Økonomimelding I 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomimelding I 2012"

Transkript

1 Vågsøy kommune Økonomimelding I 212 Vågsøy kommune 31. mai 212

2 ØKONOMIMELDING I 212 INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 OVERSIKT SAMLET SKATTEINNGANG AKKUMULERT FOR LANDET :... 4 OVERSIKT SKATTEINNGANG AKKUMULERT I :... 4 OVERSIKT ARBEIDSLEDIGHET I FOR ÅRENE :... 4 ØKONOMI... ØKONOMIPLAN DRIFT FINANS, SKATT, RAMMEOVERFØRINGER... 6 Frie inntekter... 6 Finans og avsetninger... 9 BUDSJETTOMRÅDENE... 1 Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april Sentraladministrasjon Barnehager Skole Kultur... 1 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Nordfjord IUA Drift og anleggsavdelingen... 2 Teknisk servicekontor Eiendomsavdelingen VAR RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTENDRINGER... 2 INVESTERINGSBUDSJETT Forslag til endring investeringsprosjekt... 2 Budsjettskjema 2 A Budsjettskjema 2 B DRIFTSBUDSJETT Gebyr VAR Budsjettskjema 1 A... 3 Budsjettskjema 1 B ØKONOMIPLAN Økonomiplan investering Økonomiplan drift VEDLEGG 1: OVERSIKT INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG 2: INVESTERING OG DRIFT VÅGSØY SOKNERÅD mai 212 Side 1

3 ØKONOMIMELDING I 212 RÅDMANNENS KOMMENTARER Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I 212. å skaffe nok kvalifiserte vikarer, og dette fører til bruk av overtid. Justert budsjett er lagt opp med uendret netto driftsresultat. I driftsbudsjettet for 212 er det satt av 1, mnok til ubunde disposisjonsfond. I tillegg er positivt driftsresultat fra 211 satt av med 8,19 mnok. Disposisjonsfond er på 9,19 mnok. Utfordringene innen barnevern er omfattende med stort antall tiltak utenfor familien. Dette har de siste årene gitt økte utgifter innen budsjettområdet Velferd på flere millioner kroner. Det knytter seg usikkerhet til ytterligere utbetalinger i oppreisingsordningen for barnehjemsbarn. Vågsøy kommune har en svært vanskelig økonomi. Det er budsjettert med lav rente og avdragstiden er lang. Dette gir en utfordring ved en eventuell renteøkning. I tillegg til at resultatet akkurat er i balanse er budsjettet meget stramt og utfordrende å følge opp med hensyn til krav til tjenesteproduksjon. I flere av områdene ligger det risiko for utgifter ut over budsjett. Belastningen på administrasjonen i Vågsøy kommune har vært svært stor i 211 og så langt i 212. Dette har gjort det vanskelig for administrasjonen å prioritere utviklingsarbeid. Det er likevel satt i gang arbeid med kommuneplan og utvikling av tekniske tjenester. Det er i økonomimelding I foreslått noe justering av økonomiplan I økonomiplanperioden er det forutsatt store innsparinger knyttet til prosjekt teknisk og strukturendringer innen skole/barnehage. Kommunedelplan oppvekst vil gi viktige innspill til vurdering av eventuelle strukturendringer innen skole/barnehage. Kommunedelplanen skal være en viktig premiss for høstens budsjettprosess. Budsjettrammen for Sentraladministrasjonen er svært stram, og følges tett opp. Rammen knyttet til lønn og møtegodtgjørelse er for lavt budsjettert. Fra og med 211 er øremerket tilskudd til barnehage innarbeidet i kommunens rammetilskudd. Reglene for tildeling av tilskudd til private barnehager ble endret samtidig. Beregnet tilskudd til private barnehager for 212 er høyere enn forutsatt i gjeldende budsjett. Skoleområdet er drevet effektivt innenfor svært trange budsjettrammer. Det knytter seg usikkerhet til refusjoner/tilskudd innenfor voksenopplæringen. I langtidsbudsjettet er det forutsatt innsparinger knyttet til strukturendringer. Området PRO har de siste årene hatt en økning i tall ressurskrevende brukere. Det er videre utfordrende 31. mai 212 Innenfor de tekniske tjenestene er det utfordringer knyttet til å oppnå utgiftsreduserende effekter av prosjekt teknisk i like stor grad som det var forutsatt i budsjettet for 212. Vågsøy kommune er vertskommune for Nordfjord IUA, og IUA et innarbeides i kommunens budsjett og regnskap fra og med 212 i henhold til lov og forskrift. Skatt og rammetilskudd Med utgangspunkt i signalene i RNB økes netto skatt og rammetilskudd for 212 med 2, mnok i økonomimelding I. Ved utgangen av april 212 er skatteveksten for kommunene samlet for landet 2, %. Prognose i økonomimelding I for skatteveksten nasjonalt settes lik prognose i RNB med en vekst på 4, %. Det kan komme endringer som følge av Statsbudsjettet for 213. Skatt i Vågsøy kommune viser ved utgangen av april en vekst fra 211 til 212 på 2,6 %. Eiendomskatt I henhold til gjeldende økonomiplan er eiendomsskatten for perioden på 4 promille. Finans Netto rentekostnader justeres ned med 1, mnok i økonomimelding I 212 med bakgrunn i bedre likviditet og renteutvikling enn forutsatt i budsjett. Lønn og personal: Oppfølging av lønn i alle tjenesteområdene er god. Side 2

4 ØKONOMIMELDING I 212 Andre driftsutgifter: De største avvikene innenfor andre driftsutgifter knytter seg til tilskudd private barnehager. Investeringer Investeringsnivået i kommunen er relativt høyt i 212, men det er ikke avklart om alle investeringer skal gjennomføres som planlagt. Dette gjelder mellom annet renovering av ventilasjonsanlegg ungdomsskolen For detaljer om investeringsprosjektene vises det til vedlegg til økonomimeldingen. Konklusjon Økonomimelding I er basert på det vi vet i dag, og det er ikke tatt høyde for uforutsette hendelser. Dersom kommunens drift skal være i balanse uten økte inntekter i økonomiplanperioden må det gjennomføres omfattende innsparingstiltak i årene som kommer. Måløy 31. mai 212 Svanhild Mosebakken rådmann 31. mai 212 Side 3

5 ØKONOMIMELDING I 212 Oversikt samlet skatteinngang akkumulert for landet : (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Endring 211 til Endring i % 211 til 212-7,4 % -6,4 % 2,4 % 2, % Samlet skattevekst for landet - kommunenes andel - fra er ved utgangen av april på 2, %. Prognose i opprinnelig budsjett var 3,4 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 211 og 2,9 % i forhold til faktisk skatteinngang i 211. Prognose i økonomimelding I er 4, % i henhold til prognose i RNB. Oversikt skatteinngang akkumulert i Vågsøy kommune : (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang 27 61,8 86,6 16, 18,3 248,1 248,1 34,7 39,1 379,7 373,7 463,4 47,2 Skatteinngang 28 63,9 88, 168,4 21,3 292,9 297,2 34,2 36,4 41, 426, 33,6 4,8 Skatteinngang 29 73,2 11,4 192, 217,4 31,9 34,8 371, 373, 43, 43, 47,9 3,3 Skatteinngang 21 73,3 14,8 21,6 227,1 328,9 329,1 42, 46,6 488, 466,3 66, 71,2 Skatteinngang 211 8, 114, 23,1 228,7 329,7 331,9 46,2 411,3 498, 487,6 6,2 6, Skatteinngang ,7 114,8 2,9 234,7 Endring 211 til 212 Endring i % 211 til 212 1,2,3 2,8 6, 1, %,3 % 1,4 % 2,6 % Samlet skattevekst i Vågsøy kommune fra er ved utgangen av april på 2,6 %. Oversikt arbeidsledighet i Vågsøy kommune for årene : Jan Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des , % ,2 % , % , % ,2 % ,4 % 2,1 % 37 1,6 % ,1 % ,4 % , % ,6 % 3,1 % ,3 % ,4 % ,3 % ,8 % ,7 % 4, % , % , % , % ,2 % , % 3,3 % ,8 % ,1 % ,4 % ,4 % 2,9 % ,3 % , % ,4 % ,8 % 3,4 % ,8 % , % , % ,7 % 3, % ,6 % ,2 % ,3 % ,2 % 1,9 % ,4 % ,7 % ,9 % , % 1,1 % ,3 % ,9 % ,8 % ,6 % 1,2 % ,6 % ,3 % ,9 % , % 1,2 % ,4 % ,1 % ,9 % ,8 % Arbeidsledighet i april for Vågsøy kommune er 4, % Arbeidsledighet i april for fylket er 2, % Arbeidsledighet i april for landet er 2,6 % 31. mai 212 Side 4

