Klæbu FrP og Klæbu Høyre fremmer med dette sitt forslag til budsjett og økonomiplan for Klæbu kommune for 2010, samt økonomiplanperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klæbu FrP og Klæbu Høyre fremmer med dette sitt forslag til budsjett og økonomiplan for Klæbu kommune for 2010, samt økonomiplanperioden 2010-2013."

Transkript

1 Klæbu FrP og Klæbu Høyre fremmer med dette sitt forslag til budsjett og økonomiplan for Klæbu kommune for 2010, samt økonomiplanperioden Skole og eldre er vinnere i vårt budsjett for 2010, bla om så får du vite mer 1

2 HOVEDELEMENTENE I VÅRT BUDSJETTFORSLAG: Reduksjon av administrative stillinger i kommunen Flere enheter skal slås sammen Avsette 3 % på disposisjonsfond fra 2011 til fremtidige investeringer og buffer mot uforutsette hendelser. I dag har vi mer eller mindre ingen reserver igjen Styrking av tilbudet til barn som har behov for spesialundervisning Styrking lærerressurser i skolen 1 mill ekstra til skolene for å gjøre de i stand til å innføre nye statlige krav som Øking av timetall/ gratis leksehjelp Tidlig innsats i norsk og mattematikk Økte timer til fysisk fostring Utrede innføring av måltid i skolene 3 mill ekstra til vedlikehold av skolene og barnehagene Styrking av Helsesøstertjenesten Økt fokus på IKS samarbeid Større forventninger til kommunens innkjøp av varer og tjenester Konkurranseutsetning av hjemmetjenesten, hjemmesykepleien og driftog vedlikehold skal sikre dagens tjenestetilbud til de eldre og for å møte kommende Eldrebølge Styrke den økonomiske støtten til idretten 2

3 INNLEDNING: Klæbu FrP og Klæbu Høyre fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett og økonomiplan for Klæbu kommune for 2010, samt økonomiplanperioden KLÆBU KOMMUNE SKAL UTVIKLES VIDERE Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener at vi med bakgrunn i rammetilskudd og skatteinngangen til Klæbu Kommune, nå må sette inn ytterligere effektiviseringstiltak for å tilpasse driften til de økonomiske rammer kommunen har. Skal Klæbu Kommune kunne løse de primæroppgaver befolkningen har krav på i fremtiden, vil dette bety store utfordringer for både politikere og administrasjon. Den enkleste utvei for de fleste partier synes å være skatte- og avgiftsøkninger. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener dette er en ansvarsfraskrivelse. Vi er opptatt av at kommunen skal kunne løse oppgavene på en kvalitativ god måte uten urimelig høy økonomisk belastning for skattebetalerne. Videre ønsker vi en gjennomgang av kommunens virksomhet med tanke på organisering og oppgavefordeling, og vil derfor foreslå å skille ut oppgaver som ikke hører til primæroppgavene. Klæbu Kommune må som alle andre bedrifter, sette tæring etter næring. Det er dyrt å være fattig. Kommunen sitter i dag på en eiendomsmasse som har en høy verdi. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener det er riktig å frigi en del av den bundne kapitalen som ligger i disse eiendommene. Gjennom eiendomssalg og avtaler om salg - tilbakeleie, vil kommunen få frigitt tilstrekkelige midler til å løse primæroppgavene fremover. KOMMUNEN I SAMFUNNET Den offentlige virksomhet skal utøves innenfor rammen av rettsstaten og demokratiet. Det norske demokratiet bør ha sin basis i lokalsamfunnet. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil understreke at kommunene er til for innbyggerne, og ikke motsatt. Derfor må det også bli lettere for innbyggerne å bestemme hvordan deres egen kommune skal være. Klæbu FrP og Klæbu Høyre har som sitt mål at partiets folkevalgte skal være innbyggernes talsmenn overfor det offentlige. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener at folkemøter, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter må bli naturlige deler av en åpen kommunal forvaltning. Med slike tiltak vil man bringe Klæbu kommunes innbyggere med i både beslutningsprosesser og drift av tjenestene. Samtidig som man begrenser politikernes, profesjonenes og byråkratenes makt til fordel for tjenestemottaker, pårørende, elev, foreldre, brukere og innbyggere. 3

