RENDALEN KOMMUNE. Saksliste MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen/Sølen Møtedato: Tid: NB!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENDALEN KOMMUNE. Saksliste MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen/Sølen Møtedato: Tid: NB!"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE FOR MØTE I KOMMUNESTYRET PS 44/17 POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2018 POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2018 FORSLAG TIL POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2018 PS 45/17 SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL Formannskapet SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL "SAMARBEID OM NAV I NORD-ØSTERDAL" "MULIGHETSROM I NORD-ØSTERDAL" TIDSLINJE PS 46/17 BUDSJETT 2018 FOR RENDALEN KOMMUNE Formannskapet BUDSJETT 2018 FOR RENDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL ÅRSBUDSJETT 2018 FOR RENDALEN KOMMUNE PS 47/17 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Styret for Rendalen Kommuneskoger KF ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN RENDALEN KOMMUNESKOGER KF FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT RENDALEN KOMMUNESKOGER KF FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN RENDALEN KOMMUNESKOGER KF

2 RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen/Sølen Møtedato: Tid: NB! Saksliste Saksnr. Tittel 44/17 POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR /17 SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL 46/17 BUDSJETT 2018 FOR RENDALEN KOMMUNE 47/17 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN RENDALEN KOMMUNESKOGER KF I f.b.m. sak 46/17 vil høringsuttalelser til formannskapets budsjettforslag 2018 bli ettersendt kommunestyremedlemmene. (Høringsfrist for eventuelle uttalelser til neste års budsjett er ). Kommunestyrets medlemmer inviteres til JULELUNSJ kl i kantinen Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 2

3 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling (varamedlemmer mottar møteinnkalling i tilfelle kort varsel om oppmøte.) Øvrige mottar møteinnkalling med sakspapir til orientering. Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Møtet er åpent for publikum og presse. I kommunestyremøtene kan publikum stille spørsmål i møtet. Det er avsatt ca minutter til spørsmålsstilling. For at eventuelle svar skal kunne gis, må spørsmål sendes skriftlig og være Rendalen kommune i hende minst 2 dager i forkant av møtet. Slike spørsmål kan gjerne sendes via postmottak@rendalen.kommune.no. Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehuset (kantine), Rendalen bibliotek og blir også å finne i Møteinnkalling med sakspapir og møteprotokoll utsendes kun elektronisk. Vedlagt følger: - Saksutredningene med vedlegg. Vel møtt! RENDALEN, for ordfører Eva P. Lillemo Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 2 av 2

4 POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2018 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1896 Saksbehandler: Eva P. Lillemo Saken skal behandles i: Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til politisk møteplan for første halvår Vedlegg: - Forslag til politisk møteplan for 1. halvår Melding om vedtak sendes til: - Folkevalgte, presse, Internett, ansattportal og øvrige jfr. egen liste. Rådmannens vurdering: Rådmannen legger opp til politiske møter for første halvår 2018 jfr. det som har vært praktisert i år 2017: - Ett møte pr. måned i kommunestyret, fortrinnsvis siste torsdag i måneden og kveldsmøte. - Møte ca. hver 3./4. uke for formannskapet, med torsdager som møtedag og dagmøte. - Administrasjonsutvalgsmøter tas når det er behov, og holdes i forkant av et formannskapsmøte. - Juli er møtefri måned. - Møtene holdes som regel i kommunehuset. Rådmannen foreslår at vedlagte politiske møteplan vedtas. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø: Ikke relevant. Fondsbehandling: Ikke relevant. Råd og utvalg: Ikke relevant.

5 Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til politisk møteplan for første halvår 2018.

6 Vedlegg for POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2018: FORSLAG TIL POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2018

7 Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : På bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, fatter kommunestyret i Rendalen et prinsippvedtak om at Rendalen kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV, etter kommuneloven 28-1b, der Tynset er vertskommune. Alle tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV delegeres vertskommunen. Formell dato for virksomhetsoverdragelse settes til Samarbeidsavtalen skal legges fram for kommunestyret for behandling og eventuell godkjenning.

8 SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL Arkiv: 026 F0 Arkivsaksnr.: 17/2051 Saksbehandler: Anne Lise Trøen Saken skal behandles i: Formannskapet Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: På bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, foreslår rådmannen at kommunestyret i Rendalen fatter et prinsippvedtak om at Rendalen kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV, etter kommuneloven 28-1b, der Tynset er vertskommune. Alle tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV foreslås delegert vertskommunen. Rådmannen foreslår også at formell dato for virksomhetsoverdragelse settes til Samarbeidsavtalen skal legges fram for kommunestyret for behandling og eventuell godkjenning. Vedlegg: - Rapport fra forprosjekt «Samarbeid i NAV i Nord-Østerdal» fra Rapport fra NAV-lederne i Nord-Østerdal «Mulighetsrom i Nord-Østerdal» fra Tidslinje. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken er en bestilling fra rådmannsforum i Nord-Østerdal og NAV Hedmark. Det ble den besluttet å nedsette ei arbeidsgruppe for å utrede grunnlag for og forslag til ny organisering og samarbeid for NAV-kontorene i Os, Tolga, Rendalen, Tynset, Folldal og Alvdal. Den vedtok kommunestyret i Os kommune at de ønsker å utrede en vertskommunemodell sammen med Røros og Holtålen. De er derfor ikke med i dette samarbeidet nå. Forprosjektet er basert på Stortingsmelding nr. 33: «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet», Statsbudsjettet 2017, NAV lederne i Nord-Østerdal sin rapport: «Mulighetsrom i Nord Østerdal» og rådmannsmøte i Nord-Østerdal Saksvurdering: Innledning

