HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-18"

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret

2

3 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Innholdsfortegnelse KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK:... 5 DEL 1 - INNLEDNING Rådmannens innledning Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan Først og fremst Investeringer i perioden Innledning Vann og avløp infrastruktur Demenssenter 24 omsorgsboliger + 16 omsorgsboliger boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne Kjøp av kommunale boliger for utleie Renholdsmatter inngangsparti av bygg Helsehus alt 3 - Helsehuset og rehabilitering Moen sykehjem omsorgsboliger uten tilsyn Grøndalsbakken ny enhet Søbakken Skole rehabilitering Ny skole i sentrum Ydalir Hanstad skole rehabilitering og utbygging Lillemoen skole - oppgradering Rådhuset - rehabilitering Langtidsparkering Oppgradering av Folkvangtomta til parkering Bussholdeplass Elverum ungdomsskole Samleveg Ydalir Loken og ny sentrumskole Handlingsplan universell utforming Folkvang universell utforming Svømmehallen oppgradering renseanlegg IKT i skole Øvre Sandbakken utbygging revidert Nye driftstiltak og driftskonsekvenser av nye investeringstiltak Innledning Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) nye driftstiltak Sektor for familie og helse nye driftstiltak Sektor for teknikk og miljø nye driftstiltak Sektor for kultur nye driftstiltak NAV nye driftstiltak Sektor for barnehage Sektor for skole Felleskostnader ny drift Driftskonsekvenser som følge av nye investeringstiltak Tjenestereduksjon og effektivisering Innledning Nedbemanning og kostnadsreduksjoner tilsvarende 35 årsverk Innsparinger på tiltak utarbeidet i prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» + tilbakeføring av ressurser fra Kommunestyret Reduksjon av bygningsvedlikehold Effektivisering av innkjøp av varer og tjenester Kommunestyrets vedtak - oppsummert Statsbudsjettet for 2015 og andre budsjettforutsetninger Statlige styringssignaler Kommunesektorens inntekter Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 1 av 105

4 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Frie inntekter Elverum kommune Skatt personlige skattytere Eiendomsskatt Utbytte fra selskaper Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere Merverdiavgiftskompensasjon Renteforutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger Pensjon Integreringstilskuddet Kommunalt driftstilskudd til private barnehager Gebyrregulativet Selvkost Vann- og avløpsgebyrer DEL 2 HANDLINGSPLAN ØKONOMIPLAN (BLÅ SIDER) HANDLINGSPLAN Innledning Klima og energi By- og bygdeutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskaping og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø ØKONOMIPLAN Økonomiplan Budsjettskjema 1A Økonomiplan fordelt på sektorer og staber Budsjettskjema 1B Sektorer og stabers budsjettrammer Økonomisk oversikt - Drift Investeringsplan Budsjettskjema 2A Investeringsplan pr. prosjekt Budsjettskjema 2B Økonomisk oversikt Investering Handlingsplan for vann og avløp DEL 3 VIRKSOMHETSPLAN 2015 (GRØNNE SIDER) Innledning Styring ledelse kontroll Årshjul Styringsplattformen Målhierarki Planhierarki - Arbeidsmål/indikatorer Målekort Nivå Organisasjon og organisering Personaloversikt Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i sektor for pleie, rehabilitering og omsorg Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 2 av 105

5 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for pleie, rehabilitering og omsorg Sektor for familie og helse Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for familie og helse Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjon Sektor for skole Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for skole Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i 2015 i skolesektoren: Sektor for barnehage Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i barnehagesektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for barnehage Planlagt utviklingsarbeid i Sektor for teknikk og miljø Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i 2015 vil i særlig grad være rettet mot: Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for teknikk og miljø Sektor for kultur Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i sektor for kultur Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i 2015: Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for kultur NAV Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer NAV Service- og IKT staben Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i staben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer service- og IKT staben Planlagt utviklingsarbeid i Personalstaben Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i staben Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer personalstaben Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Økonomistaben Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 3 av 105

6 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer økonomistaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i Eiendomsstaben Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Ressurser til disposisjon i eiendomsstaben Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer eiendomsstaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Samfunnsutviklingsstaben Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i samfunnsutviklingsstaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i DEL 4 ÅRSBUDSJETT 2015 (GULE SIDER) Innledning Organisatoriske endringer som påvirker budsjettrammene Særlige innsparingstiltak Ressurstilgang og fordeling til drift Driftsbudsjett Budsjettskjema 1A Fordeling av driftsmidler på sektorer og staber Budsjettskjema 1B Sektorenes og stabenes netto budsjettrammer Nærmere spesifikasjon av rammene på felleskapittelet Hovedoversikt drift Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A Hovedoversikt investering V E D L E G G Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner Eiendomsskatt Teknisk spillerom Gebyrregulativ 2015 Rådmannens forslag Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 4 av 105

7 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK: KS 111/14 Handlings- og økonomiplan og budsjett 2015, vedtatt av kommunestyret KS Vedtak: 1. Formannskapets forslag til økonomiplan for og årsbudsjett for 2015 med tilhørende kommentarer og vedlegg vedtas. 2. Eiendomsskatten utlignes med 6,1 promille av skattetakstene for boligeiendommer med et bunnfradrag på kr og med 6,1 promille for næringseiendommer, verker og bruk. 3. Investeringer som i budsjettet er forutsatt finansiert ved eksterne låneopptak og/eller statstilskudd, må ikke igangsettes før finansieringen er i orden. Det godkjennes en låneramme for nye lån på kr til finansiering av kommunens investeringer i Rådmannen er i henhold til kommunens økonomireglement delegert myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 4. Sum avdrag for alle lån som skal dekkes av driftsbudsjettet i 2015, utgjør kr I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret Det vedtas nye priser, betalingssatser og godtgjøringssatser fra slik det fremgår av vedlegg eller slik de er fremmet som egne saker. 7. Det vedtas at driftstilskuddet til de private barnehagene for 2015 følger minimumssatsen på 98 %, som fastsatt i statsbudsjettet. 8. Elverum kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak, kart- og oppmålingsforretninger 9. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering. 10. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom sektorrammer ved korrigering av internhusleie gjennom året. 11. Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket, herunder å fordele konsekvenser av innsparingstiltak ut på riktige sektorrammer. 12. Forslag 2 - Regionsamarbeid For å møte framtidige utfordringer knyttet til store kommuner i Innlandet, ber vi rådmannen fremme saker til politisk behandling som bidrar til mer samarbeid mellom kommunene i regionen. Samarbeidet må fokusere på mer kompetanseheving og bedre kommunale tilbud for innbyggere i Elverum og nabokommunene. 13. Forslag 3 - Bybuss Elverum trenger et bedre bybuss-tilbud, i tråd med fylkeskommunens prioriteringer og satsinger. Vi ber rådmannen gå i en dialog med fylkeskommunen, med tanke på en best mulig framdrift i arbeidet med en slik økt bybuss satsing i Elverum. 14. Forslag 5 - En grønnere bilpark Elverum kommunes bnilpark må bli mer miljøvennlig. Vi ber rådmannen sette i verk en praksis der innkjøp av alle kommunale tjenestebiler i størst mulig grad erstattes med el- og hybridbiler. 15. Forslag 6 - Arealeffektiv kommune Elverum kommune må være mest mulig arealeffektiv i bruken av alle sine lokaler. Vi ber rådmannen innen strategikonferansen 2015 lage en vurdering av hvilke bygg og arealer som kan avvikles og selges, og fremme dette til politisk behandling. 16. Lillemoen skole: I forbindelse medutbygging av ny skole ved Lillemoen, skal muligheten for å bygge en flerbrukshall og et nærmiljøanlegg ved Lillemoen utredes. Ansvaret for denne utredningen tillegges Arbeidsgruppa for nærmiljøanlegg på Lillemoen, bestående av FAU og medlemmer i friville lag og foreninger, i samarbeid med Elverum kommune. Resultatet av denne utredningen skal legges frem for kommunestyret til endelig avklaring/godkjenning innen 1. mai Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 5 av 105

8 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) 17. Elverum kommune sitt medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) videreføres innenfor Sektor for teknikk sin egen økonomiske ramme. (Årskostnad ca kr ). 18. Fjern tidstyver i skolen Kommunestyret ber Oppvekstkomitéen se på hva slags lokale rapporteringer og kartlegginger som skolen er pålagt å utføre, og vurdere om alle disse er i samsvar med skolen overordnede mål. Arveidet bør skje i nært samarbeid med lokale tillitsvalgte. Målet med arbeidet er å fjerne tidstyver i skolen, og sørge for at lærere får mer tid til å være lærere. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 6 av 105

9 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 7 av 105

10 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 8 av 105

11 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 9 av 105

12 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 10 av 105

13 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) DEL 1 - INNLEDNING Rådmannens innledning Denne Handlings- og økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret Elverum kommune har en positiv utvikling i innbyggertall. Kommunen vokser i tråd med målene i gjeldende kommuneplan. Det er cirka 200 personer hvert år og målet for 2015 er innbyggere. Veksten gir kommunen bærekraft og muligheter, men det bringer også med seg utfordringer som kommunen må løse underveis. Den vedtatte Handlings- og økonomiplan inneholder store investeringer og inkluderer blant annet rehabilitering av Søbakken og Lillemoen skoler, bygging av ny skole i Ydalir og bygging av Helsehus inklusive rehabilitering og ombygging av Moen sykehjem. På inntektssiden innføres parkeringsavgift i hele sentrum samt økt eiendomsskatt. Det er lagt til grunn en promillesats for eiendomsskatt på 6,1 promille for 2015 og 7 promille for For årene 2017 og 2018 beholdes 2014-nivå med 4,1 promille, og for disse to årene kommer også retaksering av eiendomsmassen hvilket er budsjettert med en økning. Det er budsjettert med ytterligere innsparing på 9 millioner kroner knyttet til effektive innkjøp fra 2015; det innebærer gode innkjøpsavtaler og full oppfølging av disse. Allerede i 2014 ble det lagt inn innsparing på innkjøp med 9 millioner kroner, så det er tilsammen 18 millioner kroner innsparing på innkjøp. Kommunen er i gang med både analyse og aktiviteter. For å bringe Handlings- og økonomiplan for helt i balanse, må det nedbemannes. Etter kommunestyrets behandling gjenstår ca 35 årsverk som skal nedbemannes (effekter i sektorer og staber beregnes i skrivende stund); disse årsverkene er fordelt på flere tjenester. De siste årene har kommunen hatt en ikke planlagt (og budsjettert) økning i stillinger, hovedsakelig på grunn av samhandlingsreformen - der kommunen får større oppgaver fra sykehusene, flere syke med rettigheter og behov for behandling og omsorg, og flere innbyggere med rettigheter og behov for brukerstyrt personlig assistent (lovfestes nå av Stortinget). Administrasjonen vil sørge for at det opprettes prosedyrer og nødvendige organer for å gjennomføre nedbemanning i tråd med de prinsipper som er dratt opp. Det forutsettes at det jobbes godt med blant annet omplasseringer, som igjen vil kreve stor fleksibilitet fra ansatte som blir berørt. Oppsigelse skal være siste utvei, og om så må gjøres så skal spillereglene fra arbeidsmiljøloven selvfølgelig følges. Utgifter til sosialhjelp er økt og imøtekommes noe i vedtatte Handlings- og økonomiplan. Overføringer fra staten har ikke økt i takt med behovsutviklingen. Det handler her om noen av de mest sårbare i vårt samfunn og kommunen har måttet øke aktiviteten for å dekke behovet. Enhver kommune må drives med balanse mellom inntekter og utgifter. Det må tas utgangspunkt i at det vedtatte budsjettet er dekkende for å møte innbyggernes rettigheter og gi gode tjenester. De siste årene har organisasjonen slitt med overforbruk som følge av økte behov i befolkningen og store reformer, hvilket har ført til at det er innført begrensninger i ansettelser, innkjøp og reiser i løpet av driftsåret. Dette tar hardt på organisasjonen. Vi er svært avhengig av motiverte og friske medarbeidere, som får utfolde seg og utvikle seg. Rådmannen vil følge opp den Handlings- og økonomiplan som kommunestyret vedtok den 18. desember 2014, og tilpasse organisasjonen og tjenester i tråd med de enkelte punktene i vedtaket. Elverum kommunes organisasjon består av både profesjonelle og lojale medarbeidere, og skal være et godt redskap for kommunestyret til å gjennomføre det som ønskes politisk. Elverum kommune, 15. januar 2015 Irene Evenstad Midtlund rådmann Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 11 av 105

14 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan Først og fremst Rådmannen har som ett av sine viktige oppdrag å utarbeide forslag til Handlings- og økonomiplan for fireårs perioden for Elverum kommune, med virksomhetsplan og årsbudsjett for Rådmannen la fram sitt samlede forslag til politisk behandling pr. 31. oktober Dette forslaget har så vært gjenstand for politisk behandling som ble avsluttet med vedtak i kommunestyret pr. 18. desember Dette dokumentet er den oppdaterte og vedtatte plan som følge av kommunestyrets vedtak. Foreliggende plan dokumenterer resultatet av en omfattende arbeidsprosess. Prosessen starter med klargjøring av administrasjonens analyser, ønsker og prioriteringer i mars 2014; fortsetter med drøftinger og prioriteringer i kommunestyrekomiteene i april og mai; kommunestyrets budsjettkonferanse 11. juni og budsjettvedtak per 19. juni 2014 (jfr. kommunens årshjul se grønne sider, bak). Prosessen går videre med koordinering, prioritering og levering av usaldert råbudsjett fra rådmannen til de folkevalgte per medio september. I tillegg ble det i denne budsjettprosessen utarbeidet undervegsnotater fra administrasjonen med løsningsforslag til drøfting tilknyttet nedbemanning o.a.. Dette ble levert til de folkevalgte organer pr. medio oktober. Deretter fortsetter arbeidet med fullstendig utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan gjennom arbeid i rådmannens ledergruppe, rådmannens budsjettgruppe og økonomistaben, fram til framlegg fra rådmannen Prosessen avsluttes så med politisk behandling hos partigrupper og folkevalgte organer i november og desember fram til kommunestyrevedtak Som styringssignaler har rådmannen særlig: Kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner, sektor-/temaplaner (strategiske planer) Handlings- og økonomiplan for forrige periode Kommunestyrets budsjettvedtak , som følge av budsjettkonferansen og tilhørende utredningsmateriell. Politiske styringssignaler underveis i dialogen mellom folkevalgte og administrasjon jfr. særlig dialog med formannskap i tilknytning til framlegg av råbudsjett ( ) og dialog med formannskap i møte Siden 1996 har Elverum vært en bykommune. Elverum er regionsenter i Sør-Østerdal, og har vært i stabil vekst i hele etterkrigsperioden. Denne posisjonen gir unike muligheter og en rekke utfordringer. Kommunen vokser samtidig som det tilføres nye oppgaver. Flere innbyggere, med økte forventinger, skal tilbys gode tjenester innenfor et stadig større tjenestespekter. Organisasjonen må være omstillingsdyktig og kunne håndtere betydelige forandringer i rammevilkår og forventninger fra befolkningen. I de tre foregående års Handlings- og økonomiplaner har rådmannen særlig redegjort for de investeringsutfordringer kommunen står overfor på skolesektoren og helsesektoren. Disse utfordringene forsterkes stadig som forventet i kommunens fremtidsbilde. Dette summerer seg opp til utredede og begrunnede brutto investeringsvolumer inkludert merverdiavgift på cirka millioner kroner innenfor kommende fireårs periode. Det understrekes at dette fordeler seg på en rekke prosjekter som er i forskjellige faser (skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt, kontrahert) med tilhørende forskjellig grad av usikkerhet. 760 millioner kroner av bruttobeløpet er investeringer hvor kommunen sjøl må bære kapitalkostnadene (renter og avdrag). På disse kalkulerte 760 millioner kroner i investeringer utgjør momskompensasjon, noe investeringstilskudd, fondsfinansiering m.v. at det samlede kalkulerte lånebehov er cirka 500 millioner kroner over fire år. Det øvrige av de samlede millioner kroner millioner kroner - er investeringer i kommunens regi hvor statlige investeringstilskudd, leieinntekter og annet bærer kostnadene. Gitt et slikt investeringsprogram vil kommunens rentebærende gjeld ved utgangen av 2018 være millioner kroner, tilsvarende kr pr. innbygger, hvilket er høyt i kommune-norge. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 12 av 105

15 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Disse investeringene er utredet og har vært drøftet i folkevalgte fora i flere omganger, senest til kommunestyrets budsjettkonferanse i juni 2014, og stadfestet ved kommunestyrets budsjettvedtak. Vesentlige kilder i arbeidet for å finne finansiering for investeringer og drift i Elverum kommune er: Reduksjon og effektivisering av tjenesteproduksjon delvis gjennom nedskjæring av tjenester som kan prioriteres ned, og delvis ved effektivisering av tjenesteproduksjon (dvs. samme ytelse med mindre ressursbruk). Slike grep er gjort i denne planen (se tabeller og tekst senere) Det vises i denne sammenheng til relativt omfattende prosesser som er satt i gang i form av prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» og særskilte initiativ som er tatt på bl.a. nedbemanning for å kunne etablere balanse i økonomiplanperioden. Redusere kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen ved å vurdere om konkurranseutsetting (private og/eller andre utenforstående produserer tjenester), interkommunalt samarbeid, skille ut virksomhet i egne selskaper e.a. vil gi ønsket effekt, og i så fall realisere dette. Utredninger på disse områdene pågår og kan bli realisert i neste handlings- og økonomiplanperiode. Ikke opprettholde kravet til sunn kommuneøkonomi for Elverum kommune betyr dette å ikke planlegge for overskudd. Dette anbefales ikke. Normen for sunn kommuneøkonomi er et overskudd på tre prosentnivå. Det er nødvendig for å skape rom for kompetanseutvikling (vedlikeholde humankapital), vei- og bygningsvedlikehold (vedlikeholde realkapital) og netto driftsoverskudd (bygge egenkapital). I den situasjonen Elverum er, er det vurdert som uforsvarlig å redusere drift så betydelig at «sunn kommuneøkonomi» oppstår. Særlig i 2015 og 2016 blir dette en betydelig utfordring. Synliggjøre og flytte egenkapital - bundet i selskaper og virksomheter som kommunen eier, i den hensikt å finansiere nye og prioriterte formål. Det anses at grep som kan gjøres i overskuelig framtid er gjort jfr. særlig nedkapitalisering av Elverum Energi AS, samt gjennomført prosess med innfusjonering av Elverum Nett AS i Eidsiva, nødvendig oppkapitalisering av Elverum Tomteselskap AS m.v.. Elverum kommune har ikke fondsreserver av betydning, da disse i stor grad er gått med i de senere års årsoppgjør. Utbytte fra selskaper i kommunens eie dvs. systematisk vurdere om det er forsvarlig grunnlag for å øke løpende utbytte fra de eide selskaper. Dette er blitt gjort tidligere, særlig har Elverum Energi AS levert betydelig utbytte. Utbytte på slike nivåer kan ikke forventes i framtiden. Derfor ligger dette ikke inne som en mulighet i denne økonomiplanen, utover hva som ligger inne fra tidligere økonomiplaner. Lån til investeringer dette er den vanligste finansieringsformen. For å ikke øke gjeldsgraden bør ikke kommunen lånefinansiere mer enn 50 millioner kroner per år. Denne ambisjonen vurderes som tilnærmet umulig å klare, sett ut fra vekst og investeringsbehov spesielt innen helse og skole. Øke skattenivået frihetsgraden som kommunen har innenfor dette virkemidlet er eiendomsskatt. Kommunestyret har vedtatt økning av eiendomsskatten i 2015 og I 2017 og 2018 er det lagt inn en relativt betydelig økning i eiendomsskatten som følge av nytt takstgrunnlag basert på oppdaterte takster. Opprettholde og helst øke befolkningsvekst til landsgjennomsnittet og med optimal demografisk sammensetning, for derved å opprettholde stabile økninger i statlige rammetilskudd. Øke løpende inntekter utenom det som er den store inntekstspost for kommunen: overføringen over statsbudsjettet, kan dette være slike inntekter som: Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 13 av 105

16 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Refusjoner på enkelttjenester dette overvåkes fortløpende. Gebyrer på tjenester jfr. gebyrregulativet dette oppdateres årlig og er en del av budsjettframlegget. Avgifter særskilt innenfor dette området, så har Kommunestyret vedtatt innføring av parkeringsordning for sentrum med gebyrbetaling. Det planlegges for at dette skal ha virkning fra andre halvår I denne handlings- og økonomiplanen, som tidligere, er investeringsforslagene skilt i: En gruppe som «finansierer seg selv», det vil si f.eks. bruker betaler husleie og dermed finanskostnader og driftskostnader, det er bidrag fra statlige tilskudd, gebyrfinansiering, avsatte særskilte fondsmidler e.a. En gruppe der investeringene helt og holdent belastes Elverum kommune. I innledningen til Handlings- og økonomiplanen (se under) gis det en oversikt over prioriterte investeringer, prioritert og foreslått økt drift og prioriterte og foreslåtte driftsreduksjoner. Dette er beskrevet i tabeller og tekst, slik at en økonomiplan i balanse blir resultatet. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 14 av 105

17 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringer i perioden Innledning For Handlings- og økonomiplanperioden planlegges investeringer som vist i tabellen under. For oversiktens skyld er det også tatt med pågående investeringsprosjekter som går inn i kommende periode, helt eller delvis godkjent gjennom tidligere vedtak. Flere av investeringsprosjektene er revidert i løpet av siste år (se forklaringer tilknyttet tabellen under). Se utfyllende informasjon om investeringsprosjektene (kalkyler og kommentarer) i vedlegg til Handlings- og økonomiplanen. Investeringsprosjekter som er vist på blå bunn i tabell under, er investeringsprosjekter som kan realiseres uten å påføre kommunen økte kapitalkostnader (renter og avdrag) eller økte driftskostnader. Dette er prosjekter som enten har gebyrfinansiering, har egen inntjening fra leieinntekter, statlige tilskudd og/eller særskilte fond for formålet. Vann og avløp infrastruktur Se tabell merknad 1. Investeringene i infrastruktur for vannforsyning og avløpshåndtering er gebyrfinansiert og foregår i henhold til egen strategisk plan som rulleres. Ny plan for kommende periode sluttføres primo Se forøvrig informasjon om vann- og avløpsplanen på blå sider i økonomiplanen. Demenssenter 24 omsorgsboliger + 16 omsorgsboliger Se tabell merknad 2. Prosjektet Demenssenter med 24 omsorgsboliger er godkjent tidligere, og det er allerede bevilget 46,8 millioner kroner. Prosjektet ble påbegynt som skisseprosjekt i 2013, og forprosjektet var senhøsten 2014 i sluttfasen, dette etter flere runder med fokus på arealeffektivitet og best mulig utnyttelse av disponibel tomt i Jotunvegen. Prosjektet innebærer underetasje/sokkel med dagaktivitetssenter for personer med demens, personalbase med døgnbemanning, ekstra personalbase i ledig sokkelareal samt innendørs garasje/parkeringsareal. I 1. etasje planlegges 24 omsorgsboliger for demente, hvor det er tatt med betydelige fellesarealer som gjør boligene godt egnet for målgruppen. Videre er det nå valgt å bygge en 2. etasje med 16 omsorgsboliger (jfr. tidligere vedtatt 40 omsorgsboliger). Tiltakene omfatter også rivning av eksisterende bebyggelse, tomtekjøp, arbeid utendørs, utendørs parkering samt sansehage. Prosjektet krever en omregulering av området, noe som medfører en reguleringsprosess på cirka ett år. Det er planlagt prosjektering parallelt med reguleringsarbeidet. 2. etasje er ikke forprosjektert, og kalkylen for dette (se eget vedlegg) har en usikkerhet (>10-20%). 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne Se tabell merknad 3. Prosjektet vedrørende 12 leiligheter til yngre funksjonshemmede er godkjent tidligere, med en bevilgning på 6,5 millioner kroner. Forprosjektet er sluttført og presentert under kommunestyrets strategikonferansen i juni Bruk av massivtre utgjør en vesentlig del av løsningen. Forprosjektet viser nå en kostnad på 45,9 millioner kroner. Det er lagt til kostnader for tilkobling av fjernvarme, rydding av tomt inkludert mulig forurensing i grunnen, utvendig el - tilførsel samt utomhus vann og avløp. I tillegg er kommunens andel av kostnader til reguleringsarbeidet tatt med. Reguleringsarbeidet har pågått siden 2013, og gjennomføres i nært samarbeid med privat utbygger av naboeiendommen (Vestad eiendomsutvikling AS). Reguleringen viser seg å ta mer tid enn forutsatt. Årsaken er rekkefølgebestemmelser, som i tillegg til krav om infrastruktur også innbefatter ny rundkjøring ved Rv 3. Her er det andre aktører som har interesser, noe som bidrar til forsinkelse i prosessen. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 15 av 105

18 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringstiltak/prosjekt Kalkulert investeringsomfang fordelt over år mill kr. Merknad (se tekst) Investeringer uten lån/finansieres av inntekter/fond: Egenkapitalinnskudd EKP 1,5 1,5 1,5 1,5 Egenkapitalinnskudd KLP 1,8 1,8 1,8 1,8 Startlån til videre utlån boliger (fra Husbanken) 65,0 65,0 65,0 65,0 Vann og avløp infrastruktur (gebyrfinansiert) 22,0 19,0 19,0 22,0 1 Demenssenter 24 enheter + 16 omsorgsboliger 79,5 49,7 2 Kjøp av kommunale boliger for utleie 18,0 4 Øvre Sandbakken utbygging revidert 3,1 22 Renholdsmatter - inngangsparti av bygg 0,5 0,4 0,3 0,3 5 Biler og maskiner (sektor for teknikk og miljø) 1,8 1,5 2,0 2,0 Rundkjøring Terningen Arena - byggelånsrenter 0,9 0,9 0,9 0,9 Sum investeringer uten belastning på driftsbudsjett 114,6 169,6 140,2 93,5 Investeringer med ordinær lånefinansiering: Helsehus inkl. rehab. Moen og 24 omsorgsboliger 40,1 139,5 51,1 36,1 7 Helsehuset inneklimatiltak eksisterende fløy A og B 10,0 10,0 7 Helsehuset - tilleggsfunksjoner 11,7 31,0 7 Grøndalsbakken - ny enhet 1,0 16, boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne 16,1 25,0 3 Søbakken skole trinn 2 rehabilitering og utbygging 36,2 9 Ny skole i sentrum - Ydalir 3,0 31,0 26,0 79,0 10 Hanstad skole - rehabilitering Lillemoen skole 33,0 33,1 12 Inventar Søbakken skole 1,2 Deling av klasserom Vestad skole 0,3 Rådhuset - rehabilitering 22,7 13 Langtidsparkering 6,6 14 Oppgradering Folkvantomta til parkering 6,0 15 Bussholdeplass Elverum ungdomsskole 1,0 16 Faste gatedekker 0,6 0,8 1,1 1,2 Eiendomsinngrep kommunale veger 0,2 0,2 0,2 0,2 Gatebelysning 0,8 1,0 1,0 1,0 Rehabilitering bruer kommunale veger 1,6 1,0 0,5 0,5 Samleveg Ydalir-Loken (etappe 1) 15,6 15,6 17 Nye kommunale veger i byområder 3,1 3,1 5,2 5,2 Kommunale veger - oppgradering 4,2 5,2 5,2 0 Nyanlegg parker 0,3 0,3 0,3 0,3 Geodata, 3D programvare 0,3 Handlingsplan universell utforming 2,0 18 Folkvang universell utforming inngang 2,0 19 Kjølemaskin kulturhus 0,2 Svømmehallen oppgradering renseanlegg 0,6 20 Vedlikeholds- og driftsmaskiner - Eiendomsstaben 0,3 0,3 0,3 0,3 Kjøp av biler erstatning av leasingavtaler 3,5 3,7 3,7 3,7 IKT-investeringer hele kommunen 1,7 1,7 1,7 1,7 IKT i skole 2,0 2,0 2,0 2,0 21 Sum investeringer som belaster driftsbudsjettet 212,3 321,1 113,9 131,2 Tabell: Tabellen viser kalkulerte brutto investeringskostnader for de vurdert viktigste tiltak/prosjekter i Elverum kommune som er inne i og foreslås tatt inn i perioden Det hefter varierende grad av sikkerhet ved tallene, da det er knyttet forutsetninger til disse, samt at prosjektene er i forskjellig fase; skisse-, forprosjekt- eller hovedprosjektnivå (jfr. eiendomsstabens regime for planlegging og gjennomføring). Se forøvrig forklaring i tekst under relatert til merknadene i tabellen. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 16 av 105

19 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Kjøp av kommunale boliger for utleie Se tabell merknad 4. Kjøp av kommunale boliger ligger inne i Handlings- og økonomiplanen. Det er meldt inn behov for boenheter i Av disse er det planlagt å bygge cirka 10 leiligheter i Gamle Trysilveg (branntomt). Det er derfor lagt til grunn kjøp av cirka 10 boliger i 2015 til en gjennomsnittlig pris på 1,8 millioner kroner. Dette er i utgangspunktet et «økonomisk nullspill», hvor leieinntekter og tilskudd fra Husbanken finansierer investeringskostnadene. Behovet må videre sees i sammenheng med planlagt riving av leilighetene i Jotunvegen i forbindelse med Demenssenter 24 omsorgsleiligheter». Behovet vil sannsynligvis bli enda større som følge av økningen i antall flyktninger per år. Renholdsmatter inngangsparti av bygg Se tabell merknad 5. Det er behov for å etablere renholdssoner (matter/brønnløsninger) i tilknytning til inngangspartiene i kommunens formålsbygg. Erfaringen viser at inntil 70 prosent av smusset blir liggende igjen i disse renholdssonene - forutsatt at disse er tilstrekkelig lange. I løpet av 2015 innføres behovsprøvd renhold basert på kvalitetsstandarden INSTA800. Dette medfører en betydelig effektivisering av reholdskostnadene. Årsaken er at renholdssonene reduserer behovet for renhold inne i byggene. Slitasjen på overflater blir mindre og vedlikeholdsbehovet reduseres. Investeringen er selvfinansierende ved at driftskostnadene blir redusert minimum tilsvarende. Helsehus alt 3 - Helsehuset og rehabilitering Moen sykehjem Tiltaket inkluderer rehabilitering Moen sykehjem + 24 omsorgsplasser og inneklimatiltak på Helsehuset i fløy A og B. Se tabell merknad 7. Prosjektet er godkjent tidligere, hvor det er bevilget 17,3 millioner kroner. Av dette beløpet utgjør fem millioner kroner strakstiltak til brannsikring ved Moen sykehjem, noe som er under utførelse for å sikre videre drift fram mot Estimert prosjektkostnad for Helsehuset i økonomiplanperioden er 177 millioner kroner. Det er en relativt stor usikkerhet rundt de estimerte kostnadene, i denne fasen mer enn 30 prosent. Skisseprosjektet med utarbeidelse av romprogram pågår. Dette er noe forsinket på grunn av pågående behovsavklaringer internt, men også i grensesnittet til Sykehus Innlandet (SI) sine behov og muligheter for samarbeidsløsninger. Det er i oktober 2014 gjennomført møte med toppledelsen i SI, hvor det er avklart at SI ikke kan bidra til å løse (arealanvendelse) noen av behovene som er planlagt inn i Helsehuset. SI har imidlertid signalisert et ønske om å samlokalisere BUP med tjenestetilbudet som planlegges inn i Helsehuset. Dette følges opp videre med tilbud om leieavtale som grunnlag for finansiering av tilleggsarealene. Underveis i prosessen er etableringen av familieteam aktualisert. Dette er et nøye koordinert tjenestetilbud fra kommunen overfor familier/brukere med flersidige behov for helsetjenester. Familieteamet innebærer forebyggende jobbing med koordinert tidlig intervensjon som fokus. Med en bevisst og tidlig innsats rettet mot barn og unge, kan flere hjelpes ut av en vanskelig situasjon. På denne måten reduseres kommunens ressursbruk med tilhørende kostnader. Tjenestene fra kommunen i dag vurderes som fragmenterte og det er et potensial for bedre koordinering. Utgangspunktet for å sikre en helhetlig og koordinert innsats, blir bedre gjennom etableringen av et familieteam lokalisert i Helsehuset. Familieteamet skal ha en helserelatert tverrfaglig sammensetning med målrettet kompetanse i forhold til målgruppen. Teamet skal tilby tjenester fra psykolog, helsesøster, barnevern, PPT, skole, barnehage og NAV. Organiseringen med et samlokalisert team vurderes som avgjørende for å oppnå gode resultater. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 17 av 105

20 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Tilleggsarealene relatert til BUP og familieteam er synliggjort i egen investeringskalkyle Helsehuset tilleggsfunksjoner. Skisseprosjektet for Helsehuset er under sluttføring 1. kvartal Det siktes mot å kunne rekke ferdigstillelse av prosjektet medio Forprosjektet starter umiddelbart etter at skisseprosjektet er ferdig, og skal søkes ferdigstilt før sommeren 2015 med påfølgende detaljprosjektering. Videre framdrift innebærer byggestart ved årsskiftet 2015/2016. Investeringsprosjektet gir mulighet til å etablere lovpålagt kommunal akuttplass døgn (øyeblikkelig hjelp), samt å ta ut utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Helsehuset vil i større grad kunne forebygge innleggelse og reinnleggelse, noe som igjen kan bidra til å redusere kommunens bruk av spesialisthelsetjenester. Etablering av helsehuset sikrer at Elverum kan tilby interkommunal løsning for øyeblikkelig hjelp. I tillegg sikres kommunens innbyggere et tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold slik intensjonen i samhandlingsreformens sier. Et helsehus betyr også mye for fremtidig rekruttering av kompetent arbeidskraft. Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende bygningsmasse, samt et tilbygg i tre etasjer. Ved ferdigstillelse kan gammel del i Moen sykehjem fristilles for rivning og bygging av 24 omsorgsboliger (jfr. tidligere vedtatt 40 omsorgsboliger). Dette bidrar til at kommunen unngår en stor investering i branntiltak ved Moen sykehjem, som tidligere er estimert til cirka 90 millioner kroner. Inneklimatiltak (se egen linje i tabell) er tidligere godkjent, og det er bevilget 2,6 millioner kroner i De fleste av kommunens funksjoner innen helse- og omsorgstjenester er nå samlokalisert i gammel kontordel i Helsehuset. Der er det et behov for å utbedre inneklima med hensyn til både ventilasjon og støy (romklang). Støytiltak er under oppstart. Ventilasjonstiltakene planlegges utført som en del av helsehusprosjektet da det er mest rasjonelt. Dette er således med som behovsgrunnlag i den videre prosjekteringen av Helsehuset. 40 omsorgsboliger uten tilsyn Se tabell merknad 2 og 7. Prosjektet har blitt godkjent for gjennomføring i tidligere økonomiplan. Mer detaljert utredning av det samlede investeringsbehov innen helsesektoren, medfører at realiseringen av de planlagte 40 omsorgsboligene foreslås endret. 16 av disse omsorgsboligene planlegges nå bygget sammen med Demenssenteret (24 boenheter). Dette gjøres for i større grad å kunne utnytte tomta i Jotunvegen, som krever relativt høye infrastrukturkostnader. I tillegg innebærer løsningen nærhet til eksisterende bemanning ved Jotunhaugen sykehjem og omsorgsboliger. Ønsket er at fleksibilitet og synergier med hensyn til bemanning kan bidra til effektiv drift. Resterende 24 omsorgsboliger er planlagt bygget ved Moen sykehjem når Helsehuset er ferdig utbygd i 2017 (se egen investeringskalkyle for «Helsehus inkludert rehabilitering av Moen med omsorgsboliger» merknad 7). Boligene er planlagt for ulike målgrupper i ulike aldersgrupper. Boligene finansieres gjennom tilskudd fra Husbanken og leieinntekter fra brukerne. Grøndalsbakken ny enhet Se tabell merknad 8. Prosjektet er godkjent tidligere ved at det ble bevilget 0,7 millioner kroner til skisse- /forprosjekt i Forprosjektet er i sluttfasen ved årrskiftet 2014/2015. Det innebærer bygging av et bofellesskap bestående av fem leiligheter à 60 m 2 og tilhørende personalbase. I tillegg kommer fellesarealer til brukerne, som i sum er estimert til 237 m 2. Det er i kalkylen tatt høyde for følgende framdrift: detaljprosjektering og anbud i 2015 med tilhørende bygging i 2015/2016. Prosjektet bidrar til at sektor for PRO får et nytt bofellesskap, som innebærer at sektor for familie og helse overtar Sandbakken bofellesskap fra PRO. Hensikten med prosjektet er å lokalisere brukere med psykiske lidelser med en geografisk nærhet til Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 18 av 105

21 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) nåværende personalbase på Øvre Sandbakken. Dette skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og bedre tilbud til brukerne. Søbakken Skole rehabilitering Se tabell merknad 9. Prosjektet er godkjent tidligere og har en beregnet kostnad på 130,9 millioner kroner. Det er tidligere bevilget 94,7 millioner kroner, hvorav 36,2 millioner kroner kommer i Bygging pågår og prosjektet ferdigstilles til skolestart Traséen for hovedvannledningen i Søbakkvegen er planlagt lagt om. Dette medfører omlegging av VA-ledning. Arbeidet gir en merkostnad. Den var beregnet til fire millioner kroner i budsjettet for Anbudet viser imidlertid at kostnaden blir åtte millioner kroner. Det tilstrebes å dekke merkostnaden innenfor risikomarginen i prosjektet. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan det bli behov for tilleggsbevilgning i prosjektet. Ny skole i sentrum Ydalir Se tabell merknad 10. Det er behov for ny skole i sentrum til skolestart Elevtallsutviklingen tilsier dette, sett i sammenheng med kapasiteten ved en utvidet Søbakken skole. Behovet er en toparallell barneskole på m 2, hvor det er kapasitet til inntil 350 elever. Skolen planlegges tilrettelagt for utvidelse til fireparallell skole på sikt. Planleggingen av skolen tar hensyn til et framtidig behov for barnehage (fire avdelinger) i samme område. Det er synliggjort et behov for investeringsmidler allerede i 2015 for å finansiere grunnerverv og skisseprosjekt samt prosjektering av infrastruktur. Videre må forprosjektering av skolearealene pågå i 2016 i tillegg til avtaleinngåelse for infrastrukturtiltakene med tilhørende tomtekjøp. Byggestart av infrastruktur er planlagt til 2017, parallelt med detaljprosjektering og anbudsprosess for bygging av skolen. Hanstad skole rehabilitering og utbygging Se tabell merknad 11. I Handlings- og økonomiplanen for , som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2012, ble det avsatt en investeringssum på 30 millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole. I Handlings- og økonomiplanen for ble det vedtatt å utsette denne investeringen, men gitt oppdrag om å utarbeide en generalplan for både utbygging og rehabilitering. Det er tidligere bevilget tre millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole. Dette beløpet anses mer enn tilstrekkelig til å utarbeide generalplan. Utarbeidelse av generalplanen har imidlertid blitt forsinket på grunn av manglende rammeavtale med arkitekt. Arbeidet var per oktober 2014 i oppstartfasen, og planlegges ferdigstilt til kommunestyrets strategikonferanse i juni I påvente av dette er det estimert et areal- og kostnadsbehov som grunnlag for utarbeidet investeringskalkyle. Videre påpekes det at skolen har et stort behov for vedlikehold i påvente av en investering. Hyppige taklekkasjer bidrar til at vedlikeholdsbudsjettet bør opprettholdes på dagens nivå. For 2015 og 2016 er det imidlertid en for stor utfordring for kommunen å holde budsjettet for bygningsvedlikehold på et forsvarlig nivå (se under). For å kunne saldere økonomiplanen for kommende fireårs-periode har rådmannen måttet kutte i vedlikeholdsbudsjettet. Videre er investeringsprogrammet innenfor helse og skole forøvrig så omfattende at det ikke er funnet rom i kommende fireårs periode for å kunne prioritere hardt tiltrengte behov for oppgradering og rehabilitering ved Hanstad skole. Foreløpige kalkyler på skissenivå anslår investeringsbehovet ved skolen til brutto 185 millioner kroner. Lillemoen skole - oppgradering Se tabell merknad 12. Prosjektet er godkjent tidligere. Det er utredet et skisse-/forprosjekt som ble framlagt under kommunestyrets strategikonferanse i I dette prosjektet har administrasjonen forsøkt å utfordre Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 19 av 105

22 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) handlingsrommet innenfor Teknisk forskrift (TEK10). Det planlegges en forenklet anskaffelse for å forsøke å komme innenfor en redusert prosjektramme fra opprinnelig kalkyle på 90,3 millioner kroner og ned til 66,1 millioner kroner. Kostnadsestimatet har en usikkerhet på mer enn 30 prosent. Samtidig er det en vurdert 75 prosent risiko for at framdriften ikke lar seg innfri på grunn av kort byggetid og uavklart reguleringsplan for området. Prosjektet innebærer et tilbygg i massivt tre bestående av åtte klasserom, rehabilitering av eksisterende arealer samt etablering av ny gymsal. Totalt utgjør behov m 2 bygningsmasse, som skal bygges/oppgraderes. Etablering av infrastruktur, estimert til 5,5 millioner kroner, er ikke medtatt ennå på grunn av nylig igangsatt omregulering. Rådmannen understreker at dette prosjektet er forbundet med stor risiko i forhold til både kostnader og framdrift. Investeringen innebærer behov for en kreativ anskaffelse innenfor anskaffelsesregelverket. Dette utfordrer leverandørmarkedet til å være med på å ta risiko gjennom åpen og tett dialog. Prosjektet vil derfor bidra til å teste hvorvidt markedet er klar for en slik gjennomføring. Administrasjonen ønsker å innhente en rammeavtalepartner med spisskompetanse innen massivtreteknologi som en del av gjennomføringen. Videre innebærer kommunestyrets vedtak pr at det i forbindelse med utbygging av Lillemoen skal utredes muligheten for å bygge en flerbrukshall og et nærmiljøanlegg ved skolen (se kommunestyrets vedtak). Rådhuset - rehabilitering Se tabell merknad 13. Prosjektet er godkjent tidligere, og det er bevilget 18,2 millioner kroner til ventilasjonsanlegg basert på kalkulert kostnad. Mottatt anbud viser at lovpålagte HMS-tiltak vil koste 40,9 millioner kroner. I forhold til fjorårets handlings- og økonomiplan utgjør dette en merkostnad på 5,5 millioner kroner, som skyldes følgekostnader i forbindelse med oppgradering av elektro- installasjoner i bygget. Det skjulte elektro ledningsopplegget i veggene må skiftes ut på grunn av risiko for brudd i gammelt ledningsopplegg med tilhørende brannfare. Dette oppstår som følge av kjerneboring i veggene i forbindelse med framføring av ventilasjonskanaler. I tillegg er elektrotavler i tekniske rom og etasjer underlagt myndighetskrav, som tilsier at disse måtte oppgraderes for å få prosjektet godkjent. Underveis i prosjektet har det også kommet opp et behov for å forsere utskifting av taktekkingen på rådhuset i forbindelse med at ventilasjonsaggregatet måtte tas inn gjennom taket. Dette har eiendomsstaben, uavhengig av prosjektet, besluttet å utbedre. Hele rådhusets skifertak er derfor under utskifting, noe som tas over vedlikeholdsbudsjettet for Langtidsparkering Se tabell merknad 14. Det planlegges for at det investeres i plasser for langtidsparkering (eksklusive Folkvangtomta se under), tilsammen beregnede 270 plasser. Dette er fordelt på tilrettelagte gruslagte plasser sør og vest for Folkvang samt mellom Elverum stadion og Elverum Ungdomsskole og i tilknytning til Prestegårdsjordet. Kostnadsoverslaget for etablering av disse plassene er samlet 6,6 millioner kroner. Dette er kostnader til opparbeidelse, masseutskifting, gruslegging, noe lys, m.v. Det er gjort foreløpige beregninger for å kunne bære disse investeringene og dekke kostnader til investering og drift ved å etablere valgfritt dagleie, månedsleie eller årsleie. En slik løsning kan omfatte både Folkvangtomta (se under) og de overnevnte nye langtidsplassene. Foreløpige planer er å etablere langtidsparkering, med en utleiepris som følger: 20 kr per dag (betales på automat) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 20 av 105

23 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) 375 kr per måned (abonnement) 4000 kr per år (abonnement) Oppgradering av Folkvangtomta til parkering Se tabell merknad 15. Det planlegges for at Folkvangtomta oppgraderes til plass for langtidsparkering med 120 oppmerkede plasser, asfaltert og med belysning, kantstein m.v. Opparbeidingen er hensiktsmessig å gjennomføre i 2015 for å sikre nødvendig plass for parkering og for å kunne utnytte arealet optimalt. Videre vil det være gunstig å ferdigstille plassen slik at en blir ferdig med en oppgradering i området rundt Folkvang, som forøvrig inneholder utbyggingen av Eivind Torps veg (sluttført høsten 2014) og bussholdeplass ved Elverum Ungdomsskole (se under). Se beskrivelse under «Langtidsparkering» vedrørende prising av parkeringsplassene på dag, måned eller årsbasis. Statsbygg er eier av en del av Folkvangtomta (gnr. 28, bnr. 30, som utgjør ca. 2,7 mål). Ved årrskiftet 2014/2015 er det framforhandlet et forslag til avtale mellom kommunen og Statsbygg vedrørende kjøp av tomta. Dette fremmes som egen sak for kommunestyret med tilhørende forslag til finansiering. Bussholdeplass Elverum ungdomsskole Se tabell merknad 16. Elverum ungdomsskole trenger holdeplass for busser for å gi elevene en sikker ankomst og avgang ut og inn av skolebussene. Prosjektet omfatter utvidelse av ankomstveg mellom ungdomsskolen og Nysted med oppbygning av ny vegkropp inkludert reasfaltering, kantstein, busslommer, lysmaster og rekkverk. Dette behovet kommer som en følge av oppgraderingen av Eivind Torps veg med tilhørende økning av biltrafikk i tilknytning til både Folkvang og ungdomsskolens arealer. Kostnaden er kalkulert med grunnlag i erfaringstall administrasjonen har fra prosjekter i regi av sektor for teknikk og miljø Samleveg Ydalir Loken og ny sentrumskole Se tabell merknad 17. Denne veginvesteringen anbefales gjennomført i 2016 og 2017 for å betjene planlagt boligutbygging som planlegges gjennomført (jfr. reguleringsplan) på arealene Sagåa-Prestmyra, og senere skoleutbygging. Handlingsplan universell utforming Se tabell merknad 18. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven", trådte i kraft I forbindelse med dette har regjeringen utarbeidet en handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet ut fra visjonen "Norge universelt utformet 2025". Noen kategorier bygg skal prioriteres og oppgraderes til akseptabelt nivå på universell utforming innen Skolebygg er i denne kategorien. Prosjektet innebærer å kartlegge nødvendige tiltak og kostnader som grunnlag for en handlingsplan. Handlingsplanens mål vil være å innfri kravet til universell utforming for kommunens bygningsmasse innen Kostnaden med utarbeidelse av handlingsplanen er estimert med bakgrunn i erfaringstall hentet fra Hedmark fylkeskommune, som har utredet m 2 bygningsmasse i 2012/2013. Folkvang universell utforming Se tabell merknad 19. Prosjektet er godkjent tidligere ved at det ble bevilget 0,5 millioner kroner i 2014 til forprosjekt samt utbedring av akustikk i kantinelokalene. Akustiske utbedringer er utført og forprosjektet ferdigstilt. Det innebærer utbedring av inngangsparti og tilkomst slik at dette tilfredsstiller kravene til universell utforming. Dette bidrar til å sikre ankomst for alle brukergrupper på en bedre måte, og innebærer også at det blir utstedt ferdigattest på bygget i forlengelsen av det opprinnelige ominnredningsprosjektet. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 21 av 105

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 Rådmannens budsjettforslag Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2014-2017 Side 0 av 109 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016 2019

Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets budsjettvedtak Formannskapets innstilling til kommunestyret Rådmannens innledning Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan 2016 19 Først

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2014-2017 Side 0 av 113 DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Elverum kommune Økonomiplan 2015-2018 Tall i hele tusen kroner Brutto inntekt vedtatt økonomiplan 15-18 (Rev pr februar) -1 435 980-1 465

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplan 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Virksomhetsmål og årsbudsjett 2013 Rådmannens budsjettforslag 31.10.2012 Leseveiledning Hvite sider Grønne sider Rådmannens budsjettinnledning Hovedtrekk i budsjett og økonomiplan

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes.

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 11.06.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Hegin 3 Møtedato: 10.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato. PS Formannskapet 047/13 17.04.2013 PS Kommunestyret 24.04.2013

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato. PS Formannskapet 047/13 17.04.2013 PS Kommunestyret 24.04.2013 JournalpostID13/8347 Løpenr. 7 Sakspapir Vår saksbehandler: Irene Evenstad Midtlund 62 43 3 6 Rådmannskontoret Tiltak for å holde budsjettramma 213 Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato PS Formannskapet

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ SA~KOMMUNE fit MARS 2006 Deres ref: Vår dato: 22.02.2006 SaJ~sbeJ~andJer:Kirsti K. MØrkVCd Vår ref: 2006/618 Aikivnr: 731.0 Helse- og omsorgsdeparteinentet

Detaljer

Økonomiplan , budsjett 2019

Økonomiplan , budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Kommunestyrets behandling av sak 58/2018, i møte den 13.12.2018: Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan

Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 Prosjekt 7214 Trykkavløp pilotprosjekt Ferdigstillelse av prosjekt som startet i 2015. Budsjett 2019 er en rebudsjettering

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 10.12.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 10.12.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 10.12.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer