Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272



Like dokumenter
Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Grenland Krets av NSF

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

2007 AA 1 Standard rapport av 6

Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Barnehage Spesifikasjon personalkost

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor

Resultatregnskap med fjorårstall

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

Kontospesifisert balanseoppstilling pr

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Balanserapport desember 2015

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr:

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Stiftelsen Lions Førerhundskole :01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Kjelsås IL Hovedstyret

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

, ,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen. Organisasjonsnr

% av oms. Denne periode i fjor

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Standard kontoplan - hovedinndeling

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Resultat. Regnskapsår: Reellt avvik , ,00

Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben

Resultat. Regnskapsår: Reellt avvik , , , ,00

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

BALANSE Tyrifjord Barnehage SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

Resultatregnskap april Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift. Hittil i år Hittil i fjor Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Kjelsås IL Hovedstyret

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Buggeland Barnehage SA

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Sum varige driftsmidler , , ,00. Sum finansielle anleggsmidler 4 454,19 454, ,00

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Arkivforbundet. PERIODE Januar - Desember, 2018

I K Gimletroll Kristiansand

Budsjett Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015

Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap

Skattemessig resultatregnskap ( i hele NOK) 2018

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Barnehage Resultatrapport

Resultatregnskap - spesifikasjon

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Resultatrapport , , , , , , , ,02

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

, , Innkjøp mat til videresalg , ,90

Buggeland Barnehage SA

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august Rapporten er utarbeidet av:

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter Salgsinntekt , ,00 fripliktig 2 800, ,00 Sponsorinntekt,

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato Balanse Endring i kr

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

Årsregnskap 2017 for Hardangerviddatunnelene AS

Åpningsbalanse EIENDELER

2/11/2019 Resultatregnskap - Rogaland Fuglehundklubb Fiken

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert Note

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

RESULTATREGNSKAP BRØNNØY NÆRINGSFORUM. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Balanse. for Nedre Buskerud Krets av Norges Speiderforbund. Omløpsmidler , , , ,00

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

80 Finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnad Sum finanskostnader 0 0

Periode Budsjett Salgsinntekt

Buggeland Barnehage SA

Årsregnskap 2018 for Historiske Togreiser AS


Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

for Namdal Landbrukstjenester

Transkript:

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER -53 000,00-53 000,00 0,00 53 000,00 100,0-53 856,65 3500 Kretsbanner-konkurranse -400,00-400,00 0,00 400,00 0,00 3520 Kretsmerker -1 105,00-1 105,00 0,00 1 105,00-2 970,00 AKTIVERTE INVESTERINGER -1 505,00-1 505,00 0,00 1 505,00 100,0-2 970,00 3920 Kontingent NSF -174 104,80-174 104,80 0,00 174 104,80-79 240,00 ANDRE DRIFTSINNTEKTER -174 104,80-174 104,80 0,00 174 104,80 100,0-79 240,00 SUM DRIFTSINNTEKTER -228 609,80-228 609,80 0,00 228 609,80 100,0-136 066,65 4110 Kurs og arrangementskost -914,12-914,12 0,00 914,12 3 827,05 VAREKJØP TILVIRKNING -914,12-914,12 0,00 914,12 100,0 3 827,05 SUM VAREKOSTNADER -914,12-914,12 0,00 914,12 100,0 3 827,05 DEKNINGSBIDRAG I -229 523,92-229 523,92 0,00 229 523,92 100,0-132 239,60 5000 Lønn til ansatte 10 800,00 59 940,00 0,00-59 940,00 0,00 5092 Feriepenger 1 296,00 7 194,00 0,00-7 194,00 0,00 LØNN OG GODTGJØRELSER 12 096,00 67 134,00 0,00-67 134,00 100,0 0,00 5400 Arbeidsgiveravgift 1 522,00 8 451,00 0,00-8 451,00 0,00 5405 Arbeidsgiv.avg. av pål. 182,00 1 014,00 0,00-1 014,00 0,00 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 704,00 9 465,00 0,00-9 465,00 100,0 0,00 SUM PERSONALKOSTNADER 13 800,00 76 599,00 0,00-76 599,00 100,0 0,00 DEKNINGSBIDRAG II -215 723,92-152 924,92 0,00 152 924,92 100,0-132 239,60 6300 Leie lokale 20 400,00 20 400,00 0,00-20 400,00 26 400,00 KOSTNADER LOKALER 20 400,00 20 400,00 0,00-20 400,00 100,0 26 400,00 6540 Inventar 699,00 699,00 0,00-699,00 8 410,00 6570 Arbeidsklær/verneutstyr 16 619,60 16 619,60 0,00-16 619,60 0,00 DRIFTSMATERIALER 17 318,60 17 318,60 0,00-17 318,60 100,0 8 410,00 6710 Regnskapshonorar 15 075,00 15 075,00 0,00-15 075,00 12 500,00 FREMMEDE TJENESTER 15 075,00 15 075,00 0,00-15 075,00 100,0 12 500,00 6800 Kontorrekvisita 1 284,50 1 284,50 0,00-1 284,50 344,00 6860 Møte, kurs, oppdatering 2 130,50 2 130,50 0,00-2 130,50 5 103,00 KONTORREKVISITA MV. 3 415,00 3 415,00 0,00-3 415,00 100,0 5 447,00 6940 Porto 285,00 285,00 0,00-285,00 0,00 TELEFON OG PORTO MV. 285,00 285,00 0,00-285,00 100,0 0,00 7140 Reisekostnad, ikke oppga 124,00 124,00 0,00-124,00 0,00 REISE- OG DIETTKOSTNADER 124,00 124,00 0,00-124,00 100,0 0,00 7420 Gave, fradragsberettiget 3 474,00 3 474,00 0,00-3 474,00 1 209,60 KONTINGENTER OG GAVER 3 474,00 3 474,00 0,00-3 474,00 100,0 1 209,60 7790 Annen kostnad, fradr.ber 147,19 147,19 0,00-147,19 4 471,36 7795 Gamle poster ført bort 0,00 0,00 0,00 0,00-21 941,20 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 147,19 147,19 0,00-147,19 100,0-17 469,84 SUM ANDRE KOSTNADER 60 238,79 60 238,79 0,00-60 238,79 100,0 36 496,76 DRIFTSRESULTAT -155 485,13-92 686,13 0,00 92 686,13 100,0-95 742,84 8050 Annen renteinntekt -5 377,00-5 377,00 0,00 5 377,00-3 806,00 FINANSINNTEKTER -5 377,00-5 377,00 0,00 5 377,00 100,0-3 806,00 8155 Rentekostnad leverandørg 74,00 74,00 0,00-74,00 253,00 FINANSKOSTNADER 74,00 74,00 0,00-74,00 100,0 253,00 FINANSRESULTAT -5 303,00-5 303,00 0,00 5 303,00 100,0-3 553,00 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. -160 788,13-97 989,13 0,00 97 989,13 100,0-99 295,84 OVERSKUDD/UNDERSKUDD -160 788,13-97 989,13 0,00 97 989,13 100,0-99 295,84 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 99 295,84

Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 2 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 99 295,84 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 99 295,84

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 15 Kretsstyret 5000 Lønn til ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 25 372,80 5092 Feriepenger 0,00 0,00 0,00 0,00 2 588,03 LØNN OG GODTGJØRELSER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 27 960,83 5400 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,47 5405 Arbeidsgiv.avg. av pål. 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 402,39 SUM PERSONALKOSTNADER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 32 363,22 DEKNINGSBIDRAG II 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 32 363,22 6860 Møte, kurs, oppdatering 1 600,00 1 600,00 0,00-1 600,00 11 560,00 6862 Styre og årsmøte-utgifte 120,25 120,25 0,00-120,25 4 831,65 KONTORREKVISITA MV. 1 720,25 1 720,25 0,00-1 720,25 100,0 16 391,65 7100 Bilgodtgjørelse, oppgave 4 498,00 4 498,00 0,00-4 498,00 7 260,00 7140 Reisekostnad, ikke oppga 4 933,00 4 933,00 0,00-4 933,00 22 262,00 REISE- OG DIETTKOSTNADER 9 431,00 9 431,00 0,00-9 431,00 100,0 29 522,00 7420 Gave, fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 0,00 1 819,50 KONTINGENTER OG GAVER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 1 819,50 SUM ANDRE KOSTNADER 11 151,25 11 151,25 0,00-11 151,25 100,0 47 733,15 DRIFTSRESULTAT 11 151,25 11 151,25 0,00-11 151,25 100,0 80 096,37 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. 11 151,25 11 151,25 0,00-11 151,25 100,0 80 096,37 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 11 151,25 11 151,25 0,00-11 151,25 100,0 80 096,37 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00-80 096,37 DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-80 096,37 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-80 096,37

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 21 Mimes / lederombud 4110 Kurs og arrangementskost 9 620,39 9 620,39 0,00-9 620,39 14 249,70 VAREKJØP TILVIRKNING 9 620,39 9 620,39 0,00-9 620,39 100,0 14 249,70 SUM VAREKOSTNADER 9 620,39 9 620,39 0,00-9 620,39 100,0 14 249,70 DEKNINGSBIDRAG I 9 620,39 9 620,39 0,00-9 620,39 100,0 14 249,70 DEKNINGSBIDRAG II 9 620,39 9 620,39 0,00-9 620,39 100,0 14 249,70 6300 Leie lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 KOSTNADER LOKALER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 950,00 6860 Møte, kurs, oppdatering 1 297,00 1 297,00 0,00-1 297,00 3 500,00 KONTORREKVISITA MV. 1 297,00 1 297,00 0,00-1 297,00 100,0 3 500,00 7140 Reisekostnad, ikke oppga 132,00 132,00 0,00-132,00 0,00 REISE- OG DIETTKOSTNADER 132,00 132,00 0,00-132,00 100,0 0,00 SUM ANDRE KOSTNADER 1 429,00 1 429,00 0,00-1 429,00 100,0 4 450,00 DRIFTSRESULTAT 11 049,39 11 049,39 0,00-11 049,39 100,0 18 699,70 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. 11 049,39 11 049,39 0,00-11 049,39 100,0 18 699,70 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 11 049,39 11 049,39 0,00-11 049,39 100,0 18 699,70 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00-18 699,70 DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-18 699,70 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-18 699,70

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 22 Roverombud 4110 Kurs og arrangementskost 999,80 999,80 0,00-999,80 409,00 VAREKJØP TILVIRKNING 999,80 999,80 0,00-999,80 100,0 409,00 SUM VAREKOSTNADER 999,80 999,80 0,00-999,80 100,0 409,00 DEKNINGSBIDRAG I 999,80 999,80 0,00-999,80 100,0 409,00 DEKNINGSBIDRAG II 999,80 999,80 0,00-999,80 100,0 409,00 6860 Møte, kurs, oppdatering 5 200,00 5 200,00 0,00-5 200,00 0,00 KONTORREKVISITA MV. 5 200,00 5 200,00 0,00-5 200,00 100,0 0,00 7140 Reisekostnad, ikke oppga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 REISE- OG DIETTKOSTNADER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 1 341,00 SUM ANDRE KOSTNADER 5 200,00 5 200,00 0,00-5 200,00 100,0 1 341,00 DRIFTSRESULTAT 6 199,80 6 199,80 0,00-6 199,80 100,0 1 750,00 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. 6 199,80 6 199,80 0,00-6 199,80 100,0 1 750,00 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 6 199,80 6 199,80 0,00-6 199,80 100,0 1 750,00 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00-1 750,00 DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-1 750,00 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-1 750,00

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 23 Speiderombud 3500 Kretsbanner-konkurranse -5 000,00-5 000,00 0,00 5 000,00-7 200,00 3510 Trøkk-tur -11 460,00-11 460,00 0,00 11 460,00-12 950,00 AKTIVERTE INVESTERINGER -16 460,00-16 460,00 0,00 16 460,00 100,0-20 150,00 3910 Kursinntekter -240,00-240,00 0,00 240,00 0,00 ANDRE DRIFTSINNTEKTER -240,00-240,00 0,00 240,00 100,0 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER -16 700,00-16 700,00 0,00 16 700,00 100,0-20 150,00 4110 Kurs og arrangementskost 11 805,50 11 805,50 0,00-11 805,50 4 494,95 VAREKJØP TILVIRKNING 11 805,50 11 805,50 0,00-11 805,50 100,0 4 494,95 SUM VAREKOSTNADER 11 805,50 11 805,50 0,00-11 805,50 100,0 4 494,95 DEKNINGSBIDRAG I -4 894,50-4 894,50 0,00 4 894,50 100,0-15 655,05 DEKNINGSBIDRAG II -4 894,50-4 894,50 0,00 4 894,50 100,0-15 655,05 6300 Leie lokale 1 000,00 1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 KOSTNADER LOKALER 1 000,00 1 000,00 0,00-1 000,00 100,0 0,00 7100 Bilgodtgjørelse, oppgave 0,00 0,00 0,00 0,00 1 425,00 7140 Reisekostnad, ikke oppga 156,00 156,00 0,00-156,00 15 341,00 REISE- OG DIETTKOSTNADER 156,00 156,00 0,00-156,00 100,0 16 766,00 SUM ANDRE KOSTNADER 1 156,00 1 156,00 0,00-1 156,00 100,0 16 766,00 DRIFTSRESULTAT -3 738,50-3 738,50 0,00 3 738,50 100,0 1 110,95 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. -3 738,50-3 738,50 0,00 3 738,50 100,0 1 110,95 OVERSKUDD/UNDERSKUDD -3 738,50-3 738,50 0,00 3 738,50 100,0 1 110,95 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00-1 110,95 DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-1 110,95 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-1 110,95

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 24 Småspeiderombud 3530 Potetplukking -360,00-360,00 0,00 360,00-280,00 AKTIVERTE INVESTERINGER -360,00-360,00 0,00 360,00 100,0-280,00 SUM DRIFTSINNTEKTER -360,00-360,00 0,00 360,00 100,0-280,00 4110 Kurs og arrangementskost 1 260,00 1 260,00 0,00-1 260,00 2 000,00 VAREKJØP TILVIRKNING 1 260,00 1 260,00 0,00-1 260,00 100,0 2 000,00 SUM VAREKOSTNADER 1 260,00 1 260,00 0,00-1 260,00 100,0 2 000,00 DEKNINGSBIDRAG I 900,00 900,00 0,00-900,00 100,0 1 720,00 DEKNINGSBIDRAG II 900,00 900,00 0,00-900,00 100,0 1 720,00 DRIFTSRESULTAT 900,00 900,00 0,00-900,00 100,0 1 720,00 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. 900,00 900,00 0,00-900,00 100,0 1 720,00 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 900,00 900,00 0,00-900,00 100,0 1 720,00 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00-1 720,00 DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-1 720,00 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-1 720,00

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 25 Peff-kurset 3500 Kretsbanner-konkurranse -400,00-400,00 0,00 400,00 0,00 3540 Peff-kurs -10 200,00-10 200,00 0,00 10 200,00-10 750,00 AKTIVERTE INVESTERINGER -10 600,00-10 600,00 0,00 10 600,00 100,0-10 750,00 SUM DRIFTSINNTEKTER -10 600,00-10 600,00 0,00 10 600,00 100,0-10 750,00 4110 Kurs og arrangementskost 10 024,50 10 024,50 0,00-10 024,50 7 680,00 VAREKJØP TILVIRKNING 10 024,50 10 024,50 0,00-10 024,50 100,0 7 680,00 SUM VAREKOSTNADER 10 024,50 10 024,50 0,00-10 024,50 100,0 7 680,00 DEKNINGSBIDRAG I -575,50-575,50 0,00 575,50 100,0-3 070,00 DEKNINGSBIDRAG II -575,50-575,50 0,00 575,50 100,0-3 070,00 7140 Reisekostnad, ikke oppga 140,00 140,00 0,00-140,00 0,00 REISE- OG DIETTKOSTNADER 140,00 140,00 0,00-140,00 100,0 0,00 SUM ANDRE KOSTNADER 140,00 140,00 0,00-140,00 100,0 0,00 DRIFTSRESULTAT -435,50-435,50 0,00 435,50 100,0-3 070,00 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. -435,50-435,50 0,00 435,50 100,0-3 070,00 OVERSKUDD/UNDERSKUDD -435,50-435,50 0,00 435,50 100,0-3 070,00 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 3 070,00 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 3 070,00

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 31 Speiderting 6860 Møte, kurs, oppdatering 3 322,00 3 322,00 0,00-3 322,00 0,00 6862 Styre og årsmøte-utgifte 417,00 417,00 0,00-417,00 0,00 KONTORREKVISITA MV. 3 739,00 3 739,00 0,00-3 739,00 100,0 0,00 7420 Gave, fradragsberettiget 128,00 128,00 0,00-128,00 0,00 KONTINGENTER OG GAVER 128,00 128,00 0,00-128,00 100,0 0,00 SUM ANDRE KOSTNADER 3 867,00 3 867,00 0,00-3 867,00 100,0 0,00 DRIFTSRESULTAT 3 867,00 3 867,00 0,00-3 867,00 100,0 0,00 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. 3 867,00 3 867,00 0,00-3 867,00 100,0 0,00 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 3 867,00 3 867,00 0,00-3 867,00 100,0 0,00

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 32 Speider- / Roverforum 4110 Kurs og arrangementskost 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 VAREKJØP TILVIRKNING 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 800,00 SUM VAREKOSTNADER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 800,00 DEKNINGSBIDRAG I 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 800,00 DEKNINGSBIDRAG II 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 800,00 DRIFTSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 800,00 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 800,00 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 800,00 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00-4 800,00 DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-4 800,00 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-4 800,00

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 60 Kretsleir 7140 Reisekostnad, ikke oppga 2 380,00 2 380,00 0,00-2 380,00 0,00 REISE- OG DIETTKOSTNADER 2 380,00 2 380,00 0,00-2 380,00 100,0 0,00 SUM ANDRE KOSTNADER 2 380,00 2 380,00 0,00-2 380,00 100,0 0,00 DRIFTSRESULTAT 2 380,00 2 380,00 0,00-2 380,00 100,0 0,00 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. 2 380,00 2 380,00 0,00-2 380,00 100,0 0,00 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 2 380,00 2 380,00 0,00-2 380,00 100,0 0,00

Periode: 31.12.2013 Avdeling: 80 Stornes Leirsted 6390 Annen kostnad lokaler 42 700,00 42 700,00 0,00-42 700,00 2 600,00 KOSTNADER LOKALER 42 700,00 42 700,00 0,00-42 700,00 100,0 2 600,00 6490 Annen leiekostnad 2 455,00 2 455,00 0,00-2 455,00 2 352,50 LEIE MASKINER, INVENTAR 2 455,00 2 455,00 0,00-2 455,00 100,0 2 352,50 7140 Reisekostnad, ikke oppga 1 773,31 1 773,31 0,00-1 773,31 0,00 REISE- OG DIETTKOSTNADER 1 773,31 1 773,31 0,00-1 773,31 100,0 0,00 7500 Forsikringspremie 10 763,00 10 763,00 0,00-10 763,00 10 938,00 FORSIKRING OG GARANTIER 10 763,00 10 763,00 0,00-10 763,00 100,0 10 938,00 7790 Annen kostnad, fradr.ber 299,00 299,00 0,00-299,00 3 750,00 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 299,00 299,00 0,00-299,00 100,0 3 750,00 SUM ANDRE KOSTNADER 57 990,31 57 990,31 0,00-57 990,31 100,0 19 640,50 DRIFTSRESULTAT 57 990,31 57 990,31 0,00-57 990,31 100,0 19 640,50 ORDINÆRT RESULTAT F.SK. 57 990,31 57 990,31 0,00-57 990,31 100,0 19 640,50 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 57 990,31 57 990,31 0,00-57 990,31 100,0 19 640,50 8999 Oppgjørskonto resultat 0,00 0,00 0,00 0,00-19 640,50 DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-19 640,50 SUM DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0-19 640,50