9 Meld. St. nr. 33 ( ) gir retning for at NAV skal ha fokus på å styrke og videreutvikle de arbeidsrettede tjenestene. Meldingen legger vekt på at de brukerrettede tjenestene skal utvikles, og at NAV-kontorene gis økt myndighet og handlefrihet. For å nå målsettingene i meldingen foreslås det følgende: Større myndighet og handlingsfrihet til NAV-kontorene. Tydeligere arbeidsretting av NAV-kontoret. Vekt på ledelse og kompetanseutvikling i NAV-kontorene. Større NAV-kontor. Bredere kompetansemiljøer. Garantikontorordningen er opphevet. For NAV i Rendalen betyr dette at den statlige garantien for en minimumsbemanning er opphevet og får budsjettmessige konsekvenser fra Minimumsgarantien har til nå sikret minst 2 statlige ansatte på NAV-kontorene i Nord-Østerdal. Fra vil den statlige ressurstildelingen til NAV-kontorene i Nord-Østerdal bygge på samme forhold som de andre NAV-kontorene i Hedmark, d.v.s. antall innbyggere og stønadssaker. For NAV i Rendalen vil dette si 1,4 statlige årsverk, mot 2 tidligere. NAV Tynset har større bemanningsressurser, og har ikke vært omfattet av garantiordningen. De opprettholder derfor sin ressurstildeling også i Ledergruppa i NAV Nord Østerdal tok høsten 2016 fatt i denne utfordringen og leverte den 16. desember 2016 en beskrivelse og forslag til organisering for NAV-kontorene i Rendalen, Tynset, Folldal, Alvdal, Tolga og Os. I forkant av denne rapporten hadde ledergruppa avholdt to fellesmøter med hele personalgruppa i regionen med muligheter til å komme med innspill. I tillegg har dette vært tema på flere møter internt på det enkelte NAV-kontor. Rådmennene i Nord-Østerdal og NAV Hedmark har hatt drøftingsmøter for å møte utfordringene, og finne gode, framtidige løsninger for samarbeid og organisering av NAV i Nord-Østerdal. Den ble det enighet om å nedsette ei prosjektgruppe som skulle utrede to framtidige modeller for organisering av NAV i Nord-Østerdal; dagens modell og et vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven 28-1b. Mål Målet for å utvikle et tettere samarbeid mellom NAV-kontorene i Nord-Østerdal må være å: Redusere sårbarhet. Utvikle og utnytte felles kompetanse. Utnytte ressursene optimalt. Sikre en effektiv og stabil drift. Skape et attraktivt og robust fagmiljø. Bedre samarbeid om og bruk av felles arbeidsmarked. Bedre samarbeid med samarbeidspartnere i alle fem kommuner. Vurdering av framtidig samarbeid og organisering av NAV-kontorene i Nord-Østerdal NAV står overfor mange og store krav og forventninger i tiden framover, i tillegg til redusert statlig bemanning. Dette gjør at det enkelte NAV-kontor vil ha store utfordringer med å

