Årsbudsjett 2016 - Investering



Like dokumenter
Årsbudsjett investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg: Investering 201 8

Hovudbok investering per

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

Rekneskap. Regulert budsjett 2014

Rekneskapsutskrift pr

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Vedlegg Forskriftsrapporter

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

Rekneskapsutskrift pr

Møte finansutvalet Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Årsbudsjett drift


REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Investeringsregnskapet

FORMANNSKAPET

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

Konto Konto (T) 2008 Rev Andre tilskot

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag av med endringar av

inntekter Skatt på inntekt og formue

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Tertialrapport 2 tertial 2015


Oversyn over økonomiplanperioden

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

Rekneskap for Vedteke i kommunnestyret , sak 14/97

Regnskap FELLES EDB-UTGIFTER

Økonomisk oversikt - drift

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

utgifter inntekter

Rekneskap for Vedteke i kommunestyret , sak K 13/85

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

Detaljbudsjett for investering

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013

Rekneskap for Vedteke i kommunestyret , sak K 12/73

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Dato: kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/ /12 12/ Godkjenning av protokoll for formannskapet

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/1159 Løpenr.: 9907/2014

Brutto driftsresultat ,

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Orientering: Økonomisjefen er invitert for å orientere om kommunerekneskapen for 2013.

Investeringsprogram

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Rekneskap for Vedteke i kommunestyret sak K-15/57

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd ,

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Økonomiske oversikter

inntekter Folkevalde,politisk komit/utval

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan og budsjett 2010

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

Regnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Transkript:

Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1

Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000 157.139 32002 KJØP MASKINER 0 0 77.133 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 58.568 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 441.730 0 Sum utgifter 600.000 878.730 292.840 37001 STATLEGE REFUSJONAR 0 0-26.086 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-58.568 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -600.000-878.730-38.343 Sum inntekter -600.000-878.730-122.997 Sum teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 0 0 169.843 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0 0 169.843 Ansvar: 210 SAGATUN SKULE Teneste: 20211 GRUNNSKULE 32002 KJØP MASKINER 0 0 226.191 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 56.548 Sum utgifter 0 0 282.739 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-56.548 Sum inntekter 0 0-56.548 Sum teneste: 20211 GRUNNSKULE 0 0 226.191 Sum ansvar: 210 SAGATUN SKULE 0 0 226.191 Ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE Teneste: 20111 BARNEHAGAR 32002 KJØP MASKINER 0 0 4.837 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 1.209 Sum utgifter 0 0 6.046 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-1.209 Sum inntekter 0 0-1.209 Sum teneste: 20111 BARNEHAGAR 0 0 4.837 Sum ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE 0 0 4.837 Ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT Teneste: 24112 FYSIOTERAPI 32002 KJØP MASKINER 0 0 1.589 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 397 Sum utgifter 0 0 1.986 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-397 Sum inntekter 0 0-397 Sum teneste: 24112 FYSIOTERAPI 0 0 1.589 Sum ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT 0 0 1.589 2

Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Teneste: 12101 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN 31950 DATAPROGRAM 0 0 15.200 32002 KJØP MASKINER 0 0 15.015 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 7.554 Sum utgifter 0 0 37.768 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-7.554 Sum inntekter 0 0-7.554 Sum teneste: 12101 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN 0 0 30.215 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT 0 0 30.215 Ansvar: 370 OPPMÅLING Teneste: 30311 KART OG OPPMÅLING 32002 KJØP MASKINER 0 0 9.057 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 2.264 Sum utgifter 0 0 11.321 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-2.264 Sum inntekter 0 0-2.264 Sum teneste: 30311 KART OG OPPMÅLING 0 0 9.057 Sum ansvar: 370 OPPMÅLING 0 0 9.057 Sum prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 0 0 441.731 Prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 33011 SAMFERDLSEVERKSEMDER/TRANSPORTTILTAK 32102 KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 0 125.000 0 Sum utgifter 0 125.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-125.000 0 Sum inntekter 0-125.000 0 Sum teneste: 33011 SAMFERDLSEVERKSEMDER/TRANSPORTTILTAK 0 0 0 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0 0 0 Ansvar: 270 LEGE Teneste: 24111 LEGETENESTE 32102 KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 0 125.000 0 Sum utgifter 0 125.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-125.000 0 Sum inntekter 0-125.000 0 Sum teneste: 24111 LEGETENESTE 0 0 0 Sum ansvar: 270 LEGE 0 0 0 3

Teneste: 32901 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 32102 KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 0 0 194.000 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 194.000 0 Sum utgifter 0 194.000 194.000 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-194.000 0 Sum inntekter 0-194.000 0 Sum teneste: 32901 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 0 0 194.000 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 194.000 Sum prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER 0 0 194.000 Prosjekt: 103 GPS-UTSTYR Teneste: 30311 KART OG OPPMÅLING 32003 KJØP ANLEGGSMASKINER 0 0 216.178 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 54.045 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 206.000 0 Sum utgifter 0 206.000 270.223 36601 SAL AV DRIFTSMIDDEL 0 0-10.000 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-54.045 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-206.000 0 Sum inntekter 0-206.000-64.045 Sum teneste: 30311 KART OG OPPMÅLING 0 0 206.178 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 206.178 Sum prosjekt: 103 GPS-UTSTYR 0 0 206.178 Prosjekt: 105 BRØYTEPLATER - TRAKTOR Teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 32102 KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 0 240.000 0 Sum utgifter 0 240.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-240.000 0 Sum inntekter 0-240.000 0 Sum teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 0 0 0 Sum prosjekt: 105 BRØYTEPLATER - TRAKTOR 0 0 0 Prosjekt: 206 KREKLINGEN STADION Teneste: 38111 IDRETTSANLEGG 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 2.700.000 0 0 Sum utgifter 2.700.000 0 0 37701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -500.000 0 0 38301 FYLKESKOMMUNALE TILSKOT -1.100.000 0 0 4

39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -1.100.000 0 0 Sum inntekter -2.700.000 0 0 Sum teneste: 38111 IDRETTSANLEGG 0 0 0 Sum prosjekt: 206 KREKLINGEN STADION 0 0 0 Prosjekt: 210 BARNEHAGAR Teneste: 22111 BARNEHAGELOKALE 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 100.000 0 Sum utgifter 0 100.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-100.000 0 Sum inntekter 0-100.000 0 Sum teneste: 22111 BARNEHAGELOKALE 0 0 0 Sum prosjekt: 210 BARNEHAGAR 0 0 0 Prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST Teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 25.000 0 Sum utgifter 0 25.000 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0-25.000 0 Sum inntekter 0-25.000 0 Sum teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 0 0 0 Sum prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST 0 0 0 Prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 13011 BALESTRAND RÅDHUS 32002 KJØP MASKINER 0 163.000 0 32006 INNBU 0 108.275 211.725 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 52.931 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 211.725 0 Sum utgifter 0 483.000 264.656 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-52.931 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-483.000 0 Sum inntekter 0-483.000-52.931 Sum teneste: 13011 BALESTRAND RÅDHUS 0 0 211.725 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0 0 211.725 5

Sum prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN 0 0 211.725 Prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM Teneste: 26111 HELSETUNET 32002 KJØP MASKINER 0 71.130 52.026 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 43.044 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 23.490 Sum utgifter 0 71.130 118.560 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-23.490 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-71.130-95.070 Sum inntekter 0-71.130-118.560 Sum teneste: 26111 HELSETUNET 0 0 0 Sum prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM 0 0 0 Prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE Teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 30701 LØN NYBYGG/-ANLEGG 0 22.834 87.166 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 87.166 0 Sum utgifter 0 110.000 87.166 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-110.000 0 Sum inntekter 0-110.000 0 Sum teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 0 0 87.166 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 87.166 Sum prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE 0 0 87.166 Prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE Teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 32006 INNBU 0 403.900 0 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 311.210 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 77.803 Sum utgifter 0 403.900 389.013 37001 STATLEGE REFUSJONAR 0 0-61.210 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-77.803 37701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE 0-238.900-250.000 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-165.000 0 Sum inntekter 0-403.900-389.013 Sum teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 0 0 0 Sum prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE 0 0 0 6

Prosjekt: 232 BRANNSTASJON Teneste: 33911 BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP 32701 PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0 80.000 0 Sum utgifter 0 80.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-80.000 0 Sum inntekter 0-80.000 0 Sum teneste: 33911 BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP 0 0 0 Sum prosjekt: 232 BRANNSTASJON 0 0 0 Prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET Teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 30701 LØN NYBYGG/-ANLEGG 0 0 177.922 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 150.000 328.230 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 82.058 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 210.000 0 Sum utgifter 0 360.000 588.210 37001 STATLEGE REFUSJONAR 0 0-313.882 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-82.058 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-210.000 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0-150.000 0 Sum inntekter 0-360.000-395.939 Sum teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 0 0 192.270 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 192.270 Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 25.043 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 6.261 Sum utgifter 0 0 31.304 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-6.261 Sum inntekter 0 0-6.261 Sum teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 0 0 25.043 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT 0 0 25.043 Sum prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET 0 0 217.314 Prosjekt: 390 VA-ANLEGG EPLEHAGEN/BALA Ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON Teneste: 34511 DISTRIBUSJON AV VATN 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 250.000 0 Sum utgifter 0 250.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-250.000 0 7

Sum inntekter 0-250.000 0 Sum teneste: 34511 DISTRIBUSJON AV VATN 0 0 0 Teneste: 35311 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 250.000 0 Sum utgifter 0 250.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-250.000 0 Sum inntekter 0-250.000 0 Sum teneste: 35311 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN 0 0 0 Sum ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON 0 0 0 Sum prosjekt: 390 VA-ANLEGG EPLEHAGEN/BALA 0 0 0 Prosjekt: 391 AR-Sagatun avløpsrenseanlegg Ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON Teneste: 35011 AVLØPSREINSING 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 1.500.000 0 0 Sum utgifter 1.500.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -1.500.000 0 0 Sum inntekter -1.500.000 0 0 Sum teneste: 35011 AVLØPSREINSING 0 0 0 Sum ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON 0 0 0 Sum prosjekt: 391 AR-Sagatun avløpsrenseanlegg 0 0 0 Prosjekt: 392 AP-Rådhuset avløpspumpestasjon- Nytt overbygg Ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON Teneste: 35311 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 600.000 0 0 Sum utgifter 600.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -600.000 0 0 Sum inntekter -600.000 0 0 Sum teneste: 35311 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN 0 0 0 Sum ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON 0 0 0 Sum prosjekt: 392 AP-Rådhuset avløpspumpestasjon- Nytt overbygg 0 0 0 Prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR PARKEN Teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 43.129 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 10.782 Sum utgifter 0 0 53.911 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-10.782 37301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR 0 0-200.000 8

Sum inntekter 0 0-210.782 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0-156.871 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0-156.871 Sum prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR PARKEN 0 0-156.871 Prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN Teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 300.000 0 0 Sum utgifter 300.000 0 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND -300.000 0 0 Sum inntekter -300.000 0 0 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0 0 Sum prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN 0 0 0 Prosjekt: 418 SENTRUMSUTVIKLING-GATELØP NORSK REISELIVSMSEUM Teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 2.436.500 0 32701 PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0 0 647 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 162 Sum utgifter 0 2.436.500 809 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-162 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0-2.436.500 0 Sum inntekter 0-2.436.500-162 Sum teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 0 0 647 Teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 32701 PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0 0 17.100 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 4.275 Sum utgifter 0 0 21.375 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-4.275 Sum inntekter 0 0-4.275 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0 17.100 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 17.747 Sum prosjekt: 418 SENTRUMSUTVIKLING-GATELØP NORSK REISELIVSMSEUM 0 0 17.747 Prosjekt: 574 KYRKJESTOVE Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 39211 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 34701 OVERFØRING TIL ANDRE 0 1.200.000 0 Sum utgifter 0 1.200.000 0 9

39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-1.200.000 0 Sum inntekter 0-1.200.000 0 Sum teneste: 39211 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 0 0 0 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0 0 0 Sum prosjekt: 574 KYRKJESTOVE 0 0 0 Prosjekt: 600 Sal eigedom og anlegg Teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 30.000 0 Sum utgifter 0 30.000 0 36701 SAL AV FAST EIGEDOM 0-30.000-800 Sum inntekter 0-30.000-800 Sum teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 0 0-800 Teneste: 32011 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD 36701 SAL AV FAST EIGEDOM 0 0-578.400 Sum inntekter 0 0-578.400 Sum teneste: 32011 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD 0 0-578.400 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0-579.200 Sum prosjekt: 600 Sal eigedom og anlegg 0 0-579.200 Prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA Teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 17.600.000 10.161.000 0 32701 PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0-360.960 830.962 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 207.740 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 452.630 0 Sum utgifter 17.600.000 10.252.670 1.038.702 37001 STATLEGE REFUSJONAR -12.037.000 0 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-207.740 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -5.563.000-10.252.670-378.330 Sum inntekter -17.600.000-10.252.670-586.071 Sum teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 0 0 452.631 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 452.631 Sum prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA 0 0 452.631 Prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA Teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 1.821.330 2.352 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 588 10

35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 309.670 0 Sum utgifter 0 2.131.000 2.940 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-588 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-2.131.000-1.174.350 Sum inntekter 0-2.131.000-1.174.938 Sum teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 0 0-1.171.998 Teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 850.000 0 Sum utgifter 0 850.000 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0-850.000 0 Sum inntekter 0-850.000 0 Sum teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 0 0 0 Teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 1.167.529 32701 PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0 0 308.576 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 369.026 Sum utgifter 0 0 1.845.132 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-369.026 Sum inntekter 0 0-369.026 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0 1.476.105 Teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 5.566 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 1.391 Sum utgifter 0 0 6.957 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0 0-1.391 Sum inntekter 0 0-1.391 Sum teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 0 0 5.566 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 309.673 Sum prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA 0 0 309.673 Prosjekt: 718 BUSTADOMRÅDE HOLMAMYRANE Teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 32701 PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0 0 348.218 32851 KJØP AV BYGG OG ANLEGG 4.626.000 0 0 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 1.301.000 0 Sum utgifter 4.626.000 1.301.000 348.218 36701 SAL AV FAST EIGEDOM 0-961.000 0 37001 STATLEGE REFUSJONAR -1.726.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -2.900.000 0 0 Sum inntekter -4.626.000-961.000 0 11

Sum teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 0 340.000 348.218 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 340.000 348.218 Sum prosjekt: 718 BUSTADOMRÅDE HOLMAMYRANE 0 340.000 348.218 Prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD Teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 32801 GRUNNKJØP 0 0 20.070 Sum utgifter 0 0 20.070 Sum teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 0 0 20.070 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 20.070 Sum prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD 0 0 20.070 Prosjekt: 720 NÆRINGSOMRÅDE NESSANE (GUNNARGARDEN) Teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 32701 PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0 0 164.400 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 160.000 0 Sum utgifter 0 160.000 164.400 Sum teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 0 160.000 164.400 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 160.000 164.400 Sum prosjekt: 720 NÆRINGSOMRÅDE NESSANE (GUNNARGARDEN) 0 160.000 164.400 Prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: 17200 PENSJON 35291 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 550.000 531.000 514.868 Sum utgifter 550.000 531.000 514.868 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP -550.000-531.000-514.868 Sum inntekter -550.000-531.000-514.868 Sum teneste: 17200 PENSJON 0 0 0 Teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 32801 GRUNNKJØP 500.000 400.000 0 35201 UTLÅN 0 0 435.000 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 450.000 0 Sum utgifter 500.000 850.000 435.000 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -500.000-900.000 0 39201 AVDRAG LÅN 0-450.000-825.000 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-435.000 Sum inntekter -500.000-1.350.000-1.260.000 Sum teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 0-500.000-825.000 Teneste: 88011 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR 12

39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-1.109.782 Sum inntekter 0 0-1.109.782 Sum teneste: 88011 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR 0 0-1.109.782 Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING 0-500.000-1.934.782 Sum prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR 0-500.000-1.934.782 Prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: 28313 LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE 35102 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG 0 1.000.000 541.293 35201 UTLÅN 0 910.000 1.777.000 35504 AVSETT TIL BUNDNE FOND 0 0 194.817 Sum utgifter 0 1.910.000 2.513.110 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-910.000-1.777.000 39201 AVDRAG LÅN 0-1.000.000-736.110 Sum inntekter 0-1.910.000-2.513.110 Sum teneste: 28313 LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE 0 0 0 Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING 0 0 0 Sum prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN 0 0 0 T O T A L T 0 0 0 13