Fra behov til betaling. Innkjøpsprosessen ved UiO og KHM UPS

Like dokumenter
Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling

Innmelding av anskaffelse med verdi fra eks mva

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Refusjon av utlegg ikke-ansatt

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Anbud Tips til lokale innkjøpere

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Prosess: Fra behov til betaling

Praktisk bruk og demonstrasjon av e-portalen

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

[Fyll inn leverandør]

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009

SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling

Informasjon fra AP/PRF

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø.

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER

versjon 2015 Innhold:

E- handel Elektronisk handel

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

KRAVSPESIFIKASJON. Hørselvern formstøpte ørepropper

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør

UTLENDINGSDIREKTORATET

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

GJELDENDE FRA Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

Evje og Hornnes kommune

Hvordan logge inn i leverandørportalen til Universitetet i Nordland Økonomiavdelingen, 22. januar 2015

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Anleggs- og Utstyrsregistrering. Endringer i PM gjeldende fra

Eric Haugen, forretningsrådgiver EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region Vest

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet

Ny gassleverandør viktig informasjon

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

Generelle avtalevilkår for AYR AS

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

Rollebeskrivelser e-handel

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen

Standardiserte satser og retningslinjer for utbetaling i ND

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Prosessen « Inngå og registrere oppdragsavtale» består av to prosesser (som begge er i dette dokumentet):

2012/2002 Leie av høyvolums fargeprinter Svar på spørsmål til konkurransen

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

Promotering av katalog i anskaffelsesprosessen. Jan Mærøe

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner

Brukere og fullmakter

Betingelser Anbud 14/4969 og 15/3482 Senger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, tilbehør og reservedeler

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I

Promotering av katalog i anskaffelsesprosessen. Jan Mærøe

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Transkript:

Fra behov til betaling Innkjøpsprosessen ved UiO og KHM UPS

Agenda A. Innkjøpssiden KHM/UiO B. Innkjøpsprosessen BtB trinnene C. Eksempler og problemer D. Innspill fra møtedeltagerne

A. Innkjøpssiden KHM Bestillingssiden og bestillingsskjema, er tilpasset KHM og basert på UiOs innkjøpsmaler https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/innkjop/bestille/enheter/k hm/index.html

Kontakt? Generelle henvendelser fra ansatte, bruk innkjop@khm.uio.no Svar på RT-kø mailen ved konkrete saker. RT-mail er kun til internt bruk på KHM/UiO. Se også oversikt over innkjøpere KHM, for konkrete henvendelser og særskilte innkjøpsområder (lenke også på bestillingssiden): https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/innkjop/kontakt/innkjoper-khm.html

B. Innkjøpsprosessen BtB: Flytskjema/trinnene - innkjøpsprosessen prosesskjemaet vil bli publisert på teamets nettside.

BtB: Trinnene i innkjøpsprosessen Behov Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Betaling (faktura) VARE/TJENESTE LEVERANDØR KONTERING BESTILLINGEN VAREMOTTAK Ansvar: behovstager Ansvar: behovstager og innkjøper Ansvar: behovstager og innkjøper Ansvar: innkjøper og BDM er Ansvar: behovstager og innkjøper Ønsket vare/tjeneste Produkt/varenummer Ev. vedlegg til bestillingen Varebeskrivelse Antall Pris (ekskl. MVA) Pris på ev. frakt Hvor skal varen leveres? Hvem mottar varen? Dato for levering Kan ønsket leverandør benyttes? Finnes det en rammeavtale? Dersom nei, er leverandør registrert i bestillingssystemet? Dersom nei, ny leverandør må meldes inn i bestillingssystemet via UiOs nettskjema! NB! Selvstendig næringsdrivende må meldes inn som ny leverandør og signert oppdragskontrakt må vedlegges bestillingen! Hvor skal kjøpet belastes? Stedskode? Tiltakskode? Prosjektkode? Innkjøper oppretter en anmodning i bestillingssystemet Bestillingen sendes til BDM er for godkjenning Bestillingen sendes til leverandør så snart den er godkjent av BDM er NB! Gi beskjed til innkjøper så snart vare/tjeneste er mottatt! Husk å oppgi serienummer og lokasjon dersom kjøp av til eks. datautstyr ol. Dette skal utstyrsregistreres! Innkjøper gjør varemottak i bestillingssystemet og faktura går til utbetaling Leverandør får betalt!

Utfyllende informasjon, trinn 1 og 2 Trinn 1: Spørsmål som skal fylles ut i bestillingsskjemaet. Legg gjerne ved et pristilbud e.l. I noen skjema er dette også et krav! Trinn2: Som hovedregel skal alltid rammeleverandør benyttes! Logg inn i Avtalekatalogen via programkiosk for å se om UiO har rammeavtale med ønsket leverandør. Alle ansatte har tilgang til Avtalekatalogen! Dersom rammeleverandør ikke kan levere ønsket vare/tjeneste kan enkeltleverandør benyttes. I disse tilfellene må leverandør registreres. Ny leverandør opprettes i bestillingssystemet via UiOs nettskjema. NB! Dersom beløpet er lik eller over 100 000 NOK og uten rammeavtale skal en særskilt rutine følges! For mer informasjon se anskaffelsesprosessen Dersom spørsmål send e-post til KHMs innkjøpere Kontakt innkjøp UiO direkte ved behov for å få oversikt over registrerte leverandører.

Rammeavtale vs engangsleverandør Rammeleverandør Bestandig første prioritet Sjekk i Avtalekatalogen Engangsleverandør Må registreres som leverandør Under kr 100 000,- el. anbudskonkurranse

Kjøp over kr 100 000,- Seksjon for innkjøp (SI) utfører anskaffelsesprosessene med verdi som er lik eller overstiger 100.000 NOK eksklusiv mva for alle enheter SI vil i samarbeid med finansierende enhet lede innkjøpsprosessene. Anskaffelsen må meldes inn til Seksjon for innkjøp Innmeldingen skal minimum inneholde: Type anskaffelse (kategori) En beskrivelse av behovet Anskaffelsens forventede størrelse i volum/kroner Ønsket tidspunkt for når anskaffelsen skal gjelde fra Kontaktperson for anskaffelsen Budsjettansvarlig for anskaffelsen Det skal gjøres en innmelding per anskaffelse Innmeldingsskjema: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/innkjop/anskaffprosess/index.html#over Det er også mulig å melde inn til SI nye områder for rammeavtaler.

Forts. Utfyllende informasjon, trinn 3-5 Trinn 3: For kontering kontakt leder/bdm er! Det er viktig at stedkode, prosjektkode og/eller tiltakskode er korrekt utfylt. Feil kontering fører til et uoversiktlig regnskap og merarbeid i form av omposteringer for KHMs regnskapsteam. En forenklet oversikt finnes også på nettsiden og i bestillingsskjemaene. Trinn 4: Bestillingen opprettes av KHMs innkjøpsteam. For å unngå unødvendige forsinkelser er det viktig at bestillingsskjema er tilstrekkelig utfylt, samt at relevante dokumenter er vedlagt (som til eksempel oppdragskontrakt ved bruk av selvstendig næringsdrivende ol.). Bestillingen sendes til leverandør så snart den er godkjent av BDM er. NB! Dersom leverandører uten rammeavtale benyttes er det viktig at korrekt leverandørinformasjon er registrert i bestillingssystemet. Dette er behovstagers ansvar. Husk å oppdatere leverandørinformasjonen via UiOs nettskjema ved endring av organisasjonsnummer, e-post adresse og lignende! Trinn 5: Husk å gi beskjed til innkjøper så snart vare og/eller tjeneste er mottatt! Innkjøper gjør da varemottak i bestillingssystemet. Optimalt vil da faktura gå til «automatch». Dersom avvik på kr 300,- eller mer behandles faktura manuelt. Fordelen ved automatch er at utbetalingen til leverandør skjer raskt og effektivt! Oversikt over kostnader og tilgang til faktura finnes i Tableau økonomirapporter. Ta kontakt med KHMs prosjektkontrollere for støtte og veiledning! NB! Anlegg og utstyr skal utstyrregistreres! For at innkjøper skal kunne behandle faktura må serienummer o.l. oppgis. For mer informasjon se UiOs nettside om anleggsregistrering. Fra innkjøp til faktura.

Oppsummering: For informasjon, lenker og skjema til de mest sentrale momentene i innkjøpsprosessen se innkjøpsteamets nettside! https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/innkjop/bestille/enheter/k hm/index.html

C. Eksempler og problemer 1 Vi ber om at alle våre behovstagere gir beskjed til sine leverandører om å vente med å sende faktura før de har mottatt en elektronisk bestilling fra UiO. Faktura som ikke oppfyller UiOs krav til utfylt faktura, herunder E- nummer, medfører forsinkelser i utbetalingen. Dette kan føre til inkassovarsler og ekstrakostnader for KHM. For at vi skal kunne yte god og effektiv service er det viktig at faktura er påført E-nummer. Dette gir god kontroll for oss og trygghet for dere at innkjøpsprosessen, fra behov til betaling, foregår på en korrekt måte. Vi opplever dessverre også at bestillinger går utenom UiOs elektroniske bestillingssystem. Vi minner om viktigheten av at KHMs innkjøpsrutiner heretter følges. I ytterste konsekvens vil vi se oss nødt til å returnere faktura uten bestillingsnummer til leverandør og beløpet vil bli belastet den enkelte ansatte.

Eksempler og problemer 2 Angående kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende som er tilknyttet UiO Vi ber om at alle våre behovstagere påser at leverandør ikke er tilknyttet UiO og at kontrakt er utarbeidet og signert av BDM og oppdragstaker. Ansatte ved UiO kan ikke engasjeres som selvstendig næringsdrivende med mindre oppdraget avviker vesentlig fra deres normale arbeid. Se mer om sidegjøremål. Det er oppdragsgivers ansvar å sjekke den selvstendig næringsdrivendes status som ansatt og lovligheten i å hyre inn personen som selvstendig næringsdrivende. I hvert enkelt tilfelle må du foreta en helhetsvurdering etter visse kriterier. Videre minner vi om viktigheten av at signert oppdragskontrakt mellom UiO og selvstendig næringsdrivende skal vedlegges bestillingsskjemaet for at bestillingen kan effektueres og honorar utbetales. Merk: Dersom oppdraget avviker vesentlig fra den selvstendig næringsdrivendes normale arbeid ved UiO ber vi om at dette tydeliggjøres på oppdragskontrakten under merknader. Husk også å huke av på vurderingsfeltene iht. gjeldende retningslinjer. NB! Dersom du vet at leverandøren ikke er registrert i UiOs elektroniske bestillingssystem vennligst fyll ut innmeldingsskjema for ny norsk leverandør. Det tar vanligvis 1-2 dager før leverandøren er registrert i systemet.

Eksempler og problemer 3 Eksempler på leverandører som brukes, til tross for at UiO/KHM ikke har rammeavtale og beløpsgrensen er overskredet: Konsis (tidligere rammeavtale/kontrakt har utløpt). Hittil i år har UPS handlet for rundt kr 184000 Arkivprodukter (gjelder kanskje ikke så mye UPS, men tar det med som eksempel) blir mye brukt av VTM. Hittil i år har de handlet for i underkant av 118' Konsekvenser: For begge disse eksemplene kan KHM få tilbake i form av refs fra internrevisjonen. Innmelding av nye engangsleverandører: Innsending av bestillinger uten at leverandøren er registrert. Dette forsinker bestillingsprosessen. Behovstagers oppgave å melde inn nye leverandører. Behovstager som har vært i kontakt med potensielle nye leverandører og har fått oppgitt mailadresse, tlf nr etc. Levering av vare/tjeneste: Den som bestiller må også gi beskjed til den innkjøperen som har bestilt (de får reply fra rt køen med navn på innkjøper) at varen / tjenesten er mottatt slik at fakturaen kan automatches og leverandøren får utbetalingen uten forsinkelser.

D. Ønsker og innspill fra møtedeltagerne til forbedringspunkter vil bli diskutert i innkjøpsteamet i etterkant av møtet og tatt med i det videre forbedringsarbeidet.

BtB: Trinnene i innkjøpsprosessen Behov Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Betaling (faktura) VARE/TJENESTE LEVERANDØR KONTERING BESTILLINGEN VAREMOTTAK Ansvar: behovstager Ansvar: behovstager og innkjøper Ansvar: behovstager og innkjøper Ansvar: innkjøper og BDM er Ansvar: behovstager og innkjøper Ønsket vare/tjeneste Produkt/varenummer Ev. vedlegg til bestillingen Varebeskrivelse Antall Pris (ekskl. MVA) Pris på ev. frakt Hvor skal varen leveres? Hvem mottar varen? Dato for levering Kan ønsket leverandør benyttes? Finnes det en rammeavtale? Dersom nei, er leverandør registrert i bestillingssystemet? Dersom nei, ny leverandør må meldes inn i bestillingssystemet via UiOs nettskjema! NB! Selvstendig næringsdrivende må meldes inn som ny leverandør og signert oppdragskontrakt må vedlegges bestillingen! Hvor skal kjøpet belastes? Stedskode? Tiltakskode? Prosjektkode? Innkjøper oppretter en anmodning i bestillingssystemet Bestillingen sendes til BDM er for godkjenning Bestillingen sendes til leverandør så snart den er godkjent av BDM er NB! Gi beskjed til innkjøper så snart vare/tjeneste er mottatt! Husk å oppgi serienummer og lokasjon dersom kjøp av til eks. datautstyr ol. Dette skal utstyrsregistreres! Innkjøper gjør varemottak i bestillingssystemet og faktura går til utbetaling Leverandør får betalt!

Takk for oppmerksomheten og lykke til!

Svar på spørsmål fra UPS: Hvordan sende faktura til UiO? https://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-uio/ Se også EHF aktivering? https://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-tiluio/aktivering-for-a-sende-faktura.html Engelsk: https://www.uio.no/english/about/collaboration/invoice/