8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Like dokumenter
8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

6. Matching faktura mot ordre DFØ

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

6. Matching faktura mot ordre SSØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

12. Rapporter og søk DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0

2. Opprette anmodning DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

eompostering Brukerveiledning

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

AGRESSO BUSINESS WORLD

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon

Brukerveiledning Agresso WEB

Hvordan øke andel av automatisk match?

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer

Prosedyre for ompostering av leverandørfaktura (i Visma)

Budsjettmodul Agresso Planlegger

AGRESSO BUSINESS WORLD

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

Utbetaling uten faktura

Godkjenning av faktura

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Introduksjon til E-ompostering

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop

Basware CM - Brukerveildning

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Contempus.Invoice Versjon 2007

Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

DIGITALISERING AV BILAG. UBW on web

Unit4 Web - Planlegger Overføring av foreløpig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Brukere og fullmakter

Kort veiledning for mottakere

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

Brukere og fullmakter

Labark Oppdatert 3.oktober 2016

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Compello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett og telefon

Kort veiledning for transportører

Opprette politisk saksfremlegg,

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

AGRESSO BUSINESS WORLD

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Rapportuttak konteringsliste refusjon

QuickGuide Oppdateres fortløpende ved nye funksjoner

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Bilagsflyt i Agresso

Erfaringer med robotteknologi (RPA)

Generelt om Rapporter

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Elektronisk fakturabehandling

AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB

Elektronisk faktura - Inngående Brukerveiledning

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

FS Kontaktforum, Holmen, 16. november EpN Emneplanlegging på nett v/ Myriam Jensvold Massaoud, CERES

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

LabOra TID for Fellesråd

Transkript:

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.2 8.3 Sluttkontroll 14.06.13 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Overføre faktura til Agresso 2 Søke opp, endre på og sende ut faktura til ny godkjenning Behandling av fakturaer i sluttkontroll. Ansvar Tidspunkt Handling 0 Innledning Virksomhet Ved behov Gjelder virksomheter som benytter Basware CM Contract Matching. Attestasjonskontrollen i Reglementet for økonomistyring i staten, pkt. 2.5.2.2 innebærer at det skal kontrolleres at vare/tjeneste er mottatt i samsvar med bestilling eller avtale. Attestasjonskontrollen er ikke fullt ut ivaretatt i dagens versjon av Basware CM. Dette innebærer at virksomheten selv må utføre manuell transaksjonskontroll på fakturatype CF. Kontrollen skal utføres på den måten at en i Sluttkontrollen filtrerer på fakturatype CF ved overføring og kontrollerer at mottaker av faktura til informativ sirkulasjon har kvittert ut fakturaen med kommentaren attestert slik som beskrevet i rutine 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp. Deretter kan øvrige fakturatyper overføres samlet. Ansvar Tidspunkt Handling 1 Overføre faktura til Agresso Virksomhet Ved behov For å få en oversikt over alle fakturaene som ligger til behandling i sluttkontroll kan man søke med valgte kriterier og klikke på menylinjen øverst i skjermbildet For å overføre faktura til Agresso for bokføring, må man i resultatsettet sette en hake på de fakturaer man ønsker å overføre og trykke på knappen Overfør til Agresso. Se skjermbilde nedenfor. (Tilgjengelige, søkbare felter kan variere)

Da vil overføringen til Agresso starte og følgende skjermbilde vil komme opp. I dette skjermbildet kan man sette bokføringsperiode i feltet periode. Trykk ok og bokføring i Agresso vil bli gjennomført. Eventuelle feilmeldinger vil bli presentert om dette forekommer og rettinger må da gjøres i Basware. 2 Søke opp, endre på og sende ut faktura Virksomhet Ved behov Steg 2a: Når faktura er ferdig attestert og godkjent vil de komme tilbake til økonomi/regnskap og ligge i IP Master sluttkontroll for overføring til Agresso. Se skjermbilde nedenfor. For å få en oversikt over alle fakturaene som ligger til behandling i sluttkontroll kan man søke med valgte kriterier og klikk på menylinjen øverst i skjermbildet. Da vil man få et resultatsett med fakturaer som ligger i sluttkontroll, basert på valgte kriterier. Spesielle søkekriterier for faktura i sluttkontroll er: Overfør godkjente faktura Viser faktura som skal være 100% klar til bokføring Uklar Viser faktura som inneholder feil eller mangler attestasjon/godkjenning. Uklare fakturaer er merket med rødt utropstegn! Presentasjonen/innholdet av felter i dette resultatsettet kan tilpasses av den enkelte IP Master bruker ved å benytte knappen over resultatsettet. Det er også mulig å dra kolonnene slik at de plasseres i ønsket rekkefølge i resultatsettet. Disse endringene vil da bli lagret i systemet. Steg 2b:

Ønsker man å se detaljer og fakturabilder på en gitt faktura må man dobbelklikke på valgte faktura i resultatsettet og svare OK på denne meldingen. Da kommer man inn i skjermbildet som kalles Grunnlagsdata/fakturadetaljer slik bildet nedenfor viser. Reskontro/fakturahodet og posteringer/hovedbok vil være låst for bruker. Steg 2c: I skjermbildet for Grunnlagsdata/fakturadetaljer kan man gjøre følgende med fakturaer som ligger i Sluttkontroll. Se på fakturahodet og reskontro informasjon Se på postering og hovedbok informasjon Se på innskannet bilde(r) og bla mellom disse. Legge til vedlegg og kommentarer Sende faktura ut på sirkulasjon (unntaksvis) Steg 2d: Fakturaer som av ulike årsaker har vært feilbehandlet skal sendes til Sluttkontrollen for behandling/redigering. Hvis det kreves endringer på fakturaen, må man først åpne fakturaen for redigering. Dette gjøres ved at man klikker på knappen øverst i skjermbildet. Da vil fakturaen, etter at endringer er foretatt, gå til steget Returnerte fakturaer. Alle endringer som gjøres krever at fakturaen sendes ut på nytt til attestant og godkjenner.

Steg 2e: Ønsker man å sende faktura ut på sirkulasjon benytter man knappen. Da vil man få opp et eget skjermbilde med mulige typer for sirkulasjon. I dette skjermbildet kan man velge type sirkulasjon samt personer som skal motta faktura. Følgene Sirkulasjonstyper kan velges: a) Ny Vanlig sirkulasjon Faktura sendes på nytt til en gitt person som selv kan bestemme videre flyt/behandling i systemet. b) Informativ sirkulasjon Faktura sendes kun til informasjon og kan ikke behandles. Når sirkulasjonstype er valgt må man velge person. Dette gjøres ved å benytte knappen i skjermbildet. I kommentarfeltet kan man legge inn en kommentar om ønskelig. Trykk på knappen Send og faktura blir sendt til valgt bruker. Steg 2f: Ønsker man å sende ut en bunke/flere faktura samtidig kan man også gjøre dette i sluttkontrollen i resultatsettet som skjermbildet nedenfor viser.

Sett da en hake på de på de fakturaer man skal sende ut til samme person og trykk på sendealternativer. Benytt så samme rutine som beskrevet i punkt 2e i dette dokumentet.