1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013



Like dokumenter
Handlingsplan for studieåret

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervsbeskrivelse for Arbeidsutvalg til. Studentparlamentet OsloMet 2019/2020:

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler til Velferdstingets Kulturstyre for 2018

1 Redegjørelse for søknaden

Stillingsbeskrivelse Stedlig leder

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Velkommen til Ekstraordinært parlamentsmøte 1/2015

Velkommen til Parlamentsmøte 7/2018

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinnstrukser Studenttinget

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Landsstyret Sakspapir

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post Differanse. Post Differanse

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Sentralstyret Sakspapir

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Innstillingsutvalgets forslag

Styringsdokument Vedtekter

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

Retningslinjer for tildeling av støtte

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

Studentorganisasjonen i Bodø Redigert: Alle tillitsvalgte i organisasjonen har rapporteringsplikt til det organet som valgte dem.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

Sentralstyret Sakspapir

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

Søknad til Velferdstinget 2014

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref )

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Referat fra AU-møte 14. september

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Landsstyret Sakspapir

Velkommen til Parlamentsmøte 5/2017

Stillingsbeskrivelser

Studentorganisasjonen ved UiS StOr Kjell Arholms gate 41, 4021 Stavanger

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Studenttingets informasjonsstrategi

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

Valgkomiteens prosess

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr til drift av Studendemokratiet ved MF.

Funksjonsbeskrivelse for studentråd Studentparlamentet i Østfold

UNIVERSITETET I TROMSØ

Rapport fra Styringsgruppen Organisering av studentdemokratiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Samarbeidsavtale. Avtale mellom Høgskulen på Vestlandet og Studenttinget på Vestlandet

Stillingsbeskrivelser

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

Budsjett 2015 og 2016

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Sentralstyret Sakspapir

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

ANSAs reviderte budsjett 2018

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l.

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6,

Transkript:

Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus OAS Oslo og Akershusstudentenes samskipnad EK Egenkapital 1 Redegjørelse Midlene det søkes om skal hovedsakelig gå til velferdstiltak for studenter og studenttillitsvalgte ved HiOA. Da SP HiOA har opparbeidet seg relativt stor egenkapital de siste årene vil denne også bidra til å finansiere denne form for tiltak de neste årene. Midlene det søkes om i år skal gå til å finansiere ca 40 % prosent av velferdsbudsjettet, samt ca 4 % av driftbudsjettet. Vi søkte om et svært lavt støttebeløp for 2012, tilsvarende ca. en fjerdedel av historiske tildelinger fra OAS. Dette ble gjort som et ledd i plan om å bygge ned SPs oppsparte midler. I takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil det søkes om høyere beløp fra VT. I år ser vi oss derfor nødt til å søke om et noe større beløp enn i fjor. Studentparlamentet 2013 Drift SP HiOA ønsker å opprettholde 4 stillinger i AU samt 1,5 konsulentstilling. Tildelingene fra HiOA er fremdeles noe uklare, men mest sannsynlig blir rammen indeksregulert for 2013. SP HiOA har et trangt driftsbudsjett uten særlig handlingsrom. Fordi vi er en del av HiOA må vi følge statlige reguleringer for lønn og lønnsjusteringer. Vi har foretatt en nedjustering av posten «konsulent selvstendig», på grunn av ny ordstyrer som ikke ønsker den typen betaling. Samtidig har vi oppjustert posten «gaver til eksterne», da mer midler vil gå til symbolske gaver til ordstyrer. Oppjustering av posten reisekostnader kommer av prisreguleringen i markedet. Det ser ut som vi kommer til å ha et overforbruk i 2012 som gjør at vi bruker opp de få oppsparte midlene vi hadde på den kontoen. Vi søker derfor om et relativt lite, men nødvendig beløp for 2012 til drift. Velferd Her har vi de oppsparte velferdsmidlene fra OAS, som vi ønsker skal gå til samme velferdstiltak som tidligere. Vi ønsker å fortsette å prioritere å bruke midler til opplæring og sosiale tiltak for de tillitsvalgte. Vi føler også at det er viktig å holde på de forskjellige tilskuddsordningene, for å fremme mer studentaktivitet både for studentråd og for nye foreninger eller andre som ønsker å gjennomføre et studentarrangement. Som et ledd i at vi ønsker å få flest mulig foreninger til å registrere seg i SiOStudentliv har vi justert ned budsjett for oppstartsmidler til foreninger. Vi har også justert opp posten for driftsstøtte studentråd, da vi oppfordrer flere studentråd til å ha høyere aktivitet, og om å søke midler fra oss til dette. Posten «trykkeutgifter» har kommet til som ett ledd i at vi skal avvikle prosjektregnskapet for Studiestart/Fadderordning. Oppjusteringen i posten» kursog seminaravgifter» er grunnet høy prisvekst i markedet.

Studiestart Vi har hatt et eget prosjektregnskap for Studiestart/ Fadderordningen. Vi tar sikte på å avvikle det helt for 2013, da det ikke lengre er SP HIOA som arrangerer fadderordningen eller får midler til det formål. De ekstra kostnader som følger av studiestart, spesielt i form av brosjyrer og profileringsartikler legges inn under Velferdsbudsjettet, med noen økte poster. Oppfølging Vi ønsker å legge til rette for et høyt aktivitetsnivå, både i SP og AU, lag, foreninger og andre studentpolitiske organer ved HiOA. Vi ser det som viktig å fortsette å legge ressurser i oppfølging av det lokale studentdemokratiet, særlig Studentenes fakultetsråd og de mange nye og gamle studentrådene både i Pilestedet og på Kjeller. SP kommer også til å fortsette med å følge opp studentenes interesser i den fremdeles pågående prosessen i forbindelse med sammenslåingen av de to institusjonene. Økonomiske hensyn SP HiOA er fremdeles ung og organisasjonen er ikke helt satt enda. Vi er bare litt over halvveis i vårt første ordentlige driftsår, og har enda ikke helt oversikt over hvordan alle de nye løsningene våre fungerer og hvordan vi lander på budsjett ved årets slutt. Likevel skal det sies at budsjett for 2013 er et realistisk og fornuftig budsjett. Det er tatt utgangspunkt i budsjett fra 2012, samt tidligere budsjettering ved HiO og HiAk. Vi legger ved regnskapstall hittil i år, denne rapporten viser til og med august. Vi gjør oppmerksom på at det er flere kostnader spesielt i forbindelse med studiestart som enda ikke er ført. Det gjelder også noen driftskostnader fra sommermånedene, samt noen andre kostnader som blir internfakturert senere i år. Tidligere år ble det ført et skyggeregnskap for SP HiO/ HiOA. Dette var for at SP skulle kunne lese de store linjene i regnskapet på en enklere måte. Dette har vi sluttet med og vi forholder oss nå kun til statlig kontoplan oppsett. I foreløpig regnskap vil det derfor være noe avvik på hvilke artskontoer som er brukt. I fjor søkte vi om et relativt lavt beløp fra VT. Søknadssummen i år er ca dobbelt så stor. Vi varslet i fjorårets søknad at vi i takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil søke om høyere beløp fra VT. Vi har spist mye av egenkapitalen i år, og har lagt opp til å fortsette å bruke av denne. Vi ønsker å ha en gradvis overgang, både for Velferdstinget og SP HiOA, til vi når et fornuftig nivå. Vi søker med realistiske tall, etter både vårt og deres ønske.

3 Godkjent regnskap for 2011 Drift HiO HiAk 1 Inntekter Rev. Budsjett 2011 HiOA Regnskap 2011 HiOA Noter Inntekter Regnskap HiAk 2011 Rev. Budsjett 2011 HiOA 2 Tilskudd fra HiO kr 1 400 000,00 kr 1 400 000,00 Tilskudd fra HiO kr kr 1 400 000,00 3 Tilskudd frahiak kr 1 089 951,00 kr 571 344,17 Tilskudd frahiak kr 577 819,00 kr 1 089 951,00 4 Annen støtte kr 225 000,00 kr Annen støtte kr 114 300,00 kr 225 000,00 5 Sum inntekter kr 2 714 951,00 kr 1 971 344,17 Sum inntekter kr 692 119,00 kr 2 714 951,00 6 Kostnader Kostnader 7 Lønn kr 2 000 000,00 1 882 570,69 1 Lønn kr 409 757,00 kr 2 000 000,00 8 Mobiltelefon kr 9 102,00 kr 1 391,00 2 Sosiale Kostnader (se lønn) kr 9 Kontorrekvisita kr 11 227,00 kr 1 148,00 3 Mobiltelefon kr 3 102,00 kr 9 102,00 10 Ordstyring kr 5 000,00 kr 4 Kontorrekvisita kr 291,00 kr 11 227,00 11 Teknisk utstyr kr 50 000,00 kr 37 013,00 5 Ordstyring kr kr 5 000,00 12 Intern bespisning kr 160 697,00 kr 67 115,77 6 Teknisk utstyr kr kr 50 000,00 13 Trykking kr 15 000,00 kr 3 421,01 7 Intern bespisning kr 32 697,00 kr 160 697,00 14 Reiseutgifter kr 18 000,00 kr 14 148,01 8 Trykking kr kr 15 000,00 15 Andre kostnader kr 10 345,00 kr 3 092,88 9 Reiseutgifter kr 3 670,00 kr 18 000,00 16 Kurs/Seminar kr 40 183,00 kr Andre kostnader kr 4 548,00 kr 10 345,00 17 Stud.Arr/Velferd kr 17 544,00 kr Kurs/Seminar kr 40 183,00 kr 40 183,00 18 Stud.Arr/Velferd kr 17 544,00 kr 17 544,00 19 Sum kostnader kr 2 337 098,00 kr 2 009 900,36 Sum kostnader kr 511 792,00 kr 2 337 098,00 20 21 Resultat kr 377 853,00 kr 38 556,19 Resultat kr 180 327,00 kr 377 853,00 22 23 IB pr. 01.01.12 kr 207 409,16 kr 207 933,96 Udsiponertpr 1.1 kr kr 207 409,16 24 UB pr 31.12.12 kr 207 409,16 kr 169 377,77 Udisponert pr 31.12 kr 512 457,00 kr 585 262,00 Noter Drift: 25 1 Feil i regnskapet for lønn fra HiO som lå til grunn for revidert budsjett. Det reelle forbruket er altså på linje med det som 26 er beregnet for 2012, ca. 2.3 mill. 27 2 Det er ikke kjøpt inn nye telefoner som planlagt. Kostnader som er ført er telefonregning for velferdsansvarlig. 28 3 Nytt utstyr til kontoret er ikke kjøpt inn, men noe nytt inventar har gått fra "Teknisk utstyr" 29 4 Ordstyring føres teknisk sett som lønn, men har ikke gått over budsjett på kr. 5 000 30 5 Nytt inventar til nye kontorplasser. To ipads som premier i konkuranse. 31 6 Hverken sommerfest og julebord har ikke blitt fakturert i tide til å komme med på regnskap for 2011 32 dette var budsjettert med ca. 40 000. I tillegg kommer et lite underforbruk jevnt over, som forklaring 33 på det relativt store underforbruket 34 7 Innsparingen skyldes at man fra høsten av gikk over til å trykke gratis på Kjeller 35 8 Totalt forbruk for HiAk + HiOA er ganske nøyaktig på budsjett 36 9 Andre kostnader er primært gaver 37

Velferd 38 Inntekter Regnskap HiAk 2011 Rev. Budsjett HiOA 2011 Regnskap HiOA 2011 Noter 39 Tilskudd OAS/SiO kr kr 595 412,00 kr 595 412,00 a 40 Overf. HiAk kr 603 451,15 kr 535 025,60 b 41 OAS velferdsfond kr kr 990 472,76 kr 990 472,76 c 42 Frifond NSO kr kr 14 000,00 kr 26 136,50 d 43 Sum inntekter kr kr 2 203 335,91 kr 2 147 046,86 44 Kostnader 45 Tilbakeføring SR kr kr 120 787,11 kr 90 730,78 1 46 Velferdsprosjekter kr kr 150 000,00 kr 149 723,35 47 Egne konferanser kr kr 250 000,00 kr 276 873,80 2 48 Andre konferanser kr kr 2 000,00 kr 600,00 3 49 Informasjon kr kr 78 875,00 kr 54 443,22 4 50 Valget kr kr 100 000,00 kr 106 096,75 5 51 Driftsstøtte kr kr 7 500,00 kr 7 500,00 52 ISU kr kr 20 000,00 kr 24 633,10 6 53 Prosjektstøtte SR kr kr 100 000,00 kr 7 54 Profilering kr kr 150 000,00 kr 69 320,00 8 55 Idepott kr kr 300 000,00 kr 129 835,31 9 56 Sum kostnader kr kr 1 279 162,11 kr 909 756,31 57 58 Driftsresultat kr kr 924 173,80 kr 1 237 290,55 59 60 61 IB pr. 01.01.12 kr 197 743,52 kr 924 163,30 kr 950 556,42 10 * lagt til fordringen her 62 63 UB pr 31.12.12 kr 535 025,60 kr 1 848 337,10 kr 2 187 846,97 Noter Velferd: 64 a Årlig overføring fra samskipnaden (OAS), nå avviklet 65 b Rest fra SP HiAks velferdsbudsjett overført felles budsjett høst 2011 66 c Engangsoverføring fra samskipnaden i forb. med avvikling av OAS 67 d Støtte fra NSO etter søknad 68 69 1 En del Studentråd har ikke levert regnskap, og har som en følge av dette ikke fått utbetalt støtte 70 2 Overforbruket skyldes primært at seminarene jevnt over har blitt noe dyrere en antatt 71 3 Deltageravgift for ett AUmedlem på NSOs avsparkskonferanse. NSO dekker 2 deltagere, og vi sendte 3. 72 4 Underforbruket skyldes primært at vi har trykket også plakater gratis på Kjeller i en periode 73 5 Jevnt overforbruk. De største utgiftene var; flyers og rollups, valgvake, og Valgutgave av Ergo 74 6 Det er tildelt kun kr. 20 000, resten er etterslep på støtte som ble innvilget i 2010, men regnskapsført i 2011 75 7 Det er gjort noen tildelinger, men det er ikke regnskapsført noe i 2011. Det må derfor medregnes at det påløper noe i 2012 76 8 Det er ikke i særlig grad bestillt profileringsmateriell slik som planlagt 77 9 Det er ikke søkt om midler i størrelsesorden i nærheten av budsjettrammen. De største utgiftene er; konsert med DeLillos 78 under studiestart, stiftelsesmøtet SPHiOA, informasjonsarbeid om fusjonen, samt profileringsstøtte til Samfunnet. 79 10 IB er ikke reelt høyere, men SP har blitt kreditert en fordring på kr 26 393,12, som i realiteten gir oss tilsvarende beløp 80 økning i disponible midler

50204 Studiestart 81 Inntekter Regnskap 2011 HiAk Rev. Budsjett 2011 HiOA Regnskap 2011 HiOA Noter 82 Prosjektstøtte HiO kr kr 250 000,00 kr 220 000,00 83 Andre inntekter kr kr 15 000,00 kr 84 Sum inntekter kr kr 265 000,00 kr 220 000,00 85 Kostnader 86 Overføringer kr kr 55 000,00 kr 77 687,10 1 87 Konsert, grillfest kr kr 70 000,00 kr 78 125,00 2 88 Fadderkickoff kr kr 25 000,00 kr 23 701,65 89 T skjorter kr kr 75 000,00 kr 3 90 Profileringsartikler kr kr 25 000,00 kr 31 419,52 4 91 92 Andre kostnader kr kr 20 000,00 kr 5 316,00 93 Sum kostnader kr kr 270 000,00 kr 216 249,27 94 95 Resultat kr kr 5 000,00 kr 3 750,73 96 97 98 IB pr. 01.01.12 kr kr 39 205,74 kr 39 205,74 99 100 UB pr 31.12.12 kr kr 34 205,74 kr 42 956,47 101 102 Noter Studiestart: 103 1 Kr. 22 687,1 overført pilestredet, 55 000 overført Kjeller 104 2 Har gått noe over da lyd og lys ble noe dyrere en antatt 105 3 Ble sponset av LO, og har dermed ikke vært en utgift for SP 106 4 Gikk over da det ble dyrere en antatt med trykk av bla. Brosjyrer og programmer

Vedlegg: Psak 44/12 Drift, budsjettenhet 19800, prosjekt 00000 Konto Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Differanse Noter 3900 Tilskudd fra HiOA kr 2 500 000,00 kr 2 500 000,00 kr Sum inntekter kr 2 500 000,00 kr 2 500 000,00 kr Utgifter 5 Lønn kr 2 400 000,00 kr 2 450 000,00 kr 50 000,00 1 5391 Konsulent selvstendig kr 13 000,00 kr 13 000,00 kr 5901 gaver ansatte kr 3 500,00 kr 5 000,00 kr 1 000,00 2 5961 velferdstilskudd ansatte kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 1 000,00 3 5994 bevertning interne møter kr 25 000,00 kr 25 000,00 kr 6440 Leie andre kontormaskin kr kr 15 000,00 kr 15 000,00 4 6550 IThardware kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 6560 telefon kjøp kr 13 000,00 kr 13 000,00 kr 6801 kontorrekvisita kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 6821 Trykningsutgifter kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 6861 arr.seminar,konf, ol kr 20 000,00 kr 23 000,00 kr 3 000,00 6901 telefoni, kommunikasjon kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 7141 tjenestereiser ansatte i.o kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 7161 Diettkostnad kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7193 Reisekostnader fakturert kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 7322 profileringsartikler kr 20 000,00 kr 20 000,00 kr 7411 Gave til eksterne kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr 1 000,00 5 7799 Annen kostnad kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr Sum kostnader kr 2 586 500,00 kr 2 658 000,00 kr 71 500,00 kr kr Resultat kr 86 500,00 kr 158 000,00 kr 71 500,00 IB pr. 01.01.2012 kr 169 000,00 kr 169 000,00 kr UB pr. 31.12.2012 kr 82 500,00 kr 11 000,00 kr 71 500,00 NOTER 1) Lønnoppgjør 2) Liten oppjustering 3) Liten oppjustering 4) Utkjøp bankterminalavtale Kjeller, 60 måneder 5) Liten oppjustering

Budsjettenhet 19890 Velferd, Prosjekt 29802 Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett 3421 Tilskudd fra Velferdstinge kr 166 000,00 kr 216 000,00 kr 50 000,00 1 Tilskudd fra NSO kr 20 000,00 kr 20 000,00 kr Sum inntekter kr 186 000,00 kr 236 000,00 kr 50 000,00 Utgifter 6821 Trykkutgifter 0 kr 5 000,00 kr 5 000,00 2 6861 Arr av seminar, konf, o.l. kr 250 000,00 kr 230 000,00 kr 20 000,00 3 7192 Kurs og seminaravgifter kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 7193 Reisekostnader fakturert kr kr 20 000,00 kr 20 000,00 4 7320 Profilannonsering kr 130 000,00 kr 160 000,00 kr 30 000,00 5 7322 Profileringsartikler kr 45 000,00 kr 60 000,00 kr 15 000,00 6 7352 Bevertning for øvrig kr 125 000,00 kr 125 000,00 kr 7413 Tilskudd stud.arr/velferds kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 7414 Driftsstøtte Studentråd kr 120 000,00 kr 120 000,00 kr 7414 Tilskudd studentorganisa kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 7799 Annen kostnad kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr Sum kostnader kr 880 000,00 kr 930 000,00 kr 50 000,00 kr Driftsresultat kr 694 000,00 kr 694 000,00 kr IB pr. 01.01.2013 kr 2 187 000,00 kr 2 187 000,00 UB pr. 31.12.2013 kr 1 493 000,00 kr 1 493 000,00 NOTER 1) 50.000 til Studiestart fra VT er ført på Velferdkontoen. 2) Trykk av diverse flygers studiestart 3) Oppstarts og motivasjonsseminar. Transportkostnader fordelt. 4) Tranportutgifter i forbindelse med motivasjon og oppstart seminar. Markedføringsutgifter. Økt pga Studiestart. Utdeling av boller, twist, kaffe osv. Evt 5) Grilling på Kjeller 6) Profileringsartikler økt pga Studiestart T skjorter, giveaways

Budsjettenhet 19890 Fadderordningen, Prosjekt 29803 Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett 3421 Tilskudd fra Velferdstinge kr 1 Tilskudd fra Høgskolen kr kr 50 000,00 2 Sum inntekter kr kr 50 000,00 Utgifter 5391 Konsulent selvstendig kr kr 30 000,00 3 6499 Annen leiekostnad kr kr 25 000,00 4 7193 Reisekostnader fakturert høgskolen kr 5 000,00 5 7352 Bevertning for øvring kr kr 5 000,00 6 7411 Gave til eksterne kr kr 1 000,00 7 7414 Tilskudd studentorganisasjoner kr 68 485,00 8 7799 Annen kostnad kr 10 000,00 9 Sum kostnader kr kr 144 485,00 Driftsresultat kr kr 94 485,00 IB pr. 01.01.2012 kr 108 013,57 kr 108 013,57 UB pr. 31.12.2012 kr 108 013,57 kr 13 528,57 NOTER 1) Penger fra VT er ført på Velferdskonto 2) Midler fra seksjon for opptak 3) Band 4) Lyd lys Grillkonsert 5) Transport foreningsdagene Kjeller 6) Catering band 7) Gave til årets foreleser 8) Etterslep fra 2011 9) Uforutsette utgifter

2 Budsjett 2013 Drift Konto Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Budsjett 2013 Noter 3900 Tilskudd fra HiOA kr 2 500 000,00 kr 2 500 000,00 kr 2 580 000,00 1 3699 Tilskudd fra VT kr 100 000,00 2 Sum inntekter kr 2 500 000,00 kr 2 500 000,00 kr 2 680 000,00 Utgifter 5 Lønn kr 2 400 000,00 kr 2 450 000,00 kr 2 500 000,00 3 5391 Konsulent selvstendig kr 13 000,00 kr 13 000,00 kr 5 000,00 4 5901 gaver ansatte kr 3 500,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 5 5961 velferdstilskudd ansatte kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 6 5994 bevertning interne møte kr 25 000,00 kr 25 000,00 kr 25 000,00 7 6440 Leie andre kontormaskin kr kr 15 000,00 kr 8 6550 IThardware kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 10 000,00 9 6560 telefon kjøp kr 13 000,00 kr 13 000,00 kr 10 6801 kontorrekvisita kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 13 000,00 11 6821 Trykningsutgifter kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 20 000,00 12 6861 arr.seminar,konf, ol kr 20 000,00 kr 23 000,00 kr 25 000,00 13 6901 telefoni, kommunikasjon kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 14 7141 tjenestereiser ansatte i.o kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00 15 7161 Diettkostnad kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 16 7193 Reisekostnader fakturert kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 15 000,00 17 7322 profileringsartikler kr 20 000,00 kr 20 000,00 kr 20 000,00 18 7411 Gave til eksterne kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr 8 000,00 19 7799 Annen kostnad kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 20 Sum kostnader kr 2 586 500,00 kr 2 658 000,00 kr 2 691 000,00 Resultat kr 86 500,00 kr 158 000,00 kr 11 000,00 IB pr. 01.01.2013 kr 169 000,00 kr 169 000,00 kr 11 000,00 UB pr. 31.12.2013 kr 82 500,00 kr 11 000,00 kr NOTER: 1) Tilskudd fra HiOA 2) Tilskudd fra VT etter søknad 3) Lønn 550 % stilling. AU 4 stillinger, lønn 13 måneder. Konsulenter 1,5 stilling. 4) Ny ordstyrer krever ikke den type lønn, men må ha noe i tilfelle innleie. 5) Avslutningsgaver 6) Bursdagsfeiringer og 12 middager for kontoret 7) Mat på parlamentsmøter, formøter LM osv. 8) En uforutsett utgift i 2012, kommer ikke i 2013. Utkjøp bankterminal avtale HiAk. 9) PC, programvare, oppdateringer 10) Nye telefoner kjøpt i 2012 11) Kontorrekvisita. Øker posten litt pga behov. 12) Det har vært gratis trykkeri på Kjeller for mindre trykksaker. Dette må vi mest sannsynligvis betale for i 2012. Sakspapirer, årsrapporter, div infomatriale 13) Internt seminar i forbindelse med overlapping 14) Telefonregning AU 15) Reiser til forskjellige arrangementer og seminarer 16) Diett på reise 17) Parlamentsmøter på Kjeller 2 ganger i året. Buss t/retur. Økt pga prisregulering. 18) SP gensere til Parlamentet 19) Gaver til innledere og partnere. Post økt pga symbolske gaver til ordstyrer som ikke krever lønn. 20) Uforutsette utgifter

Velferd Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Budsjett 2013 3699 Tilskudd fra Velferdstinge kr 166 000,00 kr 216 000,00 kr 400 000,00 1 3699 Tilskudd fra NSO kr 20 000,00 kr 20 000,00 kr 20 000,00 2 Sum inntekter kr 186 000,00 kr 236 000,00 kr 420 000,00 Utgifter 6821 Trykkutgifter kr kr 5 000,00 kr 10 000,00 3 6861 Arr av seminar, konf, o.l. kr 250 000,00 kr 230 000,00 kr 240 000,00 4 7192 Kurs og seminaravgifter kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 15 000,00 5 7193 Reisekostnader fakturert kr kr 20 000,00 kr 30 000,00 6 7320 Profilannonsering kr 130 000,00 kr 160 000,00 kr 150 000,00 7 7322 Profileringsartikler kr 45 000,00 kr 60 000,00 kr 60 000,00 8 7352 Bevertning for øvrig kr 125 000,00 kr 125 000,00 kr 125 000,00 9 7413 Tilskudd stud.arr/velferd kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 10 7414 Driftsstøtte Studentråd kr 120 000,00 kr 120 000,00 kr 150 000,00 11 7414 Tilskudd studentorganisa kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 50 000,00 12 7799 Annen kostnad kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 20 000,00 13 Sum kostnader kr 880 000,00 kr 930 000,00 kr 890 000,00 Driftsresultat kr 694 000,00 kr 694 000,00 kr 470 000,00 IB pr. 01.01.2013 kr 2 187 000,00 kr 2 187 000,00 kr 1 493 000,00 UB pr. 31.12.2013 kr 1 493 000,00 kr 1 493 000,00 kr 1 023 000,00 NOTER 1) Midler fra VT. 2) Søknad til NSO om prosjektmidler 3) Trykk av diverse brosjyrer og flygers studiestart. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 4) 2 store seminarer for tillitsvalgte i året, tillitsvalgtkvelder ect. Prisøkning. Transportutgifter skilt ut til egen post. 5) Mulighet til å dra på andre konferanser. 6) Reisekostnader i forbindelse med tillitsvalgtseminar. Prisøkning. 7) Markedføringsutgifter. Alt fra annonser til utdeling av mat. Stand i forbindelse med studiestart, valgene og andre prosjekter. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 8) Profileringsartikler til bl.a studiestart, åpen dag og til forbruk. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 9) Mat på tillitsvalgtkvelder, julebord, sommerfest 10) Prosjektstøtte studentarrangementer 11) Driftstøtet Studentråd etter fordelingsnøkkel. En liten oppjustering etter behov. 12) Oppstartsstøtte HiOA foreninger. Nedjustert fordi vi oppfordrer i større grad HiOA foreninger å søke oppstartsstøtte av KS. 13) Avsetning etterslep 2012 og uforutsette utgifter

Studentparlamentet i Oslo og Akershus Foreløpig regnskap t.o.m 31.08.2012 Drift, budsjettenhet 19800, prosjekt 00000 Konto Inntekter Revidert budsjett Foreløpig regnskap Restbudsjett Noter 3699 Andre tilfeldige inntekter 0 kr 16 982,88 kr 16 982,88 1 3900 Tilskudd fra HiOA kr 2 500 000,00 kr 1 653 080,13 kr 846 919,87 2 Sum inntekter kr 2 500 000,00 kr 1 670 063,01 kr 829 936,99 Utgifter kr 5 Lønn kr 2 450 000,00 kr 1 569 963,42 kr 880 036,58 3 5391 Konsulent selvstendig kr 13 000,00 kr 8 387,72 kr 4 612,28 4 5901 gaver ansatte kr 5 000,00 kr 3 329,19 kr 1 670,81 5 5961 velferdstilskudd ansatte kr 5 000,00 kr 2 438,40 kr 2 561,60 6 5994 bevertning interne møter kr 25 000,00 kr 3 839,00 kr 21 161,00 7 6440 Leie andre kontormaskiner kr 15 000,00 kr 14 716,00 kr 284,00 8 6558 IThardware kr 15 000,00 kr 17 137,20 kr 2 137,20 9 6560 telefon kjøp kr 13 000,00 kr kr 13 000,00 10 6660 Service/vedlikehold kontormaskin kr kr 523,95 kr 523,95 11 6801 kontorrekvisita kr 10 000,00 kr 4 613,70 kr 5 386,30 12 6821 Trykningsutgifter kr 10 000,00 kr 5 875,00 kr 4 125,00 13 6861 arr.seminar,konf, ol kr 23 000,00 kr 22 340,00 kr 660,00 14 6901 telefoni, kommunikasjon kr 10 000,00 kr 1 539,34 kr 8 460,66 15 7141 tjenestereiser ansatte i.oppgpl kr 15 000,00 kr 4 755,00 kr 10 245,00 16 7161 Diettkostnad kr 5 000,00 kr 336,00 kr 4 664,00 17 7181 Reisekostnader studenter ikke op kr kr 120,00 kr 120,00 18 7193 Reisekostnader fakturert høgskole kr 10 000,00 kr 4 709,00 kr 5 291,00 19 7322 profileringsartikler kr 20 000,00 kr 3 597,50 kr 16 402,50 20 7411 Gave til eksterne kr 4 000,00 kr 3 203,80 kr 796,20 21 7798 Gebyr ved inkasso/forliksklage kr kr 1 827,59 kr 1 827,59 22 7799 Annen kostnad kr 10 000,00 kr kr 10 000,00 Sum kostnader kr 2 658 000,00 kr 1 673 251,81 Resultat kr 158 000,00 kr 3 188,80 IB pr. 01.01.2012 kr 169 377,77 kr 169 377,77 UB pr. 31.12.2012 kr 11 377,77 kr 166 188,97 KOMMENTAR: Det budsjetteres med et overforbruk. Dette er likevel et stramt budsjett, og vi regner med å lande ganske presist på budsjett ved årets slutt. Annen kostnad er en avsetning til uforutsette utgifter. De kostnadene som ikke er budsjettert blir ført på riktig artskonto, ikke på annen kostnad. NOTER: 1 Restoppgjør HiAk kontoer 2 Rammetildeling, periodevis 3 Lønn 550 % inkl. AA avgift, feriepenger, pensjon ect 4 Ordstyrer på Parlamentsmøter. Bruker ikke opp denne posten da betalt ordstyrer har sluttet. 5 Avslutningsgaver 6 Bursdagsfeiringer og middager

7 Mat interne møter. 8 Utkjøp av bankterminalavtale inngått av SP HiAk. 9 Mac og programvare. IPAD til konkurranse Praksis FTW gjør at posten sprekker. Skal ompost til Velferd der vi har fått penger refundert fra NSO. 10 4 telefoner til AU innjøpt. Internfaktureres på slutten av året. 11 Service kopimaskin 12 Kontorrekvisita, kaffe til kontoret osv. 13 Trykningsutgifter kommer til å bli brukt opp. Vi får noe materiale trykt gratis fra trykkeri på Kjeller, derfor lave kostnader. 14 Flere skal reise på seminar/konferanser i høst. 15 Mulig internfaktura på telefonregning ved slutten av året 16 Flere skal reise på seminar/konferanser i høst. 17 Som over 18 Studentreise 19 Buss t/retur Kjeller. " Parlamentsmøter iåret skal avholdes der. 20 Kommer faktura 21 Ordstyrere innledere osv. 22 En avsetning av penger til uforutsette kostnader som gebyr/ inkasso, service og vedlikehold osv. Er ført på rett artskonto. Budsjettenhet 19890 Velferd, Prosjekt 29802 Inntekter Revidert budsjett 20Foreløpig regnskap Restbudsjett Noter: 3699 Tilskudd fra Velferdstinget SiO kr 216 000,00 kr 108 000,00 kr 108 000,00 1 3699 Tilskudd fra NSO kr 20 000,00 kr 11 985,55 kr 8 014,45 2 Sum inntekter kr 236 000,00 kr 119 985,55 kr 116 014,45 Utgifter kr 6440 Leie av andre kontormaskiner kr kr 1 200,00 kr 1 200,00 3 6821 Trykkutgifter kr 5 000,00 kr kr 5 000,00 4 6861 Arr av seminar, konf, o.l. kr 230 000,00 kr 76 670,00 kr 153 330,00 5 6862 Møtekostnader kr kr 806,80 kr 806,80 6 7192 Kurs og seminaravgifter kr 10 000,00 kr 400,00 kr 9 600,00 7 7193 Reisekostnader fakturert høgskole kr 20 000,00 kr 10 448,00 kr 9 552,00 8 7320 Profilannonsering kr 160 000,00 kr 90 359,68 kr 69 640,32 9 7322 Profileringsartikler kr 60 000,00 kr 48 502,75 kr 11 497,25 10 7352 Bevertning for øvrig kr 125 000,00 kr 66 361,87 kr 58 638,13 11 7411 Gave til eksterne kr kr 1 764,00 kr 1 764,00 12 7413 Tilskudd stud.arr/velferdsutgifter kr 50 000,00 kr 51 955,35 kr 1 955,35 13 7414 Driftsstøtte Studentråd/oppstart fokr 220 000,00 kr 46 616,15 kr 266 616,15 14 7609 Diverse lisenser kr kr 2 700,87 kr 2 700,87 16 7799 Annen kostnad kr 50 000,00 kr 50 000,00 17 Sum kostnader kr 930 000,00 kr 304 553,17 kr 625 446,83 kr Driftsresultat kr 694 000,00 kr 184 567,62 kr 509 432,38 IB pr. 01.01.2013 kr 2 187 000,00 kr 2 187 000,00 UB pr. 31.12.2013 kr 1 493 000,00 kr 2 002 432,38 KOMMENTAR: Noen poster har foreløpig store avvik i form av underforbruk. Grunn til det er at vi venter en del store faktura,samt at

endel kostnader inntreffer mot slutten av året. Vi regner med små avvik på de fleste postene. Avvik kan derimot forekomme på tildelingspostene hvor penger deles ut etter søknad. NOTER: 1) 50.000 til Studiestart fra VT er ført på Velferdkontoen. Resten av tildelingen er ført på september, derfor ikke med i nåværende rapport 2) Refusjoner fra NSO, Praksis FTW, samarbeid HiST og HiB ect 3) Leie bankterminal før fikk sagt opp avtalen. Kjeller, SP HiAk 4) Trykk av diverse flygers studiestart, venter faktura 5) Oppstarts og motivasjonsseminar. Venter faktura fra motivasjonsseminar. 6) FeilførtSkal omposteres 7413 tilskudd stud arr/prosjektstøtte 7) NSO konferanser og mulighet til å delta på andre konferanser. 8) Tranportutgifter i forbindelse med motivasjon og oppstartseminar. Venter faktura fra motivasjonsemiar 9) 10) Markedføringsutgifter. Økt pga Studiestart. Utdeling av boller, twist, kaffe osv. Evt Grilling på Kjeller Profileringsartikler økt pga Studiestart T skjorter, giveaways 11) I ordinært regnskap er det egentlig ført på 2 forskjellige poster. Slått sammen her fordi det skal omposteres til denne kontoen. 12) Gavekort for designoppdrag Praksis FTW. Refundert NSO 13) En feilføring på 20.000, skal over til 7414 Driftstøtte studentråd. Reel sum er 31.955,35 14) 100.000, er oppstartsstøtte foreninger. 120.000, er Driftstøtte studentråd. Pluss på konto skyldes en ompostering til prosjekt Fadderordningen på 68 484,60,. Dette er utgiftsført i 2011, og blir derfor inntektsført i 2012. Det forventes at vi kommer til å dele ut mesteparten av Driftstøtte studentråd. Oppstartsstøtte studentforeninger derimot blir mest sannsynlig mye mindre. Budsjettenhet 19890 Fadderordningen, Prosjekt 29803 Inntekter Revidert budsjett Foreløpig regnskap Restbudsjett 3699 Tilskudd fra Velferdstinget SiO 1 Tilskudd fra Høgskolen kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 2 Sum inntekter kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr Utgifter kr kr 6499 Annen leiekostnad kr 25 000,00 kr 23 050,00 kr 1 950,00 3 6799 Andre tjenester kr 30 000,00 kr 30 000,00 4 7193 Reisekostnader fakturert høgskole kr 5 000,00 kr kr 5 000,00 5 7352 Bevertning for øvring kr 5 000,00 kr kr 5 000,00 6 5901 Gave til ansatte kr 1 000,00 kr 300,00 kr 700,00 7 7414 Tilskudd studentorganisasjoner kr 68 485,00 kr 68 484,60 kr 0,40 8 7799 Annen kostnad kr 10 000,00 kr 10 000,00 9 Sum kostnader kr 144 485,00 kr 91 834,60 kr 52 650,40 kr Driftsresultat kr 94 485,00 kr 41 834,60 kr 52 650,40 IB pr. 01.01.2012 kr 108 013,57 kr 108 013,57 UB pr. 31.12.2012 kr 13 528,57 kr 66 178,97 KOMMENTAR: Vi kommer til å sitte igjen med litt mer penger på denne kontoen enn først antatt.

Grunnen er en del ubrukte midler fra i fjor, samt at vi har hatt noe mindre kostnader i forbindelse med studiestart enn vi først regnet med. Mest sannsynlig blir dette prosjektet avsluttet til neste år og da vil resterende ubrukte midler overføres til Velferdskontoen. Studiestartsutgifter blir budsjettert på Velferd. NOTER: 1) Penger fra VT er ført på Velferdskonto 2) Midler fra seksjon for opptak til Grillkonserten 3) Lys lyd Grillkonsert 4) Band, Disaster in the universe, betalt 25.000 i sept 5) Transport foreningsdagene Kjeller. Faller bort. Løst med kollektivtransport. 6) Catering band 7) Blomster/gave til årets foreleser 8) Ompostert i starten av året fra Velferd. Blir derfor utgiftsført på denne kontoen i 2012. 9) Uforutsette utgifter

Konto Konto(T) regnskap hittil i år (1) budsjett hittil i år (1) avvik hittil i år (1) budsjett totalt i år (1) restbudsjett (1) 1 3699 Andre tilfeldige inntekter 16 982,88 0,00 16 982,88 0,00 16 982,88 2 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling 1 636 097,25 1 636 097,25 0,00 2 500 000,00 863 902,75 3 3 Driftsinntekter 1 653 080,13 1 636 097,25 16 982,88 2 500 000,00 846 919,87 4 5001 Lønn faste stillinger 244 779,55 304 264,21 59 484,66 493 053,41 248 273,86 5 5002 Lønn midlertidige stillinger 775 353,59 779 786,86 4 433,27 1 177 325,26 401 971,67 6 5081 Påløpte feriepenger 122 415,95 126 906,13 4 490,18 194 085,44 71 669,49 7 5251 Fordel gruppelivsforsikring 3 377,88 4 503,84 1 125,96 6 568,10 3 190,22 8 5391 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 8 387,72 5 333,34 3 054,38 8 000,00 387,72 9 5401 Arbeidsgiveravgi. av lønn og gruppelivsforsikring 144 315,12 149 749,74 5 434,62 228 976,49 84 661,37 10 5411 Arbeidgiveravgift av påløpte feriepenger 17 260,80 17 893,77 632,97 27 366,05 10 105,25 11 5421 Arbeidgivers pensjonsinnskudd 136 203,20 147 478,29 11 275,09 215 205,62 79 002,42 12 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 19 204,67 20 794,43 1 589,76 30 343,99 11 139,32 13 5682 Ompostering lønnskostnader internt fakultet/senter 110 095,66 0,00 110 095,66 0,00 110 095,66 14 5801 Refusjon av sykepenger lønn 3 043,00 0,00 3 043,00 0,00 3 043,00 15 5901 Gaver til ansatte 3 329,19 2 333,34 995,85 3 500,00 170,81 16 5961 Velferdstilskudd 2 438,40 2 666,66 228,26 4 000,00 1 561,60 17 5994 Bevertning ved interne møter 3 839,00 0,00 3 839,00 0,00 3 839,00 3 5 Kostnader for arbeidskraft 1 587 957,73 1 561 710,61 26 247,12 2 388 424,37 800 466,64 19 6440 Leie andre kontormaskiner 14 716,00 0,00 14 716,00 0,00 14 716,00 20 6522 IT software 3 601,00 0,00 3 601,00 0,00 3 601,00 21 6550 IT hardware 0,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 22 6558 ITutstyr aktivert og omfordelt 13 536,50 0,00 13 536,50 0,00 13 536,50 23 6560 Telefon og telefaks, kjøp 0,00 8 666,66 8 666,66 13 000,00 13 000,00 24 6660 Service/vedlikehold kontormaskiner 523,95 0,00 523,95 0,00 523,95 25 6801 Kontorrekvisita 4 613,70 6 666,66 2 052,96 10 000,00 5 386,30 26 6821 Trykningsutgifter 5 875,00 6 666,66 791,66 10 000,00 4 125,00 27 6861 Arrangement av seminar, konferanser og lignende. 22 340,00 13 333,34 9 006,66 20 000,00 2 340,00 28 6862 Møtekostnader 0,00 46 666,66 46 666,66 70 000,00 70 000,00 29 6901 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 1 539,34 6 666,66 5 127,32 10 000,00 8 460,66 3 6 Andre driftskonstnader 66 745,49 98 666,66 31 921,17 148 000,00 81 254,51 31 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppgavepliktig 4 755,00 10 000,00 5 245,00 15 000,00 10 245,00 32 7161 Diettkostnad, ikke oppgaveplikt 336,00 3 333,34 2 997,34 5 000,00 4 664,00 33 7181 Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 34 7193 Reisekostnader fakturert høgskolen 4 709,00 0,00 4 709,00 0,00 4 709,00 35 7322 Profileringsartikler 3 597,50 20 000,00 16 402,50 30 000,00 26 402,50 36 7411 Gave til eksterne 3 203,80 2 000,00 1 203,80 3 000,00 203,80 37 7798 Gebyr ved inkasso/forliksklage 1 827,59 0,00 1 827,59 0,00 1 827,59 38 7799 Annen kostnad 0,00 6 666,66 6 666,66 10 000,00 10 000,00 3 7 Andre kostnader 18 548,89 42 000,00 23 451,11 63 000,00 44 451,11 2 00000 Standardverdi 20 171,98 66 280,01 46 108,03 99 424,37 79 252,39 1 19800 Studentparlamentet drift 20 171,98 66 280,01 46 108,03 99 424,37 79 252,39 42 7320 Profilannonsering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7 Andre kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 00000 Standardverdi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 3421 Bidrag fra organisasjoner 0,00 110 666,66 110 666,66 166 000,00 166 000,00 46 3694 Gaver 972,00 0,00 972,00 0,00 972,00 47 3699 Andre tilfeldige inntekter 303 791,29 0,00 303 791,29 0,00 303 791,29

3 3 Driftsinntekter 304 763,29 110 666,66 194 096,63 166 000,00 138 763,29 49 5962 Tilskudd til foreninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 5994 Bevertning ved interne møter 24 416,50 0,00 24 416,50 0,00 24 416,50 3 5 Kostnader for arbeidskraft 24 416,50 0,00 24 416,50 0,00 24 416,50 52 6440 Leie andre kontormaskiner 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 53 6861 Arrangement av seminar, konferanser og lignende. 76 670,00 166 666,66 89 996,66 250 000,00 173 330,00 54 6862 Møtekostnader 806,80 0,00 806,80 0,00 806,80 55 6901 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 210,12 0,00 210,12 0,00 210,12 3 6 Andre driftskonstnader 78 886,92 166 666,66 87 779,74 250 000,00 171 113,08 57 7192 Kurs og seminaravgifter 400,00 13 333,34 12 933,34 20 000,00 19 600,00 58 7193 Reisekostnader fakturert høgskolen 10 448,00 6 666,66 3 781,34 10 000,00 448,00 59 7320 Profilannonsering 90 359,68 113 333,34 22 973,66 170 000,00 79 640,32 60 7322 Profileringsartikler 48 502,75 20 000,00 28 502,75 30 000,00 18 502,75 61 7352 Bevertning for øvrig 41 945,37 66 666,66 24 721,29 100 000,00 58 054,63 62 7411 Gave til eksterne 1 764,00 0,00 1 764,00 0,00 1 764,00 63 7413 Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter 51 955,35 33 333,34 18 622,01 50 000,00 1 955,35 64 7414 Tilskudd studentorganisasjoner 46 616,15 180 000,00 226 616,15 270 000,00 316 616,15 65 7609 Diverse lisenser 2 700,87 0,00 2 700,87 0,00 2 700,87 3 7 Andre kostnader 201 459,87 433 333,34 231 873,47 650 000,00 448 540,13 2 29802 Kulturmidler OAS 0,00 489 333,34 489 333,34 734 000,00 734 000,00 68 3421 Bidrag fra organisasjoner 0,00 33 333,34 33 333,34 50 000,00 50 000,00 3 3 Driftsinntekter 0,00 33 333,34 33 333,34 50 000,00 50 000,00 70 5901 Gaver til ansatte 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 3 5 Kostnader for arbeidskraft 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 72 6499 Annen leiekostnad 23 050,00 0,00 23 050,00 0,00 23 050,00 3 6 Andre driftskonstnader 23 050,00 0,00 23 050,00 0,00 23 050,00 74 7414 Tilskudd studentorganisasjoner 68 484,60 0,00 68 484,60 0,00 68 484,60 75 7799 Annen kostnad 0,00 105 342,38 105 342,38 158 013,57 158 013,57 3 7 Andre kostnader 68 484,60 105 342,38 36 857,78 158 013,57 89 528,97 77 8903 Avregning KD/interne 41 834,60 0,00 41 834,60 0,00 41 834,60 3 8 Finans inntekter og kostnader 41 834,60 0,00 41 834,60 0,00 41 834,60 79 9099 Inntekter av diverse varer og tjenesterinternt 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 3 9 Hjelpekasse 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 2 29803 Fadderordningen 0,00 72 009,04 72 009,04 108 013,57 108 013,57 82 3290 Diverse inntekter u avg.omr 555 849,00 0,00 555 849,00 0,00 555 849,00 3 3 Driftsinntekter 555 849,00 0,00 555 849,00 0,00 555 849,00 84 8903 Avregning KD/interne 555 849,00 0,00 555 849,00 0,00 555 849,00 3 8 Finans inntekter og kostnader 555 849,00 0,00 555 849,00 0,00 555 849,00 2 29804 Studenttiltak/støtte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 19890 Prosjekter studentparlamentet 0,00 561 342,38 561 342,38 842 013,57 842 013,57 20 171,98 627 622,39 607 450,41 941 437,94 921 265,96

Parlamentssak 36/11 Til Forsamlinga Fra Styret Vår ref.: P/Sak 36/11 Halvtårsrapport for våren 2011 Deres ref.: Saksbehandler: Daniel Massie P/Sak 02/11 Halvtårsrapport for våren 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OAS Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus VT Velferdstinget i Oslo og Akershus NSO Norsk Studentorganisasjon HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SAIH Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond ESN Erasmus Student Network ISU International Students Union Bakgrunn: Forsamlingen skal hvert halvår få fremlagt en halvårsrapport over Studentparlamentets aktivitet. Rapporten er basert på en tematisk inndeling. Det er ingen fullstendig oversikt over møter og aktiviteter, men gir en hovedoversikt over de viktigste sakene på handlingsplanen og hva som har blitt gjort i forhold til disse. Rapporten dekker perioden frem til 9.05.11 og det er derfor nesten 2 måneder igjen av perioden i skrivende stund. Handlingsplanen er Studentparlamentets arbeidsdokument og årsrapporten vil derfor ta utgangspunkt i den for å beskrive hvilke mål som er nådd, hva som har vært gjort godt og på hvilke områder det er et forbedringspotensiale Studentparlamentet har våren 2010 hatt møter med: Styret og Forsamlinga i Studentparlamentet Studentrådene på de forskjellige avdelingene Ledelsen på HiO Internasjonalt kontor Karrieresenteret Styret i ISU Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentparlamentet på HiAk Studentparlamentet på UiO Studentparlamentet Høgskolen i Oslo, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 28 32 Faks: 22 45 28 2 Epost: studentparlamentet@hio.no www.studentparlamentet.no