e2b Implementasjonsguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "e2b Implementasjonsguide"

Transkript

1 Vedlegg Del III-1 Implementasjonsguide e2b Implementasjonsguide Inngående faktura til Forsvarsbygg 5.mars 2009

2 Dato: 05. februar 2009 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER Are Berg, EdiSys Første utkast etter gjennomgang med FLO 17/ Are Berg, EdiSys Oppdatert etter gjennomgang med FLO 25/1 og mottak av nye eksempelfiler Are Berg, EdiSys Oppdatert med bildefil for Kreditnota og gjort NumberOfLines påkrevd Are Berg, EdiSys For godkjenning av Forsvarsbygg Are Berg, EdiSys Oppdatert med kommentarer fra EDB Kjell Tore Olsen EDB Trond Pettersen Forsvarsbygg For godkjenning av Forsvarsbygg Godkjent av Regnskap/Forsvarsbygg Forsvaret Side 2 av 20

3 Dato: 05. februar 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING BAKGRUNN OG HENSIKT INNHOLD OG MÅLGRUPPE FORSVARSBYGGS KRAV TIL INNHOLD I FAKTURAMELDINGEN GENERELT VERSJONER OMFANG ROLLER/AKTØRER BRUK AV FAKTURERINGSSELSKAP (FACTORING) FAKTURAREFERANSER PRISER RABATTER, GEBYRER OG AVGIFTER MVA (MERVERDIAVGIFT) FRITEKST VEDLEGG TIL FAKURAMELDINGEN KARAKTERSETT GENERELLE RETNINGSLINJER FOR E2B DESIMALTEGN DATOFORMAT UTFYLLING AV BELØPSFELTER TOMME TAGGER RESERVERTE TEGN OPPBYGGING AV FAKTURAMELDINGEN MELDINGSINNHOLD FAKTURAMELDING FAKTURAHODE FAKTURADETALJER FAKTURATOTALER Forsvaret Side 3 av 20

4 Dato: 05. februar Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Denne implementasjonsguiden (IG) beskriver Forsvarsbyggs krav til mottak av elektroniske fakturaer fra sine leverandører. Kravene gjelder for alle typer leverandører, men Forsvarsbygg har satt opp en implementeringsplan for ulike grupper av leverandører basert på størrelse og avtaleforhold. De første leverandørene som blir implementert er store utstyrsleverandører som har rammeavtaler med Forsvarsbygg. Formatet som skal benyttes for å overføre fakturaer er basert på e2b Fakturaformat. Det benyttes egne bransjespesifikke tillegg. For komplett dokumentasjon av formatet henvises det til e2b Meldingsbeskrivelse som finnes på Det nye NESUBL v.2 formatet kan også benyttes 1.2 Innhold og målgruppe Dette dokumentet inneholder en funksjonell beskrivelse av fakturaformatet og består av følgende deler: Forsvarsbyggs krav til innhold og utfylling Generelle retningslinjer Oppbygging av meldingen Definisjon av enkeltelementer Eksempelmeldinger Målgruppen for dokumentet er IT-/ og systempersoner hos Forsvarsbyggs leverandører som skal etablere løsninger for å sende elektroniske fakturaer til Forsvarsbygg. Denne versjonen av dokumentet er rettet mot leverandører som har rammeavtaler på levering av utstyr til Forsvarsbygg. Forsvaret Side 4 av 20

5 Dato: 05. februar Forsvarsbyggs krav til innhold i Fakturameldingen 2.1 Generelt Alle de felter som er beskrevet i denne implementasjonsguiden kan mottas av Forsvarsbygg. Dersom andre felter i e2b-formatet er brukt i fakturameldingen vil disse ikke bli behandlet. De feltene som er satt som påkrevd må sendes, og fakturaer som ikke inneholder disse vil bli avvist. Dette er fordi Forsvarsbygg har behov for denne informasjonen for å kunne behandle fakturaen effektivt. Det er svært viktig at fakturautsteder før igangsettelse av elektronisk fakturering gjennom en intern rutinegjennomgang verifiserer: at felter som er satt obligatoriske i denne implementasjonsguiden ikke vil bli sendt uten verdi at både obligatoriske felter og valgfrie felter er utfylt i henhold til formatbeskrivelsen av felter i denne implementasjonsguiden 2.2 Versjoner Formatet som skal benyttes for å overføre fakturaer er basert på e2b Fakturaformat versjon etter 3.1. Dette omfatter p.t.: Versjon 3.1 Versjon 3.2 Versjon 3.3 Versjon 3.4 Forsvarsbygg benytter ingen bransjespesifikke tillegg p.t. Dette kan eventuelt komme når nye leverandører skal implementeres. Det nye statlige xml format NESUBL v.2 kan også benyttes. 2.3 Omfang Fakturameldinger til Forsvarsbygg kan inneholde: Faktura (InvoiceType=380). Original faktura med henvisning til bestillingsnummer og attestant hos Forsvarsbygg. Kreditnota (InvoiceType=381). Kreditering av tidligere sendt faktura. Skal inneholde referanse til original faktura og forutsetter at det sendes ny faktura med riktig beløp. Det skal kun sendes en kreditnota pr original faktura. Fakturameldinger skal ikke inneholde: Purringer Rentenota uten referanse til bestillingsnummer Samlefaktura Forsvaret Side 5 av 20

