Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker Møtedato: Sak: 158/17

Like dokumenter
Satser fra *

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER Satser 2014 Satser fra

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra (jfr. pkt. 12 til vedtaket)

ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 (I henhold til bystyrets vedtak sak 145/13)

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr.

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak)

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2012

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Arkivsak: 16/7026 Tittel: Bystyrets vedtak - Økonomiplan / Årsbudsjett 2017

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg

Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Økonomiplan Årsbudsjett 2017

Økonomiplan

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Arkivsak: 15/5490 Tittel: Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2016

Økonomiplan Årsbudsjett 2015

Saknr. 64/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/10465 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

Økonomiplan Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Rådmannens forslag til økonomiplan

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010

Økonomiplan Årsbudsjett 2018

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina

Vedlegg Forskriftsrapporter

Økonomiplan Årsbudsjett 2016

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Økonomiplan Årsbudsjett 2015

Rådmannens forslag til økonomiplan

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Økonomiplan Årsbudsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt

Rådmannens forslag til økonomiplan

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Økonomiplan Årsbudsjett 2015

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Rådmannens forslag til vedtak: Det anbefales at formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret i tråd med følgende oppsett:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/ Kommunestyret. Budsjett Administrasjonens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet

Rådmannens forslag Økonomiplan og budsjett for 2020

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/

Budsjett Økonomiplan

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Formannskapet 19. oktober 2010

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Budsjett 2014 Finansplan Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Økonomiplan

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Verdal kommune Sakspapir

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt

Saksprotokoll: Handlingsprogram tilleggsinnstilling. Endelig behandling

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2011

Budsjett Økonomiplan

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Ved opprop var 49 representanter tilstede.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra

b) Investeringsbudsjett 2005 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Verdal kommune Sakspapir

Budsjett 2015 Økonomiplan :

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Transkript:

DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker Møtedato: 07.11.2017 Sak: 158/17 Arkivsak: 17/7153 Tittel: Saksprotokoll: Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018 Behandling: Enstemmig vedtatt. Innstilling til Bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2018-2021 2a) Driftsbudsjett 2018 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for 2018. Dersom Stortingets behandling innebærer større endringer i de budsjettmessige forutsetningene bes rådmannen komme tilbake til dette i egen sak. b) Investeringsbudsjett 2018 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2018 fastsettes 3 720 000 kroner, inkludert kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2018 fastsettes til Side 1 av 25

46 321 000 kroner. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2018 fastsettes til 1 901 000 kroner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2018 fastsettes til 20 455 000 kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2018 fastsettes til 30 338 000 kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål 22 754 000 Drift gravferdsformål 7 584 000 Drammen kommune dekker i tillegg 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie og kapitaltilskudd til godkjente investeringer. Det bevilges 760 000 kroner per år i perioden 2017-2019 til kirkeformål. Bystyret tilrår at denne bevilgningen brukes til utredning av vedlikeholdsbehov og vedlikehold av byens kirker. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil 4 760 000 kroner i 2018 i regi av Drammen kirkelige fellesråd til brannsikring av kirkebygg og tiltak på kirkegårder og gravkapell. i) Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 4 760 000 kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 5 236 000 kroner. ii) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2018 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 5.2.1 b) Investeringsbudsjett 2018 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2018 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.2.2 og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2018 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.2.3 og vedlegg IV til innstillingen. Side 2 av 25

6. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2018 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.2.4 og vedlegg IV til innstillingen. 7. Budsjett 2018 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan 2018-2021. 8. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2018 til investeringsformål på 569 873 000 kroner: a) Drammen bykasse kr 157 517 000 b) Drammen Eiendom KF kr 407 856 000 c) Drammen Drift KF kr 2 500 000 e) Drammensbadet KF kr 2 000 000 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 9. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på 200 000 000 kroner i 2018. 10. For inntektsåret 2018 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 11. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2018 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 2,6 prosent. 12. Basert på foreslått gebyrregulativ for byggesaker legges til grunn at selvkostandelen i 2018 vil ligge i størrelse 70 prosent av selvkostgrunnlaget. 13. Det settes en ramme for samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere på inntil 20 millioner kroner per år i perioden 2018-2021. Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. Disponering av bevilgningsrammen vedtas i 1. og 2. tertialrapport. 14. Antall lærlingplasser i Drammen kommune økes med 20 per år i perioden 2018-2019. 15. Drammen kommune bosetter 65 flyktninger i 2018 herav forbeholdes 5 plasser til enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg Side 3 av 25

vil kommunen utvise fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige flyktninger over og under 15 år. For resten av planperioden 2019-2021 legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport 2018. 16. Rådmannen bes legge fram egen sak om kommunens strategiske eiendomskjøp herunder retningslinjer for kjøp av eiendom som berøres av planlagt utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane med videre. 17. Det gjennomføres en byutviklingskonkurranse for dagens sykehusområde. Konkurransen vil bli planlagt og gjennomført i nært samarbeid med grunneierne på området. 18. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Tennisklubb til kjøp av Drammen Tennishall på Berskaug. a) Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 10 millioner kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11 millioner kroner. b) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. Hvis Drammen Tennisklubb ikke får på plass en finansieringsplan med garanti fra kommunen gis rådmannen subsidiært om fullmakt til å kjøpe tennishallen. Side 4 av 25

19. Det etableres en ordning med kommunalt ombud for kommunale saker i Drammen kommune i 2018. Ombudet tilsettes i prosjektstilling frem til 31. desember 2019. a) Ombudet arbeider etter eget mandat og rapporterer direkte til bystyret. b) Partsammensatt Samarbeidsutvalg (PSU) nedsetter tilsettingsutvalg som innstiller på mandat og kandidat til kommunalt ombud til bystyret, som oppnevner ombudet og vedtar mandat for ordningen, herunder plassering. c) Ordningen evalueres etter ett års drift og legges frem for bystyret for fornyet behandling høsten 2019. 20. Drammen Kjøkken KF inngår fra og med 1. januar 2018 i programområdet 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide de budsjettmessige konsekvenser i Drammen bykasses driftsbudsjett for 2018. 21. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune vedtatt av bystyret 20. juni 2017 videreføres uten endringer. 22. Rådmannen bes vurdere konsekvensene av ny retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenste og helsestasjon for ungdom. Side 5 av 25

Tabeller til rådmannens innstilling I. Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett 2018-2021 (Jfr. innstilling pkt. 2a) Side 6 av 25

Forslag rev. budsjett per 2018 2019 2020 2021 Beløp i millioner kroner 31.10.17 PROGRAMOMRÅDENE 3 574,9 3 643,9 3 659,7 3 642,4 3 673,9 P01 Barnehage 539,7 540,7 550,7 561,8 560,8 P02 Oppvekst 297,0 307,6 306,5 302,0 302,1 P03 Samfunnssikkerhet 48,9 49,0 49,0 49,0 49,0 P04 Byutvikling 25,2 25,5 24,2 24,2 24,2 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1 334,2 1365,0 1369,6 1383,4 1398,9 P06 Kultur 146,9 152,2 151,4 150,4 150,4 P07 Ledelse, organisering og styring 211,8 223,6 227,3 193,0 189,6 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 9,6 9,6 9,6 9,5 9,5 P09 Idrett, park og natur 80,0 82,3 82,4 81,9 81,9 P10 Politisk styring 27,7 20,6 26,1 19,4 24,0 P11 Vei 61,4 62,4 62,4 62,4 62,4 P12 Grunnskoleundervisning 799,9 829,9 849,4 866,0 887,9 P13 Introduksjonstjenester 79,6 61,9 48,1 44,5 41,7 P14 Vann og avløp -87,0-86,3-96,9-104,9-108,4 SENTRALE INNTEKTER -3 781,7-3 852,4-3 881,1-3 910,1-3 952,7 Skatt på inntekt og formue -1 956,0-2 003,9-2 030,3-2 056,4-2 082,3 Rammetilskudd -1 615,1-1 656,5-1 689,1-1 717,7-1 746,8 Integreringstilskudd (netto) -141,4-127,9-100,9-80,7-68,7 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1-2,1-2,1-2,1-2,1 Kompensasjonstilskudd -19,4-18,0-17,6-17,2-16,7 Særtilskudd enslige mindreårige -47,7-44,0-41,1-36,0-36,0 FINANSIELLE POSTER 125,1 127,1 124,2 136,2 144,0 Renteutgifter 97,6 98,1 100,7 105,4 109,0 Avdragsutgifter til lånefondet 113,7 114,5 116,7 120,2 121,7 Renteinntekter -29,5-30,4-32,5-37,0-39,7 Resultat lånefond -56,7-55,1-60,6-52,4-47,0 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -153,8-153,3-153,3-153,3-153,3 Drammen Eiendom KF -58,4-74,4-74,4-74,4-74,4 Glitre Energi AS -63,3-49,5-49,5-49,5-49,5 Lindum AS -14,3-13,0-13,0-13,0-13,0 Drammen Parkering KF -14,1-14,5-14,5-14,5-14,5 Drammen Kino AS -3,8-2,0-2,0-2,0-2,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 128,2 132,8 152,0 171,3 190,5 Refusjon feriepenger sykelønn -6,2-6,0-6,0-6,0-6,0 Årets premieavvik -122,9-134,9-134,9-134,9-134,9 Årets amortisering 93,3 99,4 118,6 137,9 157,2 Premieavsetning pensjon 8,2 11,0 11,0 11,0 11,0 Lønnsreserve 29,1 58,7 58,7 58,7 58,7 Reguleringspremie 103,3 125,1 125,1 125,1 125,1 Bruk av premiefond 0,0-20,6-20,6-20,6-20,6 Øvrige ufordelte utgifter 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 Motpost avskrivninger -188,5-188,5-188,5-188,5-188,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -107,3-102,0-98,5-113,6-97,5 Side 7 av 25

Beløp i millioner kroner Forslag rev. budsjett per 31.10.17 2018 2019 2020 2021 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -107,3-102,0-98,5-113,6-97,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 107,3 102,0 98,5 113,6 97,5 Avsetninger til disposisjonsfond 127,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 120,7 113,0 101,6 114,9 95,1 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk -87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -8,9-10,9-3,1-1,4 2,4 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 8 av 25

II. Drammen bykasse forslag til investeringsbudsjett 2018-2021 (Jfr. innstilling pkt. 2b) Mill. 2018-kroner Tidl. bevilget 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 01 Barnehager 3,0 5,0 3,0 5,0 16,0 Oppgradering inventar og utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage - inventar/utstyr 0,8-2,0 - - 2,0 Inventar/utstyr ny barnehage - - - 2,0 2,0 Digitalisering barnehage 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 7,5 7,5 1,5 1,5 18,0 Inventar/utstyr nye kontorlokaler Senter for oppvekst 6,0 6,0 - - 12,0 Rullerende oppgradering IKT Oppvekst 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 03 Samfunnssikkerhet 3,5 1,5 1,5 1,5 8,0 Sikkerhet og beredskap - varslingsanlegg skoler/barnehager 3,5 1,5 1,5 1,5 8,0-04 Byutvikling 15,0 11,0 12,0 100,0 138,0 Knutepunktsutvikling Bragernes (fase 1 og 2) 20,5 - - - - - Bybrua - prosjektering og avsetning 4,0 100,0 104,0 Fjell 2020 - nærområdetiltak (kommunal andel) 4,0 4,0 4,0-12,0 Fjell almenning 7,0 7,0 8,0-22,0 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 19,0 9,0 10,0 9,0 47,0 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Velferdsteknologi og digitalisering - HSO 15,0 7,0 7,0 7,0 36,0 Tilrettelagte arbeidsplasser - Unik Bedrift 2,0 - - - 2,0 Mestrings- og rehabiliteringssenter - utredning - - 1,0-1,0 06 Kultur og fritid 5,2 12,2 2,2 2,2 21,8 Oppgradering utstyr Kultur/Biblioteket 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Ny barneavdeling på Biblioteket 3,0 - - - 3,0 Arena Fjell - inventar og utstyr - 10,0 - - 10,0 07 Ledelse, org., styring 14,6 12,8 10,8 8,8 47,0 Nye informasjons- og styringssystemer (eks. mva) 10,0 8,8 8,8 8,8 36,4 Ny saks- og arkivløsning 3,5 2,0 2,0 2,0-6,0 Smart City 1,0 2,0 2,0 - - 4,0 Produksjonsmaskin Grafisk senter 0,6 - - - 0,6 Side 9 av 25

Mill. 2018-kroner Tidl. bevilget 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 09 Idrett, park og natur 23,7 30,5 23,5 25,0 102,7 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Dekkeutskifting kunstgressbaner 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Erstatningsanlegg for friidrett (Berskaug) - - - - - Klimatilpasning skiløypenett/turveier 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Turveier langs Drammenselva - 1,0 1,0 1,0 3,0 Utskifting av maskinpark - 2,0-1,5 3,5 Oppgradering lydanlegg Marienlyst gml. gress 1,2 - - - 1,2 Utskifting kunstgress Marienlyst gml. gress - 5,0 - - 5,0 Friluftsløft 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 10 Politisk styring 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Digitale løsninger for folkevalgte 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 11 Vei 49,0 84,0 84,0 39,0 256,0 Oppgradering infrastruktur vei 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Bybrua - utredning og oppgradering 1,0 - - - Bj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende kommunale veier 5,0 5,0 - - - 5,0 Trygge skoleveier 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Spiralen - utbedring/vanntetting 6,0 2,0 45,0 45,0-92,0 Ypsilon - rehabilitering 3,0 - - - 3,0 12 Grunnskole 43,2 32,0 22,0 22,0 119,2 Oppgradering inventar og utstyr 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Digitaliseringsstrategi Lærlingsløp Drammen 10,0 22,0 11,0 11,0 11,0 55,0 Øren skole - inventar/utstyr utvidelse 5,2 - - - - Aronsløkka skole - inventar/utstyr paviljonger/utvidelse 0,8 - - 5,0 5,8 Marienlyst skole - inventar/utstyr paviljonger 2,0 - - - 2,0 Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0 - - 5,0 Brandengen skole - inventar/utstyr flerbrukshall 0,9 2,0 - - - 2,0 Fjell skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0 10,0 5,0-20,0 Fjell skole - inventar/utstyr flerbrukshall 2,0 - - - 2,0 Børresen skole - inventar/utstyr arealtilpasning mv. 3,0 - - - 3,0 Danvik skole - inventar og utstyr 0,4 - - - 0,4 13 Introduksjonstjenester 0,7 0,4 0,4 0,4 1,9 Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering 0,7 0,4 0,4 0,4 1,9 14 Vann og avløp 120,4 121,4 121,4 115,4 478,6 Tiltak vannforsyning 33,3 34,3 36,3 37,3 141,2 Tiltak avløp 80,5 80,5 78,5 71,5 311,0 Oppgradering av dammer 6,6 6,6 6,6 6,6 26,4 Sum investeringer Side 10 av 25 304,9 328,2 292,4 329,9 1 255,4

Side 11 av 25 Sak 158/17

Drammen bykasse saldering av investeringsbudsjettet 2018-2021 Mill. 2018-kroner Anvendelse av midler: Tidl. bevilget 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 Brutto investeringsutgifter i programområdene 304,9 328,2 292,4 329,9 1 255,4 Videreutlån av husbankmidler 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 Avdragsutgifter videreutlån 32,5 39,2 46,7 53,8 172,2 Avsetning ubundet investeringsfond 1,0 1,0 1,0 0,6 3,5 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Sum anvendelse av midler 550,4 580,4 552,1 596,3 2 279,1 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet -113,0-101,6-114,9-95,1-424,6 Statstilskudd/Spillemidler bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer bykassen -31,4-35,6-29,2-37,0-133,3 Mottatte avdrag utlån fra Drammen bykasse -1,0-1,0-1,0-0,6-3,5 Mottatte avdrag videreutlån -32,5-39,2-46,7-53,8-172,2 Bruk av disposisjonsfond -15,0-15,0-10,0-10,0-50,0 Bruk av ubundet investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksterne låneopptak til videreutlån -200,0-200,0-200,0-200,0-800,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. lån investeringer -392,8-392,4-401,8-396,6-1 583,6 Eksterne låneopptak investeringer -157,5-188,0-150,3-199,7-695,5 Sum anskaffelse av midler -550,4-580,4-552,1-596,3-2 279,1 Side 12 av 25

III. Drammen Eiendom KF forslag til investeringsbudsjett 2018-2021 (Jfr. innstilling pkt. 2b) Mill. 2018-kroner Tidl. bevilget 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 01 Barnehager 13,0 37,5 27,0 27,0 104,5 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 1,5-33,5 - - 33,5 Etablering nye barnehageplasser 1,0 - - 23,0 23,0 46,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,5 2,0 2,0 2,0 10,5 Oppgradering uteområder 0,5 8,5 2,0 2,0 2,0 14,5 02 Oppvekst 81,9 23,0 - - 104,9 Oppgradering Strømsø skole hovedbygg - nye lokaler Senter for oppvekst 10,0 81,9 23,0 - - 104,9 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 86,3 102,0 176,0 134,0 498,3 Drammen Helsehus relokalisering 1,0 1,0 - - 2,0 Oppgradering institusjonsbygg (hvorav 4 mill. kr ikke gir økt husleie) 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bss 8,0 8,2 - - - 8,2 Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene 7,5 5,0 - - - 5,0 Åskollen HOD - helseknutepunkt 30,0 60,0 110,0 200,0 Åssiden HOD - helseknutepunkt - 2,0 5,0 100,0 107,0 Prosjektering framtidige helseknutepunkt - - 2,0 5,0 7,0 Kommunale utleieboliger 5,0 5,0 15,0 15,0 40,0 Betzy Kjeldsbergsvei 167 - oppgradering 1,0 4,1 - - - 4,1 Erik Olsensgate 3/7 (BO7) - oppgradering 7,0 1,0 - - - 1,0 Oppgradering av boligmassen 10,0 8,0 8,0 8,0 34,0 Drammensgården 1,0 6,0 9,0 30,0-45,0 Bofellesskap for utviklingshemmede 10,0 11,0 - - 21,0 06 Kultur og fritid 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering av bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Harmonien utredning konsertsal (jfr. BYS 124/2016) 1,0-07 Ledelse, org., styring - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering av bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 09 Idrett, park og natur 3,0 24,0 45,0 4,0 4,0 77,0 Fotballhall Åssiden - avsetning 1,0 20,0 41,0 - - 61,0 Marienlyst multifunksjonshall 2,0 - - - - - Oppgradering bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Side 13 av 25

Mill. 2018-kroner Tidl. bevilget 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 12 Grunnskole 131,3 272,0 232,0 174,0 155,0 833,0 Øren skole - utvidelse 25,0 72,0 - - - 72,0 Brandengen skole - flerbrukshall 30,8 32,0 - - - 32,0 Brandengen skole - utvidelse 48,0-65,0 59,0 20,0 144,0 Fjell skole inkl. flerbrukshall og aktivitetshus 19,0 123,0 145,0 72,0-340,0 Aronsløkka skole - paviljong og nybygg 1,0 3,0 1,0 31,0 76,0 111,0 Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet 1,0 5,0 - - 50,0 55,0 Danvik skole - arealtilpasninger 0,5 10,0 - - - 10,0 Kjøsterud skole - elevtilpasning 8,0 - - - 8,0 Gulskogen skole/rødskog skole 1,0 - - 3,0-3,0 Børresen - arealtilpasning og inneklima adm.bygg 5,0 10,0 12,0 - - 22,0 Oppgradering bygningsmassen (6 mill. ikke økt leie) 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelte midler - 56,0 32,0 35,0 30,0 153,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 8,0 7,0 10,0 5,0 30,0 Drammen brannstasjon - arbeidsmiljøtiltak 3,0 - - - 3,0 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Strategiske eiendomskjøp 40,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Sum investeringer 535,2 473,5 418,0 352,0 1 778,7 Drammen Eiendom KF saldering av investeringsbudsjettet 2018-2021 Mill. 2018-kroner Anvendelse av midler: Tidl. bevilget 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 Brutto investeringsutgifter 535,2 473,5 418,0 352,0 1 778,7 Sum anvendelse av midler 535,2 473,5 418,0 352,0 1 778,7 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -30,0-30,0-30,0-30,0-120,0 Bruk av opptjent egenkapital 0,0 Statstilskudd -15,0-29,0-5,0-5,0-54,0 Momskompensasjon investeringer DEKF -79,3-73,1-65,1-55,4-273,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -127,3-135,1-103,1-93,4-459,0 Eksterne låneopptak investeringer -407,9-338,4-314,9-258,6-1 319,7 Sum anskaffelse av midler -535,2-473,5-418,0-352,0-1 778,7 Side 14 av 25

IV. Øvrige kommunale foretak forslag til investeringsbudsjett 2018-2021 (Jfr. innstilling pkt. 4-6) Mill. 2018-kroner Tidl. bevilget 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 Drammen Drift KF 2,5 - - - 2,5 Utskifting biler og maskiner mv. 2,5 2,5 Drammensbadet KF 2,0 1,6 1,6 1,6 6,8 Inventar, maskiner og utstyr - oppgraderinger 2,0 1,6 1,6 1,6 6,8 Sum investeringer 4,5 1,6 1,6 1,6 9,3 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -2,5 0,0 0,0 0,0-2,5 Låneramme Drammensbadet KF -2,0-1,6-1,6-1,6-6,8 Sum finansiering -5,0-1,6-1,6-1,6-9,8 Side 15 av 25

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2018 Virkning fra 1.1.2018 (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning) Satser fra 1.1.2017 * Satser fra Satser fra /1.8.2017* 1.1.2018 * 01.08.2018 0 450 000/462 000** Gratis Gratis Gratis Mellom 450 000/462 000** og 533 500*** 2 275/2 335 2 455 2 520 Over 533 500*** 2 730 2 910 2 910 Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 % 30 % 30 % Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 % 50 % 50 % *) Satsene gjelder per måned **) Fra 1. august 2018 er inntektsgrensen for gratis barnehage foreslått satt til 462 000 kroner ***) Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor reduserte priser for husholdninger med samlet inntekt som er lavere enn 533 500 inntektsgrenser er satt etter det som er foreslått i statsbudsjettet. Det tas forbehold om at grensene kan endres dersom endelig statsbudsjett avviker fra foreslått statsbudsjett. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Prisliste feiing* Satser 2017 Satser 2018 Vanlig skorsteinsløp (per stk.) 601,00 616,25 Redusert pris for feiing av flere skorsteinsløp på samme boligenhet (per stk.) 305,00 313,75 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (prisen er uavhengig av antall skorsteinsløp) 385,00 395,00 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør eller det er andre hindringer som medfører at feiing ikke lar seg gjennomføre, faktureres det fullt ut selv om feiingen ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall skorsteinsløp). Minimum kr 601 Minimum kr 616,25 Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.) 1051,00 1077,50 Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter) 129,00 132,50 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. <1 meter) 119,00 121,25 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. >1 meter, i tillegg per løpemeter) 80,00 82,50 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter) 175,00 178,75 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter) 288,00 295,00 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time) 661,00 680,00 Prisliste tilsyn* Satser 2017 Satser 2018 Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet 1544,00 1583,75 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) 771,00 792,50 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) 524,00 537,50 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er Minimum Minimum avhengig av antall fyringsanlegg) 1535,00 1583,75 Større fyringsanlegg (per stk.) 3303,00 3387,50 Fabrikkfyringsanlegg (per stk.) 5210,00 5345,00 Side 16 av 25

Ikke lovpålagte tjenester * Satser 2017 Satser 2018 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). 973,00 996,25 Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri * Satser 2017 Satser 2018 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) 2473,00 2 537,50 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) 550,00 563,75 Gebyr for 2. gangs tilsyn 1413,00 1 450,00 * Satsene er inkludert mva. Programområde 04 Byutvikling Gebyr for plan- og byggesaker Satser 2017 Satser 2018 Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker og seksjoneringssaker angis med bokstaven M 1M = 2 390 1M = 2 450 For fullstendig gebyroversikt vises forslag til Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2017, jfr. vedlegg 14. Frikjøp fra parkeringskrav Satser 2017 Satser 2018 Beløp for frikjøp fra parkeringskrav per plass 225 000 225 000 Side 17 av 25

Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester TJENESTE Satser 2017 Satser 2018 Praktisk bistand inkludert BPA < 2 G Statlig forskrift * Statlig forskrift * 2 3 G 237,- per time maks 4 243,- per time maks 4 timer timer 3 4 G 416,- per time maks 6 427,- per time maks 6 timer timer >4 G 416,- per time maks 8 timer 427,- per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Dagopphold/dagsenter inkludert transport og mat Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** Villa Fredrikke gratis Villa Fredrikke gratis Korttid Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** Maks 60 døgn per kalenderår Maks 60 døgn per kalenderår Langtid Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** Trygghetsalarm - Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. < 2 G 1103 kr pr år 1103 kr pr år 2 3 G 2207 kr pr år 2207 kr pr år > 3 G 3526 kr pr år 3526 kr pr år Montering og demontering (per gang) 406 416 Nøkkelsafe Montering og demontering (per gang) 210 210 Hjelpemidler Utlevering/henting 126 126 FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Egenandel inntil et Egenandel inntil et fribeløp se fribeløp se https://helsenorge.no/b https://helsenorge.no/bet etaling-forhelsetjenester aling-for-helsetjenester G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr 93 634,- (justeres årlig per 1. mai) * Maksimalsats for praktisk bistand per mnd. var kr 200,- i 2017 for husstander med inntekt < 2 G. Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar ** Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar Side 18 av 25

Programområde 06 Kultur Kulturskolen Satser 2017 Satser 2018 Årsavgift elever Inntekt under 450 000/ 46 0 0 Inntekt over 450 000/ 46 4 480 4 480 Søskenmoderasjon Barn nr. 2 30 % 30 % Barn nr. 3 50 % 50 % * Innslagspunktet endres 1.8.2017 G60 Satser 2017 Satser 2018 Øvingsrom Øvingsrom per person per økt (2,5 timer) 45 - Øvingsrom per måned 1 630 1 630 Danseøving u/25 år per person per økt (2,5 timer) 20 - Danseøving o/25 år per person per økt (2,5 timer) 90 90 Scene Scene per dag 1 600 1 600 Scene inkl. lyd/lys-anlegg per dag 2 700 2 700 Danseøving u/25 år per person per økt (2,5 timer) 20 20 Studio Studio u/25 år per person per økt (2,5 timer) 50 - Studio u/25 år inkl. tekniker mandag/onsdag per person per økt (2,5 timer) 100 100 Studio u/25 år lørdag / søndag 1 585 1 585 Studio o/25 år per person per økt (2,5 timer) 100 100 Studio o/25 år lørdag / søndag 2 110 2 110 Nøstedhallen Satser 2017 Satser 2018 Inngangspenger per person 70 70 Biblioteket Satser 2017 Satser 2018 For sen innlevering For sen innlevering - første gangs purring 40 50 For sen innlevering - annen gangs purring 70 50 Maksgrense for purregebyr 200 Erstatning Lånekort 50 50 Bok/lydbok 350 400 DVD/VHS/Blu-Ray 250 250 Språkkurs 550 700 Musikk-CD 250 100 Noter 250 200 Tegneserier/tidsskrifter 75 200 Instrumenter og forsterkere 1000 1500 Spill / kontrollere 500 500 Plastpose 1 1 Tøynett 20 20 Kopi/print kr 1 for A4. Kr 2 for A3 kr 1 for A4. Kr 2 for A3 Bekreftelse Rett Kopi kr 10 per bekreftet kopi kr 10 per bekreftet kopi Allmennkultur Satser 2017 Satser 2018 Holmsbu-hyttene, sommerutleie per uke kr 2 110 kr 2 200 Side 19 av 25

Gravplassforvaltningen- avgifter som fastsettes av kommunen jf. gravferdsloven 21 Avdøde bosatt i Drammen Satser 2017 Satser 2018 Kremasjon per kremasjon - - Bruk av kapell per gravferd 3 195 3 280 Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - første 20 år per grav per år, innkreves for 20 år - - Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - neste 20 år per grav per år, innkreves for 5 år 320 330 Reservering av grav ved siden av ny grav per grav per år, innkreves for 20 år 320 330 Feste, navnet minnelund (urner) - første 20 år per grav per år, innkreves for 20 år - - Feste, navnet minnelund (urner) - neste 20 år per grav per år, innkreves for 5 år 160 165 Avdøde bosatt i andre kommuner Satser 2017 Satser 2018 Kremasjon per kremasjon 6 315 6 480 Bruk av kapell per gravferd 3 195 3 280 Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - første 20 år per grav per år, innkreves for 20 år 320 330 Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - neste 20 år per grav per år, innkreves for 5 år 320 330 Reservering av grav ved siden av ny grav per grav per år, innkreves for 20 år 320 330 Feste, navnet minnelund (urner) - første 20 år per grav per år, innkreves for 20 år 160 165 Feste, navnet minnelund (urner) - neste 20 år per grav per år, innkreves for 5 år 160 165 Side 20 av 25

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Kart- og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2017 Satser 2018 5-1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal 0-300 m2 11 645 11 945 Areal 301-2000 m2 26 370 27 050 Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. 2 325 2 385 5-2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal 0-300 m2 11 645 11 945 Areal 301-2000 m2 26 370 27 050 Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. 2 325 2 385 5-3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal 0-50 m2 7 750 7 950 Areal 51-250 m2 11 645 11 945 Areal 251-2000 m2 15 510 15 910 Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. 2 325 2 385 5-4 Oppretting av anleggseiendom Volum 0-2000 m3 31 010 31 815 Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m3 2 325 2 385 5-6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning 5-7 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal 0-50 m2 4 965 7 500 5 095 7 695 Areal 51-250 m2 11 645 11 945 Areal 0-250 m2 Areal 251-500 m2 13 960 14 320 Grensejustering til vei eller jernbane (0-1000 m2) 11 645 11 945 Areal fra 1001 m2- økning pr. påbegynt da. 2 325 2 385 5-8 Anleggseiendom Volum 0-250 m3 15 510 15 910 Volum 251-1000 m3 17 830 18 290 5-9 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal 0 250 m2 11 645 11 945 Areal 251 1000 m2 15 510 15 910 Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning 2 325 2 385 5-10 Anleggseiendom Volum 0-250 m3 19 415 19 920 Volum 251-500 m3 23 250 23 850 Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning 2 325 2 385 5-11 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt 3 285 3 370 2 punkter 5 420 5 560 For overskytende grensepunkter per punkt 850 870 5-12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt 5 900 6 050 2 punkter 9 315 9 560 For overskytende grensepunkter per punkt 3 115 3 195 5-21 Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Inkl. i oven-nevnte Inkl. i oven-nevnte priser priser Over 10 sider Side 21 av 25 5-23 Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart

Programområde 09 Idrett, Park og Natur Idrett Leiepriser per time: Satser 2017 Satser 2018 Drammenshallen og kommunale haller Trening, per håndballflate 385 395 Kamper (håndball, basket etc) 525 540 Gymsal (Drammenshallen) 225 230 Speilsal (Drammenshallen) 225 230 Møterom (Drammenshallen) 225 230 Styrkerom (Drammenshallen) 225 230 Pistolbane per leietaker per halvår (Drammenshallen) 6 300 6 465 Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Gymsal på skoler Gratis Gratis Friluft Avgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: Satser 2017 Satser 2018 - Enkel tur 35 35 - Årskort (felles kort) 600 600 Se priser og gebyrer for programområde 11 for utleie av arealer i parker og friområder. Programområde 11 Vei Parkeringspriser *) Satser 2017 Satser 2018 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time 26 27 Andre time 30 31 Fra og med tredje time 34 35 Maks. 5 timer parkeringstid. Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl.08.00 18.00/Lørdag kl. 9.00 16.00 Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time 20 21 Maks. 5 timer parkeringstid. Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl.08.00 18.00/Lørdag kl. 9.00 16.00 Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time 18 18 Maks. 5 timer parkeringstid. Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl.08.00 18.00/Lørdag kl. 9.00 16.00 *) Satsene er inkl. mva. Boligsoneparkering/beboerparkering *) Satser 2017 Satser 2018 Parkeringstillatelser for beboere Første bil per måned 275 280 Andre bil per måned 330 330 Tredje bil per måned 380 385 Parkeringtillatelse for næringsdrivende Første bil per måned 750 765 Midlertidige parkeringstillatelser & besøkskort 5-timers kort 40 40 Dagskort 75 75 Ukeskort 300 300 *) Satsene er inkl. mva. Side 22 av 25

Utleie av kommunal gategrunn og park/friområde Satser 2017 Satser 2018 Riggplass, container o.l. Gategrunn per m² per dag 4,70 4,80 Parker og idrettsanlegg per m² per dag 3,00 3,10 Friområde per m² per dag 2,00 2,10 Gebyr - tidsoverskridelse Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, eventuelt frem til det foreligger tillatelse om bruk av gategrunn. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings-/gjennomføringsavtale. Gebyr i indre byområde per m² per dag 20,50 21,00 Gebyr i ytre byområde per m² per dag 11,30 11,60 Container per dag (fri leie 1 uke) 52,30 53,70 Ved plassering av container eller annen bruk av avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. Uteservering Med skjenkeløyve per m² per dag 4,40 4,50 Uten skjenkeløyve < 50 m² per dag 0,90 0,95 Uten skjenkeløyve > 50 m² per dag 1,40 1,45 Torgplass, salgsplass/stands Helårs-/sesongavtaler per m² 1,20 1,20 Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 m² 190,00 190,00 Arrangementer (leie også for riggtid) Ikke-kommersielle / ideelle arrangementer 0,00 0,00 Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker halv/heldagsleie kr 565/1 130 kr 580/1 160 Kommersielt arrangement; halv-/heldagsleie kr 1 440/2 360 kr 1 480/2 420 Større kommersielle arrangement Etter avtale Mobile salgsvogner på torg/gater Dagtid - Hel- og halvårsavtaler (per m²/mnd) 600 (kun små vogner, inntil 6 m²) Nattid - Helårsavtaler (per m²/år) 14 500 14 880 (kun små vogner, inntil 4 m²) Fortausalg/gatesalg Helårs-/sesongavtaler per m² pr dag 3,00 3,10 Juletresalg 0 0 Leie av strømuttak inkl. energi Satser 2017 Satser 2018 Salgsbod gågate/torg (fastpris per dag) 30 31 Arrangement (fastpris per dag) 290 298 Gebyrsatser - graveinstruks Satser 2017 Satser 2018 Per gravetillatelse 3850 4500 Gebyr for forringelse per m² etter oppmålt areal 175 180 Utarbeide arbeidsvarslingsplan - timepris 800 820 min. kr 1 600,- min kr 1 640 Beløpene er justert med kommunal deflator så langt dette er hensiktsmessig. Satser som årskort og avgift til utfartsmål samt torghandel og juletresalg holdes uendret. Mobile salgsvogner justeres for å skille leie på natt- og dagtid. Nåværende sats har kun omhandlet nattleie. Dette skilles nå slik at dagtid får egen sats. Gravetillatelser øker utover deflator da denne tjenesten er selvfinansiert og tjenesten har hatt behov for styrket bemanning. Side 23 av 25

Programområde 12 Grunnskoleopplæring Skole fritidsordning (SFO) Plasstype Satser 2017 Ordinær pris * Satser 2018 1 dag per uke (20 %) 697 715 2 dager per uke (40 %) 1 292 1 326 3 dager per uke (60 %) 1 866 1 915 4 dager per uke (80 %) 2 506 2 571 5 dager per uke (100 %) 3 070 3 150 Kun formiddag 5 dager per uke (40 %) 1 292 1 326 Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) 1 866 1 915 1 formiddag per uke 261 268 1 ettermiddag per uke 431 442 1 tilfeldig dag (enkelt dager) 220 226 *) Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 prosent plasser Satsene for gratis sfo følger satsene for gratis kjernetid i barnehage. Utleie av gymsaler og skolelokaler*: Utleie av: Satser 2017 Satser 2018 Gymsal per time 256 263 Klasserom per kveld 379 389 *) Kommunen stiller skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet (jfr. bystyrets vedtak av 17. juni 2014) Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløp * Satser 2017 Satser 2018 Fastledd per år: Vann 530 551 Avløp 879 914 Kr per m3: Vann 19,50 20,28 Avløp 34,15 35,51 Gebyutvikling i % Vann 0 % 4 % Avløp 0 % 4 % Tilknytningsgebyr** Vann 5 658 5 805 Avløp 5 658 5 805 Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommune kr. 1 250 *) Satsene er inkl. mva. **) Justeres med kommunal deflator (2,6%) Side 24 av 25

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - gebyrsatser Satser 2017 Satser 2018 Generelle bestemmelser (Kap. 1) *) Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. gebyrregulativets punkt 1.2 1 000 1 026 Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr gebyrregulativets punkt 1.8 500 513 Gebyr for slamtømming (Kap. 2) *) Tankvolum mindre enn 3 m 3 2 284 2 343 Tankvolum fra og med 3 m 3 til og med 6 m 3 3 461 3 551 Tankvolum større enn 6 m 3 til og med 12 m 3 5 567 5 712 Tankvolum større enn 12 m 3 6 464 6 632 + behandling av volum over 12 m3 660 / m3 677 / m3 Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1 533 1 573 Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 4 072 4 178 Oppmøte uten å få tømt, pris per gang 717 736 Tillegg for utrykning 1 179 1 210 *) Satsene er inkl. mva. Gebyr for tilsyn (Kap. 3) ** Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 513 526 Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4) ** Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 7 282 7 471 **) Det er fritak for mva. på disse gebyrene Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Satser 2017 Satser 2018 Standard renovasjonsgebyr: Standard renovasjon 3 333 3 336 Øvrige renovasjonsgebyr: Samarbeid renovasjon (80%) 2 667 2 669 Samarbeid renovasjon nedgravd/brannsikret løsning (100%) 3 333 3 336 Stor familie renovasjon (130%) 4 333 4 337 Hytterenovasjon standard sommer (65%) 2 667 2 169 Hytterenovasjon samarbeid sommer (52%) 1 733 1 735 Hytterenovasjon standard helårs (100%) 3 333 3 336 Hytterenovasjon samarbeid helårs (80%) 2 667 2 669 Gebyr for tilleggstjenester: Gangtillegg standard renovasjon (pr. 10 m.) 500 500 Gangtillegg storfamilie renovasjon (pr. 10 m.) 500 500 Gangtillegg samarbeid renovasjon (pr. 10 m.) 250 250 Gangtillegg samarbeid renovasjon 4-hjulsbeholder (pr. 5 m.) 250 250 Ekstrasekker renovasjon (pr. stk.) 80 80 Fradrag for hjemmekompostering. -375-375 *) Satsene er inkl. mva. Side 25 av 25