O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls

Like dokumenter
C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Regnskap 2008 Budsjett Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Sum av Avvik Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01)

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Rapport og analyse av LTB

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

BALANSE Tyrifjord Barnehage SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

2007 AA 1 Standard rapport av 6

ARTSKONTOPLAN FOR UNIVERSITET I BERGEN - UNIFOB - ILAB - UNIVISJON - NSD - FOND OG LEGAT

Barnehage Spesifikasjon personalkost

for Namdal Landbrukstjenester

Kjelsås IL Hovedstyret

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

Barnehage Resultatrapport

VEDLEGG 2017 NORGES. Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto. I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets. opp

Slettaelva Sportsklubb

Arter som er røde går ut for 2009

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap

Budsjett 25 og 70 elever

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

, ,00

Nordisk institutt for sjørett

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

% av oms. Denne periode i fjor

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kjelsås IL Hovedstyret

Regnskap2017 avd. 71 Fylkeslaget

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET

, , Innkjøp mat til videresalg , ,90

Driftsinntekter Kontingentinntekter Annonser og abonnementer Andre inntekter

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje

Resultat. Regnskapsår: Reellt avvik , , , ,00

Rapport pr avdeling 1-12/2017

Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Fakultetssekretariat

Periode Budsjett Salgsinntekt

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011


REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Arkivforbundet. PERIODE Januar - Desember, 2018

SAK JF UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr

I K Gimletroll Kristiansand

Foreløpig rapport pr avdeling

Årsrapport 2013 for På Høyden

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor

Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2011

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap Politiske

Åpningsbalanse EIENDELER

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

Rapport pr avd. 1-7/2018

Budsjett pr. Avdeling

Driftsresultat

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Regnskapsrapport. Måned: November År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Enkel resultatrapport

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

Sum finansiering SUM investering

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Regnskap Budsjett Budsjett Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.5

GEILO IL - BUDSJETT 2012

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

NORDISK INSTITUTT FOR SJØRETT

Avdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2010, og budsj. 2011

Regnskap 2017, Nannestad JFF

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert Note

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Enkel resultatrapport

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Transkript:

S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart : '00', Firma : '01', Budsjettnavn UiB : 'B4-BUD Saldouttrekk : 'I', Virksomhet : 'T' Rapport bestilt 06.03.2014, side 1 Faknavn:<Alle> Analyse K- Finansieringskilde:<Alle> Ta bort null budsjett regnskap Prosjektnavn 000000 Uspesifisert 1. In 3 3001 Salg av varer/bøker/komp, avg.pl 0-900 3101 Salg av varer/bøker/komp, avg.fritt 0-4 950 3204 Utbetaling kunde 0-26 873 3237 Div refusjoner 0-437 460 3239 Salg av diverse tjenester unntatt mva loven 0-657 674 Delsum 0-1 127 857 Delsum 0-1 127 857 Ko 4 4721 Datautstyr, kjøp 0 309 333 Delsum 0 309 333 5 5000 Kostnader arbeidskraft, budsjett 2 898 700 0 5105 Lønn ekstrahjelp 0 2 646 393 5106 Lønn midl. bistillinger 0 180 935 5112 Lønn sensur 0 35 217 5114 Lønn bedømmelseskomite 0 9 124 5115 Undervisningshonorar 0 66 886 5211 Fordel EK-tjenester 0 17 746 5299 Motpost naturalytelser 0-17 746 5331 Godtgjørelser med feriepenger 0 50 224 5332 Godtgjørelse uten feriepenger 0 33 847 5333 Trekkpliktige stipender 0 28 320 5334 Trekkfrie stipend/reisestipend 0 95 000 5336 Selvst. næring Paga 0 1 000 5391 Kompensasjonstillegg 0 4 035 5395 Annen godtgj. ikke aga 0 88 366 5901 Gaver til ansatte 0 4 600 5961 Velferdstilskudd 0 3 189 Delsum 2 898 700 3 247 136 6-6000 Andre driftskostnader, budsjett 1 801 268 0 6302 Leieutgifter boliger 0 16 273 6362 Hovedrengjøring og hygienerenhold 0 3 939 6390 Andre kostn. drift lokaler 0 9 281 6397 Driftsrekvisita - EL 0 695 6399 Driftsrekvisita - renovasjon 0 47 6400 Leie maskiner og utstyr 0 18 373 6410 Leie inventar/kontormaskiner 0 2 623 6500 Tekn./vitensk. utstyr, kjøp 0 143 6502 Kjøp maskiner/verktøy 0 3 763 6510 Kjøp lab.materiell 0 6 200 6511 Annet undervisningsmateriell 0 99 6515 Annet utstyr og materiell, kjøp 0 404 6516 Teknisk forbruksmateriell, kjøp 0 196 6540 Kjøp inventar / kontormaskiner 0 65 827 6552 Kjøp Undervisnignsutstyr/Audiovisuelt utstyr 0 8 695 6609 41-El-kraft(elketroarbeider) 0 12 495 6620 Tømrerarbeid 0 5 679 6660 Service/vedlikehold, datautstyr og programv 0 8 269 6662 Service/vedlikehold annet utstyr 0 39 906 6704 Konsulenttjenester, kjøp 0 3 739 6730 Undervisningstjenester 0 90 925 6799 Andre tjenester, kjøp 0 766

budsjett regnskap Prosjektnavn 6800 Kontorrekvisita 0 120 786 6820 Trykksaker/trykningsutgifter 0 53 573 6823 Kopieringsutgifter, eksterne 0 9 448 6830 Annonser/kunngjøringer 0 8 442 6840 Aviser, tidsskrifter 0 14 752 6842 Bøker, elektroniske tidsskifter, publikasjoner 0 77 777 6861 Konferanse-, seminar- og kursutgifter 0 92 390 6891 Andre kontorutgifter 0 800 6900 Telefoni forbruk 0 16 571 6940 Porto 0 100 583 7090 Frakt og transportkostnader 0 21 643 7091 Toll og spedisjonskostnader 0 692 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl. 0 8 328 7130 Reise oppgavepliktig 0 462 7131 Reise ikke oppg.pl. (refusjon) 0 423 465 7132 Reise ikke oppg.pl. mva (refusjon) 0 40 855 7150 Diett oppgavepliktig 0 94 934 7151 Diett oppg.- og aga.pliktig 0 3 715 7152 Diett ikke oppgavepliktig 0 201 7199 Periodisering av reise 0-10 646 7350 Representasjon, bevertning til møter 0 243 321 7410 Gaver 0 17 625 7600 Kjøp dataprogrammer/lisenser 0 4 728 7610 Rettighetslisenser (kopinor mv.) 0 2 471 7772 Kortgebyr 0 518 7790 Tilskudd til studentarr/studentorg. 0 1 368 7794 Andre driftstilskudd 0 50 000 7799 Diverse kostnader 0 63 389 Delsum 1 801 268 1 760 524 8-8151 Morarenter 0 500 9011 Godskrevet overhead (automatisk) 0-1 342 237 9012 Godskrevet overhead (manuelt) 0 1 003 9021 Godskrevet interne lønnskostnader 0-12 756 9084 Godskrevet interne datatjenester 0-2 500 9085 Godskrevet salg av utstyr 0-48 286 9088 Godskrevet adm kostn 0-225 447 9112 Belastet overhead (manuelt) 0 9 128 9121 Belastede interne lønnskostnader 0 260 528 9141 Belastet fast internhusleie 0 339 500 9142 Belastet variabel internhusleie 0 140 871 9152 Belastet egenandel av overhead (automatisk 0 291 223 9181 Belastet kopieringsutgifter 0 1 637 9182 Belastet kursutgifter 0 9 268 9183 Belastet telefonutgifter 0 160 378 9184 Belastet interne datatjenester 0 7 602 9188 Belastet adm kostn 0 960 240 9189 Belastet andre utgifter 0 6 820 Delsum 0 557 472 Delsum 4 699 968 5 874 465 Sum 4 699 968 4 746 608 700033 Bruk av 1. Ko 6-6800 Kontorrekvisita 0 199 Delsum 0 199 Delsum 0 199 Sum 0 199 700253 Studentsentre 1. Ko 6-7197 Utenlandstillegg 0 70 000

budsjett regnskap Prosjektnavn Inntekten ført direkte på annuum art 3239 Delsum 0 70 000 Delsum 0 70 000 Sum 0 70 000 700900 Saldering 1. Ko 8-9015 Avsl bidragsprosjekt overf pos/neg saldo 0 - Delsum 0 - Delsum 0 - Sum 0-700910 1. Ko 8-9016 Godskrevet overhead UIB PA 0-544 000 157143 ble overført fra 2013 for å dekke dette 9021 Godskrevet interne lønnskostnader 0-1 202 857 9151 Belastet egenfinansiering 0 1 904 000 Delsum 0 157 143 Delsum 0 157 143 Sum 0 157 143 710006 1. Ko 5 5115 Undervisningshonorar 0 7 607 Delsum 0 7 607 PEK-midler 6-6000 Andre driftskostnader, budsjett 150 000 0 6704 Konsulenttjenester, kjøp 0 124 999 6823 Kopieringsutgifter, eksterne 0 9 063 7131 Reise ikke oppg.pl. (refusjon) 0 1 195 7350 Representasjon, bevertning til møter 0 6 751 7799 Diverse kostnader 0 3 400 Delsum 150 000 145 407 Delsum 150 000 153 014 Sum 150 000 153 014 710028 Små driftsmidler 1. Ko 5 5105 Lønn ekstrahjelp 0 715 Delsum 0 715 Delsum 0 715 Sum 0 715 720006 Stipendiater 1. Ko 5 5105 Lønn ekstrahjelp 0 171 827 Delsum 0 171 827 8-9024 Godskrevet Frikjøp PA 0-46 704 Delsum 0-46 704 Delsum 0 125 123 Sum 0 125 123 Sum 4 849 968 5 252 457 Sum total 4 849 968 5 252 457

tom : '112000', D.PROG', avvik 900 4 950 26 873 437 460 657 674 1 127 857 1 127 857-309 333-309 333 2 898 700-2 646 393-180 935-35 217-9 124-66 886-17 746 17 746-50 224-33 847-28 320-95 000-1 000-4 035-88 366-4 600-3 189-348 436 1 801 268-16 273-3 939-9 281-695 -47-18 373-2 623-143 -3 763-6 200-99 -404-196 -65 827-8 695-12 495-5 679-8 269-39 906-3 739-90 925-766

avvik -120 786-53 573-9 448-8 442-14 752-77 777-92 390-800 -16 571-100 583-21 643-692 -8 328-462 -423 465-40 855-94 934-3 715-201 10 646-243 321-17 625-4 728-2 471-518 -1 368-50 000-63 389 40 744-500 1 342 237-1 003 12 756 2 500 48 286 225 447-9 128-260 528-339 500-140 871-291 223-1 637-9 268-160 378-7 602-960 240-6 820-557 472-1 174 497-46 640

avvik 544 000 1 202 857-1 904 000-157 143-157 143-157 143-7 607-7 607 150 000-124 999-9 063-1 195-6 751-3 400 4 593-3 014-3 014-171 827-171 827 46 704 46 704-125 123-125 123-402 489-402 489