6 Dato: 05. februar Roller/aktører Diagrammet under viser de ulike rollene/aktørene som kan være involvert i behandling av faktura/kreditnota, og hvilke navn disse har i fakturameldingen. Samme aktør kan ha ulike roller i prosessen, og regler for bruk av de enkelte rollene er beskrevet under. Fakturautsteder/ InvoiceIssuer Kreditering Varemottaker/ DeliveryPart <<extend>> Leverandør/ Supplier Fakturering Kjøper/ Buyer Fakturamottaker/ Invoicee Kjøper/Buyer er obligatorisk ihht e2b standard og kjøpers/selskapets navn må minimum sendes. Siden navn på kjøper (driftsenhet) ikke er angitt i bestillinger fra Forsvarsbygg, er det navn på Varemottaker (DeliveryPart) som også skal angis som Kjøpers navn. Leverandør/Supplier er obligatorisk i hht e2b standard og må sendes. Fakturautsteder/InvoiceIssuer skal overføres dersom denne er forskjellig fra Supplier. Fakturamottaker/Invoicee skal overføres dersom denne er forskjellig fra Buyer. I fakturaer til Forsvarsbygg skal alltid Forsvarsbyggs Regnskapsavdeling (FRA) i Bergen angis som fakturamottaker. Varemottaker/DeliveryPart skal overføres. Dette kan f.eks. være et fartøy eller en avdeling. 2.5 Bruk av Faktureringsselskap (Factoring) Bruk av Faktureringsselskap/Factoring er ikke dekket av denne versjonen av IG en. 2.6 Bruk av vedlegg Bruk av vedlegg kan avtales, kontakt Meldingssentralen. 2.7 Fakturareferanser Forsvarsbygg har krav til at fakturameldingen skal minimum inneholde referanse til: Forsvarsbyggs bestillingsnummer Forsvarsbyggs bestillings linjenr. Bestillingsdato dersom Forsvarsbyggs bestillingsnummer overføres. Forsvaret Side 6 av 20

7 Dato: 05. februar 2009 Ansattnummer til attestant hos Forsvarsbygg. Skal være numerisk. Leveringsdato (eventuelt siste leveringsdato dersom fakturaen omfatter flere leveranser) Pakkseddelnummer (eventuelt siste pakkseddelnummer dersom fakturaen omfatter flere leveranser) Vedleggsreferanse (hvis særskilt avtale) Fakturadato Eksempel: <InvoiceReferences> <BuyersOrderNumber>174830</BuyersOrderNumber> <BuyersOrderDate> </BuyersOrderDate> <SuppliersOrderNumber>174830</SuppliersOrderNumber> <DeliveryNoteNum>123456</DeliveryNoteNum> <DeliveryDate> </DeliveryDate> </InvoiceReferences>. <Ref> </Ref> <Code>Ansattnummer</Code> <Text>3941</Text> 2.8 Priser For leverandører med rammeavtaler angis priser inkludert rabatter (Pristype=AAA). Eksempel: <UnitPrice>45.24</UnitPrice> <PriceType>AAA</PriceType> 2.9 Rabatter, gebyrer og avgifter Normalt skal alle rabatter, tillegg og avgifter være inkludert i prisen. Dersom slike allikevel skulle forekomme skal de sendes som egne varelinjer. Dette må eventuelt avklares særskilt med Forsvarsbygg Mva (merverdiavgift) Det er krav til utfylling av Mva både på linjenivå og under Fakturatotaler. Dersom det opereres med flere prosentsatser skal total Mva for hver sats angis. I tillegg skal totalt Mva-beløp angis i VatTotalsAmount under Fakturatotaler. Eksempel på Mva på linjenivå: <VatInfo> <VatPercent>13.00</VatPercent> <VatBaseAmount>452.35</VatBaseAmount> <VatAmount>58.80</VatAmount> </VatInfo> Eksempel på Mva under Fakturatotaler:: <VatTotalsAmount>82.33</VatTotalsAmount> Forsvaret Side 7 av 20