4 Klæbu FrP og Klæbu Høyre håper at de øvrige partier vil støtte vårt forslag til budsjett, og derigjennom foreta noen aktive verdivalg til beste for innbyggerne i KLÆBU kommune. Klæbu, 13 desember 2009 Med vennlig hilsen Klæbu FrP og Klæbu Høyre Gruppeleder Klæbu FrP Gruppeleder Klæbu Høyre 4

5 Nøkkeltall: 1. Formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til rammer for tjenesteproduksjon 2010: Enhet Budsjett 2009 Formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) forslag til budsjett 2010 FrP/ Høyres forslag til budsjett 2010 Rådmann og fellesutgifter Barnehager Undervisning Kultur Helse Barne- og familietjenester/ NAV Kjøkken og kantine Pleie- og omsorgstjenester Nærings- og utbyggingstjenester Drift og vedlikehold Kommunens fellesinntekter og utgifter for 2010 Økonomiplanperioden Endring Rammetilskudd ,0 % Skatt ,0 % Vertskommunetilskudd ,6 % Eiendomsskatt ,3 % Konsesjonskraft ,0 % Kompensasjonstilskudd ,8 % Flyktningetilskudd ,1 % Momskompensasjon ,6 % Øremerkede statstilskudd ,7 % Premieavvik pensjon ,9 % Netto renteutgifter ,4 % Avdragsutgifter ,7 % Avsatt lønnsoppgjør ,9 % Overført investeringer ,9 % Avsatt disposisjonsfond ,5 % ,4 % Redusert avsetning fond Sum tiltak

6 Klæbu FrP og Høyres kommunestyre gruppe forslag til økonomiplan for 2010 vil gjøre følgende tilleggsavsetting til disposisjonsfondet i forhold til formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP). Avsetting til disposisjonsfond Økonomiperiode FrP/ Høyres forslag KLÆBU KOMMUNE SKAL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL : 1. KLÆBU kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 2. KLÆBU kommune skal være en kommune som tilstreber seg å tenke og handle forebyggende. 3. KLÆBU kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet, og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. 4. KLÆBU kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden. 5. KLÆBU kommune skal ha gode serviceerklæringer på sine tjenester. 6. KLÆBU kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. 7. KLÆBU kommunes kvalitetsikringsarbeide skal omfatte hele kommuneapparatet. 8. KLÆBU kommune skal være en kommune som arbeider for å hjelpe mennesker som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. Mennesket vokser med sine høye mål! KLÆBU KOMMUNE SKAL VÆRE EN KOMMUNE TIL BESTE FOR INNBYGGERNE! 6

7 Rådmann og fellesutgifter Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil på generelt grunnlag hevde at Klæbu kommune har en finansiell reserve som de hittil bare har tappet i beskjeden utstrekning, nemlig muligheten til å effektivisere sin virksomhet og gjennom bedre planlegging og styring. Denne muligheten ligger ikke i hovedsak i at de kommunalt ansatte skal jobbe mer eller hardere. Etter FrP og Høyres syn ligger kommunens store uutnyttede effektiviseringspotensial i å utnytte markedet til å redusere sine utgifter. Det som er karakteristisk for de aller fleste norske kommuner, er at de ikke undersøker i markedet hvem som kan gi dem det beste tilbudet når de skal kjøpe varer, de undersøker ikke hvem som yter de beste og billigste tjenestetilbudene, de produserer selv varer og tjenester som kan finnes både billigere og bedre på markedet. En rekke analyser og revisjoner som er gjennomført de siste 2 år av bl.a. Agenda Utredning & Utvikling AS og Revisjon Midt-Norge underbygger dette. Agenda gjennomførte i 2007 en analyse for Klæbu kommune for å se på om Klæbu kommune kan drives rimeligere uten at det gir store utslag for kvaliteten. Resultatet av denne analysen viste først og fremst kostnadsbildet for kommunen i forhold til relevante kommuner å sammenligne seg med. Kostnadsgjennomgangen i rapporten viser at Klæbu kommune rent teoretisk kunne ha spart 51,7 millioner kroner dersom den kopierte den billigste av sammenligningskommunene på hvert enkelt tjenesteområde. Revisjon Midt-Norge la frem i kommunestyre den 26. Mars 2009 i sak 0009/09 en forvaltningsrapport på økonomiplanlegging, rapportering og styring som avdekket klare alvorlige avvik på organisering av kommunens drift, manglende rutiner og reglement, økonomistyring og rapportering. Klæbu kommunes driftsunderskudd gjennom mange år har bekreftet et sterkt behov for å ta høyde for en årlig avsetning på 3 % av kommunens brutto driftsinntekter på disposisjonsfond. Kommunestatistikken for 2009 (2008 tall) Sør-Trøndelag viser at Klæbu kommune er blant de dårligste kommunene til å sette av penger på disposisjonsfond. Dette nivået er viktig å holde på grunn av at avsatte midler kan brukes til egenfinansiering av investeringer, samt at de fungerer som en buffer mot uforutsette hendelser. Klæbu kommune havnet på ROBEK listen i november 2009, med bakgrunn i udekket underskudd fra 2007 som var planlagt inndekket i ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) har sannsynligvis ikke inndekning for å betale ned gjelden fra Konsekvensen for Klæbu kommune vil være at kommunen fortsatt vil være satt under administrasjon av fylkesmann i Sør-Trøndelag. 7

8 Statistisk sentralbyrås Kostra oversikt (Kommune Stat Rapportering) viser at Klæbu kommune er den kommunen i Sør-Trøndelag som har de høyeste netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger. I forhold til sammenlignbare kommuner, bruker Klæbu kommune ca. 3,5 million kr. mer til administrasjon og styring. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kostra oversikt (Kommune Stat Rapportering) Tiltak i driftsbudsjettet Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener det er helt nødvendig, med bakgrunn i det som er avdekket med mangler i kommunens planlegging og styring av driften, at bevilgning til prosjektet Prosessforbedring i Klæbu kommune videreføres i 2010 og Erfaringer fra gjennomføring av denne type prosesser viser at det tar 2 til 4 år for å skape varige endringer. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener dette tiltaket er et viktig og nødvendig verktøy for rådmanns arbeid med å omstille og tilpasse driften til kommunens inntekter. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil innføre Bestiller - Utfører modellen i Klæbu kommune i 2010 innenfor hjemmetjenesten. Bestiller - Utfører modellen skal skille mellom myndighetsutøving og tjenesteproduksjon. Disse ansvarsområdene skal legges til to ulike størrelser i organisasjonen, henholdsvis bestiller- og utførerenheten. Avgjørelsen om den enkeltes hjelpetilbud ligger altså ikke lenger hos utførerne, som brukerne har mest kontakt med. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener Bestiller - utførermodellen, har to hovedfordeler: For det første, den kan føre til en vesentlig styrking av den folkevalgte innflytelse. For 8

9 det annet, den tvinger fram at det ikke er nok med forholdsvis generelle og ofte intetsigende beskrivelser av de tjenester som skal utføres. Det må foretas forholdsvis detaljerte beskrivelser av hva utfører skal drive med, og det må lages et opplegg for kontroll av virksomheten i produksjonsenheten. Se fig. Nedenfor. Kilde: Helse- og Omsorgsdepartementet Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil videreføre Prosjektet Spesialundervisning/tidlig innsats, med bakgrunn i tilbakemeldinger fra de berørte enheter viser at måloppnåelse og politiske intensjoner ikke er innfridd i Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kostra oversikt (Kommune Stat Rapportering) Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker et fortsatt sterkt fokus på at Klæbu kommune videreutvikler gode innkjøpsavtaler og rutiner, samt effektiv økonomi- og leveransekontroll for sine innkjøp. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener dette er en viktig forutsetning for effektiv utnytting av kommunens ressurser. Derfor skal rutiner styrkes gjennom økt økonomikompetanse innenfor innkjøpsavtaler og kontroller 9

10 funksjon. Tidligere krav til innsparing på i alt 2,0 mill. kr (2008 og 2009) økes med kr ,- for 2010 Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å videreutvikle kommunens Elektroniske tjenesteportal Døgnåpen kommune for å bedre tilbudet til våre innbyggere og øvrige potensielle brukere av kommunens tjenester. Ambisjonsnivået er å effektivisere den kommunale saksbehandlingen, ved at innbyggerne kan betjene seg selv når det gjelder søknader til kommunen. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener at Klæbu kommune bør i en sterkere grad vurdere IKS samarbeid innen fagfelt som ikke er i stand til å opprettholde gode faglige miljøer for den enkelte tjenester og/ eller funksjon. Videre er Klæbu FrP og Klæbu Høyre opptatt av at man også i offentlig sektor skal ha gode og aktive ledere. Vi er kjent med at staten de siste årene har endret sin politikk på dette området for sine ledere. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener derfor at det ville være en fordel for Klæbu kommune å utrede hvilke fordeler og ulemper det er ved å innføre åremålsperioder for kommunens toppledere. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil på denne bakgrunn fremme forslag om å få en egen sak hvor lederrekruttering, lønnspolitikk og åremålsperioder blir vurdert. Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Politiske formål Rådmann m/stab og fellesutgifter Flyktnings formål Religiøse formål Miljø Brann og beredskap Idrett Innkjøp IKS samarbeid innen utsatte fagmiljøer Elektroniske tjenester Effektivisering eiendomsforvaltning (fordeles) Øvrige lønnsreduksjoner Sum tiltak

11 Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Politiske formål Rådmann m/stab og fellesutgifter Flykning formål Religiøse formål Miljø Brann og beredskap Idrett Prosjekt "prosessforbedring i KK utgår -250 Bevilgning bedriftsidrettslaget halveres Pott velferdstiltak ansatte utgår Klæbustikka utgår Effektivisering eiendomsforvaltning (fordeles) Prosjekt spesialundervisning/tidlig innsats Lønnsreduksjoner Sum tiltak Barnehager Klæbu FrP og Klæbu Høyre ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive barnehager. Alle godkjente barnehager skal likestilles fra det offentliges side. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil stille seg positiv og bidra til at det blir lagt til rette for private som ønsker å etablere barnehage i kommunen, slik at man oppnår målsetningen om full behovsdekning av barnehageplasser i kommunen. Tiltak i driftsbudsjettet Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener helt overordnet at barnehagene i Klæbu drives svært kosteffektivt og med høy kvalitet. Men allikevel ønsker vi at rådmannen skal innen 01.juli 2010 utrede muligheten til å kutte 1 til 2 enhetsledere. Dette er et ledd i å redusere kommunens driftsutgifter ved å redusere lønnsutgifter på 0,5 mill. kr i 2009, og 1. mill fra Dette skal i størst mulig grad ikke gå på bekostning av direkte tjenester mot barna, men i stedet effektueres gjennom en bedre samordning av administrasjonsoppgaver. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil at barnehagene skal ha et tilbud på sommeren. 11

12 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kostra oversikt (Kommune Stat Rapportering) Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Ordninær barnehagedrift Barnehagelokaler Innsparingstiltak inkludert Lønnsreduksjoner Sum tiltak