10 opprettholde god nok kvalitet i tjenestene. Færre ansatte gjør at det blir stor sårbarhet i det enkelte kontor, både når det gjelder tilstedeværelse og tilstrekkelig kompetanse til enhver tid. For å nå NAVs hovedmål kreves det at veilederne har tett oppfølging av den enkelte bruker, og i stor grad samhandler med næringslivet og andre aktører i hele regionen. Det er lang og god tradisjon for samarbeid mellom NAV-kontorene i Nord-Østerdal. For de statlige tjenestene er det mulig å samarbeide på individnivå utover kommunegrensene. Samarbeid om de kommunale tjenestene i NAV er ikke mulig utover eget NAV-kontor på grunn av personvern og taushetsplikt. Dette er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV og NAV-loven. Organisering etter vertskommunemodell, jfr. Kommuneloven 28-1b gjør det imidlertid mulig fullt ut å kunne samarbeide ut over kommunegrensene. Utredningen konkluderte med at det blir svært krevende å opprettholde gode nok tjenester til innbyggerne ved å opprettholde dagens organisasjonsmodell. Dette bl.a. fordi det kun er mulig med samarbeid om de statlige tjenestene, og at det i 4 av 5 kontorer vil kun være èn statlig ansatt. Det ble derfor vurdert slik at den beste løsningen for framtidig samarbeid og organisering, er et vertskommunesamarbeid for NAV i Nord-Østerdal for å sikre innbyggerne fortsatt gode og helhetlige tjenester innenfor de områdene som NAV dekker. For å kunne samarbeide om kommunale tjenester på tvers av kommunegrensene må det foreligge et vedtak i kommunestyrene om interkommunalt samarbeid etter Kommuneloven 28-1b. Det vises til prosjektrapporten av Valg av vertskommune Rådmannen anser det som naturlig at Tynset blir valgt som vertskommune, og at et eventuelt nytt, felles NAV-kontor blir lagt dit. Dette fordi Tynset er handelssentrum i regionen, og har stor mulighet til å legge til rette for å kunne benytte nåværende lokaler, med noe ombygging. NAVs tilstedeværelse lokalt Et eventuelt samlet NAV-kontor for alle fem kommuner vil dekke et stort geografisk område, med lange avstander til Tynset for mange av innbyggerne. Gjennom bruk av digitale løsninger kan noen brukere bli mer selvhjulpne, men dette vil ikke være tilstrekkelig for alle. De av innbyggerne som trenger NAV aller mest skal fortsatt få den hjelpen de trenger lokalt. Det blir derfor fortsatt svært viktig at NAV er fysisk tilstede i innbyggernes hjemkommune, i alle kommunene. Det er veilederne i NAV som skal reise, ikke innbyggerne. I en vertskommunemodell vil det også være mulig for innbyggerne å velge om de vil oppsøke det lokal NAV-kontoret, eller om de vil oppsøke det felles NAV-kontor. Det vil likevel være svært viktig at innbyggerne oppfatter NAVs tilstedeværelse lokalt som forutsigbar, at NAV er der da de trenger det. Som det framgår av vedlagte rapport fra arbeidsgruppen, anbefales det lokal tilstedeværelse i alle samarbeidskommunene tre dager i uken. Tilstedeværelsen skal bidra til å sikre lokale

11 brukermøter, mulighet til såkalt «drop-in», møter med samarbeidsparter i kommunen, samt dialog med lokalt næringsliv. Dersom vertskommunemodellen blir valgt, anses det som naturlig at alle ansatte samles 2 ukedager på det felles kontoret. Blant annet for å bygge felles kultur, for å kunne utnytte hverandres kompetanse, utvikle nye arbeidsmetoder og utvikle kvalitet. Hvilke kommunale tjenester bør legges til et nytt, felles NAV-kontor Det er noe ulikt hvilke tjenester som kommunene har lagt til det lokale NAV-kontoret, utover den såkalte minimumsløsningen, som vil si alle tjenester hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV, samt gjeldsrådgiver. Noen har både flyktningtjenesten, Husbankens låne- og tilskuddsordninger og støttekontakt lagt til NAV-kontoret. Det er fullt mulig at en vertskommune også fortsatt kan behandle disse fagområdene, men rådmannen mener det er mest formålstjenlig om tjenestene i NAV-kontoret ligger tett opp til NAVs oppdrag og målsetting, samt at det vil framstå mest oversiktlig hvis alle kommunene går inn i samarbeidet med de samme tjenestene. Rådmannen anbefaler derfor at alle tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV blir lagt til vertskommunen. Ansatte Både de ansatte og de tillitsvalgte er representert i arbeidsgruppa og i styringsgruppa. Det er svært viktig at de ansatte blir godt ivaretatt i en slik prosess. I et vertskommunesamarbeid mellom 5 kommuner i Nord-Østerdal vil det bli til sammen ca. 21 årsverk, hvis minimumsløsningen blir valgt. Det vil bli mye nytt å forholde seg til for alle. Et felles vertskommunekontor vil bl.a. få felles brukerportefølje det vil si alle innbyggerne i alle kommunene. Det vil kunne jobbes med disse uavhengig av hvor de bor selv om selve møteplassen fortsatt skal være lokalt. Flere og nye kollegaer og nytt arbeidssted vil kunne være en stor utfordring, i tillegg til at det selvsagt også innebærer prosesser med kvalitetsutvikling og organisering/oppgavefordeling osv. Noen ansatte vil også få lang reisevei til det nye, felles kontoret. Arbeidsgruppen ser derfor at det er nødvendig med gode prosesser for å ivareta de ansattes rettigheter (jf. arbeidsmiljøloven), spesielt før en virksomhetsoverdragelse, men også etterpå ved etableringen av en ny, felles arbeidsplass. Rendalen kommunes mulighet til fortsatt kontroll og oppfølging

