ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE Spesialrådgiver Lars Magnussen Norconsult AS FOTO: ARENDAL KOMMUNE RUNE HALVORSEN 1
HISTORIKK Arbeidet startet allerede for 20 år siden 1998 Rapport fra utredningsgruppe fremlagt 2002 Arendal & Omegn Kunstisbane AS (AOK) stiftet 2002 Prosjektgruppe på 3 medlemmer nedsatt, rådgiver engasjert, forprosjekt utarbeidet og vedtatt 2002 Byggestart fase 1 Grunnarbeider 2003 Fase 1 ferdigstilt. Totalentreprise for fase 2 innhentet og forkastet pga høy pris 2003 Arendal kommune sterkere inn på eiersiden, tar over utbyggingsansvaret. NO utarbeider kravspesifikasjoner anlegg og bygg. 2004 Februar: Prosjektet fullfinansiert og fase 2 Kunstisbane igangsatt 2004 April: Teknisk bygg full løsning, kulvert samt undervarme kunstgress vedtatt. Positive og engasjerte politikere har dermed sørget for at prosjektet etter planen kan stå ferdig høsten 2004 2
HENSIKTEN MED FORPROSJEKTET Grunnlag for vedtak knyttet til realiseringen Finansiering Fremdrift Organisering av utbygging og drift Grunnlag for Søknad om teknisk godkjenning Søknad om spillemidler Søknad om tilskudd fra varmeanleggsordningen Detaljprosjektering av anlegget Kontrahering av entrepriser Søknad om tillatelse til tiltak Informasjon til offentligheten Planlegging av brukergruppenes innsats 3
ORGANISERING AV FORPROSJEKTARBEIDET Oppdragsgiver AOK AS Prosjektledelse Arendal kommune Prosjektgruppe Prosjektleder Per Barth Svendsen Medlem Jann B. Nilsen Medlem Ørnulv Bjørnsen Rådgiver Norconsult AS Prosjekteringsleder Lars Magnussen 4
FORPROSJEKTETS INNHOLD 1. Behov og målsetting 2. Dimensjoneringsgrunnlag 3. Teknisk beskrivelse 4. Organisering 5. Kostnader 6. Finansiering 7. Entrepriseform 8. Fremdrift 5
BEHOV 1. De lokale skøyteklubbenes isaktiviteter 2. Bane til bandy, ishockey, kunstløp, ispigging, ice racing og hockey-pockey 3. Isaktivitet for hele distriktets befolkning 4. En lengdeløpsarena som kan ta på seg mesterskap, Norges Cup - stevner etc 5. Oppvarming av kommunale/ fylkeskommunale bygg og anlegg Nedslagsfelt Besøkstall 70.000 innbyggere minst 40.000 personer 6
MÅLSETTING 1. Et utvidet aktivitetstilbud for barn og ungdom 2. Bedre treningsforhold for distriktets skøyteløpere 3. Et stort og godt miljø for barn og ungdom på fritida 4. Bedre vekstvilkår for skøytesporten lokalt, regionalt og på fylkesplan 5. Ny giv i distriktet både i næringsliv og befolkning 6. Etablere en alternativ fornybar energikilde for oppvarming av offentlige bygninger og anlegg 7
DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Kunstisbane, arealbehov Areal isflate 73 x 187 m 9.516 m 2 Aktuelle energimottakere Eksisterende forbruk Fremtidig forbruk Totalsum forbruk 1,13 GWh/år 4,05 GWh/år 5,18 GWh/år 8
UTVIKLING AV IDRETTSPARKEN Kunstgressbane m/ undervarme (eksist. grusbane) Skileik Idrettshall Badeanlegg Flere treningsbaner for fotball 9
Hurtigløp Bandy Ishockey Kunstløp Ispigging Iceracing Hockeypockey VINTERAKTIVITETER 10
Inline aggressive Inline racing Inline artistic Skateboard Tennis Håndball Basketball Messeområde SOMMERAKTIVITETER 11
TEKNISK UTFORMING BANEDEKKE 12
OVERVANNSSYSTEM 13
FRYSE- OG VARMEPUMPEANLEGG 14 Dr. ing. Sæbjørn Røsvik, Asker
LYSANLEGG Endret fra 6 til 8 master med ekstra master midt i svingene. 15
ANDRE TEKNISKE ANLEGG Tidtakeranlegg Lydanlegg Tele Baneteknisk utstyr Isprepareringsmaskin Reserve isprep. (traktormontert) Traktor m/ utstyr Vanningsutstyr Sikringsputer Sikringsgjerde Gangkulvert Tidtakerhus 16
VARMEPUMPER Forbruker Effekt (maks.) (kw) Energiproduksjon (GWh/år) Internt (VP 1) Fjernvarme (VP 2) (blir ikke realisert nå) Undervarme (VP 3) 125 720 750 0,23 2,80 0,60 17
FJERNVARMEANLEGG 18
LANDSKAPSARBEIDER 19
INVESTERINGSKOSTNADER Forprosjektkalkyle ekskl. publikumsfasiliteter POST Kunstisbane Teknisk bygg Diverse bygg Infrastrukturanlegg Fjernvarmeanlegg (inkl. VP2) Sum Uforutsett, 5 % SUM EKSKL. MVA DELSUMMER Fase 1-2 17.380 4.838 1.506 1.221 0 24.945 1.538 26.483 Fase 3 0 0 0 0 6.005 6.005 368 6.373 Sum 17.380 4.838 1.506 1.221 6.005 30.950 1.906 32.856 20
Post Inntekter: Sum inntekter Utgifter: Sum utgifter Netto drift DRIFTSKOSTNADER Forprosjektkalkyle Salg energi Billetter Arrangementer Diverse Lønn Strøm Annen drift Utbyggingsetappe 1 35 300 10 50 395 450 395 300 1.145-750 1 + 2 2.120 300 10 50 2.480 450 1.600 300 2.350 130 21
OVERSIKT SOMMEREN 2003 FOTO: ARENDAL KOMMUNE ARNFINN MYHREN 22
FINANSIERING AV PROSJEKTET I 2002 var følgende på plass i regi av AOK: Fylkeskommunen 2,0 mill. kr (1998) Gaver fra Sparebanken Sør 0,6 mill. kr Aksjekapital AOK 2,0 mill. kr (4 kommuner, AAIK) I 2003 kom mer på plass i regi av AOK: Ny gave fra Sparebanken 1,0 mill. kr Andelsbrev 0,1 mill. kr Tilskudd fra næringslivet 3,0 mill. kr Men dette var ikke tilstrekkelig og AOK ba derfor Arendal kommune om hjelp til restfinansieringen og gjennomføring av prosjektet 23
FINANSIERING AV PROSJEKTET forts. Bystyret i Arendal bevilget høsten 2003 inntil 9,0 mill. for toppfinansiering av prosjektet og tok samtidig over utbyggingen av anlegget. Våren 2004 ble ytterligere ca. 3,5 mill. kr bevilget for å finansiere kulvert og fullføring av publikumsdelen (høsten 2003 var bare råbygg vedtatt). På toppen av det hele bevilget også kommunen midler for å realisere kunstgressbane m/ undervarme I tillegg kommer: Delvis dekning av kostnader infrastruktur Momsrefusjon Spillemidler Som til sammen gir en budsjettramme på ca. 43,5 mill. kr inkl. mva (kunstgress ca. 6,5 mill. kr) 24
BYGGEFASE 2. KUNSTISBANE ENTREPRISER A2 Lakesystem NS 3431 3,85 mill. kr A3 Grunnarbeider NS 3431 1,21 mill. kr A4 Infrastruktur NS 3431 1,74 mill. kr B1 Teknisk bygg NS 3431 7,68 mill. kr E1 Flomlysanlegg NS 3431 1,72 mill. kr E2 Lydanlegg 0,20 mill. kr E3 Tidtakeranlegg (0,19 mill. kr) K1 Kuldeanlegg NS 3431 5,13 mill. kr U1 Sikringsputer 0,40 mill. kr U2 Isprepareringsutstyr 0,98 mill. kr U3 Traktor m/ utstyr 0,94 mill. kr U4 Løst utstyr 0,59 mill. kr 25
BYGGEFASE 2. BYGGEBUDSJETT Entreprisekostnader Konsulenthonorar Prosjektledelse Innredning og inventar Gjerde og porter Uforutsett TOTALSUM FASE 2 28,65 mill. kr 0,65 mill. kr 0,50 mill. kr 0,15 mill. kr 0,45 mill. kr 1,00 mill. kr 31,40 mill. kr 26
TEKNISK BYGG ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET KJELL JENSEN AS 27
VARMEGJENVINNING Utbyggingsetappe 1 Kunstisbane mv.: Teknisk bygg - Driftsdel 0,04 GWh Teknisk bygg Publ./ gard.del 0,05 GWh Vann til ispreparering 0,12 GWh Undervarme kunstgressbane 0,60 GWh TOTALSUM 0,80 GWh Utbyggingsetappe 2 Fjernvarmesystem: TOTALSUM (ikke realisert p.t.) 2,80 GWh TIL SAMMEN BEGGE ETAPPER 3,60 GWh 28
KUNSTGRESSBANE M/ UNDERVARME Integrert prosjekt m/ separat budsjett Etablering av nytt dekke på eksisterende bane uten fjerning av gammelt kunstgressdekke Gress type Desso DD-Soccergrass TD 50 Undervarme i gummipad El. kjel 750 kw Spesialtraktor m/ utstyr 0,4 mill. kr Totalkostnad ca. 5,28 mill. kr ekskl. mva 29
FREMDRIFT Utbyggingsselskapet dannet jan. 02 Fase 1 vedtatt i styret aug. 02 Byggestart grunnarbeider sept. 02 Finansiering fase 2 avklart sept. 03/ april 04 Søknader om tilskudd jan. 04 Vedtak om tilskudd mai 04 Bygging teknisk bygg/ inst. febr. sept. 04 Idriftsettelse sept. 04 Prosjektet ferdig okt. 04 30