Økonomiske rammer for programområde 23 Barnehager

Like dokumenter
Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

Tall og analyse av barnehager Innhold STATISTIKK SIST ENDRET: Barn i barnehagen - Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen Vennskap og deltakelse. Bokmål

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016.

SEKTOR Barnehager

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bruket Arkiv: A10 &60 18/ Dato:

Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning. Saksbehandler: Jeanette Schou Saksnr.: 18/

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Barnehagesektoren Innsparingskrav

Prosjektrapport nr. 14/2003. ASSS V: Barnehager. Rune Jamt, Kenneth Andresen, Gjermund Haslerud

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Barnehagesektoren i

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bruket Arkiv: 18/323-1 Dato: BARNEHAGE, ENDRING I FORSKRIFT OM PEDAGOGISK BEMANNING

Økt krav til pedagogisk bemanning i barnehagene fra

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Rapport fra tilskuddskontroll. Re kommune

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune

Verdal kommune Møteinnkalling

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm hvordan ligger barnehagene an?

Barn og ansatte i barnehager i 2014

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune » godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge:

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Kommunebudsjettets saksgang

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718

1 Velferdsbeskrivelse Hol

Tilsynsrapport Barnehage

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

4 Sektor barn og unge

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Barnehagesektoren i

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Styrermøte. 5.desember Barnehagekontoret

Saksbehandler: Christian Weisæth Monsbakken Dato: Til: Dokument nr.: 17/ Kopi til:

Framtidens barnehage Meld.St.24 ( ) Mc

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

SEKTOR Barnehager

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Sak angående videreføring av tilskudd til Fosslibekken barnehage AS

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

2009 Totalt. 5,0 5,1 5,2 Hver annet år 2 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,0 5,2 3 Nærmeste leder 4,3 4,5 4,7

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Virksomhetsområde barnehage

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/SBHG/IHA TJENESTERAPPORT SVANEM BARNEHAGE

MØTEINNKALLING Formannskapet

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato. 0059/05 Hovedutvalg for kultur og undervisning

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Nr. Vår ref Dato F-11/

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune

1 Innledning. 2 Formål mv.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

Handlingsplan Budsjett 2009

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Barnehagestruktur Selbu kommune

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste.

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Kvalitet i barnehagen

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Tilrettelegging & Spesialpedagogisk hjelp Pedagognorm & Bemanningsnorm

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, JUNI 2018 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

Molde kommune Rådmannen

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Høring - finansiering av private barnehager

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1

Transkript:

Økonomiske rammer for programområde 23 Barnehager Driftsramme for programområdet Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Millioner 2013 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vedtatt HP Utg 1 076,2 1 069,8 1 072,1 1 073,9 1 065,2 1 065,2 2013-2016 Innt -139,7-134,2-134,1-134,1-134,1-134,1 Netto 936,5 935,7 938,0 939,8 931,1 931,1 Økonomimelding I 2013 29,4 18,2 18,2 18,2 18,2 IA-tiltak, lærlinger med mer 1,4 Minimumsforpliktelse private barnehager 2,3 5,5 5,5 5,5 5,5 Endret pedagognorm, pålegg fylkesmannen 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Demografikompensasjon for 2013 10,4 Lønnsoppgjør 2012, inkl. etterbetaling i 2013 8,5 5,9 5,9 5,9 5,9 Økonomimelding II 2013 20,5 IA-tiltak, lærlinger med mer 1,4 Lønnsoppgjør 2013 9,3 Demografikompensasjon 7,3 Økt minimumsforpliktelse private barnehager 2,5 Tekniske 2,4 2,4 2,4 2,4 Prisjustering til 2014-kroner 2,4 2,4 2,4 2,4 Tiltak HP 2014-2017 (2014-kroner) 54,7 35,9 30,2 35,0 Lønnsoppgjør 2013 13,5 13,5 13,5 13,5 Demografikompensasjon 36,1 36,9 40,3 48,0 Økt minimumsforpliktelse private barnehager 5,9 5,9 5,9 5,9 Leiekostnader midlertidige barnehagelokaler 3,0 3,0 3,0 3,0 Tilleggsmidler til private barnehager -2,0-2,0-2,0-2,0 Utdanning av pedagoger -0,6-2,0-2,1-5,0 Administrative ressurser / løpende drift -1,0-1,0-1,0-1,0 PP-tjenesten i barnehagene (jf omtale i kap. 6.2.4) -0,2-0,3-0,3-0,3 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -18,0-27,0-27,0 Millioner 2014-kr Ramme HP Utg 1 091,3 1 135,5 1 155,2 1 138,2 1 123,8 1 128,6 2014-2017 Innt -141,7-136,1-142,0-142,0-142,0-142,0 Netto 949,6 999,4 1 013,2 996,3 981,8 986,6 68 HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 RÅDMANNENS FORSLAG

Investeringsramme for programområdet Millioner kr Fond*) 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Handlingsprogram 2015 2016 2017 Samlet ramme 12-17 Prosjekt: Vedtatt 6,0 12,4 15,6 5,0 5,0 0,0 44,0 Alle herav Økm 1-11,7-20,0-89,6-70,0 0,0 0,0-191,3 prosjekter Endring 0,0 0,0 36,0 60,0 70,0 70,0 236,0 Ny ramme 6,0 12,4 51,6 65,0 75,0 70,0 280,0 Sum prosjekter 6,0 12,4 51,6 65,0 75,0 70,0 280,0 *) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med Handlingsprogram Samlet Millioner kr Fond*) 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2015 2016 2017 ramme 12-17 Prosjekt: Vedtatt 12,0 12,0 Tilskudd herav Økm 1 0,0 barnehager Endring 0,0 Ny ramme 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Sum prosjekter 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 kap. RÅDMANNENS FORSLAG HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 69

6.2.3 Barnehager Programområdet omfatter tre resultatområder 231 førskole, 232 styrket tilbud til førskolebarn (herunder PPtjenesten) og 232 førskolelokaler (FDVU) og skyss. Barnehagene er i dag et tilbud for godt over 90 prosent av alle barn. Barnehagene skal gi foreldre trygghet, samtidig som innholdet i tilbudet har stor betydning for det enkelte barns videre utvikling og suksess i utdanning og arbeidsliv. Barnehagen er å betrakte som første trinn i utdanningsløpet, og er også en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid. Kvaliteten i tilbudet er avhengig av personalets kompetanse. Kommunens største utfordring er å imøtekomme økt etterspørsel og rekruttere nok barnehagelærere. Status 150 159 Barnehager Snitt nettverk=100 100 115 103 92 97 120 105 104 92 95 97 125 75 114 111 86 73 50 0 103 100 96 95 97 77 72 109 97 Andel barn 1-2 år med barnehageplass Andel barn 3-5 år med barnehageplass Kor.br.utg. pr korr. opph. time - kom.bh Korr. opph.t. pr årsverk basisv. i kom BH Kor. opph.t. pr årsverk basisv. i priv BH Andel ansatte med godkj. førsk./lærerutd. (Ko+Pr) 38 Korr.brutto driftsutg.pr.barn som får ekstra ressurser Andel barn fra språklige og kulturelle min.ift innv.barn 1-5 år Produksjonsindeks BÆR Snitt ASSS Laveste komm. ASSS Høyeste komm. ASSS Barnehagedekningen i Bærum for barn 1 2 år er 82,7 prosent. Dette gir en økning på 2,8 prosentpoeng fra 2011 til 2012. Økningen må ses i sammenheng med at kontantstøtteordningen for 2-åringer er avviklet. For barn 3 5 år er dekningsgraden på 96,4 prosent, og den har vært tilnærmet stabil de siste årene. Bærums dekningsgrader ligger over gjennomsnittet for ASSS-kommunene for små barn og rett under snittet for store barn. Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime indikerer ressursbruk for kommunale barnehager. Indikatoren viser at Bærum har lavere utgifter per oppholdstime enn snittet for ASSS-kommunene. Ressursbruken i kommunale barnehager har vært uforandret fra 2011. Både kommunale og private barnehager i Bærum har færre oppholdstimer per årsverk enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene. Det betyr at barnehagene har en større voksentetthet. Høy voksentetthet gir høye utgifter. Samtidig har kommunen en lav andel ansatte med førskolelærerutdanning eller fagutdanning som barneog ungdomsarbeider. Dette er faktorer som holder kostnadene nede. Etter Oslo og Drammen, er Bærum den kommunen som har lavest korrigerte brutto driftsutgifter til barn som får ekstra ressurser. Bærum gir ekstra ressurser til en høyere andel barn enn gjennomsnittet, mens det tildeles noe mindre ressurser til enkeltbarn. Andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagene har økt med 8,5 prosentpoeng fra 2011 til 2012. Det var 80,9 prosent av barn fra språklige og kulturelle minoriteter som benyttet barnehagetilbudet i 2012, og dette er over snittet i ASSS-kommunene. Produksjon av barnehagetjenester måles i volum av oppholdstimer i kommunale og private barnehager, andel styrere og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning, andel assistenter med annen pedagogisk utdanning, samt leke- oppholdsareal. Det samlede målet for produksjon sees opp mot et behovskorrigert innbyggertall beregnet ved hjelp av kostnadsnøklene i inntektssystemet. Fra 2011 til 2012 gikk produksjonen av barnehagetjenester i Bærum opp med 4,2 prosentpoeng. Produksjonen av barnehagetjenester lå cirka 3 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene i 2012, mens den i 2011 var cirka 7 prosentpoeng lavere. Barnehagetjenesten i Bærum har en beregnet effektivitet på 99,4 prosent sammenlignet med ASSS-snittet. Nærmere dokumentasjon og analyse finnes i KOSTRA-heftet, et vedlegg til handlingsprogrammet. 62 HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 RÅDMANNENS FORSLAG

Kapasitet Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass for barnehageåret 2013. I tillegg har cirka 300 barn uten rett fått tilbud om barnehageplass. Om lag 300 står på venteliste med ønske om plass i løpet av 2013. Tabellen under viser dekningsgrad for de ulike aldersgruppene i barnehage, faktiske tall frem til og med 2012, og prognose for årene 2013 2017. HANDLINGSPROGRAMPERIODEN Faktisk Faktisk Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Befolkning 1-5 år 7855 7922 8068 8137 8066 8097 8178 Dekningsgrad* 0 år 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1 år 70,9 % 74,1 % 74,5 % 75,0 % 75,1 % 75,2 % 75,3 % 2 år 90,4 % 95,0 % 96,0 % 96,5 % 97,0 % 97,5 % 98,0 % 3 år 95,7 % 97,9 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 4 år 98,2 % 100, 3 % 99,4 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 5 år 97,9 % 98,4 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 6 år 1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Dekningsgrad 1-5 år 91,6 % 94,0 % 94,1 % 94,5 % 94,5 % 94,6 % 94,7 % *Antall barn i barnehage inkl. Bærumsbarn med plass i andre kommuner Litt i overkant av halvparten av barnehagene i Bærum er drevet i privat regi. Fem prosent av plassene er private familiebarnehager. Antall bærumsbarn med plass i andre kommuners barnehager har vært tilnærmet stabilt siden 2011. Det samme gjelder antall barn fra andre kommuner med plass i bærumsbarnehager. Kvalitet Bærum har fem satsingsområder for å videreutvikle kvaliteten i barnehagene: 1) Barnehagene som læringsarena, 2) barn med behov for ekstra støtte, 3) barn under tre år, 4) sammen for barn og unge og 5) språk. Arbeidet med egen Barnehagemelding har startet, og forventes ferdig for politisk behandling våren 2014. Høsten 2013 starter det opp et eget studietilbud KOMPASS for assistenter i barnehagene. Studiet gjennomføres i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus. Høsten 2013 startet syv nye barnehageassistenter barnehagelærerutdanning med økonomisk støtte fra kommunen. Assistentene kommer fra kommunale og private barnehager. Høsten 2013 starter ett toårig deltidsstudie for ansatte med annen høgskoleutdanning, slik at de kan gjennomføre barnehagelærerutdanning ved Kunnskapssenteret i Sandvika. Kommunene gir økonomisk støtte til utdanning til aktuelle barnehager. Kommunen deltar i arbeidet med å planlegge ny barnehagelærerutdanning ved Kunnskapssenteret i Sandvika fra høsten 2014. Private barnehagers økonomi Etter at kommunen fra 2011 fikk ansvar for tildeling av alle offentlige tilskudd til private barnehager har det vært mye fokus på private barnehagers driftsvilkår. Kommunens gjennomgang av de private barnehagers økonomi viser at driftssituasjonen for barnehagene er omtrent lik situasjon slik den var før kommunene fikk ansvaret for tildeling av tilskudd. Bærum kommunes tilskuddssatser til private barnehager ligger nå på nivå med nabokommunenes satser. Fra august 2013 øker kommunene sin minimumsforpliktelse ved at tilskuddssatsen øker fra 92 til 96 prosent av kommunale barnehagers gjennomsnittlige driftsnivå. Dette medfører 5,9 mill i økte overføringer til de private barnehagene. kap. Kveldsåpen barnehage Kveldsåpen barnehage er et nytt tiltak fra høsten 2013. Tilbudet synes foreløpig lite etterspurt. Rådmannen vil følge utviklingen tett og allerede det første driftsåret evaluere erfaringene med tilbudet. RÅDMANNENS FORSLAG HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 63

Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden Måltabell for barnehager Strategiske utfordringer Arbeidsmål Delmål Brukere Tilstrekkelig kvalitet God brukermedvirkning Oppnå tilfredsstillende dekningsgrad av barnehagelærere Økt fokus på spørsmål som likestilling og demokrati i barnehagene Barnehager har tiltak som forebygger mobbing Barnehagene skal være arena for språkstimulering for alle barn Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Foreldre er aktive medspillere i utvikling av innholdet i barnehagene Opplevd god brukermedvirkning Tjenesteproduksjon God ressursutnyttelse Omfang på tjenester tilpasset innbygg. behov Gjennomføre en effektiv barnehagedrift Etablere tilstrekkelig med barnehageplasser - alle med rett skal være sikret barnehageplass Utdanningsprogram for assistenter til barnehagelærer videreføres Aktivt bidra til opprettelse av ny barnehagelærerutdanning i Sandvika Videreføre programmet «Prosjekt likestilling, mangfold og demokrati» i nye barnehager Barnehager arbeider med tema forbygging av mobbing Språkprosjektet gjennomfører tilrettelagt opplegg for språkstimulering i barnehager Foreldre får en rolle i utarbeidelse av barnehagemelding. Samarbeidet med sentral FAU i Bærum videreutvikles Best mulig utnyttelse (prosent) av leke- og oppholdsareal Alle nye barn gis tilbud fra 1. august. Inntekter i august som normalmåned Plan for mer effektiv bruk av administrative- og ledelsesressurser utarbeides Det utarbeides behovsplan for nye barnehager Nye barnehagetomter i henhold til behovsplan tilrettelegges Det bygges nye barnehager Det etableres midlertidige barnehageplasser i påvente av ferdigstillelse av permanente barnehagebygg Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2017 48 48 20 60 50 % 75 % 44 44 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 95 % 98 % 88 % 100 % 100 % 100 % 150 150 64 HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 RÅDMANNENS FORSLAG

Kvalitet i barnehagetilbudet er avhengig av personalets kompetanse, og det er lovkrav om at pedagogiske ledere skal ha godkjent barnehagelærerutdanning. Bærum har over tid hatt mange dispensasjoner fra utdanningskravet og utdanning av assistenter til barnehagelærer fortsetter. Mye av barnas grunnleggende språkutvikling skjer i barnehagene. Barnehagenes eget språkprosjekt videreføres. Det er etablert et sentralt foreldreutvalg for barnehage i Bærum. Samarbeidet med utvalget videreutvikles. Det arbeides med en egen barnehagemelding som skal ha fokus på kvaliteten i innholdet i barnehagene. Også foreldre vil ha en rolle i utarbeidelse av barnehagemeldingen. Det utarbeides en egen sak barnehagebehovsplan som vil vise behov for nye barnehageplasser i et lengre tidsperspektiv. Det vises også til tabell foran. Endringer drift Rådmannen foreslår en betydelig styrking av bevilgningen til barnehagene for å sikre tilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Det planlegges tre nye barnehager. Dagens norm for grunnbemanning foreslås videreført slik at antallet voksne som har direkte kontakt med barna opprettholdes. Enkelte aktiviteter på området foreslås redusert eller avviklet. Videre vil rådmannen i løpet av 2014 utrede behovet for administrasjonsog lederressurser i barnehagene, med forventing om innsparing fra 2015. Samlet sett prioriteres barnehagenes kjernevirksomhet og å opprettholde kvaliteten i barnehagetilbudet. Barnehagesektorens brutto driftsutgifter i 2013 er budsjettert til i overkant av 1,1 milliard kroner, om lag halvparten av virksomheten i privat regi og halvparten i kommunale regi. Rådmannen foreslår følgende endringer: Økt aktivitet Nr. Økt aktivitet, mill 2014 kr Budsjettramme 2014 2015 2016 2017 1 Demografikompensasjon 912,8 36,1 36,9 40,3 48,0 2 Økt minimumsforpliktelse private barnehager 466,9 5,9 5,9 5,9 5,9 3 Leiekostnader midlertidige barnehagelokaler 3,0 3,0 3,0 3,0 Sum 45,0 45,8 49,2 56,9 1. Demografikompensasjon Kommunens modell for beregning av demografikompensasjon for barnehager bygger på befolkningsprognosen. Befolkningsprognose som lå til grunn for Handlingsprogram 2013 2016 tilsa bevilgning til 7 430 barnehageplasser i 2014. Ny og justert befolkningsprognose viser at behovet har økt til 7 723 plasser i 2014. Grunnlagstall for finansiering av barnehageplasser: Antall barnehageplasser (inkl. bærumsbarn med plass i andre kommuner) 2014 2015 2016 2017 Antall finansierte barnehageplasser HP 2013-2016 7 430 7 406 7 278 7 278 Antall finansierte barnehageplasser HP 2014-2017 7 723 7 659 7 691 7 777 Økt finansieringbehov barnehageplasser 293 253 413 499 Ny prognose for befolkningsutviklingen viser at veksten i antall barn i barnehagealder er vesentlig høyere enn det som ble lagt til grunn i Handlingsprogram 2013 2016. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med 36,1 mill fra 2013 til 2014. Fra tidligere er det vedtatt en økning med 2,1 millioner fra 2013 til 2014. Den samlede bevilgningsøkningen for å kompensere for økt antall barn fra 2013 til 2014 er 38,2 mill og samlet 42,4 mill frem til 2017. kap. RÅDMANNENS FORSLAG HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 65

Økt ramme til nye barnehageplasser: Drift, mill 2014 kr 2014 2015 2016 2017 Tidligere beregnet demografikompensasjon 2,1 2,6-5,6-5,6 Oppdatert beregnet demografikompensasjon 38,2 39,5 34,7 42,4 Endring: Økt ramme til økt behov for barnehageplasser 36,1 36,9 40,3 48,0 2. Økt minimumsforpliktelse private barnehager Kommunens minimumsforpliktelse ovenfor ikke-kommunale barnehager ble i revidert nasjonalbudsjett økt fra 94 til 96 prosent av hva kommunale barnehager mottar i offentlig tilskudd, fra 1.august 2013. Merkostnaden utgjør 5,9 mill. 3. Leiekostnader midlertidige barnehagelokaler For å imøtekomme behovet for barnehageplasser i handlingsprogramperioden vil kommunen opprette midlertidige barnehageplasser i påvente av at planlagte barnehager blir ferdige. Det vil påløpe en årlig leiekostnad på 3 mill til dette formålet. Innsparinger Nr. Innsparinger, mill 2014 kr Budsjettramme 2014 2015 2016 2017 4 Tilleggsmidler til private barnehager 2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 5 Utdanning av pedagoger 5,0-0,6-2,0-2,1-5,0 6 Administrative ressurser / løpende drift 11,7-1,0-1,0-1,0-1,0 7 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -18,0-27,0-27,0 Sum -3,6-23,0-32,1-35,0 4. Tilleggsmidler til private barnehager I Handlingsprogram 2012 2015 ble det bevilget 2 mill som et ekstratilskudd til private barnehager. Tilskuddet ble bevilget for å kompensere for et generelt kutt i lønnsbudsjettene til barnehagene, og for å «premiere» barnehager med førskolelærere i pedagogiske lederstillinger. Ekstratilskuddet kommer i tillegg til det tilskuddet private barnehager tildeles i henhold forskriften. Fra august 2013 øker tilskuddssatsen til private barnehager, jamfør bestemmelser om kommunens minimumforpliktelse overfor private barnehager. Ny tilskuddssats gir økt tilskudd på 14 203 kroner til små barn og 7 527 kroner til store barn. For kommunens budsjett gir ny tilskuddssats i henhold til forskriften en merutgift på 5,9 mill. Private barnehagers økonomi blir dermed betraktelig forbedret og er også nå på nivå med nabokommuners tilsvarende satser. Rådmannen foreslår å fjerne ekstratilskuddet på 2 mill til private barnehager. 5. Utdanning av pedagoger På grunn av mangel på barnehagelærere i pedagogiske lederstillinger (lovpålagt) gir kommunen i dag økonomisk støtte til assistenter som er kvalifisert til barnehagelærerutdanning som deltidsstudium. Ordningen gjelder for kommunale og private barnehager, og det er bindingstid for de som deltar i ordningen. Kommunen har fortsatt mangel på barnehagelærere og vil også fremover få behov for et økt antall barnehagelærere. Våren 2013 mottok 52 assistenter økonomisk støtte til utdanningen. Fra høsten 2013 inngår 7 nye assistenter i ordningen. Samtidig gjennomfører 38 assistenter i barnehagene utdanningen uten økonomisk støtte fra kommunen. Slik rådmannen ser det vil det nye barnehagelærerstudiet ved Kunnskapssenteret i Sandvika som kommunen støtter økonomisk fra 2014 motivere flere fra Bærum til å velge dette studiet uavhengig av økonomisk støtte fra kommunen. Rådmannen foreslår å fase ut ordningen med økonomisk støtte til barnehagelærerutdanning for assistenter i barnehage. Det vil ikke gis støtte til nye studenter fra høsten 2014, mens de som startet opp med støtte før 2014 mottar denne til gjennomført studie, som er fireårig. 66 HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 RÅDMANNENS FORSLAG

6. Administrative utgifter / løpende drift Behovet for flere barnehager fremover vil legge økt press på de administrative stillingsressursene for området, jamfør planlegging av nye barnehager, godkjenning, opptak, tilsyn og drift. Slik rådmannen ser det vil det likevel være nødvendig med effektiviserings-/ omstillingskrav. Det foreslås å redusere stillinger ved Barnehagekontoret som har ansvar for godkjenning, opptak, tilsyn og noe fagutvikling, og til kontorstøtten til de enkelte barnehagene. Tiltaket medfører overtallighet. 7. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig Rådmannen vil i løpet av 2014 utrede bruk av lederressurser i kommunale barnehager, med en forventning om innsparing fra 2015. Det er i dag stor variasjon i antall plasser per lederressurs i de ulike barnehagene. Store (og nye) barnehagebygg har gjennomgående mindre lederressurs enn små barnehager eller barnehager med flere mindre hus/driftsenheter. Dette har sammenheng med krav til daglig ledelse ved de ulike enhetene. Effekt av tiltak i kommunale barnehager vil få tilsvarende effekt i private barnehager, jamfør forskrift for beregning av tilskudd til private barnehager. Rådmannen vil utrede dette forhold i egen sak. Innsparinger omtalt i kapitel 6.2.4 Barne- og ungdomstjenester I tillegg til endringene beskrevet i dette kapitlet, kommer én endring som hører til programområdet Barnehager omtalt i kapitel 6.2.4 Barne- og ungdomstjenester. Denne endringen vedtas her og gjelder følgende tiltak omtalt i kapitel 6.2.4: PP-tjenesten i barnehagene Samlet gir forslaget en innsparing på 0,2 mill i 2014, økende til 0,3 mill i 2015. Tiltaket er med i driftsrammen for programområdet Barnehager, se tabell Driftsramme for programområdet i dette kapitlet. Investeringer Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2013 2016 utbygging av tre nye barnehager i privat regi. Det er fremmet egen sak om at en av disse barnehagene bygges i kommunal regi. Rådmannen har foreslått investeringsmidler i dette handlingsprogrammet slik at en av disse kan bygges som kommunal barnehage. Behov for nye barnehageplasser fra 2014 tilsier et det vil være nødvendig med etablering av midlertidige barnehageplasser. Rådmannen har anslått investeringsmidler til grunninvesteringer, utomhus og inventar til en midlertidig barnehage i 2014. Det er foreslått investeringsmidler til oppføring av to nye barnehager. Det er ikke avsatt midler til eventuelt kjøp av tomt. kap. RÅDMANNENS FORSLAG HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 67