8 Dato: 05. februar <VatTotalsInfo> <VatPercent>13</VatPercent> <VatBaseAmount>633.31</VatBaseAmount> <VatAmount>82.33</VatAmount> </VatTotalsInfo> 2.11 Fritekst Det kan angis ett Fritekst-felt pr. fakturalinje og ett fritekst-felt under Fakturatotaler. Eksempel på fritekst på linjenivå: <InvoiceDetails> <BaseItemDetails>.. <FreeText >Test</FreeText > </BaseItemDetails> </InvoiceDetails> Eksempel på fritekst under fakturatotaler: <InvoiceSummary> <FreeText >Test</FreeText >.. </InvoiceSummary> 2.12 Vedlegg til fakurameldingen Vedlegg til fakturameldingen som f.eks. timelister håndteres ikke p.t. Forsvarsbygg henter inn XML filer fra vår meldingssentral. Disse er alltid knyttet til en bilde av fakturafilen i tif format. Navnet på XML og tif bildet har samme navn. Eksempel: FA_ _092515_ _ xml FA_ _092515_ _ xml.tif 2.13 Karaktersett Karaktersett som skal benyttes er ISO og dette skal spesifiseres helt først i fakturameldingen. Eks: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Forsvaret Side 8 av 20

9 Dato: 05. februar Generelle retningslinjer for e2b Retningslinjene under er generelle for e2b formatet. 3.1 Desimaltegn Desimaltegn er Punktum. 3.2 Datoformat Datoformat: YYYY-MM-DD. Eks Dato +Tid: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Eks T12:00: Utfylling av beløpsfelter Beløpsfelter: Beløp på linjenivå som skal legges til Fakturatotalen skal være positive både for Faktura og Kreditnota. Beløpet på linjenivå som skal trekkes fra Fakturatotalen skal ha negativt fortegn både på faktura og kredittnota. Mva-beløp og beløp i rabatter, avgifter og tillegg skal være positive 3.4 Tomme tagger I henhold til XML-syntaks skal tagger uten innhold ikke sendes. Dette gjelder f.eks. beløpsfelter med 0 i beløp. Dersom tomme tagger skal sendes må dette angis spesielt. 3.5 Reserverte tegn Følgende tegn er reservert i henhold til XML-syntaks og må ikke benyttes i navn etc.: & < Følgende tegn er ikke anbefalt å benytte: > Forsvaret Side 9 av 20

10 Dato: 05. februar Oppbygging av Fakturameldingen Fakturameldingen er bygd opp som vist i figuren under. Innholdet i de enkelte modulene er beskrevet i kapittel 5. En Fakturamelding til Forsvarsbygg består av ett Fakturahode, en eller flere Fakturadetaljer/linjer og en forekomst av Fakturatotaler. Det er ikke krav om å bruke Konvolutt. Det er heller ikke krav om å sende bransjespesifikke tillegg. Kreditnota er bygd opp på samme måte. Merk at alle beløp skal være positive i XML-filen. Fakturamelding 1 1..* 1 Fakturahode Fakturadetaljer Fakturatotaler 1..* Basisdetaljer - Forsvaret Side 10 av 20

11 Dato: 05. februar Meldingsinnhold Forklaring til de enkelte kolonnene i tabellene under. Navn på XML-element refererer til det faktiske tagnavn i selve meldingen. Attributter er angitt med Beskrivelse gir en generell beskrivelse av det aktuelle feltet. Utfylling angir krav til utfylling. M = Må være med i meldingen A = Anbefalt å ha med i meldingen i gitte sammenhenger K= Kan benyttes dersom avtalt mellom fakturamottaker og utsteder Repetisjon angir hvor mange ganger feltet skal/kan gjentas. Se nedenfor: 1 Feltet skal brukes, kun en gang 1..3 Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes 3 ganger 1..* Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes mange ganger 0..1 Feltet kan brukes, maksimalt en gang 0..* Feltet kan brukes mange ganger Type angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle elementet i XML-notasjon. String = Alfanumerisk Integer = Heltall Decimal = Desimaltall (desimaltegn=punktum) Date = Dato på format YYYY-MM-DD Time= Klokkeslett på format HH:MM:SS DateTime = Dato+Klokkeslett på format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Forsvarsbyggs krav beskriver krav til utfylling som gjelder for Forsvarsbygg. Forsvaret Side 11 av 20