12 Det er enighet mellom rådmannsforum i Nord-Østerdal og NAV Hedmark at en samarbeidsavtale med alle kommunene gir trygghet for god kontroll og oppfølging. Det er enighet om at nytt partnerskap etableres mellom Tynset kommune og NAV Hedmark, dog slik at alle rådmennene kan delta i partnerskapsmøtene. Det er også enighet om at vertskommunen rapporterer om økonomi til samarbeidskommunene hver måned, og hver tertial etter ordinær prosedyre. Partnerskapsmøtene kan legges til dato som passer med kommunenes tertialrapportering. Prinsippvedtak og virksomhetsoverdragelse Det vil være mye praktisk som skal på plass før et nytt, felles kontor er i drift. Organisering, oppgavefordeling, lokaler og skape felles kultur m.v. I tillegg er det tidkrevende å opprette nye, felles IKT-løsninger. Rådmannen ser derfor at det vil være en stor fordel å kunne fatte et prinsippvedtak nå, og at dato for formell virksomhetsoverdragelse settes til Rådmannens forslag til innstilling: På bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, foreslår rådmannen at kommunestyret i Rendalen fatter et prinsippvedtak om at Rendalen kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV, etter kommuneloven 28-1b, der Tynset er vertskommune. Alle tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV foreslås delegert vertskommunen. Rådmannen foreslår også at formell dato for virksomhetsoverdragelse settes til Samarbeidsavtalen skal legges fram for kommunestyret for behandling og eventuell godkjenning.

13 Vedlegg for SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL: "SAMARBEID OM NAV I NORD-ØSTERDAL" "MULIGHETSROM I NORD-ØSTERDAL" TIDSLINJE

14 Behandling i Formannskapet : Formannskapets forslag til årsbudsjett 2018 legges ut for høring. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyeste sats 7 promille. 3. Gebyrene for selvkostområdene vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover/kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med hjemmelsoversikt omtalt i kapittel 5 i vedlagte tekstdel. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 1 A 2018 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte -950 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Avdrag lån Netto finansinntekter/-utgifter

15 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -750 Overført til investeringsregnskapet 675 Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 Regnskapsskjema 1 B Sentraladministrasjonen Helse og omsorg Oppvekst PND Kultur og Service NAV Fellesområder utenom skjema 1A -800 Sum skjema 1 B Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 2A (Alle tall i hele 1000) 2018 Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler 675 Avdrag på lån 300 Dekning av tidligere års merforbruk 0 Avsetninger 0 Finansieringsbehov

16 Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag utlån og refusjoner -300 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -675 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 0 Regnskapsskjema 2B 2018 Fellestiltak EK-innskudd KLP 675 Kjøp av biler Eksterne tiltak Tilskudd oppgradering Renheim 375 Oppgradering av kirkene Rendalen Bygdemuseum Forprosjekt Rendalen Bygdemuseum 750 Helse og Omsorg Ombygging Rendalen sjukehjem Velferdsteknologi prosjektledelse 500 VAR Oppgradering Åkrestrømmen RA Bygg og vedlikehold Energispareprosjektet investeringer Datavaktmester (EPC og drift) Komfyrvakter kommunale boliger 225 IT: spredenett Fagertun 375 Prosjektledelse vedlikeholdsprosjekt Sum investering i anleggsmidler * Viser bare aktuelle prosjekter i budsjettåret 9. Låneopptak for investeringer 2018 settes til kr Låneopptak for START-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2018 settes til kr

17 BUDSJETT 2018 FOR RENDALEN KOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/1827 Saksbehandler: Lars Erik Bjøntegaard Saken skal behandles i: Formannskapet Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyeste sats 7 promille. 3. Gebyrene for selvkostområdene vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover/kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med hjemmelsoversikt omtalt i kapittel 5 i vedlagte tekstdel. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 1 A 2018 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte -950 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Avdrag lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) Til ubundne avsetninger 1 000

18 Til bundne avsetninger 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -750 Overført til investeringsregnskapet 675 Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 Regnskapsskjema 1 B Sentraladministrasjonen Helse og omsorg Oppvekst PND Kultur og Service NAV Fellesområder utenom skjema 1A -800 Sum skjema 1 B Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 2A (Alle tall i hele 1000) 2018 Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler 675 Avdrag på lån 300 Dekning av tidligere års merforbruk 0 Avsetninger 0 Finansieringsbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag utlån og refusjoner -300 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -675

19 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 0 Regnskapsskjema 2B 2018 Fellestiltak EK-innskudd KLP 675 Kjøp av biler Eksterne tiltak Tilskudd oppgradering Renheim 375 Oppgradering av kirkene Rendalen Bygdemuseum Forprosjekt Rendalen Bygdemuseum 750 Helse og Omsorg Ombygging Rendalen sjukehjem Velferdsteknologi prosjektledelse 500 VAR Oppgradering Åkrestrømmen RA Bygg og vedlikehold Energispareprosjektet investeringer Datavaktmester (EPC og drift) Komfyrvakter kommunale boliger 225 IT: spredenett Fagertun 375 Prosjektledelse vedlikeholdsprosjekt Sum investering i anleggsmidler * Viser bare aktuelle prosjekter i budsjettåret 9. Låneopptak for investeringer 2018 settes til kr Låneopptak for START-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2018 settes til kr Kortversjon av saken: I kommunelovens 45 står det at kommunestyret selv innen utgangen av året skal vedta budsjettet for neste år. Budsjettet skal vedtas på grunnlag av formannskapets innstilling og det skal omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og i balanse. Samtidig skal budsjettet være fullstendig og inneholde alle sannsynlige inntekter og utgifter og prioriterte oppgaver. Vedlegg: - Samlet tekstdokument Budsjett Avgifter og gebyrer Budsjettforslag Kontrollutvalget 2018

20 - Vedlikeholdsplan for kommunale bygg med tiltaksliste Melding om vedtak sendes til: - Fylkesmannen i Hedmark Bakgrunn for saken: Utgangspunktet for behovet i budsjettet er økonomiplanen for perioden vedtatt våren Virksomhetens budsjetter er justert for pris- og lønnsvekst med en definert deflator på 1,026 (+ 2,6 % økning). De tiltak som ble tatt inn i økonomiplanens første år (2018) videreføres dermed inn i budsjettet. I budsjettprosessen jobber virksomhetene sammen med rådmann og økonomiavdelingen og foretar flere runder med revidering og kvalitetssikring av de tiltakene som er definert. Dette gjelder både tiltak som ble definert i økonomiplanen for , samt tiltak fra inneværende budsjettår for å kvalitetssikre om noen må videreføres over til neste budsjettår. Enkelte tiltak er fjernet, noen har fått endrede prognoser på beløp, noen er forskjøvet frem i tid og vil fanges opp av neste økonomiplan for , og enkelte tiltak er tatt inn som nye i budsjettåret. Disse rundene gjøres både før statsbudsjettet er lagt frem og etterpå. Før statsbudsjettet er lagt frem benytter man KS sin prognosemodell og jobber ut ifra tiltakene definert i år 2018 i inneværende økonomiplan. Hvis statsbudsjettet gir endringer vil en revidert utgave av KS sin prognosemodell vise behov for eventuelle ytterligere tiltak for å få budsjettet til å gå i null. Dette merforbruket vil da måtte dekkes inn ved ytterligere tiltak i virksomheten. I kommunens overordnede arbeid med både budsjett og økonomiplan sikter man mot en årlig avsetning til disposisjonsfond på 2 MNOK og vi anser at dette er et minimum som bør avsettes. Denne avsetningen er en buffer for uforutsette forhold som kan oppstå i de enkelte ulike regnskapsårene, samt at disposisjonsfondet over tid er en buffer for å håndtere større endringer i rammebetingelsene som kan oppstå hvor endringer i tjenesteproduksjon vil måtte tas over flere budsjettår. I budsjettprosessen for 2017 på høsten 2016 fikk man info etter at statsbudsjettet var publisert om at man ville få forholdsvis store reduksjoner i eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Dette har gjentatt seg for årets budsjettprosess: det ble i fremleggelsen av statsbudsjettet varslet ytterligere kutt i eiendomsskattegrunnlaget og endelige tall fra skatteetaten på hvor mye reduksjon dette medførte forelå ikke før virksomhetene var ferdige med første budsjettrunde. Bortfallet av eiendomsskatt på kraftanlegg er for 2018 estimert til ca. 1,8 MNOK og dette er i budsjettet delvis finansiert med ytterligere kutt i virksomhetene samt en samlet redusert avsetning til disposisjonsfond. Dette medfører avvik mot eget ønske om avsetning av 2 MNOK til disposisjonsfond og reduserer fremtidig handlingsrom for ytterligere endringer som må gjennomføres. Rådmannens vurdering:

21 Budsjettet som presenteres her er et resultat av et omfattende arbeid i kommunens administrasjon som strekker seg fra tidlig på nyåret og frem til budsjettet legges frem i november. Prosessen starter med økonomiplanen for kommende fireårsperiode som utarbeides på våren og vedtas før sommerferien. Første år i planperioden danner så grunnlag for den prosess som kjøres med budsjettet på høsten og hvor man venter på statsbudsjettet og de konsekvenser det medfører. Ulike styringssignaler viser en tydelig prognose for de kommende årene med en betydelig nedgang i den økonomiske rammen vi får overført fra staten. Ulike faktorer slår inn: kutt i eiendomsskattegrunnlaget vårt på verker og bruk, en forventet nedgang i folketallet vårt og en generell underfinansiering ved vekst i frie midler som er lavere enn forventet pris- og lønnsvekst. Arbeidet med økonomiplanen viser at det er et stadig økende behov for langsiktig tenkning i arbeid med endringer i kommunen: gitt prognosen og de forutsetningene man ser blir da den langsiktige tankegangen opp mot hvordan vi skal klare å være i forkant av disse endringene? Rendalen kommune har i de senere år vist stor endringsvilje, vi har taklet kutt i rammene til virksomhetene, vi har taklet nye oppgaver som er overført fra stat til kommune og vi håndterer endringer i befolkningstall og sammensetning. Dette er en god plattform når vi går inn i en fremtidsprognose med en ytterligere eskalert endringstakt: tydeligere og raskere styringssignaler om endring i inntektene samt økt antall oppgaver som overføres til kommunene og som må finansieres med eksisterende ramme. Disse prosessene gir som påpekt i de senere år et stadig tilstedeværende krav til omstilling, effektivitet og kompetanseutvikling hengende over kommunen og kan oppleves som utfordrende for administrasjon, ledere og ansatte. Dette krever også en stor innsats fra politisk og administrativ ledelse i å samarbeide om de tiltakene som defineres og vedtas, og ikke minst en stor innsats med å kommunisere til innbyggere de faktum som fremtidsprognosen bygger på: kommende år med reduserte midler til å innfri alle ønsker fra innbyggerne og behov for å justere eksisterende tjenesteyting for å takle nye oppgaver som overføres. Rendalen kommune har sammenlignet med en del andre kommuner hatt et noe større handlingsrom ved at vi har kunnet hanke inn eiendomsskatt på kraftanleggene våre, og således har vi kanskje ikke har den endringstakten som en del kommuner med mindre frie inntekter har hatt. Når vi nå også kommer i den situasjon at vi ser tydelige endringer i vårt handlingsrom blir det utfordrende å se i «krystallkula»: hvordan blir morgendagens kommune og hvordan skal vi klare å ligge i forkant av de endringene vi forventer skal komme? Nøkkelord på områder som blir viktige her er digitalisering og effektivisering, infrastruktur, kompetansebehov hos kommunens ansatte for å dekke morgendagens behov og forebygging i alle ledd av tjenesteproduksjonen i kommunen.

22 Digitalisering og effektivisering er kritiske faktorer som kan hjelpe oss med å hente ut eksisterende ressurser i dagens ramme til å dekke nye oppgaver som tilføres oss eller som trer frem grunnet samfunns- og strukturmessige endringer. Infrastruktur er viktigere og viktigere for attraktivitet for innbyggere og bosetting, næringsliv og besøkende, og ikke minst en avhengighet skal vi få rullet ut digitalisering i ønsket omfang. Kompetansebehovet er vanskelig å definere eksakt, men med et godt arbeid med kompetanseplanen og det faktum at vi skal rekruttere et stort antall arbeidstakere i de kommende årene gir oss handlingsrom til å tenke langsiktig og rekruttere for morgendagens behov. Forebygging trer også frem som en kritisk faktor som vi må øke vår innsats innen: forebygging for å redusere fremtidige kostnader men også samlet sett gi innbyggerne en tjenesteyting som gir en best mulig samfunnsmessig effekt. Om utfordringene står i kø kommende år skal vi også tillate oss å glede oss over de positive tingene og her kan vi trekke frem varslet etablering av Rendalsfisk på Åkrestrømmen som en gledelig nyhet. En større virksomhet som vil tilføre oss et stort antall arbeidsplasser, forhåpentligvis mange nye innbyggere og mange positive ringvirkninger for næringsliv og kommunens tjenesteyting. Velkommen! Budsjettet for 2018 viser at vi har mange utfordringer fremfor oss, men danner allikevel etter rådmannens syn en god plattform for å fortsette å levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Rendalen kommune. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø: Se budsjettdokumentet Fondsbehandling: Se budsjettdokumentet Råd og utvalg: Se budsjettdokumentet Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyeste sats 7 promille. 3. Gebyrene for selvkostområdene vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover/kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med hjemmelsoversikt omtalt i kapittel 5 i vedlagte tekstdel. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett):

23 Regnskapsskjema 1 A 2018 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte -950 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Avdrag lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -750 Overført til investeringsregnskapet 675 Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 Regnskapsskjema 1 B Sentraladministrasjonen Helse og omsorg Oppvekst PND Kultur og Service NAV Fellesområder utenom skjema 1A -800 Sum skjema 1 B

24 8. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 2A (Alle tall i hele 1000) 2018 Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler 675 Avdrag på lån 300 Dekning av tidligere års merforbruk 0 Avsetninger 0 Finansieringsbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag utlån og refusjoner -300 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -675 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 0 Regnskapsskjema 2B 2018 Fellestiltak EK-innskudd KLP 675 Kjøp av biler Eksterne tiltak Tilskudd oppgradering Renheim 375 Oppgradering av kirkene Rendalen Bygdemuseum Forprosjekt Rendalen Bygdemuseum 750 Helse og Omsorg Ombygging Rendalen sjukehjem Velferdsteknologi prosjektledelse 500 VAR Oppgradering Åkrestrømmen RA Bygg og vedlikehold

25 Energispareprosjektet investeringer Datavaktmester (EPC og drift) Komfyrvakter kommunale boliger 225 IT: spredenett Fagertun 375 Prosjektledelse vedlikeholdsprosjekt Sum investering i anleggsmidler * Viser bare aktuelle prosjekter i budsjettåret 9. Låneopptak for investeringer 2018 settes til kr Låneopptak for START-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2018 settes til kr

