetid i barnehage, 2 åringar, frå 1. august 2019 44 490 Auka foreldrebetaling i barnehage med 110 kr/mnd. frå 1. januar 2018, heilårsverknad -21 304 Auka foreldrebetaling i barnehage med 50 kr/mnd. frå 1. august 2019-64 008 Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasientar i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling av rusavhengnad 179 961 Takstoppgjeret for allmennlegar i 2018, heilårsveknad 97 276 Statlege og private skular, auke i elevtal -100 439 Sum endringar, fordelt etter kostnadsnøkkelen 205 645 Av korreksjonanen og innlemmingane har vi lagt inn Sula kommune sin andel av kommunalbetalingsplikt på utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern kr. 309.000. Dette er eit ledd i samhandlingsreforma og trer i kraft frå nyttår. Satsingar innanfor veksten i dei frie inntektene Sula sin andel 200 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet 221 000 200 mill. kroner grunna i satsinga på tidleg innsats i barnehage og skole 395 000 100 mill. kroner med opptrappingsplanen på habilitering og rehabilitering 172 000 Innlemma i rammetilskotet med særskilt fordeling 2019 2018 Helsestasjon og skulehelseteneste 1 798 1 697 Deltidsbrann personell - Frivilligsentraler, innlemming av tilskudd tidligere gitt av kulturdep. 414 403 Sum 2 212 2 100 Frie inntekter i økonomiplanen: 2019 2020 2021 2022 Rammetilskot eksl. Inntektsutjamning 265 239 265 239 265 239 265 239 Sum rammetilskot eksl. Inntektsutjamning 265 239 265 239 265 239 265 239 Skatteinntekter + inntektsutjevning 265 261 265 261 265 261 265 261 Sum frie inntekter 530 500 530 500 530 500 530 500 Inkludert i rammetilskotet 2019 2020 2021 2022 Skjønn fordelt av fylkesmannen 400 400 400 400 Vi har oppjustert dei frie inntektene slik: 2019 2020 2021 2022 0,5 % årleg auke pga befolkningsvekst 2 648 5 296 7 945 Skjønnsmidlane er tatt med vidare sjølv om dei er svært usikre. 16

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Skattenivået er likt berekningane til KS og departementet sine berekningar. Berekna skattevekst er alltid usikre tal. Vi har budsjettert med ei årleg auke i frie inntekter på 0,5 %, dette er ikkje urealistisk utifrå forventa demografiske endringar, men vi må også ta høgde for at kostnadane vil auke slik at dette eigentlege medfører ei skjult innsparing. Dei demografiske endringane vil medføre at vi kanskje må auke drifta innanfor enkelte områder og omprioritere for eksempel frå barnehage til undervisning. Diagrammet under frå KS viser korleis utgiftsbehovet kan endre seg når ein bruker SSB sitt MMMM alternativ, og teknisk beregningsutval (TBU) sin metodikk og forutsetninger. Eigedomsskatt Det er lagt inn eigedomsskatt på boliger frå 2019 og verk og bruk frå 2020. Eigedomskatten starter på høgste lovlege i 2019 som er 1 promille og auker til 2 promille i 2020. Det er i årets statsbudsjett foreslått at maksimal satsen vert redusert frå 7 ti l 5 promille. Det er også foreslått at alle må bruke statleg taksering av boligeiendommer og at reduksjonsfaktorern auker frå 20 prosentil 30 prosent. Føresetnader i framlegg til budsjett og økonomiplan 2019 2022 Vi har brukt 2,8 % som pris - og lønsf orutsetning i 2019. Den kommunale deflator i statsbudsjettet for 2019 er 2,8 %, lønsauke 3,25 % og andre utgifter 2,07 %. Vi har ikkje prisjustert inntekter og utgifter for 2020-2022, men indeksjustert renter og avdrag. Forventa lønsauke i 2019 og result atet av dei lokale forhandlingane 2018 med til saman 10,1 mill. kroner er budsjettert som «til disposisjon» og vil bli fordelt på sektorane. Regulering av betalingssatsane kjem opp som eigne saker, med unntak av husleiger som er regulert i forhold til konsumprisindeksen, dette er delegert til administrasjonen.

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Pensjonsutgifter Utgifter til KLP (kommunal pensjonskasse) og SPK (statens pensjonskasse) er ført med høvesvis 18 % og 12,6 % (+2 % frå arbeidstakarane). Pensjonspremien er det beløpet vi skal betale til pensjonskassa, og endeleg betaling kan avvike frå dei foreløpige berekningane dersom lønsutvikling, pensjonsutvikling, avkastning og talet på tilsette avvik sterkt frå det estimerte. Pensjonspremien med frådrag av arbeidstakarane sine 2 % er fordelt på dei ulike tenesteområda. Ser ein på KLP for 2018 så er det stor forskjell mellom betalt premie i prognose frå september 2017 til september 2018. Dette skuldast høgare avkastning og lågare lønsauke enn berekna. Samstundes vert premieavviket ned justert slik at samla kostnad er omtrent uendra, endeleg berekning vil vi få i januar 2019. For SPK har samla kostnader ikkje auka, men premieavviket er redusert auka slik at netto auka kostnad er 0,3 mill. kroner. Pensjonskostnaden vert berekna utifrå prinsipp fastlagd i ein rekneskapsstandard og skal forsøke å gi ein fornuftig og jamn fordeling av pensjonskostnadane over tid. Avviket mellom pensjonspremien og den berekna pensjonskostnaden vert kalla premieavvik og skal reverserast. Premieavviket vart fram til 2012 amortisert (nedbetalt) over 15 år, frå 2013 over 10 år og frå 2015 over 7 år. Berekna premieavvik for Sula kommune vil vere 26,1 mill. kroner pr. 31.12.2018 og 37,8 mill. kroner pr. 31.12.2019. Renter og utbytte Lånerenta: Flytande renter 2 019 2020 2 021 2022 Forslag Bergen Capital management renter i setifikat og obl. marknaden 1,75 2,19 2,61 3,04 50 mill. kroner av låna er knytt til swap avtalar, 498,5 mill. kroner har fastrenteavtale og ytterlegare 290 mill. kroner er knytt til lån med rente og avdragskompensasjon. Inntekter knytt til husbankrente er budsjettert med rente lik flytande rente. Utbytte på midlar til langsiktig forvaltning og bankinnskot er budsjettert lik flytande rente, men med 1 % pluss på midlar til langsiktig forvaltning. Det er også forventningar om bruk av fond utover i økonomiplanen. Fondsforvaltning Pr. 31.10.18 har vi 71,7 mill. kroner til aktiv forvaltning. Det er forventa ein reduksjon i fond og likvide midlar i løpet av økonomiplanperioden. Pkt. 8.1 i finansforvaltningsreglementet gir denne definisjonen av langsiktige finansielle aktiva: Langsiktige finansielle aktiva er aktiva som ikkje skal nyttast til drifts- eller investeringsformål i rekneskap og budsjettåret samt økonomiplanperioden. Beløp til langsiktig forvaltning vert fastsett i årsbudsjettet og eventuelt i samband med enkeltsaker. Vi har eit kapitalfond på 67,5 mill. kroner som vil bli redusert med 1,8 mill. kroner i økonomiplanperioden, overskotsfondet vert redusert frå 75,9 mill. kroner til 12,9 mill. kroner i løpet av økonomiplanperioden. Utifrå dette så foreslår vi at beløp til aktiv forvaltning frå 1.1.2019 vert uendra, men blir det brukt meir enn foreslått må vi vurdere å redusere beløp til aktiv forvaltning. 18

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Avdrag Vi har for alle år budsjettert med lengste lovlege nedbetalingstid etter rekneskapsforskriftene, dvs. eit gjennomsnitt på 30 år på gamle lån. Minimums avdragstid er lik gjennomsnittleg attståande avskrivingstid på realaktiva, frå 2020 vert dette endra pga. krav i ny kommunelov, minimumsavdrag får då ein ny berekningsmåte og vi kan pårekna ein auke i avdrag dei første åra på om lag 3 mill. kroner. Låneopptak og utvikling av samla gjeld Investeringane i økonomiplanperioden er tilnærma 100 % lånefinansiert med unntak av mva kompensasjon og statstilskot på bustader. Utvikling i lånegjeld 2013-2017 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 576 310 572 651 733 117 778 645 858 620 Forventa utvikling i lånegjeld 2018-2022 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 IB lån til investeringar 858 620 938 823 1 002 681 1 184 285 1 217 870 Låneopptak VAR 45 079 30 000 60 000 60 000 - Låneopptak andre investeringer 64 600 65 907 158 708 17 180 18 340 Avdrag (29 476) (32 049) (37 104) (43 595) (45 220) UB lån til investeringar 938 823 1 002 681 1 184 285 1 217 870 1 190 990 Gjeld pr innbyggar, heile 1000 102 795 109 787 129 671 133 348 130 405 Låneopptak VAR samsvarer med prognose i sjølvkost kalkyla, men låneopptaket er avhengig av når ein kjem i gang med bygging av reinseanlegg. Gjeld med inntekter knytt til husbankrente og - 5 års Nibor (VAR) Pr. 31.12 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Vatn, avløp og renovasjon 232 387 253 744 304 434 354 023 341 890 Omsorgsbustader 23 354 21 554 19 755 17 956 16 157 skulepakken 10 494 9 542 8 590 7 638 6 688 Skulepakke II 20 375 20 375 19 016 17 658 16 300 Kyrkjelege formål 3 404 3 092 2 780 2 468 2 156 Sum 290 014 308 307 354 575 399 743 383 191 Lån utan rente- og avdragskompensasjon 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 648 809 694 374 829 710 818 127 807 799 Som ein ser av tabellane så er ein del av låneauken ein konsekvens av investeringar innan vatn og avløp. Renter og avdrag på desse investeringane skal finansierast gjennom auke i årsgebyr. Derimot vil låneopptak til ny skule på midtre gi betydelige rente og avdragsutgifter. 19

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Avsetningar og bruk av avsetningar i økonomiplanperioden Dette er fond med midlar som bunde til ulike formål og det vil bli brukt eller avsett midlar sjølv om det ikkje er budsjettert slik at saldoen kan endre seg ved avslutning av rekneskap 2018.

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Bundne investeringsfond Avsett til eigenkapital Saldo pr.31.12.2017 1 399 Avsetningane her er innfridde startlån som skal gå til nedbetaling av husbanklån. Likviditet Likviditeten er god, men korrigert for fondsmidlar og unytta lånemidlar vært likviditeten svekka. Difor kan ein ikkje anbefale å bruke opp heile kapitalfondet. Av disposisjonsfondet er det budsjettert brukt 66 mill. kroner. Det er berekna at vi normalt må ha frå 33 til 37 millionar kroner for å kunne betale ut lønn, skatt og sosiale utgifter, ved utbetaling av reguleringspremie til pensjonskassene kan vi rekne med ytterlegare 15 mill. kroner. Finansielle måltal Indikatorene under er foreslått av KS og er ei viderutvikling av indikatorer foreslått av riksrevisjonen. Ved berekningane er netto driftsresultat korrigert for bundne fondsavsetninger. Disposisjonsfondet er korrigert for regnskapsmessig meir-/mindreforbruk og netto lånegjeld er korrigert for utlån og ubrukte lånemidler. prosent av Svært Lite Moderat Større driftsinntekt i alt utsatt handlingsrom handlingsrom handlingsrom Korr. Netto driftsresultat < 0 < 1 < 2 > 2 driftsresultat Korr. disposisjonsfond < 2 < 5 < 8 > 8 Korr. netto lånegjeld > 85 > 75 < 65 < 65 Finansielle nøkkeltal i Sula kommune i % av driftsinntektene Sula kommune 2017: Svært Lite Moderat Større utsatt handlingsrom handlingsrom handlingsrom Korr. Netto driftsresultat 1,30 % Korr. disposisjonsfond 16,10 % Korr. netto lånegjeld 117,40 % 21

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Sula kommune 2019-2022 Svært Lite Moderat Større utsatt handlingsrom handlingsrom handlingsrom Korr. Netto driftsresultat 2019-2,21 % Korr. Disposisjonsfond 2019 11,1 % Korr. netto lånegjeld 2019 140 % Korr. Netto driftsresultat 2020-1,16 % Korr. Disposisjonsfond 2020 9,7 % Korr. netto lånegjeld 2020 164 % Korr. Netto driftsresultat 2021-2,53 % Korr. Disposisjonsfond 2021 7 % Korr. netto lånegjeld 2021 168 % Korr. Netto driftsresultat 2022-2,63 % Korr. Disposisjonsfond 2022 4,3 % Korr. netto lånegjeld 2022 164 % Måltal for Sula kommune: Netto driftsresultat, det anbefalte frå teknisk berekningsutval er 1,75 %, på sikt må det også vere målsettinga for Sula kommune, men første mål må nok vere å komme i balanse dvs 0. Disposisjonsfond, målsettinga bør vere å redusere bruken av fond slik at vi ikkje får fondet under moderat handlingsrom dvs. mindre enn 5 %. Netto lånegjeld, dette er det vanskeligaste måltalet Sula kommune har alt ei høg gjeld og med bygging av mellom anna Rørstadmarka skule og renseanlegg unngår vi ikkje at lånegjelda aukar. Riksrevisjonen definerer for høg lånegjeld til 75 % av driftsinntektene, KS antyder at ein gjeldsgrad på over 100 % er ugunstig. Sula kommune sin målsetting bør vere å komme ned på 100 %, men det vil ta tid. 22

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 3. Kultur og oppvekst Visjon Barn som veks opp i Sula skal oppleve relevans, utfordringar, samanheng og mestring kvar dag i læringsreisa si. Alle skal møte høge forventningar og få kompetent hjelp når dei treng det. Barn som veks opp i Sula, skal fullføre vidaregåande skule. Visjonen i Kultur og oppvekst illustrerer vi slik for perioden 2017-2021 Tannhjula illusterer kjerneoppgåvene dei tilsette skal samarbeide om å løyse, for å bidra til at borna i Sula får ein god start i livet. Vi har fokus på trygge, tydelege og forutsigbare tilsette (autoritativt leiarskap), trygge og stimulerande læringsmiljø, relevant innhald og eit mangfald av metodar frå helsestasjonen til ungdomsskulen. Det vi gjer skal vere kunnskapsbasert; vi skal vite kvifor. PPT, skulehelsetenesta og barnevernet gir kompetent bistand i førebyggjande og hjelpande arbeid. I fritida er tilbod om aktivitet på biblioteket, i kulturskulen, på Dunken, i regi av utekontakten og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjonar. Arbeidet i KO skal i hovudsak vere førebyggjande og bidra til å styrke folkehelsa i Sula. Dei som slit skal bli sett og raskt få god hjelp i møte med tilsette i Sula kommune. Kommuneplan Frå Samfunnsdel 2010-20 (K-sak 35/11) kap 3.2: Førebyggjande innsats samt trygge og gode oppvekstvilkår. Ein må oppretthalde og vidareutvikle førebyggjande tilbod til barn og unge i kommunen, både i form av fritidstilbod, helserelaterte og pedagogisk tiltak. 23

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Lovgrunnlag Innbyggjarane sine rettigheiter inn mot KO-sektoren er regulert i Lov om barnehagar (barnehagelova), Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, inkl 13-6 Musikk- og kulturskoletilbud Lov om helse- og omsorgstenestene (helsesøster/skulehelsetenesta), Lov om barnevern, under omlegging Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (Kulturlova) og Lov om folkebibliotek. I tillegg ei rekke forskrifter (t.d. fag- og timebyteplan, læreplanane for fag og rammeverk), rundskriv og Barnekonvensjonen til FN. Organisering Oppvekst omtalt først, deretter Kultur. 24

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Ressursar Oversikt over årsverk i KO per 31.12.18, kommentarar knytt til einingane under Kommentar til stillingsplanen knytt til oppgåver Barnehagane (både private og kommunale) ber om friske lønsmidlar i 2019 for å kunne møte behova til dei minste, når dei treng ekstra bistand i si utvikling. (TBU ber om det same). Behovet er meldt dei siste åra. Årsverk til styrking og spesialpedagogiske tiltak er d et same som i 2011 trass i rekordveksten i barnetal. Midlane/stillingane skal dekke tiltak til borna i både kommunale og private barnehagar. Innstramminga har ført til forringing av ei lovpålagt hjelp til dei minste innbyggjarane i Sula. Kostratala syner at Sula brukar lite samanlikna med andre. Frå styraraner det dei siste åra registrert aukande uro og frustrasjon over å ikkje kunne gi hjelpa på ein god måte og i tråd med kunnskapen dei har om kva som kan bidra til å snu ei negativ utvikling. Tilstrekke leg og kvalifisert personalet hovudressursen med tanke på å lukkast med tidleg innsats, men konsekvensen av situasjoneno er at det totale tilbodet svekkast når personalet i tillegg til det ordinære arbeidet, må dekke opp tiltak ved styrking og spesial pedagogisk hjelp. Kommunen har ansvaret for at borna i alle barnehagane i Sula har eit kvalitativt godt tilbod i tråd med lovverket, og leiarane i private og kommunale barnehagar samarbeider om inntak og kvalitetsutvikling. Kommunen utfører tilsyn i sam arbeid med ein annan kommune i regionen. Foreldrebetalinga følgjer nasjonale makssatsar (eiga sak). Bjørn Brox (Framsikt Analyse) forklarerelativt høge driftsutgifter i bhg med to tilhøve; Høg andel barn med barnehageplass og mange barn utan rett på pla s, i private bgh (Sula kommune får regninga). Frå 2018 har kommunestyret vedteke at kommunale barnehagar kan tilby born utan rett plass, når dei har ledig kapasitet. Kommunale barnehagar er Molvær, Langevåg, Måseide og Sunde. Private er Hatlebakken, Nym arkbakken, Gnist, Rørstadmarka, Vasset og Røde kors open barnehage.

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Skulane ber om friske lønsmidlar til å få tilsette folk med kompetanse på åtferdsproblematikk; miljøarbeidarar og folk med barnevernsfagleg kompetanse. (TBU peikar på det same behovet ). Vidare ber dei om å få betre kapasitet til å følgje opp og vidareutvikle undervisningsteknologi i Sulaskulen. Rektorane ber og om å få styrka teamet kring seg, slik Ålesund og Giske har gjort allereie. Føremålet er at dei får frigjortid til å følgje opp arbeidet i klasserommet slik det er forvent at ein rektor skal. Det er vedteke at grunnskulen i Sula skal ha ein struktur med tre barneskular (K- vedtak 47/18, nærare omtalt under investeringsbehov). Barneskulane er pt Solevåg (2 paralellar ), M åseide (1), Fiskarstrand(1) og Langevåg skule (4). Ved alle barneskulane er det SFO - tilbod til 1. - 4. klasse, og i 5. - 7. for born med funksjonshemming. På Sula ungdomsskule(4-5) samlast alle elevane i kommunen til dei siste tre åra i grunnskulen. Frå sk uleåret 2011 og fram til i skulestart 2019 har det skjedd vesentlegendringar. Klassetalet har auka med 11 nye klassar. I tillegg er det innført valfag på alle trinn i ungdomsskulen og ein ny time i naturfag på mellomtrinnet. Tiltaka er underfinansiert og inneber dermed innstrammingar. Auke i driftsramma fra 2018 gjenspeglar på langt nær den veksten skulane har hatt dei siste 7 åra. Det som har «redda» barneskulane der veksten har vore størst, er statlege midlar til auka lærartettleik Sula kommune har motteke siste åra. Kvar ny klasse ( før norm) skal minimum ha ein lærar i kvar time,. Deretter kjem timar til å dele klassen i praktiske fag og timar til enkeltvedtak om spesialundervisning etter tilråding frå PPT. Nokre elevar har og personleg assistent gjennom heile dagen, grunna helsetilstanden/store funksjons nedsettingar. I snitt trengs minimum 1,4 årsverk i barneskulen og 2 årsverk i ungdomsskulen for å dekke oppgåvene i ein ny klasse. Innstramminga over fleire år, gjer at ein stor andel Sulabarn får grunnopplæringa si av ufaglærte. Bjørn Brox (Framsikt Ana lyse) stadfesta situasjonen i Sulaskulen, då han i presentasjonen sin uttalte følgjande: Med dagenskulstruktur, er skuledrifta i Sula «skvisa». Ressursknappheit i skulen går først og fremst ut over opplæringa og oppfølginga til dei mest sårbare borna, men det påverkar og kvaliteten på opplæringa generelt, og høge krav i kombinasjonen låg lærartettleik (store grupper) medfører eit stort press på dei tilsette. Andelen born som treng spesialundervisning, er framleis høg samanlikna med andre. SFO. Inten sjonen med SFO er at ordninga skal møte foreldra si arbeidstid med ein stad borna kan vere før og etter obligatorisk skuletid. Her skal borna få omsorg, mat, kvile, men og få høve til å utfalde seg utifrå eigne interesser saman med andre i ein arena som bi drar til å trygge born sine oppvekstvilkår og kan ha førebyggjande effekt. SFO skal vere ein plass der ungar vert sett og får utfalde seg gjennom eit mangfald av aktivitetar. Gode SFO - ar er tilpassa borna sine behov og lokal kultur. I Sula er det i snitt k napt 18 born per vaksen (frå 16 på Måseide til 23 på Langevåg, styrking til born med nedsett funksjonsevne ikkje med). I Sula nyttar ein relativt høg andel seg av ordninga.foreldrebetaling dekker ikkje driftsutgiftene, men rådmannen foreslår ikkje å heve satsane i 2019 utover ei inndekning på 34 kroner for utvida opningstid med 15 minutt om morgonen, gjeldande frå januar 2019 og satsane vert foreslått justere i tråd med kommunal deflator, med verknad frå 1.1. 2019, slik at ordninga i alle fall held tritt med normal løns - og kostnadsutvikling. Justeringa gjeld og drop - intimar for born med og utan fast plass. Nye satsar vert lagt fram i eiga sak. Vaksenopplæring. Stillinganer knyttil opplæringa på Mylna (rehabiliterande og habiliterande opplæring ette r opplæringslova kap 4A - 2 ). For tida er det eigen rektor i eininga (personleg ordning).

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 TBU - Tiltakseining for barn og unge ber om midlar til fleire stillingar og supplerande kompeptanse (som t.d psykiatrisjukepleiar) som kan arbeide forebyggjande ute i barnehagane og skulane og i familiar der dei kan bidra til betre omsorg for borna, jf Vestby og Nannestad. Einingsleiar har bede om å få hente inn støtte i vidare omstillingsarbeid frå ekstern fagmiljø. Samorganisering av dei tre fagområda Helsestasjonen/ skulehelsetenesta, Barnevernet og PPT og eit tett samarbeid med barnehagar og skular, har styrka kvaliteten i tilbodet til born og unge i Sula. For enkelte innbyggjarar er dessutan tverrsektoriell samhandling ein kritisk suksessfaktor. Det er mange eksempel på at tett samarbeid aukar kvaliteten i den hjelpa som vert gitt. Med veksten i barnetalet og nye, omfattande og statleg definerte oppgåver i TBU, strevar faginstansane med å ta unna melde saker. I alle tre fagområda deler dei tilsette i TBU uroa i barnehage og skule over at dei ser mange som burde hatt meir hjelp. Helsestasjon og skulehelsetenesta si oppgåve og kompetanse i Sula er å avdekke og forebyggje helseproblem, hos barn og ungdom 0-20 år. Per i dag manglar sektoren eit tilbod innan psykiatri/ psykolog til aldergruppa under 18 år, ein psykiatrisk sykepleiar ved helsestasjonen kunne bøte på det. Skal ein ha eit håp om å redusere utgiftene til barnevern, er det avgjerande at denne tenesta er rigga til å arbeide systematisk med førebyggjande tiltak og tidleg innsats. Når innbyggjarane vert gravide, skal dei få tilbod om svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Dei som arbeider i tenesta har ei viktig rolle i å sikre ein god omsorgssituasjon gjennom tiltak for å styrke foreldra si mestring i foreldrerollen, førebyggje, avdekke og avhjelpe rusproblematikk og vald i nære relasjonar - og samarbeide tett med barnehage, skule, PPT og barnevern, for å følgje opp uro for eit barn. Når barnehagen aukar med ei avdeling eller skulane med nye klassar, er auken like mange nye brukarar i denne delen av tenesta. Når ferske rapportar om helsetilstanden i Sula syner at mange ungdommar i Sula slit psykisk, så kan innsatsen frå helsesøster vere nett det som hjelper ungdommen til å ta betre vare på seg sjølv og helsa si og unngå varige helseproblem. Leiar ynskjer å styrke lavterskeltilbodet (sjå kap 3.1 i HS-plan 2015-2019), som kan hjelpe i familiar og drive ulike samtalegrupper i ein akuttfase - og dermed unngå at vanskar eskalerer. Vidare skal tenesta avdekke nedsette funksjonar hos barn og samarbeide om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, som kronisk sjukdom og funksjonsnedsetting. Skulehelsetenesta er og, saman med barnehage, skule og PP-tenesta, viktige aktørar i arbeidet med å fremje barn og unge sitt lærings- og utviklingsmiljø - og bidra til å legge til rette for godt psykososialt og fysisk miljø for borna i skule og barnehage. Helsesøstrene samarbeider med omsorgstenesten og andre helsetenester i HS, om tilbod til enkelte born og unge (IP). Til skulehelsetenesten er det pt avsett 4,15 årsverk (2,25 fast), fordelt på skulane slik: Langevåg skule 5 dagar (496 elevar), Solevåg skule 3,25 dag ( 244 elevar), Fiskerstrand skule 2 dagar (133 elevar), Måseide skule 1½ dag (87 elevar), Sula ungdomsskule 5 dagar (339 elevar). Helsestasjonen for ungdom disponerer 35% stilling. Det inneber at skulehelsetenesta i Sula nærmar seg normtalet frå Helsedirektoratet (støtta av Utdanningsdirektoratet) som rår til ei helsesøsterstilling per 300 elevar, altså 4,33 årsverk i Sulaskulen. PPT si oppgåve og kompetanse er å bidra til heilskap og samanheng i opplæringa i Sula for born i alderen 1-15 år som treng tilpassing ut over det barnehage og skulen sjølv utan vidare har kompetanse på. Dei har og kap 9a -kompetanse. Med ein auke i talet på barnehageavdelingar (+7) og skuleklassar (+11) på 7 år, får PPT automatisk tilsvarande nye oppgåver. Det er heller regelen enn unnataket, at det i kvar barnehageavdeling/ skuleklasse er eitt, eller fleire, born som treng ekstra oppfølging og tilrettelegging, t.d har det så vanskeleg at åtferda krev eit ekstra blikk og ekstra hender. PPT har ansvar både for å rettleie lærarar og assistentar ute 27

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 om korleis dei best kan legge til rette for barnet/eleven si læring i fellesskapet, dvs arbeidet med tidleg innsats. Dei organiserer nettverkssamlingar for småskulane og barnehagane, for å sikre at dei borna som slit, møter vaksne som forstår og kan hjelpe dei å fungere i fellesskapet. Frå 1.8.2016 fekk vi ei endring i barnehagelova som pålegg PPT ansvaret for å gi rettleiing til ni barnehageeiningar her i Sula. Det følgde ikkje ressursar med endringa. Rettleiingsansvaret er knytt til både fagleg og sosial læring, og skulemiljø / mobbeførebygging. PPT skal i tillegg gjere utgreiingar og undersøkingar når læraren og foreldra ikkje har tilstrekkeleg kompetanse til å avdekke kva tiltak som kan gi eit barn den tilrettelegginga det har krav på. Undersøkingane skal gi råd om korleis tilsette og føresette kan hjelpe barnet. Også born som ikkje går i barnehage, har rett til hjelp frå PPT. Leiar ber igjen om å få styrka dette arbeidet med 50 % stilling, frå 2018. Barnevernstenesta si oppgåve og kompetanse er å bidra til at barn og unge i Sula har trygge oppvekstvilkår med forsvarleg omsorg. Får barnevernet melding om barn og unge frå 0-18 år, som lever under tilhøve som kan skade helse og utvikling, skal dei undersøke saka og gi naudsynt hjelp som sikrar betre omsorg, primært i heimen /i anna nær familie, eller, når det er best for barnet; i fosterheim eller institusjon. Om det er aktuelt med ettervern, har barnevernet ansvar til ungdommen er 23 år. Å sikre at borna som er under omsorg av barnevernet, fullfører skulegangen, er eit nasjonalt satsingsområde. Det er framleis stort press på kapasiteten og ein har ikkje funne rom for å sette av tid til forebyggjande innsats og vidareutdanning på felt som i neste omgang kunne redusere kostnadane på tiltakssida. Bustaden for EMF er erstatta med lettare tiltak. Forventa tilskot i åra som kjem, er likevel i 2019 kr 2.565.000, i 2020 kr 1.753.800 og i 2021kr 769.500. Effektivisering og innsparing Einingane i oppvekstsektoren har over tid jobba hardt for å kompensere for dei omfattande innstrammingane i drifta som følgje av veksten i barnetal. Dei har i 2018 like fullt drøfta om - og korleis - dei kan løyse oppdraget sitt meir effektivt, og eventuelt stramme ytterlegare inn i drifta. I budsjettkommentarane (vedlegg) presenterer kvar einingsleiar mål og tiltak for dette arbeidet i 2019. Det er gledeleg å sjå at barnehagane har lukkast med å ta ned utgiftene til ferievikarar, og at vi i skulane allereie etter to-tre månader med «Aktiv læring på nettbrett» høyrer om betre tilpassa opplæring, meir aktivt lærande gutar, mindre kopiering - og arbedsmåtar som erstattar eingongsbøker. Dette kan frigjere midlar til andre sårt tiltrengte tiltak som det ikkje er bevilga pengar til. Tilsvarande ser vi i TBU tiltak som kan frigjere klienttid og at eit systematisk arbeid med sjukefråvere har gitt resultat. Kostra 2017 - oppvekst KOSTRA kultur og oppvekst 2017 Landet uten Møre og Kostragr Sula 2016 Sula 2017 Ålesund Giske Oslo Romsdal 07 Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 10 812 10 875 8 428 10 297 8 200 8 198 8 327 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95,90 % 95,10 % 92,60 % 91,20 % 91,80 % 92,40 % 91,60 % Andel barn m/ekstra ress til styrket tilbud av alle barn i b 13,60 % 14,10 % 15,80 % 16,10 % 18,60 % 17,70 % 17,60 % Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag 100,00 % 100,00 % 75,60 % 87,50 % 37,10 % 45,90 % 66,50 % Netto driftsutg. til grunnskole (202, 215, 222, 223), per innb 6-15 år 95 166 98 136 93 154 105 837 104 640 109 502 100 074 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,90 % 9,20 % 8,60 % 11,10 % 7,90 % 8,90 % 7,10 % Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 15,1 14,5 12,8 12,6 12,6 11,9 13,6 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 13,8 13,5 13,4 12,6 13 12,1 13,7 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 17,3 18,4 16,9 15,7 14,3 13,9 15,5 Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med bv-tiltak 146 234 157 788 250 669 113 353 203 571 170 631 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,00 % 6,30 % 4,70 % 5,60 % 5,00 % 5,40 % Stillinger i bv med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,00 % 99,00 % 99,00 % Årsverk pr. 10 000 innbygg 0-5 år.helsestasjon/skulehelseteneste (232) 113,8 128,1 150,1 131,2 148,4 149,7 154,2 Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 102,00 % 95,00 % 92,00 % 74,00 % 88,00 % 92,00 % 94,00 % 28

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Behov for nye tiltak i drifta i oppvekstsektoren Opplæringslova vart endra frå august 2018 slik at skulen no har plikt til å sette inn tiltak dersom born vert hengande etter i kjernefaga på 1.-4.trinn. Frå same tid vart det innført lærarnorm i skulen. Oppveksten kjem ikkje i reprise. På den eine sida betyr det at dei tiltaka ein sett inn tidleg, gir gevinst heile livet. På den andre sida vil forsømmiing kunne ha alvorlege konsekvensar, både for den som ikkje får hjelp - og for samfunnsøkonomien. Når barn lærer sosial dugleik, sjølvregulering, språk og matematikk dei første leveåra, klarer dei seg fagleg og sosialt betre på skulen og vidare i utdanning og arbeidsliv (Agderprosjektet). Dei fleste borna får med seg dette heimanfra, men for mange står det mykje på spel - og ein barnehageplass og møtet med fagleg dyktige tilsette i dei kommunale tenestene kan vere avgjerande, då basisdugleik kan stimulerast t. d. gjennom leik og leikeprega aktivitet i barnehage og skule og i nokre høve tiltak som krev særskilt kompetanse. For desse borna er det avgjerande at det finst tiltak og hjelparar som kan snu ei manglande eller negativ utvikling. Både styrarane og rektorane er uroa over situsjonen på dette feltet. Barnehagane ber om å få attende handlingsrommet frå 2011, ved at midlane til styrking og spesialpedagogiske tiltak vert auka. Skulane ber om miljøarbeidar og barnevernsfagleg kompetanse som kan arbeide med born som utagerer, slik at lærarane får friggjort tid til å arbeide med den faglege utviklinga til alle borna. Tilsette med slik kompetanse kan og arbeide inn mot familien før/utan at det vert barnevernsak. Dei innmelde behova er nøkterne og meldt fleire år på rad. Dei vitnar om samarbeid på tvers av einingane, og felles forståing i sektoren for kva tiltak som gir best uttelling i målgruppa. Alle vil tene på at dei yngste får god hjelp raskt, ikkje minst med tanke på eldrebølga i Helse- og omsorgssektoren. Handlingsrommet for fleire «smarte grep» er heilt sikkert til stades også i oppvekstsektoren, men all omstilling krev noko ressursar og merksemd. Ei typisk utfordring i sektoren er forstillinga om at omorganisering av tenesteområda i TBU fører til økonomisk innsparing i drifta på kort sikt. Oppfatninga vert ein reell trugsel mot kapasiteten og kvaliteten i arbeidet. Auken i kostnadar til klienttiltak, har i fleire år gitt lite handlingsrom for å ta ned mengda av saker på kvar sakshandsamar. Konsekvensen er alvorlege både for tenestekvalitet til innbyggjarane - og i eit HMT-perspektiv. No går desse utgiftene ned! For å fortsette denne utviklinga er det avgjerande å styrke kapasiteten i det forebyggjande arbeidet og lågterskeltiltaka. For å lukkast, må vi tillate oss å sjå kostnadane ved dei innmeldte behova i lyset av det meir langsiktige perspektivet. Effekten av tenestene i oppvekstsektoren er langsiktige Effekten av gode tenester i sektoren, er langsiktig, og ligg i at dei universelle tenestene kan gjere ein så god jobb at berre dei færraste treng tiltak på det selekterte og dedikerte nivået. Vidare i at når nokon treng hjelp frå kommunen, får dei rett hjelp raskt slik at situasjonen faktisk endrar seg til det betre, i staden for å eskalere. Utfordringa er like eins i SFO. Nøkkeltal for undervisning dokumenterer ei reell innstramming over fleire år. Rektorar er som yrkesgruppe tett på elevane, og Sularektorane har hatt ein jobb med å tilpasse auken i undervisningstimar og naudsynt utstyr til kvar elev innanfor ei stadig strammare ramme grunna elevtalsveksten. For å få dette til, er undervisningstimane til klassedeling og gjennomføring av enkeltvedtak redusert betydeleg. Det vert fira på det lovfesta kravet til kompetanse for å få kvardagen til å gå rundt. Sula er på lista over dei 100 kommunane i landet som har lågast lærardekning, høgast andel assistentar og høgast andel av spesialundervisning. Det er gledeleg at situasjonen har betra seg noko dei siste par åra, gjennom tilføring av fleire lærarstillingar. Det er ynskjeleg å få til ein tolærarmodell og redusere bruken av ufaglærte i skulekvardagen. Målet er at elevar med særlege behov skal få hjelp av lærarspesialistar. 29

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Omlegging av lovverket for barnevernet og barnehage, inneber meir omfattande oppgåver og ansvar for TBU frå 2017. Totalt er det frå dei ti driftseiningane i oppvekst meldt inn behov for å auke drifta med knapt 11,9 mill.fordelt på 11 einingar. I hovudsak er behova knytt til arbeidet med born som slit og naudsynt støtte i omstillingsarbeidet med undervisningsteknologi. Det siste er godt i gang og allereie etter to månader rår optimismen (frå budsjettkommentaren Langevåg skule): Grunnskuleelvar som har tilbod på Kulturskulen, får tilgang på appar som gjer at dei kan nytte nettbrettet på beege undervisningsstadane, Sula er først i Fylket med denne løysinga! Bygg og lokalitetar Molvær barnehage - 4 avdelingar: Eldre bygg, manglar framleis vognrom. Oppgradert uteområde. Langevåg barnehage - 6 avdelingar: Nybygg, opna hausten 2015. Strøkent inne og ute. Har kameraovervaking på kveldstid. Måseide barnehage - 4 avdelingar: Eldre bygg med nytt påbygg. Oppgradert uteområde. Sunde barnehage - 2,5 avdeling: Eldre, litt slitent bygg, toalettforholda er dårlige. Oppgradert uteområde. Denne barnehagen står på «neste steg»-lista med tanke på å få ein kostnadseffektiv struktur på kommunale barnehagar (grunnlag for overføring til private). Kan ikkje utvide kapasiteten der dei ligg, men det er sett av tomt i arealplanen med tanke på framtidig nybygg. Solevåg skule - 1-7-skule: Nytt tilbygg for å møte auka klassetal sto ferdig i 2018. I den gamle delen er det behov for mindre ombyggingar for å få til personalrom med plass til alle tilsette og modernisere administrasjonsfløya, samt ein del vedlikehald som t.d renovering av skulekjøkken. Måseide skule Fådelt 1-7 skule: Eit av dei to eldste skulebygga. Generelt slitent. Gymsalen kan nyttast til dei yngste, dei eldre bussast til kroppsøvingsundervisning i Solevågshallen/ute. Garderoben til dei yngste er for liten år vaksne skal hjelpe born. Modulbygg sett opp i 2016. Fleire reguleringsvedtak kan auke presset på skulekapasitet. Ikkje nok klasserom til å bli fulldelt. Uteområdet treng utstyr til aktivitetar på ulike alderssteg i friminutta, relativt semmert. Ser fram til å flytte inn i nyskulen! Fiskarstrand skule 1-7 skule. Gammalt bygg, men fekk ei generell oppgradeing etter at Dagmar tok taket romjula 2011. Gjennomført vedlikehald av brakker og utskifting av kjøkken. Manglar arbeidsplassar og SFO-lokalitetar. Treng ombygging for elevar med behov for fysisk tilpassing. Reguleringsvedtak kan auke presset på skulekapasitet. Treng leikemuligheiter ute, etter sanering av apparat. Ser fram til å flytte inn i nyskulen! Langevåg skule 1-7-skule: Læringsareal vart i 2018 utvida ved å innreie og ta i bruk bygningen etter vidaregåande skule. Uteområdet er i ferd med å bli ferdigstilt. 30

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Sula ungdomsskule 8.-10 skule: Nytt skulekjøkken og naturfagrom for å kunne ha undervisning med to grupper samtidig. Behovet for kapasitetsauke frå 2017 vart først oppstarta i 2018. Dei store kulla er no på veg over i ungdomsskulen. Flott uteområdet legg til rette for ulike aktivitetar. TBU (barnevern, PPT og helsesøster-/skulehelsetenesta): Lokalisert som før omorganiseringa. Behov for investering i sektoren Investeringsbehova i sektoren dei siste åra har vore knytt til tema ein finn att i Skulebruksplanen 2014-2018 (Ksak 029/15). Skulebruksplanen tok for seg dei fysiske rammeføresetnadane for Sulaskulen og ga skuleeigar eit grunnlag for å planlegge for framtidig skuledrift. Planen hadde som mål å vise hovudtrekk ved situasjonen ved skulane i Sula og peike på dei største utfordringane vi sto framfor i 4-årsperioden, slik at ein sikrar eit likeverdig og godt skuletilbod til alle elevane. I K-vedtaket vart det vedteke å prioritere spesialrom og auka kapasitet til undervisningsareal ved Sula ungdomsskule og å auke kapasitet i undervisningsareal ved Solevåg skule. Dernest greie ut kostnadsmessige konsekvensar av å anten ruste opp dei to skulane på midtre eller erstatte dei med ein ny skule på Rørstadmarka. Det siste vart fulgt opp i eiga sak, og i K-vedtak 25/17 gikk kommunestyret for utgreiing av ny skule på Rørstad. Kommunestyret vedtok å byggje nyskulen i sitt junimøte 2018 (K-vedtak 047/18). I dette vedtaket ligg og ein ny opsjon; å legge til rette for tre parallellar, slik at ein slepp å køyre anleggsmaskiner inn i skuleområdet seinare. Rørstadmarka skule består i utgangspunktet av tre delprosjekt: Skulebygg med hall (delprosjekt 1), gang- og sykkelstiar(delprosjekt 2) og løysing for avkjørsel frå hovudveg (delprosjekt3). Rørstadmarka skule er planlagt som eit svært nøkternt skulebygg. Kommunestyret har lagt inn opsjonar i prosjektet tidlegare; hall i staden for gymsal, og kulturscene i tilknytning til hallen. Sceneløysinga har ein planlagt i sambruk med musikk, dans og drama- undervisninga. I K-sak 75/17 vedtok kommunestyret å greie ut areal for sanserom til tilpsassa opplæring for barn og unge med nedsett funksjonsevne. Sanserommet er tiltenkt heilårsfunksjon og vil bli eit tilbod til alle innbyggjarar med funksjonsnedsetting. Dessverre er arbeidet med anbodsgrunnlaget forsinka grunna prosessane i samband med vegløysingar. Dermed er det framleis berre eit esitmat basert på erfaringstal som er lagt inn i investeringskbudsjettet frå 2020. Faktisk kostnad for Rørstadmarka skule vil først vere klar når tilbydar er valgt og kontraktsinngåing er gjennomført, etter planen i løpet av 2019/primo 2020. I 2018 fekk Langevåg skule utvida kapasitet; vidaregåandebygget vart ombygd til undervisning og SFO for dei yngste og vart teke i bruk ved skulestart. Det som står att, er ombygging til meir undervisningsareal for ungdomsskulen. I samband med Skulebruksplanen, vart det og gjennomført ei tilstandstandskartlegging på uteområda/ leikeapparat på barnehagane og skulane og i 2017 vart det avsett i midlar over fire år til å sette uteområda i ein tilstand som gjer at Sula kommune etterlever Forskrift for miljøretta helsevern i barnehage og skule. 31

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Statsbudsjettet 2019 satsing på barn og unge Regjeringa signaliserer ein sterk satsing på barn og unge i kommunebudsjettet gjennom: OPPTRAPPINGSPLAN BARN OG UNGE Regjeringa sin strategi for god psykisk helse (2017 2022) «Mestre hele livet» som vart lagt fram i fjor, er ein strategi for psykisk helse i heile befolkninga, med et særlig fokus på barn og unge. Eit av tiltaka i opptrappingsplanen retta mot barn og unge, er tilskot til psykolog. Fra 1. januar 2020 skal alle kommuner ha psykologkompetanse. Samla vert det foreslått å bevilge 205 millioner kroner til rekruttering av psykologer i kommunene.med desse midlane sørger regjeringen for at alle kommuner kan rekruttere psykolog innen lovplikten trer i kraft i 2020. Fra og med 2020 legges midlene inn i kommunerammen. «Hvis vi klarer å forebygge og fange opp psykisk helseproblemer hos barn og unge tidlig, vil det ha stor betydning for dem for resten av livet. Derfor er det gledelig å se at satsingen på psykologer har gitt flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten», sier helseminister Bent Høie. HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Regjeringen vurderer å utvide formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten ytterligere til å inkludere behandling og oppfølging av barn og unge for både psykiske og somatiske tilstander. Satsinga vert vidareført, men ikkje auka ut over prisjusteringa. BARNEHAGE OG SKOLE TIDLIG INNSATS OG KVALITET Ordninga med lærarspesialistar i begynnaropplæringa for 1. til 4. klasse held fram. Spesialistane skal bidra til å utvikle undervisninga på dei skolane dei arbeider, slik at elevane lærer meir. Midlar til å sette inn tiltak når born i 1.-4-vert hengande etter i basisfag, i tråd med nytt lovpålegg, ligg i rammetilskotet med føring. I Sula utgjer dette 395 000 kr. Opptrapping i moderasjonsordningane slik at dei femner nye grupper, høgare innslagspunkt for «lågtløn». BARNEVERN KVALITET OG KOMPETANSE Regjeringa føreslår å etablere eit digitalt kvalitetssystem i barnevernet, for å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet. VALD I NÆRE RELASJONAR Regjeringa aukar satsinga i opptrappingsplanen mot vald og overgrep. FOLKEHELSE Tiårig satsing fra 2017 til 2027 skal bidra til utvikling og å spre gode metoder for å fremme psykisk helse og livskvalitet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. RUS OG PSYKISK HELSE. Tilskot til pårørandetiltak (born og unge er i målgruppa) på rus- og psykisk helsefeltet, styrka (helse- og omsorgsbudsjettet) (rammetilskot). 32

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 DIGITALISERING Kommunesektoren fekk 25 millionar kroner i 2017 til å finansiere kommunale IKT-prosjekt. For 2019 foreslår regjeringa å setje av midlar til formålet, for å stimulere kommunen til å utvikle digitale tenester som kan gjere kvardagen enklare for innbyggjarane. Regjeringa foreslo i 2018 500 nye studieplassar i IKT og å halde fram satsinga på koding i skolen. Budsjettprosessen Talbudsjett 2019 vert i hovudsak utarbeida innanfor ramma av 2018-budsjettet, justert for løns- og prisvekst og pensjonskostnader. Unnataket er barnehagedrift og vedtekne klienttiltak i barnevern, med kjente konsekvensar for 2019. Her er budsjetta utarbeidd ved hjelp av eigne rekneark på samme måte som tidlegare år. Overføringar til private bhg går opp. Reduksjonen i kjente klientutgifter i barnevernet er berekna til om lag 2 mill i 2019. Driftsbudsjettet til Sulaskulen for 2019, vert og lagt innanfor 2018-ramma, uavhengig av endra føresetnader (t.d. nye ressurskrevjande elevar og nye klassar i året ein legg budsjett for). Administrasjonen matar inn nye nøkkeltal (ved skulestart inneverande år) i elevsjekken. Den endringa som då kjem fram i bunnlinja, syner kva det vil koste å oppretthalde kvaliteten i undervisninga. Med mindre ein får tilført nye midlar i budsjettvedtaket i desember, så må ein «skru» ned utgiftene på papiret til dei, oppsummert, tilsvarar revidert budsjett i 2018. Elevsjekken fordeler denne innstramminga mellom skulane etter objektive kriterier. Dette er ein lettare operasjon på papiret, enn ute i Sulaskulen, der alle skuleborna i Sula, også dei nye, allereie er. Utan friske midlar til kontaktlærarar og nye ressurskrevjande elevar, har realiteten vore ei betydeleg innstramming kvart år. For at dette skulle gå i hop, har skulane erstatta lærarstillingar med ufaglærte, for å få lønsbudsjetta sine til å strekke til. Nye tiltak som er meldt inn frå einingane (som t.d miljøarbeidar), er ikkje lagt inn i budsjetta, men er framstilt i eigne vedlegg og sortert etter om dei er innarbeid i rådmannen sitt framlegg eller ikkje. Budsjettframlegg frå rådmannen for Oppvekstsektoren 2019 2022 (For fullstendig oversikt over innmelde behov og kva tiltak som er innarbeid i budsjettframlegget, vert det synt til samla oversikt) Drift Ut i frå ei svært stram prioritering og den krevjande situasjonen i oppvekstsektoren, har rådmannen funne rom for følgjande tiltak, delvis finansiert gjennom inntekt i rammetilskotet (kr 395 000 til tidleg innsats i rammetilskotet): Tiltak som er med i famlegget OPPVEKST 2019 2020 2021 2022 Digitaliseringsprosj, læringsprogram 3.-10.trinn, appar, lisens 1 226 990 207 374 55 320 55 320 Leiarutviklingsprogram i KO 150 000 150 000 150 000 150 000 Tidleg innsats ressurskrevende barn 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 KULTUR Innkjøp av utlånsautomat til biblioteket 80 000 10 000 10 000 10 000 33

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Investeringar Rørstadmarka skule fra 2020. Utskifting av gamle pultar og stolar på Sula ungdomsskule ligg inne i 2019. Organisajonsutvikling og kompetanse Overordna fokusområde Ikkje flaks eller uflaks, men kunnskapsbasert og systematisk innsats og samarbeid, i og på tvers av einingane, skal sikre at Læringsreisa i Sula gir barna ein likeverdig og god start på livet - og eit grunnlag for å fullføre vidaregåande skule, uavhengig av kva skule og klasserom opplæringa foregår i. Overordna målsetting Kompetent og hensiktsmessig drift på alle nivå. Profesjonalitet og romslegheit i alle møte med born / unge og deira føresette. Kunnskapsbasert fokus på praksis i møtestaden mellom tilsette i kommunen og born/unge i barnehage, skule, SFO og PPT. Innsatsen i sektoren har tre nivå: 1. Alle barn og føresette (universell innsats skjer kvar dag i helsestasjon, barnehage og skule og med god rettleiing frå PPT) 2. Barn og foresatte med risiko for å utvikle vansker (selektert innsats skjer i tverrfaglig samarbeid, til dømes etter SamBa-modellen som skal vidareførast i tiltakseininga for barn og unge i samarbeid med bhg og skule) 3. Barn og foresette med behov for særskilte tiltak (indikert innsats skjer etter tverrfaglig samarbeid og enkeltvedtak basert på sakkunnig råd om kva tiltak som skaper endring) Dei fleste borna klarar seg fint med innsatsen på nivå ein, når den er av god kvalitet. Det er viktig at kommunen har kompetanse til å identifisere dei som har vanskar. Når vansken er oppdaga, er det avgjerande for barnet at kommunen har kapasitet til å bidra til å forandre ein negativ situasjon som hindrar ei god utvikling. Frå august 2018 kom ei ny lov som pålegg lærarane i 1.-4. å gi hjelp til born som sakkar akterut i skulen. Hjelpa skal så langt det er råd gjevast innafor eit inkluderande felleskap. Kvalifikasjonar Den viktigaste ressursen ligg i eit kompetent og kapabelt personale. Både formell kompetanse og at du er eigna og får god rettleiing, er viktig når du skal arbeide med barn si utvikling og læring. Tilsette i barnehagen er nøkkelpersonar i ein god oppvekst. Dei observerer dei minste kvar dag over fleire år. Dei er, i tillegg til foreldra og helsestasjonen, dei næraste til å fange opp tidleg om nokon treng hjelp. Det er viktig at dei veit kva dei da skal gjere og har handlingsrom for å gjere dei rette grepa. På same måte er den profesjonelle læraren si rolle godt dokumentert; læraren som får gode relasjonar til elevane, som er trygg fagleg og didaktisk, og som er ein god leiar av læringsarbeidet i klassen, får elevar som yt sitt beste og trivst fordi dei meistrar. Dess betre relasjon læraren har til kvar enkelt elev, dess betre vert forholdet mellom elevane slik bygger den gode læraren godt klassemiljø og demmer opp for mobbing. Dette er kompetanse ein må ta vare på og vidareutvikle. Sagt med Jens Bjørnebo (overførbart til alle områder): 34

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 «Dette er lærerens egentlige fag: Å like elever. Å være glad i dem. Han må være glad i i pene barn og stygge barn, i flinke barn og dumme barn, i dovne barn og flittige barn, i snille barn og slemme barn. Det er hans metier. Og er han ikkje glad i barn, da må han lære det» For å lukkast i arbeidet, er godt leiarskap og tid til å utføre denne delen av leiaroppgåva, avgjerande. Ein felles plattform for leiarskap, som og styrarane i private barnehagar har vore aktivt med på å utforme, definerer verdigrunnlaget for leiing, og metoden for systematisk organisasjonsutvikling som skal brukast i einingane for å utvikle ei kunnskapsbasert vaksenrolle i alle fagområda. Eit viktig prinsipp er medskaping i personalet og å sikre at dei tilsette lukkast i sine møter med borna og familiane i Sula. Leiarane øver på å bli gode prosessleiarar, og utvekslar erfaringar om arbeidet i leiarnettverket i KO. Nærværsprosenten er høg i sektoren, og sjukefråvere ligg under måltalet for kommunen. I enkelte einingar er nedgangen oppsiktsvekkande. VIDAREUTDANNING Kompetansekravet til undervisingsstillingar er endra. Total var det 89 lærarar som mangla formell kompetanse etter dei nye kriteria (1.8.2015), anten i norsk, matte eller engelsk. (Dette er ikkje unike lærarar, mange manglar den formelle kompetansen i fleire fag). 35 manglar kompetanse i engelsk 34 manglar kompetanse i matte 20 manglar kompetanse i norsk 7 lærarar er i vidareutdanning skuleåret 2018-2019. Dersom alle består sine fag, er status per juni 2019 at 47 lærarar manglar kompetanse i nor/mat/eng. Desse 47 lærarane manglar til saman kompetanse i 70 fag (mat/nor/eng). Det er bindingstid i tråd med personalreglementet for dei som får støtte til vidareutdanning. Kvalitetssikring Barnehage- og skuleeigar (kommunestyret) skal etter barnehage- og opplæringslova følgje opp kvaliteten og tilstanden i skulane og barnehagane, slik at ein kan sikre kvalifiserte forbetringar. Ressursutvikling, læringsmiljø og læringsutbytte skal målas og følgjas opp. Kommunen har ansvar for at barnehagane og skulane har tilstrekkelege ressursar og god nok kompetanse til å drive i tråd med lov og forskrifter. Det er etablert kvalitetssystem for skule og barnehage. Kvalitetssystema skal bidra til å kontrollere kor vidt alle born/elevar får tiltak og opplæring som sikrar at dei lærer og utviklar seg i tråd med føresetnadene sine. Kommunen har tilsynsansvar på to felt. Rådgjevar for barnehage har fått ansvar for å gjennomføre tilsyn etter barnehagelova. Kommunelegen har ansvar for godkjenning etter Forskrift for miljøretta helsevern i barnehage og skule. Tilsynsansvaret inneber og å gi råd og rettleiing. Det er vidare etablert eit heilskapleg system av prosedyrar for å sikre at den enkelte får tilpassa opplæring gjennom heile Læringsreisa og med rett innsatsnivå. Kvalitetsvurdering I 2012 innførte kommunestyret eit system for kvalitetsvurdering, der skulane og skuleleigar skal gjennomføre skuleeigaranalyse, ståstads - og organisasjonsanalyse (www.udir.no) etter ein vedteken frekvens og i tillegg til nasjonale prøver. Ein skal vurdere innsamla data og velje ut utviklingsområde som byggjer på skulebasert vurdering og årlege kvalitetssamtalar med skuleigarnivået (Styringsdialog). Administrasjonen skal årleg legge 35

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 fram for politisk nivå ein rapport som omhandlar kvalitetsarbeidet i skulen (her: Skuleeigarrapporten). Arbeidet med å vurdere kvaliteten er eit felles ansvar for skuleeigar og den enkelte skule, og noko som går før e seg gjennom heile året. I Sula har den årlege rapporten fått namnet Skuleeigarrapporten. Frå 2018 har Udir avvikla Skuleeigaranalysen. Den er erstatta med eit større og meir heilskapleg verktøy, «ReFlex», som Sula kanvurdere å ta i bruk vidare. Kvalitetsutvikling Kommunestyret handsama hausten 2017 Strategi for kvalitetsutvikling i Kultur - og oppvekstsektoren 2017-21 (K- vedtak 063/17). Profesjonsutvikling av personalet står sentralt og er i tråd med nasjonale føringar. Den største satsinga i p erioden er «Aktiv læring med nettbrett» som skal gi elevane betre tilpassa opplæring og rom for djubdelæring, meir tilgjengeleg lærarstøtte - og, ikkje minst, gjennom planleggingsverktøyet «Ithoughts» skal trekke elevane med i systematisk medverknad og p lanlegging av den gode læringsøkta. I løpet av hausten 2019 har alle fått opplæring i metoden, frå 1. - 10.trinn. Etter opplæringa skal det særleg arbeidast med å utvikle «neste praksis» i tråd med nye rammplanar og læreplanar, der det er eit mål på kvalit et at dei fleste borna kan få utbytte av Læringsreisa si innanforamm av det ordinære arbeidet i avdelinga / klassen. Einingsleiarane følgjer opp utviklingsarbeidet med personalet i eiga eining og etterspør den metodikken RIKT underviser i, dette skal s kje etter prinsippa for medskaping i lærande prosessar og nedfellast i einingsbaserte handlingsplanar. Særleg vil ein i perioden satse på fagleg tryggleik til å fange opp og følgje opp born og foreldre som strevar, slik at riktige tiltak kan settast inn s å tidleg som råd. I barehaganer utviklingsarbeidet knytt til Rammeplanen i prosjektet «To fram». TBU leiar ei tverrfaglegruppe som utviklar eit program for psykisk helse og livsmestring. Sist, men ikkje minst skal alle borna i Sula, og deira føresette, fra 2018, møte alderstilpassa tema knytta til nettvett og trygg ferdsel i det digitale landskapet i barnehage, skule og foreldremøter. Fokuset på læringsutbytte knytt til fag og livsmestring skal vere gjennomgåande. Alle elevane skal oppleve at innh ald i skulen har relevans for dei. Utfordringa når grunnopplæringa skal bidra til ein god start med tanke på livsmestring, kan illustrerast med eit dilemma: Dei 10 mest populære yrka i 2014 eksisterte ikkje i 2004! Ludvigsenutvalet som var oppnemnd for å sjå om innhaldet i skulen er framtidsretta, nemner i sitt første notat følgjande sentrale dugleikar som viktige i det 20.århundre: Basisdugleik (definert som fem kompetansar; lese, skrive, rekne, digital kompetanse og munnleg framstilling), samt Viten skapelige metoder - utforske og teste Kommunikasjon og samhandling Metakognisjon selvregulering Medborgerkompetanse og sosialt ansvar Kreativitet og innovasjon Desse signala er tatt med vidare inn i arbeidet med fagfornyinga. Spørsmålet er: Korlei s vil fagfornyinga endre arbeidet i barnehage, skule og TBU i Sula? Dei pågåande prosjekta i 2019 er retta inn mot det vi, per i dag, trur vil vere eit nyttig utgangspunkt for å vidareutvikle kvaliteten i Læringsreisa framover:

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 To fram prosjektet Rammeplanen og ny praksis i samarbeid m Giske Kompetanseprogrammet i «Aktiv læring med nettbrett» - læringsarbeid i det digitale landskapet, medskaoing, språkutvikling og sosial samhandling (nettvett). Psykisk helse og livsmestring Forebygge meir for å reparere mindre, i samarbeid med føresette. Når det gjeld generell etter- og vidareutdanning er Sula med i interkommunalt regionssamarbeid inn mot lærarutdanning ved HiVo. Dette er ein ny modell for desentralisert kompetanseheving som baserer seg på at utviklingsarbeidet skjer i eininga i nært samspel med kollegaer og born, og under leiing av einingsleiar. Lærarane har i tillegg, gjennom sin arbeidstidsavtale, avsett eigentid til fagleg ajourhald. Sula deltek og i prosjektet Mission Possible som rettar seg mot tverrfagleg samhandling i regionen. Særskilt om KULTUR Visjon "Sula skal vere den leiande kultur- og friluftskommunen i Ålesundsregionen med aktive innbyggjarar som opplever samkjensle og identitet." Visjon for kultureininga Kultur for alle! Mål for kultureininga Forankring i lokalt planarbeid: Strategi for kvalitetsutvikling i arbeidet med barn og unge, Kultur- og oppvekstsektoren 2017 2021, Kulturplan for Sula kommune 2017 2021, Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013 (under revidering),pedagogisk plattform for Sula Kulturskule Kultureininga skal legge til rette for kultur ved å stimulere til aktivitetar og opplevingar, gi økonomisk støtte, samarbeid og rettleiing. Kulturområdet skal bidra med kunnskap, kompetanse og kreativitet. Hovudmålgruppa er barn og unge. Kulturadministrasjonen sitt arbeid er retta mot kulturutvikling, friluftsliv, idrett, kulturminnevern og kulturarv, gjennom eit aktivt samarbeid med andre kommunale instansar og frivillig og profesjonelt kulturliv. Fritidsklubben skal vere ein trygg møteplass der ungdom utviklar gode haldningar og sosial dugleik, tar ansvar og deltar i aktivitetar. Ungdomsarbeidet skal vere med å skape trygge og gode oppvekstmiljø, vere synlege i ungdomsmiljøet, arbeide førebyggande, gi opplevingar, motivere, vere vaksenkontaktar og søkje å oppsøke utsett ungdom. Biblioteket si overordna målsetting står i 1 i «Lov om folkebibliotek»: «Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbod til barn og vaksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.» Sula Kulturskule skal vere eit opplærings- og kreativitetsforum der barn og unge kan utvikle sine skapande evner, og få kjennskap til ulike kunstformer og kulturuttrykk. Skulen skal vere eit kompetansesenter som skal yte teneste til skule, barnehagar, lag og organisasjonar, t.d aspirantopplæringa. 37

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Ressursar Faste årsverk pr. august 2018 Årsverk. Endringar frå 2017-budsjettet (pr 31.12.17) Kulturleiar 1 0,80 Kulturskulen 4,89 4,89 Bibliotek m/filial 2,35 2,35 Fritidsklubb 0,67 0,67 Utekontakt 1 1 Koordinator for ungdomsråd 0,1 0,1 Sum fast tilsette 10,01 9,81 Endringa i kulturleiar si stilling skuldast at 20 % av løna pr. 1.1.17 er flytta frå stab/støtte til kultur. Kommentar til stillingsplanen Kultureininga ber om å få styrka midlar i ungdomsarbeidet, arbeidet i bibliotek og til å starte opp kulturkarusell for alle 3.klassane og kulturskulen. Biblioteket si bemanning tilsvarar 0,25 årsverk pr. 1000 innb, godt under fylkessnittet på 0,33 og landssnittet på 0,35. Ressursen er for knapp sett i forhold til dei oppgåvene ein skal utføre og den aktiviteten og dei tilboda eit tidsretta bibliotek bør kunne tilby. Ei omorganisering av bibliotekstrukturen og ressursane tvingar seg fram dersom ein skal kunne satse sterkare på formidling og arrangement med same ressurstilgang som i dag. Talet på elevar i Kulturskulen er 242, med ei venteliste på 37 barn/unge. Fleire av desse er allereie elevar, men ønskjer undervisning i fleire disiplinar. Det er ei reduksjon på andel elevar som nyttar tilbodet i kulturskulen på 2,3 % frå åra før. Kvalitetsutviklingsarbeid Digitalisering/undervisningsteknologi Det er eit pågåande arbeid med revisjon av strategiplan for digital kompetanse i kultur- og oppvekstsektoren, og kultureininga er godt i gang med arbeidet. Kultur sin målsetting er å styrke kultureininga sitt digitale arbeid, det faglege samarbeidet med oppvekst og ikkje minst sikre brukarvennleg tenesteyting. Biblioteket tilbyr to digitaliserte utlånstenester og har ein digital lesekonkurranse kvart år. Det er planlagt innkjøp av nettbrett for publikum i tillegg til publikums-pcane. Det er under planlegging ei kommunal veledningsteneste retta mot innbyggarane som ikkje har grunnleggande digital kompetanse. IKT skal vere ein naturleg del av undervisninga i kulturskulen (Rammeplan for kulturskolen, mangfold og fordypning). Slik er det ikkje i kulturskulen per i dag. Det vil bli lagt til rette for at grunnskuleelevane som er i kulturskulen og kan bruke nettbretta sine i undervisninga der. I samarbeid med oppvekst og e-kommune Sunnmøre blir det planlagt ei svært god løysing for dette. Mest sannsynleg er vi dei første i fylket med slik digital løysing for elevane. Det førutset at kulturskulelærarane også tar i bruk nettbrett Det almene kulturområdet nyttar digitale søknadsskjema. Effektiviseringa i drifta Kultur har i utgangspunktet eit lite budsjett og utgjer ein stadig mindre del av kommunens totale netto driftsutgifter. Kultureininga har likevel sett på kva måte ein kan få meir ut av pengane og effektivisere drifta. Eit prioritert mål i Kulturplanen for Sula kommune 2017-2021 er å sjå på dagens bibliotekstruktur for å kunne omorganisere personalressursar. Det største innsparingspotensialet ligg i reduserte driftsutgifter til husleige, 38

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 straum og reinhald ved filialen. Det vil vere ei fortløpande vurdering om ein skal gjere biblioteket «meirope», noko som vil kreve ein del investeringar. Førebels legg ein berre opp til å ta i bruk ein utlånsautomat for publikum. For Kulturskulen er målet å auke inntektene gjennom storgruppeundervisning. Kultureininga kan effektivisere drifta noko ved å ha betre rutinar på faste oppgåver som blir utført jamnleg. Behov for nye tiltak og investeringar. Kostra-tala for 2017 viser at 2,2 % av netto driftsutgifter går til kultur i Sula kommune, det er nedgang frå år til år. Til samanlikning så er tala for kostragruppe 7 på 3,2 %, Møre og Romsdal 3,1 %, og landet utanom Oslo 3,9 %. Gapet mellom Sula kommune og kostragruppe 7 er aukande. Gode og forutsigbare rammevilkår er kanskje det viktigaste for alle som arbeider med barn og unge, både i det offentlege og i det private. Kommuneplanen sin samfunnsdel (2010 2020), seslår fast at det skal leggast til rette for gode rammevilkår for dei ulike kulturuttrykka. Gode møtearenaer, opplevingar og sunne aktivitetstilbod for barn og unge er viktig som førebyggande (folkehelse-) tiltak i lokalsamfunnet. Kulturplanen for 2017 2021 peikar på viktige innsatsområde og tiltak for å nå måla. Kultur ber om følgjande tiltak (kostnad i budsjettkommentar frå einingseiar) frå 2019: 1. Kulturkarusell til alle 3.klassingar på Sula 2. For å styrke det gode oppvekst- og kulturarbeidet som pågår, er det behov for ei 20 % stilling i fritidsklubben. 3. Som eit første steg på vegen mot "meirope bibliotek" er det lagt inn framlegg til kjøp av ein utlånsautomat for publikum. 4. Endringane i Lov om folkebibliotek frå 01.01.14 slår fast at folkebiblioteka skal vere ein møteplass og ein arena for formidling. Midlar trengs til å dekke honorar og reiseutgifter til forfattarar, foredragshaldarar m.fl., Tiltaka vil vere retta mot målgruppene barn, ungdom og vaksne 5. To av tiltaka i Kulturplanen for 2017-2021 er at vi i større grad skal nytte musikarar og kunstnarar frå Sula til konsertar og som turnear til skule og barnehage. Dette som eit steg vidare mot kommunen sin visjon, og bygge opp om Sula som kulturkommune. 6. Sulakonferansen er eit samarbeid mellom det frivillige kulturlivet og kommunen. 7. Musikkbingen flyttast frå Friheim til Langevåg skule, og skal vere ein del av nærmiljøområdet ved ungdomsskulen og barneskulen. Alt i alt er det frå Kultureininga meldt inn behov for vel 0,5 mill. Budsjettframlegg frå rådmannen på kulturområdet 2019 2022 (For fullstendig oversikt over innmelde behov og kva tiltak som er innarbeid i budsjettframlegget, vert det synt til samla oversikt) Tiltak som er med i budsjettframlegget Rådmannen har funne rom for å ta inn Ny utlånsautomat kr 80 000 i budsjettframlegget for 2019. Oppsummerande kommentar til budsjett for Kultur- og oppvekstsektoren 2019-budsjettet KO er ein den største sektoren i kommunen, med 11 driftseiningar og mange ulike oppgåver inn mot 2000 barn og unge, og familien deira. I alle barnehagane og skulane er det born med utfordringar av ulike slag. Dersom ein kan møte behova deira tidleg, er mykje vunne. Veksten i aldersgruppa 0-15 år har sprengt alle prognoser og utfordra både tenesteproduksjon og strategisk planlegging. 11 nye skuleklassar og 7 nye barnehageavdelingar. Dei store kulla beveger seg oppover i grunnskulen, og nye bustadprosjekt berekna for barnefamiliar, er vedtekne i alle krinsane. Alle skulane ser fram 39

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 til at Rørstadmarka skule står klar til innflytting slik at driftsbudsjettet for skulane kan nyttast på ein betre og meir berekraftig måte, enn det som er mogleg med to einparallellskular. Dersom Sula i framtida får behov for å auke kapasiteten i barnehagane igjen, vil det vere gunstig for økonomien totalt å prioritere å utvide Sunde barnehage til ein fireavdelingsbarnehage. Det inneber å bygge nytt, men med den finansieringsordninga som gjeld no, løner det seg for kommunen å ha effektiv drift og kapasitet i dei kommunale barnehagane. TBU, som i stor grad arbeider inne i alle barnehagane og skulane, har godt merka konsekvensane av veksten. Saman med lovendringar som set større krav til tenesteutøving og pålegg alle dei tre fagområda nye oppgåver, har veksten auka etterspurnaden og presset. Det er behov for ei avklaring om kva standard ein god oppvekst i Sula skal ha. Dei tilsette har høge ambisjonar, vilje og kompetanse, i fleire samanhengar høgare enn rammene tillet. Dei veit at om dei får høve til å dreie fokus over på førebygging, parallelt med å handtere dei pågåande oppgåvene, er det god samfunnsøkonomi med relativt låg økonomisk innsats. Det tek tid før ein kan hauste gevinsten i kommuneøkonomien, men for den enkelte innbyggjar kjem uttellinga raskt. 40

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 4. Helse og sosial Gapet mellom sentralt uttrykte forventingar om tenester og ressursane kommunen har til å løyse desse oppgåvene, er aukande. Innbyggarane får stadig nye lovfesta rettar og nye statlege reformer gir kommunane nye oppgåver. Effektar av samhandlingsreforma, nye behandlingsformer og effektivisering ved sjukehusa drar i same retning. Fastlegeordninga er under sterkt press. Dei nye oppgåvene er ofte ikkje fullfinansiert. Resultatet blir krevjande omstillingsprosessar og hardare prioriteringar. Dette gjer det vanskeleg å drive omstillingsarbeid og finne rom for å prioritere førebyggande arbeid og auke bruken av velferdsteknologi, som i primærhelsemeldinga (St.m 26, 2014/2015) er peika på som viktige satsingsområde for å møte eldrebølga. Visjon: «Mestring og tryggleik for alle» Tanken bak visjonen er at mestring er viktig i kvardagen for alle, frå dei største oppgåvene i livet til dei kvardagslege. Mestring er eit sentralt omgrep i alt rehabiliteringsarbeid. Opplevd mestring er ein føresetnad for tryggleik. Uhelse, funksjonstap og sosiale utfordringar trugar mestrings- og tryggleikskjensla til den enkelte, og det er i førebygginga, behandlinga, (re)habiliteringa og omsorga knytt til desse utfordringane at sektoren sine kjerneoppgåver ligg. Lovgrunnlag: Det meste av verksemda innanfor sektoren er regulert av ulike lover med ei lang rekke av forskrifter, rundskriv og retningslinjer. Vi går i retning mot eit rettighetssamfunn der lovverket gir tenestemottakarane rettigheiter som kommunen er pliktig til å yte. Kommunane blei ved den nye helse- og omsorgsteneste-lova pålagt eit «sørge-for-ansvar» som ofte ikkje er nærare konkretisert enn at tenestene skal vere forsvarlege. Kor den grensa går blir ofte definert av Fylkesmannen gjennom avgjerder i klagesaker. Dei viktigaste særlovene er: Helse- og omsorgstenestelova Lov om arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV-lova) Lov om sosiale tenester i NAV Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nykomne innvandrarar Psykisk helsevernlova Pasientrettighetslova Helsepersonellova Organisering: Sektoren er organisert i 6 driftseiningar. Einingane varierer i storleik og kompleksitet. Einingsleiar har ansvar for fag, økonomi og personell og for løpande drift og utvikling. 41

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Ressursar: Stillingar Tenesteområdet helse og sosial disponerer no 246,66 godkjente årsverk, før vedtak for 2019. STILLINGAR HELSE OG SOSIAL 2019 2018 SUM 246,66 241,37 Helse- og sosialadministrasjonen 1 1 Helseavdelinga 14,12 14,22 NAV - sosial 7 6 Sulatunet 51,1 51,1 Heimetenesta 53,8 53,8 Butenesta 74,29 69,9 Bukollektiva 45,35 45,35 Auken skuldast i hovudsak nye tiltak i Bu og aktvitetstenesta som vart oppretta i budsjettet fom. 2018. Kompetanse Tendensen siste åra med aukande spesialisering av oppgåver på primærhelsetenestenivå, fører til auka behov for internopplæring. Samhandlingsreforma og den teknologiske utviklinga har ført til oppgåveforskyvingar som ytterlegare har auka behovet for spesialisering på kommunenivå. Det er aukande behov for personell med formell vidareutdanning innan basisfaga. Viljen og interessa til å skaffe seg etter og vidareutdanning er god, og vi har god nytte av ordninga med Kompetanseløftet 2020. Sula nyttar seg av hospitering i helseføretaka eller i andre kommunar med spesialisert kompetanse når ein treng auka kompetanse i høve prosjekt vi driv eller i høve spesielle pasientforløp. 42

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Vi har ein god kompetanseplan, som gir oss oversikt over kompetansebehov i organisasjonen. Denne dannar grunnlaget for planlegging, prioritering og tildeling av statleg øyremerkte opplæringsmidlar tildelt via Fylkesmannen (Kompetanseløftet 2020). Vi har som mål å heile tida ha i gong nokre felles hovudsatsingsområde for utvikling og kompetanseheving. Vi erfarer at slike spesialiserte satsingar også gir eit generelt kvalitets- og kompetanseløft for tenestene. Dette er ein medviten strategi. Døme på slike satsingar er: Etisk refleksjon, vi har til ei kvar tid fleire refleksjonsgrupper i sving i dei ulike einingane. Målet for 2019 er å i større grad gjere dette til eit leiarverktøy for fagleg kompetanseheving og bygging av gode helseog omsorgskulturar. I tillegg skal vi bruke etisk refleksjon i fleire større utviklingsprosjekt i sektoren. Leiarutviklingsprogram for alle einingsleiarar og avd.leiarar, i nært samarbeid og med støtte frå NAV. Programmet blir vidareført i 2019, og målet er å styrke den positive trenden i sjukefråvær og legge til rette for tenester med god fagleg og etisk standard. Lindrande behandling omsorg ved livets slutt. Prosjektet er støtta av Helsedirektoratet og Fylkesmannen, og omfattar fleire av omsorgseiningane i kommunen. Vi fekk tildelt midlar til nytt prosjekt innan palliasjon i 2014, som er vidareført i 2015, 2016 og 2017. Her er vi no gått inn i ein ny prosjektperiode, der Sula er vert for eit samarbeidsprosjekt som involverer alle kommunane i fylket og helseføretaket. Prosjektet har no fått namnet Palliativ plan i Møre og Romsdal. Dropp inn ikkje ut. Dette er eit prosjekt for å etablere dagtilbod til utviklingshemma med åtferdsutfordringar, som ikkje klarer å gjere seg nytte av dei eksisterande dagtilboda vi rår over. Prosjektet fekk fornya støtte i 2016 og 2017. Prosjektet vil bli avslutta og implementert i ordinær drift frå 2019. Velferdsteknologi vert ei ny stor satsing for oss, som heng heilskapleg saman med mange av prosjekta over. Satsing på teknologi skal hjelpe oss å betre nå målet i visjonen vår om «mestring og tryggleik for alle». Vi fekk i 2018 støtte til dette prosjektet frå Fylkesmannen, og vil søke om fornya støtte i 2019. Denne typen satsingar er vanskeleg for oss å prioritere innanfor dei rammene vi rår over, både når det gjeld tid og ressursar. Vi har difor lagt mykje arbeid i å utvikle prosjekt som også vert oppfatta som interessante utover kommunen, og som slik har fått støtte gjennom eksterne midlar. I tabellen under er nokre av fellessatsingane våre lista opp: Prosjektet Palliativ plan i Møre og Romsdal, som vert leia frå Sula, fekk Fylkesmannen sin omsorgspris i 2018. 43

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Felles utv.prosjekt Støttespelar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Leiarutvikling HS NAV 40 42 42 Etikksatsing Fylkesmannen 50 150 Palliativ plan i M & R (tidlegare lindrande behandling) Helsedirektoratet 810 400 500 400 1 400 1 200 Fv* Dropp inn ikkje ut Helsedirektoratet 350 375 350 0 Velferdsteknologi Fylkesmannen 200 Fv* *Forventa vidareføring av økonomisk støtte Vi har også medvite satsa på å tilsette kompetanse og funksjonar som er viktig på tvers av sektoren (og utanfor), gjennom å søkje støtteordningar som har gjort det mogleg for oss å prioritere dette. Vidare har vi lagt mykje arbeid i å nytte oss av støtteordningar for å legge til rette for vidareutdanning av eigne tilsette. Døme på denne typen støtteordningar er lista opp under (*Forventa vidareføring): Støtteordning/funksjon Støttespelar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kommunepsykolog Helsedirektoratet 510 400 400 Fv* Kreftkoordinator Kreftforeningen 216 216 180 140 75 25 0 Ruskonsulent Fylkesmannen 550 550 550 550 God Helse - partnarskap/ folkehelsekoordinator M&R fylke 125 125 125 125 125 125 Fv* Kompetanseløftet 2015 Fylkesmannen 101 249 238 237 180 140 Fv* *Forventa vidareføring av økonomisk støtte Det er viktig å understreke at vi ikkje jaktar ekstern finansiering for finansieringa eiga skuld; det ligg ein gjennomtenkt strategi bak satsingane, forankra i planverk og tenestene sine uttrykte behov. HMT: Det meldast om høgt tempo i alle einingane. Vi ser som vanleg svingingar i fråveret. Fråveret i sektoren steig i vinter. Gjennomsnittleg fråvær 1. halvår 2018 var 11,4%, men syner no ein fallande tendens igjen. Samla fråvær i sektoren har vore akseptabelt og har lagt under bransjesnittet når ein samanliknar med tilsvarande verksemd. Bransjesnittet for 2. kvartal 2017 tom 1.kvartal 2018 var 11,4%. Gjennomsnittet

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 i kommunane sam la i same periode var 10% (Kjelde PAI/KS). Det har blitt tatt grep for å trygge arbeidsmiljøet rundt brukarar med krevjande åtferd i butenesta. Auka bemanning og konkrete tiltak har betra arbeidstilhøva og auka tryggleiken til dei tilsette, men mange ti lsette har framleis krevjande arbeidskvardagar med eit fysisk arbeidsmiljø som ikkje er godt nok. Ulike strakstiltak vert sett i verk, men på sikt er løysinga betre tilpassa bustadar. Heimetenesta har flytta til Stadsnesvegen 9A og har fått tenlege lokale, men det er ikkje rom for å samorganisere og samlokalisere heimetenesta i ein felles base. Helseavdelinga får tilsvarandei naudsynt utviding og oppgradering av lokala. Det gir rom for fleire legar og muleggjer samlokalisering av alle legane på Sula, nok o som er bra både fagleg og økonomisk. Situasjonen for NAV - kontoret er framleis uløyst. Der var 9 årsverk i 2009 og dei er 17 faste årsverk no. Strakstiltakan bøte på noko, men situasjonen er uhaldbar på lengre sikt. Gjengangar i vernerunderapportane uro knytt til for stor arbeidsmengd og tempo, særleg i heimetenestene, men alle einingane har stor arbeidsbelastning. Det er aukande uro knytt til akutt plassmangel i fleire einingar. Det er no gjort vedtak om tiltak for å bøte på plassproblema til heimete nesta og helseavdelinga, men plassmangelen i NAV - kontoret er ikkje løyst. IKT: Eininganer heilt avhengige av ei stabil og god IKT - drift for å kunne yte kvalitetstenester på ein forsvarleg og rasjonell måte. 24/7 programma må ha, prioritet på oppetid o g funksjonalitet. Periodevis har vi for mykje plunder og heft med fagsystema til legane (CGM) og NAV, noko som påverkar arbeidsmiljøet og dreg ressursar vekk frå primæroppgåvene og belastar leiing vi blir mindre effektive. Innføring av «meldingsløftet» har vore ei stor satsing. Meldingsløftet er ei sikker kommunikasjonsplattform utveksling av sensitiv pasientinformasjon mellom kommunen og spesialisthelsetenesta og internt i kommunen. Systemet vert stadig utvida og vert breidda ut til å omfatte nye me ldingstypar og nye einingar vert kopla på. Datatrafikken går over nasjonalt HelseNett. Tryggleikskrava er svært strenge og kommunen må dokumentere at ein stettar dei nasjonale krava i «Normen». Hausten 2015 vart heimetenesta utstyrte med mobile terminalar. Erfaringaner dei aller beste. Tida er moden for å bygge ut systemet vidare. I næraste framtid vert modul for elås i fagsystemet Gerica og medisindispensarar tekne i bruk. Formålet med elås er å minimere tida dei tilsette bruker på nøkkelhausting, og minimere risikoen for at nøklar kjem på avvege. Fordelar for dei tilsette er at dei alltid har «rett nøkkel» med seg, sjølv om ein får ekstraoppdrag undervegs. Tilgangsstyring via fagprogrammet og loggføringir ekstra tryggleik. elås monterast enkelt utanpå eksisterande låskasse. Meir info om elås: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen - 21/NNFA21060115/01 - - 2015#t=12m26s

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Vi ser at framtida er digital og kraftige nok linjer (i praksis fibersamband) fram til kommunale bygg er avgjerande for forsvarleg og effektiv drift. Framføring av fiber og utbygging av trådlaust nett i helse- og omsorgsbygga kjem på plass i HDO-bygga i samband med opprusting av IKT-infrastrukturen i bygga. Viktig for å kunne få full effekt av velferdsteknologien (VFT), e-læringsmodular og trådlaust nett er etterspurt av både brukarar og pårørande. Pasientvarslingssystema i heildøgns omsorgstilboda (HDO) våre, er ikkje tilpassa dagens velferdsteknologi (VFT). Systema er dessutan gamle og ustabile med mykje feil og manglar. Kommunestyret vedtok derfor i K-sak 055/17 å skifte ut desse anlegga til moderne anlegg tilpassa ny og auka bruk av VFT. Dette arbeidet er i full gang og nye anlegg vil kome på plass ila 2018/primo 2019. Vidare vert det arbeidd med å legge til rette for same plattforma for VFT i resten av tenestene. Sula kommune har nyleg kjøpt lisens for å bruke same plattform (Sensio Unity) for VFT i omsorgsboligar og i private heimar og vi har vore med på ein felles kjøp av tryggleikspakke til bruk i private heimar. Det betyr at Sula kommune sin posisjon blir unik ved at all VFT vil kommunisere på same plattforma. Dette vil vere ein stor føremon både for brukarar, tilsette og drift. I 2019 vil vi utarbeide ein strategi med handlingsplan for satsinga vår på VFT. Bygningar: Bygga vi har til rådvelde er på det jamne av god teknisk kvalitet, men mange einingar opplever reell plassmangel og nokre av bygga er lite tenlege og ikkje tilpassa korkje brukarane eller dei tilsette sine behov. Ad hoc-løysingar vert brukt i stor grad. Behovet for å samle fleire helse- og omsorgsfunksjonar i eit «Helsehus» er stort. Samling av helse- og omsorgsfunksjonar og TBU og gjerne også eksterne helse- og sosialfaglege funksjonar, som NAV, apotek mfl., vil skape eit fagleg og kompetent senter for primærhelsetenester og tidleg og byggande innsats. Fagleg samlokalisering i helsehus vil vere eit viktig fagleg og rasjonelt tiltak for å møte utfordringane kommunen får i framtida, uavhengig av kommunestruktur. Det vart lagt inn løyvingar til helsehus i 2016, fom 2018 vart løyvingane tatt ut att. For å løyse på nokre av dei akutte plassproblema, kjøpte kommunen 1. og 2. et i Stadsnesvegen 9. Med dette grepet, kjøpte kommunen seg noko tid. Heile 1. et vert ila 2018 tatt i bruk til helsestasjon og heimetenester som med det vil få tilfredstillande lokale. Men det er ikkje rom for å samlokalisere heimetenestene i ein felles base, slik ein har tenkt og som òg vart peika på i tenesteanalysen frå Agenda Kaupang. Helseavdelinga får løyst sine plassproblem ved at det er løyvd midlar til naudsynte tiltak i 2. et. som no vil bli disponert av helseavdelinga åleine. Det vil gi rom nok til fleire legar, ei ekstra skiftestove, ein lab nr 2 og betre fasilitetar for pasientar og pårørande. NAV har framleis for lite plass og utfordringa er framleis uløyst. Der var 9 årsverk i 2009 og dei er 17 faste årsverk no. Strakstiltak kan bøte på noko, men situasjonen er uhaldbar på lengre sikt. Sulatunet har arealknapphet. Mangelen på større samlingsrom til festar, kulturinnslag, kontor, garderobar, lager m.m. er stor. Når heimetenestene flyttar ut i 2018 vil frigjorte lokale gi rom for å betre tilhøva både for bebuarar og tilsette. Det er no laga ei skisse for korleis lokala kan tilpassast. Det er laga kostnadsoverslag og det blir foreslått løyving i til prosjektet i budsjettframlegget. Storkjøkkenet ved Sulatunet er sprengt på kapasitet og plass og behovet for vedlikehald etter over 20 års intensiv drift, er påtrengande. Meir detaljar om behov for omsorgsbygg kan lesast i helse- og omsorgsplanen og i budsjettframlegga frå einingsleiarane. 46

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Kvalitet: Det vert gjennomført brukarundersøkingar mot slutten av 2018. Det er få som formelt klagar på tenestevedtak eller utøvinga av tenestene. Det er likevel aukande tilbakemeldingar på at tenestetildelingane er for knappe, spesielt for heimetenestene og avlastingstenestene. Behova vert vurdert som reelle og dei overstig tildelte rammer i budsjettet. Rammer: Rammene er knappe. Ramma i økonomiplanen vert vidareført med mindre endringar. Drifta kan vidareførast på dagens nivå og aukast på nokre få område. På andre område er det pågåande tiltak som manglar finansiering, t.d. avlastning for barn og BPA. Ramma er tatt ned med vel 1 million pga. bortfall av betalingsplikt for ressurskrevjande brukar i annan kommune (opprinneleg frå Sula). Nedtrekket vart gjort i HBO sitt budsjettframlegg før salderingsarbeidet starta. Som vanleg er lista over melde tiltak lang, jf. eiga liste bak i heftet. Også i 2019 er det tiltak til yngre personar som krev prioritet, auka behov i heimetenesta og butenesta pga. personar med psykisk liding og/eller psykisk utviklingshemming som krev meir tenester pga. krevjande åtferd. Konkret gjeld det no behov for auka bemanning til ekstra nattevakt med heimel i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personar med psykisk utviklingshemning (tvangsvedtak) og styrking kring brukar med alvorleg kronisk psykisk liding (2:1-brukar) Konsekvensen blir at viktige tiltak i dei andre einingane ikkje kan prioriterast og blir «sett på vent». KOSTRA-tala syner at kommunen bruker lite på dei ulike deltenestene samanlikna med andre. Utvalgte KOSTRA-nøkkeltall, kommunar - nivå 1 (konserntal) 1531 Sula 1531 Sula 1532 Giske 1504 Ålesund Kommune-gr. 07 Gj.snitt Møre og Romsdal Landet eks. Oslo 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Prioritering Nto driftsutg. pr. innbygger i kroner, diagnose, behandling, rehabilitering 2 214 1 569 1 620 1 349 1 508 1 832 1 833 Nto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorg 16 125 17 670 14 566 17 919 15 202 20 476 17 774 Nto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 945 844 1 069 2 042 1 976 1 909 2 609 Dekningsgrad Legeårsverk pr 10 000 innbygg, kommunehelsetjenesten 8,7 8,5 10,9 11,7 9,8 11,8 11,1 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbygg, kommunehelsetj. 6,8 6,8 6,5 7,5 9,8 11,8 9,5 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 1,7 1,7 1,9 12,9 11,1 13,1 12,6 Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år, av innbygg. 20-66 år 1,3 1,2 2,4 3,2 3,5 3,5 4,3 Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kr. 311 780 318 529 463 928 252 577 243 800 272 368 256 223 Korrigerte bto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 958 625 1 032 640 1 006 625 1 202 335 1 134 487 1 103 729 1 140 445 Kjelde: www.kostra.no, og Framsikt AS Statsbudsjettet 2019 Ikkje dei store utslaga for 2019. Det er lagt inn ei føring om styrking av rehabiliteringsfeltet med kr 172.000. Midlane er brukt til delfinansiering av 40% stilling for ergoterapeut slik at stillinga blir 100% til saman. Det er ikkje oppnådd semje mellom staten og legeforeninga (DNLF) om takstforhandlingar for fastlegar. Statens siste tilbod står då ved lag. Der aukar pr.capita-tilskotet med kr 35 (7,8%), noko som utgjer knapt kr 250.000 for Sula kommune. I statsbudsjettet er ramma vår kompensert med kr 167.000. I Sula har vi derimot ikkje hovudmodell, men har ein modell for alle legane, unntatt Vågen legekontor, der vi held hjelpepersonell, utstyr og lokale mot at lege avstår pr.capita-tilskot og praksis-kompensasjon. Vågen legekontor får oppgjer etter hovudmodell. Dette gjer at vi blir lite råka av desse forhandlingane på kort sikt. Auken i 47

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 overføringane til Vågen legekontor er handtert innanfor ramma til helseavdelinga. Rammetilskotsauken er derfor, i denne omgang, lagt inn i salderinga. Betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar innan psykisk helse og rus, blir lovpålagt fom 01.01.19 på same vis som for somatikken. Helseføretaka vert trekt i ramma pga. forventa reduksjon i liggedøgn og midlane vert fordelt på kommunane etter fordelingsnøkkelen. Sula sin berekna andel er kr 309.000. Midlane vert lagt til omsorgskontoret (tiltakskontoret) vårt. Det lukkast vi godt med då betalingsplikt for somatikken vart innført, Sula har knapt betalt «helsebot». Det er òg lagt inn ei føring om styrking med tilvising til opptrappingsplanen for rusfeltet med kr 221.000. Midlane er lagt inn som delfinansiering av rådgjevar Kap 9-stillinga i BUA. Ruskonsulentstilling vart fullfinansiert i fjor av satsingsmidlane. Behov: Einingane melder om mange vel dokumenterte behov, både for stillingar og utstyr. Det er først og fremst mangelen på hender som går igjen, men òg arealknapphet og lite tenlege bygg på nokre område, gjer seg sterkt gjeldande, på kort sikt mest prekært på NAV og BUA. Melde behov som rådmannen har tatt med i framlegget: Drift: Ny tiltak HS Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Ergoterapi 40 % stilling (172.000 ligg i rammetilskotet) 220 000 220 000 220 000 220 000 Ressurskrevande brukarar 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 Auka kostnad legevakt, nødnett 113 sentralen, beredskap 350 000 350 000 350 000 350 000 Rådgjevar kap. 9/fagutvikling, bu og aktivitetstenesta 350 000 700 000 700 000 700 000 Ergoterapistillinga aukar kapasiteten noko. Viktig for vidareføring av kvardagsrehabiliteringsprosjektet vårt. Nettobeløp for to nye tiltak, ein ny ressurskrevjande brukar og utviding av tiltak for ein annan. Bruttobeløpet er langt høgre, men vi får refundert storparten frå staten. Utgjer nærare 10 årsverk. Rådgjevarstilling kap 9 er svært viktig av fleire årsaker. Eininga er den desidert største i kommunen med nær 80 årsverk og vi veit at den vil vokse vidare. Eininga gir tilbod til dei mest krevjande brukarane, spesielt knytt til regelverket om bruk av bruk av tvang og makt. Fagleg støtte/avlasting for einingsleiar og avd.leiarane er viktig for å lukkast i denne tenesta, noko som også Agenda Kaupang peika på i sin rapport. Investering: Investeringar HS 2 019 2 020 2 021 2 022 Bilar heimetenesta i hht utskiftingsplan 840 000 840 000 840 000 840 000 Nye møblar Sulatun, utskiftingsplan 200 000 200 000 - - Sulatunet ventilasjon, oppgradering/enøk 500 000 500 000 - - Boliger for funksjonshemma. Tomt, anslag - - 3 200 000 - Boliger for funksjonshemma. Byggekostnad (erfaringstal) 500 000-9 250 000 9 250 000 Ombygging Sulatunet, oppgradering, fellesstove, kontor,.. 3 000 000 - - - Boligar for funksjonshemma med spesielle behov er lagt inn med anslag for tomt og erfaringstal prosjektering og byggekostnader. Det er gode tilskotsordningar i Husbanken for slike bygg og bebuarane vil betale husleige. 48

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Ombygginga på Sulatunet er ei tillengta tilbakeføring av funksjonar etter at HBO flytta ut. Fellesareala er nedslitne og behovet for eit vedlikehaldsløft er stort. Planen er å bygge ut fellesarealet frå «glashuset» og litt innover i kontorfløya og få ny og større stue der. Kontora blir flytta til gamle HBO-lokala og kantina får ei naudsynt oppgradering. Det blir lagt til rette for auka involvering av pårørande og frivillige (t.d. kafédrift). Det er ikkje funne rom for nye lokalar for NAV Sula som slit med store plassproblem. Då kontoret opna for 8 år sidan var der 9 stillingar, i dag er der 17. Ein vil prøve å bøte på situasjonen med nye strakstiltak. Det er heller ikkje funn rom i økonomiplanen for vidare kapasitetsutvidingar i heildøgns omsorgsplassar. Midlane vart tekne ut for to år sidan med begrunning av at ein hadde meir tid. Framskrivingane synet no at tal eldre vil stige sterkt frå 2023 og utover. Det er fire år til. Behov for meir tenelege bustadar for yngre personar med utviklingshemmingar og åtferdsproblematikk er erkjent. Det er lagt inn i midlar til tomt, prosjektering og byggekostnader i rådmannen sitt forslag. For fullstendig oversikt over kva som er tatt med og ikkje, av melde behov, visast det til tabellane bak i heftet og til framlegga frå einingsleiarane. Øyremerka tilskot Den kulturelle spaserstokken Sula har mottatt om lag kr 55 000 dei siste åra. Midlane har finansiert ulike kulturtiltak der «Syng med oss» har vore det viktigaste tiltaket. 5-6 arrangement pr. år med ei gjennomsnittleg deltaking på 80-120 personar. Vi når mange og det kostar lite. Investeringstilskot for sjukeheimar og omsorgsbustadar Tilskotet vert vidareført, men vert no fordelt med 50/50 på nybygg og rehabilitering. Opplegget med overgang mot tilskot berre til prosjekt som gir netto tilvekst vert med dette endre. Nettotilveksten ramma gir rom for, er om lag 1.500 nye plassar. Gjeldande maksimale godkjente anleggskostnader er 3,144 mill. kroner (2018-tal). Det blir gitt 45% tilskot pr. plass i omsorgsbustad og 55% tilskot pr. institusjonsplass, inntil maks anleggskostnad. Dette betyr i berekna tilskot inntil kr 1,415 mill. pr. omsorgsbustad og inntil kr 1,73 mill. pr. institusjonsplass. Satsane er så gode at om ein investerer smart, vil tilskot og husleige dekke mesteparten av investeringa, kanskje heile. Det blir gitt tilskot til oppgradering og fornying av pasientvarslingsanlegg med inntil 55%. Sula kommune har fått tilsagn om ca. 8 million i tilskot etter denne ordninga i 2018. Tilskot til ressurskrevjande brukarar Innslagspunktet er i statsbudsjettet er foreslått auka til kr 1 320 000 pr. brukar, som er ei auke ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2018 på 50 000 kroner. Med 10 brukarar utgjer dette 0,5 million for Sula kommune. Denne mekanismen skjer kvart år. Innslagspunktet for personar med psykisk utviklingshemming får tilsvarande heving, til ca. kr 2 million. Tilskotsprosenten for beløp over innslagspunktet, er foreslått til 80%, noko som er uendra. Integreringstilskot flyktningar På det tidspunktet rådmannen legg fram budsjettet har IMDI ikkje oppmoda kommunen om å busette nye flyktningar i 2018 og utetter. I rådmannen sitt framlegg har vi lagt inn forventa inntekter for flyktningar som er etablert og i tillegg har vi teke høgd for inntil 10 nye personar. Forventa utgifter er lagt inn i einingane sine respektive budsjett. Her er budsjettdynamikken slik at om vi får færre eller fleire flyktningar enn budsjettert, blir det høvesvis meir-/mindreforbruk som må justerast mot integreringstilskotet/fond. Vi budsjetterer med netto 0, 49

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 dvs. at integreringstilskotet skal dekke integreringsutgiftene på kommunenivå. Til no har dette gått bra, og vi har sett av eit mindre «overskot» på disposisjonsfondet. Utfordringar: Sula kommune har hatt over 70% vekst i den eldste delen av befolkninga (80+) siste 15 åra. Vi har same tal døgnbemanna bustadar no som for 15 år sidan. Tenestene har derfor gjennomgått store omstillingar. Helse- og sosialtenestene si utfordring er å holde tritt med veksten i etterspurnaden, og samstundes unngå at kvaliteten i tenestene blir svekka. Veksten i tal eldre komande tiår må møtast med nye grep og metodar som auka bruk av velferdsteknologi og kvardagsrehabilitering. Dette fører til oppgåveforskyving med auka behov for innovasjon, ny kompetanse og omstilling i tenestene. Generelt kan ein seie at utfordringsbiletet for helse- og omsorgstenestene framover står framfor: MEIR oppgåver. Både i volum pga. demografiske endringar og i kompleksitet pga. medisinsk teknologisk utvikling, behov for ytterlegare spesialisering av sjukehusa og politisk ønska oppgåveoverføringar. FÆRRE: høvesvis færre kompetente tilsette til å utføre oppgåvene. Kampen om arbeidskrafta er i gang. Vi opplever aukande rekrutteringsvanskar. BETRE: Det blir stilt stadig strengare krav til kvalitet og sørvis og oppfylling av rettigheiter. MINDRE: Det blir mindre pengar og mindre vekst enn både den demografiske og teknologiske utviklinga tilseier Det skal ikkje mykje fantasi til å skjøne at tenestene står overfor store utfordringar. Digitaliser Ing, kompetanseutvikling i alle ledd, auka bruk av velferdsteknologi og tenesteinnovasjon blir som nemnt peika på av myndigheitene som viktige grep for å møte desse utfordringane. 2018 vart starten på ei tyngre og årelang satsing på desse områda i helse- og omsorgstenestene i Sula. Denne satsinga har ei kostnadsside som det i noko grad er teke høgd for i IKT-budsjettet. Siste åra har vi fått styrka heimetenesta. Kapasitetsauken ved oppstart av Molværsvegen 17 viser seg. Frigjort tid blir vridd i retning av å kome tidlegare inn og trene brukarar meir heime. Vi ser gode resultat av kvardagsrehabiliteringsprosjektet vårt og det er ønskeleg å auke innsatsen ytterlegare i den retninga. Slik utvikling er i tråd med vår omsorgsideologi, den er fagleg rett, den er i tråd med brukarar sine eigne ønske og den er rimelegast. Derfor står ønsket om å styrke fysioterapiressursen og ergoterapiressursen høgt på «ønskelista». Nye brukarar kan ikkje bli ståande utan eit forsvarleg tenestetilbod, og hovudutfordringa er, og blir, å kunne ta inn nye brukarar i tenestene våre utan å få auka ressursane tilsvarande. Det er ei kjennsgjerning at yngreomsorga er krevjande. I Norge er det grovt sett slik at 1/3 av brukarane (oftast yngre) tar 2/3 av ressursane. Biletet er gjenkjenneleg i Sula. Det blir derfor ekstra krevjande å prioritere eldreomsorg og auka førebyggande innsats og finne ressursar til tenesteinnovasjon og auka bruk av velferdsteknologi. I tillegg fører samhandlingsreforma, nye behandlingsmetodar og effektiviseringsprosessane ved sjukehusa til ubønhøyrleg flytting av oppgåver over på kommunane. Målsettinga for liggetid i Helse M&R (nyleg justert ned), er at gjennomsnittleg liggetid skal ytterlegare ned til 3,2 døgn. Særleg heimetenestene merkar dette. Befolkningsutvikling og dekningsgrad heildøgns omsorg (HDO) Sula kommune vil få ein sterk vekst i dei eldste aldersgruppene i åra som kjem. Veksten akselererer i flg. framskrivingane frå 2023. Faktiske tal for 80+ i 1999 var 257 personar og vi hadde 76 plassar for heildøgns omsorg (HDO-plassar) for eldre. 01.01.18 var talet 412 og vi har no 90 HDO-plassar. I denne veksten har personar 90+ har auka frå 45 til 85 personar. Erfaringsvis krever 50% i denne gruppa eit HDO-tilbod. 50

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Vi har altso bak oss ein vekst på om lag 70% siste 15-20 år blant dei eldste (eldrebølge 1), med beskjeden auke i HDO - plassar. Ressursveksten i same periode har hovudsakleg gått til styrking av «yngreomsorga». Ser vi framover, det langsiktige biletet eintydig relativt stabilt 80+ komande år, før vi får e in ny kraftig vekst frå ca. 2023 (eldrebølge 2). Dette er lett å skjøne når vi ser kor sterkt gruppa 67-69 veks, den vil vekse med 40% fram mot 2027. Tilsvarande vekst får vi i 80+ og 90+, med nokre års forskyving. Utgiftsbehovet vil auke med 20% i flg. framskrivingane, i same periode.

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Sula kommune har lav dekningsgrad har for HDO for eldre samanlikna med landet og kommunane i M&R jf. figuren under. Det er få i dei eldste aldersgruppene som har tilbod om HDO i Sula samanlikna med landet. Det betyr at tilsvarande fleire bur i eigen heim med bistand frå heimetenestene. Dekningsgrad HDO eldre: Namn 2010 faktiske tal 2015 faktiske tal 2020 2025 2030 2035 2040 Sulatunet institusjon + bukollektiv, tal bustadar 48 48 48 48 48 48 48 Bukollektiv Molværsvegen 15&17 16 16 16 16 16 16 16 Bukollektiv Sloghaugvn. 28 16 16 16 16 16 16 16 Nytt bukollektiv Molværsvegen 10 10 10 10 10 SUM 80 80 90 90 90 90 90 Tal på personar 80år + 378 435 396 427 546 670 812 Prosent dekning (avrunda til nærmaste heile %) 21 18 22 21 16 13 11 25% dekning 80+ (normtal) 95 109 99 107 137 168 203 Underdekning HDO, faktisk tal 15 29 9 17 47 78 113 Gul: Faretrugande låg dekningsgrad Oransje: Dekningsgrad på grensa til kritisk Raud: Kritisk låg dekningsgrad (Kjelde: Gjeldande helse- og omsorgsplan) Sula kommune, til liks med andre kommunar, har erfart at staten sitt normtal på 25% dekningsgrad er for lågt. Denne dekningsgraden vert opplevd å vere knapp sjølv om ein berre skal dekke behovet til eldre (80+). 412 personar eldre enn 80 år pr. 1. januar 2018 og 90 plassar til HDO, gir ein dekningsgrad på 21,85%. Tabellen over er 4 år gamal og den seier at vi i 2020 skulle hatt 22%, noko vi som nemnt har alt i 2018. Om denne trenden held seg, vil vi kome inn i «oransje og raud sone» lenge før 2030, som igjen betyr at nye investeringstiltak i HDO-bygg, truleg må forserast. Når ein vurderer dekningsgrad for heildøgns omsorg (HDO), må ein alltid vurdere kapasiteten til den ambulante heimetenesta samstundes. Låg dekningsgrad HDO kan kompenserast med heimetenesteorientering av omsorgstenesta. Det vil seie ei kompetent og godt utrusta ambulant heimeteneste med tilsvarande god kapasitet. Poenget er at det må vere samsvar og balanse, slik at det samla tilbodet blir tilstrekkeleg og godt nok (forsvarleg). Vi er no uroa for denne balansen. Når ein reknar inn at veksten i heimetenestene hovudsakleg har kome i «yngreomsorga» siste åra og at sjukehusa sparer og effektiviserer, forklarar det godt kvifor heimetenestene i lang tid har rapportert om kapasitetsvanskar. Samanhengane mellom befolkningsutvikling, tenesteprofil og økonomi er grundig belyst i helse og omsorgsplanen. Der er òg balansen mellom HDO-plassar til eldre og funksjonshemma belyst. Det er sjølvsagt flott at mange klarer seg heime. Det er i tråd med det dei aller fleste ønsker, det er i tråd med omsorgsideologien i kommunen og det er bra for kommuneøkonomien. Men det er ei grense for kor effektivt heimetenesta kan vere. Kommunestyret vedtok å styrke heimetenestene i 2015 og 2016, men kapasiteten opplevast framleis knapp. I budsjettframlegget for 2019 er styrking av tilbodet til funksjonshemma som er prioritert. Behova i andre einingar blir med det i hovudsak sett på vent. Det er ikkje ønskeleg og vil gå utover utviklingsarbeid og presse tenestene ytterlegare, men rådmannen vurderer at rammene toler ikkje større vekst enn det som alt er lagt inn. Samhandlingsreforma Samhandlingsreforma utfordrar kommunane på fleire måtar. Ressursdiskusjonen har fått mest merksemd til no. Sula kommune har til no hatt god kontroll i forhold finansieringsordninga for utskrivingsklare pasientar. Kombinasjonen stram sjukehusøkonomi og rivande medisinsk teknologisk utvikling fører i sum til auka press på kommunane. Helse M&R skal spare 450 million kroner på drifta for å makte eigenfinansieringsdelen for SNR. Kortare liggetider og forventing om at kommunane skal handtere stadig meir avanserte behandlingsregimer i forlenginga av sjukehusbehandling, blir resultatet. Vi får utfordring med å rekruttere og utvikle kompetanse. 52

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Personellet vårt synest dei nye oppgåvene er spanande, men at det er for lite tid og ressursar til å kunne makte det på ein forsvarleg måte. Prosessane er ikkje synkroniserte godt nok og synast underfinansierte. Samhandlingsreforma rullar uansett vidare og frå 01.01.19 blir det innført betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar innan psykisk helse og rus. Helseføretaka blir trekt i rammene for dette og midlane vert overført til kommunane som kompensasjon for auka utgifter der. Sula kommune sin del er berekna til kr 309.000. Midlane er sett av til styrking av omsorgskontoret. Åtferdsproblematikk Vi ser ein stor auke i krevjande åtferdsproblematikk. Brukarar med krevjande åtferd utfordrar oss med omsyn til kompetanse og tryggleik for personalet. Fleire alvorlege HMT-avvik siste åra har gjort det naudsynt med betydelege styrkingstiltak. Utan den statlege toppfinansieringsordninga, hadde vi ikkje makta ei slik satsing. BUA veks jamt og vil vekse framover. Det er derfor på høg tid å styrke leiingsfunksjonen. Det vert derfor foreslått ny rådgjevarstilling som skal ha hovudoppgåver inn mot tvang og makt overfor personar med psykisk utviklingshemming og fagutvikling/opplæring av personalet. Fleire personar med liknande vanskar vil i løpet av få år vil søke tilbod frå kommunen. For å kunne gi desse personane eit godt nok tilbod innanfor ei forsvarleg ressursramme, må vi tenke nytt. Bustadmassen vi til no har hatt til funksjonshemma, er ikkje godt nok egna til denne gruppa, jf. rapporten frå Agenda Kaupang. Det blir behov for nye bustadar i bufellesskap med personalbasen smart plassert i høve bustadane. Vi må bygge lurt for å drifte godt og rimeleg. Nærare omtale av dette er gitt i Bustad-sosial handlingsplan, Helse og omsorgsplanen og rapporten frå Agenda Kaupang. Det blir lagt inn investeringsmidlar til nye boligar i budsjettframlegget. Rekruttering Vi merkar at det har blitt vanskelegare over tid å rekruttere fagfolk. Særleg innan omsorgstenestene har dette vore merkbart siste åra. Vi merkar at helseføretak og Ålesund kommune mfl. nyttar lønn aktivt i rekrutteringskampen og tilbyr no opp mot kr 50.000 pr. år høgre lønn til sjukepleiarar. Vi har fått dei første varsla frå tilsette som søker seg bort frå Sula grunna lønn. Denne utviklinga må vurderast utlikna. Av same grunn er vi heilt avhengige av å nytte vikarbyrå i periodar. Bruken av vikarbyrå har auka. Det er derfor viktig å ha offensive strategiar for å møte konkurransen om arbeidskrafta. Å huke tak i ungdommane ved t.d. å tilby gode lærlingplassar, er noko kommunen er medviten på og gjennomfører i praksis. Vi har òg gjort oss erfaringar med alternative arbeidstidsordningar (langturnus), noko som har synt seg populært og eit godt rekrutteringstiltak, men det er og utfordringar knytt til det. Med omsyn til kvalitet har slike ordningar klare føremoner, då bruken av små stillingar går ned. For brukarane betyr dette færre personar å forhalde seg til og for kommunen færre å lære opp osb. Det kunne sikkert vore gjort meir for å utvikle ein sterkare heiltidskultur i kommunen og særleg innan omsorgsyrka, sjølv om mellombelse undersøkingar til no viser at stoda ikkje er noko verre enn i andre kommunar. T.d. syner tilgjengeleg KS-statistikk (PAI-registeret) at gjennomsnittleg stillingsstorleik for turnuspersonell i helseog omsorg i Sula kommune pr. 01.12.2017 var 70,5%, noko som plasserer oss blant dei beste i fylket. Gjennomsnittet i landet var 65% og Ålesund 64%. Det er ikkje funne rom for å sette av prosjektmidlar til utvikling av heiltidskultur i Sula kommune komande år. Tema vil likevel står på dagsorden innanfor gjeldande rammer. Utfordringane med rekruttering og uønska deltid trugar kvaliteten på tenestene og vil i aukande grad truge kommunane sin evne til å levere lovpålagde tenester. Problemstillinga omfattar alle kommunar og lar seg neppe løyse utan eit nasjonalt løft for omsorgsyrka. Dei sentrale avtalane er fulle av gode intensjonar, men der står lite konkret om løysingar utover at dei må finnast lokalt i den einskilde kommune. 53

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Dersom regjeringa vil slå eit slag for kvalitet, kontinuitet og rekruttering i omsorgstenestene, må ein nok ofre ein dråpe eller to frå oljefondet, som vert øyremerka til å heve godtgjeringa for helgearbeid monaleg. Betre ulempegodtgjering for helgearbeid, vil trekke arbeidstakarar frivillig mot helg igjen og slik sett bidra til heiltidskultur. Dei se ntrale partane klarer ikkje å bli einige om eit tilstrekkeleg løft innanfor dei sentrale rammene for lønnsoppgjera. Staten må derfor bidra. Kort omtale av einingane: For detaljert omtale av einingane vert det vist til framlegga frå einingsleiarane. Helseavdelinga Driftskostnadene ved helseavdelinga er låge samanlikna med landsgjennomsnittet og Kostragruppe 7 (KG7) Dekningsgraden for legar er låg. Netto driftsutgift pr. innbyggar i kroner, behandling og rehabilitering pr. innbyggar, justert for utgif tsbehov: Kjelde: Framsikt AS Sjølv om kostnadene våre har auka noko siste åra, ligg vi framleis lavt.

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Legeårsverk pr 10.000 innbyggarar, funksjon 241: Kjelde: Framsikt AS Legedekninga er lav i Sula. Noko av forklaringa er at mange innbyggarar vel fastlege i andre kommunar av praktiske og forståelege grunnar. Sett frå fagleg side, kan dette vere utfordrande, spesielt ved behov for øyeblikkeleg hjelp, då legane våre då vil ha mangelfulle journalopplysningar. Fysioterapiårsverk per 10 000 innbygg arar, kommunehelsetenesta: Kjelde: SSB

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Fysioterapidekninga er også låg i Sula kommune, noko som vert opplevd problematisk når ein skal prioritere førebyggande arbeid og meir heimrehabilitering. Like prekært opplevast kapasiteten innan ergoterapi. Kvardagsrehabiliteringsprosjektet og førebyggande besøk til eldre har for knapp kapasitet. Helsestasjonen har no flytta ned. Det er løyvd midlar til naudsynt oppgradering av 2. etg. Arbeidet vert utført ila hausten. Vi får plass til fleire legar, kontor til leiar, skiftestue nr 2, lab nr 2 og betre fasilitetar for pasientar og pårørande. Samarbeidet med nabokommunane om legevakt har utvikla seg fint. Nye og moderne lokale er tekne i bruk. Sist men ikkje minst vil nye romslege lokale bety mykje for brukarane av legevakta. Vi ser diverre ein kostnadsvekst utover deflator. Denne skuldast hovudsakleg eksterne tilhøve som t.d. skjerpa krav i akuttmedisinforskrifta til beredskap og auka kostnader med nødnett. Då legevakta flytta inn på Ålesund lokalmedisinske senter vart samstundes eit nytt interkommunalt samarbeid starta opp, interkommunal ØHD-avdeling. Sula deltar i samarbeidet med tilsvarande 1 seng og vi innfrir med det plikta vi er pålagt om å tilby ØHD til innbyggarane våre. Interkommunalt samarbeid gjer at storleiken borgar for eit fagleg sterkt tilbod, med god kompetanse, god bemanning og god legedekning. Dette er viktig for at tilbodet skal bli oppfatta som trygt av både fastlegane som skal legge inn pasientar og brukarane som skal få tilbod der. ØHD må bli vurdert og opplevd som eit reelt alternativ til sjukehusinnlegging. Fleire innbyggarar frå Sula har alt nytta det nye tilbodet. Tilbakemeldingane er gode. Presset på fastlegane er stort og det blir derfor foreslått å opprette ein ny heimel for fastlege. Kostnaden med dette blir ikkje stor, då helseavdelinga meiner det vil vere kapasitet i dagens hjelpepersonellstab til å sørve ein lege til. Det som vil koste er frikjøp i inntil 20% til offentlege oppgåver. Dette behovet aukar også i takt med veksten i barnetalet og krav til obligatorisk vegledning av LIS-legar (LIS= legar i spesialisering, tidlegare turnuslege). Vi er vidare underretta om at ein av dei faste legane vil pensjonere seg ila 2019 og at vi derfor må rekruttere 2 fastlegar. Takstoppgjeret for fastlegar er ikkje i hamn, sjå omtale ovanfor under statsbudsjettet. På sikt vil dette kunne føre til auka kostnader for kommunen. Helseavdelinga ser fram til neste år med drift i oppgraderte lokale. 56

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 NAV Netto driftsutgift til økonomisk sosialh j elp pr. innbyggar 281: Kjelde: Framsikt AS Andel sosialhjelpsmottakarar i alderen 20-66 år, av innbyggarane 20-66 år: Kjelde: Framsikt AS NAV Sula har god måloppnåing når det gjeld å få fleire avklartil arbeid og aktivitet og færre på stønad.detteser

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 vi tydeleg på utbetalingane av sosialhjelp, som er låge samanlikna med andre. Vi ser at det er få personar i arbeidsfør alder som mottar sosialhjelp og dei er kort tid inne i systemet. Utfordringar komande år blir å følgje opp flyktningane som h ar kome og ev nye flyktningar kommunen måtte få som familiesameining. Det er mindre sannsynleg at Sula kommune blir oppmoda om å busette nye flyktningar neste år vurdert ut frå signala IMDI har gitt til no. Sula lukkast godt med integreringsarbeidet for ti da. I rådmannen sitt framlegg er det budsjettert med inntekter og utgifter for å følgje opp dei flyktningane vi har. I tillegg har vi teke høgd for inntil 10 nye personar. Utgiftene blir regulert i samsvar med oppgåvene/inntektene. Regelverket for arbeidsa vklaringspengar vart stramma inn fom 2018 og vi ser no tendensar til auka press på kommunale tenester, gjerne i form av økonomisk sosialhjelp og auka bruk av KVP. Lokala til NAV er som kjent heilt sprengt. Planlagt for 9 tilsette, i dag er dei 17. Det må f innast løysingar på kort og lengre sikt. Omsorgstenestene (Sulatunet, heimetenesta og bukollektiva) Netto driftsutgift pr. innbyggar i kroner, pleie - og omsorgstenesta, behovsjustert: Kjelde: Framsikt AS

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Netto driftsutgift pr. innbyggar i kroner, pleie - og omsorgstenesta, behovsjustert, M&R fylke: Kjelde: Framsikt AS Vi ser at kostnadene til pleie - og omsorg kryp sakte oppover. Hovudårsaken til det er nok dei mange kostnadskrevjande tiltaka vi har sett i verk for å gi eit forsvarleg tilbod til einskildbrukarar i Bu - og aktivitetstenesta. Vi ligg no over KG7, men framle is under landet, fylket og kommunane Giske og Ålesund. Det er berre fire kommunar i fylket som brukar færre koner pr. innbyggar enn Sula når ein korrigerer for berekna utgiftsbehov. Andel plassar i institusjon og heildøgnsbemanna bolig i prosent av bef. 80+: Tabellen syner at Sula kommune har svært lav dekning av bustadar med heildøgns bemanning sett i forhold til tal personar over 80 år pr januar 2016 Samhandlingsreforma, medisinsk - teknologisk utvikling, nye oppgåver og rettigheter og stram sjukehusøkonomi fører til auka press på tenestene, jf. omtale av utfordringar ovanfor. Alle omsorgseiningane merkar dette, men presset er nok aller størst på heimetenestene. Resultatet blir hardare prioriteringar og knappare utmåling av tenester. Prioriter ing av utskrivingsklare pasientar går ut over heimebuande som har behov for rehabiliterings - eller avlastingsopphald ved korttidseininga ved Sulatunet. Slike opphald er avgjerande for at personar kan

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 vedlikehalde ferdigheter og funksjonar lengst råd, slik at dei kan nå måla sine om å få bu lengst muleg heime. Opninga av Molværsvegen 17 letta trykket på heimetenestene noko. Auka tilbod til personar med demens med 10 nye plassar gjer at vi no har fått gjenoppretta balansen i tiltakskjeda til denne sårbare pasientgruppa. Korttidsavdelinga opplever lette og det same gjer heimetenestene. Tiltakskontoret har opplevd mindre press og færre henvendingar frå brukarar og pårørande til personar med demends som har det vanskeleg. Ansvaret for privatavlasting er aukande. Det er krevjande å rekruttere nye avlastingsfamiliar, noko som vil føre til at vi må vurdere å utvide tilbodet om avlasting i institusjon, Geilneset 9. Vi ser nye brukarar som vil søke om avlasting ila 2019. I budsjettframlegget er det ikkje funne rom for slik auke. Behovet for BPA aukar òg sterkt og et blir bedt om midlar til dette. Rådmannen har ikkje funne rom for slik auke. Alle einingane ber om fleire stillingar, langt meir enn rammene gir rom for. Rådmannen har ikkje funne rom for å styrke omsorgseiningane med nye stillingar komande år. Bu- og aktivitetstenesta (BUA) BUA er den klart største eininga i kommunen, målt etter tal årsverk, med om lag 75 årsverk pr. 2018. Det er nye brukarar, hovudsakleg finansiert av storbrukarordninga, som har stått for veksten. Slik blir det òg i 2019. Ein brukar har etter tilsyn frå Fylkesmannen fått utvida vedtaket sitt og auken er med i rådmannen sitt budsjettframlegg. Veksten og dei nye brukarane med auka behov for spesialisering, gir oss utfordringar med omsyn til rekruttering, kompetanse og organisering og det uløyser behov for nye og meir tenlege bustadar med gode personalbasar. Mangelen på tenlege bustader til personar med krevjande åtferd er ei stor utfordring. Resultatet blir ei vanskeleg drift og eit ikkje optimalt tilbod til dei brukarane det gjeld og til naboar. Sula kommune har nyleg fått avvik i tilsynssaker frå Fylkesmannen der utilfredsstillande bustadtilhøve er ein del av årsaksforholdet. I slike tilfelle må det ofte kompenserast med å bruke meir personell for å kunne gi forsvarleg tilbod. Rådmannen har sett av midlar til tomt, prosjektering og byggekostnader i framlegget. Rekruttering av kvalifisert personell er ei stor utfordring. Ved gjennomføring av tvangsvedtak, er det lovkrav om at høgskuleutdanna personell skal vere til stades. Dette kravet strevar vi med å etterkome og må stadig søkje dispensasjonar. Vi har likevel lukkast noko betre siste tida med å rekruttere vernepleiarar. Då mange brukarar får tilbod på dagtid av andre, blir arbeidstidsordningane i butenesta ofte ugunstige med mykje kvelds- og helgearbeid. Resultatet blir lett mange små stillingsbrøkar med påfølgande rekrutteringsvanskar og ikkje optimal kvalitet i tenestetilbodet. Det er innført turnusordning med bruk av langvakter. Ein har no gjort seg erfaringar. I grove trekk kan vi seie at vi har lært at langvakter fungerer fint i nokre bogrupper, men i grupper med brukarar med krevjande åtferd må vi kanskje revurdere langturnus. Det er tid for evaluering. Molvær senter er enno i innkøyringsfasen. Ny kommunal hjelpemiddelsentral i underetasjen er starta opp. Det er tatt høgd for noko utrusting av dei nye lokala og tilpassing til ny drift. Det er stort behov for ei betre logistikkløysing for hjelpemiddelhandteringa, men den må utgreiast meir og må vente. 60

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 5. Teknisk sektor Dei tekniske tenestene i Sula kommune omfattar plansaker, byggesakshandsaming, oppmåling, eigedomsforvalting, veg, vatn, avlaup, slam, renovasjon, feiing, brann og redning. Tenestener organisert i tre driftseiningar og ei avdeling for brann - og redning. Teknisk sektor Plan, byggesak og oppmåling Eigedom Kommunalteknikk Brann og redning Mål for teknisk sektor er å tilby kvalitativt gode tenester til alle brukarar (innbyggjarar) eller driftseiningar (til døme skule, barnehageller andre kommunale institusjonar) så rasjonelt som mogleg med ressursane s om er tilgjengelig. Utfordringane innan teknisk sektor er også kommande år knytt til veksten Sula kommune har hatt i folketal, høg byggeaktivitet og gjennomføring av større investeringar. Konkreteksempel er planlegg ing av ny skule for midtre Sula og felles avløpsrenseanlegg saman med Ålesund kommune. Lovgrunnlag Teknisk sektor har ansvar for eit vidt spekter av teneste r og saksutgrei ing. I tillegg til kommunelova og forvaltingslova er det mange særlover og forskrifter som skal leggjast til grunn. Eit utval av dei mest sentrale lovane er som følgjande : Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (fo rurensningsloven) Lov om vegar (veglova) Lov om kommunale vass - og avløpsanlegg Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Lov om husleieavtaler (husleieloven) Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Oversikt over ressursar Oversikt over stillingsressursar vert normalt gitt i budsjett og årsmelding. Teknisk sektor hadde i 2018 ein samla ressurs på 33,4 årsverk. I løpet av 2018 vart stilling som brannsjef utvida til 100% medan prosess med omorganisering av reinhald i Sulahallen vart gjennomført med sikte på kjøp av reinhaldstenester. På grunnlag av dette er samla stillingsbudsjett justert ned med 0,45 årsverk til 33,0. Brann og ulykkesvern skiller seg framleis klart ut med mange svært små delstillingar sjølv om leiarstillng er utvida til 100%. Gjeldande b rannordninga for Sula legg til grunn at det skal være minimum 22 mannskaper, men samla

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 utgjer stillingsressursane under eit årsverk. Sula kommune kjøper tenester frå Ålesund brannvesen og det interkommunale brannvesenet dels for å løyse oppgåver og dels for å møte krav i gjeldande brannordning. Nye Ålesund kommune har varsla oppseiing av alle avtaler og eventuelle forhandlingar om nye avtaler vil verte gjennomført i 2019. Resultat av eventuelle forhandlingar vil påverke organiseringa vidare. Driftseining for eigedom tek som nemnt sikte på å kjøpe reinhaldstenester for Sulahallen frå 2019. Kjøp av reinhaldstenester er vurdert som fordelaktig på sikt i høve organisering og økonomisk. Innsparing var i utgangspunktet tenkt å finansiere etablering av vakt/beredskapsfunksjon for kommunale bygg (tilsvarande teknisk vakt veg/vatn/avlaup), men auka kostnadar på grunn av utviding av byggareal utan tilsvarande auke i driftsramma gjer det vanskelig å etablere vakt/beredskap som planlagt. STILLINGSRESSURSAR INNAN 2019 TEKNISK SEKTOR: Budsjett inklusive nye 2018 2017 2016 2015 tiltak SUM 32,926 33,376 32,230 32,230 30,561 Administrasjon (leiing) 5,000 10,000 9,000 9,000 9,000 Ingeniørar, kommunalteknikk og eigedomsdrift 6,000 Driftspersonell (vaktmeister/veg, vatn og avlaup) 15,200 15,200 14,200 14,200 12,730 Brann (mannskaper) 0,726 1,176 1,030 1,030 0,966 Reinhald, sulahallen 0,000 1,000 1,000 1,000 0,865 Byggesak/oppmåling (sakshandsaming) 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 Plan/miljø (sakshandsaming) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Stillingsressursar fordelt på driftseinings/avdelingsnivå Administrasjon, sektornivå: 2019 Inklusive nye tiltak 2018 2017 2016 SUM 1,000 1,000 1,000 1,000 Plan, byggesak og oppmåling SUM 7,000 7,000 7,000 8,000 Administrasjon,leiing av driftseining 1,000 1,000 1,000 1,000 Byggesak 2,000 2,000 2,000 3,000 Tilsyn 0,000 0,000 0,000 0,000 Plan 2,000 2,000 2,000 2,000 Oppmåling 2,000 2,000 2,000 2,000 Eigedomsforvalting SUM 13,200 14,200 14,200 12,200 Administrasjon,leiing av driftseining 1,000 1,000 1,000 1,000 Administrasjon/ ingeniører 2,000 2,000 2,000 1,000 Arbeidsleiing/vaktmeistrar 8,000 8,000 8,000 7,000 Park/kyrkjegardsdrift 2,200 2,200 2,200 2,200 Reinhald (Sulahallen) 0,000 1,000 1,000 1,000 Tekniske tenester SUM 10,000 10,000 10,000 10,000 Administrasjon,leiing av driftseining 1,000 1,000 1,000 1,000 Administrasjon, ingeniører 4,000 4,000 4,000 4,000 Arbeidsformann/utearbeidarar 5,000 5,000 5,000 5,000 Brann og ulukkesvern SUM 1,726 1,176 1,176 1,030 Administrasjon, leiing 1,000 0,450 0,450 0,200 Mannskaper 0,726 0,726 0,726 0,830 Totalt: 32,926 33,376 33,376 32,230 62

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Dei økonomiske rammene for teknisk sektor er som følgjande : Budsjett Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Driftsbudsjett og økonomiplan vedtatt forslag forslag forslag forslag (alle beløp i kroner) 2018 2019 2020 2021 2022 Kommunalteknikk og Eigedom 22 619 714 22 218 716 22 080 716 22 080 716 22 080 716 Plan, byggesak og oppmåling (PBO) 3 189 001 4 228 925 3 308 925 3 308 925 3 308 925 Vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing -12 343 895-17 576 999-16 709 622-16 576 999-16 866 999 Sum rammer, teknisk sektor: 13 464 820 8 870 642 8 680 019 8 812 642 8 522 642 Endringer lagt inn i rammer: Kommunalteknikk, føring av lønnskostnader på investeringsprosjekter -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Eigedom, føring av lønnskostnader på investeringsprosjekt -836 000-836 000-836 000-836 000 Brann og redning, auka avgift til 110-sentral 74 000 74 000 74 000 74 000 Brann og redning, auka avgift til DIB 138 000 Brann og redning, stillingsauke vedteken 2018 400000 400000 400000 400000 PBO, områderegulering Veddevika 270000 PBO, detaljregulering Mikalvegen (Rørstad) 250000 PBO, områdeplan Langevåg sentrum 400000 Budsjettrammer frå 2018 er lagt til grunn med justering for føring av lønnskostnadar på investeringsprosjekt i driftseiningane Eigedom og Kommunalteknikk. Justeringa er gjort ut frå omfang på planlagte investeringar i åra framover. Ny vurdering på bakgrunn av planlagte investeringar må gjerast for kommande budsjett vidare. Helse, miljø og tryggleik Teknisk sektor har eit variert arbeidsmiljø med store skilnader mellom driftseiningane. Arbeidsmiljø knytt til drift innan kommunaltekniske anlegg, drift av bygg og oppgåver innan brann er klart mest krevjande. Oppgåvene medfører mellom anna eksponering for kjemikalia, gass, bakteriar/virus, fallskader og klemskadar. Alt driftsrelatert personell skal følgast opp med helsekontroll og vaksinering for dei som arbeider med sanitær/avlaupsanlegg. Tiltaksplan for HMT i 2019 vert å sette opp i samarbeid med bedriftshelsetenesta Medi3. Samla sjukefråvær i teknisk sektor er ikkje spesielt høgt, og under målet på 8% på årsbasis. Som tidlegare år verkar enkelttilfelle av langtidssjukefråvær sterkt inn i einingane og det vert arbeidd med tiltak og tilrettelegging så langt praktisk mogleg. 63

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Sjukefråver teknisk sektor (tal i %) 2018 Organisasjonseining: 01.01-06.11 2017 2016 2015 2014 Kommunalteknikk, adminstrasjon og fellesstyring 0,39 0,68 0,3 Kommunalteknikk, utestyrken 3,47 2,35 2,6 3,0 4,3 Kommunalteknikk samla 1,97 1,36 1,5 Eigedom, administrasjon 0,00 2,15 0,0 Eigedom, drift 10,28 2,80 9,5 Eigedom, samla 8,11 2,68 7,9 3,0 4,3 Plan, byggesak og oppmåling 4,44 9,56 6,3 3,0 4,3 Samla sjukefråvær teknisk sektor (%) 4,93 3,42 5,3 3,0 4,3 Analyse av drift og kostnadsnivå Det er eit kontinuerlig fokus på forbetring av drifta i einingane. Generelt vert drifta vurdert som nøktern og god. Det har i tilknyting til arbeidet i utvalet «Arbeidsgruppe for reduksjon av driftsutgifter» vært innhenta rapportar og vurderingar som støtter opp om denne vurderinga når det gjeld teknisk sektor samstundes som det er peika på område som bør vurderast nærmare. Av konkrete oppfølgingstiltak er det sett opp sjølvkostkalkyle for plan og byggesakshandsaming og endra rutiner for reinhald av enkelte bygg. Brann og redningstenesta er i tillegg vurdert og samanlikna med andre kommunar. I høve plan og byggesak vart gebyr vurdert og heva ut frå ei vurdering av nivå i kommunane i Ålesundregionen. Kostra tal for 2017, som er nyaste statistikk basert på rekneskapstal, viser samme bilete som for 2016. Utslag av tiltak innan plan og byggesak vil verte evaluert saman med rekneskap for 2018. Det er grunn til å merke seg at Sula har særs låge kostnadar knytt til eigedomsforvalting. Nivået er om lag 56% av landssnittet (landet utanom Oslo). Likeeins er kostnadane for forvalting av kommunale kultur og idrettsbygg vel 41% av landssnittet. Tilsvarande er det for Sula låge kostnadar knytt til drift og vedlikehald av kommunal veg. Tenestene knytt til vatn, avløp, renovasjon og slam vert nærmare omtalt i eige kapittel for Komunalteknikk, men samla avgiftsnivå vil auke på Sula først og framst som følge av investeringar. Når prognosene for avgifter og prioriteringar vert vurdert er det viktig å ta omsyn til at aukinga dels kjem som følge av krav heimla i lovverk (krav om bedre avløpsrensing) og dels som følge av lokale tilhøve på Sula (manglar eige drikkevassforsyning). Brann og redningstenesta på Sula har eit kostnadsnivå under landssnittet, men noke høgare enn kostragruppe 7. På grunn av etablering av «Nye Ålesund» vil det i 2019 måtte gjerast ei vurdering av organisering, samarbeid med andre kommunar og brannordning. Det er vanskelig å si noke eksakt om økonomiske verknadar i forkant, men arbeidet vert starta med eit mål om å vidareføre kostnadsnivå sjølv om krav i dimensjoneringsforskrift og signal frå direktoratet tilsei stor fare for vesentlig kostnadsauke. 64

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Driftsområde (funksjon) 2015 2016 2017 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering, Sula kommune 235 127 141 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering, Kostragruppe 07-12 22 16 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering, EAKUO Landet uten Oslo 12 19 18 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 301 Plansaksbehandling, Sula 226 192 264 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 301 Plansaksbehandling, Kostragruppe 07 155 169 181 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 301 Plansaksbehandling, EAKUO Landet uten Oslo 217 229 244 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 303 Kart og oppmåling, Sula 66 84 111 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 303 Kart og oppmåling, Kostragruppe 07 75 73 74 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 303 Kart og oppmåling, EAKUO Landet uten Oslo 85 93 90 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune, Sula 2837 2712 2833 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune, Kostragruppe 07 4037 4306 4655 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune, EAKUO Landet uten Oslo 4579 4859 5082 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK16 Kommunale boliger, kommune, Sula -281-262 -122 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK16 Kommunale boliger, kommune, Kostragruppe 07-89 -78-27 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK16 Kommunale boliger, EAKUO Landet uten Oslo -36-34 0 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, kommune, Sula 214 222 208 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, kommune, Kostragruppe 07 260 288 318 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, EAKUO Landet uten Oslo 440 490 513 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for332 Kommunale veier, Sula 747 653 722 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 332 Kommunale v eier, Kostragruppe 07 744 746 885 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 332 Kommunale veier, EAKUO Landet uten Oslo 946 988 1072 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK17 Brann- og ulykkesvern, Sula kommune 667 697 683 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK17 Brann- og ulykkesvern, Kostragruppe 07 553 563 616 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for FGK17 Brann- og ulykkesvern, EAKUO Landet uten Oslo 762 807 822 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 338 Forebygging av branner og andre ulykker, Sula kommune -15-13 -13 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 338 Forebygging av branner og andre ulykker, Kostragruppe 07 27 29 34 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for 338 Forebygging av branner og andre ulykker, EAKUO Landet uten Oslo 60 60 57 Omtale av einingane Plan, byggesak og oppmåling Omtale av avdeling Eininga skal sørgje for saksbehandling av bygge- og delingssaker samt utarbeiding og saksførebuing av overordna planar. Eininga skal yte service til brukarane/innbyggarane innanfor sitt fagfelt, og utføre tenester i samband med eigedomsdeling. Eininga har også ansvar for vedlikehald og fornying av det kommunale kartverket og Sula kommune sitt geografiske informasjonssystem. Behov Det er vurdert å være samsvar mellom ressursar og oppgåver ved avdelinga med unntak av tilsynsfunksjon. I tillegg vert det vurdert som ønskelig med tilgang til juridisk kompetanse i administrasjonen. Ein slik ressurs vil være nyttig i saksførebuing og i andre samanhengar som til dømes anskaffingar (større kjøp/konkurransar). 65

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Utfordringar U tfordringar er hovudsakelig knytt til kapasitet til å følgje opp tilsynsfunksjon, realisere planar og å innføre nye verktøy for byggesakshandsaming (digitale verktøy). Førebuing til å ta i bruk digitalt verktøy (ebyggesak) er starta hausten 2018 og systemet vil takast i bruk i løpet av 2019. Driftsbudsjett Det er vedtek en å sett e i gang mange planprosessar i Sula kommune. Planarbeida er ikkje finansiert gjennom dei enkelte vedtaka. Ramme i fram legg til driftsbudsjett for 2019 er sett opp med sikte på å fullføre arbeidet med ny sentrumsplan for Langevåg og å starte arbeid med områdeplan for Veddevika og detaljregulering av Mikalvegen på Rørstad. Reguleringsplan for Mikkalvegen har som formål å gje grunnlag for innløysing av veggrunn. Det er sett opp sjølvkostkalkyle for plan og byggesakshandsam ing for 2019. Gebyr vert sett på grunnlag av sjølvkostkalkyla. Utviklinga i 2018 tyder på litt lågare aktivitet med færre søknadar enn tidlegare år, men endringar i regelverk gjev og utslag ut frå at mindre tiltak ikkje lengre er søknadspliktig. Investeri ngsbudsjett Det er ingen særskilde nye invester ingsbehov knytt til materiell ved avdelinga for 2019. På sikt vil det være behov for utskifting av landmålingsutstyr (GPS) og bil. For 2019 er det foreslått ei investering på kr. 500000, - knytt til ny sentrum splan for Langevåg. I tillegg er det tatt inn investeringar knytt til sentrumsplan i 2020 2022. Samla er det foreslått investeringar i åra 2020-2022 på kr. 19500000, -. Investeringar som er aktuell er knytt til endring/utvikling av infrastruktur og ar eal sett av til fellesfunksjonar som vil være eit kommunalt ansvar. Eigedomsforvalting Omtale av avdeling a Eigedoms forvalting har ansvar for kommunale bygg og husvære. Eininga har og ansvar for parkvesen /kyrkjegardsdrift, kjøp og sal av eigedom, reinhald og leigeavtaler. Utfordringar Dei største utfordringane driftseininga har vore knytt til k apasi t et. Det har over fleire år vore vekst i sektorane for oppvekst og helse og omsorg. Som følge av denne veksten er bygningsmasse knytt til barnehage, skule og omsorg aukande. Eininga har ferdigstilt nytt tilbygg med klasserom og garderober ved Solevåg skule og ombygging av tidlegare Sula vidaregåande til bruk for 1. trinn ved Langevåg sk ule i 2018. I tillegg er nye lokale for heimetenesta ytre og helsestasjon innreidd i Langevåg sentrum, nærmare bestemt Stadsnesvegen 9A (tidlegare Rema 1000). Solevåg skule - nytt tilbygg i 2018

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Plan for oppgraderinga av uteområda ved barnehagar og skular er følgd opp. Status hausten 2018 er at alle uteområda på barnehagane er ferdig. Sjølv om det ligg føre større oppgåver som til dømes nye Rørstad barneskule vert det ikkje vurdert som tenelig å auke kapasiteten administrativt ved avdelinga i 2019. Prioritering og god planlegging bør leggast til grunn, men vil fordre at enkelte oppgåver må løysast over tid. Erfaringa siste år er at kompetanse og kapasitet til å planlegge/prosjektere i eigen regi kombinert med kjøp av konsulenttenester fungerer godt. Auken i bygningsmasse stiller høgare krav til rasjonell drift. Dette gjeld dagleg tilsyn, men også oppfølging i form av internkontrollar (rømningsvegar, naudlys, brannslokkingsutstyr, elektriske anlegg). Rammer for drift Ramme for driftsbudsjett gjer det vanskelig å gjennomføre større vedlikehaldsoppgåver knytt til tak, fasade, ventilasjon og varmeanlegg. Eit nytt og meir egna forvaltningssystem for bygg vil takast i bruk. Det nye systemet vil lette planlegginga av større vedlikehaldsoppgåver og behov vil kunne synleggjerast på ein betre måte enn i dag. Sula kommune har kjøpt tenester av Sula bedriftsteneste sommaren 2018 for stell av park og kyrkjegard. Det er slik ikkje tilsett sommarvikarar denne sesongen. Erfaringa med kjøp av tenester er god og det er klare praktiske fordelar med å gå over til kjøp av tenester vidare. Fordelane er først og framst knytt til enkel administrasjon og mindre behov for fornying og vedlikehald av utstyr (under føresetnad av at tilbydar eig og vedlikeheld utstyr). Sula bedriftsteneste har gitt uttrykk for at dei ønsker å tilby tenestene vidare. Ut frå erfaringane etter sommaren 2018 vil ei eventuell vidarføring forutsette at driftsbudsjett styrkast med minimum kr. 500 000,-. Dette er lagt inn som forslag til nytt tiltak frå Eigedom i budsjett for 2019. Etablering av ny vaktordning for bygg er drøfta, men vil ikkje kunne finansierast eller prioriterast innan gjeldande driftsramme. Behovet for ei vakt/beredskapsordning er først og framst aktuelt for institusjonsbygg, kommunale omsorgsbustadar og hallar. Hendingar vert i dag følgd opp ved at vaktmeister eller leiar rykker ut. Det er imidlertid ingen garanti for at personell er tilgjengelig. Teknisk vakt kan løyse enkelte hendingar, men har ikkje god nok kjennskap til bygga til å følge opp ventilasjonsanlegg, varmeanlegg eller el-anlegg. Utviding av indre Sula kyrkjegard er planlagt og arbeidet vert gjennomført i 2019 etter vedteken løyving. Ny veg og parkeringsplass vert og opparbeidd, men i regi av driftseining for Kommunalteknikk. Utvidinga er eit døme på investering som påverkar drifta ved at samla vedlikehaldsoppgåver aukar. Oversikt over nye tiltak investering og drift Det er meldt inn relativt mange investeringsbehov for 2019 og i økonomiplanperioden. Den største enkeltinvesteringa er knytt til ny skule på Rørstadmarka. Planlegginga av ny skule på Rørstadmarka har i 2018 vært konsentrert om ferdigstilling av skisseprosjekt for bygg, detaljregulering av skuleområde/tilkomst frå fylkesveg og planlegging av gangvegar. Planlegginga av gangvegar frå Mauseidvåg til Rørstadmarka og frå Vedde/Skjervane til Rørstadmarka har vært ein tidkrevjande prosess, men forslag til løysing er no klart og varsel om oppstart av detaljregulering er kunngjort. Planlegginga av ny skule på Rørstadmarka er gjort i samsvar med politiske vedtak og føringane om at ny skule skal ha kapasitet til to paralellar (300 elevar), fleirbrukshall og scene. Det er planlagt med tanke på opsjonar for auka kapasitet til garderobe og lærararbeidsplassar for 3 paralellar og også utviding av klasseromskapasitet. Opsjon for sanserom vil og verte lagt inn i endelig konkurransegrunnlag. I forslag til budsjett for 2019 er talgrunnlaget komplettert (tal for enkelte postar har ikkje vært lagt inn tidlegare). Talgrunnlaget er eit estimat 67

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 basert på planlegging hitti l og erfaringstal og utfall av konkurranse vil gje svar på faktis kostnad. Det er erfaringsmessig store variasjonar ut frå marknadssituasjon. Oversikt over nye tiltak for investering og drift er s om følgjande :

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Kommentar til behov knytt til utbetring av uteområde ved barnehage og skule: Oppgradering av uteområda ved barnehagar og skular er gjennomført etter plan sett opp i 2016. Status hausten 2018 er at alle uteområda ved barnehagane vert ferdigstilt med løyving for 2018. Uteområde ved Langevåg skule er utbedra med tanke på drenering og sikring. Det er lagt ein plan for vidare oppgradering med apparat og installasjonar og dei første apparata vert installert hausten 2018. Uteområde ved Solevåg skule er i hovudsak planlagt oppgradert i tilknyting til investeringsprosjekt for utviding av skolebygg. Ramme på kr. 3 000 000,- i økononomiplan for 2018 er nødvendig for å fullføre oppgradering ved Langevåg skule. Kommentar til rammeløyving for mindre investeringar i bygg: Det er meldt inn mange behov for mindre tiltak i kommunale bygg. Eigedom vil sette opp forslag til disponering av midlar for 2019 etter at budsjett er vedteken. Kommentar til behov ved Sulatunet: Det er behov for ombygging av lokale etter flytting av Heimetenesta ytre til Stadsnesvegen 9A for å få ei god utnytting tilpassa drifta. I tillegg er til dømes golv svært slitt slik at belegg må skiftast. Ombygging og oppgradering følger strategien om å nytte eksisterande bygningsmasse best mogleg før utviding vert vurdert. Det er gjort ei vurdering av kostnad for ombygging og oppgradering og behov vert vurdert til kr. 3 000 000,-. Kommentar til nye bustader for funksjonshemma: Sula kommune manglar egna bustader for personar med funksjonshemming/særskilde behov. Arbeidet med planlegging av nye bustadar har ikkje vært prioritert siste åra, men situsjonen vert no vurdert slik at arbeidet må starte i 2019. Ut frå ei kapasitetsvurdering vil det være nødvendig å delvis kjøpe tenester i tilknyting med planlegginga. Ei ramme på kr. 500 000,- for 2019 vil legge til rette for å kunne gå vidare med bygging i 2020/2021. Kommunalteknikk Omtale av avdelinga Driftseining for kommunalteknikk driftar infrastrukturen knytt til veg, vatn og avlaup. I tillegg har eininga ansvar for tenestene knytt til renovasjon, slam og feiing. Kommunalteknikk har også ansvar for trafikktryggingstiltak og saker om lokal forureining. Tenester knytt til vatn, avlaup, renovasjon, slam og feiing er organisert etter sjølvkostprinsippet. For renovasjon og slam er kravet absolutt og inneber at kommunen skal ha full kostnadsdekning for tenestene. For vatn, avlaup og feiing er kravet at brukere bør bære kostnadane ved tenestene. Sula kommune er tilknytt det regionale samarbeidet om innsamling av hushaldsavfall og slam i form av ÅRIM. Målet med samarbeidet er å organisere tenestene på ein rasjonell og kvalitativt god måte. Tilsvarande kjøper Sula kommune feietenester av Ålesund kommune. Ut frå dagens organisering vert dette vurdert som rasjonelt samanlikna med å utføre i eigen regi. Sula kommune tek sjølv ansvar for drift og vedlikehald av dei kommunaltekniske anlegga for veg, vatn og avlaup. Sula har ikkje eige vassforsyning, men kjøper vatn frå Ålesund kommune. Driftseining for kommunalteknikk har kapasitet til å planlegge dei fleste små og mellomstore investeringane i tekniske anlegg sjølv. 69

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Prognose for kommunale avgifter for 2019 og økonomiplanperioden er som følgjande: Årleg gebyrendring frå året før 2019 2020 2021 2022 Vatn 16 % 4 % 2 % 4 % Avløp 25 % 7 % 6 % 9 % Renovasjon 4 % 5 % 5 % 2 % Feiing 0 % 2 % 4 % 4 % Total endring 15 % 6 % 5 % 6 % Det går fram av kalkylene at vass- og avlaupsgebyret vil auke i økonomiplanperioden. Auken i avlaupsgebyret er knytt til oppfølging av kommunedelplan for avløp og at Sula kommune må innfri krav om rensing snarast mogleg. For vassgebyret er det varsla auke i pris frå Ålesund grunna bygging av nytt vassbehandlingsanlegg som ikkje er lagt inn i prognosen over. I tillegg ligg det inne utgifter til reduksjon av lekkasjeprosent. Utfordringar Sula kommune har gjennomført mange tiltak i samsvar med kommunedelplan for avløp vedteken i 2012. Fjerning av direkteutslepp av kloakk og separering av overvatn og avlaup har vært i fokus. Arbeidet med etablering av nytt renseanlegg for avlaup har teke tid. Samarbeid om felles renseanlegg vart etablert med Ålesund kommune i 2016 og det vart i 2018 vedtatt å starte opp regulering av området. Sula kommune må søke om utsleppsløyve (først mellombels og så permanent) og informere Fylkesmannen i Møre og Romsdal om framdrifta med etablering av nytt felles avløpsrenseanlegg. Arbeidet med oppfølging av kommunedelplan for avlaup er tid og ressurskrevjande. Det er framleis høg aktivitet med utbygging av nye felt og enkeltbustadar. Det er knytt utfordringar til veksten og kommunal infrastruktur innan veg, vatn og avlaup. Av disse områda er utfordringane størst i høve veg ut frå tilgjengelige investerings og driftsrammer. Driftsbudsjett Det er meldt inn behov for ei ny stilling knytt til drift og vedlikehald av vassforsyningsanlegg. Behovet vert grunngjeve med at det er relativt store lekkasjar på leidningsnettet og at dette er svært uheldig økonomisk, av 70

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 omsyn til forsyningssikkerheit og ut frå fare for følgjeskadar. Det er ikkje tilstrekkelig kapasitet i eininga til å følgje denne oppgåva i tillegg til alle andre oppgåver tilfredsstillande. Behovet må sjåast i samanheng med store oppgåver som til dømes realisering av nytt avlaupsrenseanlegg som vil krevje relativt mykje tid administrativt i fleire år framover. Det er og meldt inn behov for styrking av budsjett for veg i 2019. Dette er på grunn av at etterslepet på vedlikehald på veg er stort. Asfalten er på enkelte vegar no så utslitt at vegane er i ferd med å bryte saman. Vi har og fått utført inspeksjon av bruer på kommunale vegar. Summen av avvik som må fiksast utgjer estimert 920 000,- eks mva. Investeringsbudsjett I budsjett for 2019 vert det ikkje lagt opp til rammeløyvingar for vatn og avlaup. Dette er på grunn av ståande ubrukt ramme frå tidlegare år. Det er lagt opp til veginvesteringar med ei rammeløyving på kr. 2,6 millionar. Brann og redning Avdelinga har ansvar for lokal beredskap i høve brann og redning. Sula kommune har eit deltidsmannskap, men krav til kompetanse er likt med profesjonelle. Utfordringar Sula kommune har ei brannordning vedteken i 1999 og dispensasjon frå krav om vaktordning. I tillegg til eigen beredskap har Sula slokkeavtale med Ålesund kommune som gjeld indre deler. Veksten i kommunen, endringar i sentrale system og utfordringar knytt til ressurstilgang og intern organisering tilsei ei heilskapelig evaluering. Det er eit mål å legge fram ei evaluering og forslag til organisering i løpet av vinteren 19, men kan verte forsinka som følgje av arbeid med ny forskrift for dimensjonering av brannvesen og eventuelt behov for avklaring med nye Ålesund kommune. Driftsbudsjett Driftsbudsjett for 2018 vart ikkje styrka generelt. Det er heller ikkje meldt inn behov for generell styrking av driftsbudsjettet for 2019, men behov for styrking av nokon poster på budsjett pga auke i utgifter på samarbeidsavtaler samt behov for lovpålagt kurs, opplæring og noko utstyr. Behovet for styrking av budsjett for kurs og opplæring vert grunngitt med lovpålagte kompetansekrav. Det er konkret behov for kurs innan utrykningskjøring, grunnkurs og leiing (befalskurs). Behov for styrking av budsjett for kjøp av utstyr vert grunngitt ut frå helse, miljø og sikkerheit for mannskap og beredskapsevne. Investering Sjølv om Sula brannstasjon er relativt ny (2011) er det likevel knytt vesentlige manglar til bygget. Behov for utbetring er meldt tidlegare utan at det har vore priortert. Av dei meldte behova er eksosavsug i vognhall og etablering av rein og skitten sone helse, miljø og sikkerheitstiltak som bør prioriterast. Montering av brannalarmanlegg er viktig for å sikre bygget og slik også beredskapen lokalt. Utbedring av golv i vognhall må utførast om stasjonen skal nyttast vidare. Etablering av rømningsveg frå lokale i 2. etasje vil opne for bruk til kurs og liknande av andre enn Sula brannvesen internt. Sula brann og redning har i lang tid sett behov for egen båt som del av den kommunale beredsskapen. Vi merker oss hendelsene på sjø aukar. Året 2018 forsterket dette behovet ytterligare. Vi har så langt i år 12 hendingar som har utløyst behove for båt i teneste. Kjøp av båt er eit spleiselag mellom kommune, næringsliv, bankar og Sula rotary. 71

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 6. Økonomiplan 2019-2022, drift Budsjett og økonomiplan Øk.plan 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Avvik 2019 i forhold til øk.plan Frie inntekter (skatt og rammetilskot) Frie inntekter ekls. Skjønnsmidler -506 441 000-530 100 000-530 100 000-530 100 000-530 100 000 Skjønnsmidler -760 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Veksttilskot 0,5% årleg auke i frieinntekter pga. befolkningsvekst -2 532 205-2 648 355-5 296 710-7 945 065-20 766 795 Prisauke 14.437' Andre statstilskot Tilskot flyktninger -11 867 772-12 502 364-10 986 364-10 986 364-10 986 364-634 592 note 1. Avsetning fond ubrukt tilskot flyktninger 1 516 000 1 516 000 EMF tilskot -2 565 000-1 753 800-769 500-2 565 000 note 2. Skulepakken - rentekompensasjon -602 209-448 756-535 572-596 998-641 316 153 453 Omsorgsbustader - rente og avdragskompensasjon -2 266 512-2 208 127-2 271 476-2 315 040-2 281 161 58 385 Rente kompensasjon kykje -61 846-63 925-63 925-63 925-63 925-2 079 Refusjon ressurskrevjande brukarar -20 544 000-19 685 000-19 685 000-19 685 000-19 685 000 859 000 Ny ressurskrevjande brukar og utgifter noverande brukarar -5 600 000-5 600 000-5 600 000-5 600 000-5 600 000 Pensjon - Premieavvik inkl arbeidsiveravgift (prognose KLP/SPK) -16 871 834-18 238 069-16 563 997-14 436 239-13 520 411-1 366 235 note 3. Amortisering premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift (prognose 6 489 849 4 873 537 4 748 698 4 912 331 5 081 784-1 616 312 Renter og utbytte, avdrag - Renter og avdrag på lån pr. 31.12.2017, indeksregulert 47 978 420 51 125 143 51 485 788 50 522 477 49 803 264 3 146 723 Renter og avdrag på nye tiltak - Renter og utbytte -3 150 000-3 500 000-3 810 000-3 970 200-3 990 600-350 000 Til fordeling på sektorane -510 629 108-537 796 561-538 184 003-538 785 168-540 328 794-27 167 453 72

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Budsjett og økonomiplan Øk.plan 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Avvik 2019 i forhold til øk.plan SENTRALADM, avsette lønsmidlar 9 137 243 10 121 293 10 121 293 10 121 293 10 121 293 Prisauke 1.254' SENTRALADM, RAMME FØR NYE TILTAK 44 813 078 46 544 299 46 548 614 46 536 071 46 510 535 1 731 221 Pensjon 191' Lisenser ny programvare 170 000 262 000 262 000 262 000 note 4. Utgifter valg -287 802-287 802 Opplæring av internt lean team 150 000 Forventa innsparing pga digitalisering, sentraladm. (700 000) (700 000) Forventa Innsparing pga digitalisering heile kommunen (800 000) (800 000) Stilling som ikt ansvarlig 400 000 800 000 800 000 800 000 SENTRALADM, RAMME ETTER NYE TILTAK 44 813 078 47 264 299 47 322 812 46 098 071 45 784 733 OPPVEKST, RAMME FØR NYE TILTAK 239 133 965 247 469 400 247 469 400 247 469 400 247 469 400 8 335 435 Prisauke 6.695' Nettbrett i undervisninga 112 690 112 690 402 085 Pensjon 1.238' Private barnehagar overføring pedagognorm, går ut frå 2020-603 000-603 000-603 000 Digitaliseringsprosj, læringsprogram 3.-10.trinn, appar, lisens 1 226 999 55 320 55 320 55 320 Leiarutviklingsprogram i KO 150 000 150 000 150 000 150 000 Tidleg innsats ressurskrevende barn, blir sett av til fagutvalget 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 OPPVEKST, RAMME ETTER NYE TILTAK 239 133 965 249 846 399 248 184 410 248 184 410 248 473 805 HELSE OG SOSIAL, RAMME FØR NYE TILTAK 219 245 275 223 492 716 223 492 715 223 492 715 223 492 715 4 247 441 Prisauke 6.138' Kommunalbetalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i Pensjon 1.647' psykisk helsevern, beløpet er innbakt i rammetilskotet 309 000 309 000 309 000 309 000 Ergoterapi 40 % stilling (172.000 ligg i rammetilskotet) 220 000 220 000 220 000 220 000 Ressurskrevande brukarar 8 000 001 8 000 000 8 000 000 8 000 000 Auka kostnad legevakt, nødnett 113 sentralen, beredskap 350 000 350 000 350 000 350 000 Rådgjevar kap. 9/fagutvikling, bu og aktivitetstenesta 350 001 700 000 700 000 700 000 HELSE OG SOSIAL, RAMME ETTER NYE TILTAK 219 245 275 232 721 718 233 071 715 233 071 715 233 071 715 KULTUR OG FOLKEHELSE, RAMME FØR NYE TILTAK 9 123 065 9 366 736 9 366 736 9 366 736 9 366 736 243 671 Prisauke 153' Innkjøp av utlånsautomat til biblioteket 80 000 10 000 10 000 10 000 Pensjon 61' KULTUR OG FOLKEHELSE, RAMME ETTER NYE TILTAK 9 123 065 9 446 736 9 376 736 9 376 736 9 376 736 73

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Budsjett og økonomiplan Øk.plan 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Avvik 2019 i forhold til øk.plan Kommunal teknikk, eigedom og PBO, ramme før nye tiltak 25 808 715 25 315 641 25 315 641 25 315 641 25 315 641-493 074 Prisauke 722' Auka kostnad nødnett 110 sentralen/dib avtale 2019 212 000 74 000 74 000 74 000 Pensjon 202' Områdeplan Veddevika 270 000 Regulering Mikalvegen, Rørstad 250 000 Langevåg sentrum, sentrumsplan 400 000 Kommunal teknikk, eigedom og PBO, ramme etter nye tiltak 25 808 715 26 447 641 25 389 641 25 389 641 25 389 641 VAR (sjølvkostområde) -12 343 895-17 576 999-16 709 622-16 576 999-16 866 999-5 233 104 SUM SEKTORRAMMER, ETTER NYE TILTAK 534 917 446 558 271 087 556 756 985 555 664 867 555 350 924 23 353 641 RENTER OG AVDRAG NYE TILTAK Nye tiltak utanom Rørstadamarka skule 100 275 1 349 676 2 639 594 4 199 747 Rørstadmarka skule - 1 966 019 12 787 909 13 541 222 RESULTAT FØR EIGEDOMSSKATT 24 288 338 20 574 801 21 888 677 32 307 202 32 763 099 SALDERING: EIGEDOMSSKATT BOLIGER -7 050 000-6 200 000-12 400 000-12 400 000-12 400 000 EIGEDOMSSKATT VERKER OG BRUK -505 000-505 000-1 010 000-1 010 000 TAKSERING - EIGEDOMSSKATT 1 100 000 1 100 000 100 000 100 000 100 000 Bruk av fond i økonomiplanperioden 17 833 338 15 474 801 9 083 677 18 997 202 19 453 099 Overskotsfond pr. 01.01.2018 69 763 912 Budsjettert avsett overskot 2017 15 544 841 Budsjettert brukt i 2018-18 427 040 Anslått mindreforbruk i 2018 9 059 000 Fond pr. 01.01.2019 75 940 713 Bruk av fond i økonomiplanperioden -63 008 780 Fond pr. 31.12.2022 12 931 933 74

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Budsjett og økonomiplan Øk.plan 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Note 1. Ført under integreringstenesta 10 224 535 10 224 535 10 224 535 10 224 535 Budsjettert inntekt -12 502 364-10 986 364-10 986 364-10 986 364 Avsett til fond 1 516 000 Fond flyktninger er på kr 3.739.347 Avvik 2019 i forhold til øk.plan Note 2. EMF tilskot -2 565 000-1 753 800-769 500 Årleg utgift EMF i budsjettet kr. 758.813 758 813 758 813 758 813 758 813 Netto -1 806 187-994 987-10 687 758 813 Underskot EMF i perioden 2016-2018 kr. 3.820.125 Note 3. Netto pensjonsutgifter for KLP og SPK er lagt inn i samsvar med prognose frå KLP og SPK. Netto pensjonsutgifter auker med 6,2 %, lønsutgiftene er forventa å auke med 3,25 %. Note 4. Lisenser: E-ROM (OMSORG) 22 000 22 000 22 000 E-LÅS (OMSORG) 70 000 70 000 70 000 Meglerpakke, sjølbetjening 40 000 40 000 40 000 40 000 IP og IOP løysing 100 000 100 000 100 000 100 000 Visma fakturaflyt 30 000 30 000 30 000 30 000 SUM 170 000 262 000 262 000 262 000 75

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Endring i drifta frå budsjett 2018/ nye driftstiltak Endring i drifta fra vedtatt økonomiplan Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Sentraladministrasjonen: Endring i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan: Auke i avsette midler til lønsoppgjer 984 000 984 000 984 000 984 000 Valg 284 510 0 284 510 0 Lisenser velferdsteknologi 877 000 877 000 877 000 877 000 Auke ikt e-kommune 200 000 200 000 200 000 200 000 Ikt konsulent tjenester programvare, knytta til nye moduler 200 000 200 000 200 000 200 000 Oppvekst: Endring i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan: Rammekorrigering innsparing kjøp frå andre kommuner -1 070 000-1 070 000-1 070 000-1 070 000 Rammekorrigering mindreforbruk barnevern -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Rammekorrigering einslege mindreårige flyktninger 1 980 000 1 980 000 1 980 000 1 980 000 Auke private barnehager utover prisauke 1 648 000 1 648 000 1 648 000 1 648 000 nettbrett i undervisninga 889 130 1 001 820 1 001 820 1 291 215 Helse og sosial: Endring i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan: Rammekorrigering heimesjukepleie pga bruker som er ute -1 087 000-1 087 000-1 087 000-1 087 000 Rammekorrigering NAV -1 382 000-1 382 000-1 382 000-1 382 000 TEO: Endring i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan: Rammekorrigering pga overførte timer frå eigedom til investering -836 000-836 000-836 000-836 000 Rammekorrigering pga timeford. fra administrasjon teknisk til VAR -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Auke brannsjef 400 000 400 000 400 000 400 000 87 640-84 180 200 330 205 215 76

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 7. Økonomiplan 2019 2022, investeringar Investering 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Drift Felles IKT Investering 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Kompensasjon mva -600 000-600 000-600 000-600 000 Lån -2 400 000-2 400 000-2 400 000-2 400 000 Renter og avdrag 21 000 558 840 1 104 072 1 651 584 Kyrkjelydssenter 500 000 - - - Lån -500 000 - - - Renter og avdrag 4 375 23 450 25 224 26 940 IPAD politikere 200 000 - - - Kompensasjon mva -40 000 - - - Lån -160 000 - - - Renter og avdrag 1 400 43 504 43 132 42 432 Møbler Sula ungdomsskule 150 000 100 000 - - Kompensasjon mva -30 000-20 000 - - Lån -120 000-80 000 - - Renter og avdrag 1 050 15 504 28 907 28 986 Bilar heimetensta 840 000 840 000 840 000 840 000 Lån -840 000-840 000-840 000-840 000 Renter og avdrag 7 350 111 594 220 618 333 715 77

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Investering 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Drift Nye Møblar Sulatun 200 000 200 000 - - Kompensasjon mva -40 000-40 000 - - Lån -160 000-160 000 - - Renter og avdrag 1 400 21 256 39 934 40 269 Vegar samleløyving 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Kompensasjon mva -520 000-520 000-520 000-520 000 Lån -2 080 000-2 080 000-2 080 000-2 080 000 Renter og avdrag 18 200 120 328 238 363 372 570 Rammeløyve mindre investering bygg 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Kompensasjon mva -300 000-300 000-300 000-300 000 Lån -1 200 000-1 200 000-1 200 000-1 200 000 Renter og avdrag 10 500 99 420 196 734 302 208 Sulatunet Ventilasjon 500 000 500 000 - - Kompensasjon mva -100 000-100 000 - - Lån -400 000-400 000 - - Renter og avdrag 3 500 53 140 99 836 100 672 78

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Investering 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Drift Boliger for funksjonsh., med særs. behov. Tomt - - 3 200 000 - Lån - - -3 200 000 - Renter og avdrag - - 41 760 161 280 Boliger for funksjonsh., med særs. behov. Byggekost. 500 000-9 250 000 9 250 000 Tilskot - - -4 340 000-4 340 000 Kompensasjon mva -100 000 - -1 850 000-1 850 000 Lån -400 000 - -3 060 000-3 060 000 Renter og avdrag 3 500 18 760 60 112 237 588 Biler eigedom 400 000 400 000 400 000 400 000 Lån -400 000-400 000-400 000-400 000 Renter og avdrag 3 500 53 140 105 056 158 912 Ombygging Sulatunet 3 000 000 - - - Kompensasjon mva -600 000 - - - Lån -2 400 000 - - - Renter og avdrag 21 000 172 560 179 508 185 664 Sentrumsutvikling Langevåg 500 000 4 500 000 5 000 000 10 000 000 Kompensasjon mva -100 000-900 000-1 000 000-2 000 000 Lån -400 000-3 600 000-4 000 000-8 000 000 Renter og avdrag 3 500 58 180 256 339 551 456 79

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Investering 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Drift Rørstadmarka skule 71 103 238 108 918 602 - - Kompensasjon mva -14 084 220-21 126 330 - - Lån -57 019 018-87 792 272 - - Renter og avdrag - 1 425 475 7 362 652 7 869 154 Rørstadmarka skule - uteområde - 16 737 500 - - Kompensasjon mva - -3 347 500 - - Lån - -13 390 000 - - Renter og avdrag - - 1 242 146 1 272 586 Rørstadmarka skule - inventar - 7 210 000 - - Kompensasjon mva - -1 442 000 - - Lån - -5 768 000 - - Renter og avdrag - - 727 345 734 612 Rørstadmarka skule - sanserom - 3 305 335 - - Kompensasjon mva - -661 067 - - Lån - -2 644 268 - - Renter og avdrag - - 135 122 144 483 Rørstadmarka Fleirbrukshall inventar - 1 236 000 - - Kompensasjon mva - -247 200 - - Lån - -988 800 - - Renter og avdrag - - 124 688 125 934 80

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Investering 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Drift Rørstadmarka Fleirbrukshall 18 375 200 27 562 800 - - Kompensasjon mva -3 675 040-5 512 560 - - Lån -14 700 160-22 050 240 - - Renter og avdrag - 367 504 1 868 354 1 996 870 Rørstadmarka skule - IT-utstyr - 1 545 000 - - Kompensasjon mva - -309 000 - - Lån - -1 236 000 - - Renter og avdrag - - 279 460 277 260 Rørstad sti og gangveg 8 652 000 17 098 000 - - Kompensasjon mva -1 730 400-3 419 600 - - Lån -6 921 600-13 678 400 - - Renter og avdrag - 173 040 1 048 144 1 120 324 Rammeløysing vatn - 10 000 000 10 000 000 - Lån - -10 000 000-10 000 000 - Rammeløysing avløp - 50 000 000 50 000 000 - Lån - -50 000 000-50 000 000 - Biler vatn - 225 000 225 000 250 000 Lån - -225 000-225 000-250 000 Biler avløp - 225 000 225 000 250 000 Lån - -225 000-225 000-250 000 81

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 GPS UTSTYR - - - 450 000 Kompensasjon mva - - - -90 000 Lån - - - -360 000 Renter og avdrag - - - 5 472 Renter og avdrag Rørstadmarka skule - 1 966 019 12 787 909 13 541 222 Renter og avdrag andre investeringer 100 275 1 349 676 2 639 594 4 199 747 SUM renter og avdrag 100 275 3 315 695 15 427 503 17 740 969 Investeringstiltak som ikkje er med i den vedtatte «økonomiplanen 2018-2021», (men foreslått i 2019-2022) Investeringstiltak som ikkje er med i den vedtatte økonomiplanen Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 nettbrett - politikere 200 000 Felles IKT investeringer (auke) 1 000 000 1 000 000 Rammeløyve mindre investering bygg (auke) 500 000 500 000 500 000 Kyrkjelydssenter 500 000 Møbler Sula ungdomsskule 150 000 100 000 Boliger for funksjonshemma. Tomt 3 200 000 Boliger for funksjonshemma. Byggekostnad 500 000 9 250 000 9 250 000 Ombygging Sulatunet 3 000 000 Sentrumsutvikling Langevåg 500 000 4 500 000 5 000 000 10 000 000 Rørstadmarka skule endring frå økonomiplanen -10 974 302 39 853 237 Rørstadmarka skule kryss og vegar endring frå økonomiplanen 6 152 000 8 798 000-8 300 000-8 400 000 82

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 8. Obligatoriske tabeller - Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt drift Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 28 158 27 564 25 279 Andre salgs- og leieinntekter 68 056 62 173 58 998 Overføringer med krav til motytelse 49 423 51 048 76 812 Rammetilskudd 302 864 286 413 283 023 Andre statlige overføringer 17 788 14 603 13 749 Andre overføringer - - 38 Skatt på inntekt og formue 227 636 223 788 218 659 Eiendomsskatt 6 200 - - Andre direkte og indirekte skatter - - - Sum driftsinntekter 700 125 665 589 676 558 Driftsutgifter Lønnsutgifter 353 912 351 078 340 267 Sosiale utgifter 99 191 94 457 88 407 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 88 747 83 164 108 569 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 107 108 106 898 99 298 Overføringer 31 006 21 648 25 866 Avskrivninger - - 33 436 Fordelte utgifter -12 559-11 677-25 293 Sum driftsutgifter 667 405 645 569 670 551 Brutto driftsresultat 32 720 20 021 6 007 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 1 970 1 448 3 513 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 750 1 442 5 722 Mottatte avdrag på utlån - - - Sum eksterne finansinntekter 3 720 2 890 9 235 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 19 113 15 703 14 438 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 32 049 29 476 25 894 Utlån - - - Sum eksterne finansutgifter 51 162 45 178 40 332 Resultat eksterne finanstransaksjoner -47 442-42 288-31 098 Motpost avskrivninger - - 33 436 Netto driftsresultat -14 721-22 268 8 345 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - 26 050 21 783 Bruk av disposisjonsfond 15 475 18 427 17 943 Bruk av bundne fond 791 1 001 1 980 Sum bruk av avsetninger 16 266 45 477 41 706 Overført til investeringsregnskapet - 400 3 300 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - Avsatt til disposisjonsfond 1 516 22 810 18 081 Avsatt til bundne fond 29-2 620 Sum avsetninger 1 545 23 210 24 001 Økonomisk oversikt drift Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - 26 050 83

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt investering Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom - - 6 373 Andre salgsinntekter - - 248 Overføringer med krav til motytelse - 10 580 46 916 Kompensasjon for merverdiavgift 21 920 24 692 21 497 Statlige overføringer - - - Andre overføringer - - - Renteinntekter og utbytte - - - Sum inntekter 21 920 35 272 75 035 Utgifter Lønnsutgifter - - 4 Sosiale utgifter - - 1 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 112 020 273 095 163 022 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - - Overføringer - 336 21 621 Renteutgifter og omkostninger - - 582 Fordelte utgifter - - -80 Sum utgifter 112 020 273 431 185 150 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 550 550 1 991 Utlån 3 000 24 700 4 088 Kjøp av aksjer og andeler 1 700 1 600 1 820 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsatt til ubundne investeringsfond - 4 231 7 654 Avsatt til bundne investeringsfond - - 1 258 Sum finansieringstransaksjoner 5 250 31 081 16 811 Finansieringsbehov 95 351 269 240 126 926 Dekket slik: Bruk av lån 93 101 262 459 111 270 Salg av aksjer og andeler - - - Mottatte avdrag på utlån 550 550 1 943 Overført fra driftsregnskapet - 400 3 300 Bruk av tidligere års udisponert - 4 231 5 885 Bruk av disposisjonsfond - - - Bruk av bundne driftsfond - - - Bruk av ubundne investeringsfond 1 700 1 600 7 426 Bruk av bundne investeringsfond - - 1 333 Sum finansiering 95 351 269 240 131 156 Udekket/udisponert - - 4 231 84

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Budsjettskjema 1A drift Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017 Skatt på inntekt og formue 227 636 223 788 218 659 Ordinært rammetilskudd 302 864 286 413 283 023 Skatt på eiendom 6 200 - - Andre direkte eller indirekte skatter - - - Andre generelle statstilskudd 17 788 14 603 13 749 Sum frie disponible inntekter 554 488 524 804 515 431 Renteinntekter og utbytte 1 970 1 448 3 513 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 750 1 442 5 722 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 19 113 15 703 14 438 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 32 049 29 476 25 894 Netto finansinnt./utg. -47 442-42 288-31 098 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - Til ubundne avsetninger 1 516 22 810 18 069 Til bundne avsetninger - - 10 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk - 26 050 21 783 Bruk av ubundne avsetninger 15 475 18 427 17 943 Bruk av bundne avsetninger - - - Netto avsetninger 13 959 21 667 21 647 Overført til investeringsbudsjettet - 400 3 300 Til fordeling drift 521 005 503 783 502 680 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 521 005 503 783 476 630 Mer/mindreforbruk - - 26 050 Budsjettskjema 1B drift SENTRALADMINISTRASJONEN 57 281 46 074 44 733 OPPVEKST 249 846 238 174 231 859 HELSE OG SOSIAL 232 722 219 412 203 697 KULTUR 9 447 9 565 8 712 Kommunal teknikk, eigedom og PBO 26 448 28 409 49 560 VAR -17 577-12 342-3 459 - KOMMUNESTYRET SITT OMRÅDE - Motpost avskrivning -33 436 Konsulenttenester 388 340 344 Nto. Pensjon (premieavvik, overskot m.m.) -13 365-5 305-6 403 Ressurskrevjande brukarar -25 285-20 544-19 124 Leasing utgifter bil 129 Utgift taksering eigedomsskatt 1 100 18 Andre generelle statstilskot ført under sektorane SUM 521 005 503 783 476 630 85

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 Budsjettskjema 2A investering Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017 Investeringer i anleggsmidler 112 020 273 431 185 150 Utlån og forskutteringer 3 000 24 700 4 088 Kjøp av aksjer og andeler 1 700 1 600 1 820 Avdrag på lån 550 550 1 991 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsetninger - 4 231 8 912 Årets finansieringsbehov 117 270 304 512 201 961 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 93 101 262 459 111 270 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - 6 373 Tilskudd til investeringer - - - Kompensasjon for merverdiavgift 21 920 24 692 21 497 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 550 11 130 48 859 Andre inntekter - - 248 Sum ekstern finansiering 115 570 298 281 188 248 Overført fra driftsbudsjettet - 400 3 300 Bruk av tidligere års udisponert - 4 231 5 885 Bruk av avsetninger 1 700 1 600 8 759 Sum finansiering 117 270 304 512 206 191 Udekket/udisponert - - 4 231 Budsjettskjema 2B investering SENTRALADMINISTRASJONEN 3 700 28 122 20 262 OPPVEKST 150 1 428 1 348 HELSE OG SOSIAL 1 040 3 771 2 893 Kommunal teknikk, eigedom og PBO 107 130 114 428 113 755 VAR 125 682 46 891 SUM INVESTERINGER 112 020 273 431 185 149 86

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 9. Budsjett driftseiningane B 2019 B 2018 R 2017 1 SENTRALADMINISTRASJONEN 57 385 592 46 150 140 44 781 215 10 LØNN 23 894 423 23 051 358 22 801 238 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 10 502 533 9 032 102 8 152 764 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 3 077 665 2 517 902 7 925 052 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 5 251 502 4 984 710 5 277 797 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 18 812 947 9 714 028 7 943 320 15 FINANSUTGIFTER M.V. 324 000 275 000 2 539 334 16 SALGSINNTEKTER -1 894 013-1 034 560-6 748 718 17 REFUSJONER -2 363 465-2 190 400-2 875 606 19 FINANSINNTEKTER M.V. -220 000-200 000-233 966 STILLINGAR SENTRALADMINISTRASJONEN 2019 2018 2017 SUM 27,14 28,34 27,34 Rådmann m/ stab 9,60 9,60 8,60 Fellestenester 1) 7,90 9,00 9,00 HTV/HVO/barnerepresentant/fly.ressurs 2) 2,14 2,24 2,24 Støttestab 7,50 7,50 7,50 1) Avgitt 1,10 heimel til TBU 2) 0,10 auke i heimelen til HTV (Delta). 0,2 heimel overført kultur (flyktningeressurs) B 2019 B 2018 R 2017 110 POLITISK UTVAL 14 433 449 6 017 901 3 858 700 10 LØNN 2 287 477 2 082 002 2 126 730 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 474 320 376 749 402 177 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 40 829 10 190 116 628 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 1 112 563 1 222 800 1 021 665 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 10 543 778 2 326 160 242 175 17 REFUSJONER -25 518 0-50 675 B 2019 B 2018 R 2017 112 RÅDMANN M/STAB 37 150 300 34 278 239 35 373 334 10 LØNN 21 606 946 20 969 356 20 674 509 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 10 028 213 8 655 353 7 750 587 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 3 036 836 2 507 712 7 807 326 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 4 138 939 3 761 910 4 256 132 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2 467 326 1 533 868 2 152 787 15 FINANSUTGIFTER M.V. 324 000 275 000 2 539 334 16 SALGSINNTEKTER -1 894 013-1 034 560-6 748 718 17 REFUSJONER -2 337 947-2 190 400-2 824 657 19 FINANSINNTEKTER M.V. -220 000-200 000-233 966 14900.11241.120 Stilling som ikt ansvarlig, halvt år 400 000 B 2019 B 2018 R 2017 114 OVERFØRING TIL TRUDOMSSAMFUNN 5 801 843 5 854 000 5 548 083 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 5 801 843 5 854 000 5 548 358 17 REFUSJONER 0 0-275 87

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 2 OPPVEKST 249 846 399 238 173 585 231 860 220 10 LØNN 188 110 684 187 475 021 190 459 351 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 13 909 518 12 978 051 14 413 692 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 4 265 749 3 414 741 4 495 238 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 68 747 342 68 448 473 65 539 562 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 4 298 488 3 520 730 4 613 299 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 1 660 479 16 SALGSINNTEKTER -19 309 967-18 764 842-19 892 648 17 REFUSJONER -10 175 415-18 898 589-29 399 351 19 FINANSINNTEKTER M.V. 0 0-29 402 STILLINGAR OPPVEKST 2019 2018 2017 SUM 265,41 262,42 258,74 Kultur- og oppvekstadministrasjonen 1,00 1,00 1,00 Solevåg skule 1 26,67 23,95 22,07 Måseide skule 11,77 11,77 11,77 Fiskarstrand skule 14,23 14,23 14,23 Langevåg skule 43,70 43,70 42,30 Sula ungdomsskule 1) 41,71 37,41 38,03 Solevåg SFO 3,84 3,78 3,96 Måseide SFO 2,21 2,21 2,21 Fiskarstrand SFO 3,30 3,30 3,30 Langevåg SFO 8,90 7,39 7,39 Sunde Barnehage 9,00 9,00 9,00 Måseide Barnehage 16,00 16,00 16,00 Langevåg Barnehage 25,50 25,50 25,50 Molvær Barnehage 16,00 16,00 16,00 Vaksenopplæring etter Oppl-lov, kap 4-2(Mylna) 2,77 2,97 2,97 TBU (Barnev., Helsest, PPT og spe.sped. bhg ), 2) 28,80 34,20 33,20 Kultureininga (eigen tabell) 10,01 10,01 9,81 1) Nye klassar frå -18 2) EM-bustad avvikla B 2019 B 2018 R 2017 210 ADMINISTRASJON OG FELLESUTG. OPPVEKST 3 016 627 1 069 918 1 584 567 10 LØNN 1 262 435 1 294 608 1 236 617 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 595 012 377 555 218 574 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 92 834 86 615 104 632 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 66 346 61 140 63 210 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 000 000-750 000 57 806 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 21 017 17 REFUSJONER 0 0-117 289 14900.21020.120 Tidleg innsats ressurskrevende barn 1 000 000 B 2019 B 2018 R 2017 221 UNDERVISNING FELLESUTG. 8 502 533 6 566 155 7 598 029 10 LØNN 114 100 399350 94 405 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 3 563 502 1 428 149 3 813 370 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 088 844 0 17 485 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 3030071 4738656 4 016 778 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 049 767 0 244 558 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 1 181 870 16 SALGSINNTEKTER 0 0-2 016 17 REFUSJONER -343 751 0-1 768 421 88

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 14900.22120.215 Midlar til styrking SFO. Settast av sentralt 1 049 767 B 2019 B 2018 R 2017 222 SOLEVÅG SKULE OG SFO 18 994 507 18 829 628 17 578 530 10 LØNN 21 031 281 21 245 743 20 087 764 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 021 020 1 015 021 934 379 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 57 893 176 128 321 532 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 0 138 584 168 841 16 SALGSINNTEKTER -1 975 055-1 939 140-1 861 055 17 REFUSJONER -1 140 632-1 806 708-2 072 931 B 2019 B 2018 R 2017 223 MÅSEIDE SKULE OG SFO 8 626 464 9 218 612 7 646 314 10 LØNN 9 933 610 10 336 823 9 537 479 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 230 985 481 299 393 937 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 24 497 82335 65 750 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 0 8662 0 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 35 725 0 44 361 16 SALGSINNTEKTER -1 194 679-1 149 612-1 341 096 17 REFUSJONER -403 674-540 895-1 054 117 B 2019 B 2018 R 2017 224 FISKARSTRAND SKULE OG SFO 11 545 708 11 895 772 11 661 206 10 LØNN 12 561 672 13 280 593 12 932 106 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 483 637 714 685 492 792 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 61 243 108 470 49 360 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 0 5197 0 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 41 849 93 031 57 860 16 SALGSINNTEKTER -1 434 277-1 554 082-1 486 536 17 REFUSJONER -168 416-752 122-384 376 B 2019 B 2018 R 2017 225 LANGEVÅG SKULE OG SFO 34 528 549 33 153 416 29 783 891 10 LØNN 37 278 124 36 043 135 36 505 340 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 705 780 2 195 320 1 544 932 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 96 967 132 470 197 609 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 0 0 196 015 16 SALGSINNTEKTER -4491080-4411800 -4 773 620 17 REFUSJONER -61 242-805 709-3 886 385 B 2019 B 2018 R 2017 227 SULA UNGDOMSSKULE 30 506 065 29 124 675 27 783 563 10 LØNN 30 928 744 28 991 105 29 102 574 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 818 449 920 668 983 978 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 31 642 110 052 165 907 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 0 0 14 811 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 153 105 152 850 138 146 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 109 446 16 SALGSINNTEKTER -150 000 0-240 523 17 REFUSJONER -1 275 875-1 050 000-2 475 002 19 FINANSINNTEKTER M.V. 0 0-15 774 89

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 231 KOMMUNAL BARNEHAGE 36 928 884 35 439 951 34 619 909 10 LØNN 43 244 639 41 489 811 44 901 041 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 2 171 668 2 110 752 2 049 351 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 205 683 239 843 669 270 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 646 336 1 622 078 1 301 323 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 302 250 16 SALGSINNTEKTER -10064876-9710208 -10 183 401 17 REFUSJONER -274 566-312 325-4 419 925 14900.23110.201 Avsatt til IKT investeringer barnehageplan 48 000 B 2019 B 2018 R 2017 232 PRIVATE BARNEHAGER 56 012 224 52 883 497 52 852 422 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 56 730 511 54 230 497 53 234 328 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 800000 800 000 621 894 17 REFUSJONER -1 518 287-2 147 000-1 003 800 B 2019 B 2018 R 2017 240 VAKSENOPPLÆRING 2 359 100 2 329 705 1 574 556 10 LØNN 1 994 258 1 961 172 1 975 385 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 34 646 60 844 47 594 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 13 269 14 266 13 387 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 1 716 817 1 893 269 1 186 416 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 9 186 8 254 5 637 17 REFUSJONER -1 409 076-1 608 100-1 653 863 B 2019 B 2018 R 2017 251 TILTAK BARN OG UNGE 38 825 738 37 662 256 39 177 236 10 LØNN 29 761 821 32 432 681 34 086 640 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 3 284 819 3 673 758 3 934 787 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 2 592 877 2 464 562 2 890 306 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 7 203 597 7 511 052 7 024 019 14 OVERFØRINGSUTGIFTER -437 480 1 455 933 1 776 858 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 45 896 16 SALGSINNTEKTER 0 0-4 400 17 REFUSJONER -3 579 896-9 875 730-10 563 242 19 FINANSINNTEKTER M.V. 0 0-13 628 14900.25140.252 Innsparing Barnevern, til fordeling -2 000 000 90

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 3 HELSE OG SOSIAL 232 721 718 219 411 760 203 697 060 10 LØNN 215 703 910 200 899 651 184 012 548 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 10 892 721 10 743 731 10 264 174 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 2 939 842 3 246 339 16 038 410 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 17 555 960 18 456 649 15 037 972 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 5 140 979 5 015 016 5 075 410 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 1 566 268 16 SALGSINNTEKTER -9 666 210-9 507 587-9 123 218 17 REFUSJONER -9 845 484-9 323 775-18 683 416 19 FINANSINNTEKTER M.V. 0-118264 -491 088 STILLINGAR HELSE OG SOSIAL 2019 2018 2017 SUM 246,66 241,37 232,03 Helse- og sosialadministrasjonen 1,00 1,00 1,00 Helseavdelinga 14,12 14,22 14,07 NAV - sosial *1 7,00 6,00 6,00 Sulatunet 51,10 51,10 50,86 Heimetenesta 53,80 53,80 53,80 Butenesta *2 74,29 69,90 61,30 Bukollektiva 45,35 45,35 45,00 1) Stilling fullfinaniert gjennom auke rus/psykiatri 2) Nye stillingar storbrukarordninga oppretta i budsjett for 2018 B 2019 B 2018 R 2017 301 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER HS 2 890 454 3 170 363 2 457 610 10 LØNN 1 255 497 1 193 606 1 268 482 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 68 387 68 273 191 504 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 0 400000 705 458 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 0 30 570 0 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 560 446 1 528 914 1 190 760 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 1 088 479 16 SALGSINNTEKTER 0-45000 -81 617 17 REFUSJONER 6 124-6 000-1 783 910 19 FINANSINNTEKTER M.V. 0 0-121 546 14900.30120.120 Avsatte midlar 300 000 B 2019 B 2018 R 2017 302 HELSEAVDELINGA 17 938 445 16 874 016 15 365 125 10 LØNN 10 475 632 9 951 431 10 192 655 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 902 935 882 863 920 668 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 263 341 192 082 145 241 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 9 111 486 8 450 178 7 573 155 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 184 747 181 382 203 593 16 SALGSINNTEKTER -1 030 764-990 920-814 092 17 REFUSJONER -1 968 932-1 793 000-2 486 553 19 FINANSINNTEKTER M.V. 0 0-369 542 91

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 303 NAV 15 866 766 17 426 864 12 414 270 10 LØNN 9 568 930 10 754 529 9 035 458 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 79 732 132 585 103 207 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 298 044 294850 2 706 789 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 5 664 885 6 103 810 3 267 409 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 173 805 1 131 090 1 648 769 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 35 046 17 REFUSJONER -918 630-990 000-4 382 408 B 2019 B 2018 R 2017 355 SULATUNET 43 852 275 41 697 690 40 252 464 10 LØNN 44 015 126 42 134 213 37 938 636 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 5 348 793 5 157 962 4 797 130 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 612 400 1 580 164 5 271 126 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 505 689 274 723 4 739 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 456 233 1 425 373 1 151 192 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 138 538 16 SALGSINNTEKTER -5 986 406-5 865 950-5 370 388 17 REFUSJONER -3 099 560-3 008 795-3 678 509 B 2019 B 2018 R 2017 356 HEIMETENESTER 47 504 880 45 093 356 45 417 656 10 LØNN 47 276 559 43 402 226 42 972 285 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 490 692 1 458 364 1 374 216 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 475 542 465 899 3 051 270 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 667 688 2 023 730 1 415 226 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 394 513 386 512 310 430 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 208 868 16 SALGSINNTEKTER -877 619-859 821-1 380 995 17 REFUSJONER -1 922 495-1 783 554-2 533 644 B 2019 B 2018 R 2017 357 BUKOLLEKTIVA 36 588 666 35 286 245 31 927 891 10 LØNN 35 831 200 34 420 477 31 023 641 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 517 092 1 588 628 1 427 960 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 189 625 214 500 1 479 864 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 168 416 163 040 279 417 16 SALGSINNTEKTER -408 280-410 400-387 047 17 REFUSJONER -709 387-690 000-1 895 944 B 2019 B 2018 R 2017 358 BU- OG AKTIVITETSTENESTA 68 080 232 59 863 226 55 862 047 10 LØNN 67 280 966 59 043 169 51 581 393 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 485 090 1 455 056 1 449 489 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 100 890 98 844 2 678 663 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 1 606 212 1 573 638 2 777 443 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 202 819 198 705 291 248 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 95 337 16 SALGSINNTEKTER -1 363 141-1 335 496-1 089 079 17 REFUSJONER -1 232 604-1 052 426-1 922 447 19 FINANSINNTEKTER M.V. 0-118 264 0 92

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 4 KULTUR 9 446 736 9 564 838 8 711 635 10 LØNN 7 435 286 7 254 231 7 101 324 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 768 274 754 881 1 017 964 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 614 847 499 101 679 484 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 341 935 340 457 163 664 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 502 048 1 957 156 1 409 884 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 42 583 16 SALGSINNTEKTER -1 135 018-1 096 988-1 152 682 17 REFUSJONER -80 636-144 000-512 586 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 0 0-38 000 STILLINGSHEIMLAR FOR KULTUR 2019 2018 2017 SUM 10,01 10,01 9,81 Kulturavdelinga 1,00 1,00 0,80 Musikk- og Kulturskulen 4,89 4,89 4,89 Bibliotek m filialer 2,35 2,35 2,35 Fritidsklubbar 0,67 0,67 0,67 Sekretær ungdomsråd 0,10 0,10 0,10 Utekontakten 1,00 1,00 1,00 B 2019 B 2018 R 2017 410 ADMINISTRASJON OG FELLESTENESTER KULTUR 1 265 484 1 252 221 1 086 657 10 LØNN 1 016 247 958 378 838 630 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 137 980 161 564 254 734 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 60 222 71 329 28 038 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 51 035 70 950 68 177 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 25 000 16 SALGSINNTEKTER 0 0-14 110 17 REFUSJONER 0-10000 -113 812 B 2019 B 2018 R 2017 420 MUSIKK OG KULTUR 2 971 902 2 904 747 2 983 788 10 LØNN 3 668 627 3 610 471 3 754 028 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 119 835 123 051 208 477 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 40 828 40 798 153 888 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 265 382 264 940 135 880 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 25 518 25 475 22 831 16 SALGSINNTEKTER -1 122 770-1 084 988-1 101 588 17 REFUSJONER -25 518-75 000-189 728 B 2019 B 2018 R 2017 430 BIBLIOTEK 2 207 105 2 064 701 2 043 633 10 LØNN 1 621 914 1 557 275 1 553 882 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 147 946 183 320 167 039 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 449 493 335 251 400 087 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 47 973 45 855 35 735 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 6 000 16 SALGSINNTEKTER -12 248-12 000-19 930 17 REFUSJONER -47 973-45 000-99 180 93

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 450 BARN OG UNGE 1 400 169 1 357 098 1 135 020 10 LØNN 1 128 498 1 128 107 954 783 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 178 787 148 257 198 642 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 64 304 51 723 79 862 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 28 580 28 745 0 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 7 145 14 266 15 649 16 SALGSINNTEKTER 0 0-6 400 17 REFUSJONER -7 145-14 000-107 516 B 2019 B 2018 R 2017 460 ANNA KULTUR 1 602 076 1 986 071 1 462 536 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 183 726 138 689 189 072 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 0 0 17 609 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 47 973 46 772 27 784 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 370 377 1 800 610 1 267 492 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 11 583 16 SALGSINNTEKTER 0 0-10 654 17 REFUSJONER 0 0-2 350 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 0 0-38 000 B 2019 B 2018 R 2017 5 TEKNISK OG EIGEDOM 22 218 716 23 866 779 45 163 698 10 LØNN 21 966 405 22 837 496 21 340 197 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 13 522 555 13 688 461 12 956 091 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 13 828 407 11 369 325 13 247 975 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 2 402 422 2 119 520 2 088 756 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1 062 548 1 252 961 4 910 802 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 23 315 179 16 SALGSINNTEKTER -29 186 697-26 983 984-27 059 779 17 REFUSJONER -1 376 924-417 000-5 635 523 STILLINGAR TEKNISK, EIGEDOM, OPPMÅLING/PLAN 2019 2018 2017 SUM 32,93 33,32 32,23 Administrasjon (leiing) 1) 5,00 10,00 9,00 Ingeniørar, kommunalteknikk og eigedomsdrift 1) 6,00 Driftspersonell (vakmeister, veg, vatn og avlaup) 15,20 15,20 14,20 Brann (inkludert leiing) 0,73 1,12 1,03 Reinhald, sulahallen 0,00 1,00 1,00 Byggesak/oppmåling (sakshandsaming) 4,00 4,00 5,00 Plan/miljø (sakshandsaming) 2,00 2,00 2,00 1) I 2017 og 2018 blei administrasjon og ingeniørar rapportert på sama linje. I 2019 er dei splitta på to linjer. B 2019 B 2018 R 2017 511 ADMIN. OG FELLESTENESTER KOMMUNAL TEKNISK 1 295 883 3 388 067 1 583 875 10 LØNN 8 715 698 8 532 793 8 527 636 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 954 464 988 430 1 065 593 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 168 418 229 275 264 469 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 141 877 616 553 247 478 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 25 000 16 SALGSINNTEKTER -8542697-6 791 984-8 225 967 17 REFUSJONER -141877-187 000-320 334 94

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 520 VEGER 3 771 655 3 297 246 6 595 598 10 LØNN 102 690 125 510 90 646 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 538 013 525 393 468 537 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 3 296 306 2 578 070 3 064 475 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 67 366 66 235 65 080 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 747 152 2 038 733 095 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 3 142 097 17 REFUSJONER -979872 0-968 332 B 2019 B 2018 R 2017 530 EIGEDOMSFORVALTNING OG PARK/GRØNT 3 953 041 3 913 462 3 893 506 10 LØNN 4 367 848 4 965 558 4 235 880 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 052 344 904 363 804 590 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 682 849 192 591 970 768 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 20 414 50 950 104 357 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 228 504 16 SALGSINNTEKTER -2 150 000-2 150 000-2 056 762 17 REFUSJONER -20 414-50 000-393 831 B 2019 B 2018 R 2017 531 KOMMUNALE BYGG 6 543 689 7 065 485 26 926 441 10 LØNN 5 222 223 5 771 353 5 147 228 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 10 375 518 10 695 146 9 968 132 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 9 521 604 8 239 466 8 788 802 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 0 0 245 000 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 0 481 520 3 673 352 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 19 665 771 16 SALGSINNTEKTER -18 494 000-18 042 000-16 777 050 17 REFUSJONER -81 656-80 000-3 784 794 B 2019 B 2018 R 2017 541 BRANN 6 654 448 6 202 519 6 164 279 10 LØNN 3 557 946 3 442 282 3 338 808 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 602 216 575 129 649 238 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 159 230 129 923 159 461 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 2 335 056 2 053 285 1 778 676 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 153 105 101 900 152 520 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 253 807 17 REFUSJONER -153 105-100 000-168 231 B 2019 B 2018 R 2017 6 VAR -17 576 999-12 342 419-3 458 576 10 LØNN 422 353 428 256 402 799 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 2 504 100 2 214 640 2 235 115 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 11 769 900 13 803 492 18 543 819 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 12 704 000 12 286 491 11 088 138 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 0 0 1 515 948 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 7 050 458 16 SALGSINNTEKTER -44 186 000-40 192 980-42 835 594 19 FINANSINNTEKTER M.V. -791 352-882 318-1 459 259 95

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 611 VATN -5 585 484-4 371 596-1 854 399 10 LØNN 189 406 206 118 181 292 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 800 000 779 535 838 556 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 3 980 000 3 633 080 4 752 270 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 1 774 400 1 773 060 2 074 556 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 0 0 1 234 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 2 522 572 16 SALGSINNTEKTER -12292000-10700740 -11 506 511 19 FINANSINNTEKTER M.V. -37290-62649 -718 368 B 2019 B 2018 R 2017 621 AVLØP -11 157 810-7 231 658-1 247 060 10 LØNN 216 790 206 118 208 050 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 538 500 1 351 194 1 346 197 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 7 540 900 9 920 310 13 547 150 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 125 000 124 726 88 668 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 0 0 1 512 671 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 3 836 260 16 SALGSINNTEKTER -20579000-18834006 -21 045 165 19 FINANSINNTEKTER M.V. 0 0-740 891 B 2019 B 2018 R 2017 631 SLAM -68 928-53 426-33 630 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 20 000 19 985 13 920 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 60 000 59 160 41 024 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 400 000 603 248 118 660 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 417 643 16 SALGSINNTEKTER -482 000-534987 -624 877 19 FINANSINNTEKTER M.V. -66 928-200 832 0 B 2019 B 2018 R 2017 641 RENOVASJON -692 578-614 315-272 219 10 LØNN 16 157 16 020 13 457 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 40 600 50 950 30 522 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 130 000 155 475 157 400 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 9 208 600 8 590 170 7 730 973 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 0 0 250 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 204 421 16 SALGSINNTEKTER -9 458 000-8 833 238-8 409 242 19 FINANSINNTEKTER M.V. -629935-593692 0 B 2019 B 2018 R 2017 651 FEIAR -72 199-71 424-51 268 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 105 000 12976 5920 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 59 000 35 467 45 975 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 1 196 000 1 195 287 1 075 281 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 0 0 1 793 15 FINANSUTGIFTER M.V. 0 0 69562 16 SALGSINNTEKTER -1 375 000-1 290 009-1 249 799 19 FINANSINNTEKTER M.V. -57199-25145 0 96

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 B 2019 B 2018 R 2017 7 PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING 4 228 925 4 542 220 4 395 614 10 LØNN 5 482 591 5 469 300 5 488 358 11 KJØP AV VARER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 848 205 917 611 809 476 12 KJØP AV VARER OG TENESTER I EIGEN TENESTEPRODUKSJON 1 309 908 1 756 771 769 356 13 KJØP AV TENESTER SOM ERSTATTER EIGENPRODUKSJON 105 132 261 523 102 504 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 188 830 188 515 303 441 15 FINANSUTGIFTER M.V. 29000 0 167 051 16 SALGSINNTEKTER -3 438 738-3 821 500-2 757 334 17 REFUSJONER -296 003-230 000-487 238 97

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 10. Tiltak som ikkje er med ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILTAK DRIFT OG INVESTERING, INVESTERING DRIFTSKONSEKVENSAR 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 OPPVEKST Generelt Ei stilling undervisningsteknologi oppvekst 650 000 800 000 800 000 800 000 Pedagogisk leiarskap i skule- Ålesundsmodellen 400 000 400 000 400 000 400 000 Behov for tidleg innsasts innmeldt frå 10 barhehagar, 5 skular og TBU 2 585 000 2 935 000 2 935 000 2 935 000 Fiskerstrand skule Miljøterapaut 70 % 425 000 425 000 450 000 450 000 Undervisningsteknologi 50% 350 000 350 000 350 000 350 000 Tid til leiing 20 % 200 000 200 000 200 000 200 000 Langevåg skule Miljøterapaut 70 % 550 000 550 000 555 000 555 000 Undervisningsteknologi 50% 350 000 350 000 350 000 350 000 Tid til leiing 40 % 350 000 350 000 350 000 350 000 Måseide Skule Miljøterapaut 70 % 425 000 425 000 450 000 450 000 Undervisningsteknologi 50% 350 000 350 000 350 000 350 000 Tid til leiing 20 % 200 000 200 000 200 000 200 000 Solevåg skule Miljøterapaut 70 % 550 000 550 000 555 000 555 000 Undervisningsteknologi 50% 350 000 350 000 350 000 350 000 Tid til leiing 40 % 350 000 350 000 350 000 350 000 Sula ungdsomsskule Undervisningsteknologi 50% 350 000 700 000 700 000 700 000 Tid til leiing 60 % 200 000 400 000 400 000 400 000 Lærarnorm 200%, frå hausten 2019 600 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Bord og stoler i amfi (tiltaket er ikkje med i 2019, men ligg i øk.plan i 2020) 100 000 Langevåg barnehage Bord til småbarnsavdelingane 50 000 Sunde barnehage Inventar, stolar og bord avdeling 50 000 Møblar til møterom 20 000 20 000 20 000 20 000 98

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILTAK DRIFT OG INVESTERING, INVESTERING DRIFTSKONSEKVENSAR 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 OPPVEKST fortsetter frå forrige side Tiltakseining barn og unge 0.3 stilling psykiatrisk sjukepleiar helsestasjonen 203 000 203 000 203 000 203 000 0.2 stilling PPT rådgjevar 170 000 170 000 170 000 170 000 Eigenandel for å få tilskot frå helsedirektoratet 340 000 340 000 340 000 340 000 Innkjøp av ulike tester ved PPT 75 000 Logoped 50 000 50 000 50 000 50 000 Kommunesamarbeid barnvernvakt 50 000 50 000 50 000 30 000 Visma veilederen 100 000 100 000 100 000 100 000 Ekstern konsulent - ananyse av barnevern 358 000 Vaksenopplæring Eksamensretta grunnskule, oppl l 4A1 og 2 350 000 200 000 SUM OPPVEKST 102 019 2 020 2 021 2 022 11 053 019 12 020 020 11 880 021 11 860 022 ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILTAK DRIFT OG INVESTERING, INVESTERING DRIFTSKONSEKVENSAR 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 KULTUR 70 % stilling til kulturkarusell for alle 3. klassingane i Sula. 246 000 492 000 430 000 430 000 20 % stilling til fritidsklubben 110 000 110 000 110 000 110 000 Arrangement- og møteplassverksemd - biblioteket 40 000 40 000 40 000 40 000 Profesjonelle musikarar under Suladagane 55 000 55 000 55 000 55 000 Sulakonferansen 40 000 40 000 40 000 40 000 SUM KULTUR 0 0 0 0 491 000 737 000 675 000 675 000 99

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILTAK DRIFT OG INVESTERING, INVESTERING DRIFTSKONSEKVENSAR 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 HELSE OG SOSIAL Sulatunet Seinvakt korttidsavdelinga 140 % stilling 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 Nattevakt 210 % stilling 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 Konsulent for funksjonshemma 130 000 130 000 130 000 130 000 Terapihund 20 % 125 000 125 000 125 000 125 000 Utstyr kjøkken 200 000 Butenesta Eksisterande tiltak avlastning 576 000 576 000 576 000 576 000 Nye avlastningstiltak (anslag) 200 000 200 000 200 000 200 000 Mat, bensin, utstyr/inventar barnebustad 80 000 80 000 80 000 80 000 Decon-X apparat Molvær senter 215 000 Tilhengar med skåp Molvær senter 45 000 Diverse utstyr Molvær senter 75 000 Heimetenesta Nye/auka behov BPA 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 stilling høgskule psykisk helse 700 000 700 000 700 000 700 000 50% kreftkoordinator 374 000 374 000 374 000 Infusjonsstol kreftpasientar, pris eks.moms 50 000 Elektroniske medisindispensere 50 000 50 000 50 000 50 000 Bukollektiva M17, veksle inn N mot D/A 1 200 000 1 200 000 Sloghvn 28, A-vakt 109% 647 000 647 000 647 000 647 000 Sloghaugvn 28, Betalt pause, 31% dag x 5 d/v 135 000 135 000 135 000 135 000 Fagsjukepleiar 695 000 695 000 695 000 695 000 Aktivitør 620 000 620 000 620 000 620 000 2 dekontaminatorar og 2 steamarar 200 000 Hagemøblar Mvn 15+19 og Slhvn 28 100 000 Helseavdelinga Ny fastlegeheimel 20% 75 000 150 000 150 000 150 000 Driftstilskot fysioterapi 100% 333 450 444 600 444 600 444 600 Ultralydapparat 200 000 Felles Opplæring VFT 500 000 500 000 250 000 SUM HELSE OG SOSIAL 660 000 0 0 0 11 051 450 11 186 600 9 736 600 9 486 600 100

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILTAK DRIFT OG INVESTERING, INVESTERING DRIFTSKONSEKVENSAR 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 TEKNISK Eigedom Park/kyrkjegardsdrift. Stell av park/grøntareal - leie av tjenester 500 000 500 000 500 000 500 000 Solevåg skule. Renovere skulekjøkkenet. 400 000 Sula Ungdomsskule. Ny Varmepumpe 300 000 Sula Ungdomsskule. Garderobeskap 200 000 200 000 200 000 Måseide barnehage. Oppgradering av innvendig veggar. 200 000 Måseide barnehage. 2 stk foldedører fellesområde 200 000 Molvær barnehage. Ny avfallsstasjon og gjerde 250 000 Sunde barnehage. Utviding/oppgradering av soveplass og solskjerming 150 000 Sunde barnehage. Nye toalett, arbeidsplass personale og diverse oppgradering 200 000 Sulatunet. Stor slitasje på vinduskarmer. Bør malast kvite 120 000 Sulatunet. Nye verandadører og vindu 100 000 100 000 Sloghaugv.28. Oppgradering av skyllerom 100 000 Molværsv.15/19. Nytt golvbelegg bad 100 000 Molværsv.11. Rekkverk i trapp 40 000 HBO indre. Ventilering medisinrom 30 000 Bu og Rehabtjenesten. Adgangskontroll på dører og medisinskap 380 000 Brannstasjonen. Brannvarslingsanlegg og utbedring av ren-skitten sine 200 000 Djupdalen. Nytt Tak 350 000 Driftsbygging park. Nytt tak 150 000 Hølevegen 35-41. Oppgradering 3 stk bad 300 000 Hølevegen 35-41. Parkering/drenering 200 000 Rådhuset. Fasade 100 000 Fiskerstrand skule. Utbetring av fotballbana 100 000 Fiskerstrand skule. Sikring av akebakken 50 000 Solevåg skule. Nytt personalrom (tidl.musikkrom) 400 000 Solevåg skule. Pusse opp adminstrasjonsfløya. 100 000 Sula ungdomsskule. Dør ut på nordside 50 000 Sulatun Langtid 1 og 2 et. Isolere vegg vaktrom/ventilasjonsrom 50 000 Sulatun. Utvendig belysning 100 000 Sloghaugv.28. Oppmerking p-plass 50 000 Molværsv.15/19. Nye garderobeskap 150 000 Molværsv.17. Oppgradering p-plass 100 000 101

Budsjettforslag frå rådmann Budsjett 2019-2022 ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILTAK DRIFT OG INVESTERING, INVESTERING DRIFTSKONSEKVENSAR 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 TEKNISK Eigedom. Fortsettelse frå forrige side Molværsv.11. Skifte låskasse 50 000 Geilneset 9. Bygge om bod til kontor 150 000 Brannstasjonen. Utbedring gulv i vognhall 150 000 Driftsbygging park. Nytt tak 200 000 Musikkbingen. Flytting av musikkbingen 150 000 Rådhuset. nytt møterom 500 000 Sloghaugv.28. Nye branndører i kjeller 50 000 Kommunalteknisk Vatn. Ny stilling, engasjement 700 000 721 000 742 630 Rammeløyving veg 200 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Lager Vedde 15 000 000 Drift av veg 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 Lerheimkaia 2 500 000 PBO Bil oppmåling 350 000 Stilling, tilsyn/jurist (felles) 900 000 900 000 900 000 900 000 Digitalisering av byggesaksarkiv (fjernarkiv) 100 000 100 000 100 000 Gangveg Remane, regulering 200 000 Skoggjerde, regulering 200 000 Ortofoto, Geovekstavtale 200 000 Regulering Lerheimskaia 300 000 Regulering Vågevatnet 200 000 Brann Lovpålagt krav til overordna vakt 650 000 650 000 650 000 Lovpålagt kurs overordnet vakt 300 000 200 000 Båt 500 000 Bil, mannskap 700 000 SUM TEKNISK 21 182 019 1 902 020 1 952 021 4 602 022 7 092 019 7 373 020 6 794 651 5 952 022 Kommentar: I økonomiplanen ligg det inne eit tiltak for "rammeløyve mindre investering bygg". Det ligg inne 1.500.000kr kvart år i perioden 2019-2022. Enkelte av investeringane i lista ovanfor kan bli dekt av denne rammeløyva. 102

103

104

Vedlegg til Budsjett og økonomiplan 2019-2022 KOMMENTARAR FRÅ EININGANE RÅDMANNEN SIN STAB OPPVEKST OG KULTUR HELSE OG SOSIAL OVERSIKT BILAR

Rådmann med stab

SULA KOMMUNE Internt notat Økonomi og løn Mottakarar: Leon Aurdal Rådmann - Vår ref.: 18/23612 Saksbeh.: JPL Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 12.11.2018 Rådmann med stab - budsjettkommentar 2019 Politisk styring og kontrollorgan Ingen vesentleg endring i budsjettet for 2018. Rådmannskontoret Ingen vesentleg endring i budsjett for 2018 Økonomi og lønnsavdelinga Økonomiavdelinga har fått tilført 1 årsverk i 2018, men har framleis noko kapsitetsproblem ved lønnsavdelinga. Økonomiavdelinga har som mål å auke digitaliseringsarbeidet for å få avhjelpt denne utfordinga. Elles så er det ingen vesentleg endringar for budsjett 2019 Service- og støttestabstenesta Det er gjort nokre endringar i stillingsressursane ved service og støttestabsavdelinga. 110% stillingsressurs overført TBU (tiltakseining for barn og unge) i samband med oppgåveoverføring, (60+20+30). Det er blitt overført 20% stillingsressurs til kultureininga, (einingsleiar kultur). I tillegg har vi hatt 10% auke i frikjøp HTV grunna større medlemstal og fagspreiing, (DELTA). IKT Drift: Sula kommune budsjetterer driftsutstyr, lisensar, infrastruktur og andre innkjøp som oppstår på grunnlag av dei investeringane som blir gjort, som har bakgrunn i innmeldte behov. Personalkostnader for IT-drifta blir budsjettert som andel av felleskostnad i ekommune Sunnmøre i lag med andre felleskostnader for kommunen. Det er framleis mange innføringsprosjekt knytt til digitalisering og større oppdateringar på IKT sida. Prioriterte område er: Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 70 19 95 74 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 3

Side 2 av 2 Dialogen med publikum, døgnopen forvaltning/digital tilgang til kommunen sine tenester, innføring av velferdsteknologi, digitalisering og automatisering av interne arbeidsprosessar. For å sikre stabil og trygg datatilgang og god dataflyt inn mot tenesteområda, har vi lagt kommunal fiber til alle kommunale bygg i og rundt kommunesenteret, og fornya både dei kabla og trådlause nettverka inne i bygga. Dette er også naudsynt for å kunne levere velferdsteknologi på ein driftssikker måte, og som ivaretar personvernet. Når det gjeld IKT, vart det lagt inn ein ekstra million i budsjettet for både 2018 og 2019. Arbeidet med IKT-infrastrukturen har fortsatt høg prioritet, og skal gi gode og sikre datalinjer. Prosjektet som starta 2017 blir sluttført primo 2019, og vi tar då sikte på å vidareføre satsinga innan infrastruktur til andre delar av kommunen. Innføring av digitale tenester, velferdsteknologiløysingar og fagsystem for handtering av personopplysningar har fått langt større fokus enn tidlegare. Det blir stilt stadig strengare krav til leverandørane, og ikkje minst kompetanse og ressursar i eigen regi for å henge med på utviklinga. Det strategiske samarbeidet i ekommune Sunnmøre opphører også ved årsskiftet 2018/19, og vi har då behov for å auke vår eigen kompetanse innan strategisk IKT og digitalisering. Vi har behov for ei ny stilling på dette området. Når det strategiske samarbeidet i eks opphører, så blir arbeidet med samordning av system og applikasjonar også berørt. Vi står då igjen med ei rein drifting av kommunen, frå Ålesund IKT-drift. I ei allereie underbemanna avdeling i Ålesund, er vi urolege over kor forsvarleg denne driftinga vil bli. Arbeidet med ein ny tenesteleveranse-avtale (SLA) vil difor bli høgt prioritert i perioden framover. Dersom vi ikkje oppnår ein tilfredsstillande SLA avtale med Ålesund kommune, kan det bli aktuelt å utrede andre alternativ, som tenesteutsetjing eller drift i eigen regi, eller ein kombinasjon av desse alternativa. Det er ikkje tatt omsyn til dette i budsjettet no, men må vere avklart til budsjett 2020. Hardware: Når det gjeld server-parken vår, må den virtuelle server-løysinga vår skiftast ut i 2019. INVESTERINGSBELØP DRIFTSKONSEKVENSAR 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Merknad Velferdsteknologi 877 000 877 000 877 000 877 000 Vedtatt i 2018 100% IT-kons. 400 000 800 000 800 000 800 000 Nytt tiltak Servere 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tiltak i øko. planen Fiber / digitalisering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tiltak i øko. planen Nettverk /programvare 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tiltak i øko. planen Auke ikt e-kommune 200 000 200 000 200 000 200 000 For lite budsjettert i 2018 Ikt konsulent, teneste og programvare, knytta til nye moduler 200 000 200 000 200 000 200 000 Auka forbruk i 2018 Lisenser ny programvare* 170 000 262 000 262 000 262 000 Nytt tiltak * Forventa innsparing pga digitalisering, sentraladm. -700 000-700 000 Nytt tiltak Forventa Innsparing pga digitalisering heile kommunen -800 000-800 000 Nytt tiltak Med helsing Jens Petter Larsen seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 4

Kultur og oppvekst 5

SULA KOMMUNE Internt notat Sunde barnehage Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef - Vår ref.: 18/17929 Saksbeh.: BKLE Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 11.10.2018 Sunde barnehage - Budsjettkommentar og tiltak 2019 1. Visjon for driftseininga Trivsel med venar i nærmiljøet Sunde barnehage utarbeidar ny visjon hausten 2018. Vi ser av brukarundersøkingar at noverande visjon vert oppfylt. 2. Mål for driftseininga Ivareta barna sine behov for omsorg og leik, læring og danning. Personalet har god fagleg kompetanse. Vere aktive og konstruktive i samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnarar. Halde seg innanfor vedteke budsjett 3. Lovgrunnlag Barnehageloven med forskrifter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule Forvaltningsloven 4. Ressursar a. Kjente endringar i talet på bhgplassar/klassetal/saker per årsverk med verknad for perioden 2019-22: 2018 48 2019 48 Adresse: Rystene 6037 EIDSNES Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 6

b. Årsverk Faste årsverk pr. august 2018 Antal årsv. Styrar 1 Pedagogisk leiar 3,8 Fagarbeidarar 3,8 Assistent 0,4 Styrking 0,4 Sum fast tilsette 9,4 Endringar frå 2017- budsjettet (pr 31.12.17) Side 2 av 4 5. Digitalisering/undervisningsteknologi Barnehagane må sjølvsagt følgje den teknologiske utviklinga i samfunnet. For å nyttegjere seg av ulike program og løysingar som finst, både administrativt, personalutviklande og pedagogisk, må barnehagen ha tilgang til oppdatert utstyr. Behovet no er smarttelefonar til bruk i IST-direct, dette gjev gode løysingar i HMT-arbeidet vårt ved dokumenterting av barna, og forenklar kommunikasjonen barnehage-heim. Smartboard og liknande er allereie ein stor del av skulen si undervisning, og er på full fart inn i barnehagar. Sula kommune bør også kunne tilby dette flotte virkemiddelet til barna i sine barnehagar. 6. Effektivisering i drifta Sunde barnehage arbeider kontinuerleg med å få betre kvaltiet og å arbeide smartare innanfor budsjettrammene. I utviklingsarbeidet To Fram har vi teke ei grundig verksemdsanalyse og sett at vi har noko å hente på å systematisere og forbetre rutinene våre. Dette arbeidet vil gå over ein treårs periode. Ved sida av utviklingsarbeidet vil fokus også ligge på sjukefråvær, matsvinn, digitalisering og ferieavvikling. Mål og tiltak i driftseininga i perioden: Mål: Redusere sjukefråværet til Sula kommune sitt mål Tiltak: Arbeide med Ned med sjukefråveret-metodikken frå NAV og KS. Mål: Redusere matsvinn Tiltak: Meir struktur i planlegging av måltid, oversikt gjennom nytt avfallssorteringssystem. Mål: Spare inn på bruk av ferievikarar Tiltak: Kommunisere tydelig til foreldre om betyding av korrekt informasjon om ferieavvikling hos barna, evt samarbeid med Måseide barnehage om hensiktsmessig. Mål: Å digitalisere hensiktsmessige deler av verksemda. Tiltak: Implimentere IST for bruk i blant anna samarbeid barnhage-heim, og dokumentering av barna si opphaldstid. Bruke Teams som samskrivings- og orienteringsverktøy for personale. Skaffe og ta i bruk ulike skjermløysingar for effektive møter og kvalitativt godt pedagogisk arbeid. 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering Utfordringar komande år Sjølv om uteområdet i Sunde barnehage er nytt og flott, vart bygget til Sunde barnehage bygd i 1983, og har behov for noko oppussing. Det viktigaste der er å få skjerma soveplassen til småbarna frå ver og vind. Behovet for kvile er gjeve rett til gjennom Foreskrift om miljøretta helsevern for barnehagar og skule 10. For å henge med i dagens digitale utvikling, er det viktig at også barnehagen har det verktøyet som trengst for å kunne drive med god kvalitet og effektivitet. 7

Side 3 av 4 Barnehagen driv med tidlig innsats. For å kunne gjere dette på best mogleg måte trengs det personale, altså omsorgspersonar som tek ekstra godt vare på barn som treng litt ekstra. Desse omsorgspersonane må ha god kompetanse, enten det er spesialpedagogar som driv målretta opplæring, eller det er gode fagarbeidarar og miljøarbeidarar som jobbar systematisk i kvardagen til barna for å trygge, strukturere og justere. Nyare hjerneforskning viser kor viktig kvaliteten i arbeidet med barn i barnehagealder er, då hjernen i denne alderen er på sitt mest påverkelege. Her er det store muligheter for å gjere mykje bra for barna på Sula. Om dei minste får eit dårleg tilbod, og dei blir oversett for at det manglar ressursar eller kompetanse, kan dette dessverre medføre negative konsekvenser for barna. Nokre barn treng ekstra hjelp, og mange får det. Til tider ser ein også at enkelte barn krev så mykje av grunnbemanninga i barnehagen, at personalet ikkje evnar å då sjå alle barn godt nok. Og då kan nokre glippe. Dette kan ha svært uheldig konsekvenser. Så det er viktig at det vert prioritert nok midlar til: Generell styrking Styrking etter 19 g i Lov om barnehager Spesialpedagogisk hjelp Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er drøfta med ATV i møte 10/10.2018. 8. Einingsleiar si vurdering Gjennom utviklingsarbeidet To Fram blir det tydeligare for oss kva Sunde barnehage er god på og kvar vi har utviklingspotensialet vårt. Ein av vurderingane er at vi ligg innst på øya, og søkarmassen kan dermed variere mykje, frå lang venteliste til nokre få ledige plassar. Dette gjer at vi må vere synlege og tydlege på kven vi i Sunde 8

Side 4 av 4 barnehage er og kan tilby. Barnehagane er konkurranseutsett, på lik linje med private føretak. I den samanheng var oppgraderinga av uteområdet eit stort pluss. Men vurderinga er også at bygget og inventaret treng å oppgraderast og noko må fornyast. Med helsing Britt Kleppe Styrar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 9

SULA KOMMUNE Internt notat Måseide barnehage Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef Vår ref.: 18/18234 Saksbeh.: MTD Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 17.09.2018 Måseide barnehage - Budsjettkommentar og tiltak 2019 1. Visjon for driftseininga Tryggheit meistring og gode opplevingar 2. Mål for driftseininga Skape eit anerkjennande miljø som fremmer respekt, likeverd, og ein god sjølvfølelse for den enkelte. Gi barna oppleving av meistring, utifrå eigne føresetnader, som basis for læring og utvikling. Fremme barna sin sosiale kompetanse gjennom tryggheit meistring og gode opplevingar. 3. Lovgrunnlag Barnehageloven med forskrifter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule Barnevernsloven Forvaltningsloven 4. Ressursar a. Kjente endringar i talet på bhgplassar/klassetal/saker per årsverk med verknad for perioden 2019-22: 2018 Ingen endring - barnehagen har ingen ledige plassar vår/haust 2019 Ingen endring - avhengig av søknader ved bhg-opptak mars-19 b. Årsverk Faste årsverk pr. august 2018 Antal årsv. Styrar 1 Pedagogiske leiarar 7 Fagarbeidarar/assistentar 8 Sum fast tilsette 16 Endringar frå 2017-budsjettet (pr 31.12.17) Adresse: Myrbekkane 15 6036 MAUSEIDVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 10

Side 2 av 3 5. Digitalisering/undervisningsteknologi - For å effektivisere drifta,og for å ivareta personvern (GDPR) må alle avdelingane ha tilgang til IST Direkt, ein applikasjon som er eit kommunikasjonsverktøy mellom foreldre og personalet, samt tilgang til smarte løysingar i personalet sin kvardag. Til dette treng barnehagen ein lisens (felles kommunelisens), og 4 stk Iphone 8+. - Pedagogisk tiltak: 1 stk Smartboardtavle med stativ og hjul. Barnehagen er pålagt å arbeide med IKT i barnehagen, og vi skal bruke det digitale for å nå måla våre i det pedagogiske arbeidet. IKT-utstyr skal nyttast pedagogisk og skal vere ein del av «verktøykassa» vår. Viser til ulike dokument som barnehagen må følgje: St.mld nr 19, FN s Barnekonvensjon og BHG-lov: implementering av Rammeplan. - Møteromsutstyr: 1 stk prosjektor og ein ekstra bærbar PC 6. Effektivisering i drifta Mål og tiltak i driftseininga i perioden: - Utviklingsarbeid «TO FRAM» Barnehagen er med på eit treårig utviklingsarbeid, som gir både ein pedagogsik og administrativ gevinst. Å jobbe smartare, lage kvalitetsstandardar vil forenkle kvardagen på mange områder slik ein får meir barnetid. - Fokus på meistringsorientert leiing for å oppretthalde trivsel og skape arenaer for innvolvering av dei tilsette. Dette gir gode nærværsfaktorar som vil oppretthalde eit lavt sjukefråvær, så langt det let seg gjere. - Underskot på spesialpedagogisk kompetanse, samt auke ramma styrka bhg Midlane vi får til styrking strekker ikkje til i høve behov, og barna sine rettar til spes.ped.hjelp. Ramma må aukast for å kunne følgje opp krav om «Tidleg innsats», og Forebygge meir for å reparere mindre. Ein kan vurdere å nytte ressursane på ein betre og meir effektiv måte, til dømes ved å opprette spes.ped.team rundt på barnehagane. Dette krev ei stor omorganisering for spesiallærarane ved PPT og alle barnehagar i kommunen. - Vurdere tiltak om feriestenging i romjul/påskeveka, og eventuelt 1 veke om sommaren for å spare ytterlegare ferievikarar om sommaren og for avvikling av den 5.ferieveka, som er spesielt kostbar. Tiltaket må vurderast oppimot konkurranse med dei private barnehagane, og som på sikt kan føre til ledige plassar som event gir lavare inntekt, og som vidare kan gje auka utgifter til private barnehagar. 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering Utfordringar komande år: Oppvekst: Ressursane vi får tildelt via TBU sitt budsjett, gjenspeilar ikkje behovet i barnegruppa eller prioriteringar rundt Tidleg innsats og Forebygge meir for å reparere mindre. Sjå pkt 6. Midlane vi får frå TBU er tildelt gjennom faste nøklar. Vi må ta av grunnbemanninga for å støtte/hjelpe barn som har særskilt behov, utover det eit ordinært barnehagetilbod kan gje, fordi midlane ikkje dekker det reelle behovet. Dette gjeld også midlar til spes.ped.hjelp 19a og 19g i Barnehagelova. Eigedom: Nødvendige tiltak gjeld vedlikehald, fordi barnehagen bærer preg av å vere 25 år. 11

Side 3 av 3 Naudsynte nye tiltak - drift og investering: OPPVEKST inkludert IKT ØKONOMIPLAN 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING INVESTERINGSBELØP DRIFTSKONSEKVENSER MÅSEIDE BARNEHAGE 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Noter Felles auka ramme til styrking barnehagar 200 000 Tidleg innsats IKT 1 stk Smart board tavle på stativ 50 000 Ist Direkt - lisens for kommunale barnehagar 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 4 stk Iphone 8+ 32 000 Ekstra bærbar PC til ped.leiar 7 000 1 stk Prosjektor 10 000 SUM NYE TILTAK 101 500 - - - 3 000 3 000 3 000 3 000 Naudsynte nye tiltak - drift og investering: EIGEDOM Innmeldt behov fra: Objekt nr. o1202 o1202 Navn, ansvar: Måseide bhg, 53131 Måseide bhg, 53131 MÅSEIDE BARNEHAGE Investeringsbeløp Driftskonsekvens Fremma før? Kommentar og omtale Tiltak, navn: 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Når? Maling av innvendig veggar 1 strøk? 2018 Vedlikehald 2 stk foldedører felleskjøkken? 2018 Til utskifting Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er drøfta med ATV i møte 24.09.18 8. Einingsleiar si vurdering Vi har tilsette med mykje erfaring og høg kompetanse, som gjer ein god jobb utifrå dei ressursane vi har tilgjengeleg. Barnehagen har ei øko- effektiv drift med 4 avdelingar. Driftstiltaka er nødvendig for å sikre eit likeverdig barnehagetilbod til alle barna. Prioriteringar, organisering, god trivsel og tilstrekkeleg bemanning er også nøkkelord for å sikre ei god drift både kvalitetsmessig, økonomisk og pedagogisk på både kort og lang sikt. Med helsing May Torvnes Dybvik Styrar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 12

SULA KOMMUNE Internt notat Langevåg barnehage Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef - Vår ref.: 18/19960 Saksbeh.: HLDS Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 09.10.2018 Langevåg barnehage - Budsjettkommentar og tiltak 2019 1. Visjon for driftseininga Langevåg barnehage Leik, læring og gode venner! 2. Mål for driftseininga Tilby brukarane våre god kvalitet Godt arbeidsmiljø Lågt sjukefråver Tilby barn eit variert og inspirerande leikemiljø både ute og inne i barnehagen Leggje til rette for at alle barn som går i Langevåg barnehage skal utvikle seg til å bli sitt beste eg! 3. Lovgrunnlag Barnehageloven og forskrifter. 4. Ressursar a. Kjente endringar i talet på bhgplassar/klassetal/saker per årsverk med verknad for perioden 2019-22: 2018 144 plassar over 3 år. (72 plassar u/3år). 2019 Ingen endring frå 2018. b. Årsverk Faste årsverk pr. august 2018 Antal årsv. Endringar frå 2017-budsjettet (pr 31.12.17) Årsverk 25,50 Ingen endring frå 2017. Sum fast tilsette 28 5. Digitalisering/undervisningsteknologi Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 13

Side 2 av 3 Det er lovpålagt at IKT skal inkluderast i det pedagogiske arbeidet i barnehagane og dette området har også fått meir fokus i den nye rammeplanen. For at barnehagane skal klare å følgje den teknologiske utviklinga i samfunnet, treng vi tilgang til oppdatert utstyr for å kunne nyttigjere oss av ulike program og løysingar. Behovet no er smarttelefonar til bruk i IST-direkt, dette gir gode løysingar i HMT-arbeidet vårt ved dokumentering av barna og forenkla kommunikasjon mellom barnehage-heim. 6. Effektivisering i drifta Mål og tiltak i driftseininga i perioden: Sula kommune ønskar å satse på tidleg innsats i oppvekstsektoren. Denne satsinga har ikkje vore i tråd med ressurstildelinga dei siste åra. Dette får store konsekvensar for kvardagen i barnehagane i Sula. Vi har eit personal som har høg kompetanse på å møte og ivareta barna slik dei treng å bli møtt, men i nokre tilfelle klarer vi dessverre ikkje å møte barna slik dei har krav på. Dessverre.Tett oppfølging og tidleg innsats krev ressursar, ressursar som personalet pr i dag ikkje har, barn som krev ekstra oppfølging får eller krev ofte ei tettare oppfølging noko som då kan gå utover dei andre barna. Barnehagane har vore og er kreative med den grunnbemmaninga dei har i barnehagekvardagen, men no ser ein at ein ikkje klarar å legge til rette for at alle barna i barnehagen skal få det tilbodet dei treng og har krav på i kvardagen. Forsking visar at å sette inn tidleg innsats i eit barns barnehageliv kan få store positive konsekvensar for barnets si vidare utvikling og læringsreise. Derfor svært viktig å prioritere nok midlar til: Generell styrking Styrking etter 19 g i Lov om barnehagar Spesialpedagogisk hjelp NED med sjukefråveret: Deltaking i prosjektet NED med sjukefråveret.prosjektet går ut på å få påfyll av ny kunnskap og nye verktøy om førebyggande innsats som kan bidra til å redusere sjukefråveret og heve nærværet. Barnehagen har hatt ein nedgang i sjukefråveret siste året, men ønska fortsatt fokus på dette. Barnehagen vil delta i dette prosjektet og målet for deltakinga er konkret å få ned korttidsfråveret vårt på sikt. Tettare samarbeid om sommaren med Molvær barnehage: Tettare samarbeid med Molvær barnehage i juli månad, her vonar ein at ein kan redusere behovet for sommarvikarar når personalet har ferieavvikling. Ist direkte i barnehagane: Innføring av IST direkte i barenhagen vil føre til ein lettare informasjonsflyt i kvardagen vår. Tilsette som brukar mykje tid på å svare på telefon, svare på beskjedar, krysselister/kryssing inn og ut av barna og diverse andre lister. Denne løysinga vil forenkle det daglege gjeremåla for dei tilsette i barnehagen og foresatte. Tid vil bli frigitt til at dei tilsette kan vere meir i lag med barna. 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering Utfordringar komande år Bygget fungerar svært godt, ikkje noko behov for utbetring, kun vanleg vedlikehald. Bemanning barnehagen. Dekning av pedagognorma og bemanningsnorma. Det er gladelig å sjå at vi har fått tilsett 2 nye pedagogar inneverande år, i ei tid då det har vore vanskeleg å få tak i kvalifiserte pedagogar. Leiar har meldt inn behov for oppdatering av ein del IKT-utstyr. Det er ikkje mogleg for barnehagen å få alt dette utstyret på plass innafor eige budsjett.pr dags dato har barnehagen 1 prosjektor fordelt på 6 avdelingar. Naudsynte nye tiltak - drift IST direkte bør prioriterast, svært viktig å få på plass i barnehagen. 14

Naudsynte nye tiltak investering Side 3 av 3 IT-utstyr for å kunne inkludere IKT i den daglege pedagogiske kvardagen vår i barnehagen. Lovpålagt. ØKONOMIPLAN 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING INVESTERINGSBELØP DRIFTSKONSEKVENSER 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Felles kommunale barnehagar: Auka ramme til styrking 200 000,- IKT Langevåg barnehage 4 stk 65 tommar PC-skjerm til møterom x 4 rom 40 000,- 4 prosjektorer til avdelingane, feste i tak 4 lerret til feste i tak IST Direct - lisens for kommunale bhg 11 500,- 9 000,- 9 000,- 9 000,- 6 stk Iphone 8+ 48 000,- smartboard på stativ 50 000,- Langevåg barnehage bord til småbarnsavdelingane 50 000,- SUM NYE TILTAK 190 500 - - - 211 500 9 000 9 000 9 000 Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er drøfta med ATV og øvrig personal på møte 28.august 2018. 11/10 2018 8. Einingsleiar si vurdering Langevåg barnehage driv godt, vi har venteliste og vi har fylt opp pedagognorma og bemanningsnorma. Eit engasjert og høgt kompetent personal som brenn for å legge til rette for at kvart enkelt barn i Langevåg barnehage skal utvikle seg til å bli sitt beste eg. Utfordringa pr dags dato er at vi ser fleire og fleire barn som slit, har utfordringar og som treng ekstra støtte i kvardagen. Utfordringa vår blir å nå ut til alle desse barna og ofte foreldra på ein tilfredsstillande og kvalitativ måte. Behovet for styrking i barnehagen har slik eg ser det aldri vore større, vi treng å få hjelpe desse barna på eit så tidlig nivå som overhode mogleg, på den måten kan vi klare å forebygge eventuelle framtidige vanskar/utfordringar som barna kan utvikle. For oss er det som er tidleg innsats. Med helsing Hanne-Lise Dybvik Sunde Styrar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 15

SULA KOMMUNE Internt notat Molvær barnehage Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef - Vår ref.: 18/18762 Saksbeh.: AKV Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 24.09.2018 Molvær barnehage - budsjettkommentar og tiltak 2019 1. Visjon for driftseininga Aktiv og glad i eit trygt miljø er Molvær barnehage sin visjon. 2. Mål for driftseininga Alle barn skal kjenne seg trygge i Molvær barnehage Tilsette som møter barn med omsorg og varme. Tilsette som legg til rette for godt tid til leik, og som fremmer læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Foreldre skal kjenne seg trygge og vere fornøgde med tilbodet barnehagen gir. Tilsette med høg kompetanse. Balansert økonomi. 3. Lovgrunnlag - Lov om barnehage, med foreskrifter. - Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule - Forvaltningsloven - Lov om personvern 4. Ressursar a. Kjente endringar i talet på bhgplassar/klassetal/saker per årsverk med verknad for perioden 2019-22: 2018 66 barnehageplassar ( 24 plassar for barn 0-3 år og 42 plassar for barn over 3 år) 2019 66 barnehageplassar ( 24 plassar for barn 0-3 år og 42 plassar for barn over 3 år) b. Årsverk Faste årsverk pr. august 2018 Antal Endringar frå 2017-budsjettet Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 16

årsv. (pr 31.12.17) Styrar 1 Pedagogiske leiarar 6,8 6,6 Fagarbeidarar 2,4 1,4 Assistent 5,6 6,6 Styrking 0,2 Sum faste tilsette 18 Side 2 av 4 16 årsverk. Lærling 01.08.18-31.07.19. 5. Digitalisering/undervisningsteknologi Barnehagane treng å følgje den teknologiske utviklinga i samfunnet. For å nyttegjere seg av ulike program og løysingar som finst, både administrativt, personalutviklande og pedagogisk, må barnehagen ha tilgang til oppdatert utstyr. Behovet no er smarttelefonar til bruk i IST-direct, dette gir gode løysingar i HMT-arbeidt vårt ved dokumenterting av barna, og forenklar kommunikasjonen barnehage-heim. Smartboard er allereie ein stor del av skulen si undervisning, og er på full fart inn i barnehagar. Sula kommune bør også kunne tilby dette flotte virkemiddelet til barna i sine barnehagar. 6. Effektivisering i drifta Barnehagen er i gang med utviklingsarbeidet To fram, eit utviklingsarbeid som skal vare ut 2020. I vår var vi gjennom ei verksemdsanalyse. Vi ønsker å arbeide med kvalitetssikring av arbeidet i barnehagen. Dette vil på sikt vere med å effektivisere arbeidet vårt. Dei første gruppene har starta, og målet er å følgje handlingsplanen som er laga etter verksemdsanalysa. Mål og tiltak i driftseininga i perioden: Vi ønsker å setje fokus på å få ned sjukefråveret og vil derfor delta på NED-prosjektet som startar no i oktober. Få fokus på korleis vi kan samarbeide med Langevåg barnehage dra nytte av at vi er naboar og kan samkjøre og samarbeide om vikarar i ferieavviklinga. Effektiviserer med å digitalisere. IST Direct digitalt program for å kvalitetssikre HMT arbeid ved dokumentering av oppmøte, fråver, samarbeid/dialog med foreldre. 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering Vi er no veldig glade for at den nye leikeplassen straks er ferdig, det har vore etterlengta sjølv om vi har eit fint og stort uteområdet for barna. No har vi også fått fleire nye leikeapparat som erstarttar det vi har måtte ta vekk. Det som no står igjen, er å få skifta ut den gamle dissa til dei eldste barna, og få sifte ut resten av det gamle gjerdet rundt barnehagen. Det vil også bli behov for å få til eit bedre system rundt avfallsoppbevaringa. Dette ligg i tiltaksplanen under det å få ordna framsida av huset mot nord. I tillegg ønsker vi ei dør ut frå bad/toalettet på Geilneset. Dette vil gjer det enklare å komme seg ut på baksida av huset, og på varme dagar kan vi også benytte oss av å sette vognene der når barna skal sove. Det vi også vere ein nyttig rømningsveg å få tilgang til. ØKONOMIPLAN 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING Innmeldt behov fra: <<eining>> Objektnr. Navn, ansvar: Tiltak, navn: Molvær barnehage, 1204 53131 Investeringsbeløp Driftskonsekvens Fremma før? 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Når? Kommentar og omtale Skifte ut resten av gjerde rundt barnehagen ja/2017/18 i samband med uteleikeområdet Disser System til for dei bossdunkar, eldste barna sykkelskur og ja / 2017/18 i samband med uteleikeområdet - det gamle må skif fjerne beddet - alt på samme strekket får hovedporten og den delen som har nei Ønsker å få satt inn ei dør på badet på Geilneset - bakdør der vinduet er i dag nei Vognskur - skal vere ivaretatt ja skal ligge i planane frå i fjor beskytting mot vèr og vind - skal vere ivaretatt ja skal ligge i planane frå i fjor 17

Side 3 av 4 Tidleg innsats er ei viktig satsing for oss i Sula kommune. For at vi skal kunne gi eit barnehagetilbod der vi har forkus på kvart barn og kvart barn sitt behov så treng vi god vaksentetthet og kvalifiserte tilsette. Det må bli sett at tilstrekkeleg med midler for at dei som treng litt ekstra kan få eit likeverdig tilbod. Vi ber om auke i avsette midlar til styrking barnehage. Det er i dag knapt med midler til dette, og det er meldt om at det ikkje blir sett av meir midler til dette i 2019, heller mindre. Dette gjer tilbodet til dei som treng ekstra hjelp og støtte gjennom kvardagen vanskelegare å gjennomføre opptimalt, og det blir mindre tid til å avdekke faktiske behov hjå alle barna som strevar og har behov for tidleg innsats og ekstra hjelp. Vi ønsker å effektivisere bruken av pauserommet. Det er behov for møterom på huset, og vi ønsker derfor å få skifta ut møblane på pauserommet til stolar og konferansebord, i tillegg treng vi å oppgradere tekniske muligheter og vil derfor investere i ein større skjerm på veggen som gir enklare tilkobling til nettet. Slik får vi enklare og meir effektiv tilgang til nødvedig informasjon. Vi har i dag lerret på alle avdelingar og flyttbare prosjektorar. Dette er tungvindt og vi ønsker derfor utstyr som takfeste til prosjektorane slik dei blir lettere tilgjengelege. Ist Direct er eit verktøy som effektiviserer som nemndt tidligare i kommentaren. Barnehagen er 25 neste år (2019) og vi ønsker å fortsette arbeidet med å bytte ut møble og reolar som er gamle og slitte. Dette kostar og det er derfor lagt inn eit eksta investeringsbeløp til dette. ØKONOMIPLAN 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING INVESTERINGSBELØP DRIFTSKONSEKVENSER 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Noter Felles auka ramme til styrking barnehagar 200 000 tidleg innsats bord og stoler til møterom/pauserom 30 000,- Reolar og hyller til oppbevaring for avdelingane 40 000,- utskifting av gamle reoler IKT 1 stk. smartbordtavle på stativ 50 000,- IST direct - lisens for kommunale barnehagar 2970,- 2970,- 2970,- 2970,- effektivisering og kvalitetssikring 4 stk. Iphone 8+ 32 000,- til bruk IST direct 2 stk. prosjektorer med takfeste 15 000,- SUM NYE TILTAK - - - - - - - - 2 Budsjettkommentar frå driftseiningseiar i KO-sektoren, 2019 Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er drøfta med ATV i møte 8/10-18 8. Einingsleiar si vurdering Vi er heilt i sluttfasen på å få ferdigstille nytt leikeområde på uteleikeplassen, dette vil vere med på å løfte eit alt stort og flott uteområdet, til eit uteområde også med varierte og flotte leikeapparat. Det som no står igjen er å få eit sikkert og godt gjerde rundt heile barnehagen og også trygge portar. I 2017 vart det sett av midlar til eit nytt vogsnskur, vi har forliten plass i dei eksisterande skura til å oppbevare alle barnevognene der. Vi brukar garderobe og bad til oppbevaring av vogner. Dette gjer reingjering av desse romma vanskeleg. I tillegg treng vi ein plass der vi kan sette vognene med barn som søv i ly for vind og vêr. Det har vore dialog om dette i 2018, men der er enno ikkje noko konkret som er kome på plass eller sett startdato på. Med helsing Anne-Kari Vadset Styrar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 18

19 Side 4 av 4

SULA KOMMUNE Internt notat Solevåg skule Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef Vår ref.: 18/17703 Saksbeh.: KBJØ Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 13.09.2018 - Budsjett 2019 - Solevåg skule og SFO Budsjettkommentar frå driftseiningseiar i KO-sektoren, 2019 1. Visjon for driftseininga «Solevåg skule med syn for alle» Vi vil at alle elevar skal bli sett og verdsett. Elevane skal møte tydelege, samstemte, forutsigbare og omsorgsfulle vaksne. Alle skal føle tilhørighet, ha vener og møte ein tilpassa skulekvardag. 2. Mål for driftseininga Solevåg skule og SFO skal gi elevane i krinsen eit godt grunnskule- og skulefritidstilbod. Fokuset vårt skal vere tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid, relasjonsbygging, god klasseleiing og elevvurdering med elev- og foreldremedverknad. 3. Lovgrunnlag Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule Folkebibliotekloven Forvaltningslova Offentleglova 4. Ressursar a. Kjente endringar i klassetal per årsverk med verknad for perioden 2019-22: b. Årsverk 2018 14 klassar 245 elevar 2019 14 klassar 242 elevar 2020 14 klassar 245 elevar Faste årsverk per august Endringar frå 2017 (+/-) 2018 Administrasjon 1,60 + 0,06 Pedagogar 20,03 +1,62 Assistentar skule 5,04 +1,04 Tilsette i SFO 3,84 +0,06 Sum årsverk i eininga 30,51 +2,78 Adresse: Postboks 3 6037 EIDSNES Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 70 19 58 70 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 20

5. Digitalisering/undervisningsteknologi Side 2 av 5 Solevåg skule tek del i prosjektet RIKT der ein nyttar Ipad for å øke elevaktiviteten med læring på digital plattform og fokus på metodikk.vi starta i haust med innføring på 1.- 2. trinn og held fram med 3.-7. trinn frå januar 2019. Det er viktig å arbeide for stabil drift på infrastrukturen slik at vi lukkast i størst mogleg grad med innføringa av digitale verktøy i opplæringa. Vi har dessutan meldt behov for ein ny switch ved datarommet i 2. etasje i det nye bygget og behov for utskifting av lampene på Smart-board på samtlige klasserom. 6. Effektivisering i drifta Mål og tiltak i driftseininga i perioden: Mål 1: Redusere kostnadene ved innkjøp av forbruksmateriell. Tiltak: Bruke innkjøpsavtalane aktivt og handle ved bruk av ehandel. Effekt: Innsparingsgevinst tilsvarande gevinsten innkjøpsavtalane gir. Mål 2: Redusere vikarutgifter ved korttidsfråver. Tiltak: Gjennomgang og bevisstgjering av permisjonsreglement. Ved korttidsfråver vurdere intern omorganisering av ressursar der desse ikkje er knytt opp til enkeltvedtak, men til generell styrking. Effekt: Målsetting om å redusere vikarutgifter med 5-10%. Mål 3: Målretta arbeid opp mot barn med særskilte behov Tiltak: Kartlegge og definere kompetansebehovet i eit førebyggande perspektiv for å kunne møte utfordringane dei ulike elevane har med å tilsette barnevernfagleg kompetanse eller miljøterapeutisk kompetanse. Arbeide med alternative modellar for organisering av opplæringstilbod for barn med særskilte behov. Effekt: Auka effekt av innsatsen og truleg ein innsparingsgevinst av å samordne tilbod betre. 21

Side 3 av 5 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering Den største utfordringa komande år, er å få planlagt i funksjonell utforming av uteområdet og få området ferdigstilt samstundes som vi har ordinær skuledrift. Vi ser også behovet for å sette opp gjerde mot naboar og vurdere eit betre sikring av allereie oppsett gjerde. Nybygget som var ferdigstilt våren 2017 fungerer godt og med det siste tilbygget, har skulen gode klasserom med tilhøyrande garderober og grupperom for 1.- 6. trinn. I tillegg har skulefritidsordninga eigne basar. Gamlefløya inneheld no to klasserom for 7. trinn, fleire spesialrom, kontorarbeidsplassar for lærarane, kontor for helsesøster, administrasjon og pauserom. Det er fleire forhold som skulle vore utbetra på gamlefløya. Vindauga har svært dårleg isolasjonsevne og på solrike dagar vert innetemperaturen høg. Dette har det vore meldt frå om tidlegare av forrige rektor. Generelt held lokala i gamlebygget lav standard. Det er ønskjeleg med ei renovering av heile bygget og det må særskilt nemnast skulekjøkkenet der vi har hatt skadedyr. Sjølve skadedyrproblematikken er tatt hand om av Eigedomsavdelinga, men skulekjøkkenet og dei andre spesialromma, treng ei generell oppgradering. Det same gjeld administrasjonsavdelinga med tilhøyrande pauserom for lærarane og møterom. Pauserommet for lærarane er for lite og rommer ikkje alle på ein gong. Det kan derfor vere eit alternativ å ta i bruk det tidlegare musikkrommet til pauserom. Hvis det blir løysinga, kan det noverande pauserommet gjerast om til nye kontor for administrasjonen. Av mindre utbetringar, er det ønskjeleg å få ombygd to elevtoalett i gamlefløya til utstyrsrom, sette opp ein himling i eit tidlegare korpslager slik at SFO kan nytte rommet til aktivitetar for barna. Vi ser også behovet for meir skilting på fasaden mot nord slik at ein lettare kan orientere seg mot skuledelen og administrasjonen. Slik fasaden no framstår, er det nærliggande å tru at hovudinngangen til skulen er der ein går inn til Solevågshallen og sosialt rom. Skiltplan for skulen er defor sett opp som tiltak og med det meiner ein også at meir skilt skal kome opp. Når det gjelder elevtilhøve og barn med særskilte behov, erfarar vi at vi skulle hatt betre kompetanse og moglegheiter til å organisere opplæringstilbodet på andre måtar. Dette for å kunne gi ei endå betre og tettare oppfølgjing innanfor områder som atferdsvanskar, sjølvregulering og sosiale ferdigheiter. Dette er utviklingsområder som ein oftast må arbeide med over tid og innanfor ei anna organisering enn det ordinær klasseromsundervisning set rammer for. I tillegg bør skulen ha tilsette med miljøterapeutisk og/eller barnevernfagleg utdanning og sertifisering. Det er derfor sett opp i forslaget at skulen meiner at det er behov for miljøterapeut i 100% stilling. Av andre utviklingsområder er digitaliseringa i skulen eit satsingsområde i Sula kommune. Vi erfarer at vi manglar tilstrekkeleg kompetanse innanfor undervisningsteknologi og ser behovet for å ha ei stilling i kommunen med oppfølging av skulane sitt digitaliseringsarbeid som oppgåve. Det siste behovet vi har sett opp som nytt tiltak, er meir tid til leiing. Solevåg skule har per i dag rektor i 100% og inspektør i 60%. På bakgrunn av ei stadig aukande arbeidsmengd, skulle stillinga som inspektør vore 100% stilling. 22

Side 4 av 5 Då Solevågshallen stod ferdig i 2012, vart det sagt at å ta opp bestilling og utlevering av nøklar, koding av briker, utleig av sosialt rom, skriving av utleigekontrakter og rapportering av skadar og feil til eigedomsavdelinga, ikkje skulle vere ei oppgåve adminsitrasjonen ved skulen skulle ha. Det fungerar per i dag ikkje slik. Det går uforholdsmessig mykje tid av inspektør og rektor si arbeidstid på å følge opp desse oppgåvene som burde vore lagt til dømes til vaktmeister. Naudsynte nye tiltak drift Naudsynte nye tiltak investering 2 Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er drøfta med ATV i møte 13/9-2018 8. Einingsleiar si vurdering Dei siste åra har det vore arbeidd mykje med å få på plass nytt skulebygg med klasserom for 1.-6.trinn og eigne lokaler for drift av skulefritidsordninga. Klasseromma med tilstøytande grupperom og garderober framstår med god standard oger godt utstyrte med undervisningsteknologi. Elevgruppa er av ein storleik som gjer at elevtalet per klasse ikkje er for høgt. Samla sett gir dette gode rammer for opplæringstilbodet til elevane og gode arbeidsforhold for pedagogar og assistentar i den delen av skulen. 23

Side 5 av 5 Gamlefløya held ein anna standard og bør utbetrast. Loftet er no innreidd med kontorarbeidsplassar for lærarane og arealet er tilstrekkeleg slik at alle har kvar sin arbeidsplass. Pauserommet er imidlertid for lite og rommer ikkje alle pedagogane og assistentane på ein gong. Vi ønskjer å løyse plassbehovet ved å ta i bruk det ledige musikkrommet til pauserom for så å flytte kontora for administrasjonen inn i det som no er pauserom. Uteområdet er under planlegging og vonaleg snart under arbeid. Det må vere ei målsetting å få det ferdig i god tid før neste vår. Frå i haust har skulen fått helsesøster som er tilgjengeleg for elevane 3,5 dag. Dette er eit sers viktig tilbod for elevane og vi håper tilbodet kan bli av varig karakter. Tilbodet om helsesøstertjeneste er eit viktig bidrag i det tverrfaglege arbeidet rundt elevane og heimane. Skulen har behov for fleire yrkesgrupper inn i den daglege drifta slik at vi saman kan gi barna støtte utover det som gjeld sjølve opplæringstilbodet. Avlsutningsvis må det nemnast at det frå i haust er fleire nytilsette ved skulen og skulefritidsordninga, inkludert ny skuleleiing. Vi ser fram til at vi skal bli kjende med kvarandre og organisasjonen, og saman skal vi vidareføre god praksis og vidareutvikle Solevåg skule og SFO på ein best mogleg måte. Med helsing -- Med helsing Kristin R. Bjørnøy Rektor Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 24

SULA KOMMUNE Internt notat Måseide skule Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef - Vår ref.: 18/19890 Saksbeh.: JLD Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 09.10.2018 Måseide skule - budsjettkommentar og tiltak 2019 1. Visjon for driftseininga Måseide skule vil vere ein skule med SMIL, der bokstavane i SMIL står for Samarbeid, Mot, Inkludering og Læring. 2. Mål for driftseininga Måseide skule skal gi kvar einskild elev ei opplæring som er tilpassa evner og føresetnader ved at vi organiserer og har stor fleksibilitet i utnyttinga av skulen sine ressursar. Delmål for 2019: Vi held fram prosessen med å bli ein felles skule i lag med Fiskarstrand. Vi vil halde fram det verdibaserte arbeidet og vidareutvikle verdidokumentet «eg og dei andre» - eit felles årshjul for sosial kompetanse og livsmeistring. Dette arbeidet vil gjelde både sfo og skule og vi vil derfor arbeide vidare med «kjenneteikn på god praksis og samarbeide på tvers av skulane/sfo. 3. Lovgrunnlag Opplæringslova med forskrifter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule Forvaltningslova 4. Ressursar a. Kjente endringar i talet på bhgplassar/klassetal/saker per årsverk med verknad for perioden 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl Totalt klassetal 2018/19 9 13 21 10 8 12 14 87 7 2019/20 15 9 13 21 10 8 12 88 7 2020/21 21 15 9 13 21 10 8 97 7 Adresse: Ingeskogen 16 6036 MAUSEIDVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 70 19 08 11 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 25

b. Årsverk Side 2 av 5 Faste årsverk pr. august 2018 Antal årsv. Endringar frå 2017- budsjettet (pr 31.12.17) Tilsette i skulen 11.77 Tilsette i SFO 2,21 Sum årsverk i eininga 13,98 5. Digitalisering/undervisningsteknologi Måseide deltek i likheit med dei andre skulane, i prosjektet «aktiv læring med nettbrett», der ein nyttar ipad for å auke elevaktiviteten med læring på digital plattform og med fokus på metodikk. Hausten 2018 starta innføring og opplæring på 1. og 2.trinn, medan resten av treinna vil få si opplæring frå januar 2019. Vi ser at vi er på veg til å få infrastrukturen på plass ved skulen. Ut over arbeidet med å gjere klart til resten av skulen skal vere meir på digitale verktøy, har Måseide skule behov for fleire promotian board for å kunne vere digitale i fleire rom i skulen. For å imøtekome krava i personvernforordninga må vi gi assistentane tilgang til ein pc for eks. å kunne oppdatere seg på elevar dei arbeider med, skrive notatar, avvik m.m. 6. Effektivisering i drifta Mål og tiltak i driftseininga i perioden: Mål 1: Tiltak: Effekt: Redusere kostnader ved innkjøp av eingongsbøker på trinna. Ved bruk av digitale ressurser vil vi kunne redusere behovet for eingongsbøker. I og med at vi flyttar mykje av fokuset frå eingongsbøker over på nettløysingar vil vi kunne omfordele midlane. Det er pr. i dag litt vanskeleg å spå nøyaktig innsparingssum på dette tiltaket. Mål 2: Tiltak: Effekt: Redusere kostnadar ved å kopiere mindre Ved bruk av nettbaserte løysingar i eks.heim/skulesamarbeidet, vil vi kunne redusere antall kopiar som går heim i sekkane. Mindre kopiering vil gi økonomisk gevinst på sikt, men det vil også gi ein miljøgevinst ved å redusere bruken av papir. Mål 3: Arbeide målretta opp mot barn som har behov for særskilt tilrettelegging. 26

Tiltak: Effekt: Side 3 av 5 Ved å tilsette barnevernfagleg og miljøterapautisk kompetanse vil vi kunne dra nytte av tverrfagleg fokus inn mot elevane. Målet må vere å kunne effektivisere og samordne betre, noko som kan gi ein gevinst i innsparte midlar, men også å få betre utbytte til elevane. 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering Måseide skule er eit gamalt skulebygg og vi slit med å få arbeidsforhold som lyd, varme og ventilasjon til å fungere. I brakka (paviljongen) er det behov for å få på plass lyddemping og å ramme inn ventilatorane i kanalar grunna støy. Rommet blir no meir brukt enn før ved at vi har flytta deler av opplæringa i mat og helse hit. Vi har meldt inn eit ønske om å få målt vasskvaliteten på drikkevatnet, då vi meiner å kjenne ein bismak av vatnet og vi må la vatnet renne lenge for å få det kaldt nok til å fungere som drikkevatn. Kommuna har målt vasskvalitet og resultata syner at kvaliteten er bra. Naudsynte nye tiltak - drift Vi ser også at skulen, med større fokus på psykisk helse og livsmeistring vil vi ha behov for miljøfagleg og barnevernfagleg kompetanse. Med den kompetansen vil vi i større grad kunne følgje opp og gi ein endå betre kvardag for dei elevane som har atferdvanskar, som treng hjelp til sjølvregulering og å auke sin sosiale kompetanse. Elevane skal utvikle og ha evne til å meistre tankar, følelsar, atferd og krav dei møter i kvardagen. Omgrepet livsmeistring handlar om å kunne forstå og ha høve til å påverke avgjerande faktorar for meistring av eige liv. Per i dag har skulen ikkje økonomisk handlingsrom for å tilsette folk med slik kompetanse. Skulen arbeider, som eit fellesprosjekt med Fiskarstrand, om eit årshjul i sosial kompetanse og livsmeistring «eg og dei andre». Ved å kunne spele på ulik kompetanse i eit kollegium vil vi lettare kunne finn løysingar for å forebygge, tilrettelegge og setje inn tenelege tiltak til beste for barna. Situasjonen ved Måseide skule i dag, er at vi ikkje greier å samordne dei ulike vedtaka for spesialundervisning då mange av vedtaka inneheld behov for tilrettelegging inn mot regulering av atferd. Bruk av digitale verktøy skal vere ein naturleg del av opplæringsarbeidet og den digitale verda vi lever i skal gjenspeile seg i skulekvardagen. Sula har tatt dette på alvor og er i gang med å digitalisere læringsarbeidet i kommuna. Trygge og kompetente lærarar er nøkkelen i omstillinga frå analogt til digitalisert læringsarbeid. I satsinga erfarar ein at skulen mangler tilstrekkeleg kompetanse innan undervisningsteknologi. Det er derfor ønskjeleg å få på plass ei stilling i kommunen som kan følgje opp skulane. Eg meiner at vi bør kartlegge leiingsstrukturen i skulen. Ålesund og Giske har gjort strukturendringar som har gitt auka tid til pedagogisk leiing for rektorane. Det er viktig når rektor har ansvaret for læringsutbyttet og skal støtte lærarane i utviklingsarbeidet i klasseromma. Også inn mot rettleiing og oppfølging av lærarar og elevar er det viktig at rektor har høve til å vere ute i klasseromma og sjå på det som skjer i skulen. 27

Side 4 av 5 Naudsynte nye tiltak investering ØKONOMIPLAN 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING Måseide skule INVESTERINGSBELØP DRIFTSKONSEKVENSER 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Noter Oppvekst Barnevernfagleg kompetanse 50 % 350 000 350 000 350 000 350 000 Undervisningsteknologi 50% 350 000 350 000 350 000 350 000 mijøterapeut 70% 425 000 425 000 450 000 450 000 Eigedom Måling av lyd i paviljongen betre lydisolering i paviljongen bygge inn ventiatorskanalar Forbetre vasskvaliteten på drikkevatn 1 125 000 1 125 000 1 150 000 1 150 000 IT Promotionboard x 2 120 000 til møterom og personalrom til bruk for ulik møtevirksomhet B'ærbar PC 10 000 til assistemtane for å kunne eks. lese mail og dokument SUM NYE TILTAK 130 000 - - - 1 550 000 1 550 000 1 600 000 1 600 000 Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er informert og drøfta med ATV i 15/1018. 8. Einingsleiar si vurdering Vi ser ein auke i elevar som krev ressursar. Eg har meldt behov for tilsette med miljøterapautisk- eller barnevernfagleg kompetanse for å styrke kompetansen innan elevar som krev særleg tilrettelegging inn mot sosial kompetanse. Når det gjeld bygningsmassa til Måseide skule ser vi at den har delvis store manglar. Vi har forståing for at det skal byggast ny skule og at vi ikkje kan vente oss dei store investeringane i åra framover, men det blir viktig å hugse på at dei barna som går ved skulen pr.i dag også skal ha eit godt tilbod. Eg meiner det må takast omsyn til at vi skal drive god skule dei åra vi skal vere her og at elevane skal oppleve at dei får det tilbodet dei har krav på etter lova. Eg har lyst å trekke fram samarbeidet med TBU som velukka. Måseide skule har helsesøstertilbod til elevane 2 dagar i veka, dette ser vi på som særs heldig. Elevar nyttar helsesøstra til å samtale med om «smått og stort» og vi ser at det er jamn trykk på kontoret dei dagane ho er til stades. Elles er det postivit at vi no i samarbeid med TBU har fått i gang tilbod for barn med to heimar, Bapp-grupper og opplæring av «psykologisk førstehjelpsskrin» for 4.trinn. Med ei vidareføring av SamBa vil ein halde fram med å kome tidleg inn i dei sakene Med helsing Janne Lise Dragsund Lundbø rektor Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 28

29 Side 5 av 5

SULA KOMMUNE Internt notat Fiskerstrand skule Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef - Vår ref.: 18/20296 Saksbeh.: JLD Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 15.10.2018 Fiskarstrand skule- budsjettkommentar og tiltak 2019 1. Visjon for driftseininga «Ved Fiskarstrand skule skal eg kjenne meg trygg og få oppleve gleda ved å lukkast» MOTTO: «opp og fram i lag» 2. Mål for driftseininga Fiskarstrand skule skal vere ein skule med høg grad av trivsel og lite mobbing. Vi skal ha fokus på eit godt læringsmiljø og drive tilpassa undervisning for alle. Som dysleksivenleg skule skal alle tilsette kjenne til dei ulike verktøya og tiltaka som blir sett inn til beste for elevar som strevar. Delmål for 2019: Vi fortset prosessen mot å bli ein felles skule i lag med Måseide. Vi vil halde fram det verdibaserte arbeidet og vidareutvikle verdidokumentet «Eg og dei andre» - eit felles årshjul for sosial kompetanse og livsmeistring. Dette arbeidet vil gjelde både sfo og skule og vi vil derfor arbeide vidare med «kjenneteikn på god praksis og samarbeide på tvers av skulane/sfo. 3. Lovgrunnlag Opplæringslova med forskrifter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule Forvaltningslova Adresse: Fiskerstrandvegen 124 6035 FISKARSTRAND Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 70 19 08 11 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 30

Side 2 av 5 4. Ressursar a. Kjente endringar i talet på bhgplassar/klassetal/saker per årsverk med verknad for perioden 2019-22: 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl Totalt klassetal 2018/19 15 19 15 24 15 20 24 132 7 2019/20 15 15 19 15 24 15 20 123 7 2020/21 17 15 15 19 15 24 15 120 7 b. Årsverk Faste årsverk pr. august 2018 Antal årsv. Endringar frå 2017- budsjettet (pr 31.12.17) Tilsette i skulen 14,23 Tilsette i SFO 3,3 Sum årsverk i eininga 17.53 5. Digitalisering/undervisningsteknologi Fiskarstrand deltek i prosjektet «Aktiv læring med nettbrett», der ein nyttar ipad for å auke elevaktiviteten med læring på digital plattform og med fokus på metodikk. Hausten 2018 starta innføring og opplæring på 1. og 2.trinn, medan resten av trinna vil få si opplæring frå januar 2019. Læring med undervisningsteknologi/digitale verktøy krev god infrastruktur, noko det ein langt på veg har fått på plass. Ved skulen vår ser eg at smartboardtavlene og prosjektorane som vi har, delvis er gamle og klare for å skiftast ut. Slik eg ser det vil vi, ved Fiskarstrand skule, ha behov for 2 nye tavler for å ha på møterom i skulen vår. Med fokus på nettbrett og digitale ressursar vil det bli naudsynt å skulle ha tilgang til digitale ressursar fleire stadar enn berre i klasserom i tida framover. 6. Effektivisering i drifta Mål og tiltak i driftseininga i perioden: Mål 1: Tiltak: Effekt: Mål 2: Tiltak: Effekt: Redusere kostnader ved innkjøp av eingongsbøker på trinna. Ved bruk av digitale ressurser vil vi kunne redusere behovet for eingongsbøker. I og med at vi flyttar mykje av fokuset frå eingongsbøker over på nettløysingar vil vi kunne omfordele midlane og gi fleire elevar eit meir tilpassa tilbod. Det er pr. i dag litt vanskeleg å spå nøyaktig innsparingssum på dette tiltaket. Redusere kostnadar ved å kopiere mindre Ved bruk av nettbaserte løysingar i eks.heim/skulesamarbeidet, vil vi kunne redusere antall kopiar som går heim i sekkane. Mindre kopiering vil gi økonomisk gevinst på sikt, men det vil også gi ein miljøgevinst ved å redusere bruken av papir. 31

Side 3 av 5 Mål 3: Tiltak: Effekt: Arbeide målretta opp mot barn som har behov for særskilt tilrettelegging. Dersom vi får styrka budsjettet for å tilsette barnevernfagleg og miljøterapautisk kompetanse, vil vi kunne dra nytte av tverrfagleg fokus inn mot elevane. Målet må vere å kunne effektivisere og samordne betre, noko som kan gi ein gevinst i innsparing. 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering Naudsynte nye tiltak - drift Fiskarstrand skule vil halde fokus på stasjonsundervisning og språkverkstad for å kunne drive god tilpassa undervisning med stort fokus på norsk og matematikk. Som sertifisert dysleksivenleg skule er det viktig at vi tek i vare dei med dysleksi, men også at vi driv tilrettelegging og tilpasningar for alle som har behov for det. System og struktur rundt opplæringa i lesing og skriving gagnar alle, ikkje berre dei elevane som har vanskar. Vi ser også at skulen, med større fokus på psykisk helse og livsmeistring vil vi ha behov for miljøfagleg og barnevernfagleg kompetanse. Med den kompetansen vil vi i større grad kunne følgje opp og gi ein endå betre kvardag for dei elevane som har atferdvanskar, som treng hjelp til sjølvregulering og å auke sin sosiale kompetanse. Per i dag har skulen ikkje økonomisk handlingsrom til å tilsette folk med slik kompetanse. Elevane skal utvikle og ha evne til å meistre tankar, følelsar, atferd og krav dei møter i kvardagen. Omgrepet livsmeistring handlar om å kunne forstå og ha høve til å påverke avgjerande faktorar for meistring av eige liv. Skulen arbeider, med eit fellesprosjekt med Måseide, om eit årshjul i sosial kompetanse og livsmeistring «eg og dei andre». Ved å kunne spele på ulik kompetanse i eit kollegium vil vi lettare kunne finn løysingar for å forebygge, tilrettelegge og setje inn tenelege tiltak til beste for barna. Vi lever i ei digital verd, dette skal gjenspegle seg i skulekvardagen. Bruk av digitale verktøy skal vere ein naturleg del av opplæringsarbeidet. Dette har Sula tatt på alvor og er i gang med å digitalisere læringsarbeidet i kommuna. Trygge og kompetente lærarar er nøkkelen i omstillinga frå analogt til digitalisert læringsarbeid. I satsinga erfarar ein at vi mangler tilstrekkeleg kompetanse innan undervisningsteknologi og vi ønskjer å få på plass ei stilling i kommunen som kan følgje opp skulane. Som rektor meiner eg at vi bør kartlegge leiingsstrukturen i skulen. Ålesund og Giske har gjort strukturendringar som har gitt auka tid til pedagogisk leiing for rektorane. Det er viktig når rektor har ansvaret for læringsutbyttet og skal støtte lærarane i utviklingsarbeidet i klasseromma. Også inn mot rettleiing og oppfølging av lærarar og elevar er det viktig at rektor har høve til å vere ute i klasseromma og sjå på det som skjer i skulen. 32

Side 4 av 5 Naudsynte nye tiltak investering For å kunne møte dei digitale utfordringane, vil vi måtte ha tilgang på smarte tavler i fleire av romma vi no har møter og spesialundervisning i. Vi vil også ha behov for ekstra digitalt utstyr som er tilgjengeleg for yrkesgrupper utover lærarar, for å kunne få tilgang på sensitiv informasjon dei har behov for å ha kjennskap til i arbeidet med barna, men også ha høve til å melde avvik og følgje opp planar som blir laga. Med tanke på dei nye GDPR reglane vil vi også ha behov for å kunne gi alle tilgang på ein PC for å kunne innhente informasjon om sin eigen lønsslipp og mappar opp mot dei elevane også assistentane arbeider inn mot. Når det gjeld leikeapparat er det, etter det eg forstår, sett i bestilling noko utstyr til Fiskarstrand skule. Det er gledeleg om vi får dette på plass denne hausten. Vi har hatt ein stor auke i vaktbelastninga i friminutta dei seinare åra for å hjelpe barn inn i leik og for å unngå konflikter på grunn av manglande leikeapparat. Vi ser no med den nye kap 9A i opplæringslova at det er vanskeleg å få sysselsett alle elevane i friminutta med dei leiketilhøva vi har ved skulen pr.i dag. Fotballbana vi har ved skulen har ved fleire høve vore forsøkt drenert, men det viser seg at det ikkje er godt å få til. Denne bana egnar det seg dessverre ikkje å spele fotball på i ekte Sunnmørsvêr. ØKONOMIPLAN 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING Fiskarstrand skule INVESTERINGSBELØP DRIFTSKONSEKVENSER 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Noter Barnevernfagleg kompetanse 50% 350 000 350 000 350 000 350 000 Undervisningsteknologi 50% 350 000 350 000 350 000 350 000 Miljøterapaut 70 % 425 000 425 000 450 000 450 000 Eigedom leikeapparat utarebeiding av fotballbana Sikring av akebakken på baksida tak over sykkelparkering IT Promotian board 120 000 til to møterom i 1.etg bærbar pc 10 000 til sfo personalet SUM NYE TILTAK 130 000 - - - 1 125 000 1 125 000 1 150 000 1 150 000 Skulen har fått ny ATV denne hausten og det har vore lite tid til å gå gjennom tiltaka som er skrivne. Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er drøfta med ATV i møte 15/10-18 8. Einingsleiar si vurdering Fiskarstrand skule opplever i lag med dei andre skulane ei auke i elevar som krev ressursar. Mykje av tida til lærarane går med til å gjere ting som t.d. ein miljøterapaut eller barnevernspedagog har god kompetanse på, derfor er behovet meldt inn. Vi ser at elevar med behov for særskilt tilrettelegging i skulen også har behov i SFO for at kvardagen deira skal bli best mogleg. Vi treng med andre ord auka kompetanse også her. 33

Side 5 av 5 Enda er ikkje uteområdet rusta opp etter at leikekontrollørane var her og tok bort alt det som var farleg. Som før nemnt har vi hatt ein auke i vaktbelastning dei seinare åra for å imøtekome krava i m.a opplæringslova. FAU har bevilga pengar til noko enkelt utstyr som elevrådet har ønska seg. Elles har vi sendt elevar på kurs i leikepatrulje og på den måten fått auka aktivitet i friminutta. Mange elevar med god fantasi og ein stor porsjon kreativitet har vore med på å redusere uønska atferd i skulegarden, men det røyner på for både born og vaksne å ha så lite leikeapparat å aktivisere seg med. Vi har forståing for at det skal byggast ny skule og at vi ikkje kan vente oss dei store investeringane i åra framover, men det blir viktig å hugse på at dei barna som går ved skulen pr.i dag også skal ha eit godt tilbod. Dei investeringane som vi må gjere i åra framover må gjerast på ein slik måte at vi kan ta med oss det som er brukbart over i den nye skulen. Eg meiner det må takast omsyn til at vi skal drive god skule dei åra vi skal vere her og at elevane skal oppleve at dei får det tilbodet dei har krav på etter lova. Eg har lyst å trekke fram samarbeidet med TBU som velukka. Fiskarstrand skule har helsesøstertilbod til elevane 2 dagar i veka, dette ser vi på som særs heldig. Elevar nyttar helsesøstra til å samtale med om «smått og stort» og vi ser at det er jamn trykk på kontoret dei dagane ho er til stades. Elles er det postivit at vi no i samarbeid med TBU har fått i gang tilbod for barn med to heimar, Bapp-grupper og opplæring av «psykologisk førstehjelpsskrin» for 4.trinn. Med ei vidareføring av SamBa vil ein halde fram med å kome tidleg inn i dei sakene ein treng å arbeide tverrfagleg for å kunne få til gode løysingar. Med helsing Janne Lise Dragsund Lundbø rektor Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 34

Budsjettkommentar frå driftseiningseiar i KO-sektoren, 2019 1 1. Visjon for eininga: «Kunnskap, trivsel og glede» Gjennom ein felles verdiplattform har vi sett ord på kva som er viktig for å nå visjonen vår. Vårt verdigrunnlag skal vere synleg i alt vi gjer. Læringsreisa går føre seg saman med mange andre, og det er viktig med eit felles språk for læring og samhandling. Dette er noko av det som er synleg i verdiplattformen vår. 2. Mål for driftseininga er ein mobbefri skule med eit godt og trygt læringsmiljø for elevane våre 3. Lovgrunnlag er opplæringslova som seier at vi skal møte elevane med tillit, respekt og tydelege krav. Elevane skal få utfordringar som fremjar danning og læring. 4. Ressursar a. Kjente endringar i talet på bhgplassar/klassetal/saker per årsverk med verknad for perioden 2019-22: 2018 24 klasser 2019 Etter tala for neste år, ser det ut for at det ikkje vert endring i klassetal hausten 2019. b. Årsverk Faste årsverk pr. august 2018 Antal årsv. Endringar frå 2017-budsjettet (pr 31.12.17) Skule 42,3 Skulefritidsordning 8,9 1,51 Sum fast tilsette 51,2 5. Digitalisering/undervisningsteknologi Vi er godt i gang med å bruke læringsbrett i opplæringa for føste og andre klasse. Lærarane får grundig og god opplæring gjennom RIKT. Vi har stor tru på dette opplegget, og ser allereie no at det har ført til større elevaktivitet i læringsarbeidet. Bokstavinnlæringa går raskare, og det er lettare å tilpasse opplæringa til den einskilde eleven sine behov. Dette er noko som fengar både elevar og foreldre. Vi har aldri hatt så godt frammøte som då vi arrangerte foreldremøte om opplæring på læringsbrett. 6. Effektivisering i drifta Vi driv allereie ein svært kostnadseffektiv skule. Vi er svært nøkterne og ser ikkje mange stader å spare inn på. Innsparingstiltak - Halde oss til innkjøpsavtalar. - Redusere bruk av kopiering/papirbruk. Vi er no i gang med å ta i bruk office 365 og teams. I dette systemet deler vi dokument med kvarandre og elevar digitalt. Dette betyr mindre behov for bruk av papir og kopiering - Vi kan også spare på innkjøp av lærebøker (spesielt på eingongsbøker) når alle elevane tek i bruk læringsbrett. Mål og tiltak i driftseininga i perioden: 1. Førebygge meir- reparere mindre 35

Budsjettkommentar frå driftseiningseiar i KO-sektoren, 2019 2 Tiltak: helsesøster på skulen, samarbeid om opplegg med psykisk helse i skulen, låg terskel for å ta kontakt med kvarandre, Samba. 2. At vi skal lukkast med digitaliseringsprosjektet og få ei endå betre tilpassa opplæring Tiltak: God skolering/opplæring, tett oppfølging, erfaringsdeling, Legge til rette og rydde plass til å jobbe med dette kontinuerleg. Hospitering i kvarandre sine klasserom. 3. Ta i bruk office 365 og teams Tiltak: Legge til rette for ein prosess der vi jobbar saman og syter for at ingen dett av lasset undervegs. 4. Redusere spesialundervisning. Tiltak: Betre tilpassa opplæring, og hjelp i klassene (to-lærarsystem) framfor å ta elevar ut i grupper. 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering I følgje andre tertialrapport kjem Langevåg skule, og skulefritidsordning til å gå ut i balanse ved årets slutt dersom noko uforutsett ikkje skjer. Dette betyr ikkje at vi har overflod av pengar. Vi driv ein skule med stramme rammer, og merkar dette spesielt på spesialundervisninga, og høve til å drive tilpassa opplæring generelt Knappe rammer gjer at vi ofte må ta elevar ut av klassa og gi elevane spesialundervisning i grupper heller enn å la dei vere i klasserommet, slik vi burde gjort for å få eit betre resultat. Vi har mange elevar med store åtferdsproblem, og bruker store ressursar til desse elevane. I tillegg har vi denne hausten får fire nye elevar som treng særskild norskopplæring. Elevtalet har auka jamt og trutt sidan vi flytta inn på skulen. I år er vi 496 elevar mot 474 førre skuleår. Dette er ein auke på 22 elevar. Som følgje av elevtaltsauke vart det plassmangel, og Sula vidaregåande skule vart pussa opp i løpet av vårhalvåret 2018. No har vi ei flott førsteklasseavdeling og SFOtilbod der oppe. Miljøtreapeut og barnevernfagleg kompetanse Skulekvardagen blir stadig meir krevjande. Lærarane må handtere elevar med store problem, og psykisk helse har blitt eit nytt fag i skulen. Mykje av tida som skulle gått til opplæring i fag går med til andre ting. I samband med dette vert det viktig å jobbe førebyggande, og vi treng å tilføre skulen ny kompetanse inn i skulen for å møte utfordringane på ein betre måte. Vi ber om miljøterapeut i 100 % stilling, og om barnevernfagleg kompetanse i 50 % stilling. Undervisningsteknologi Vi lever i ei digital verd, noko som skal gjenspegle seg i skulekvardagen.bruk av digitale verktøy skal vere ein naturleg del av opplæringsarbeidet. I samband med at vi har tatt i bruk læringsbrett for første og andreklassingane våre, og at resten av elevane skal starte frå 01.01.19, er det behov for ein person som kan jobbe med undervisningsteknologien på skulen. Dersom vi skal lukkast med dette prosjektet er vi heilt avhengige av å ha ein person som kan støtte, leggje til rette, og løyse problem som måtte oppstå fortløpande, slik at arbeidet ikkje stoppar opp. Vi må ha ein person som tek alt det tekniske, slik at det pedagogiske personalet kan jobbe med oppplæringa av elevane. 36

Budsjettkommentar frå driftseiningseiar i KO-sektoren, 2019 3 Tid til leiing Det bør serjast i gang ei kartlegging av leiarstrukturen på skulane. Her kan vi sjå til Ålesund og Giske, der er det utarbeidd ein ny modell. Målsetjinga med kartlegginga må vere auka tid til pedagogisk leiing for rektorane. Økonomiplan 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING Langevåg skule Investeringsbeløp Barnevernfagleg 50% Urvisningsteknologi 50% Miljøterapeut 100% Tid til leiing 40% Driftskonsekvenser 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 550 000 550 000 555 000 555 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Sum nye tiltak 1600 000 1600000 1605 000 1605 000 Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er drøfta med ATV i møte 08/ 10 2018 8. Einingsleiar si vurdering Langevåg skule har sidan vi flytta inn på ny skule i 2013 hatt stor elevtalsauke, noko som førte til at vi fekk plassmangel. Dette vart løyst med å bygge om Sula vidaregåande i løpet av 2018. No har vi ei flott ny avdeling for førsteklassingane med plass til fire klasser, fleire grupperom + SFO. I 2018 har det også blitt laga ein plan for opprusting av uteområdet vårt. Første steg er under arbeid no. Elevane venter med spenning på at den flotte klatreparken kjem på plass no denne hausten. Som følgje av nasjonal styring og nasjonale midlar, har vi fått auka lærarressursar for dei yngste elevane dei siste åra. Dette handlar om tidleg innsats og førebygging, og har gitt oss høve til å styrke begynneropplæringa. Saman med digitaliseringsprosjektet med innføring av nettbrett som hovedredskap i undervisninga meiner eg at vi opplever eit stort pedagogisk løft som kan bidra til endå betre tilpassa opplæring og betra lese- og skriveopplæring. Eg voner dette også vil føre til at fleire born opplever meistring i skulekvardagen, og at behovet for spesialundervisning på sikt vert mindre. Utfordringa i åra framover vert å kunne møte barn med utfordrande adferd, på ein best muleg måte. Dette dreier seg om at vi treng ulik kompetanse i skulen, og det dreier seg om å ha nok ressursar til dette krevjande og viktige arbeidet. 37

Budsjettkommentar frå driftseiningseiar i KO-sektoren, 2019 4 Med helsing Marit Tone Aasen 38

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 Budsjettkommentar frå driftseiningane i Kultur og oppvekst 1) Aktivt lærande elevar i ein inkluderande skule 2) Mål for eininga Ha eit godt læringsmiljø for alle. Ha god vurderingspraksis i tråd med vurderingsforskrifta. Gje tidleg og rett innsats. Ha god tilpassa opplæring for alle. Ha god ressursutnytting. Ha gode overgongsrutiner både mellom barneskule ungdomsskule og frå ungdomsskule vidaregåande opplæring. Godt arbeid med lesing i alle fag praktisk og variert undervisning. 3) Lovgrunnlag Opplæringsloven med forskrifter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule Forvaltningsloven 4) Ressursar a. Kjente endringar i talet på bhg.plassar/klassetal/saker pr.årsverk med verknad for perioden 2019-22 2018 339 14 klasser 2019 368 16 klasser 2020 367 15 klasser 2021 375 15 klasser 2022 386 15 klasser Alle elevtal for åra framover er litt usikre då vi ikkje veit før rett før skulestart kor mange elevar som flyttar til Møre. Erfaringsmessig kjem det også flyttande mellom fem og ti elevar kvart år. b. Årsverk Faste årsverk per august Ant. 2018 Årsv. Undervisning 31,26 + 1,75 Assistentar 5,55 Merkantilt 0,7 Administrasjon 1,7 Endringar frå 2017budsjettet (pr.31.12.17) Sum årsverk i eininga 39,21 5) Digitalisering Elevane vil frå og med hausten 2019 gå over til nettbrett. Det vi har meldt som tiltak er nye pc ar til fire av dei som arbeider i administrasjonen. Dei pc ane som er der no er frå 2013 og ein frå endå tidlegare. Dei er no modne for utskifting. Det er meste av arbeidet vårt gjer vi på pc slik at det er naudsynt med ei oppgradering. 39

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 Budsjettkommentar frå driftseiningane i Kultur og oppvekst Det er i tillegg meldt inn behov for ekstra skjerm til to av dei som er i administrasjonen. 6) Effektivisering i drifta Sula ungdomsskule har drøfta seg fram til tre tiltak ein ønskjer å arbeide med for å redusere driftskostnader. 1. Nytte innkjøpsavtalar og handle på nett i større grad enn i dag. 2. Redusere kopiering i og med at skulen har teke i bruk Teams og Office 365. 3. Redusere antal vedtak om spesialundervisning. Ved at fleire får si opplæring innan det ordinære tilbodet vil ein på sikt kunne redusere kostnadar. Men, ein må ha ei grunnbemanning som gjer at ein kan ha tolærarsystem i dei skriftlege faga. 7) Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering ØKONOMIPLAN 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING Sula ungdomsskule INVESTERINGSBELØP DRIFTSKONSEKVENSER 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Barnevernfagleg kompetanse 50% 350 000 700 000 700 000 700 000 Undervisningsteknologi 50% 350 000 700 000 700 000 700 000 Tid til leiing 60% 200 000 400 000 400 000 400 000 Undervisningsstilling pga.lærarnorm 200% 600 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Supplering av pulter, stoler og hyller 100 000 Bord og stoler i amfi 100000 Kjøkkenbord og stolar 100000 IKT 4 Bærbare pc'ar til administrasjonen 40 000 4 Dockingstasjonar 20 000 2 skjermar 20 000 Eigedom Dør ut på nordside 50 000 Garderobeskap 200 000 200 000 200 000 SUM NYE TILTAK 630 000 200 000 200 000-800 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Driftstiltak 1. Barnevernfagleg kompetanse, 50% stilling. Ein ser at det er utfordrande å stå i lærarkvardagen og ein treng anna kompetanse inn i skulen. Ved å tilføre ei barevernfagleg stilling til skulane vil ein kunne avdekke og gje hjelp på eit tidlegare tidspunkt enn i dag. Vi ser også at fleire elevar slit med å komme seg på skulen og ei tverrfagleg samhandling kring desse elevane er noko som hadde vore fint. 2. Undervisningsteknologi. Sula ungdomsskule har i dag om lag 400 pc ar samt anna utstyr. Frå hausten 2019 skal alle våre elevar og lærarar ta i bruk nettbrett. Det er eit stort behov for å ha ein person i kommunen som kan ha ansvar for tekniske løysingar og avhjelpe både ikt-kontakter og pedagogisk rådgjevar i kommunen. 3. Tid til leiing. Både Sula ungdomsskule og dei andre skulane på øya er etter kvart store einingar og det er mange elevar og vaksne ein i leiinga har ansvar for. Mykje av tida vår går til administrative oppgåver og tid til pedagogisk leiing kan difor bli ein salderingspost. Ved å auke tid til leiing vil ein kunne styrke den pedagogiske leiinga ved skulen. Ein bør også undersøke vidare ein ny leiingsstruktur jmfr. Det Ålesund og Giske har gjort. 4. Undervisningsstilling grunna lærarnorm. Dersom elevtalet vert slik prognosa for neste år melder får vi 138 elevar på neste års 8.trinn. Talet er noko usikkert då ein aldri veit før rett før skulestart kor mange elevar som skal starte på Møre ungdomsskule og kor mange tilflyttarar der er. Dersom talet held seg stabilt vil vi med dagens bemanning ligge 2,2 årsverk under det lærarnormen tilseier frå og med hausten 2019. 40

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 Budsjettkommentar frå driftseiningane i Kultur og oppvekst Investering 5. Supplering av pulter, stoler og hyller. Fleire elevar krev meir møblement. I tillegg er noko av det vi allereie har av dårleg kvalitet og må skiftast ut då det ikkje let seg reparere. 6. Borda og stolane i amfiet er så dårlege at dei snart ikkje kan nyttast lengre. Desse vert også brukt til kommunestyret sine møter og både elevane og våre folkevalgte bør ha betre møblar til hhv. Matpauser, elevsamarbeid og til møter. 7. Kjøkkenbord og stolar. Sula ungdomsskule har no fått på plass eit nytt kjøkken, men det var ikkje tatt høgde for utstyr til det nye kjøkkenet i prosjektet. Det manglar difor bord og stolar til dette rommet. Bord og stolar på det gamle kjøkkenet er møblar som har vore med sidan skulen sto ny og er no mellom 40 og 50 år gamle. Dei er tunge og slitte og er klare for utskifting. 8. I administrasjonen foregår mykje av vårt arbeid elektronisk. Vi fekk bærbare pc ar likt med lærarane og dei vart kjøpt inn i 2013. Desse er no klare for å skiftast ut då vi har meir og meir trøbbel både med pc og dockingstasjon. Det er også eit behov for at to av dei som er i administrasjonen får ein ekstra skjerm. Dette sparar ein også ein god del utskrifter på i tillegg til at arbeidskvardagen vert enklare. 9. Dør ut på nordsida. Vi har ei flott nordside av bygget som ikkje vert utnytta fordi vi ikkje har utgangar på den sida. Då det nye kjøkkenet vart prosjektert vart det teikna inn ei dør på nordsida for å kunne utnytte dette utearealet til undervisning. Då det vart for dyrt å sette den inn ber vi no om at det vert løyvt pengar til ei dør no. 10. Garderobeskap. Det vart sett inn garderobeskap i elevgarderobene i 2007/08 og desse er av ein heller dårleg kvalitet. Vaktmeister har brukt mykje tid på å reparere dei og det er snart ikkje mogleg å gjere noko med dei lengre. Vi har eit ønske om at skapa gradvis vert skifta ut med meir solide skap og at det også vert tatt høgde for elevtalsauken som er i åra framover. Effektiviseringstiltak, utfordringar og framlegg til nye tiltak er drøfta med ATV måndag 08.10.18. 8) Leiar si vurdering Sula ungdomsskule er ein kjekk arbeidsplass både for elevar og tilsette. Elevane er engasjerte i eiga læring og i læringsmiljøet sitt og vi har positive tilsette som gjer ein flott innsats for skulen. For meg som rektor er det viktig at vi får nok midlar slik at vi kan oppretthalde det positive i kollegiet og i elevflokken og slik at vi kan løyse lovpålagte oppgåver på ein god måte. Det er ikkje alltid enkelt å forutsjå kva vi treng av midlar til neste skuleår då det er mange x-faktorar så langt fram. Vi har pr.august 2018 ikkje full oversikt over kva elevane som kjem hausten 2019 treng av tilrettelegging og spesialpedagogiske tiltak. Dette kan føre til at budsjettet ikkje rekk. Vi veit også lite om kva elevar som kjem som tilflyttarar til landet og kommunen. Sula ungdomsskule og Sula kommune har i mange år vore MOT-skule/kommune. No i haust skriv vi under ny avtale med MOT. Det er gode tilbakemeldingar på MOT arbeidet frå ungdommane og per i dag ser ikkje vi at det finst gode alternativ. MOT arbeidet har ikkje alltid gått på skinner og mykje av grunnen til dette er at det er for få personar til å drifte arbeidet. Tverrfagleg arbeid er innan kultur og oppvekst noko av det vi har lykkast 41

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 Budsjettkommentar frå driftseiningane i Kultur og oppvekst best med og det å få på plass TBU har vore ein styrke for kommunen. Som rektor ser eg at dette arbeidet kan styrkast ytterlegare ved at ein person frå kvar av TBU einingane fekk ein liten prosent av si stilling knytt opp til å vere MOT coach. Dette ville gjere at desse einingane fekk komme inn i skulen og bli kjent med ungdommane på ein heilt anna måte og eg trur det ville styrke det tverrfaglege samarbeidet. Sula ungdomsskule 09/10-18, Hildegunn Pedersen einingsleiar 42

SULA KOMMUNE Internt notat Vaksenopplæringa Mylna Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef - Vår ref.: 18/19353 Saksbeh.: ABIR Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 17.10.2018 Vaksenopplæringa i Sula - Budsjett 2019 1. Visjon for driftseininga Vedlikehald av kunnskap, læring og utvikling. 2. Mål for driftseininga Elevane skal oppleve og utvikle Kommunikasjon Meistring Engasjement Glede og latter Sosial kompetanse 3. Lovgrunnlag Opplæringsloven kapittel 4 A Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule Forvaltningsloven 4. Ressursar Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 43

a. Årsverk Side 2 av 3 Faste årsverk pr. august 2018 Antal årsv. Endringar frå 2017- budsjettet (pr 31.12.17) Arne Birkeland 80 % 80 % Britt Janne Vik 100 % 100 % Malin Strandman 80 % 80% Åge 17 % 17 % Sum fast tilsette 277 % 277 % 5. Digitalisering/undervisningsteknologi Vi har brukt nettbrett som vi i 2018 har fått samordna med nettbretta som er i bruk i skulane i Sula. 6. Effektivisering i drifta (ved Molvær senter) Nokre elevar, som har hatt tilbod over lang tid, har hatt ei utvikling med fall i funksjonsnivå. Det er også kome til nye elvar dei siste åra, og nokre elevar har store behov. Etter at vi har kome i nye lokale, så har vi likevel klart å organisere opplæringa slik at totalomfanget ikkje har auka. Lokala gjer til at vi lettare kan samle alle, slik at vi slepp å ha heimeundervisning. Det er lettare å organisere opplæring i grupper. Mål og tiltak i driftseininga i perioden: 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering Utfordringar komande år : Utgiftene til norskopplæring for innvandrarar skal i prinsippet verte dekka av statlege tilskot. Oftast har her vore eit mindreforbruk. Når det gjeld Grunnskule for vaksne, så er det ikkje slik. I driftsbudsjettet for 2018 sette eg opp kr. 370.000,- for å dekke inn auken i utgifter til grunnskule for vaksne. Det har vore eit auka tal innvandrarar med rett til slik opplæring. Her har også vore behov for spesialundervisning. Dette får vi ikkje statlege tilskot til. Det er difor naudsynt å legge inn ekstra tiltak på drift. Eg fører opp kr. 350.000,-. 44

Side 3 av 3 ØKONOMIPLAN 2019-2022 NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING INVESTERINGSBELØP DRIFTSKONSEKVENSER 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Ekstra til Grunnskule Vaksne 24030 350.000,- 200.000,- SUM NYE TILTAK - - - - 350.000,- 200.000,- - - 8. Einingsleiar si vurdering Kapittel 24010 skal klare seg innanfor same nivå på budsjett som for 2018 men justert for lønnsvekst. 24020 vil balansere eller gå med eit lite mindreforbruk. 24030 vil det vere ekstra trykk på i 2019 slik det har vore i 2018. Med helsing Arne Birkeland Rektor Vaksenopplæringa Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 45

SULA KOMMUNE Internt notat Tiltakseining for barn og unge Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef - Vår ref.: 18/16916 Saksbeh.: LIAK Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 14.10.2018 Budsjett 2019 - Tiltakseining for barn og unge (TBU) Tiltakseining for barn og unge (TBU) består av fagområda barnevern, pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og helsestasjon. Spesialpedagogisk hjelp i barnehage er knytta til PPT og Tiltakskoordinator til helsestasjon. Målgruppe: Barn, unge og familiar i Sula kommune. Vaksne med behov for grunnskuleopplæring er i tillegg ei målgruppe for PPT. 1. Visjon for driftseininga «Saman skal vi bidra til å gjere ein forskjell for barn, unge og familiar i Sula kommune.» 2. Mål for driftseininga Hovudmål: TBU utfører dei fagspesifikke oppgåvene innanfor kvart enkelt fagområde med høg kvalitet og ut frå ulikt lovverk. TBU skal sikre tidleg, rett og tilstrekkeleg innsats i det førebyggande arbeidet, samtidig effektiv utnytting av ressursar til å målretta tiltak ovanfor dei barn, unge og familiar som strevar. Delmål: Skal bygge opp under overordna prinsipp om tidleg og rett innsats. 1. Vidareutvikle felles retning for samkjørt team - leiing i TBU. 2. God internkontroll med fokus på rutinar/prosedyrar, avvik og eventuelle pålegg. 3. Årshjulet for TBU er godt kjent i eininga, for samarbeidspartar og brukarar. 4. Vidareutvikle innhald på Sula kommune si nye heimeside. 5. Utarbeide kompetanseplan for eininga. 6. Alle tilsette i TBU har digitale hjelpemiddel som bidrar til effektiv og sikker arbeidsflyt. 7. Sikre at alle fagområda har arkivsystem og arkivrutinar som oppfyller lovkrava. 8. Følge opp «Mål og tiltak for effektivisering og innovasjon i TBU» (sjå vedlegg). 3. Lovgrunnlag Lov om barnevern Opplæringsloven med forskrifter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: 70 19 91 00 70 19 95 45 E-post: post@sula.kommune.no Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 4212.23.28079 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 46

skolehelsetjenesten Helsepersonelloven Lov om folkehelsearbeid Lov om forbud mot kjønnslemlestelse Forvaltningsloven Lov om pasient og brukerrettigheter Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Veileder for kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonen Side 2 av 11 4. Ressursar Helsestasjonen Helsestasjonen ligg stabilt på antall fødslar per år. Talet på nyfødde i 2017 var 127, for 2018 ligg det an til å bli litt færre fødslar enn i fjor. Ny veiledar for skulehelsetenesta stiller krav til at helsesøster skal vere meir synleg og deltakande i barna sin skulekvardag og dei skal vere ein del av kollegiet på skulen. Gjennom styrkingsmidlar frå Helesdirektoratet har vi fått styrka skulehelsetenesta med 2.25 stillingar. Det gjer at pr. i dag balanserer vi akkurat på normen med bemanning i skulehelsetenesta. Når det gjeld norm, så er den i ferd med å bli revidert. Med den bemanninga vi har i dag, så kan helsesøstrene gi eit mykje betre tilbod til skulebarna enn tidlegare. Helsesøstrene er viktige deltakarar i gjennomføring av gruppetilbod og opplæring om psykisk helse/livsmeistring på alle skulane. Opplæring blir gitt til 4. klasse og 9. klasse. Ved årsskiftet i 2017 fikk skulehelsetenesta 20% eksta fast stilling for å sikre tilbodet på ungdomsskulen, samt tiltakskoordinator blei fast 100 % stilling. Sannsynlegvis var dette med på bidra til at helsedirektoratet innvilga heile det omsøkte beløpet. Styrkningsmidlane frå Helsedirektoratet gjer at jordmortenesta har blitt styrka med 20%, noko som gjer at vi kan innfri dei auka krava som har kome. I 2018 har vi kome i gang med foreldreførebuande kurs, dette er eit tilbod til førstegongs foreldre og blir drive av jordmor og helsesøster. Ein del av styrkningsmidlane var også å tilsette ein person i 40% stilling til å arbeide med digitsalisering. Dette ser vi på som ei uvurderleg støtte og styrke for helsestasjonen og TBU. Når det gjeld tilbodet til dei heilt små så ser vi at dekninga er tilfredsstillande med 2.0 stilling retta mot barn frå 0 15 månader (10 fastlagte konsultasjonar) og 1.1 stilling (3 fastlagte konsultasjonar) retta mot barn frå 16 månader til 4 år. Ut over dei fastlagte konsultasjonane som står i rettleiaren forgår det ekstra oppfølging for dei som har behov for det, samt drift av ulike gruppetilbod retta mot foreldre. Foreldreførebuande kurs, barselgrupper, ICDP grupper og Cos-rettleiing. I tillegg skal alle helsesøstrene på helsestasjonen og jordmor i gang med ei utdanning som heiter New Born Observation, dette styrkar dei i arbeidet med å støtte og styrke foreldre i starten av foreldrelivet. Helsestasjon tilbyr HPV vaksine til alle unge kvinner født frå 1991-1996, dei skal ha tre doser i løpet av 6-12 månader og tilbodet blir avslutta no i november. Helsestasjonstenesta har flytta ut av legekontoret og kome i nye lokaler i første etasje. Her kan foreldre med barnevogner trille rett inn, lokala er gode, lyse og romelege. Terskelen blir bokstaveleg talt lågare for alle som nyttar helsestasjonen, ikkje minst også Helsestasjon for ungdom. Alle tilsette har fått eigna og gode kontor, skulehelsesøstrene har fått felles arbeidsrom med eigne arbeidsplassar. Jordmor har gode arbeidsforhold og tiltakskoordinator er lokalisert på helsestasjonen. I tillegg så er her eit møterom som er flittig i bruk og gjer arbeidet fleksibelt med at det kan drivast mange forskjellege grupper og møter på same tid. Styrkingsmidlane har også gjort det mogleg å oppgradere utsyr som ein så sårt har trengt og ikkje sett seg råd tid, som til dømes ammeveildnings utstyr. Dette påverkar sjølvsagt arbeidsmiljøet positivt, sjølv om det store ønsket fortsatt er å samlokalisere heile TBU. 01.10.2018 2017 2016 Fødslar mødre busett i Sula 89 127 122 Tilflytta førskule/skulebarn 18 14 57 Utflytta førskule/skulebarn 33 27 33 47

Side 3 av 11 PPT Talla ovanfor inkluderer logopedsaker, men i tillegg kjem systemsaker. PPT har låg terskel for drøfting og rettleiing før ein vurderer melding til ppt. Rådgjevarane på barnehageområdet utfører dei fleste oppdraga i barnehagane og er tilgjengelege for observasjon, drøfting og rettleiing i ein tidleg fase. Frå 2016 vart ppt sin plikt til å bistå i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbodet for barn med særlege behov, nedfelt i barnehagelova. PPT sin tidlege innsats og meir førebyggjande funksjon, har kome meir i fokus etter dette. Kontaktpersonordninga mellom ppt og skulane er godt etablert, og frå aug. 2018 er frekvensen auka til kontaktdagar kvar månad. I tillegg legg alle rådgjevarane opp til meir tid på skulane, og ein har også her innført høve til observasjon, drøfting og rettleiing før ein vurderer melding til ppt. Lærarar kan få rettleiing om eigen praksis i klasserommet, tilrettlegging av opplæringa, m.m. Dette vert meldt på eit enkelt skjema, handsama og iverksett raskt. Ein må vurdere dette skuleåret om det er mogleg å vidareføre slik praksis, då oppdraga til ppt har auka, og ein ser at tala på meldingar av individsaker er like høgt og ventetida ikkje redusert. Forsvarleg ventetid på maksimalt 4 veker greier ikkje ppt å halde. Ventetida er på om lag 3 månader og pr. i dag inntil 5 mnd. Det er eit mål for ppt i 2019 å utvikle ferdige opplegg/»kurspakkar» som kan effektivisere og kvalitetssikre det systemretta arbeidet i barnehagar og skular. At tala er noko lågare i sept. 2018 enn i okt. 2017, skuldast tilfeldige variasjonar og er i hovudsak knytt til innføring av Visma Flyt PPT. Innføringa av dette fullelektroniske og skybaserte fagsystemet er vår hovudsatsing hausten 2018, noko som krev mykje tid. Kommunen har elevar på privat skule utanfor kommunen. PPT i heimkommunen skal syte for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering og skal også hjelpe skulen med kompetanse- og organisasjonsutvikling. PPT kjenner at forventningane til tenesta vedr. dette har auka. PPT deltek elles i TBU sine tverrfaglege tiltak som SamBa, BAPP og ICDP. Nytilmeldte sakar Per 10.09.18 93 (25 førskule, 57 grunnskule, 11 vaksne) Venteliste 15 saker per 10.09.2018 (4 førskule og 11 grunnskule) *systemsakar kjem i tillegg 10.09.2018 2017 2016 104 (36 førskule, 62 grunnskule, 6 vaksne) 18 sakar per 01.10.2017 (6 førskule og 12 grunnskule) 102 (35 førskule, 65 grunnskule, 2 vaksne) Barnevern Barnevern utfører kvar dag lovpålagte oppgåver i arbeid med dei risikoutsette barn og unge og familiane deira. Hjelpetiltak i heimen (251) har vore stabilt siste 2 åra. Som følgje av interne rokkeringar knytt til stillingar har det store delar av 2017 og første halvdel av 2018 vore utfordringar knytt til hjelpetiltak i form av Familierettleiar i tenesta. Ny familierettleiar tok til i mai 2018, ho er no i full drift, og ventetida på tiltaket er gått ned. Utfordringa i år har vore ungdom som venter på meir tunge statlege tiltak i heimen, som MST (multi systemisk terapi). Her greier ikkje Bufetat å levere og dette kan medføre at situasjonen vert så vanskeleg at unge må plasserast på institusjon. Når det gjeld barn som er plassert utanfor heimen (252) er talet relativt stabilt, nokre kjem til og andre går ut. Nokre ungdomar som er blitt 18 år har tiltak frå barnevernet og kan ha det fram til dei vert 23 år. Fleire av dei barn og unge er plasserte langt unna, noko som medfører meirkostnader til oppfølging og samvær. Fylkesmannen har siste 2.5 året hatt tilsyn med barnevern og sett fokus på manglar og utfordringar som kjem som konsekvensar av blant anna for låg bemanning. Barnevern fikk tilført 1 ekstra stilling for 2017 og det har bidratt til ein liten nedgang i antall sakar per 48

Side 4 av 11 sakshandsamar. Det har så langt i 2018 vore ein nedgang i talet på meldingar, og barnevernet har henlagt fleire meldingar enn tidlegare. Ein er blitt meir bevisst på kva saker barnevernet skal gå inn i, og vurderer om det er andre instansar, som t.d. familievernet som er rette instans. Sjølv om personalressursen er styrka så er det sårbart dersom nokon av ulike årsaker vert fråverande. Første halvdel av 2018 var prega av høgt sjukefråver og vakansar som mellom anna bidro til fristbrot på 12%. For andre halvår er det så langt 0%. På tross av fortsatt for høg saksmengde har ein tatt eit val om å ikkje be om ytterlegare stillingar i barnevern, men heller fremje behov for stilling som kan jobbe førebyggande barnevern. Sjå under tiltak. Meldingar og undersøkingar H-2018 V-2018 H-2017 V-2017 H-2016 2015 2014 (12.09.) Tal på 12 45 47 59 45 119 149 meldingar Fristbrot 0 12% 0 0 % 32% 31% 37% Antal avslutta undersøkingar 5 32 56 42 50 112 Barn med hjelpetiltak innan barnevern i Sula kommune 2018 30.06. 2017 31.12. 2017 30.06. 2016 31.12. 2016 30.06. 2015 31.12. 2015 30.06. Hjelpetiltak i 83 83 79 76 80 77 67 heimen 251 Herav statlege 1 1 2 3 1 2 1 tiltak 251 Plasseringstiltak 26 26 24 21 25 25 26 252 Herav statlege 5 6 5 3 5 6 4 tiltak 252 Venter på tiltak i heimen 2 30 per 01.10. 20 15 b. Årsverk Faste årsverk per september 2018 Totalt antal årsv. Endringar frå 2017-budsjetet (pr 31.12.17) Einingsleiar 1.00 Helsestasjonen 9.15 - Fagleiar 0.60 - Helsestasjonstenesta 3.20 - Skulehelsetenesta 2.20 +0.20 og -0.20 auka adm. fagleiar - Helsestasjon for ungdom 0.15 - Jordmor 1.00 - Tiltakskoordinator 1.00 +1.00 - Merkantil 1.00 Barnevern 9.25 - Fagleiar 1.00 - Tiltaksstilling 1.00 - Omsorgsteam 2.00 49

Side 5 av 11 - Sakshandsamar undersøking og tiltak 4.25 - Merkantil 1.00 +0.50 (overført frå Service- og støttetenester) PPT 5.40 - Fagleiar 0.50 - Didaktisk pedagogisk rettleiar (mot einingsleiarar i bhg og skule) 0.30 +0.30 etter avtale med kommunalsjef - Rådgjevar førskule 1.50 - Rådgjevar skule 2.50 - Merkantil 0.60 +0.60 (overført frå Service- og støttetenester) Spesialpedagogar barnehage (private og kommunale) 4.00 Bufellesskap for EMF -8.00 (avvikla frå 31.05.2018) Sum årsverk i eininga 28.80 Helsestasjonen har også knytta til seg 30 % helsestasjonslege, 5 % lege ved HFU og fysioterapi 10 % stilling. 5. Digitalisering/undervisningsteknologi Det er behov for oppgradering av IKT slik at alle tilsette nytter arbeidstida effektivt, særleg når dei er ute på oppdrag/møte. Helsestasjonen og ppt har fått på plass berbar pc for alle tilsette. Dette må også på plass for alle tilsette ved barnevern. Utviklinga går mot at tilsette nytter meir og meir av arbeidstida på barn, unge og familiar sine arenaer. Dette er ei ønska utvikling og vi må dermed finne gode teknologiske løysingar for at arbeidet kan bli gjort utanfor kontora, at det er enkelt å bli kontakta og kunne kontakte andre via både e-post og telefon. Barnevern har behov for - berbar pc og/eller nettbrett med fagprogram for alle tilsette, - tilgang til Visma veilederen for fagleg rettleiing og kompetanseheving (årleg lisens), - storskjerm på fagleiar barnevern sitt kontor for effektivisering av intern rettleiing og opplæring mellom anna i fagmøter. Når fagleiar får berbar pc kan fagmøter også bli gjennomført ved andre møterom med storskjerm. Fagleiar må ha tilgang til fagprogram i fagmøter. Det er begrensa med møterom på rådhuset og det vil derfor vere gunstig om fagleiar har storskjem slik at det også kan bli nytta som møterom. Alle tilsette i TBU har behov for 2 skjemar for effektivisering av skrivearbeid. Spesialpedagogar og rådgjevarar i ppt har behov for å skifte ut nettbrett (8 stk) for å kunne nytte appar/program som skal bidra til utvikling og læring for barn i barnehage. Skulehelsesøstre, spesialpedagogar og rådgjevarar i ppt har på lik linje med tilsette i barnevern behov for mobiltelefon for å vere tilgjengeleg for både barn/ungdom, føresette, kollegar og samarbeidspartar. Det går i dag med mykje tid til å sluttføre oppgåver etter at tilsette kjem tilbake frå oppdrag/møte. Det gjeld spesielt skrivearbeid og finne fram opplysningar i ei konkret sak. 50

Side 6 av 11 Dette er oppgåver som kunne blitt løyst der og då. Konsekvensen ved å vidareføre denne måten å jobbe på er at tilsette ikkje får nytta arbeidstida effektivt og til det beste for brukarane. 6. Effektivisering Tiltakseining for barn og unge har eit pågåande prosjekt kalla «Forebygge meir for å reparere mindre». I dette prosjektet samarbeidar TBU med barnehagar, skuler, kommunepsykolog og andre relevante aktørar. Prosjektet bidrar både til kompetanseheving, utvikling av nye tiltak og tenester, samt implementering. Formålet er å nå fleire med eit breiare spekter av tiltak og så tidleg som det er behov for det. Det er også iverksett eit omfattande tilbod med opplæring innan livsmeistring og psykisk helse både barnehage og skule, retta mot personal, barn/ungdom og føresette. Mål og tiltak i driftseininga i perioden: TBU har utarbeida 4 mål som er felles for eininga, samt at fagområda har utarbeida 1 mål kvar. Sjå vedlegg. Alle tilsette i TBU har vore med i idèdugnad både via anonym idè-kasse, samt gruppearbeid på personalmøte. På bakgrunn av innspel frå tilsette har einingsleiar og fagleiarar valgt ut mål. Det er planlagt arbeidsøkt for alle tilsette i TBU den 26. oktober der dei tilsette skal starte arbeidet med å operasjonalisere mål og tiltak. Alle fagforeningane blei munnleg orientert av einingsleiar i samarbeidsmøte den 27.09.2018. 7. Økonomiplanen 2019 2022. Nye tiltak og investering 0.3 stilling psykistrisk sjukepleiar ved helsestasjonstenesta og helsestasjon for ungdom (HFU) TBU vurderer at det er behov for å få tilsett psykiatrisk sjukepleiar for å imøtekomme behov for psykisk helsehjelp til barn/unge med lettare og moderate psykiske plager der ordinær oppfølging i helsestasjons/skulehelsetenesta ikkje er tilstrekkeleg. Vi erfarer at barn og ungdom som tidlegare fikk bistand ved Bup ikkje lenger får det og blir henvist tilbake til kommunen og kommunepsykolog. I samband med det nye pakkeforløpet som blir innført 01.01.2019 står grunnlag for henvisning «Barn og unge henvises til psykisk helsevern når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger». 51