110 Politisk virksomhet utgifter inntekter

Like dokumenter
1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd Ungdomsråd

budsjett Regnskap Avvik

Beskrivelse Budsjett Politisk ledelse Politisk ledelse Politisk ledelse Politiske partier

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Verdier Regnskap Busjett 2012

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Budsjett 2012

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett utgifter inntekter

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Godtgjørelse folkevalgte

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan , økonomiplan og budsjett oktober 2015

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

Budsjett Gjerstad kommune

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

Brutto driftsresultat ,

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3. DIMENSJON FUNKSJON

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Detaljert forslag budsjett 2016

Muligheter i Den grønne landsbyen

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Komiteenes ansvarsområder

2. Tertialrapport 2015

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan Formannskapets budsjettgrunnlag

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og kr.

Drift A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedtatt budsjett 2009

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

utgifter inntekter

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Transkript:

110 Politisk virksomhet utgifter 2 928 489 2 908 952 2 747 846 inntekter 256 600 105 935 105 935 2 671 889 2 803 017 2 641 911 1000 Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 310 385 284 762 295 190 310 385 284 762 295 190 1001 Ordfører og varaordfører utgifter 992 992 1 042 216 1 065 505 inntekter 1 585 2 500 2 500 991 407 1 039 716 1 063 005 1002 Tilfeldige utgifter ordfører utgifter 3 923 10 000 10 000 inntekter 166 0 0 3 757 10 000 10 000 1003 ST. OLAF komiteen utgifter 38 611 31 879 31 879 inntekter 31 389 6 879 6 879 7 222 25 000 25 000 1004 Kommunestyre utgifter 569 795 229 433 234 751 inntekter 130 088 2 500 2 500 439 707 226 933 232 251 1005 Formannskapet utgifter 274 065 216 101 252 828 274 065 216 101 252 828 1006 Hovedutvalg oppvekst utgifter 5 000 235 500 50 000 5 000 235 500 50 000 1007 Hovedutvalg helse og omsorg utgifter 0 1 500 50 000 0 1 500 50 000 1008 Støtte til politiske organisasjoner utgifter 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 1009 Valg utgifter 0 110 992 0 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 1

0 110 992 0 1100 Kontrollutvalg utgifter 211 737 185 591 189 464 inntekter 45 278 45 278 45 278 166 459 140 313 144 186 1101 Revisjon utgifter 488 991 489 000 497 000 inntekter 48 094 48 778 48 778 440 897 440 222 448 222 1802 Eldres råd utgifter 32 990 31 978 31 229 32 990 31 978 31 229 120 Sentraladministrasjonen utgifter 7 181 774 6 901 716 6 209 217 inntekter 1 192 127 864 000 961 131 5 989 647 6 037 716 5 248 086 1200 Fellesutgifter utgifter 1 392 294 1 349 700 1 049 200 inntekter 296 431 273 000 273 000 1 095 863 1 076 700 776 200 1201 Rådmannskontoret utgifter 1 082 835 994 044 1 044 760 inntekter 20 907 14 000 14 000 1 061 928 980 044 1 030 760 1202 Takstnemd eiendomskatt utgifter 87 829 78 524 96 460 inntekter 13 270 0 13 000 74 559 78 524 83 460 1203 Felles ITutgifter utgifter 2 789 131 2 798 975 2 279 572 inntekter 130 289 40 000 114 131 2 658 842 2 758 975 2 165 441 1804 Felles gruppeliv, ulykkesforsikring utgifter 308 510 297 920 351 120 308 510 297 920 351 120 3250 Næringskonsulent utgifter 934 989 845 553 858 105 inntekter 146 468 7 000 17 000 788 521 838 553 841 105 3251 Næringsutviklingsmidler utgifter 584 762 530 000 530 000 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 2