26 Vedlegg for BUDSJETT 2018 FOR RENDALEN KOMMUNE: FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL ÅRSBUDSJETT 2018 FOR RENDALEN KOMMUNE

27 Behandling i Styret for Rendalen Kommuneskoger KF : Ved 2. gangs behandling vedtok styret i Rendalen kommuneskoger KF Daglig leders forslag til budsjett og handlingsplan med følgende kommentarer: 1. Handlingsplanen for Mefurua skal ta innover seg utredningsprosjektet som foregår på Mefurua før det tas stilling til de tre siste punktene som handlingsplanen skal omfatte. Dette omfatter salg av utstyr, ombygging av sanitærbygg og driftsform. 2. Det er ønskelig å tilføye mer informasjon om midler kommuneskogen har til disposisjon for bruk på Harsjøen. Ved årsavslutning 2016 sto kroner på ubudne investeringsfond. Dette fondet skal brukes til å finansiere investeringer; Harsjøen hyttefelt. I 2017 er det brukt kroner. Av disse har i overkant av kroner gått til oppmåling av tomter (kostnaden skal i utgangspunktet dekkes av kjøper). Kommuneskogen har solgt areal i 2017, og disse midlene går inn i investeringsfondet (85 400). Dermed gjenstår ca. 1,1 million på fondet ved årsavslutning I 2018 er det budsjettert med investeringer til kroner og det vil det bli solgt skog i forbindelse med en jordskiftesak i undsetbrenna ( ). Dette vil si at kommuneskogen medregnet inntekter fra salg av skog i 2017 og 2018, samt budsjetterte bruk av midler til investering i 2017 vil ha kroner og bruke på hyttefeltet fremover. Det er viktig å presisere at dette er et grovt anslag, og som det fremgår av handlingsplanen for 2018 skal det foretas en økonomisk analyse av Harsjøen hyttefelt som vil ta for seg dette nærmere. 3. Styret ønsket også å tilføye følgende om avvirkningsnivå; I 2018 vil det bli hogd ca m3. Styret oppfatter det som usikkert om avvirkningsnivået som har vært i Kommuneskogen de siste årene har vært riktig, og beslutter dermed at avvirkningsnivået skal utredes nærmere i 2018 for å finne et riktig avvirkningsnivå i årene som kommer. Dette kan bety at dersom avvirkningen frem til nå og i 2018 har vært for stor, så reduseres avvirkningen i årene som kommer. Avvirkningsnivået i 2018 er dog ikke utenfor normalnivået som har vært de siste 25 årene, hvor gjennomsnittet er 3720 m3 per år. Dersom avvirkningsnivået reduseres kan dette medføre at overskuddet som har blitt opparbeidet de siste årene må brukes til å dekke underskudd som lavere avvirkning kan medføre. Inntektene fra tømmersalg er den største inntektskilden kommuneskogen har. Innstilling i styret for Rendalen Kommuneskoger KF : Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner fremlagte budsjett og handlingsplan for Rendalen kommuneskoger KF for 2018, med følgende kommentarer: 1. Handlingsplanen for Mefurua skal ta innover seg utredningsprosjektet som foregår på Mefurua før det tas stilling til de tre siste punktene som handlingsplanen skal omfatte. Dette omfatter salg av utstyr, ombygging av sanitærbygg og driftsform. 2. Det er ønskelig å tilføye mer informasjon om midler kommuneskogen har til disposisjon for bruk på Harsjøen. Ved årsavslutning 2016 sto kroner på ubudne investeringsfond. Dette fondet skal brukes til å finansiere investeringer; Harsjøen hyttefelt. I 2017 er det brukt kroner. Av disse har i overkant av kroner gått

28 til oppmåling av tomter (kostnaden skal i utgangspunktet dekkes av kjøper). Kommuneskogen har solgt areal i 2017, og disse midlene går inn i investeringsfondet (85 400). Dermed gjenstår ca. 1,1 million på fondet ved årsavslutning I 2018 er det budsjettert med investeringer til kroner og det vil det bli solgt skog i forbindelse med en jordskiftesak i undsetbrenna ( ). Dette vil si at kommuneskogen medregnet inntekter fra salg av skog i 2017 og 2018, samt budsjetterte bruk av midler til investering i 2017 vil ha kroner og bruke på hyttefeltet fremover. Det er viktig å presisere at dette er et grovt anslag, og som det fremgår av handlingsplanen for 2018 skal det foretas en økonomisk analyse av Harsjøen hyttefelt som vil ta for seg dette nærmere. 3. Styret ønsket også å tilføye følgende om avvirkningsnivå; I 2018 vil det bli hogd ca m3. Styret oppfatter det som usikkert om avvirkningsnivået som har vært i Kommuneskogen de siste årene har vært riktig, og beslutter dermed at avvirkningsnivået skal utredes nærmere i 2018 for å finne et riktig avvirkningsnivå i årene som kommer. Dette kan bety at dersom avvirkningen frem til nå og i 2018 har vært for stor, så reduseres avvirkningen i årene som kommer. Avvirkningsnivået i 2018 er dog ikke utenfor normalnivået som har vært de siste 25 årene, hvor gjennomsnittet er 3720 m3 per år. Dersom avvirkningsnivået reduseres kan dette medføre at overskuddet som har blitt opparbeidet de siste årene må brukes til å dekke underskudd som lavere avvirkning kan medføre. Inntektene fra tømmersalg er den største inntektskilden kommuneskogen har.

29 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Arkiv: RKS 151 Arkivsaksnr.: 17/2048 Saken skal behandles i: Styret for Rendalen Kommuneskoger KF Kommunestyret Saksbehandler: May Britt Haugen Daglig leders forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner fremlagte budsjett og handlingsplan for Rendalen kommuneskoger KF for Kortversjon av saken: I 2018 prioriteres videre utvikling av Harsjøen hyttefelt. Det foretas en forholdsvis stor avvirkning på 5000 m 3 for at belastningen på dispensasjonsfondene ikke skal gå utover bruk til investeringsprosjekter. Vedlegg: FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT RENDALEN KOMMUNESKOGER KF FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Bakgrunn for saken: Vedtekter for Rendalen kommuneskoger KF 8 sier; Styret utarbeider innen 1. November hvert år forslag til lovbestemt budsjett for kommende kalenderår. Budsjettet skal inneholde forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer. Sammen med budsjettet framlegges en handlingsplan for kommende kalenderår. Budsjett og handlingsplan skal behandles av kommunestyret. Inntektene på eiendommen er knyttet til statsbidrag for investering i skogkultur, salg av tømmer, arealleie, leie av jaktrett og utleie av hytter. I 2018 skal det avvirkes 5000 m 3 slik at inntektene fra salg av tømmer kan brukes til å drifte RKS. På den måten unngår en å bruke fra dispensasjonsfond for å dekke driftsunderskudd. Den midlertidig store avvirkningen skyldes lite avvirkning i 2017 og investering i vedlikehold av 2-3 hytter på eiendommen slik at de kan leies ut og gi varige inntekter. Det er etterspørsel etter leie av hytter på åremål. Det skal videre satses på å investere i Harsjøen hyttefelt. Hyttefeltets infrastruktur skal utbygges og markedsføring av tomtene skal settes i gang for fullt. Daglig leders vurdering: Rendalen kommuneskoger KF er i en situasjon hvor det tres på dispensasjonsfond årlig. Det er derfor viktig å utnytte de ressursene som foreligger på eiendommen på en slik måte at driften bidrar til verdiskapning på eiendommen. Investeringene som foretas på Harsjøen bør også profesjonaliseres og det er dermed behov for en økonomisk analyse av prosjektet.

30 Daglig leders forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner fremlagte budsjett og handlingsplan for Rendalen kommuneskoger KF for 2018.

31 Vedlegg for ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN RENDALEN KOMMUNESKOGER KF: FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT RENDALEN KOMMUNESKOGER KF FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN RENDALEN KOMMUNESKOGER KF

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Knut Nytrøen Jonny Haugseth (for Stormoen)

Knut Nytrøen Jonny Haugseth (for Stormoen) RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen/Sølen Møtedato: 14.12.2017 Tid: 10.00-11.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Norvald Illevold Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF

MØTEPROTOKOLL STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Møterom Budeia - kommunehuset Møtedato: 23.11.2017 Tid: kl 09:00-10:30 Til stede i møtet: Funksjon Leder Navn Geir Byggstøyl

Detaljer

Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehuset (kantine), Rendalen bibliotek og blir også å finne i

Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehuset (kantine), Rendalen bibliotek og blir også å finne i RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING MED SAKSPAPIR STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Møterom Budeia - kommunehuset Møtedato: 07.11.2017 Tid: 12:00-15:30 Saksliste: Saksnr. Tittel 2/17 ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle styrets leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle styrets leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Møterom Budeia - Kommunehuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: 08:30-12:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 3/16 BEHANDLING AV FORESPØRSEL

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet /15 Kommunestyret ÅRSBUDSJETT 2016 - RENDALEN KOMMUNE Særutskrift Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/1549-1 Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet 18.11.2015 85/15 Kommunestyret

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 06.02.2012 Tid: 09:00 14:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 1/12 VURDERING AV VIDERE DRIFT

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) Vkid

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) Vkid VRENDALEN KOMMUNE I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) (4+Tti/ Vkid +117,4A Ld- ff -t #1, "airt ±SCJti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 08.00 - kl. 12.45

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.11.2018 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.03.2017 Tid: 13:00-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/ Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-8 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/16 08.11.2016 Kommunestyret 129/16 08.12.2016 Budsjett 2017

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/684 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 11.04.2019 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 8/19 Administrasjonsutvalget 26.04.2019 40/19 Formannskapet 26.04.2019

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer