Verdier Regnskap Busjett 2012

Like dokumenter
Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Oppvekst og kultur VAR Teknisk Etat

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

3. DIMENSJON FUNKSJON

utgifter inntekter

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Muligheter i Den grønne landsbyen

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Godtgjørelse folkevalgte

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

Brutto driftsresultat ,

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

budsjett Regnskap Avvik

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR. APRIL 2017

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

001 Sentraladministrasjonen

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067

001 Sentraladministrasjon

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/14

Ingrid Walseth Frøyen

REGNSKAPSOVERSIKTER 4

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009.

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

<legg inn ønsket tittel>

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31.juli 2009

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/4001. Formannskapet Kommunestyret

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Økonomiplan Forutsetninger

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

Bydelen totalt per mars 2009

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 9/07

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Virkso3 Virkso3(T) Funksjon Funksjon(T) 2014 (1000) 100 POLITISK LEDELSEN 1001 Sentrale politiske styringsorganer POLITISK LEDELSEN 1002

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan Formannskapets budsjettgrunnlag

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Regnskap FELLES EDB-UTGIFTER

KOSTRA ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede:

Saksframlegg BU sak 26/14

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009

Saksframlegg BU sak 42/14

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Talldel

utgifter inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Detaljert forslag budsjett 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

Transkript:

Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396 6 126 110 KONTROLL OG REVISJON 1 251 1 515 1 562 1 562 1 562 1 562 Inntekter -0-111 -301-301 -301-301 Utgifter 1 251 1 626 1 863 1 863 1 863 1 863 120 ADMINISTRASJON 80 587 89 132 92 535 92 935 92 935 92 935 Inntekter -14 012-13 092-13 738-12 938-12 938-12 938 Utgifter 94 599 102 224 106 273 105 873 105 873 105 873 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV. 2 608 3 181 2 466 2 466 2 466 2 466 Inntekter -9-25 -25-25 -25-25 Utgifter 2 617 3 206 2 491 2 491 2 491 2 491 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 4 639 4 755 4 718 4 718 4 718 4 718 Inntekter -1 409-1 455-1 495-1 495-1 495-1 495 Utgifter 6 048 6 210 6 213 6 213 6 213 6 213 170 ÅRETS PREMIEAVVIK 442-40 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Utgifter 442-40 000-25 000-25 000-25 000-25 000 171 AMORTISERING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK 3 363 3 862 7 600 10 200 12 700 15 200 Utgifter 3 363 3 862 7 600 10 200 12 700 15 200 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER -207 29 596 35 912 47 214 63 504 76 438 Inntekter -3 094-3 431-4 077-4 277-4 377-4 377 Utgifter 2 887 33 027 39 989 51 491 67 881 80 815 190 INTERNE SEVICEENHETER 0 - - - - - Inntekter -9 893-11 320-11 018-11 018-11 018-11 018 Utgifter 9 893 11 320 11 018 11 018 11 018 11 018 201 FØRSKOLE 249 549 279 499 299 606 300 106 300 606 301 106 Inntekter -34 925-17 476-26 293-25 793-25 293-24 793 Utgifter 284 474 296 975 325 899 325 899 325 899 325 899 202 GRUNNSKOLE 420 213 417 040 424 093 422 923 422 091 420 925 Inntekter -40 136-40 883-35 274-35 234-35 234-35 234 Utgifter 460 350 457 923 459 367 458 157 457 325 456 159 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 24 073 24 548 24 719 24 719 24 719 24 719 Inntekter -1 018-707 -732-732 -732-732 Utgifter 25 092 25 255 25 451 25 451 25 451 25 451 213 VOKSENOPPLÆRING 9 894 10 972 12 122 12 122 12 122 12 122 Inntekter -8 485-8 353-7 807-7 807-7 807-7 807 Utgifter 18 379 19 325 19 929 19 929 19 929 19 929 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 1 832 2 548 2 370 2 370 2 370 2 370 Inntekter -18 720-17 831-18 386-18 386-18 386-18 386 Utgifter 20 552 20 379 20 756 20 756 20 756 20 756 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 7 273 7 637 7 531 7 531 7 531 7 531 Inntekter -601-836 -582-582 -582-582 Utgifter 7 874 8 473 8 113 8 113 8 113 8 113 222 SKOLELOKALER 54 258 56 252 62 659 77 420 77 420 77 420 Inntekter -18 863-25 054-25 662-10 901-10 901-10 901 Utgifter 73 121 81 306 88 321 88 321 88 321 88 321 223 SKYSS AV SKOLEBARN 6 376 6 357 7 158 7 158 7 158 7 158 Inntekter -665-437 -437-437 -437-437 Utgifter 7 042 6 794 7 595 7 595 7 595 7 595 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 3 222 3 166 3 197 3 197 3 197 3 197 Inntekter -51-98 -73-73 -73-73 Utgifter 3 274 3 264 3 270 3 270 3 270 3 270

Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENEST 17 211 18 379 18 805 18 805 18 805 18 805 Inntekter -776-1 095-1 100-1 100-1 100-1 100 Utgifter 17 988 19 474 19 905 19 905 19 905 19 905 233 FOREBYGGENDE ARBEID HELSE OG SOSIAL 2 744 4 130 5 310 5 270 5 310 5 270 Inntekter -442-442 -36-36 -36-36 Utgifter 3 186 4 572 5 346 5 306 5 346 5 306 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJENESTER ELDRE 29 104 33 527 36 763 36 763 36 763 36 761 Inntekter -1 812-1 508-1 508-1 508-1 508-1 510 Utgifter 30 916 35 035 38 271 38 271 38 271 38 271 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING 44 315 45 818 51 093 51 133 51 133 51 133 Inntekter -8 649-8 474-10 377-10 337-10 337-10 337 Utgifter 52 964 54 292 61 470 61 470 61 470 61 470 242 SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING 14 647 13 297 13 342 13 342 13 342 13 342 Inntekter -3 532-1 117-1 501-1 501-1 501-1 501 Utgifter 18 179 14 414 14 843 14 843 14 843 14 843 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 6 837 9 112 12 051 12 051 12 051 12 051 Inntekter -5 360-3 004-456 -456-456 -456 Utgifter 12 197 12 116 12 507 12 507 12 507 12 507 244 BARNEVERNSTJENESTE 16 144 18 950 20 817 20 687 20 687 20 687 Inntekter -3 076-2 115-2 120-2 120-2 120-2 120 Utgifter 19 220 21 065 22 937 22 807 22 807 22 807 251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 3 327 4 534 3 403 3 403 3 403 3 403 Inntekter -244-27 -27-27 -27-27 Utgifter 3 571 4 561 3 430 3 430 3 430 3 430 252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN 29 621 30 348 30 224 30 224 30 224 30 224 Inntekter -921-303 -303-303 -303-303 Utgifter 30 542 30 651 30 527 30 527 30 527 30 527 253 BISTAND PLEIE OMSORG I INSTITUSJON ELDRE 188 519 196 334 223 670 223 670 223 670 223 662 Inntekter -50 020-47 691-52 798-52 798-52 798-52 798 Utgifter 238 539 244 025 276 468 276 468 276 468 276 460 254 BISTAND PLEIE OMSORG TIL HJEMMEBOENDE 254 334 273 941 282 815 282 815 282 815 282 815 Inntekter -58 696-60 598-64 663-64 663-64 663-64 663 Utgifter 313 030 334 539 347 478 347 478 347 478 347 478 255 MEDFINANSIERING SOMATISKE TJENESTER - 43 052 44 386 44 386 44 386 44 386 Utgifter - 43 052 44 386 44 386 44 386 44 386 261 INSTITUSJONSLOKALER 10 069 14 470 26 347 31 447 31 447 31 647 Inntekter -14 714-13 009-8 090-3 115-3 115-3 165 Utgifter 24 783 27 479 34 437 34 562 34 562 34 812 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -2 314-4 327-7 203-3 433-4 103-4 423 Inntekter -23 987-27 660-29 600-25 855-26 700-27 040 Utgifter 21 673 23 333 22 397 22 422 22 597 22 617 273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 7 616 7 960 8 146 8 146 8 146 8 146 Inntekter -891-791 -834-834 -834-834 Utgifter 8 508 8 751 8 980 8 980 8 980 8 980 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 12 436 11 529 12 520 12 520 12 520 12 520 Inntekter -146-91 -140-140 -140-140 Utgifter 12 583 11 620 12 660 12 660 12 660 12 660 276 SOSIALE TJENESTER - KVALIFISERINGSORDNING 7 747 8 823 9 446 9 446 9 446 9 446 Inntekter -304-13 -28-28 -28-28 Utgifter 8 051 8 836 9 474 9 474 9 474 9 474 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 13 780 14 249 16 400 16 400 16 400 16 400 Inntekter -2 085-1 567-1 650-1 650-1 650-1 650 Utgifter 15 866 15 816 18 050 18 050 18 050 18 050

Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG 1 364 1 100 1 125 1 125 1 125 1 125 Inntekter -2 199-2 070-2 170-2 170-2 170-2 170 Utgifter 3 562 3 170 3 295 3 295 3 295 3 295 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSO 465 77 1 062 1 062 1 062 1 062 Inntekter -39 827-414 -450-450 -450-450 Utgifter 40 292 491 1 512 1 512 1 512 1 512 301 PLANSAKSBEHANDLING 3 102 4 027 4 015 4 015 4 015 4 015 Inntekter -773-422 -436-436 -436-436 Utgifter 3 875 4 449 4 451 4 451 4 451 4 451 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 498 1 228 307 307 307 307 Inntekter -8 019-7 922-9 083-9 083-9 083-9 083 Utgifter 8 517 9 150 9 390 9 390 9 390 9 390 303 KART OG OPPMÅLING 3 530 3 850 3 590 3 590 3 590 3 590 Inntekter -4 604-5 769-5 942-5 942-5 942-5 942 Utgifter 8 134 9 619 9 532 9 532 9 532 9 532 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 1 042 1 163 1 175 1 175 1 175 1 175 Inntekter -680-201 -207-207 -207-207 Utgifter 1 722 1 364 1 382 1 382 1 382 1 382 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 487 1 208 2 949 3 520 3 520 3 520 Inntekter -5 812-5 717-4 074-3 503-3 503-3 503 Utgifter 6 298 6 925 7 023 7 023 7 023 7 023 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 2 896 4 873 4 082 4 982 4 982 4 982 Inntekter -4 230-812 -1 716-816 -816-816 Utgifter 7 126 5 685 5 798 5 798 5 798 5 798 329 LANDBRUK 1 782 1 870 1 901 1 901 1 901 1 901 Inntekter -33-113 -117-117 -117-117 Utgifter 1 815 1 983 2 018 2 018 2 018 2 018 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK 90 178 178 178 178 178 Inntekter -10-52 -52-52 -52-52 Utgifter 100 230 230 230 230 230 333 KOMMUNALE VEIER 17 350 22 355 21 512 22 459 22 459 22 459 Inntekter -6 486-2 291-3 357-2 357-2 357-2 357 Utgifter 23 836 24 646 24 869 24 816 24 816 24 816 334 KOMM VEIER, MILJØ OG TRAFIKKSIKRING 7 677 5 395 4 875 6 675 6 675 6 675 Inntekter -8 027-3 850-4 370-2 570-2 570-2 570 Utgifter 15 705 9 245 9 245 9 245 9 245 9 245 335 REKREASJON I TETTSTED 10 650 10 833 11 436 11 436 11 436 11 436 Inntekter -2 298-1 989-1 726-1 726-1 726-1 726 Utgifter 12 948 12 822 13 162 13 162 13 162 13 162 338 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER 2 193 2 908 2 808 2 808 2 808 2 808 Inntekter -3 765-3 652-3 862-3 862-3 862-3 862 Utgifter 5 958 6 560 6 670 6 670 6 670 6 670 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER 20 829 23 367 24 147 27 106 27 113 27 169 Inntekter -2 857-1 907-2 850-2 108-2 122-2 126 Utgifter 23 686 25 274 26 997 29 214 29 235 29 295 340 PRODUKSJON AV VANN 6 666 7 306 8 522 7 382 7 382 7 382 Inntekter -1-5 -3-3 -3-3 Utgifter 6 666 7 311 8 525 7 385 7 385 7 385 345 DISTRIBUSJON AV VANN -9 792-11 716-11 840-13 518-14 722-16 374 Inntekter -47 302-43 604-47 006-48 684-49 888-51 540 Utgifter 37 510 31 888 35 166 35 166 35 166 35 166 350 AVLØPSRENSING 1 840 1 972 2 878 3 878 3 878 3 878 Utgifter 1 840 1 972 2 878 3 878 3 878 3 878

Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN -6 123-7 360-10 073-13 923-16 079-20 269 Inntekter -31 726-31 684-34 869-38 719-40 875-45 065 Utgifter 25 603 24 324 24 796 24 796 24 796 24 796 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O. -0 17 185 185 185 185 Inntekter -3 072-2 883-3 993-3 993-3 993-3 993 Utgifter 3 072 2 900 4 178 4 178 4 178 4 178 355 INNSAMLING AV AVFALL -17 320-15 823-15 996-15 996-16 334-16 676 Inntekter -31 896-32 245-34 143-34 143-34 481-34 823 Utgifter 14 576 16 422 18 147 18 147 18 147 18 147 357 GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AVFALL 17 573 14 543 14 817 14 817 14 817 14 817 Inntekter -9 963-6 060-6 210-6 210-6 210-6 210 Utgifter 27 536 20 603 21 027 21 027 21 027 21 027 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV 2 198 2 909 2 783 2 983 2 983 2 983 Inntekter -424-225 -390-190 -190-190 Utgifter 2 622 3 134 3 173 3 173 3 173 3 173 365 KULTURMINNEVERN 4 148 2 389 2 400 2 400 2 400 2 400 Inntekter -6 696-173 -173-173 -173-173 Utgifter 10 844 2 562 2 573 2 573 2 573 2 573 370 BIBLIOTEK 9 672 9 716 9 425 9 425 9 425 9 425 Inntekter -706-709 -706-706 -706-706 Utgifter 10 378 10 425 10 131 10 131 10 131 10 131 373 KINO 1 650 1 350 1 250 1 250 1 250 1 250 Utgifter 1 650 1 350 1 250 1 250 1 250 1 250 375 MUSEER 1 801 2 634 2 666 2 666 1 959 1 959 Inntekter -479-49 -49-49 -49-49 Utgifter 2 280 2 683 2 715 2 715 2 008 2 008 377 KUNSTFORMIDLING 2 331 2 833 2 878 2 878 2 878 2 878 Inntekter -675-53 -54-54 -54-54 Utgifter 3 006 2 886 2 932 2 932 2 932 2 932 380 IDRETT 7 736 8 787 5 426 6 926 5 426 5 426 Inntekter -10 526-2 059-2 040-2 040-2 040-2 040 Utgifter 18 261 10 846 7 466 8 966 7 466 7 466 381 DRIFT/VEDLIKEH IDRETTSBYGG OG -ANLEGG 12 765 14 282 11 721 11 971 11 971 11 971 Inntekter -4 495-4 715-3 523-3 273-3 273-3 273 Utgifter 17 260 18 997 15 244 15 244 15 244 15 244 383 MUSIKK OG KULTURSKOLER 10 598 10 708 11 774 12 552 12 552 12 552 Inntekter -3 044-2 832-2 869-2 869-2 869-2 869 Utgifter 13 642 13 540 14 643 15 421 15 421 15 421 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 13 908 12 975 13 208 13 208 13 208 13 208 Inntekter -1 759-1 259-977 -977-977 -977 Utgifter 15 667 14 234 14 185 14 185 14 185 14 185 386 DRIFT/VEDLIKEH KULTURBYGG 6 097 6 204 3 924 6 624 6 624 6 624 Inntekter -1 424-1 606-3 566-866 -866-866 Utgifter 7 521 7 810 7 490 7 490 7 490 7 490 390 KIRKELIG ADMINISTRASJON 17 839 17 737 18 288 18 288 18 288 18 288 Inntekter -34-1 410-160 -160-160 -160 Utgifter 17 873 19 147 18 448 18 448 18 448 18 448 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 1 511 1 675 1 763 1 763 1 763 1 763 Inntekter -150 - - - - - Utgifter 1 661 1 675 1 763 1 763 1 763 1 763 393 KIRKEGÅRDER GRAVLUNDER KREMATORIER 3 536 4 019 3 731 4 131 4 131 4 131 Inntekter -359 - -400 - - - Utgifter 3 895 4 019 4 131 4 131 4 131 4 131

Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -882 300-923 372-983 650-996 550-1 010 550-1 023 550 Inntekter -883 423-926 500-984 300-997 200-1 011 200-1 024 200 Utgifter 1 123 3 128 650 650 650 650 840 STATLIGE RAMMETILSK ØVRIGE STATSTILSK -771 962-855 000-923 000-940 000-960 000-973 000 Inntekter -771 962-855 000-923 000-940 000-960 000-973 000 850 GENERELLE STATSTILSK FLYKTNINGER M.V. -22 534-18 455-24 357-24 357-24 357-24 357 Inntekter -22 534-18 563-24 457-24 457-24 457-24 457 Utgifter - 108 100 100 100 100 860 AVSKRIVNINGER -67 717-74 172-73 485-73 485-73 485-73 485 Inntekter -67 717-74 172-73 485-73 485-73 485-73 485 870 RENTER UTBYTTE OG LÅN 40 661 24 670 21 760 33 860 44 860 53 460 Inntekter -73 536-92 960-98 560-98 060-101 060-103 060 Utgifter 114 196 117 630 120 320 131 920 145 920 156 520 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 8 967 19 800 39 100 13 500 23 500 33 500 Inntekter -10 666 - - - - - Utgifter 19 633 19 800 39 100 13 500 23 500 33 500 Totalt 0 - - - - -