12 Versjon: 2.0 Dato:3. desember Fakturamelding Inneholder generell informasjon om meldingen som eier, versjon og meldingsdato. Ut over standard e2b krav har Forsvarsbygg krav om at NumberOfLines skal være utfyllt. Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav Invoice M Meldingseier. M 1 String Fast verdi: Meldingstype. M 1 String Fast verdi: Versjon. M 1 String Lovlige verdier: MessageTimestamp Meldingsdato. Dato og klokkeslett når meldingen er generert. M 1 DateTime Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS NumberOfLines Antall detaljlinjer i fakturaen M 1 Integer Påkrevd Forsvarsbygg Side 12 av 20

13 Versjon: 2.0 Dato:3. desember Fakturahode Inneholder overordnet informasjon om fakturaen som fakturanummer og dato og informasjon om leverandør og kjøper. Forsvarsbygg har følgende spesielle krav til innhold i Fakturahode: Kun InvoiceStatus=9 (Original) aksepteres i produksjon. InvoiceStatus=52 (Test) skal brukes under testing. I tillegg til de obligatoriske aktørene Buyer og Supplier, kan også InvoiceIssuer, Invoicee og DeliveryPart overføres. Inntil videre vil Buyer være samme som DeliveryPart. Mva-nummer er påkrevd for Leverandør/Supplier Navn på kontaktperson er påkrevd for Fakturautsteder. Forfallsdato (DueDate) kreves utfylt for faktura (ikke påkrevd for kreditnota) Referanse til Forsvarsbyggs bestillingsnummer (InvoiceReferences/BuyersOrderNumber), påkrevd Referanse til ansattnummer til attestant hos Forsvarsbygg er påkrevd (Ref/Code=Ansattnummer) Leveringsdato og Pakkseddelnummer er påkrevd (InvoiceReferences/DeliveryDate og InvoiceReferences/DeliveryNoteNum). Dersom det er flere leveranser for denne fakturaen skal siste dato og pakkseddelnummer angis. Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav InvoiceHeader Fakturahode M 1 InvoiceType Dokumenttype M 1 String Lovlige verdier er: 380 = Faktura 381 = Kreditnota InvoiceStatus Dokumentstatus M 1 String Lovlige verdier: 9 = Original 53 = Test InvoiceNumber Fakturanummer/Kreditnotanummer M 1 String InvoiceDate Dato for utstedelse av fakturaen M 1 Date Ikke eldre enn 3 dager før dagens dato. Supplier Leverandør/selger: Den som leverer varen eller tjenesten. M 1 LocationId Lokasjonsnummer/GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). K 0..1 String Fylles ut dersom tilgjengelig Name Navn på firma M 1 String ContactInformation Kontaktinformasjon for bedriften K 0..1 PhoneNumber Bedriftens Telefonnummer K 0..1 String Forsvarsbygg Side 13 av 20

14 Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav StreetAddress Gate/besøksadresse K 0..1 Address1 Gateadresse 1 K 0..1 String Address2 Gateadresse 2 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String ContactPerson K 0..1 Name Navn på kontaktperson M 0..1 String OrgNumber Organisasjonsnummer, 9 siffer M 1 String VatId Mva-nummer, NO MVA M 1 String Påkrevd for leverandør AccountInformation K 1 AccountNumber Leverandørs kontonummer K 1 String Format: (11 siffer) InvoiceIssuer Fakturautsteder K 1 Angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/Supplier LocationId Lokasjonsnummer/GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). K 0..1 String Fylles ut dersom tilgjengelig Name Navn på firma M 1 String ContactInformation Kontaktinformasjon for bedriften K 0..1 PhoneNumber Bedriftens Telefonnummer K 0..1 String StreetAddress Gate/besøksadresse K 0..1 Address1 Gateadresse 1 K 0..1 String Address2 Gateadresse 2 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String ContactPerson M 1 Name Navn på kontaktperson M 1 String Navn på kontaktperson skal fylles ut for Fakturautsteder. OrgNumber Organisasjonsnummer, 9 siffer A 1 String AccountInformation K 1 AccountNumber Fakturautsteders kontonummer K 1 String Format: (11 siffer) Buyer Enhet hos Forsvarsbygg som har bestilt varen eller tjenesten. M 1 Vil være samme som Leveringssted (DeliveryPart) Name Navn på enhet M 1 String Kopieres fra DeliveryPart/Name. ContactInformation Kontaktinformasjon K 0..1 Forsvarsbygg Side 14 av 20

15 Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav PhoneNumber Telefonnummer K 0..1 String StreetAddress Gate/besøksadresse K 0..1 Address1 Gateadresse 1 K 0..1 String Address2 Gateadresse 2 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String ContactPerson K 0..1 Name Navn på kontaktperson M 1 String Bestiller/attestant hos Forsvarsbygg Invoicee Aktør som skal motta fakturaen. M 1 Skal alltid angis i fakturaer til Forsvarsbygg Name Navn på enhet hos Forsvarsbygg som skal motta fakturaen. M 1 String Fast verdi: Forsvarsbyggs regnskapsadministrasjon StreetAddress Adresse M 1 Address1 Adresse 1 M 1 String Fast verdi: Postboks 4394 PostalCode Postnummer M 1 String Fast verdi: 2308 PostalDistrict Poststed M 1 String Fast verdi: Hamar DeliveryPart Aktør som skal motta varen. K 0..1 Angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper/Buyer. Name Navn på firma M 1 String Navn på enhet hos Forsvarsbygg som skal motta varen StreetAddress Gate/besøksadresse K 0..1 Leveringsadresse Address1 Gateadresse 1 K 0..1 String Address2 Gateadresse 2 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String InvoiceReferences Referanser K 0..1 BuyersOrderNumber BuyersOrderDate Referanse til kjøpers bestillings- /ordrenummer. Referanse til kjøperens bestillingsdato. M* 0..1 Integer Referanse til Forsvarsbyggs ordrenummer. * (M) Må fylles ut dersom bestillingen har Forsvarsbygg sitt innkjøpsnummer fra innkjøpsportalen, ellers ikke nødvendig.. Må være 9 siffer A 0..1 Date Referanse til ordredato skal fylles ut dersom tilgjengelig. Forsvarsbygg Side 15 av 20

16 Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav InvoiceNumber Referanse til opprinnelig faktura ved kreditnota A 0..1 String Referanse til original faktura skal fylles ut i Kreditnota. SuppliersOrderNumber Referanse til leverandøres ordrenummer. A 0..1 String Forsvarsbyggs bestillingsnummer eller leverandørs ordrenummer kan fylles ut. DeliveryNoteNum Ref. til pakseddelnummer M 1 String Pakkseddelnummer for siste leveranse dersom det er flere leveranser på denne fakturaen. DeliveryDate Leveringsdato, ref. pakkseddelnummer M 1 Date Dato for siste leveranse dersom det er flere leveranser på denne fakturaen. Payment Betalingsinformasjon: Må M 1 forekomme en gang DueDate Forfallsdato: Dato fakturaen forfaller til betaling M 1 Date Påkrevd når dokumentet er faktura (ikke for kreditnota). Må forholde seg til fakturadato. Currency Valutakode M 1 String ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 KidNumber KID-nummer K 0..1 String Dersom tilgjengelig Ref Egendefinert referanse M 1 Referanse til attestant hos Forsvarsbygg. Påkrevd. Code Kode som angir type referanse. M 1 String Lovlig tekstverdi: Ansattnummer Text Selve referanseverdien M* 1 Integer Ansattnummer til bestiller hos Forsvarsbygg. Skal være numerisk verdi* (M) MÅ fylles ut dersom referanse til ordrenummer ikke er utfyllt. Numerisk verdi 5 siffer Forsvarsbygg Side 16 av 20

17 Versjon: 2.0 Dato:3. desember Fakturadetaljer Inneholder informasjon om de enkelte fakturalinjene. Spesielle forhold i fakturadetaljer for leverandører til Forsvarsbygg: Linjenummer på fakturaen (LineItemNumber) er påkrevd Både linjebeløp u/mva (LineItemAmount) og linjebeløp m/mva (LineitemGrossAmount) skal fylles ut. Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav InvoiceDetails Fakturadetaljer M 1 BaseItemDetails Basisdetaljer: En eller mange forekomster M 1..* LineItemNumber Fortløpende linjenummer M 1 String Sekvensielt nummer. SuppliersProductId Leverandørens artikkel/produkt/tjenestenummer A 0..1 String Anbefalt benyttet, for match av fakturalinjer opp mot ordrelinjer Description Beskrivelse av artikkel/produkt/tjeneste M 1 String Leverandørens produktbeskrivelse UnitPrice Enhetspris K 0..1 Decimal PriceType Pristype. Lovlige verdier er: AAA (Nettopris med rabatt/gebyr) AAB (Bruttopris uten rabatt/gebyr) LineItemAmount Linjebeløp uten MVA inkludert eventuelle gebyrer/rabatter LineItemGrossAmount Linjebeløp inkludert MVA og eventuelle K 0..1 String For leverandører med rammeavtale skal Pristype=AAA benyttes M 1 Decimal LineItemAmount må være utfyllt. M 1 Decimal LineItemGrossAmount må være utfyllt. gebyrer/rabatter. QuantityInvoiced Fakturert kvantum K 0..1 Decimal UnitOfMeasure Enhet i henhold til ISO standard 31 K 0..1 String VatInfo MVA som beregnes på linjebeløpet. K 0..1 Angis dersom varen/tjenesten er mva-pliktig VatPercent MVA-prosent K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag. Grunnlag for MVA-beregningen for K 0..1 Decimal den aktuelle satsen VatAmount MVA-beløp M 1 Decimal FreeText Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter. K 0..1 String Forsvarsbygg Side 17 av 20

18 Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav OrderInformation LineNum Bestillingsinformasjon: Informasjon om kjøperens bestilling. Null eller en forekomst Bestillingslinjenummer: Referanse til Forsvarsbyggs bestillings linjenummer M 0..1 OrderAndDeliveryInfoType M 0..1 String Forsvarsbygg Side 18 av 20

19 Versjon: 2.0 Dato:3. desember Fakturatotaler Inneholder summer av fakturabeløp. mva og tillegg/rabatter. Skal også inneholde sum mva pr. sats dersom det er fakturert for varer som er mva-pliktig. Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav InvoiceSummary Fakturatotaler M 1 FreeText Fritekst. K 0..1 String Tekst knyttet til hele fakturaen InvoiceTotals Totaler. Må forekommme en gang M 1 LineItemTotalsAmount Sum totalt linjebeløp A 0..1 Decimal Sum linjebeløp uten mva. Normalt samme som Nettobeløp/Mva-grunnlag i fakturaer til Forsvarsbygg. DiscountTotalsAmount Sum totalt rabatter K 0..1 Decimal Skal kun fylles ut dersom det er egne rabatter i fakturaen. ChargesTotalsAmount Sum totalt tillegg K 0..1 Decimal Skal kun fylles ut dersom det er egne tillegg i fakturaen. TaxTotalsAmount Sum totalt avgifter K 0..1 Decimal Skal kun fylles ut dersom det er egne avgifter i fakturaen. GrossAmount Bruttobeløp: Fakturabeløp inkludert MVA M 1 Decimal Bruttobeløp, normalt beløp å betale. VatTotalsAmount Sum totalt MVA-beløp M 1 Decimal Sum Mva-beløp NetAmount Nettobeløp: Fakturabeløp uten MVA M 1 Decimal Nettobeløp u/mva RoundingAmount Øresavrunding: På totalt bruttobeløp K 0..1 Decimal VatTotalsInfo MVA-spesifikasjon pr. sats. Null eller mange forekomster. K 0..* Skal kun fylles ut for de mva-satser som har mva-beløp større enn null. VatPercent MVA-prosent: F.eks. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag: Totalt grunnlag for MVAberegningen K 0..1 Decimal for den aktuelle prosentsatsen VatAmount MVA-beløp: Totalt beløp for den aktuelle K 0..1 Decimal prosentsatsen ActualPayment Fakturabeløp omregnet til annen valuta. K 0..1 Decimal Ikke Valuta. ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 K 0..1 String Forsvarsbygg Side 19 av 20

20 Versjon: 2.0 Dato: 3. desember 2008 Forsvaret Side 20 av 20

e2b Implementasjonsguide

e2b Implementasjonsguide Vedlegg 4: Konkurransegrunnlagets Del III e2b Implementasjonsguide Inngående faktura til Forsvarsbygg Versjon: 0.97 13.08.2008 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 08.03.2007 0.9 Are Berg, EdiSys

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring VEDLEGG G: ELEKTRONISK FAKTURERING. Elektronisk fakturering

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring VEDLEGG G: ELEKTRONISK FAKTURERING. Elektronisk fakturering Elektronisk fakturering 1 Innhold KONTRAKT NR.: FRAM-10-0001-00 Føreropplæring INNHOLD...2 1 INNLEDNING...3 2 ELEKTRONISK FAKTURERING OG PARTENE...3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 AVTALEPARTENE... 3 2.3 SAMHANDLINGSPROSESSER

Detaljer

Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Akershus Universitetssykehus (Ahus) Implementeringsguide elektronisk faktura HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL (Ahus) Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til, Ahus har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer gjennom Baswares

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Norli Gruppen AS

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Norli Gruppen AS Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Norli Gruppen AS Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Norli Gruppen AS, Norli Gruppen AS har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer

Detaljer

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi Implementeringsguide Hvordan sende til Agder Energi 2 (5) Til våre leverandører Agder Energi med datterselskaper har nå mulighet til å motta gjennom Baswares meldingssentral, Business Transactions. Ved

Detaljer

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet.

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet. Mapping fra e2b fakturaformat til Ehandel.no formatet. Notat utarbeidet for Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Versjon 03 27. september 2010 Utarbeidet av: Petter Sandvik Senior rådgiver EdiSys

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Universitetet i Oslo

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Universitetet i Oslo Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Universitetet i Oslo Implementeringsguide 2 (10) Leverandør til Universitetet i Oslo, Den 1. juli 2012 trådde kravet om at leverandører av

Detaljer

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Versjon 3.1 03. april 2013 NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10 0164 Oslo URL:

Detaljer

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4.

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3 Vedlegg Formidling av vedlegg mellom kunde / bank 4. mai 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf. 23 28 45 10

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Tjøme Kommune

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Tjøme Kommune Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Tjøme Kommune Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Tjøme Kommune, Tjøme Kommune har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer gjennom

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon 04.12.2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 Bestilling 04.12.2007 Side 1 av 23 BRUKERDOKUMENTASJON 1. INNLEDNING

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 Brukerdokumentasjon EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12.2007 Side 1 av

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-006571 ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1

Detaljer

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6

Detaljer

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-035226 Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisendring...

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Enova SF Implementeringsguide 2 (7) Leverandør til Enova SF, Enova SF har nå anledning til å motta fakturaer elektronisk i EHF-formatet. Dette

Detaljer

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Innholdsfortegnelse 1. Kontraktstype... 3 2. Refusjon av skatter og avgifter... 3 3. Utfylling av prisskjema... 3 4. Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse...

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Politi- og lensmannsetaten

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Politi- og lensmannsetaten Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Politi- og lensmannsetaten Implementeringsguide 2 (9) Leverandør til Politi- og lensmannsetaten (Politiet) Statlige virksomheter er pålagt

Detaljer

Elektronisk faktura e2b

Elektronisk faktura e2b Elektronisk faktura e2b Implementerings eringsguide guide Gjeldende fra dato: 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 1.2 GENERELL INFORMASJON... 3 1.3 FAKTURAHÅNDTERINGSSYSTEMER...

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

Forslag til endringer i format

Forslag til endringer i format Forslag til endringer i format Fra: Bjørn Ravnestad [mailto:bjor@millum.no] Sendt: 25. november 2010 14:27 Vi har støtt på et lite problem i forbindelse med vedlegg i e2b faktura. Hvis dere ser på vedlegget

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B

Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 Forespørsel 2012-032592 Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Politi- og lensmannsetaten

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Politi- og lensmannsetaten Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Politi- og lensmannsetaten Implementeringsguide 2 (10) Leverandør til Politi- og lensmannsetaten (Politiet) Statlige virksomheter er pålagt

Detaljer

MAL 2.1 ORDER CONFIRMATION

MAL 2.1 ORDER CONFIRMATION 1..1 Ordrenummer 1..1 2018 Svarstatus

Detaljer

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Ehandel.no format Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Versjon med formatstruktur og komplett

Detaljer

Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go

Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go r dokumentmaler Poweroffice Go Informasjon om selskapet som sender dokument Avsenders firmanavn Avsenders organisasjonsnummer Avsenders telefonnummer Avsenders e-postadresse Avsenders webadresse Postadresse

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-036266 ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer...

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-033462 ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer... 3 1.3

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 2 av 6 Innhold 1 PRIS... 3 2 OVERTID... 3 3 BEHOV VED ØVELSER/OPPDRAG

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

SAKSNUMMER

SAKSNUMMER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 Revision Account (DELETE ONCE CONTRACT IS AGREED) Invitation To Tender: CONTRACT NUMBER CONTRACT Project: Issued by: Project Number: 2013042297 Originator:

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA ASA Implementeringsguide 2 (11) Leverandør til Entra-konsernet, ENTRA ASA og konserneselskaper mottar elektroniske fakturaer gjennom

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA ASA Implementeringsguide 2 (11) Leverandør til Entra konsernet, Entra Eiendom AS og konserneselskaper har nå mulighet til å motta elektroniske

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Faktura Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Faktura Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40 Brukerdokumentasjon EFO/NELFO 5.0 XML Faktura 04.12.2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40 EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12.2007 Side 1 av 40

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 1.0 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2011-01-28 Elektronisk handelsformat purring Side 2 av 21 Innhold

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FASTPRISKONTRAKT...