6 ØKONOMIMELDING I 212 ØKONOMI Økonomiplan drift ØKP kommunestyrets vedtak DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter Rammetilskudd Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt Eiendomsskatt Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt Momskompensasjon (gammel ordning) Momskompensasjon investering Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) Integreringstilskudd, flyktninger 1 Sum driftsinntekter Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen Tall Ships Races 28 (TSRM 28) Barnehager Skoler Kulturskolen (tom 28) Kultur (innkl. Kulturskolen fra 29) Familie og helse (fom 24 tom 28) PRO - pleie,rehabilitering og omsorg Helse (fom 29 tom 211) Barn og unge (fom 29 - tom 211) Velferd (fom 212) NAV lokalkontor (fom 29) Drift og anleggsavdelingen Teknisk servicekontor Eiendomsavdelingen VAR 2 Netto driftsutg., sektorer 3 Brutto driftsresultat (1+2) Netto rentekostnader Årets avkstning fondsplassering Kalkulatoriske renter og avskr. VAR Avskriving eks. VAR (fra 21) Netto avdrag 4 Netto kapitalutgifter Netto driftsresultat (3+4) Disponering av netto driftsresultat: Dekning av tidligere års merforbruk Avsetning til Bundne driftsfond Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av Bundne driftsfond Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) Likviditetsreserven Overført kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) Utgifts-/inntektsført Premieavvik (fra 22) Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik Årets mer-/mindreforbruk Sum BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) 2) Langsiktig gjeld (rentabel og ikke-renta.) herav lån til investering lån til videreutlån Ubunde kapitalfond (Kraftfondet) (tom 26) Ubunde kapitalfond (Innløst ansv.lån YFK) (tom 26) Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II) Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 27) Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet) Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet) Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk) 1) Bunde driftsfond VANN Bunde driftsfond AVLØP 1) Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) 1) Bunde driftsfond RENOVASJON Bunde driftsfond FEIING Skattevekst Landet Vågsøy kommune Netto driftsresultat i prosent av frie inntekter Prognose flytende rente låneportefølje 31. mai 212 Regnsk. 2 Regnsk. 26 Regnsk. 27 Regnsk ,32-63,4-166,86-166,9-6,7-4,39-3,84-3, -184,71-112,2-7,22-187,24-187,2-2,94-4,63-2,84-197,6-11,9-7,83-186,78-186,8-3,26 -,41-2,1-197, -11,71-79,98-19,69-19,7-2,1-6,27-2,82-26,79 16,11,13,8 47,6 1,22,91 16,71 62,47 4,42 3,64 11,77, 16,2-19,69, -7,74, 12,4 1,21-9,48 19,2 -,13,, 1,3 1,3 18,7 67,2,3 4,72 11,78 2,87 182,29-1,36 6,48-7,94, 12,4 1,94-4,42 18,26,49, 1,8 1,16 1,23 19, 73,68,88 4, 11,42,9 188,2-9,3 1,11 -,94-8,26, 13,6 13,97 4,62 2,23 1,39 1,87 4,23 1,38 1,41 21,39 7,36 6,19,7 12,28 -,4 21,3 8,24 12,94-1,8-7,8, 13,83 17,39 2,63 2,28,1 9,26 7, -16,26,,, -1,2, -1,3-7, -,68 -,, -, Regnsk ,62-99,96-223,8 -,82-229,4-1,47 -,49-1,64-238, Regnsk. 21 BUD 211 ØKM I 211 ØKM II 211 BUD.J. III 211 BUD 212 Langtidsbudsjett ,3-16,9-234,62-11,6-246,18-1,2-4,6 -,93-22,69-12, -19, -279, -11, -291, -7, -,9, -33,9-12,4-19,6-28, -11, -291, -7, -4,, -32, -12,4-19,6-28, -1,3-29,3-8, -4, -,14-32,94-126,1-19,2-28,3-1,3-29,6-3, -4, -,14-32,74-129,9-169,2-299,1-11, -31,6-6, -4,, -32,6-131,1-168,3-299,4-11, -31,9-4, -4,, -318,9-131,1-167, -298,1-11, -39,6-2, -4,, -31,6-131,1-16,1-296,2-11, -37,7-2, -4,, -313,7 24,13 24,49,12, 6,94 3,19 79,89 1,67 17,6 3,76 6,8, 17,32-1,3 224,48-13,2 8,4 -,72-6,74, 11,86 12,94 -,8, 9,13 3,1 83,1 11,67 21,1 3,19 7,87 6,48 18,1-1,41 236,6-16,9 6,82 -,43-6,9, 12,28 12,8-4,1 26, 32, 64,4 4, 9, 14,6 19,7 4,3 6,2 4,8 18,3 -,42 284,93-18,97 8,9 -,4-6,8, 12, 14,2-4,77 26,7 29,6 64,4 4, 9, 14,6 22, 4,3 6,2 4,8 19,3 -,4 28, -17, 8,9 -,4-6,8, 12, 14,2-2,8 26,7 29,6 63,3 4, 9, 14,6 23,2 4,3 6,6 4,8 19,3 -,37 286,3-16,91 8,6 -,4-6,8, 12, 13,9-3,1 27,1 3,1 63,3 4, 9, 14,6 23,8 4,3 7, 4,8 19,3 -,37 287,93-14,81 8,6 -,3-6,8, 12, 14, -,81 28,1 36,3 6,2 4,3 92, 43,1 4,2, 4,6 17,7 -,3 3,7-19,9 11,7 -,3-6,6, 1, 1,3-4,6 2,7 3, 64,3 4,3 92, 43,1 4, 4, 3,9 17,9, 29,7-23,2 13, -,3-6,6, 12, 18,6-4,6 24,9 3,2 6,9 4,3 93, 43,1 4,8 3,9 3,6 16,1, 289,8-2,8 13,8 -,3-6,8, 14, 2,7 -,1 2,1 3,2 6,3 4,3 93, 43,1 4,8 2,6 3,6 16,1, 288,1-2,6 14,2 -,3-6,8, 1, 22,1-3,,,,,,,,,,,, 11,74-9,89-1,27, 4,81,,,,,,,,,,3 9,88-11,37,39, 1,97,,,,,,,,, 2,8 9,9-9,9,,,,,39, -,39,,,,, 2,8 11,37-11,37,,,,,, -,39,,,,, 3,4 11,37-11,37,,,,,, -,39,,,,, 1,2 11,37-11,37,,,, 1,,,,,,,, 3,6 11,37-11,37,,,, 1,4,,,,,,, 3,2 11,37-11,37,,,, 3,1,,,,,,, 2, 11,37-11,37,,,, 1,,,,,,,, 2, 11,37-11,37,, - - 3,32 -,92 4,8,,92-4,26 7,71, 4,26-7,36, 7,36-11,74-3,4, 247,2 22,84 264,6 263,2 28,62 267,96 32, 322, 322, 31,6 332,4 31,1 37, 372, 243,49 4,3 21,2 1,64 263,14 1,46 261,3 2,22 2,9 2,67 26, 2,41 317, 3, 319, 3, 319, 3, 37,6 3, 329,4 3, 348,1 3, 34, 3, 369, 3, 2,7 7,6,37,48,66 2,2 1,33 7,18,37,48 1, 1, , -,8 1,16 -,73 -,66 1,7 2,29 16,26 -,91 1,4 -,38-1,8,92 8,,48 2,81 1,62 6,4 1,3 7,, -1,13 1,21 -,8-1,79,9 9,27,48 3,13 1,3 9,26,, -3,4 -,78 1,24 -,38-2,21,46 1,41,48 3,1 1,71 9,41,, -4,81,1 1,36 -,7-1,32,43,4,48 1,68 1,62 9,41,,,39 1, 1,89 -,4 -,7,3 3,6,48 2,2 1,6 9,6,, -2,84, 1,,,,3 3,39,48 1,68 1,2 9,6,39,, 1,,9 -,2,,3 3,39,48 1,68 1,2 9,6,,, 1,,9 -,3,,3 3,39,48 1,68 1,2 9,6,,, 1,,9 -,3,,2 3,4,48 1,6 1,4 9,8 1,,, 1,,9,,,3 3,4,48 1,6 1,3 1, 2,4,,,,,,,1 3,4,48 1,6 1,2 1,3,,,,,,,, 3,4,48 1,6 1,1 1,6 7,,,,,,,, 4,4 %,6 %,1 % 11,8 % 8,4 % 2,2 % 1,6 % -1, % -2,3 %,9 % 4,3 % -12,4 %,9 % 6,8 %,2 % 6,7 % 3,6 % 1,6 % -6, % -6, % 1,6 % 2,8 % -,4 % -6, %,9 % 2,8 % -,4 % -6, % 1, % 2,8 % -3,7 % -1, %,3 % 2,8 % 3,4 % 3, % 1,4 % 3,2 % 1, % 1, % 1,4 % 3,8 %, %, % 1,6 % 4, %, %, % 1,1 % 4, % 2,28 - Side

7 ØKONOMIMELDING I 212 Finans, skatt, rammeoverføringer Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Regnskap 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 31,2 % 31,2 % 22, %, %, % 31,2 % 31,2 % 22,8 % 34,6 % 34,6 % 3, % 3,4 % 3,4 % 36, % 2,6 % 2,6 % 2,4 % 34,9 % 34,9 % 36, % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Til tabellen over: Sum lønn i regnskapet for 211 er med bakgrunn i at inntektsført premieavvik i 211 er lavere enn utgiftsført premieavvik fra året før. Det medfører negativ netto virkning av premieavvik i 211 på,24 mnok. I budsjettet for 212 er det budsjettert med likt beløp inntektsført og utgiftsført. Sum budsjett lønn viser derfor null. Andre driftsutgifter knytter seg til merverdiavgift finansiell leasingobjekt. Dette var ikke lagt inn ved utarbeiding av budsjett. Innarbeides i justert budsjett212. Når det gjelder økningen i budsjett refusjoner og overføringer knytter dette seg i stor grad til økning i rammetilskudd i forbindelse med samhandlingsreformen. Det vil også være noe avvik mellom årene knyttet til når inntektene kommer. Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Kommunene får hoveddelen av sine inntekter via rammetilskudd fra staten og skatter. Rammetilskuddet tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Kompensasjon for ulike utgifter for å tilby kommunale tjenester gjelder utgifter kommunene selv ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i kommunen. Skatteinngang landet: Ved utarbeiding av budsjett for 212 i november 211 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst fra 211 til 212 på 3,4 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 211. Faktisk skatteinngang for landet ble høyere enn budsjett i 211 og reell forventet vekst fra 211 til 212 var derfor 2,9 %. I RNB i mai 212 er prognose for forventet vekst i skatteinngang for landet satt til 4, %. Derigjennom økes skatteanslaget for 212 for landet med ca 1,9 mrdnok. Ved utgangen av april 212 er skatteveksten for kommunene samlet for landet 2, %. Det vil si at skatteveksten nasjonalt er lavere enn anslaget for 212 fra Finansdepartementet på 4, % på årsbasis. Dette forventes å jevne seg ut i løpet av året. I økonomimelding I 212 tar prognose for vekst i skatteinngang for landet i fra 211 til 212 utgangspunkt i anslag i RNB og settes 4, %. Med utgangspunkt i RNB legges det i økonomiplanperioden inn en forventet vekst i skatt for landet på 1,8 % i fra 212 til 213. Det er ikke lagt inn forutsetning om vekst i skatteinntektene i de påfølgende årene i økonomiplanperioden. Skatt til kommunen: Ved utarbeiding av budsjett for 212 i november 211 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst i skatt til kommunen på 3, %. Skatt til Vågsøy kommune fra 211 til 212 viser en vekst på -1,9 % ved utgangen av april 212. Det forventes at dette vil jevne seg ut i løpet av året og vise positiv vekst. Anslaget på 3, % opprettholdes i økonomimelding I 212, men med bakgrunn i at faktisk skatteinngang i kroner for kommunen i 211 ble høyere enn forutsatt i gjeldende budsjett blir anslaget for skatt til kommunen økt med 1, mnok i 212. Det tilsvarer skatt til kommunen på 13,9 mnok i 212. Med utgangspunkt i RNB legges det i økonomiplanperioden inn en forventet vekst i skatt til kommunen på 1,8 % i fra 212 til 213. Det er ikke lagt inn forutsetning om vekst i skatteinntektene i de påfølgende årene i økonomiplanperioden. 31. mai 212 Side 6

8 ØKONOMIMELDING I 212 Oversikt skatt til Vågsøy kommune for årene (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang 27 16,2 18,7 37,4 39,3 8,4 8,4 72,1 73,3 92,1 92,1 18,8 Skatteinngang 28 16,9 18,3 38, 4, 61,8 63, 7,3 7,9 92,4 9,6 114,1 116, Skatteinngang 29 17, 18,4 39, 42,6 6, 6, 81,2 81,9 13,3 1,4 122,2 123,6 Skatteinngang 21 17, 18,6 41,9 42,3 66,7 66,7 84, 8,2 16,8 13,3 127, 128, Skatteinngang ,4 2,9 41,3 42,3 66, 67, 82,9 83,9 14,7 12, 12,7 127, Skatteinngang ,8 18,9 4, 41, Endring 211 til 212 Endring i % 211 til 212-1,6-2, -,8 -,8-8,1 % -9,8 % -1,9 % -1,9 % 11,9 Rammetilskudd: I hovedsak med bakgrunn i økt inntektsutjevning økes anslaget rammetilskudd med 1, mnok i 212. Økt inntektsutjevning kommer med bakgrunn i økt skatteanslag for landet. Oversikt Rammetilskudd til Vågsøy kommune for årene (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Rammetilskudd 27 6,7 6,7 6,8 6,7 6, 6,7 9,7, 7,3 6,7 7,6 4,4 7,8 Rammetilskudd 28 7,3 7,3 7,3 6,7 7,6 7,2 8,9, 8,7 7,2 1,9,8 79,9 Rammetilskudd 29 8,9 9, 8,8 9,4 9,8 9,8 11,8, 9,6 9,6 11,2 2,1 1, Rammetilskudd 21 9,6 9,6 9,3 9, 9,6 1,1 11,2, 9,7 9,4 13,,7 16,6 Rammetilskudd 211 1,3 1,3 14,7 1, 16, 1,6 16,3 1, 1,3 17,8 1,9,3 18, Rammetilskudd ,4 16,4 1,9 16, 17,7 Endring 211 til 212 1,1 1,1 1,2 1, 1,7,,,,,,, -7,6 7,2 % 7,2 % 8,2 % 1, % 1,6 % Endring i % 211 til ,9-47,7 % Rammetilskudd utbetalt tom mai 212. Økning fra 21 til 211 skyldes i hovedsak omlegging av inntektssystem og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra 211. I RNB økes skatteanslag landet og rammetilskudd med 4,2 mrdnok i 213. Med bakgrunn i dette og økningen i 212 økes prognose rammetilskudd i økonomiplanperioden som vist i tabellene under. Prognose for rammetilskudd og skatt for økonomiplanperioden ,9-17,2-31,1 (tall i mill) Skatt Rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd ,2-172,7-3, ,2-171,4-34, ,2-169,2-32,4 Endringer i prognose for rammetilskudd og skatt for økonomiplanperioden (tall i mill) Redusert/økt skatteinntekt Redusert/økt rammetilskudd Sum reduksjon/økning skatt og rammetilskudd fortegn på endringer; 212-1, -1, -2, 213-2,1-4,4-6, 214-2,1-4,4-6, 21-2,1-4,1-6,2 - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i møte 18. mars 29 innføring av eiendomskatt fra og med skatteåret 29. Eiendomsskattesatsen er 4 promille i alle år i økonomiplanperioden I samband med nye eiendomsskatteobjekter fra og med 212 er det grunn til og forvente en økning i innbetalt eiendomsskatt i 212 i forhold til gjeldende budsjett. Siden ikke alle takseringsvedtakene er endelige avventes eventuell justering av prognose eiendomsskatt til økonomimelding II mai 212 Side 7

9 ØKONOMIMELDING I 212 Endringer i prognose for eiendomskatt for økonomiplanperioden (tall i mill) Økt/redusert eiendomskatt Sum endring fortegn på endringer; ,,,, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Momskompensasjon Momskompensasjon drift blir i regnskapet ført på det enkelte budsjettområdet. I opprinnelig budsjett er momskompensasjon investering budsjettert som egen post under frie inntekter med 6, mnok. Ved utgangen av april 212 er det inntektsført momskompensasjon investering med,2 mnok. Det er flere investeringsprosjekt som ikke er startet opp, og som det ikke foreligger avklaring av om de vil ha aktivitet i 212. Det knytter seg derfor noe usikkerhet til om denne budsjettposten må justeres ned. Eventuell justering vurderes i samband med økonomimelding II 212. Endringer i prognose for momskompensasjon for økonomiplanperioden (tall i mill) Redusert/økt momskompensasjon investering Sum endring fortegn på endringer; 212,, 213,, 214,, 21,, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Øvrige statstilskudd Øvrige statstilskudd (bl.a. kompensasjonstilskudd) er budsjettert med 4, mnok i gjeldende budsjett. Prognose øvrige statstilskudd holdes uendret i økonomimelding I 212. Endringer i prognose for øvrige statstilskudd for økonomiplanperioden (tall i mill) Økt/redusert andre statstilskudd Sum endring fortegn på endringer; ,,,, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Integreringstilskudd flyktninger I 212 er det budsjettert med mnok i integreringstilskudd flyktninger. Prognosen holdes uendret i økonomimelding I 212. Endringer i prognose for flyktningtilskudd for økonomiplanperioden (tall i mill) Redusert/økt integreringstilskudd flyktninger Sum endring fortegn på endringer; 31. mai , 213,, 214,, 21,, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Side 8

10 ØKONOMIMELDING I 212 Finans og avsetninger I økonomimelding I 212 holdes prognose avkastning fondsplasseringer uendret. Med bakgrunn i forventet utvikling i renten, og bedre likviditet enn forutsatt hittil i 212 justeres netto renteutgifter ned med 1, mnok i økonomimelding I 212. Anslag netto renteutgifter holdes uendret i økonomiplanperioden Med bakgrunn i investeringstakt og regnskapsresultat for 211 justeres prognose for kalkulatorisk rente og avskriving VAR ned i økonomimelding I 212 med, mnok til 6,1 mnok i 212. Det legges inn tilsvarende reduksjon i økonomiplanperioden Det foreslåes å øke avdrag på lån med, mnok i økonomimelding I 212. Netto endring kapitalutgifter er da null. Endringer i prognose finans for 211 (tall i mill) Netto renteutgifter Årets avkastning fondsplasseringer Kalkulatoriske renter og avskrivinger VAR Avdrag Endring i netto kapitalutgifter fortegn på endringer; 212-1, ,,,,,,,,, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Etter vedtak i Kommunestyret i samband med godkjenning av regnskapet 211 i mai 212 ble regnskapsmessig mindreforbruk på 8,1 mnok avsatt til ubunde driftsfond Disposisjonsfondet i 212. Dette innarbeides i økonomimelding I 212. I økonomiplan økes avsetning til ubunde driftsfond Disposisjonsfondet med,9 mnok i 213. I 214 reduseres avsetning med,6 mnok og i 21 med,9 mnok. Opprinnelig budsjett for premieavvik 212 er 11,37 mnok utgiftsført og 11,37 mnok inntektsført. Det knytter seg usikkerhet til premieavvik inntektsført, men premieavvik utgiftsført vil tilsvare premieavvik inntektsført i 211, og er 11,14 mnok. I økonomimelding I 212 justeres prognose for premieavvik 212 til 11,14 mnok som tilsvarende premieavvik utgiftsført. Endelige tall for premieavvik 212 foreligger ikke før i januar 212. Justering i premieavvik implementeres i økonomiplanperioden Endring i disponering av netto driftsresultat: (tall i mill) Dekning av tidligere års merforbruk Redusert/økt avsetning UBDF Disposisjonsfondet Redusert/økt avsetning UBDF Rentesikringsfondet Redusert/økt bruk av tidligere års mindreforbuk Overført kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) Utgiftsføring av tidligere års premieavvik Inntektsføring av årets premieavvik Endring disponering netto driftsresultat: fortegn på endringer; 31. mai ,19,9 -,6 -,9 -,23,23,9 -,23,23 -,6 -,23,23 -,9-8,19 -,23,23, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Side 9

11 ØKONOMIMELDING I 212 Budsjettområdene Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april 212 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 212 og 211 Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Drifts- og anleggsavdelingen Teknisk servicekontor Eiendomsavdelingen VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) Sum lønn Regnskap 212 Justert budsjett hittil i år Opr. vedt. bud Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 36,3 % 36,3 % 34,8 % 3,1 % 3,1 % 37,4 % 37,2 % 37,2 % 36,1 % 37,1 % 37,1 % 36,1 % 3,9 % 3,9 % 34,2 % 32,6 % 32,6 % 3,4 % 37,2 % 37,2 % 34,6 % 41,9 % 41,9 % 37,1 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 31,6 % 31,6 % 3,2 % 24, % 24, % 37,9 % 3, % 3, % 3, % Regnskap 211 hittil i år Regnskap 211 totalt for året , Fotnote: Forbruksprosent regnskap 211 hittil i år er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 211 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 212 og 211 justert for sykelønns- og svangerskapsref. Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Drifts- og anleggsavdelingen Teknisk servicekontor Eiendomsavdelingen VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) Sum lønn Regnskap 212 Justert budsjett hittil i år Opr. vedt. bud Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 36,1 % 36,1 % 3,3 % 34, % 34, % 37,6 % 3,4 % 3,4 % 36,3 % 36, % 36, % 36,1 % 33,7 % 33,7 % 34,3 % 31,7 % 31,7 % 3, % 3,8 % 3,8 % 3, % 41,1 % 41,1 % 36,2 % 2, % 2, % 2,6 % 31, % 31, % 3,3 % 24, % 24, % 37,9 % 33,9 % 33,9 % 3,1 % Regnskap 211 hittil i år Regnskap 211 totalt for året , Fotnote: Forbruksprosent regnskap 211 hittil i år justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 211 justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner Hittil for regnskapsåret 212 er det inntektsført sykelønns- og svangerskapsrefusjoner med ca 4,1 mnok i regnskapet for de 4 første månedene av året. For 211 var det inntektsført ca 4,7 mnok for de 4 første månedene av året. For hele 211 var sykelønns- og svangerskapsrefusjonene på ca 14,1 mnok. For kommentarer til lønnsforbruket på det enkelte rammeområde vises det til påfølgende kapitler. 31. mai 212 Side 1

12 ØKONOMIMELDING I 212 Sentraladministrasjon Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Regnskap 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 37,3 % 37,3 % 3,8 % 36,3 % 36,3 % 34,8 % 38,6 % 38,6 % 37,8 % 1,1 % 3,6 % 3,6 % 33,6 % 24, % 24, % 37, %, %, %, % 61,1 % 61,1 % 41,4 %, %, %, % 37, % 37, % 36,1 % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 212,4 mnok Lønn og sosiale utgifter: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) er,9 mnok over budsjett. ¾ utgifter lønn beredskapsarbeid,1 ¾ utgifter lønn kommunalsjef,4 ¾ ikt-koordinator blir organisatorisk lagt under ikt avdelingen i stedet for under felles skole fra august 212,2 mnok. Denne medfører tilsvarende mindreutgift under budsjettområde skole. ¾ risiko for merutgifter møtegodtgjørelse politiske utvalg Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året viser risiko for merforbruk på,6 mnok. ¾ ikke budsjetterte utgifter til lisenser officeprogram skole,2 mnok ¾ for lavt budsjettert merverdiavgift har motpost under refusjoner,3 mnok ¾ risiko for merutgifter kommuneplanarbeid ¾ risiko for merutgifter godtgjørelser mv. politiske utvalg Finansutgifter/finansieringstransaksjoner Finanstransaksjoner over budsjett. Prognose for hele året, mnok over budsjett. ¾ Merforbruket gjelder ikke budsjettert bruk av fond til kvalitetsprosjekt. Salgsinntekter: Salgsinntektene under budsjett. Inntektene kommer i hovedsak fra gebyr innfordring og plansaker. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Det er ikke gjennomført aktivitet hittil i 212 som genererer plansaksgebyrer på området. Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose,3 mnok over gjeldende budsjett ¾ Fordeling av prosjektledelse til ikt investeringsprosjekt var ikke lagt inn i vedtatt budsjett Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),3 mnok over budsjett. ¾ for lavt budsjettert merverdiavgiftskompensasjon har motpost under andre. dr.utg. Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. 31. mai 212 Side 11

13 ØKONOMIMELDING I 212 Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Sentraladministrasjonen på 1, mnok i tråd med årsaker gitt over. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med 1,6 mnok, og driftsramme inntekter økes med,6 mnok. Dette gir netto økning i ramme på 1, mnok. Økonomiplan : I langtidsbudsjettet ligger det inne tiltak med innsparinger gjennom interkommunalt samarbeid. Med bakgrunn i dialogen med øvrige kommuner i Nordfjordsamarbeidet og forventet fremdrift foreslås det å forskyve forventet innsparing. Videre vil det påløpe utgifter til kommuneplanarbeidet også i 213. Budsjettramme 213 forslås økt med 1, mnok. Budsjettramme foreslås økt med 1, mnok 31. mai 212 Side 12

14 ØKONOMIMELDING I 212 Barnehager Sumutgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Suminntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Forbr. % Forbr. % Forbr. % Regnskap 211 opr.bud 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud just.bud hittil i år hittil i år , % 34,6 % 39,4 % ,8 % 3,1 % 37,4 % , % 34, % 42,4 %, % , % 41, % 21,8 % ,2 % 3,2 % 37,4 %, % ,7 % , %, %, % ,7 % 33,8 % 46, % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 212,24 mnok Lønn: Forbruk lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),1 mnok over opprinnelig budsjett. ¾ Lønnsbudsjettet justeres opp med,1 mnok med bakgrunn i eget vedtak om ikke å feriestenge barnehagene. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger over budsjett. Prognose for hele året,9 mnok over budsjett. ¾ Justert grunnlag for beregning av tilskudd til private barnehager. Faktisk tilskudd til private barnehager vil i hovedsak være avhengig av regnskapsresultatet i de kommunale barnehagene, antall barn i de kommunale barnehagene og antall barn i de private barnehagene. ¾ kan bli ytterligere økning i tilskudd i samband med økt antall barnehageplasser i Trollskogen barnehage fra høsten 212 Salgsinntekter: Salgsinntekter ligger noe under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Barnehage på,9 mnok knyttet til tilskudd private barnehager. Videre justeres det for vedtak om å ikke feriestenge barnehagene. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med 1,1 mnok, og driftsramme inntekter holdes uendret. Dette gir netto økning i ramme på 1,1 mnok. Økonomiplan : I langtidsbudsjettet ligger det inne tiltak med innsparinger gjennom strukturendringer. Med bakgrunn i fremdriften i pågående kommunedelplan oppvekst forskyves forventet innsparing. Budsjettramme forslås økt med 1, mnok. 31. mai 212 Side 13

15 ØKONOMIMELDING I 212 Skole Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Regnskap 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 36, % 36, % 33,8 % 37,2 % 37,2 % 36,1 % 2,4 % 2,4 % 18,1 %,3 % 69, % 69, % 29,8 % 42,4 % 42,4 % 36,3 %, % 112,6 % 112,6 % 28,4 %, % 33,9 % 33,9 % 34,4 % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 212 1,1 mnok Lønn: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. ¾ Lønnsutgifter ikt-koordinator fra august 212 belastes sentraladministrasjon i stedet for skole. ¾ Alle avklaringer knyttet til nytt skoleår er ikke klar, og det knytter seg derfor usikkerhet til behovet for f.eks. spes.ped. tiltak Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftskostnader ligger over budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett. ¾ for lavt budsjettert merverdiavgift har motpost under refusjoner ¾ knytter seg usikkerhet til kostnader med spes.ped. tiltak for barn i fosterhjem i andre kommuner Salgsinntekter: Salgsinntekter som ligger over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Inntekter SFO ligger over budsjett hittil i år. Eventuell justering av prognose for året når mer informasjon foreligger i samband med økonomimelding II Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose,2 mnok over gjeldende budsjett ¾ Motpost til utgifter under lønn Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) ligger over budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett ¾ for lavt budsjettert merverdiavgift har motpost under andr.dr.utg. ¾ noe mer fastlønnstilskudd enn budsjettert ¾ knytter seg usikkerhet til refusjon/tilskudd voksenopplæring Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Skole, men netto ramme tilrås holdt uendret i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med,3 mnok, og driftsramme inntekter økes med,3 mnok. Dette gir ingen netto økning i ramme. Økonomiplan : I langtidsbudsjettet ligger det inne tiltak med innsparinger gjennom strukturendringer. Med bakgrunn i fremdriften i pågående kommunedelplan oppvekst forskyves forventet innsparing. Budsjettramme 213 forslås økt med 1, mnok. Budsjettramme forslås holdt uendret i påvente av kommunedelplan. 31. mai 212 Side 14

16 ØKONOMIMELDING I 212 Kultur Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Regnskap 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 38,9 % 38,9 % 34,4 % 37,1 % 37,1 % 36,1 % 49,3 % 49,3 % 36, %,3 %,3 %, % 17,3 % 14,3 % 11,7 % 23,6 % 17,1 % 1,8 %, % 1,2 % 1,2 % 1,9 %, %, %, % 4,6 % 48,8 % 47,2 % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 212,2 mnok Lønn: Forbruk lønn noe over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året,3 mnok under opprinnelig budsjett. ¾ Husleie fra Nordfjordhallen drift ble ettergitt i egen sak og er innarbeidet i justert budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet er,3 mnok over opprinnelig budsjett med bakgrunn i reduserte husleieinntekter. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter holdes uendret, og driftsramme inntekter reduseres med,3 mnok. Dette gir netto økning i ramme på,3 mnok. Økonomiplan : Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 31. mai 212 Side 1

17 ØKONOMIMELDING I 212 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Regnskap 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 36, % 36, % 34,1 % 3,9 % 3,9 % 34,2 % 36,9 % 37,2 % 33,4 % 7,3 % 32, % 32, % 41,3 % 33,7 % 33,7 % 32,3 %, %, %, % 31,4 % 31,4 % 47, %, % 36,7 % 36,7 % 31,9 % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 212 2,2 mnok Lønn: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 1, mnok over budsjett. ¾ Økte tiltak ressurskrevende brukere ¾ Det er vanskelig å skaffe nok kvalifiserte vikarer. Dette fører til økt behov for bruk av overtid Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger over budsjett. Prognose for hele året, mnok over budsjett. ¾ Transport av brukere til dagsenter ¾ Innleie av vikarbyrå delvis motpost ved redusert lønn ¾ Noe for lavt budsjettert merverdiavgift har motpost under refusjoner. ¾ Salgsinntekter: Salgsinntekter ligger over budsjett. Prognose for hele året,1 mnok over budsjett. ¾ Salgsinntektene brukerbetaling noe høyere enn budsjett Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),8 mnok over budsjett. ¾ Tilskudd særlig ressurskrevende brukere lavt budsjettert prognose,8 mnok pga økte tiltak ¾ Noe for lavt budsjettert merverdiavgift har motpost under andr.dr.utg. Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen området, men netto ramme tilrås holdt uendret i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med,9 mnok, og driftsramme inntekter økes med,9 mnok. Dette gir ingen netto økning i ramme. Økonomiplan : Med bakgrunn i forutsetninger i helse og omsorgsplan om økte ressurser til mellom annet bemannede boliger foreslås det å øke rammen i langtidsbudsjettet innen området. Budsjettramme forslås økt med 2, mnok. 31. mai 212 Side 16

18 ØKONOMIMELDING I 212 Velferd Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Regnskap 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 33,1 % 33,1 % 36, % 32,6 % 32,6 % 3,4 % 33, % 33, % 36,6 %, % 18, % 18, % 26,2 % 1,6 % 1,6 % 28,3 %, % 18, % 18, % 26,2 % 3,3 % 3,3 % 38, % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 212,2 mnok Lønn: Forbruk lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) justert for sykelønnsrefusjoner som budsjett. ¾ Usikkerhet knyttet til utvikling i tiltak utenfor familien innen barnevern Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Usikkerhet knyttet til utvikling i tiltak utenfor familien innen barnevern ¾ Kan bli ytterligere utbetalinger i oppreisningsordningen for barnehjemsbarn. Salgsinntekter: Salgsinntekter ligger under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. ¾ Usikkerhet knyttet til refusjoner for tiltak innenfor barnevern Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet som budsjett. Rådmannen tilrår at rammen for området holdes uendret. Økonomiplan : Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 31. mai 212 Side 17

19 ØKONOMIMELDING I 212 NAV Vågsøy Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Regnskap 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 33,6 % 33,6 % 31,6 % 37,2 % 37,2 % 34,6 % 28, % 28, % 3, % 13,2 % 13,2 %, % 7, % 7, % 3,9 %, %, %, % 14,2 % 14,2 % 4, %, %, %, % 44,6 % 44,6 % 49,3 % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 212,6 mnok Lønn: Forbruk lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),1 mnok over budsjettt. ¾ Ikke budsjettert sjukelønn i arbeidsgiverperioden ¾ % av lønn til tjenesteleder refunderes av stat. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året,1 mnok over budsjett. ¾ For lavt budsjettert utgifter prosjektstilling Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Prognose for hele året,6 mnok under budsjett. ¾ Redusert behov for å bruke bunde driftsfond til finansiering av prosjektstilling i 212 Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),8 mnok over budsjett. ¾ Refusjon prosjektstilling høyere enn forventet i budsjett Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet som budsjett. Netto ramme tilrås holdt uendret i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med,26 mnok, og driftsramme inntekter økes med,26 mnok. Dette gir ingen netto økning i ramme. Økonomiplan : Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 31. mai 212 Side 18

20 ØKONOMIMELDING I 212 Nordfjord IUA Regnskap 212 hittil i år Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Justert budsjett Opr. vedt. bud Forbr. % just.bud Forbr. % opr.bud Forbr. % 211 hittil i år - Regnskap 211 hittil i år Rekneskap 211 Nordfjord IUA er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Vågsøy kommune er vertskommune for samarbeidet. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 12 skal regnskap for 27 samarbeidet inngå i årsregnskapet til den kommunen eller fylkeskommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Budsjett og regnskap for Nordfjord IUA innarbeides i budsjett/regnskap for Vågsøy kommune fra og med budsjettåret 212. Nordfjord IUA opprettes som eget budsjettområde. Budsjett innarbeides med utgangspunkt i budsjett vedtatt i Nordfjord IUA utvalget. Utgiftene til drift forutsettes dekket ved refusjoner fra deltakende kommuner og tilskudd fra Norsk oljevernforbund. Ved eventuelle aksjoner forutsettes utgifter dekket av forurenser. Det legges inn et budsjett for aksjoner på, mnok dekket ved refusjoner fra forurenser. Konklusjon: Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter legges inn med 1,3 mnok, og driftsramme inntekter med 1,2 mnok. Dette gir netto ramme på,1 mnok som da dekker Vågsøy kommune sine utgifter inn i IUA et. Økonomiplan : I langtidsbudsjettet foreslås det å legges inn en nettoramme på,1 mnok 31. mai 212 Side 19

21 ØKONOMIMELDING I 212 Drift og anleggsavdelingen Sum utgifter herav lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner () Sum inntekter herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Regnskap 212 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 37, % 37, % 39,4 % 41,9 % 41,9 % 37,1 % 32,2 % 32,2 % 41,8 % 2,8 % 29, % 29, % 39,4 % 6, % 6, % 18,1 % 31,2 % 31,2 % 42,6 % 37, % 37, % 4,2 % 46,3 % 46,3 % 39,4 % Regnskap 211 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 212, mnok Lønn: Forbruk av lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 1, mnok over budsjett. ¾ Nedbemanning har tatt lenger tid enn forutsatt i budsjett Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Høyere bemanning enn forutsatt gir risiko for at fordelt lønn blir høyere enn forutsatt i budsjett ¾ Det knytter seg risiko til utgifter til vedlikehold kommunale veier, og det er ikke buffer for uforutsette hendelser Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året er lik budsjett. Fordelte utgifter: Fordelte over budsjett. Prognose for hele året 1, mnok over budsjett. ¾ Fordelt utgifter for 4 måneder. ¾ Fordelte utgifter knytter seg til fordeling av lønn. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) er lik budsjett. Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet som budsjett. Rådmannen tilrår at rammen for området holdes uendret. Økonomiplan : I langtidsbudsjettet ligger det inne tiltak med innsparinger gjennom interkommunalt samarbeid. Med bakgrunn i dialogen med øvrige kommuner i Nordfjordsamarbeidet og forventet fremdrift foreslås det å forskyve forventet innsparing. Budsjettramme 213 forslås økt med, mnok. Budsjettramme foreslås økt med 1, mnok 31. mai 212 Side 2

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg 02.06.2014 Oppvekst- og kulturutvalg 05.06.2014 Formannskap 05.06.2014 Kommunestyre 19.06.2014 Endelig

Detaljer

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2014.

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2014. Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Eldrerådet 13.10.2014 015/14 Råd for funksjonshemmede 13.10.2014 014/14 Helse-og omsorgsutvalg 13.10.2014 027/14 Oppvekst-

Detaljer

SAKSGANG. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2015.

SAKSGANG. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2015. Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Formannskap Helse-og omsorgsutvalg Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Møtedato 13.1.215 15.1.215 16.1.215 29.1.215

Detaljer

Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg

Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg Vågsøy kommune Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg Møtedato: 10.06.2013 Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtetid: Kl. 09:00-11:00 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap

Møteinnkalling for Formannskap Vågsøy kommune Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.6.212 Kommunestyresalen, 3. etg Rådhuset Kl. 15:3-18: Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe.

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013 Regnskapsrapport pr. 8.0.013 (tall tatt ut 15.04.013) Samlet resultat 4 89 113 0-4 89 113 Hele kommunen 10 Lønn 3 394 341 19 59 518 105 865 177 18,1 Hele kommunen 6 914 13 9 484 780 570 567 3,5 Hele kommunen

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/476 Lnr.: 10368/16 Ark.: 153 Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Tertialrapport 1-2016

Tertialrapport 1-2016 Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/1835-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1-2016 Rådmannens innstilling: Budsjettkontroll 1. tertial

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for funksjonshemmede

Møteinnkalling for Råd for funksjonshemmede Vågsøy kommune Møteinnkalling for Råd for funksjonshemmede Møtedato: Møtestad: Møtetid: 3.6.214 Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Kl. 13: 15. Innkallinga vert send medlemmene og dei første varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Netto lånegjeld per innbygger 31/12-2015

Netto lånegjeld per innbygger 31/12-2015 Kommuneøkonomi Pre Netto lånegjeld per innbygger 31/12-2015 120 000 100 000 97 702 80 000 60 000 52 858 71 098 65 025 40 000 20 000 - Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Netto lånegjeld: brutto lånegjeld fratrukket

Detaljer

KOMMUNESTYRET behandlet i møte 09.12.2011 sak 82/11. Følgende vedtak ble fattet:

KOMMUNESTYRET behandlet i møte 09.12.2011 sak 82/11. Følgende vedtak ble fattet: RÅDMANNSKONTORET Fylkesmannen i Buskerud Beredskap-, Justis- og Kommunalavdelingen Postboks 1604 3007 DRAMMEN Vikersund, 13.12.2011 Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. saksbeh Deres ref. Deres dato

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett

Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett 15. mai 2008 1 2www.innherred-samkommune.no Grunnlag Grunnlaget for økonomiplan og budsjett er virksomhetsområdenes eksisterende aktivitet endringer i samfunn

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: kommunalsjef Jeanette Jensen og økonomisjef Norvall Bakke. I tillegg møtte ordfører Morten A. Hagen.

Fra administrasjonen møtte: kommunalsjef Jeanette Jensen og økonomisjef Norvall Bakke. I tillegg møtte ordfører Morten A. Hagen. Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse-og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapet, 3. etg. Rådhuset Møtedato: 07.05.2012 Tidspunkt: 09:00-12:00 Til behandling: Saksliste nr. 018/12-021/12 Medlemmer: SP - Nils

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401267 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Temperaturen på norsk kommuneøkonomi. Rune Bye KS Høstkonferanse Røros, 5. november

Temperaturen på norsk kommuneøkonomi. Rune Bye KS Høstkonferanse Røros, 5. november Temperaturen på norsk kommuneøkonomi Rune Bye KS Høstkonferanse Røros, 5. november Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2 NYE UTFORDRINGER FOR NORSK ØKONOMI OLJEPRISEN HALVERT 3 Oljeprisfall gir

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/196-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 27.01.2011 Saksbehandler: Daniel Kvisten Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Dokumenter i saken: 1 S

Detaljer