Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013

Like dokumenter
Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport august 2014

Foreløpig årsresultat

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/ Økonomi

Resultat og tiltaksrapport

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013

Regnskapsresultat (hele 1.000)

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Økonomirapport nr Helse Nord

Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/ Økonomi

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018

Styresak 16/2013: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/ Økonomi

Styresak 26/2013: Resultat og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Regnskapsresultat (hele 1.000)

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/ Økonomi

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styresak Driftsrapport november 2017

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport august 2017

Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

Styresak Driftsrapport mars 2018

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Driftsrapport januar 2018

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak 53/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Økonomi

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni Navn på sak: Regnskaps og tiltaksrapportering pr. mai 2011

Styresak Driftsrapport februar 2018

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak 73/2012: Resultat og tiltaksrapport per 09/ Økonomi

Styresak Driftsrapport april 2018

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak 60/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/ Økonomi

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak Driftsrapport januar 2017

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr

Oslo universitetssykehus HF

Styresak 64/2011: Resultat og tiltaksrapport per 09/2011

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Styresak Virksomhetsrapport nr

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

Rapportering januar Rusbehandling Midt-Norge HF

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak 13/2015: Virksomhetsrapport februar 2015

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Økonomi

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR Forslag til VEDTAK:

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Månedsrapport mai 2019

Transkript:

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Møtedato: 21.02.2014 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultat Resultatet for desember er positivt og viser et overskudd på 5,1 mill.kr noe som gir et negativt resultat for 2013 på 3,1 mill.kr. Akkumulert gir dette et budsjettavvik på 8,1 mill.kr. for 2013. Sammenlignet mot resultatet for 2012 er dette en resultatforbedring på 11,5 mill. kr. Det positive resultatet for desember kommer blant annet av at kostnadene på Høykostnadsmedisin ble 2,0 mill.kr. lavere enn det som har vært prognostisert. Borettslaget i Sandnessjøen er tatt inn i regnskapet, og dette ga en positiv effekt på 3,1 mill.kr. på års resultatet. ISF-avregningen for 2012 ga en positiv effekt med 3,3 mill.kr. Denne avregningen har tidligere år kommet i oktober/november, men for 2013 kom denne i desember. I tillegg er ga en del andre periodiseringer en positiv effekt, da kostnadene ikke ble like høye som prognosen. For desember er inntektene omtrent på budsjett. Lønnskostnadene var litt under budsjett, mens vedlikeholdskostnadene var spesielt store for desember. Resultatet for 2013 er bedre enn den underliggende driften tilsier, noe som skyldes blant annet flere positive engangseffekter som lavere pensjon enn budsjettert, lavere lønnsoppgjør, salg av bolig og borettslaget i Sandnessjøen. Resultatområdene Akkumulert resultat pr. desember, viser at sykehusenheten Mo i Rana har et akkumulert underskudd på 0,6 mill.kr. som er en forverring på 4,5 mill.kr fra forrige måned. Dette skyldes store vedlikeholds kostnader som er foretatt på slutten av året. Mosjøen har et underskudd på 7,5 mill.kr. hittil i år som er en forverring fra forrige måned på 2,0 mill.kr. Sandnessjøen har et negativt resultat på 10,2 mill.kr. som er en forbedring på 0,5 mill.kr fra forrige måned. Den positive forbedringen skyldes som nevnt over at borettslaget er tatt inn i regnskapet med en positiv effekt på 3,1 mill.kr. Foreløpig årsregnskap Side 1 av 10

Felles området har et positivt resultat på 11,1 mill.kr. i desember. Dette kommer av kostnader som Høykostnadsmedisin ikke ble som høy som antatt, fellesområdets andel av ISF-avregning for 2012, samt ett lønnsoppgjør som ikke ble så høyt som antatt. Lønnskostnader Lønnskostnadene er totalt sett under budsjett med 7,5 mill. kr, men 18,6 mill.kr. høyere enn i fjor. Tidligere i år har det vært gjort analyse på månedsverksforbruket der Mosjøen og Mo i Rana har redusert månedsverksforbruket i forhold til i fjor. Dette har ikke kunnet bli nærmere analysert etter innføring av nytt lønns- og personalsystem, men tendensen er den samme på lønnskostnadene. Økningen på lønnskostnadene i forhold til i 2012 på 18,6 mill.kr er mye lavere enn fra 2011 til 2012, da denne var på 41 mill.kr. Tiltak Effekt av tiltaksplanen for desember er beregnet til 1,4 mill. kr. Overhengseffekt av årsverksreduksjon fra 2012 er på 0,6 mill. kr., reduksjon i kostnader knyttet til Helseparken er på 0,2 mill. kr., reduksjon i reisekostnader på 0,4 mill. kr. er de tiltakene med størst effekt denne måneden. Total tiltakseffekt for 2013 er på 21,6 mill. kr eller 64 % av total plan. Bemanning Analyse av bemanning og sykefravær er ikke tilgjengelig ennå på grunn av innføring av nytt lønns- og personalssystem. Aktivitet Aktiviteten hittil i år i for somatikken er 576 drg. poeng bak plan og 376 drg. poeng bak samme periode i fjor. VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat 2013 til orientering. Per Martin Knutsen administrerende direktør Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell Vedlegg: Foreløpig årsresultat 2013 Foreløpig årsregnskap Side 2 av 10

Foreløpig årsresultat 2013 10 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 2011 2012 2013 1 500 Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 900 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 2011 2012 2013 Foreløpig årsregnskap Side 3 av 10

Innhold Oppsummering av resultatutvikling... 4 Inntektsavviket... 5 Kostnadsavviket... 5 Funksjons område analyse... 5 Område analyse... 6 Funksjonsregnskap... 7 Gjennomføring av tiltak... 7 Likviditet og investeringer... 8 Likviditeten... 8 Investeringsrammen... 8 Personell... 9 Aktivitet... 9 Somatikk:... 9 Psykisk helsevern... 10 Aktivitet TSB... 10 Utskrivningsklare døgn... 10 Oppsummering av resultatutvikling Resultatet for desember måned viser et positivt resultat med 5,1 mill.kr. og gir et akkumulert negativt resultat på 3,1 mill.kr. Budsjettavviket hittil i år er på -8,1 mill.kr. Resultatforbedringen er på 11,5 mill.kr sammenlignet med i fjor. Nov Desember Akkumulert per Desember Akkumulert per Desember Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme 104,1 108,8 109,0-0,2 0 % 1 150,0 1 150,1-0,2 0 % 56,7 5 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 18,3 19,0 16,8 2,2 13 % 207,1 211,4-4,4-2 % 6,3 3 % ISF kommunal medfinansiering 6,8 6,3 5,9 0,4 6 % 74,3 75,0-0,8-1 % -9,2 Samlet ordinær ISF-inntekt 25,1 25,2 22,7 2,5 11 % 281,3 286,5-5,1-2 % -2,8-1 % ISF av legemidler utenfor sykehus 0,8 1,2 0,7 0,5 63 % 14,8 14,7 0,1 1 % 1,1 8 % Gjestepasientinntekter 0,0 0,3 0,3 0,0 6 % 4,3 5,1-0,8-16 % 0,0 1 % Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 3,0 2,6 2,6 0,0 1 % 33,4 34,1-0,8-2 % 1,6 5 % Utskrivningsklare pasienter 0,4 0,1 0,2-0,2-64 % 1,7 3,0-1,2-42 % -2,0-54 % Inntekter "raskere tilbake" 0,2 0,5 0,7-0,2-24 % 8,0 8,0 0,0 0 % -0,1-1 % Andre øremerkede tilskudd 0,1 1,3 1,3 0,0 0 % 2,6 2,6 0,0 0 % 1,5 130 % Andre driftsinntekter 6,4 6,9 7,3-0,4-5 % 83,5 85,6-2,1-2 % 3,5 4 % Sum driftsinntekter 140,1 147,0 144,8 2,2 2 % 1 579,5 1 589,6-10,1-1 % 59,6 4 % Kjøp av offentlige helsetjenester 9,2 10,3 8,4 1,8 22 % 120,6 105,4 15,2 14 % 13,0 12 % Kjøp av private helsetjenester 3,3 4,2 5,1-0,9-18 % 55,7 65,4-9,7-15 % -6,7-11 % Varekostnader knyttet til aktivitet 15,2 8,1 14,2-6,1-43 % 132,4 129,7 2,7 2 % -3,1-2 % Innleid arbeidskraft 0,5 3,4 0,5 2,9 606 % 13,5 6,2 7,3 118 % -2,1-13 % Lønn til fast ansatte 62,7 62,4 62,3 0,1 0 % 680,2 679,9 0,3 0 % 26,8 4 % Vikarer 3,5 2,8 3,2-0,4-12 % 31,9 32,1-0,3-1 % -2,2-7 % Overtid og ekstrahjelp 3,7 2,7 1,9 0,8 45 % 32,5 23,4 9,0 38 % 0,5 2 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 12,3 12,6 12,3 0,3 3 % 147,7 147,4 0,4 0 % 0,9 1 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,2-5,4-2,5-2,8 113 % -42,0-29,3-12,6 43 % -2,6 7 % Annen lønnskostnad 1,0 3,4 6,2-2,8-45 % 53,6 64,9-11,3-17 % -1,7-3 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 67,2 69,4 71,5-2,2-3 % 769,7 777,2-7,5-1 % 18,6 2 % Avskrivninger 5,8 6,2 6,1 0,2 3 % 70,9 72,9-2,0-3 % 2,1 3 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 24,2 33,7 26,9 6,8 25 % 287,9 283,3 4,6 2 % 26,6 10 % Sum driftskostnader 137,2 144,4 144,5-0,1 0 % 1 584,9 1 581,2 3,7 0 % 51,3 3,3 % Driftsresultat 2,9 2,6 0,3 2,3 808 % -5,4 8,4-13,8-164 % 8,3 60 % Finansinntekter 0,1 2,5 0,1 2,5 4951 % 3,6 0,6 3,0 495 % 2,2-159 % Finanskostnader 0,0 0,0 0,3-0,3-93 % 1,3 4,0-2,7-68 % -1,0-45 % Finansresultat 0,1 2,5-0,3 2,8-983 % 2,3-3,4 5,7-167 % 3,2 344 % Ordinært resultat 3,0 5,1 0,0 5,1 ######## -3,1 5,0-8,1-162 % 11,5 79 % Foreløpig årsregnskap Side 4 av 10

Inntektsavviket for foretaket er negativ i desember og hittil i år. Avviket mot budsjett er på 10,1 mill. kr. ISF-inntekter på dag/døgn aktivitet og poliklinikk for desember er litt under budsjett. Totale ISFinntekter er over budsjett på grunn av inntektsføring av oppgjør fra 2012. Inntektene hittil i år er 2,8 mill.kr. lavere enn i fjor og 5,1 mill.kr. lavere enn budsjett. Utskrivningsklare pasienter 1,2 mill. kr lavere enn budsjettert. Andre inntekter er 2,1 mill. kr. lavere og skyldes i hovedsak lavere inntekter knyttet til legevaktsformidling. Kostnadsavviket er positiv denne måneden og negativ hittil i år. De største avvikene er: Kjøp av helsetjenester har en økning som skyldes økt kjøp av gjestepasienter somatikk og avregning på privat rehabilitering som er høyere enn avsetning fra tidligere år. Etterslep på fakturaer knyttet til privat rehabilitering ga en kostnad på 2,3 mill. kr. Sum lønn er under budsjett både i desember og totalt i år, men er likevel 18,6 mill. kr. høyere en for 2012. Økningen totalt sett er på bare 2 %, noe som er lavere enn lønnsøkningen. Noe av årsaken er lavere pensjonskostnad. Store vedlikeholdskostnader på slutten av året gjør andre driftskostnader får et negativt budsjettavvik på 4,6 mill.kr. for 2013. Funksjons område analyse Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2012 2013 201311 201312 Per 201311/201312 Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -20 832 0-16 225-20 388-4 162 Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 299 0 3 922 1 991-1 931 Fellesområde (inkl amb.) 5 914 5 000 4 137 15 277 11 140 Ambulanse -10 447 0-6 399-8 238-1 839 Resultat HF -14 619 5 000-8 167-3 115 5 052 Budsjettavvik -19 619-15 318-13 170 2 148 Tabell 1 (hele 1.000) Funksjonsområde analyse tabellen over viser som tidligere måneder, ett overforbruk i somatikk og et underforbruk ved psykisk helse og fellesområdet. Somatikk Mo i Rana har forbedret resultatet fra i fjor, mens somatisk virksomhet i Mosjøen og Sandnessjøen har forverret resultatet. Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2012 pr. Des 2013 pr. Des Pr. 201212/201312 Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -20 832-20 388 444 Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 299 1 991 1 692 Fellesområde (inkl amb.) 5 914 15 277 9 363 Ambulanse -10 447-8 238 2 209 Resultat HF -14 619-3 115 11 504 Budsjettavvik -19 619-8 115 11 504 Tabell 2 (hele 1.000) Foreløpig årsregnskap Side 5 av 10

Område analyse Helgelandssykehuset HF Desember Akkumulert i år Akk. I fjor Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Felleskostnader/adm Mo i Rana 27 485 25 712 1 772 271 768 269 151 2 617 258 930 258 289 641 Intern service Mo i Rana -7 637-4 138-3 499-46 487-41 549-4 939-40 937-38 368-2 569 Akutt/Kirurgi Mo i Rana -12 398-11 392-1 007-122 066-121 484-582 -120 640-116 141-4 499 Medisin Mo i Rana -8 474-7 266-1 208-76 630-76 364-266 -76 835-74 509-2 326 Lab/Røntgen Mo i Rana -2 973-2 700-273 -26 271-27 204 933-26 054-24 301-1 753 Psykiatri Mo i Rana -566-217 -348-945 -2 550 1 605-2 273-4 971 2 698 Helgelandssykehuset Mo i Rana -4 563 0-4 563-633 0-633 -7 808 0-7 808 Felleskostnader/adm Mosjøen 12 045 11 685 361 120 943 123 541-2 598 123 115 127 417-4 302 Intern service Mosjøen -2 316-2 107-209 -21 882-20 443-1 439-19 658-20 925 1 267 Kirurgi Mosjøen -4 047-3 734-312 -38 766-38 634-132 -41 882-43 067 1 185 Medisin Mosjøen -6 389-6 119-271 -66 614-62 879-3 735-66 664-61 980-4 684 Psykiatri Mosjøen -1 272-144 -1 129-1 153-1 584 431-1 336-1 445 109 Helgelandssykehuset Mosjøen -1 980-419 -1 561-7 472 0-7 472-6 425 0-6 425 Felleskostnader/adm Sandnessjøen 24 629 22 307 2 322 228 976 228 295 682 221 346 220 976 370 Akutt Sandnessjøen -5 431-4 933-497 -54 672-53 365-1 307-54 437-50 595-3 842 Intern service Sandnessjøen -4 050-4 584 535-41 522-42 117 595-38 185-40 621 2 436 Kirurgi Sandnessjøen -3 150-3 651 500-24 111-37 552 13 441-23 733-21 762-1 971 Medisin Sandnessjøen -6 296-4 607-1 690-71 324-48 288-23 036-64 834-60 928-3 906 Røntgen Sandnessjøen -773-800 28-7 376-7 313-63 -6 507-6 324-182 Gyn/Føde Sandnessjøen -2 401-1 977-424 -21 411-21 066-345 -21 804-19 784-2 020 Rehab Sandnessjøen -1 135-1 320 186-14 013-14 122 109-14 295-16 351 2 056 Pediatri Sandnessjøen -231-229 -2-2 605-2 229-376 -2 103-2 507 404 Psykiatri Sandnessjøen -713-205 -508-2 235-2 244 8-1 747-2 104 357 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 450 0 450-10 292 0-10 292-6 299 0-6 299 Felles 27 416 14 495 12 922 218 858 194 613 24 245 198 794 182 042 16 752 Ambulanse -1 839 0-1 839-8 238 0-8 238-10 447 0-10 447 Gjestepasient omr. -7 244-6 458-786 -85 976-80 500-5 476-77 167-70 655-6 512 Pasientreiser omr. -7 193-7 620 426-109 367-109 113-254 -105 265-106 387 1 122 Helgelandssykehuset Felles 11 140 417 10 723 15 277 5 000 10 277 5 914 5 000 914 Resultat HF 5 053-2 5 055-3 115 5 000-8 115-14 619 5 000-19 619 Tabell 3 (hele 1.000) Mo i Rana: Har et negativt resultat for 2013 med 0,6 mill.kr. Det negative resultatet i desember kommer spesielt av høye vedlikeholds kostnader. For 2013 er totale inntekter under budsjett, der det er aktiviteten med ISF- inntekter som er under plan. Totale driftskostnader er lik budsjett, der totale lønnskostnader er noe under budsjett, mens andre driftskostnader er over budsjett. Mosjøen: Har et negativt resultat for 2013 på 7,5 mill.kr. dette til tross for gevinst ved boligsalg på 1,8 mill.kr. Inntektene er 0,9 mill.kr. under budsjett, noe som skyldes lavere ISF-inntekter enn planlagt. Totale driftskostnader er 6,7 mill.kr. over budsjett. Dette skyldes i hovedsak overforbruk av lønnskostnader ved somatikken med 5,6 mill.kr. Selv med en redusert bemanning fra i fjor og lønnskostnader lik i fjor, er kostnadene ikke redusert tilsvarende som inntektsfordelingsmodell, tilsier. Sandnessjøen: Har et negativt resultat for 2013 på 10,3 mill.kr. Inntektsavviket er på 9,5 mill.kr. der ISFinntektene er 4 mill.kr. under budsjett, samt at budsjetterte inntekter på legevaktsformidling har et avvik på ca 2,0 mill.kr. I tillegg har de totale driftskostnader et negativt avvik på 3,1 mill.kr der det er et overforbruk på andre driftskostnader og varekostnader. Personellutviklingen har vært økende sammenlignet med 2013, noe som har gitt økte lønnskostnader med 9,1 mill.kr, sammenlignet med 2012, som er en økning på 4,2 %. Borettslaget i Sandnessjøen er tatt inn i regnskapet, og dette ga en positiv effekt på 3,1 mill.kr. på års resultatet. Ambulanse: Har et negativt budsjettavvik for 2013 med 8,2 mill.kr. Overforbruk av kostnadene er i hovedsak på lønnsområdet, men også noe på leie av lokaler og drivstoff. Ambulanseområdet har også fått økte kostnader som følge av økt antall kjørte km på ambulansebåtene. Gjestepasient omr: har et overforbruk for 2013 som skyldes etterregning på privat rehabilitering fra tidligere år, som er videre fakturert gjennom Helse Nord. I tillegg er kostnadene på rehabilitering og somatikk høyere enn budsjettert. Felles: Har et overskudd mot budsjett. Kostnadene på Kostbare legemidler ble 2,0 mill.kr. lavere enn det som var prognosert. Lønnsoppgjøret for 2013 ble lavere enn budsjettert. I tillegg ble kostnadene til Ø-hjelpsplasser lavere enn budsjettert, samt at enkelte andre kostnader også ble lavere enn budsjett. Foreløpig årsregnskap Side 6 av 10

Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201312 Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i fjor - hittil i år JB 2013 Somatikk inkl lab/rtg 1 060,0 1 061,1 1 040,5 20,6 0,1 % 1 040 Psykisk helse 179,9 203,2 222,9 (19,7) 12,9 % 223 Rusomsorg 22,3 31,7 26,5 5,1 41,9 % 27 Prehospitale tjenester 267,4 285,2 276,9 8,2 6,6 % 277 Personal 3,9 3,9 14,4 (10,5) 0,1 % 14 Sum driftskostnader 1 533,6 1 584,9 1 581,2 3,7 3,3 % 1 581 Funksjon somatikk bruker omtrent likt med det som ble brukt på samme tid i fjor. Men er noe over budsjett. Det er økning på somatisk rehabilitering og lab/røntgen. Psykisk helsevern har en økning i forbruket, men likevel under budsjett. Dette gjelder både Bup og Vop. Det er en økning i kostnadene på rusomsorg i forhold til i fjor. Det er en liten økning både på rusavdelingen og gjestepasientkostnadene. I tillegg er funksjonskodene endret noe, slik at funksjon rus får en andel av felleskostnadene. Prehospitale tjenester har en økning i kostnadene fra i fjor og et forbruk over budsjett. Dette gjelder både ambulanse og pasienttransport. De økte kostnadene gjelder spesielt på ambulansebåter og pasienttransport fly. Gjennomføring av tiltak Total tiltaks effekt hittil i år er på 21,6 mill.kr. Effekt av tiltaksplan 2013 er på 12,5 mill. kr. og overhengseffekt av tiltak fra 2012 på kr. 9,1 mill. kr. Totalt utgjør dette en tiltakseffekt på 64 % av plan. De tiltakene som har hatt størst effekt denne måneden er overhengseffekt av årsverksreduksjon fra 2012 med 0,5 mill. kr., oppsigelse Helseparkavtale med 0,2 mill. kr. og reduksjon av reisekostnader med 0,4 mill. kr. REALISERT OMSTILLING 2013 Aug Sept Okt Nov Des Hittil 0 - Ingen risiko 170 1 170 20 420 220 2 940 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 480 1 080 480 555 548 7 523 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 600 600 2 600 600 600 9 200 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 250 1 380 10 10 10 1 920 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 0 Sum Helgelandssykehuset 1 500 4 230 3 110 1 585 1 378 21 583 For året 2013 er overhengseffekt fra 2012 av årsverksreduksjoner i Mo i Rana og Mosjøen det tiltaket som har gitt størst effekt. Reduksjon av fristbrudd, reduserte reisekostnader (utenom prosjekt), salg av bolig og oppsigelse av helseparkavtale de tiltakene som har hatt de største enkelteffektene i 2013. Foreløpig årsregnskap Side 7 av 10

Likviditet og investeringer Likviditeten er god og bedre enn budsjett og har forbedret seg mye i forhold til forrige år. Sammenlignet med 2012 er premie til pensjonskostnader 42 mill.kr. lavere, noe som gir en stor forbedring av likviditeten. I tillegg gir et etterslep av investeringer, men også et investeringsnivå som er lavere enn avskrivningene forbedret likviditet. Forbrukt trekkramme pr 31.12.13 var 2,1 mill.kr., noe som er ca 100 mill.kr bedre enn ved inngang av året. Trekkrammen er på 200 mill.kr. Likviditet 2013 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Regnskap 2012 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Investeringsrammen for 2013 er i hovedsak disponert, men forbrukt med 41% av total ramme. Ramme 02-12 overført 13 Ramme 13 Justering Ramme 13 sep okt nov des Investert hittil 13 Ubrukt ramme Forbruk av ramme Investeringer 2002-2013 Mo i Rana 3 359 11 000 6 46 3 760 10 599 26 % Mosjøen -76 10 700 1 631 364 3 468 7 156 33 % Sandnessjøen -814 16 300 41 756 2 205 909 6 353 9 133 41 % Felles 2 571 6 200 0 8 771 0 % EK KLP 0 3 500 3 652-152 104 % SUM øvrig ramme 5 040 47 700 0 41 756 3 842 1 319 17 233 35 507 33 % Prosjekter: 0 0 Rusenhet (28 mill) 970 0 970 0 % MR 2011 MIR 865 14 1 006-141 116 % MR 2011 SSJ 428 14 995-567 232 % CT- MSJ 913 14 555 358 61 % Ambulanser 87 5 500 5 000 587 89 % Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p. 20022) -496 0-496 0 % Ombygging msj 2009-2011, fase 2 (p. 20040) 5 057 505 4 552 10 % Brannsikring SSJ 0 347 1 606-1 606 #DIV/0! Nødstrøm 509-509 #DIV/0! Ombygging kjøkken MIR 0 0 0 #DIV/0! Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd 200 0 200 0 % Serverrom MIR 2 500 0 2 500 0 % Pc'er Windows 7.0 3 000 71 1 966 1 034 66 % SUM total 13 064 58 700 0 112 1 145 3 842 1 319 29 375 42 389 41 % Foreløpig årsregnskap Side 8 av 10

Personell For desember foreligger det ennå ikke personell data, på grunn av overgang til nytt lønns- og personalsystem. Aktivitet Somatikk: Helgelandssykehuset har en nedgang i aktivitet på samtlige omsorgsnivå målt mot 2012. Aktiviteten for heldøgn, dag og poliklinikk er også lavere enn plantall for perioden. Dette forklarer noe av inntektssvikten på ISF inntekten. Det har vært en reduksjon i heldøgnsopphold ved alle sykehusenhetene ift 2012, størst i Mosjøen, minst i Sandnessjøen. Reduksjonen forklares dels i effekt av samhandlingsreformen, og dels en sannsynlig justering ift et høyt sykehusforbruk. Ift plantall 2013 er avviket størst i Mo i Rana. Endringer innenfor dag innleggelser er størst ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, samtlige av disse er innenfor medisinskområde. Innenfor dagbehandling i Mo i Rana og Mosjøen har det vært en nedgang i dialysebehandlinger, mens Sandnessjøen har en økning. Svingninger innen for denne pasientgruppen er vanlig og holdes derfor ofte utenfor analyser av aktivitetsendring. Reduksjon innenfor dagkirurgi ift. 2012 er størst ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, mens reduksjon ift plantall er størst i Mosjøen.. Totalt har helseforetaket 103 færre kontakter innenfor dagkirurgi og kjemoterapi sammenlignet med 2012, mens avviket ift plantallene er 383. Innenfor polikliniske konsultasjoner er det en reduksjon på 5,8 %, 4587 konsultasjoner færre i forhold til 2012. Generell nedgang innenfor de fleste fagområdene. Ift til plantallene er reduksjonen 6,2 %, 4903 konsultasjoner Reduksjonen i aktivitet gjør at foretaket nå har 326 drg poeng færre enn pr desember 2012, Differansen i forhold til plantall er 576 DRG-poeng. Foreløpig årsregnskap Side 9 av 10

Aktivitetsreduksjonen innen somatikk kan sees som en følge av samhandlingsreformen, og også en sannsynlig justering ift.et høyt sykehusforbruk, men reduksjonen innenfor dagkirurgi er en utfordring som må følges opp. Psykisk helsevern Endringer innenfor antall liggedøgn kommer fra sommerstengt sengeavdeling, med naturlig færre liggedøgn. Økt antall dagbehandlinger, reduksjon i Mo, størst økning i Brønnøysund. Økningen av dagbehandling i Brønnøysund kan forklare noe av nedgangen i polikliniske kontakter. Økning innenfor habilitering. Økt antall polikliniske konsultasjoner VOP sammenlignet med nivå 2012 men bak plantall. Tilsvarende endring innenfor døgnbehandling barn og ungdomspsykiatri som for voksenpsykiatri. Endringer pga av sommerstegning. Reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner BUP ift 2012 og aktivitet mindre enn plantall. Differansen ift. 2012 noe mindre enn i november, som tilsier at aktiviteten i desember mnd har vært noe høyere enn i 2012.. Forskjeller i dataregistrering mellom Dips og BupData. forklarer deler av nedgangen i tiltak innenfor BUP. Dels også noe manglende registrering på faktisk aktivitet i BUP pga endrete rutiner for registrering ved overgang til DIPS: Manglende registrering gir et feil bilde av aktivitet og manglende inntekter. Aktivitet TSB Aktivitet innenfor Rusomsorg er omtrent som aktivitet 2012 og i henhold til plantall. Utskrivningsklare døgn Det er få utskrivningsklare pasienter i foretaket. Endringer i antall døgn pr mnd nå er endringer som skyldes enkeltpasienter. Foreløpig årsregnskap Side 10 av 10