Detaljer

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjon... 3 2. EHF faktura og kreditnota - Totaler... 4 2.1 Beløpselementer

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA Implementeringsguide 2 (11) Leverandør til Entra konsernet, Entra Eiendom AS og konserneselskaper har nå mulighet til å motta elektroniske

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 1 Sammendrag og beskrivelse av prosesser Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 44 Publisert 31.12.2015 Innhold DEL 1

Detaljer

Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Page 1 of 6 Forespørsel 2015027805 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Page 2 of 6 1 PRIS... 3 1.1 Prinsipper for beregning av pris... 3 1.2 Prisregulering... 3 1.3 Forsvarets

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Dokumentet er oppdatert 26. oktober 2012 ansvarlig for oppdateringer er UNINETT AS v/bernt Skjemstad (bernt.skjemstad@uninett.no)

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Elektronisk Samhandlingsavtale

Elektronisk Samhandlingsavtale Side 1 av 27 Elektronisk Samhandlingsavtale Versjon 3.0 Utarbeidet for Forsvarssektoren og Forsvarssektorens leverandører 1 Side 2 av 27 SAMHANDLINGSAVTALEN OG DE SAMHANDLENDE PARTENE...3 1.1 FORMÅL...3

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Versjon: 1.00 Opprettet: 30.06.2014 Skrevet av: OJP Godkjent av: KRR Gjelder fra: 30.06.2014 Standard Sidenr: 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Dok id: D02500 Side: 2 av 6 1... Pris 3 1.1...

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Praktisk bruk og demonstrasjon av e-portalen

Praktisk bruk og demonstrasjon av e-portalen Praktisk bruk og demonstrasjon av e-portalen ANNE BRITT MØLSÆTER, RÅDGIVER OG KOORDINATOR, ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) MAIL: A.B.MOLSATER@MEDISIN.UIO.NO MOBIL: 994 60 634 RAK-permen Utskrift

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B - PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B - PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED

Detaljer

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Til Søndre Land kommunes leverandører Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Søndre land kommune ønsker at våre leverandører skal sende elektronisk faktura/kreditnota. Dette gir en rekke

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Datafilen er en tekstfil med 3 posttyper, med variabel postlengde. Merk at det er flere ulike posttyper for linjepostene. Tegnsett skal være Windows

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

I prinsippet er det 2 alternative måter å sende elektronisk faktura på:

I prinsippet er det 2 alternative måter å sende elektronisk faktura på: INNLEDNING Vestre Viken HF ønsker å motta elektronisk faktura fra våre leverandører. Vi benytter format og infrastruktur etablert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) for elektronisk faktura til

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 1 av 7 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 2 av 7 1 PRIS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Bruksretter...

Detaljer

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Dato 01.02.2012 Referanse pejo Til Leverandører Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Side 2 Innhold 1. Generelt... 3 a. Dialog med leverandør... 3 b. Test av XML filer... 3 c. Interntest DFØ... 3 d.

Detaljer

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura Ordreimport [Orders] Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura. Felter med grønn bakgrunn

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter - IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen

Detaljer

Linjene som starter med Product (fra ProductCode til ProductGTIN) vil oppdatere opplysningene på produktene i produktregisteret.

Linjene som starter med Product (fra ProductCode til ProductGTIN) vil oppdatere opplysningene på produktene i produktregisteret. Ordreimport [Orders] Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura. Felter med grønn bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Side 1 av 6 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2014039241 Kursanskaffelser I-2015 Side 2 av 6 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 4

Detaljer

Section III-A G98.1 Delivering system:

Section III-A G98.1 Delivering system: Section III-A G98.1 Delivering system: Relevant tables: Description of outbound interfaces: /SPRING/XIDIAG MessageInterface MessageType DataType InterfaceMapping MessageMapping /SPRING/XIDAIG_OUT /SPRING/XIDAIG_OUT

Detaljer

Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator

Detaljer

Jf. kundens kravspesifikasjon.

Jf. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Elektronisk faktura i Forsvarsbygg

Elektronisk faktura i Forsvarsbygg Elektronisk faktura i Forsvarsbygg e2bforum Frokostmøte 30 september Laila Morønning Seniorrådgiver Konsernstab Økonomistyring og analyse laila.moronning@forsvarsbygg.no Administrasjons- og lagerbygg,

Detaljer

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT)

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) Status: GODKJENT Versjon: 1.2 Dato: 02.03.2007 Utarbeidet av: Concept Factory AS 1. Innledning Denne spesifikasjonen omfatter definisjonen for priskatalogmeldingen

Detaljer

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Unitronic

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver UNN A-fløy Utstyrsrådgiver Prosjektets systemer og rutiner Rev.nr. 01 Dato 01.11.13 Revisjonen gjelder Konkurransegrunnlag UR UNN HF NY A-FLØY Side 2 av 5 INNHOLD: 1.1 GENERELT... 3 1.2 KORRESPONDANSE,

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nettbuss Øst AS Gate/ besøks adresse: Schweigaardsgate 23,

Detaljer