13 Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Ordninær barnehagedrift Barnehagelokaler Innsparingstiltak inkludert Lønnsreduksjoner Sum tiltak Undervisning Klæbu FrP og Klæbu Høyre har det som et viktig mål at skolene i kommunen skal bestrebe seg på å være blant de beste i landet på nasjonale prøver. Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å styrke lærerressursen i Grunnskolen, samtidig som skolene i Klæbu må jobbe mer sammen for å utnytte ressursene på tvers av skolene. Dette gjelder både personell og lokaliteter. Klæbu FrP og Klæbu Høyre kan registrere med stor bekymring at Klæbu Ungdomsskole er rangert på 384 plass av landets kommuner når det gjelder gjennomsnittskarakterer ved nasjonale prøver. Samtidig er vi også en av de kommunene som har de laveste netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger. Selv om forskning viser at det ikke er noen sammenheng mellom utgifter pr. elev og resultater målt ved hjelp av karakterer i de norske kommunene, ønsker vi å styrke lærerressursen ved Grunnskolen i Klæbu. Kilder: Undersøkelse publisert i VG NETT kl. 12:50, Forskningssjef Geert Laier Christensen ved den danske tenketanken CEPOS, og KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) 13

14 Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener foreldrene er skolens viktigste samarbeidspartnere og vil derfor gi foreldrene større innflytelse gjennom nye oppgaver og mer makt i skolen. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener skolens visjoner, mål, verdigrunnlag, ressurser, læringsresultater, evalueringsresultater og tilsynsrapporter skal være grundig dokumentert og offentlig tilgjengelig. Både elever og foreldre skal evaluere skolen og lærerne, og skolen / lærerne foretar egenevaluering av metodikk, læringsmiljø og læringsresultat. Klæbu FrP og Klæbu Høyre ser meget alvorlig på at mobbing, støy og respektløs opptreden overfor lærere og medelever har utviklet seg på enkelte skoler. En av årsakene kan være for lite fokus på disiplin i skolen. Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å rette søkelyset på dette. Vi ser svært positivt på RESPEKT-programmet som Klæbu ungdomsskole i 2009 har vært en del av. Tilbakemeldingene fra skolen har vært positive. Vi ser det som viktig å fortsette dette arbeidet. Innarbeide gode holdninger og adferd, og videreformidle dette også til barneskolene. Målet for Klæbu FrP og Klæbu Høyre er å skape en grunnskole som pedagogisk kan møte de utfordringer samfunnet står overfor. Det gjelder å gi de unge et godt grunnlag for videre utdanning innen samtidig som skoleverket er økonomisk rasjonelt og effektivt organisert. 14

15 Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å fristille skolene i kommunen og gi samarbeidsutvalgene en friere mulighet til å påvirke sin skole. Dersom skolene klarer å skaffe seg inntekter ved å være kreative i forhold til alternative inntektsmuligheter skal alle disse inntekter tilfalle den enkelte skole. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil også gå inn for en generell økning innenfor skolesektoren og foreslår derfor at man avsetter et årlig beløp til skole som gis som frie midler for å styrke tiltak som den enkelte skolen sammen med SU mener er spesielt viktig. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener at barn og ungdom skal ha rett og mulighet til utdanning og opplæring tilpasset sine evner og anlegg. Alle barn er enkeltindivider med forskjellige behov og kvaliteter. Skolen skal derfor legge mulighetene til rette for en utdanning som tar vare på den enkelte elevens evner, behov og lærelyst. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil legge stykkprisprinsippet til grunn for finansiering av kommunens skoler. Etter Klæbu FrP og Klæbu Høyre mening vil dette bidra til å heve kvaliteten på opplæringen. Tiltak i driftsbudsjettet Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å styrke lærerkapasiteten ved skolene. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener helt overordnet at også skolene i Klæbu drives svært kosteffektivt, men med blandet kvalitet. Vår største bekymring er det fortsatt høye antall elever som har spesialundervisning. Derfor ønsker vi å prioritere å videreføre prosjektet Spesialundervisning/tidlig innsats som er et prosjekt som skal omfatte alle kommunens enheter innen skole, barnehage og barne- og familietjenesten. Prosjektet skal bl.a. bidra til å styrke de ansattes kompetanse og bruk av verktøy og metoder m.m. Målet er at en god tidlig innsats i barnehage og trinn minsker behovet for spesialundervisning i trinn. Klæbu FrP og Klæbu Høyre foreslår at rådmannen med virkning fra 1.april 2010 slår sammen Sørborgen skole og Klæbu ungdomskole til en 1 enhet. Dette er et ledd i å redusere kommunens driftsutgifter ved å redusere lønnsutgifter på 0,5 mill. kr for Dette ikke gå på bekostning av direkte tjenester mot barna, men i stedet effektueres gjennom en bedre samordning av administrasjonsoppgaver (1 enhetsleder). Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å vurdere og utrede at alle skolene i løpet av 2011 skal legge til rette for skolemåltid, og et slikt tilbud må være til en pris som alle har råd til. Forskning viser at dagens matpakkeordning er en ordning som fungerer greit de første årene barna går på skolen, da har de fleste, % elevene med seg matpakke. Når elevene kommer lenger ut i skoleløpet, er det en økende andel som ikke har medbrakt mat. En undersøkelse Visendi har gjort for Klikk.no viser at 52 prosent av de spurte foreldrene prosent av foreldre synes barn bør få et varmt måltid på skolen. Over 30 prosent er villige til å betale inntil 499 kroner for skolemat i måneden. 15

16 Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker at rådmannen utreder en forsøksordning med skolemat på Klæbu ungdomsskole med start fra 1. Januar 2011 Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å tilføre skolene 1 mill for å gjøre skolene i stand til å innføre nye statlige krav:: Øking av timetall/ gratis leksehjelp Tidlig innsats i norsk og mattematikk Økte timer til fysisk fostring Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring Grunnskole Skoletilbud Skolelokaler Skoleskyss Lærerressurs, IKT Statlige tiltak Lønnsreduksjoner Sum tiltak

17 Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Grunnskole Skoletilbud Skolelokaler Skoleskyss Kultur Klæbu kommune er den kommunen i Sør- Trøndelag og i landsmålestokk som desidert bruker mest penger innenfor kultur. Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon, så ønsker vi en sterkere prioritering av tilskudd til barn- og ungdom innen kultursektoren. Vi ønsker også at tilbud til uorganisert ungdom skal prioriteres innenfor gitte rammer. Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering Klæbu FrP og Klæbu Høyre ser museer og bibliotek som et viktig kulturtilbud. Virksomheten må likevel i større grad ta hensyn til etterspørselen etter slike tjenester og arbeide for å styrke inntektssiden. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener at den jobben som frivillige lag og organisasjoner i kommunen utfører er av vesentlig verdi og vi ønsker derfor å øke dette tilskuddet. Tiltak i driftsbudsjettet Klæbu FrP og Klæbu Høyre ser at kommunen gjennom en årrekke har skjevfordelt tildeling av kulturmidler til kulturskolen fremfor idrettssektoren og andre. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil ta initiativ til at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på denne problemstillingen innen neste års budsjett. 17

18 Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil videreføre tilbudet hjem for en 50 lapp og støtte til drift av kinoen. Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å slå sammen enhet for Kultur og Nærings- og utbyggingstjenester med virkning fra 1. Juli Innsparingsgevinst for 2010 er samlet satt til kr ,-. Klæbu FrP og Klæbu Høyre ser behovet for å se på kostnadsnivået kommunen har på kommunale kulturbygg. Men vi ønsker å se dette i sammenheng med arbeidet kommunen har igangsett med å etablere et kommunalt foretak for eiendomsdrift. Kortsiktig er vi i den formening at det er et potensial på å hente inn større inntekter på kulturbyggene i form av utleie og aktiviteter. 18

19 Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Aktivitetstilbud barn og unge Biblotek Kino Museer Kulturskole Andre kulturaktiviteter Idrettsbygg/-anlegg Kulturbygg Lønnsreduksjon Andre kulturaktiviteter Økte leieinntekter på kulturbygg Kulturskolen Sum tiltak

