Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL



Like dokumenter
Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1402 «KORT OM AVTALEN» TIL

ANSKAFFELSE IINR ARBEIDSTØY, KOKKETØY OG SENGETEKSTILER FOR HELSESEKTOR «KORT OM AVTALEN» (KOMA)

ANSKAFFELSE IINR ARBEIDSTØY, FOTTØY OG SKO FOR TEKNISK SEKTOR «KORT OM AVTALEN» (KOMA)

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1302 FRUKT OG GRØNNSAKER TIL

ANSKAFFELSE IINR 1308 Ventilasjonsfilter og reimer KOMA (Kort OM Avtalen)

Vedlegg 4 ANSKAFFELSE IINR EFG, HOV + DOKKA. KOMA (Kort OM Avtalen) TIL. Side 1 av 8

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE IINR SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL. Side 1 av 8

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL

KOMA xx/xxxx (avtalenummer) Vedlegg X TIL AVTALE NR: XX/XXXX KOMA «KORT OM AVTALEN» Side 2 av 11

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

Vedlegg 4 ANSKAFFELSE IINR ABA SKOL AS. KOMA (Kort OM Avtalen) TIL. Side 1 av 8

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

UTLENDINGSDIREKTORATET

Vedlegg 7. Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Omgivelseskontroll 14/

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

Varmehjelpemidler

Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale for Glass

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

KONTRAKT KJØP AV TJENESTER

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Trevirke. Websaksnr. 13/31567 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr

Anskaffelse IINR 1111 Rammeavtalevilkår IINR Vedlegg 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

AVTALEDOKUMENTET. Byggblankett 8401 vil bli benyttet som avtaledokument. DEL A KONTRAKTSBESTEMMELSER

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende:

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser

Bilag 3 Pris og betalingsbestemmelser. Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015

Rammeavtale Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale 12/3719 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Rammeavtale 12/468 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av hageavfall. Websaksnr. 13/27692 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

[Fyll inn leverandør]

KONTRAKT. leveranse av. ny hjullaster. til. Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974

Rammeavtale XXXX Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

VMAN Trådløst - bilag til SSA-V lille vedlikeholdsavtale

BILAG 7 til kontrakten

versjon 2015 Innhold:

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV HÅNDVERKSTJENESTER

Rammeavtale 15/9350 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

RAMMEAVTALE

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag. Administrative bestemmelser. Tilstandskartlegging

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato

ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR (TJENESTEKJØP) FOR. Revidert Alminnelige kontraktsvilkår Larvik kommune Tjenester Side 1 av 5

Formstøpte sitteenheter

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

AVTALE PÅ KJØP AV KJØKKENVOGNER TIL KJØKKENET VED ULLEVÅL SYKEHUS

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Serviceavtale for multifunksjonsskriver

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Vedlegg 3 UTKAST AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR.

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015

RAMMEAVTALE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

Betingelser Anbud 14/4969 og 15/3482 Senger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, tilbehør og reservedeler

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Transkript:

Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA)

1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Unitronic AS Gateadresse: Villaveien 1 Postboks, sted, postnummer Postadresse: 1385 Asker Telefonnummer: 32 22 63 00 Ev. telefaks : 32 22 63 01 E-postadresse: Service@unitronic.no Organisasjonsnummer: 981 925 858 KONTAKTPERSONER Navn Mobil/ E-post Telefon Kontaktperson avtale: Vidar Ingebretsen 97181977 vidar@unitronic.no Kontaktperson kundeservice: Venke Engvold 32226300 Venke@unitronic.no Kontaktperson salg: Vidar Ingebretsen 97181977 vidar@unitronic.no Kontaktperson økonomi: Venke Engvold 32226300 venke@unitronic.no Kontaktperson xxx: Kontaktperson xxx: BESTILLINGSDATA Åpningstider (hverdager): Åpningstid 08.00-16.00 Support tilgjengelig 07:00-23.00 Bestillingstelefon: 32226300 Ordre mail: service@unitronic.no Bestillingsfrist: 20:00 Link til nettbutikk Link til ehandel (Hvis tilgjengelig) 2 Avtalens varighet Avtalens varighet er fra 1.2.2014 tom 31.1.2016, med mulighet til forlengelse på 1+1 år av gangen. Avtalen forlenges automatisk dersom ikke annet blir meddelt skriftlig før utløpsdato, avtalens maksimale totale varighet er 4 år. I hele avtaleperioden har partene gjensidig rett til å si opp med 6 (seks) måneders skriftlig varsel. Etter avtalens utløp plikter Leverandøren å avhjelpe Oppdragsgiver med leveranser til ny avtale er på plass. 2.1 Avtalens omfang Rammeavtalen omfatter vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr som er tilknyttet elektrisitet og batteri. Rammeavtalen skal gjelde for alle kommunale organisasjoner i IINR. Rammeavtale er en avtaletype der Leverandøren forplikter seg til å levere bestemte varer og/eller tjenester til nærmere bestemte betingelser når Oppdragsgiver har behov for det. Dersom annet ikke er spesifisert i avtalen forplikter Oppdragsgiver seg ikke til uttak av noe bestemt mengde, men Oppdragsgiver forplikter seg til å benytte denne avtale ved behov av de produkter som omfattes av denne. Rammeavtalen medfører i utgangspunktet ingen økonomisk forpliktelse for Oppdragsgiver. Forpliktelsen for Oppdragsgiver oppstår når det gjøres avrop/bestilling på rammeavtalen. Den enkelte bestiller forplikter seg også å følge opp og kontrollere at produktene som blir levert er i henhold til bestilling / avtale. Side 2 av 5

3 Utføring av oppdrag 3.1 Planlegging Leverandøren skal skaffe seg en totaloversikt over utstyret på institusjonen / virksomheten og registrere det. Deretter gruppere utstyret og gjøre en risikovurdering. Dette skal danne et grunnlag for en vedlikeholdsplan. 3.2 Utførelse Leverandør skal ut fra vedlikeholdsplanen følge opp den enkelte institusjon / virksomhet. Leverandøren skal 2 til 3 uker før planlagt vedlikehold, sende ut en oversikt over hva som er tenkt utført elektronisk. Her skal det fremkomme dato for gjennomføring og pris fremkomme. Oppdragsgiver skal bekrefte elektronisk ved å sende en bestilling. (på ehandel) Dersom dato ikke passer justeres den. 3.3 Registrering Alt utstyr og registrering skal gjøres i en database egnet for dette formålet (Medusa) som er tilgjengelig for Oppdragsgiver. Her skal også service og eventuelle avvik registreres. Det som registreres er: Type utstyr Serienummer Plassering Utstyrsgruppe Leverandør Innkjøpsdato og garantiutløp Servicehistorikk Neste vedlikehold SW og HW versjon Det vil også ytes bistand fra Leverandør ved tilsyn. 3.4 Rådgivning Leverandør skal på eget initiativ gi Oppdragsgiver tilbakemelding der det er lønnsomt å skifte ut utstyr i stede for å reparere. Det skal begrunnes hvorfor det anbefales utskifting. Det er Oppdragsgiver som avgjør om reparasjon skal utføres. Dette gjøres i form av en rapport som beskriver følgende: - Utstyrets tilstand - Utstyrets alder - Forventet levetid - Eventuell reparasjonskostnad 4 Priser Prisene kan justeres årlig første gang 1.1.2015 på grunnlag av basispriser med utgangspunkt år 2014 i henhold til følgende formel: Pn=Po(0,2+(0,8(Ln/Lo)) Pn=Justert pris som skal betales Po=Basis pris Ln=SSB lønnsindeks 07235 Annen verkstedindustri siste oppdatering tilgjengelig før 1 januar i året som skal reguleres Lo=Samme lønnsindeks på basistidspunktet året før, 12 måneder før Ln 4.1 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er: Fri faktureringsmåned + 30 dager fra korrekt faktura. Side 3 av 5

Leverandøren skal levere samlefaktura til den enkelte tjenestested i kommunen, dersom partene ikke har blitt enige om noe annet (som f.eks. ved bestilling via e-handel der bestilling skal være lik faktura). I de kommuner det er åpnet for e- faktura skal dette foretrekkes. Rentefaktura aksepteres ikke dersom sen innbetaling fra Oppdragsgiver skyldes mangelfull eller uoverensstemmende dokumentasjon, følgebrev, faktura etc. fra Leverandør eller kvalitetssvikt i leveransen. Korrekt faktura skal inneholde referanse til ordrenummer eller rekvisisjonsnummer og øvrig informasjon gitt av Oppdragsgiver. Leverandøren skal alltid påføre fakturaen det avtalenummer som er angitt på avtalens første side. Oppdragsgiver har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller krav til merking. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Leverandør skal innen [60] dager etter at kontraktsperioden er utløpt sende sluttfaktura. Sluttfakturaen skal dekke alle Leverandørs krav i henhold til avtalen. Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen kan ikke senere gjøres gjeldende. Faktura skal merkes med Sluttfaktura. 4.2 Priser I henhold til leverandørens tilbudte timepriser samt fast fremmøte pris. Alle priser er i norske kroner, oppgis eksklusiv mva. og inkluderer toll samt eventuelt andre skatter og avgifter. Det skal ikke beregnes ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. Prisene inkluderer også Leverandørens forsikring frem til risikoen for hendelig uhell går over på Oppdragsgiveren. Utlegg dekkes bare i den grad de er avtalt. 4.3 Fakturering Alle fakturaer skal merkes med virksomhet og prosjekt, samt bestillers navn. Fakturaer skal adresseres til selvstendige enheter med eget organisasjonsnummer, og sendes til faktura mottak Fakturaen sendes til: Kommune Aurskog-Høland kommune, Fakturamottak, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Enebakk kommune, Økonomikontoret, Prestegårdsv. 4,1912 Enebakk Fet kommune, Økonomiavdelingen, Postboks 100, 1901 Fetsund Nittedal kommune, Fakturamottak, Postboks 63,1483 Nittedal Rælingen kommune, Fakturamottak, Postboks 100, 2025 Rælingen Sørum kommune, Fakturamottak, Postboks 3, 1921 Sørumsand Lørenskog kommune, Regnskapsseksjonen, Postboks 304, 1471 Lørenskog Kostnadssted: Oppgis av kommunene ved bestilling Krav til faktura: Det er viktig for kommunene å ha god kvalitet på fakturaer. Dette vil bidra til å effektivisere den elektroniske fakturaprosessen på samme måte som riktig fakturaadresse og ansvarsnummer. Fakturaer skal være i A4 format og egnet for skanning som kan behandles av optisk fakturagjenkjenningssystem. Elektronisk fakturering: Leverandøren plikter å levere elektronisk faktura i EHF-format. Informasjon om formatet er tilgjengelig på http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/elektronisk-handelsformat-ehf. Krav til fakturareferanse: Leverandøren skal i samarbeid med Oppdragsgiver avtale struktur for fakturareferanser med den enkelte kommune. (Eks: Juridisk Enhet, Seksjon, Kostnadssted) 5 Levering 5.1 Leveringstid Responstid er 8 timer fra mottatt bestilling. Side 4 av 5

5.2 Transport emballasje Leverandøren skal ta all emballasje i retur. Det er ingen gebyrer forbundet til denne ordningen. Side 5 av 5