Rådmannens forslag 17. november 2016 Formannskapets innstilling 28. november 2016 sak nr.: 133/16 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2016 sak nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag 17. november 2016 Formannskapets innstilling 28. november 2016 sak nr.: 133/16 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2016 sak nr."

Transkript

1 Rådmannens forslag 17. november 2016 Formannskapets innstilling 28. november 2016 sak nr.: 133/16 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2016 sak nr.: 124/16

2 Investeringsbudsjett 2017 DEL 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Investeringsbudsjett Rådmann Innvandringstjenesten Oppvekst- og kultursjef Kolvereid skole Kommuneingeniøren Eiendomssjef Skogbrukssjef Selvkost - vann Selvkost avløp 566 Selvkost feiing Nærøy og Vikna Fellesvassverk Skatter, rammetilskudd, renter, avdrag m.v. 26 2

3 Investeringsbudsjett 2017 Ansvar: 100 RÅDMANN Prosjekt: 6103 BREDBÅNDSUTBYGGING Tjeneste: IT TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter REF. FRA NORD-TRØNDELAG FYLKESKOM BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: IT Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 6103 BREDBÅNDSUTBYGGING Prosjekt: 6104 OPPGRADERING IT Tjeneste: IT TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter AVGIFTSPL. SALGSINNTEKT 25% BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: IT Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 6104 OPPGRADERING IT Prosjekt: 8409 REHABILITERING KIRKER Tjeneste: KIRKER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: KIRKER Sum prosjekt: 8409 REHABILITERING KIRKER Prosjekt: 8412 OPPRUSTING KIRKEBYGG 3

4 Investeringsbudsjett 2017 Tjeneste: KIRKER KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: KIRKER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8412 OPPRUSTING KIRKEBYGG Prosjekt: 9900 EGENKAPITALINNSKUDD KLP Tjeneste: KLP EGENKAPITALINNSKUDD KJØP AV ANDELER Sum utgifter BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND Sum inntekter Sum tjeneste: KLP EGENKAPITALINNSKUDD Sum prosjekt: 9900 EGENKAPITALINNSKUDD KLP Sum ansvar: 100 RÅDMANN Ansvar: 101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN Prosjekt: 6412 BIL Tjeneste: FLYKTNINGTJENESTEN KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: FLYKTNINGTJENESTEN Sum prosjekt: 6412 BIL Sum ansvar: 101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN Ansvar: 200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN Prosjekt: 6200 IKT-FELLES / SKOLE Tjeneste: GRUNNSKOLE FELLES INVENTAR OG UTSTYR DATAUTSTYR M/PROGRAMVARE BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: GRUNNSKOLE FELLES

5 Investeringsbudsjett 2017 Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 6200 IKT-FELLES / SKOLE Sum ansvar: 200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN Ansvar: 224 KOLVEREID SKOLE Prosjekt: 8213 KOLVEREID SKOLE INNBO / LØSØRE Tjeneste: KOLVEREID SKOLE INVENTAR OG UTSTYR BETALT MVA Sum utgifter REF. FRA FORSIKRINGSSELSKAPER Sum inntekter Sum tjeneste: KOLVEREID SKOLE Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8213 KOLVEREID SKOLE INNBO / LØSØRE Sum ansvar: 224 KOLVEREID SKOLE Ansvar: 411 KOMMUNEINGENIØR Prosjekt: 6410 TRAKTOR Tjeneste: KOMMUNALE VEIER INVENTAR OG UTSTYR BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNALE VEIER Tjeneste: KOMMUNALE VEIER, SOMMER INVENTAR OG UTSTYR BETALT MVA Sum utgifter Sum tjeneste: KOMMUNALE VEIER, SOMMER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter

6 Investeringsbudsjett 2017 Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 6410 TRAKTOR Prosjekt: 6411 SENTRUMSUTVIKLING Tjeneste: PARKER, PLASSER, TORG INVENTAR OG UTSTYR TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: PARKER, PLASSER, TORG Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 6411 SENTRUMSUTVIKLING Prosjekt: 8405 REMMASTRAUMAN Tjeneste: REMMASTRAUMAN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: REMMASTRAUMAN Sum prosjekt: 8405 REMMASTRAUMAN Prosjekt: 8420 STEINE KIRKEGÅRD Tjeneste: KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER GRUNNERVERV Sum utgifter Sum tjeneste: KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER Sum prosjekt: 8420 STEINE KIRKEGÅRD Prosjekt: 8701 PARKERINGSPLASS ARNØY FISKEHAVN Tjeneste: KOMMUNALE VEIER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter

7 Investeringsbudsjett 2017 Sum tjeneste: KOMMUNALE VEIER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8701 PARKERINGSPLASS ARNØY FISKEHAVN Prosjekt: 8703 OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER Tjeneste: KOMMUNALE VEIER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNALE VEIER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8703 OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER Prosjekt: 8704 AKSJON SKOLEVEG PROSJEKTER Tjeneste: KOMMUNALE VEIER KONTORMATERIELL TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter REFUSJON FRA STATEN BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNALE VEIER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8704 AKSJON SKOLEVEG PROSJEKTER Prosjekt: 8707 SKILTING VEGNAVN Tjeneste: KOMMUNALE VEIER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA

8 Investeringsbudsjett 2017 Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNALE VEIER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8707 SKILTING VEGNAVN Prosjekt: 8716 ASFALTERING KOMMUNAL VEG Tjeneste: KOMMUNALE VEIER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNALE VEIER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8716 ASFALTERING KOMMUNAL VEG Prosjekt: 8721 VEG TIL KLØYVODDEN INDUSTRIOMRÅDE Tjeneste: KOMMUNALE VEIER AVSETNING TIL UBUNDET INVESTERINGSFOND Sum utgifter REFUSJON FRA PRIVATE Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNALE VEIER Sum prosjekt: 8721 VEG TIL KLØYVODDEN INDUSTRIOMRÅDE Prosjekt: 8725 FERJELEIER Tjeneste: KOMMUNALE FERGELEIER AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER BETALT MVA Sum utgifter

9 Investeringsbudsjett BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNALE FERGELEIER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8725 FERJELEIER Prosjekt: 8804 BOLIGFELT MARØYA Tjeneste: TOMTER - BOLIGFORMÅL SALG TOMTER Sum inntekter Sum tjeneste: TOMTER - BOLIGFORMÅL Sum prosjekt: 8804 BOLIGFELT MARØYA Prosjekt: 8805 BOLIGFELT OTTERSØY Tjeneste: TOMTER - BOLIGFORMÅL GRUNNERVERV Sum utgifter SALG TOMTER Sum inntekter Sum tjeneste: TOMTER - BOLIGFORMÅL Sum prosjekt: 8805 BOLIGFELT OTTERSØY Prosjekt: 8810 TOMTESALG - BOLIGFORMÅL Tjeneste: TOMTER - BOLIGFORMÅL SALG TOMTER Sum inntekter Sum tjeneste: TOMTER - BOLIGFORMÅL Sum prosjekt: 8810 TOMTESALG - BOLIGFORMÅL Prosjekt: 8899 TOMTESALG INDUSTRI/NÆRING Tjeneste: FESTETOMTER - INDUSTRIFORMÅL SALG AV FAST EIENDOM Sum inntekter Sum tjeneste: FESTETOMTER - INDUSTRIFORMÅL Sum prosjekt: 8899 TOMTESALG INDUSTRI/NÆRING Prosjekt: 8908 MUDRING ARNØY FISKERIHAVN Tjeneste: FESTETOMTER - INDUSTRIFORMÅL TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG

10 Investeringsbudsjett BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: FESTETOMTER - INDUSTRIFORMÅL Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8908 MUDRING ARNØY FISKERIHAVN Sum ansvar: 411 KOMMUNEINGENIØR Ansvar: 413 EIGENDOMSSJEF Prosjekt: 4134 GRILLHUS KOLVEREID BARNEHAGE Tjeneste: KOLVEREID BARNEHAGE MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum tjeneste: KOLVEREID BARNEHAGE Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 4134 GRILLHUS KOLVEREID BARNEHAGE Prosjekt: 6108 ARKIV Tjeneste: RÅDHUS TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: RÅDHUS Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 6108 ARKIV

11 Investeringsbudsjett 2017 Prosjekt: 8202 UTEAKTIVITETSANLEGG Tjeneste: VÆRUM BARNEHAGE MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: VÆRUM BARNEHAGE Sum prosjekt: 8202 UTEAKTIVITETSANLEGG Prosjekt: 8212 KOLVEREID SKOLE NYBYGG/RENOVERING Tjeneste: KOLVEREID SKOLE KJØP AV TJENESTER BILGODTGJØRELSE, DIETT OG TRANSPORT TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG KONSULENTTJENESTER BETALT MVA Sum utgifter REF. FRA FORSIKRINGSSELSKAPER BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: KOLVEREID SKOLE Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8212 KOLVEREID SKOLE NYBYGG/RENOVERING Prosjekt: 8214 UTVIDELSE KOLVEREID BARNEHAGE Tjeneste: KOLVEREID BARNEHAGE INVENTAR OG UTSTYR TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: KOLVEREID BARNEHAGE Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter

12 Investeringsbudsjett 2017 Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8214 UTVIDELSE KOLVEREID BARNEHAGE Prosjekt: 8262 PROSJEKT/UTREDNING NYE KOLVEREID SKOLE Tjeneste: KOLVEREID SKOLE REISEUTGIFTER MED MOMSKOMPENSASJON TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG KONSULENTTJENESTER BETALT MVA AVSETNING TIL BUNDET FOND Sum utgifter REF. FRA FORSIKRINGSSELSKAPER BRUK AV NYE LÅN BRUK AV BUNDET INVESTERINGSFOND Sum inntekter Sum tjeneste: KOLVEREID SKOLE Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8262 PROSJEKT/UTREDNING NYE KOLVEREID S Prosjekt: 8307 OMSORGSBOLIGER Tjeneste: NÆRØY ELDRESENTER KONSULENTTJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: NÆRØY ELDRESENTER Sum prosjekt: 8307 OMSORGSBOLIGER Prosjekt: 8308 UTREDNING/PLANLEGGING UTVIDELSE FELLESR Tjeneste: NÆRØY BO OG BEHANDLINGSSENTER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: NÆRØY BO OG BEHANDLINGSSENTER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8308 UTREDNING/PLANLEGGING UTVIDELSE FEL

13 Investeringsbudsjett 2017 Prosjekt: 8404 BYGGING KJØP AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIGER Tjeneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER (PSYKIA REFUSJON FRA STATEN Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER (PS Sum prosjekt: 8404 BYGGING KJØP AV KOMMUNAL UTLEIEBOL Prosjekt: 8417 OPPRUSTING KOMMUNALE BYGG Tjeneste: EIENDOMSFORVALTNING TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: EIENDOMSFORVALTNING Tjeneste: RÅDHUS TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter Sum tjeneste: RÅDHUS Tjeneste: FOLDEREID BARNEHAGE MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter Sum tjeneste: FOLDEREID BARNEHAGE Tjeneste: KOLVEREID BARNEHAGE INVENTAR OG UTSTYR MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter Sum tjeneste: KOLVEREID BARNEHAGE Tjeneste: ABELVÆR SKOLE TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter Sum tjeneste: ABELVÆR SKOLE Tjeneste: FOLDEREID SKOLE LØNN MIDLERTIDIG ANSATTE OG EKSTRAHJELP ARB.GIV.ANDEL PENSJONSPREMIE KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL

14 Investeringsbudsjett KJØP AV TJENESTER STILLINGSANNONSER INVENTAR OG UTSTYR TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: FOLDEREID SKOLE Tjeneste: KOLVEREID SKOLE MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG Sum utgifter Sum tjeneste: KOLVEREID SKOLE Tjeneste: NÆRØY UNGDOMSSKOLE - NY TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter Sum tjeneste: NÆRØY UNGDOMSSKOLE - NY Tjeneste: NÆRØYSUNDET SKOLE TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter Sum tjeneste: NÆRØYSUNDET SKOLE Tjeneste: KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER KJØP AV TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Tjeneste: NÆRØYHALLEN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter Sum tjeneste: NÆRØYHALLEN Tjeneste: KULTURHUSET KONTORMATERIELL TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG KONSULENTTJENESTER BETALT MVA Sum utgifter

15 Investeringsbudsjett 2017 Sum tjeneste: KULTURHUSET Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8417 OPPRUSTING KOMMUNALE BYGG Prosjekt: 8421 OPPGRADERING LEGEKONTOR - PLANLEGGING Tjeneste: HELSEHUSET KJØP AV TJENESTER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: HELSEHUSET Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8421 OPPGRADERING LEGEKONTOR - PLANLEG Prosjekt: 8423 SAMLOKALISERING PU -PLANLEGGING Tjeneste: TPU-BOLIGER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG KONSULENTTJENESTER BETALT MVA Sum utgifter REFUSJON FRA STATEN BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: TPU-BOLIGER Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8423 SAMLOKALISERING PU -PLANLEGGING Prosjekt: 8426 INVENTAR OG UTSTYR RÅDHUSET Tjeneste: RÅDHUS TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG

16 Investeringsbudsjett BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: RÅDHUS Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 8426 INVENTAR OG UTSTYR RÅDHUSET Prosjekt: 9806 STRØMAGGREGAT Tjeneste: EIENDOMSFORVALTNING TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: EIENDOMSFORVALTNING Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 9806 STRØMAGGREGAT Sum ansvar: 413 EIGENDOMSSJEF Ansvar: 421 SKOGBRUKSSJEF Prosjekt: 9200 KRAFTUTBYGGING GRYTBOGEN Tjeneste: KRAFTUTBYGGING GRYTBOGEN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG BETALT MVA Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: KRAFTUTBYGGING GRYTBOGEN Tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING KOMPENSASJON MOMS INVESTERINGER Sum inntekter Sum tjeneste: MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Sum prosjekt: 9200 KRAFTUTBYGGING GRYTBOGEN

17 Investeringsbudsjett 2017 Sum ansvar: 421 SKOGBRUKSSJEF Ansvar: 562 SELVKOST - VANN Prosjekt: 8500 FORDELINGSNETT VANNFORSYNING Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN KJØP AV TJENESTER INVENTAR OG UTSTYR TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG Sum utgifter TILLEGGSAVGIFT BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8500 FORDELINGSNETT VANNFORSYNING Prosjekt: 8504 INVESTERING FELLESVASSVERKET Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN KJØP AV TJENESTER INTERKOMM. SELSKAP Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN KJØP AV TJENESTER INTERKOMM. SELSKAP Sum utgifter BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8504 INVESTERING FELLESVASSVERKET Prosjekt: 8506 OPPFØLGING HOVEDPLAN VANN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN KONTORMATERIELL KJØP AV TJENESTER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8506 OPPFØLGING HOVEDPLAN VANN

18 Investeringsbudsjett 2017 Prosjekt: 8517 VANNFORSYNING NÆRINGSOMR. OTTERSØY Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN KJØP AV TJENESTER OPPLÆRING, KURS AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER INVENTAR OG UTSTYR TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8517 VANNFORSYNING NÆRINGSOMR. OTTERS Prosjekt: 8520 VANN TIL BJØRNDALEN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN REFUSJON FRA PRIVATE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8520 VANN TIL BJØRNDALEN Prosjekt: 8524 SANERING GAMLE ANLEGG, VANN NEDRE KIRKÅ Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8524 SANERING GAMLE ANLEGG, VANN NEDRE K Prosjekt: 8525 VANN STRAND - HOFLES Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8525 VANN STRAND - HOFLES Prosjekt: 8526 OVERVÅKINGSSYSTEM OG SPYLEKUM Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN 18

19 Investeringsbudsjett TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Sum prosjekt: 8526 OVERVÅKINGSSYSTEM OG SPYLEKUM Prosjekt: 8527 UTVIDELSE RØRLAGER Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8527 UTVIDELSE RØRLAGER Sum ansvar: 562 SELVKOST - VANN Ansvar: 563 SELVKOST - AVLØP Prosjekt: 8601 AVLØP OTTERSØY Tjeneste: AVLØPSNETT KJØP AV TJENESTER OPPLÆRING, KURS TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: AVLØPSNETT Sum prosjekt: 8601 AVLØP OTTERSØY Prosjekt: 8605 OPPGRADERING RENSEANLEGG Tjeneste: RENSEANLEGG KJØP AV TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: RENSEANLEGG Tjeneste: AVLØPSNETT TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter

20 Investeringsbudsjett 2017 Sum tjeneste: AVLØPSNETT Sum prosjekt: 8605 OPPGRADERING RENSEANLEGG Prosjekt: 8614 REHABILITERING AVLØP Tjeneste: AVLØPSNETT TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN BRUK AV TIDLIGERE VEDTATTE LÅNEOPPTAK Sum inntekter Sum tjeneste: AVLØPSNETT Sum prosjekt: 8614 REHABILITERING AVLØP Prosjekt: 8615 SANERING GAMLE ANLEGG, AVLØP NEDRE KIRK Tjeneste: AVLØPSNETT TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: AVLØPSNETT Sum prosjekt: 8615 SANERING GAMLE ANLEGG, AVLØP NEDRE Prosjekt: 8617 OPPGRADERING RENSEANLEGG OPLØ Tjeneste: AVLØPSNETT TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: AVLØPSNETT Sum prosjekt: 8617 OPPGRADERING RENSEANLEGG OPLØ Sum ansvar: 563 SELVKOST - AVLØP Ansvar: 566 SELVKOST - FEIING Prosjekt: 9103 DM FEIING WEB Tjeneste: FEIERVESENET DATAUTSTYR M/PROGRAMVARE Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN Sum inntekter Sum tjeneste: FEIERVESENET Sum prosjekt: 9103 DM FEIING WEB

21 Investeringsbudsjett 2017 Sum ansvar: 566 SELVKOST - FEIING Ansvar: 621 FELLESVASSVERKET Prosjekt: 8523 NETTANALYSE OG DATASIMULERING Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 8523 NETTANALYSE OG DATASIMULERING Prosjekt: 9803 VANNMÅLER Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 9803 VANNMÅLER Prosjekt: 9807 OPPGRADERING DAM VED ROKKVATN Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN STRØM AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER INVENTAR OG UTSTYR TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN

22 Investeringsbudsjett 2017 Sum prosjekt: 9807 OPPGRADERING DAM VED ROKKVATN Prosjekt: 9808 VANNBEHANDLINGSANLEGG Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Sum prosjekt: 9808 VANNBEHANDLINGSANLEGG Prosjekt: 9809 VANNLEDNING/HØYDEBASSENG OTTERSØY Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN BILGODTGJØRELSE, DIETT OG TRANSPORT REISEUTGIFTER MED MOMSKOMPENSASJON Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN SKYSSUTGIFTER REISEUTGIFTER MED MOMSKOMPENSASJON TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG KONSULENTTJENESTER KJØP AV TJ. FRA ANDRE Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 9809 VANNLEDNING/HØYDEBASSENG OTTERSØ Prosjekt: 9811 TRYKKØKNINGSPUMPE FINNE Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Sum prosjekt: 9811 TRYKKØKNINGSPUMPE FINNE

23 Investeringsbudsjett 2017 Prosjekt: 9812 INNBRUDDS- OG BRANNALARM Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN BILGODTGJØRELSE, DIETT OG TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Sum prosjekt: 9812 INNBRUDDS- OG BRANNALARM Prosjekt: 9813 LUFTAVFUKTER FOR PROSESSOMRÅDE Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN INVENTAR OG UTSTYR MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Sum prosjekt: 9813 LUFTAVFUKTER FOR PROSESSOMRÅDE Prosjekt: 9814 REHAB/ ISTANDSETTING AV PUMPESTASJON Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 9814 REHAB/ ISTANDSETTING AV PUMPESTASJ Prosjekt: 9815 REHAB/ ISTANDSETTING EKSIST. VANNBEH.ANL Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN INVENTAR OG UTSTYR TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter

24 Investeringsbudsjett AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Sum prosjekt: 9815 REHAB/ ISTANDSETTING EKSIST. VANNBEH Prosjekt: 9816 KRISE-/RESERVEVANNSKILDE Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 9816 KRISE-/RESERVEVANNSKILDE Prosjekt: 9818 OMLEGGING HOVEDTRASÈ STRAND Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN KJØP AV TJENESTER KOMMUNALE AVGIFTER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 9818 OMLEGGING HOVEDTRASÈ STRAND

25 Investeringsbudsjett 2017 Prosjekt: 9819 MASSEUTGLIDNING HAGAN Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN KJØP AV TJENESTER POST, BANKTJ., TELEFON, M.M AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER TJ. VEDR. NYBYGG BYGNINGER/ANLEGG KONSULENTTJENESTER KJØP AV TJ. FRA ANDRE Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 9819 MASSEUTGLIDNING HAGAN Prosjekt: 9899 ÅRETS INVESTERING NVF Tjeneste: PRODUKSJON AV VANN MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: PRODUKSJON AV VANN Tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN MATERIALER VEDR. NYBYGG BYGN./ANLEGG Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL VIKNA KOMMUNE AVGIFTSPLIKTIG SALG TIL NÆRØY KOMMUNE Sum inntekter Sum tjeneste: DISTRIBUSJON AV VANN Sum prosjekt: 9899 ÅRETS INVESTERING NVF Sum ansvar: 621 FELLESVASSVERKET

26 Investeringsbudsjett 2017 Ansvar: 800 SKATTER, RAMMETILSK, RENTER, AVDRAG, M.V Prosjekt: 9992 AKSJER OG ANDELER Tjeneste: DIV. NÆRINGSFORMÅL KJØP AV AKSJER Sum utgifter BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum tjeneste: DIV. NÆRINGSFORMÅL Sum prosjekt: 9992 AKSJER OG ANDELER Prosjekt: 9999 LÅN Tjeneste: BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLD AVDRAG PÅ LÅN EKSTRAORDINÆRE AVDRAG PÅ LÅN UTLÅN AVSETNING TIL BUNDET FOND Sum utgifter BRUK AV NYE LÅN MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN EKSTRAORDINÆRE AVDRAG PÅ UTLÅN BRUK AV BUNDET INVESTERINGSFOND Sum inntekter Sum tjeneste: BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTH Tjeneste: RENTER, UTBYTTE OG UTLÅN AVSETNING TIL UBUNDET INVESTERINGSFOND Sum utgifter MOTTATT AVDRAG PÅ DIVERSE UTLÅN Sum inntekter Sum tjeneste: RENTER, UTBYTTE OG UTLÅN Sum prosjekt: 9999 LÅN Sum ansvar: 800 SKATTER, RAMMETILSK, RENTER, AVDRAG, M T O T A L T

27 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 2 Driftsbudsjett Rådmann Leder for innvandringstjenesten Servicekontor Oppvekst- og kultursjef Abelvær oppvekstsenter Foldereid oppvekstsenter Gravvik oppvekstsenter Kolvereid skole Lund skole Nærøy ungdomsskole Oplø oppvekstsenter Nærøysundet skole Værum barnehage Kolvereid barnehage Kultur og fritid Helse- og sosialsjef NAV Leder Nærøy bo- og behandlingssenter Leder Nærøy bo- og behandlingssenter Leder tiltak for psykisk utviklingshemmede Leder hjemmebaserte tjenester Leder rus og psykiatri Leder tjenester i bokollektiv Drifts- og utviklingssjef Bygningssjef Kommuneingeniør Brannsjef Eiendomssjef Jordbrukssjef Skogbrukssjef Næringskonsulent Selvkost VAR- området Nærøy og Vikna Fellesvassverk Pedagogisk-psykologisk tjenester Skatter, rammetilskudd, renter, avdrag m.v

28 Gruppeansvar: 1 RÅDMANN MED STAB OG OSK Ansvar: 100 RÅDMANN Tjeneste: ORDFØRER/VARAORDFØRER TREKKPLIKTIGE UTG.GODTGJ./NATURALYTELSER TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJ GODTGJØRELSE ORDFØRER GODTGJØRELSE VARAORDFØRER ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSPREMIE KLP PENSJONSORDNING ORDFØRER GRUPPELIVS- OG ULYKKESFORSIKRINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ABONNEM. AVISER/TIDSSKRIFTER BEVERTNING VED MØTER VELFERDSTILTAK ANSATTE REPRESENTASJON-/MØTEUTGIFTER KJØP AV TJENESTER POST, BANKTJENESTER, TELEFON, M.M TLF SK.PL. MOTPOST AV ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON, MM OPPLÆRING, KURS BILGODTGJØRELSE, DIETT OG NATTILLEGG SKYSSUTGIFTER UTEN MVA REISEUTGIFTER MED MOMSKOMPENSASJON/MVA FORSIKRINGSPREMIER HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA- LOV FORSINKELSESRENTE Sum utgifter KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT DRIFT REF. FRA NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BRUK AV BUNDET FOND Sum inntekter Sum tjeneste: ORDFØRER/VARAORDFØRER Tjeneste: KOMMUNESTYRE / FORMANNSKAP GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE ARBEIDSGIVERAVGIFT ABONNEM. AVISER/TIDSSKRIFTER BEVERTNING VED MØTER KJØP AV TJENESTER REFUSJON UTGIFTER REFUSJON LØNNSUTG.FOLKEVALGTE POST, BANKTJENESTER, TELEFON, M.M STILLINGSANNONSER OPPLÆRING, KURS BILGODTGJØRELSE, DIETT OG NATTILLEGG SKYSSUTGIFTER UTEN MVA REISEUTGIFTER MED MOMSKOMPENSASJON/MVA HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA- LOV

29 14500 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER Sum utgifter KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT DRIFT Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNESTYRE / FORMANNSKAP Tjeneste: KOMMUNE- OG STORTINGSVALG LØNN MIDLERTIDIG ANSATTE OG EKSTRAHJELP LØNN OVERTID GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSPREMIE KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING VED MØTER ANNET FORBRUKSMATERIELL KJØP AV TJENESTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON, MM OPPLÆRING, KURS BILGODTGJØRELSE, DIETT OG NATTILLEGG SKYSSUTGIFTER UTEN MVA REISEUTGIFTER MED MOMSKOMPENSASJON/MVA HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA- LOV Sum utgifter KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT DRIFT Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNE- OG STORTINGSVALG Tjeneste: STØTTE TIL POLITISKE PARTIER TILSKUDD TIL ANDRE (PRIVATE) Sum utgifter Sum tjeneste: STØTTE TIL POLITISKE PARTIER Tjeneste: KYSTGRUPPEN KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOM Sum utgifter Sum tjeneste: KYSTGRUPPEN Tjeneste: REGION NAMDAL KONTINGENTER Sum utgifter Sum tjeneste: REGION NAMDAL Tjeneste: KOM-REV OG KOM-SEK Overføringer til IKS Sum utgifter

30 Sum tjeneste: KOM-REV OG KOM-SEK Tjeneste: KONTROLLUTVALGET GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE ARBEIDSGIVERAVGIFT ABONNEM. AVISER/TIDSSKRIFTER BEVERTNING VED MØTER OPPLÆRING, KURS BILGODTGJØRELSE, DIETT OG NATTILLEGG Sum utgifter Sum tjeneste: KONTROLLUTVALGET Tjeneste: RÅDMANN LØNN FASTESTILLINGER LØNN OVERTID TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJ ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSPREMIE KLP GRUPPELIVS- OG ULYKKESFORSIKRINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEM. AVISER/TIDSSKRIFTER BEVERTNING VED MØTER ANNET FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK ANSATTE REPRESENTASJON-/MØTEUTGIFTER KJØP AV TJENESTER ERSTATNING POST, BANKTJENESTER, TELEFON, M.M TLF SK.PL. MOTPOST AV ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON, MM STILLINGSANNONSER OPPLÆRING, KURS BILGODTGJØRELSE, DIETT OG NATTILLEGG SKYSSUTGIFTER UTEN MVA REISEUTGIFTER MED MOMSKOMPENSASJON/MVA FORSIKRINGSPREMIER HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR KONSULENTTJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA STATEN MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA- LOV FORSINKELSESRENTE AVSETNING TIL BUNDET FOND Sum utgifter KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT DRIFT REF. FRA PRIVATE BRUK AV BUNDET FOND Sum inntekter Sum tjeneste: RÅDMANN

31 Tjeneste: INTERKOMMUNAL SAMHANDLINGSKOORDIN LØNN FASTESTILLINGER LØNN MIDLERTIDIG ANSATTE OG EKSTRAHJELP GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSPREMIE KLP GRUPPELIVS- OG ULYKKESFORSIKRINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL MATVARER BEVERTNING VED MØTER ANNET FORBRUKSMATERIELL KJØP AV TJENESTER KJØP AV TJENESTER INTERNT REFUSJON UTGIFTER POST, BANKTJENESTER, TELEFON, M.M ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON, MM STILLINGSANNONSER OPPLÆRING, KURS BILGODTGJØRELSE, DIETT OG NATTILLEGG SKYSSUTGIFTER UTEN MVA REISEUTGIFTER MED MOMSKOMPENSASJON/MVA HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR KONSULENTTJENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA- LOV AVSETNING TIL BUNDET FOND Sum utgifter REFUSJON FRA STATEN KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT DRIFT REF. FRA NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BRUK AV BUNDET FOND Sum inntekter Sum tjeneste: INTERKOMMUNAL SAMHANDLINGSKOO Tjeneste: LEDERUTVIKLINGSPROGRAM KOMMUNENES SENTRALFORBUND Sum inntekter Sum tjeneste: LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Tjeneste: IT LØNN FASTESTILLINGER TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJ ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSPREMIE KLP GRUPPELIVS- OG ULYKKESFORSIKRINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ABONNEM. AVISER/TIDSSKRIFTER BEVERTNING VED MØTER VELFERDSTILTAK ANSATTE KJØP AV TJENESTER POST, BANKTJENESTER, TELEFON, M.M DIVERSE BANKGEBYR TLF SK.PL. MOTPOST AV OPPLÆRING, KURS

Nærøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Nærøy kommune. Dato: Tidspunkt: 09:00

Nærøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Nærøy kommune. Dato: Tidspunkt: 09:00 Nærøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 27.11.2018 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Nærøy kommune Søknad om permisjon med gyldig begrunnelse må rettes til utvalgsleder

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Regnskap Budsjett 2018

Regnskap Budsjett 2018 AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-10 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 20/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 136/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Budsjett 2018 Investeringsplan

Budsjett 2018 Investeringsplan 2018 Budsjett 2018 Investeringsplan 2018-21 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 24.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2018... 4 3. Investeringsplan 2018-2021... 9 Side 2

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

utgifter Arbeidsmiljøutvalg 1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy kommune Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00

Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy kommune Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00 Nærøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy kommune Dato: 27.11.2018 Tidspunkt: 09:00-10:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Budsjett 2019 Investeringsplan

Budsjett 2019 Investeringsplan 2019 2019 Investeringsplan 2019-22 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2018 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2019... 4 3. Investeringsplan 2019-2022... 8 Side 2 av 9 1.

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l 2 0 1 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8006 Renter m.v. 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN - 1.053 0 0 Sum inntekter

Detaljer

Budsjett pr. Avdeling

Budsjett pr. Avdeling Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: ,kl. 09:

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: ,kl. 09: MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.12.2014,kl. 09:00 10.00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.12.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Rapport pr avd. 1-7/2018

Rapport pr avd. 1-7/2018 Bruker: YHTUJI Klokken: 06:44 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 151,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 555,00 31850 Forsikring

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 1 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Side 3 Økonomisk oversikt - Investering Side 5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på Side

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Avdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018

Avdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018 Avdeling: 1100 KIRKELIG Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018 ADMINISTRASJON pr 24.10.17 pr 27.02.18 Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger 1 442 828-35 191 1 407 637 1015 Lønnstillegg, faste stillinger 21

Detaljer

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd ,

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd , Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 411.961,00 0-411.961 0 Sum utgifter 411.961,00 0-411.961 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Driftsregnskap detaljert m/funksjon Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,

Detaljer