20 Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Aktivitetstilbud barn og unge Biblotek Kino Museer Kulturskole Andre kulturaktiviteter Idrettsbygg/-anlegg Kulturbygg Hjem for en 50-lapp Kino Tilskudd til lag og organisasjoner Kulturuka Stenging av bad (7 mnd) -250 Innfasing stenging av kulturhuset Kulturskolen Sum tiltak Helse Tiltak i driftsbudsjettet Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker som et ledd i arbeidet med å redusere kommunens driftsutgifter reduseres områdets lønnsutgifter med kroner innenfor Psykiatri. Dette må blant annet ses i sammenheng med økt interkommunalt samarbeide innenfor området. Klæbu FrP og Klæbu Høyre registrer at Klæbu kommune bruker lite ressurser på kommunehelsetjenesten i forhold til sammenlignbare kommuner. På lang sikt så er vi i den formening at dette er en enhet som vi ønsker å følge opp nøye i tiden fremover, og hvor vi vil vurdere å styrke budsjettmessig i Spesielt vil vi trekke frem en styrking av helsesøster tjenesten i Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering 20

21 Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring Forebyggende arbeid Legetjeneste Rehabilitering Psykiatri Lønnsreduksjoner Helsesøster Sum tiltak Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring Forebyggende arbeid Legetjeneste Rehabilitering Psykiatri Lønnsreduksjoner Sum tiltak Barne- og familietjenester/ NAV Klæbu FrP og Klæbu Høyre ser det som svært viktig at Barne- og familietjenesten prioriterer tverrfaglig arbeid for styrke tilbudet til barn- og ungdom med behov for spesialundervisning. I tillegg skal arbeidet med uorganisert ungdom ha høy fokus i enhetens arbeid. Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering Klæbu FrP og Klæbu Høyre er opptatt av at budsjettpostene for barnevernet, omsorgen for rusmiddelmisbrukere, funksjonshemmede og psykisk 21

22 utviklingshemmede har tilfredsstillende rammevilkår. Disse postene ønsker vi å styrke i budsjettet fra Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring PP-tjenesten Sosialtjenesen Barnevern Styrking av enheten Lønnsreduksjoner -250 Sum tiltak Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring PP-tjenesten Sosialtjenesen Barnevern Lønnsreduksjoner Sum tiltak Kjøkken og kantine FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring Kantine Kjøkken Innsparingstiltak inkludert Selvfinanserende drift Sum tiltak

23 Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring Kantine Kjøkken Innsparingstiltak inkludert Selvfinansierende drift Sum tiltak Pleie- og omsorgstjenester Klæbu FrP og Klæbu Høyre ser på pleie og omsorgstjenestene som et av de viktigste primærområdene for kommunen. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener det er en primæroppgave å sikre at innbyggerne som har behov for pleie og omsorgstjenester skal få dette. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil gi brukeren valgfrihet og mulighet til å bo hjemme så lenge dette er forsvarlig, og brukeren selv ønsker det. Ordninger med hjemmehjelp, hjemmesykepleie og trygghetsalarmer gjør at dette er mulig i langt større grad enn tidligere. Ordningen med omsorgslønn til pårørende som frivillig tar på seg omsorgsog pleieansvar for eldre, må forsterkes og økes. Det må videre være nok omsorgsboliger i kommunen som dekker det til enhver tid gjeldende behov. Avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser er, foruten hjemmehjelp og hjemmesykepleie, to av de viktigste fundamentene i den åpne omsorgen. En annen forutsetning for at åpen omsorg skal fungere optimalt, er at det til enhver tid finnes tilgjengelige sykehjemsplasser i kommunen. Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil at brukerne skal sikres rett til enerom på sykehjemmene, og at ektefeller / samboere skal ha rett til å tilbringe de siste årene av livet sammen. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener på bakgrunn av de store økonomiske konsekvensene av kommunens drift innenfor enheten de siste årene, at det er nødvendig å sette inn store effektiviserings tiltak i pleie og omsorgstjenesten for å kunne opprettholde dagens tjenestetilbud og for å imøtekomme Eldrebølgen i årene fremover. Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering 23

24 Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering Klæbu FrP og Klæbu Høyre har lagt inn en besparelse på å konkurranseutsette hjemmetjenesten og hjemmesykepleien i 2010, samt besparelse på at Klæbu Sykehjem allerede er vedtatt konkurranseutsatt. En slik konkurranse vil bare gi marginale effekter i 2010, man vil kunne gi en besparelse på ca. 4,5 million kroner. I årene fremover vil dette kunne gi store besparelser for kommunen. 24