inntekter 584 762 530 000 530 000 3252 Turistinformasjon utgifter 1 424 7 000 0 1 424 7 000 0 3253 Bolyst 130 Enhet for voksenopplæring og integrering utgifter 15 285 792 17 365 505 12 738 521 inntekter 15 746 925 17 365 505 12 738 521 461 133 0 0 Barnehage flyktninger utgifter 178 114 255 366 110 696 inntekter 378 825 458 000 0 200 711 202 634 110 696 2023 Undervisning Snåsa skole 2024 Grunnskole flyktninger utgifter 1 168 873 2 144 973 986 197 inntekter 319 167 504 000 0 849 706 1 640 973 986 197 2130 Voksenopplæring utgifter 3 811 042 4 949 150 3 733 992 inntekter 3 811 042 3 877 353 3 693 521 0 1 071 797 40 471 2131 Lokaler voksenopplæring Vinje skole utgifter 630 144 419 893 423 756 inntekter 62 287 0 20 000 567 857 419 893 403 756 2151 SFO flyktninger utgifter 99 395 137 087 26 394 99 395 137 087 26 394 2323 Helsesøstertjeneste flyktninger utgifter 1 059 239 1 147 141 291 622 inntekter 1 558 406 0 0 499 167 1 147 141 291 622 2414 Legetjenester flyktninger Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 3

utgifter 185 499 400 000 0 inntekter 2 65 182 849 400 000 0 2420 Flyktningetjenesten utgifter 1 390 739 1 794 934 950 778 inntekter 43 019 25 000 25 000 1 347 720 1 769 934 925 778 2657 Tjenester flyktninger teknisk utgifter 69 966 89 302 89 302 inntekter 52 0 0 69 914 89 302 89 302 2750 Introduksjonsordningen utgifter 4 725 631 5 527 659 5 275 784 inntekter 35 747 0 0 4 689 884 5 527 659 5 275 784 2760 Kvalifiseringsordningen utgifter 0 0 350 000 0 0 350 000 2811 Sosialhjelp flyktninger utgifter 782 180 500 000 500 000 inntekter 15 03 767 150 500 000 500 000 8500 Integreringstilskudd utgifter 1 184 97 inntekter 9 520 700 12 501 152 9 000 000 8 335 730 12 501 152 9 000 000 200 Personal og organisasjon utgifter 4 606 282 6 463 598 6 758 343 inntekter 401 696 307 168 342 168 4 204 586 6 156 430 6 416 175 0000 Lønnsoppgjør utgifter 0 1 510 807 2 000 690 0 1 510 807 2 000 690 1204 Enhet personal og organisasjon utgifter 3 400 158 3 604 735 3 435 044 inntekter 258 366 196 848 206 848 3 141 792 3 407 887 3 228 196 1205 Tilitsvalgsordningen utgifter 263 512 360 229 345 654 inntekter 6 261 6 975 6 975 257 251 353 254 338 679 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 4

1206 Lærlingeordningen utgifter 438 974 517 827 496 955 inntekter 105 578 95 000 120 000 333 396 422 827 376 955 1207 Bedriftshelsetjeneste/yrkesska utgifter 503 638 470 000 480 000 inntekter 31 491 8 345 8 345 472 147 461 655 471 655 250 Enhet for sørsamisk språk og kultur utgifter 4 922 032 3 443 045 4 233 819 inntekter 4 922 034 3 443 045 4 233 819 2 0 0 1800 Tospråklighet administrasjon sørsamisk utgifter 3 325 418 2 744 740 3 365 693 inntekter 3 325 418 2 744 740 3 365 693 1801 Gielem nastedh sørsamisk språksenter utgifter 1 596 614 698 305 868 126 inntekter 1 596 616 698 305 868 126 2 0 0 275 Plan og økonomi utgifter 13 121 035 13 334 283 14 005 389 inntekter 706 158 564 771 562 277 12 414 877 12 769 512 13 443 112 1208 Plan og økonomi utgifter 4 129 741 4 214 283 4 293 622 inntekter 668 194 554 771 552 277 3 461 547 3 659 512 3 741 345 1209 Administrasjon oppvekst ikke fordelt utgifter 20 026 22 000 22 000 inntekter 1 226 0 0 18 800 22 000 22 000 2010 Fellesutgifter barnehager utgifter 7 700 20 000 20 000 inntekter 11 7 590 20 000 20 000 2011 Private barnehager utgifter 5 020 516 5 155 000 5 210 000 5 020 516 5 155 000 5 210 000 2020 Fellesutgifter for grunnskolen utgifter 1 436 873 1 520 000 2 056 767 inntekter 5 304 0 0 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 5

1 431 569 1 520 000 2 056 767 2021 Leirskole utgifter 5 765 0 0 inntekter 425 0 0 5 34 2022 Friskoler utgifter 1 312 300 1 150 000 1 150 000 1 312 300 1 150 000 1 150 000 2130 Voksenopplæring utgifter 1 609 0 0 inntekter 1 609 0 0 2230 Skoleskyss Snåsa skole utgifter 1 075 038 1 100 000 1 100 000 inntekter 1 076 0 0 1 073 962 1 100 000 1 100 000 2231 Skoleskyss Friskoler utgifter 89 835 143 000 143 000 inntekter 6 582 0 0 83 253 143 000 143 000 2855 Skoleskyss sameskole utgifter 24 850 10 000 10 000 inntekter 24 850 10 000 10 000 300 Snåsa skole utgifter 22 582 801 24 295 218 24 985 747 inntekter 5 316 250 5 297 544 6 137 908 17 266 551 18 997 674 18 847 839 2020 Fellesutgifter for grunnskolen 2023 Undervisning Snåsa skole utgifter 21 827 569 23 513 430 23 955 515 inntekter 5 105 103 4 986 044 5 826 408 16 722 466 18 527 386 18 129 107 2150 Snåsa skole SFO utgifter 512 612 616 705 820 291 inntekter 204 837 301 500 301 500 307 775 315 205 518 791 2314 Lokalsamfunn med MOT utgifter 242 620 165 083 209 941 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 6

inntekter 6 235 10 000 10 000 236 385 155 083 199 941 2014 Barnehagedrift Vinjebakken inntekter 75 0 0 75 0 0 325 Samisk enhet utgifter 12 213 913 12 614 057 12 821 428 inntekter 10 938 121 11 327 956 11 471 916 1 275 792 1 286 101 1 349 512 2012 Suaja Maanagierte utgifter 1 843 710 1 836 828 1 959 129 inntekter 567 917 550 727 609 617 1 275 793 1 286 101 1 349 512 2850 Åarjelsaemiej skuvle utgifter 5 356 048 5 902 547 5 810 069 inntekter 5 356 050 5 262 258 5 186 100 2 640 289 623 969 2851 Heimeskoleprosjektet/Fjernundervisning utgifter 754 736 209 711 226 031 inntekter 754 736 850 000 850 000 0 640 289 623 969 2852 Sameinternatet utgifter 4 259 419 4 664 971 4 826 199 inntekter 4 259 418 4 664 971 4 826 199 1 0 0 350 Snåsa barnehage utgifter 11 978 160 11 214 735 11 110 354 inntekter 2 769 163 2 245 800 1 944 205 9 208 997 8 968 935 9 166 149 2013 Fellesutgifter Snåsa barnehage utgifter 22 158 20 000 20 000 22 158 20 000 20 000 2014 Barnehagedrift Vinjebakken utgifter 7 289 500 6 870 044 6 244 444 inntekter 1 659 287 1 498 100 1 058 843 5 630 213 5 371 944 5 185 601 2015 Barnehagedrift Breide utgifter 4 425 465 4 324 691 4 845 910 inntekter 1 110 065 747 700 885 362 3 315 400 3 576 991 3 960 548 2110 Styrket barnehagedrift Vinjeb. Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 7

utgifter 64 515 0 0 64 515 0 0 2111 Styrket barnehagedrift Breide utgifter 176 522 0 0 inntekter 189 0 0 176 711 0 0 400 Kultur utgifter 5 045 925 4 662 405 3 947 734 inntekter 1 543 586 691 648 687 648 3 502 339 3 970 757 3 260 086 2310 UKM utgifter 142 615 41 000 41 000 inntekter 90 806 20 000 20 000 51 809 21 000 21 000 2311 Ungdommens hus/fritidsklubb utgifter 30 616 33 718 33 717 inntekter 0 3 060 3 060 30 616 30 658 30 657 2312 Ungdommens råd utgifter 81 739 20 254 20 254 inntekter 74 85 6 889 20 254 20 254 2313 Ungdomstiltak Alfa utgifter 365 891 152 983 159 796 inntekter 19 527 0 0 346 364 152 983 159 796 2314 Lokalsamfunn med MOT 3650 Restaurering av Krossgarden 3700 Bibliotek utgifter 682 048 827 584 862 291 inntekter 63 414 31 000 31 000 618 634 796 584 831 291 3730 Kinodrift utgifter 63 538 54 534 54 534 inntekter 3 198 0 0 60 340 54 534 54 534 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 8

3750 Snåsa bygdemuseum utgifter 177 122 152 428 154 091 inntekter 99 988 3 520 3 520 77 134 148 908 150 571 3770 Musikk utgifter 2 000 3 600 3 600 2 000 3 600 3 600 3800 Idrett utgifter 619 500 210 000 110 000 inntekter 410 00 209 500 210 000 110 000 3830 Kulturskole utgifter 1 577 149 1 585 561 1 554 909 inntekter 438 863 372 000 368 000 1 138 286 1 213 561 1 186 909 3831 Den kulturelle skolesekken utgifter 85 225 77 068 77 068 inntekter 85 224 67 068 67 068 1 10 000 10 000 3850 Administrasjon kulturkontoret utgifter 1 115 839 1 395 675 768 474 inntekter 247 069 155 000 155 000 868 770 1 240 675 613 474 3851 Den kulturelle spaserstokken utgifter 37 849 40 000 40 000 inntekter 10 385 40 000 40 000 27 464 0 0 3853 Kulturvernarbeid utgifter 39 306 38 000 38 000 inntekter 262 0 0 39 044 38 000 38 000 3854 Snåsamålet 3920 Tilskudd andre trossamfunn utgifter 25 488 30 000 30 000 25 488 30 000 30 000 500 Pleie og omsorgstjenesten utgifter 56 609 187 53 412 030 56 282 180 inntekter 8 420 515 7 230 707 7 211 817 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 9

48 188 672 46 181 323 49 070 363 2530 Snåsa sykeheim utgifter 27 568 480 25 327 713 27 296 811 inntekter 6 220 779 5 305 000 5 477 500 21 347 701 20 022 713 21 819 311 2540 Hjemmetjenester utgifter 14 141 317 13 505 693 14 667 966 inntekter 1 453 111 1 420 707 1 374 317 12 688 206 12 084 986 13 293 649 2541 Hovteigen,omsorgsdel utgifter 8 041 287 7 774 773 7 550 915 inntekter 643 811 480 000 330 000 7 397 476 7 294 773 7 220 915 2542 Personlig brukerstyrte assistenter utgifter 2 491 852 2 287 344 2 877 122 inntekter 87 930 25 000 30 000 2 403 922 2 262 344 2 847 122 2543 Funksjonshemmede barn og unge utgifter 1 508 485 1 575 544 1 782 123 inntekter 12 81 1 495 675 1 575 544 1 782 123 2545 Leder pleie og omsorgstjenesten utgifter 1 777 544 2 096 963 1 223 641 inntekter 227 0 0 1 777 317 2 096 963 1 223 641 2546 Avlastningsbolig Stallbakken utgifter 242 368 4 000 23 602 inntekter 1 847 0 0 240 521 4 000 23 602 2730 Kommunale sysselsettingstiltak utgifter 837 854 840 000 860 000 837 854 840 000 860 000 550 Familiesentralen utgifter 16 264 355 17 011 216 18 273 347 inntekter 3 911 395 3 292 500 3 280 500 12 352 960 13 718 716 14 992 847 2320 Fellesutgifter familiesentralen utgifter 315 621 540 460 476 269 inntekter 206 576 7 500 7 500 109 045 532 960 468 769 2321 Helsesøstertjeneste utgifter 911 044 820 627 893 025 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 10

inntekter 44 971 3 000 3 000 866 073 817 627 890 025 2322 Jordmortjeneste utgifter 160 171 176 211 186 763 inntekter 9 457 20 500 20 500 150 714 155 711 166 263 2324 Koordinator barn og unge utgifter 0 0 540 982 0 0 540 982 2330 Psykisk helsearbeid utgifter 2 546 977 2 383 328 0 inntekter 928 189 605 000 0 1 618 788 1 778 328 0 2331 Folkehelse og friskliv utgifter 347 639 403 239 325 717 inntekter 79 275 47 000 47 000 268 364 356 239 278 717 2332 Næringsmiddelkontroll utgifter 34 159 60 000 60 000 inntekter 0 10 000 10 000 34 159 50 000 50 000 2410 DMS og kommunehelsesamarbeidet utgifter 407 566 470 000 627 000 407 566 470 000 627 000 2411 Legetjenester utgifter 6 800 005 7 953 763 7 446 710 inntekter 2 438 551 2 335 000 2 335 000 4 361 454 5 618 763 5 111 710 2412 Fysioterapitjeneste utgifter 1 654 249 1 744 235 1 840 585 inntekter 197 874 227 000 220 000 1 456 375 1 517 235 1 620 585 2423 Skjenkebevillinger og skjenkekontroll utgifter 22 796 37 500 37 500 inntekter 4 859 37 500 37 500 17 937 0 0 2424 Rus og kriminalforebyggende koordinator 2430 Rustjeneste Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 11

utgifter 7 085 7 000 802 110 inntekter 1 643 0 600 000 5 442 7 000 202 110 2440 Barnevernstjeneste utgifter 484 460 362 000 616 000 484 460 362 000 616 000 2510 Barneverntiltak i familien utgifter 404 670 535 000 696 000 404 670 535 000 696 000 2520 Barneverntiltak utenfor familien utgifter 1 626 934 962 853 1 800 000 1 626 934 962 853 1 800 000 2547 Psykisk helsetjeneste utgifter 0 0 1 369 686 0 0 1 369 686 2550 Samhandlingsreform 2560 Øyeblikkelig hjelps plasser utgifter 540 979 555 000 555 000 540 979 555 000 555 000 560 NAV utgifter 1 487 885 1 552 023 1 442 279 inntekter 167 137 254 000 284 000 1 320 748 1 298 023 1 158 279 2421 Administrasjon sosialkontor utgifter 746 924 752 023 772 279 inntekter 64 855 4 000 64 000 682 069 748 023 708 279 2760 Kvalifiseringsordningen utgifter 85 303 150 000 50 000 85 303 150 000 50 000 2810 Økonomisk sosialhjelp utgifter 580 928 500 000 470 000 inntekter 27 552 100 000 70 000 553 376 400 000 400 000 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 12

2830 Tilskudd til utbedring/etablering i bolig utgifter 74 730 150 000 150 000 inntekter 74 730 150 000 150 000 600 Enhet for landbruk utgifter 3 168 339 3 171 948 3 120 386 inntekter 1 274 930 972 567 972 567 1 893 409 2 199 381 2 147 819 3202 Skogsdrift/utmark kommuneskogen utgifter 17 087 13 100 13 100 inntekter 50 322 14 100 14 100 33 235 1 000 1 000 3290 Administrasjon landbrukssektor utgifter 2 246 181 2 201 179 2 200 117 inntekter 388 671 87 000 87 000 1 857 510 2 114 179 2 113 117 3350 Viosen friområde utgifter 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 3600 Friluftsområder (Miljøforvaltning) utgifter 40 685 50 500 0 inntekter 2 562 0 0 38 123 50 500 0 3601 Viltnemda utgifter 24 664 32 023 32 023 inntekter 47 0 0 24 617 32 023 32 023 3602 Prosjekter naturforvaltning og friluftsliv utgifter 839 722 873 946 873 946 inntekter 833 328 871 467 871 467 6 394 2 479 2 479 650 Kirka utgifter 2 274 909 2 268 543 2 243 875 2 274 909 2 268 543 2 243 875 3900 Tilskudd menighetsråd utgifter 2 274 909 2 268 543 2 243 875 2 274 909 2 268 543 2 243 875 700 Teknisk utgifter 30 216 272 28 776 022 29 786 988 inntekter 19 143 014 16 526 513 17 460 632 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 13

11 073 258 12 249 509 12 326 356 1210 Administrasjon teknisk eiendomsforvaltning utgifter 748 596 669 932 1 386 349 inntekter 29 019 22 500 22 500 719 577 647 432 1 363 849 1300 Administrasjonsbygg utgifter 763 872 976 706 780 659 inntekter 399 700 645 772 325 772 364 172 330 934 454 887 1301 Gilstad kontorer og møterom utgifter 824 017 752 664 784 327 inntekter 456 227 437 974 422 974 367 790 314 690 361 353 1900 Maskinforvaltning utgifter 649 493 1 086 382 1 060 601 inntekter 810 852 1 086 382 1 221 958 161 359 0 161 357 1901 Lagerbygg, garasjer utgifter 14 493 13 515 12 715 inntekter 22 478 13 515 20 700 7 985 0 7 985 2210 Vinjebakken barnehage utgifter 616 867 598 450 574 994 inntekter 35 040 27 000 27 000 581 827 571 450 547 994 2211 Småskogen barnehage 2212 Breide barnehage utgifter 566 686 651 811 618 759 inntekter 48 961 18 750 18 750 517 725 633 061 600 009 2221 Vinje skole 2222 Snåsa Skole utgifter 5 020 494 4 424 457 4 352 033 inntekter 910 486 657 500 532 500 4 110 008 3 766 957 3 819 533 2311 Ungdommens husfritidsklubb Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 14

2413 Helsesenter Eiendomsdrift utgifter 915 154 800 761 1 084 785 inntekter 843 512 706 780 828 780 71 642 93 981 256 005 2544 Lokaler hjemmetjenesten utgifter 322 251 0 0 inntekter 15 657 0 0 306 594 0 0 2610 Sjukeheim Eiendomsdrift utgifter 1 547 300 1 586 913 1 506 209 inntekter 209 811 185 000 185 000 1 337 489 1 401 913 1 321 209 2650 Boliger til utleie utgifter 421 307 404 981 446 558 inntekter 1 051 370 927 000 1 187 000 630 063 522 019 740 442 2651 Omsorgsboliger utgifter 314 993 443 259 1 133 984 inntekter 953 087 1 091 000 1 903 500 638 094 647 741 769 516 2652 Kløvertunet utgifter 1 107 983 1 051 239 1 044 663 inntekter 1 003 894 1 013 000 1 013 000 104 089 38 239 31 663 2653 Hovteigen bofelleskap utgifter 229 442 327 574 296 943 inntekter 523 714 523 500 529 500 294 272 195 926 232 557 2654 Hovtunet utgifter 431 635 432 574 492 013 inntekter 825 903 845 000 845 000 394 268 412 426 352 987 2655 Hovbakken utgifter 57 729 53 800 51 800 inntekter 11 268 7 500 7 500 46 461 46 300 44 300 2656 Gilstad leiligheter til utleie utgifter 365 080 363 000 370 000 inntekter 323 738 332 000 332 000 41 342 31 000 38 000 2658 Hybler Kløvertunet Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 15

utgifter 2 410 299 500 259 500 inntekter 311 60 000 180 000 2 099 239 500 79 500 2853 Sameskole utgifter 1 096 091 911 870 947 890 inntekter 1 096 093 903 256 947 890 2 8 614 0 2854 Sameinternat utgifter 686 161 755 484 628 847 inntekter 686 159 765 887 628 847 2 10 403 0 2856 Bredbåndsutvikling kommunens innbyggere utgifter 500 00 inntekter 2 000 00 1 500 00 3010 Administrasjon teknisk plansaksbehandling utgifter 1 171 332 1 297 146 1 172 451 inntekter 73 850 22 500 22 500 1 097 482 1 274 646 1 149 951 3020 Byggesaksbehandling utgifter 457 308 342 596 441 887 inntekter 288 456 281 714 281 714 168 852 60 882 160 173 3030 Kart og oppmålingsforretninger utgifter 259 377 261 113 263 624 inntekter 95 494 261 113 161 113 163 883 0 102 511 3150 Tomteområder Gullbringen utgifter 1 32 inntekter 264 0 0 1 056 0 0 3201 Næringsvirksomhet teknisk utgifter 109 996 32 863 33 536 inntekter 223 857 148 661 148 661 113 861 115 798 115 125 3210 Salg av konsesjonskraft inntekter 259 772 300 000 300 000 259 772 300 000 300 000 3254 Utbyggingsområder for næringsvirksomhet utgifter 51 345 57 400 47 400 inntekter 20 183 27 400 22 400 31 162 30 000 25 000 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 16

3320 Kommunale veger utgifter 3 916 048 3 075 189 2 800 158 inntekter 514 433 178 750 178 750 3 401 615 2 896 439 2 621 408 3321 Vei og gatelys utgifter 146 924 94 400 94 400 inntekter 29 061 18 000 18 000 117 863 76 400 76 400 3390 Brannvesen utgifter 2 082 200 2 112 200 2 135 000 2 082 200 2 112 200 2 135 000 3400 Vannforsyning (inntak og rensing) utgifter 546 415 613 832 549 147 inntekter 7 527 0 0 538 888 613 832 549 147 3450 VannPumpestasjoner og ledning utgifter 451 730 526 314 562 203 inntekter 1 431 478 1 369 559 1 294 061 979 748 843 245 731 858 3500 Renseanlegg Snåsa, Breide, Agle utgifter 1 152 470 1 464 750 1 288 292 inntekter 238 0 0 1 152 708 1 464 750 1 288 292 3530 AvløpPumpestasjoner og ledninger utgifter 846 517 706 503 806 078 inntekter 2 919 333 2 973 043 2 973 043 2 072 816 2 266 540 2 166 965 3540 Slamtømming utgifter 755 869 567 438 667 438 inntekter 741 935 562 457 641 219 13 934 4 981 26 219 3550 Renovasjonsvesen 3701 Bibliotek drift av bygning utgifter 276 043 278 244 272 250 inntekter 45 243 42 000 42 000 230 800 236 244 230 250 3857 Bergkollen renhold utgifter 19 203 21 050 21 050 inntekter 18 492 24 000 24 000 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 17

711 2 950 2 950 3860 Ungdommens hus utgifter 76 955 58 314 57 114 inntekter 23 745 13 000 13 000 53 210 45 314 44 114 3861 Vonheim utgifter 144 436 197 620 160 020 inntekter 15 520 10 000 10 000 128 916 187 620 150 020 3862 Alfarstad utgifter 353 609 287 311 298 197 inntekter 58 183 25 000 25 000 295 426 262 311 273 197 3863 Breide samfunnshus utgifter 126 588 119 235 107 235 inntekter 115 484 0 0 11 104 119 235 107 235 3864 Snåsa samfunnshus utgifter 68 533 57 632 175 879 inntekter 3 662 0 125 000 64 871 57 632 50 879 8600 Motpost avskrivninger VAR 800 Finansiering utgifter 22 797 543 11 226 224 10 123 591 inntekter 155 975 046 150 131 861 152 436 000 133 177 503 138 905 637 142 312 409 1700 Premieavvik på pensjon utgifter 1 628 002 5 107 000 6 171 200 1 628 002 5 107 000 6 171 200 1710 Amortisering av premieavvik pensjon utgifter 2 023 978 2 012 000 2 341 952 2 023 978 2 012 000 2 341 952 1720 Pensjon utgifter 65 555 65 500 70 500 65 555 65 500 70 500 1730 Premiefond utgifter 2 797 688 677 000 704 764 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 18

2 797 688 677 000 704 764 2830 Tilskudd til utbedringetablering i bolig 2831 Renteutgifterrenteinntekter formidlingslån utgifter 29 659 37 500 37 500 inntekter 127 693 132 500 132 500 98 034 95 000 95 000 8000 Skatter på formue og inntekt inntekter 41 094 263 43 456 000 44 295 000 41 094 263 43 456 000 44 295 000 8001 Eiendomsskatt inntekter 6 663 234 5 947 500 7 177 500 6 663 234 5 947 500 7 177 500 8400 Rammetilskudd inntekter 97 261 587 95 422 000 97 112 000 97 261 587 95 422 000 97 112 000 8500 Integreringstilskudd 8601 Motpost avskrivninger/kalk.kost 8700 Inv.kompensasjon Reform 97 inntekter 262 358 262 000 300 000 262 358 262 000 300 000 8702 Inv.kompensasjon sykehjemspl. inntekter 186 230 200 000 171 000 186 230 200 000 171 000 8703 Inv. kompensasjon oms.boliger inntekter 234 317 252 000 222 000 234 317 252 000 222 000 8704 Inv. kompensasjon sameinternat Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 19

inntekter 1 839 788 1 924 000 1 924 000 1 839 788 1 924 000 1 924 000 8705 Rentekomp. u.skole/samfunnshus inntekter 90 111 130 000 90 000 90 111 130 000 90 000 8706 Rentekompensasjon kirkebygg inntekter 25 200 35 000 25 000 25 200 35 000 25 000 8707 Rentekompensasjon basseng inntekter 104 975 137 000 97 000 104 975 137 000 97 000 8708 Renteutgifter og renteinntekter utgifter 6 474 260 7 301 000 6 801 000 inntekter 1 094 426 890 000 890 000 5 379 834 6 411 000 5 911 000 8709 Avdrag på eksisterende lån utgifter 7 850 569 7 594 224 7 600 000 7 850 569 7 594 224 7 600 000 8800 Interne finansieringstransaksjoner utgifter 7 726 311 0 148 603 inntekter 6 990 864 1 343 861 0 735 447 1 343 861 148 603 8990 Årets regnsk messige merforbruk mindreforbruk utgifter 3 052 901 0 0 3 052 901 0 0 820 Avskrivninger utgifter 9 871 443 9 547 370 9 964 217 inntekter 9 871 440 9 547 370 9 964 217 3 0 0 1004 Kommunestyre utgifter 22 046 22 046 22 045 22 046 22 046 22 045 1203 Felles ITutgifter utgifter 0 0 95 556 0 0 95 556 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 20

1208 Plan og økonomi utgifter 355 277 0 371 300 355 277 0 371 300 1210 Administrasjon teknisk eiendomsforvaltning utgifter 6 228 146 535 6 779 6 228 146 535 6 779 1300 Administrasjonsbygg utgifter 284 171 284 171 284 171 284 171 284 171 284 171 1900 Maskinforvaltning utgifter 161 357 160 928 161 357 161 357 160 928 161 357 1901 Lagerbygg, garasjer utgifter 7 985 7 985 7 985 7 985 7 985 7 985 2131 Lokaler voksenopplæring Vinje skole utgifter 286 314 285 543 286 314 286 314 285 543 286 314 2210 Vinjebakken barnehage utgifter 153 537 144 787 156 875 153 537 144 787 156 875 2212 Breide barnehage utgifter 291 279 194 186 291 279 291 279 194 186 291 279 2222 Snåsa Skole utgifter 2 555 908 2 537 474 2 577 010 2 555 908 2 537 474 2 577 010 2413 Helsesenter Eiendomsdrift utgifter 968 889 875 472 968 889 968 889 875 472 968 889 2530 Snåsa sykeheim utgifter 2 925 2 925 2 925 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 21

2 925 2 925 2 925 2540 Hjemmetjenester utgifter 0 0 35 173 0 0 35 173 2610 Sjukeheim Eiendomsdrift utgifter 582 280 575 204 601 965 582 280 575 204 601 965 2650 Boliger til utleie utgifter 470 514 466 405 480 762 470 514 466 405 480 762 2651 Omsorgsboliger utgifter 223 975 214 614 223 975 223 975 214 614 223 975 2654 Hovtunet utgifter 292 831 292 831 292 831 292 831 292 831 292 831 2853 Sameskole utgifter 292 342 292 342 292 342 292 342 292 342 292 342 2854 Sameinternat utgifter 377 531 377 531 377 531 377 531 377 531 377 531 2856 Bredbåndsutvikling kommunens innbyggere utgifter 6 633 0 6 633 6 633 0 6 633 3010 Administrasjon teknisk plansaksbehandling utgifter 107 494 112 319 107 494 107 494 112 319 107 494 3201 Næringsvirksomhet teknisk utgifter 4 023 24 138 0 4 023 24 138 0 3320 Kommunale veger utgifter 624 687 621 843 650 974 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 22

624 687 621 843 650 974 3390 Brannvesen utgifter 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 3400 Vannforsyning inntak og rensing utgifter 174 167 187 868 175 675 174 167 187 868 175 675 3450 VannPumpestasjoner og ledning utgifter 28 945 33 572 30 458 28 945 33 572 30 458 3500 Renseanlegg Snåsa, Breide, Agle utgifter 863 834 864 357 861 112 863 834 864 357 861 112 3530 AvløpPumpestasjoner og ledninger utgifter 117 476 113 268 113 268 117 476 113 268 113 268 3540 Slamtømming utgifter 3 391 3 413 30 899 3 391 3 413 30 899 3700 Bibliotek utgifter 648 648 648 648 648 648 3800 Idrett utgifter 485 264 485 264 396 514 485 264 485 264 396 514 3810 Kommunale idrettsbygg, idrettsanlegg utgifter 0 0 39 512 0 0 39 512 3860 Ungdommens hus utgifter 11 734 11 734 11 734 11 734 11 734 11 734 3863 Breide samfunnshus Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 23

utgifter 0 97 093 0 0 97 093 0 3900 Tilskudd menighetsråd utgifter 105 526 108 642 0 105 526 108 642 0 8600 Motpost avskrivninger VAR inntekter 0 1 175 478 0 0 1 175 478 0 8601 Motpost avskrivningerkalkkost inntekter 9 871 440 8 371 892 9 964 217 9 871 440 8 371 892 9 964 217 Rapportmal: 15. november 2017 kl 12.48 Side 24