25 Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Institusjonstjenester Hjemmetjenenester Hjemmesykepleie Institusjonsbygg Boliger Aktivisering Lønnsreduksjon institusjon Lønnsreduksjon hjemmetjenesten Lønnsreduksjon hjemmesykepleie Sum tiltak Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Institusjonstjenester Hjemmetjenenester Hjemmesykepleie Institusjonsbygg Boliger Aktivisering Lønnsreduksjon institusjon Lønnsreduksjon hjemmetjeneste Sum tiltak

26 Nærings- og utbyggingstjenester Tiltak i driftsbudsjettet Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å slå sammen enhet for Kultur og Nærings- og utbyggingstjenester med virkning fra 1. Juli Innsparingsgevinst for 2010 er samlet satt til kr ,-. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener det vil bli økt utbyggingsaktivitet i kommunen i 2010 med bakgrunn av økt boligbygging. Dette vil gi kommunen økte inntekter innen plan- og byggesak. Klæbu FrP og Klæbu Høyre mener at innfor Landbruks- og skogforvaltning må det vurderes mulighet for et sterkere IKS samarbeid med virkning fra 1. Juli 2010 Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Utbyggingstjenester Næring Landbruks- og skogforvaltning Økte inntekter på plan og byggesak Lønnsreduksjoner Sum tiltak

27 Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Endring Økonomiperiode 2010 Utbyggingstjenester Næring Landbruks- og skogforvaltning Profilering og markedsføringstiltak Lønnsreduksjoner Sum tiltak Drift og vedlikehold Tiltak i driftsbudsjettet Klæbu FrP og Klæbu Høyre vil at KLÆBU kommune skal konkurranseutsette tjenester innefor drift og vedlikehold i Når det gjelder vann og avløpsektoren (VAR) er Klæbu FrP og Klæbu Høyre enig i at dette er et område som skal dekkes inn etter selvkostprinsippet. Men Klæbu FrP og Klæbu Høyre er ikke tilfreds med den kostnadsøking dette området har hatt for våre innbyggere de senere år. Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å konkurransedriften av VAR området i løpet av Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering 27

28 Kilder: KOSTRA Kommune Stat Rapportering Klæbu FrP og Klæbu Høyre ser nødvendigheten med å styrke vedlikeholdet på kommunens skoler og barnehager. Klæbu FrP og Klæbu Høyre ønsker å styrke vedlikeholdet med kr. 3 millioner i

29 Med bakgrunn i ovennevnte legger FrP og Høyres kommunestyre gruppe frem følgende forslag til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring Vann Avløp Veg Kommunale bygg og eiendommer Vedlikehold private veger Vedlikehold av skoler og barnehager Konkurranseutsetning Sum tiltak Her er formannskapets flertallsforslag (AP, SV og SP) til økonomiplan for 2010 Økonomiperiode Endring Vann Avløp Veg Kommunale bygg og eiendommer Vedlikehold privat eveger Omklassifisering kommunale boliggater Reasfalteringsprogram Sum tiltak

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007

Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007 Levanger FrP`s For folk flest i Levanger Budsjett 2007 LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 INNLEDNING: Levanger Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for Levanger Kommune

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport 08.09.2011 Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo KS Effektivisering i kommunene Side 1 Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL

REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2011 Sak: 71/11 Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/23940 Tittel: REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011 Behandling: Mona Bjørn (R) foreslo alternativ til innstillingens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 10 som består av SSBs kostragrupper 14 og 15. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

RESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR

RESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR GAMVIK KOMMUNE RESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2017 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledning... 4 1.1 Om KOSTRA... 4 1.2 KOSTRA-grupper for sammenligning...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Randaberg kommune

1 Velferdsbeskrivelse Randaberg kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV-gruppe 8 som består av SSBs kostragrupper 8. Hva er det som kjennetegner sin kommunegruppe? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017 RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer