Årsbudsjett 2014 - investering



Like dokumenter
Årsbudsjett Investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg: Investering 201 8

Hovudbok investering per

Rekneskapsutskrift pr

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode

Rekneskapsutskrift pr

Vedlegg Forskriftsrapporter

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Årsbudsjett drift

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Møte finansutvalet Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Tertialrapport 2 tertial 2015

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

Rekneskap. Regulert budsjett 2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag av med endringar av

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Konto Konto (T) 2008 Rev Andre tilskot

Regnskap FELLES EDB-UTGIFTER

Oversyn over økonomiplanperioden

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Investeringsprogram


Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

inntekter Skatt på inntekt og formue

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

utgifter inntekter

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

FORMANNSKAPET

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Økonomisk oversikt - drift

Detaljbudsjett for investering

Brutto driftsresultat ,

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Økonomiplan

Vedlegg Forskriftsrapporter

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Oversyn over økonomiplanperioden

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Tertialrapport 1. tertial for Balestrand kommune

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Tertialrapport 1. tertial 2014

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT


Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Finansieringsbehov

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

SAK 01/12 REKNESKAP 2011

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Dønna - Investeringsregnskap 2012

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016

Økonomiske oversikter

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

MØTEINNKALLING. Merk: oppmøte klokka ved rådhuset!

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Tertialrapport 2. tertial 2013

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

SAK 01/14 REKNESKAP 2013

Rekneskap for Vedteke i kommunnestyret , sak 14/97

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Årsregnskap Resultat

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN

Transkript:

Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202 KJØP AV TRANSPORTMIDLAR 0 0 6.928 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 1.756 Sum utgifter 0 0 8.781 Sum teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 0 0 8.781 Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN 0 0 8.781 Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 750.000 368.000 301.395 32002 KJØP MASKINER 0 0 876.847 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 191.896 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 332.000 0 Sum utgifter 750.000 700.000 1.370.138 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -150.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -600.000-600.000-163.000 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-227.000 39505 BRUK AV DRIFTSFOND INVESTERING 0 0-600.000 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0-100.000-133.163 Sum inntekter -750.000-700.000-1.123.163 Sum teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 0 0 246.975 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0 0 246.975 Ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET Teneste: 20211 GRUNNSKULE 32202 KJØP AV TRANSPORTMIDLAR 0 0 7.642 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 1.911 Sum utgifter 0 0 9.553 Sum teneste: 20211 GRUNNSKULE 0 0 9.553 Sum ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET 0 0 9.553 Ansvar: 210 SAGATUN SKULE Teneste: 20211 GRUNNSKULE 32202 KJØP AV TRANSPORTMIDLAR 0 0 8.900 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 2.225 Sum utgifter 0 0 11.125 Sum teneste: 20211 GRUNNSKULE 0 0 11.125 Sum ansvar: 210 SAGATUN SKULE 0 0 11.125 Ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER Teneste: 20211 GRUNNSKULE 32202 KJØP AV TRANSPORTMIDLAR 0 0 8.430 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 2.107 Sum utgifter 0 0 10.537 2

Sum teneste: 20211 GRUNNSKULE 0 0 10.537 Sum ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER 0 0 10.537 Ansvar: 276 OMSORG Teneste: 25311 PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 9.900 Sum utgifter 0 0 9.900 Sum teneste: 25311 PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 0 0 9.900 Sum ansvar: 276 OMSORG 0 0 9.900 Ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU Teneste: 25411 PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 31950 DATAPROGRAM 0 0 24.867 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 9.900 Sum utgifter 0 0 34.767 Sum teneste: 25411 PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 0 0 34.767 Sum ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU 0 0 34.767 Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 32202 KJØP AV TRANSPORTMIDLAR 0 0 8.970 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 2.243 Sum utgifter 0 0 11.213 Sum teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 0 0 11.213 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 11.213 Sum prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 0 0 342.850 Prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 32102 KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 200.000 0 0 Sum utgifter 200.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -200.000 0 0 Sum inntekter -200.000 0 0 Sum teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 0 0 0 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0 0 0 Sum prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER 0 0 0 Prosjekt: 103 GPS-UTSTYR Teneste: 30311 KART OG OPPMÅLING 32003 KJØP ANLEGGSMASKINER 375.000 0 0 Sum utgifter 375.000 0 0 3

37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -75.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -300.000 0 0 Sum inntekter -375.000 0 0 Sum teneste: 30311 KART OG OPPMÅLING 0 0 0 Sum prosjekt: 103 GPS-UTSTYR 0 0 0 Prosjekt: 199 Fjortun skule - avkøyring Teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 100.000 50.000 0 Sum utgifter 100.000 50.000 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -20.000 0 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND -80.000 0 0 39505 BRUK AV DRIFTSFOND INVESTERING 0-50.000 0 Sum inntekter -100.000-50.000 0 Sum teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 0 0 0 Sum prosjekt: 199 Fjortun skule - avkøyring 0 0 0 Prosjekt: 201 NESSE SAMBRUKSHUS Teneste: 20111 BARNEHAGAR 30701 LØN NYBYGG/-ANLEGG 0 0 3.673 Sum utgifter 0 0 3.673 Sum teneste: 20111 BARNEHAGAR 0 0 3.673 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 3.673 Sum prosjekt: 201 NESSE SAMBRUKSHUS 0 0 3.673 Prosjekt: 207 OPPRUSTNING SKULAR OG BARNEHG Teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 190.018 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 47.505 Sum utgifter 0 0 237.523 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-238.000 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0 0-28.503 Sum inntekter 0 0-266.503 Sum teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 0 0-28.980 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0-28.980 Sum prosjekt: 207 OPPRUSTNING SKULAR OG BARNEHG 0 0-28.980 4

Prosjekt: 213 BYGNINGSMESSIG OPPRUSTNING Teneste: 22111 DRIFT AV BARNEHAGE 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-108.000 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0 0-21.582 Sum inntekter 0 0-129.582 Sum teneste: 22111 DRIFT AV BARNEHAGE 0 0-129.582 Teneste: 38111 IDRETTSANLEGG 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 137.076 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 34.269 Sum utgifter 0 0 171.345 Sum teneste: 38111 IDRETTSANLEGG 0 0 171.345 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 41.763 Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Teneste: 38111 IDRETTSANLEGG 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 6.807 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 1.702 Sum utgifter 0 0 8.509 Sum teneste: 38111 IDRETTSANLEGG 0 0 8.509 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT 0 0 8.509 Sum prosjekt: 213 BYGNINGSMESSIG OPPRUSTNING 0 0 50.272 Prosjekt: 217 KOMMUNEPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV Teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 70.000 32801 GRUNNKJØP 0 0 1.548 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 17.500 Sum utgifter 0 0 89.048 37701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE 0 0-30.000 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-352.000 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0 0-57.999 Sum inntekter 0 0-439.999 Sum teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 0 0-350.951 Teneste: 38011 IDRETT 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 138.595 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 35.636 35291 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 0 0 100.000 Sum utgifter 0 0 274.231 Sum teneste: 38011 IDRETT 0 0 274.231 Teneste: 38111 IDRETTSANLEGG 30701 LØN NYBYGG/-ANLEGG 0 0 16.161 5

32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 174.116 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 43.529 Sum utgifter 0 0 233.806 37301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR 0 0-175.000 Sum inntekter 0 0-175.000 Sum teneste: 38111 IDRETTSANLEGG 0 0 58.806 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0-17.914 Sum prosjekt: 217 KOMMUNEPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV 0 0-17.914 Prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST Teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 25.000 0 0 Sum utgifter 25.000 0 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND -25.000 0 0 Sum inntekter -25.000 0 0 Sum teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 0 0 0 Sum prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST 0 0 0 Prosjekt: 222 SAGATUN SKULE - OPPRUSTNING Teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 30701 LØN NYBYGG/-ANLEGG 0 0 59.502 32006 INNBU 0 0 14.172 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 96.157 32501 BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0 0 16.225 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 31.639 Sum utgifter 0 0 217.694 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-150.000 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0 0-18.983 Sum inntekter 0 0-168.983 Sum teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 0 0 48.711 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 48.711 Sum prosjekt: 222 SAGATUN SKULE - OPPRUSTNING 0 0 48.711 Prosjekt: 226 VASS- OG AVLØPSLEIDNING SENTRUM Teneste: 34011 PRODUKSJON AV VATN 32701 PROSJEKTERING 0 0 2.050 Sum utgifter 0 0 2.050 Sum teneste: 34011 PRODUKSJON AV VATN 0 0 2.050 6

Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 2.050 Ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON Teneste: 34511 DISTRIBUSJON AV VATN 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 477.600 Sum utgifter 0 0 477.600 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0 0-1.361.000 Sum inntekter 0 0-1.361.000 Sum teneste: 34511 DISTRIBUSJON AV VATN 0 0-883.400 Teneste: 35311 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 881.152 Sum utgifter 0 0 881.152 Sum teneste: 35311 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN 0 0 881.152 Sum ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON 0 0-2.248 Sum prosjekt: 226 VASS- OG AVLØPSLEIDNING SENTRUM 0 0-198 Prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 13011 BALESTRAND RÅDHUS 32006 INNBU 400.000 0 0 Sum utgifter 400.000 0 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -80.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -320.000 0 0 Sum inntekter -400.000 0 0 Sum teneste: 13011 BALESTRAND RÅDHUS 0 0 0 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0 0 0 Sum prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN 0 0 0 Prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM Teneste: 26111 HELSETUNET 32002 KJØP MASKINER 100.000 180.000 0 Sum utgifter 100.000 180.000 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -20.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -80.000-180.000 0 Sum inntekter -100.000-180.000 0 Sum teneste: 26111 HELSETUNET 0 0 0 Sum prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM 0 0 0 Prosjekt: 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKULE 7

Teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 32501 BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 800.000 0 0 Sum utgifter 800.000 0 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -160.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -640.000 0 0 Sum inntekter -800.000 0 0 Sum teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 0 0 0 Sum prosjekt: 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKULE 0 0 0 Prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE Teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 32501 BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 400.000 0 0 Sum utgifter 400.000 0 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -40.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -360.000 0 0 Sum inntekter -400.000 0 0 Sum teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 0 0 0 Sum prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE 0 0 0 Prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE Teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 32006 INNBU 200.000 0 0 Sum utgifter 200.000 0 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -35.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -165.000 0 0 Sum inntekter -200.000 0 0 Sum teneste: 22210 INVESTERINGAR SKULE 0 0 0 Sum prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE 0 0 0 Prosjekt: 232 BRANNSTASJON Teneste: 33911 BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP 32701 PROSJEKTERING 100.000 0 0 Sum utgifter 100.000 0 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -20.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -80.000 0 0 Sum inntekter -100.000 0 0 8

Sum teneste: 33911 BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP 0 0 0 Sum prosjekt: 232 BRANNSTASJON 0 0 0 Prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET Teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 400.000 1.200.000 0 Sum utgifter 400.000 1.200.000 0 37001 STATLEGE REFUSJONAR -150.000-190.000 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -40.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -210.000-900.000 0 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0-110.000 0 Sum inntekter -400.000-1.200.000 0 Sum teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 0 0 0 Sum prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET 0 0 0 Prosjekt: 400 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-188.000 39505 BRUK AV DRIFTSFOND INVESTERING 0 0-162.000 Sum inntekter 0 0-350.000 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0-350.000 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0-350.000 Sum prosjekt: 400 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD 0 0-350.000 Prosjekt: 402 HOLMAMYRANE Teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 37701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE 0 0 17.091 Sum inntekter 0 0 17.091 Sum teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 0 0 17.091 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 17.091 Sum prosjekt: 402 HOLMAMYRANE 0 0 17.091 Prosjekt: 414 SENTRUMSUTVIKLING - STADANALYSE-PROSJEKTERING 37301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR 0-240.000 0 Sum inntekter 0-240.000 0 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0-240.000 0 9

Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0-240.000 0 Sum prosjekt: 414 SENTRUMSUTVIKLING - STADANALYSE-PROSJEKTERING0-240.000 0 Prosjekt: 415 SENTRUMSUTVIKLING, SKULPTUR PARKEN 30701 LØN NYBYGG/-ANLEGG 0 0 124.635 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 281.060 32501 BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0 0 38.565 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 6.982 Sum utgifter 0 0 451.243 37701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE 0 0-64.746 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0 0-4.393 Sum inntekter 0 0-69.139 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0 382.104 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 382.104 Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 1.355 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 339 Sum utgifter 0 0 1.694 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0 1.694 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT 0 0 1.694 Sum prosjekt: 415 SENTRUMSUTVIKLING, SKULPTUR PARKEN 0 0 383.798 Prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR PARKEN 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 300.000 300.000 0 Sum utgifter 300.000 300.000 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -75.000 0 0 37301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR -160.000 0 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND -65.000 0 0 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0-60.000 0 Sum inntekter -300.000-60.000 0 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 240.000 0 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 240.000 0 Sum prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR PARKEN 0 240.000 0 Prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 300.000 0 0 10

Sum utgifter 300.000 0 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND -300.000 0 0 Sum inntekter -300.000 0 0 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0 0 Sum prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN 0 0 0 Prosjekt: 573 KVAMSØY KYRKJE Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 39011 KYRKJELEG ADMINISTRASJON 34701 OVERFØRING TIL ANDRE 0 0 120.000 Sum utgifter 0 0 120.000 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0 0-120.000 Sum inntekter 0 0-120.000 Sum teneste: 39011 KYRKJELEG ADMINISTRASJON 0 0 0 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0 0 0 Sum prosjekt: 573 KVAMSØY KYRKJE 0 0 0 Prosjekt: 700 KOMMUNALE VEGAR Teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 32851 KJØP AV BYGG OG ANLEGG 0 150.000 0 Sum utgifter 0 150.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-150.000 0 Sum inntekter 0-150.000 0 Sum teneste: 33201 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING 0 0 0 Teneste: 33311 VEGAR OG GATER 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 3.977.674 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 994.418 Sum utgifter 0 0 4.972.092 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0 0-3.961.190 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-403.000 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0 0-596.651 Sum inntekter 0 0-4.960.841 Sum teneste: 33311 VEGAR OG GATER 0 0 11.251 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 11.251 Sum prosjekt: 700 KOMMUNALE VEGAR 0 0 11.251 Prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA Teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 11

32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 10.912.000 50.000 0 Sum utgifter 10.912.000 50.000 0 37001 STATLEGE REFUSJONAR -3.300.000 0 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -2.182.000 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -5.430.000-41.000 0 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0-9.000 0 Sum inntekter -10.912.000-50.000 0 Sum teneste: 26512 KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 0 0 0 Sum prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA 0 0 0 Prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA Teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 3.088.000 1.939.000 0 Sum utgifter 3.088.000 1.939.000 0 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -617.600 0 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -2.470.400-1.629.000-331.936 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0-310.000-40.922 Sum inntekter -3.088.000-1.939.000-372.858 Sum teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 0 0-372.858 30701 LØN NYBYGG/-ANLEGG 0 0 9.795 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 250.021 32501 BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0 0 13.461 32701 PROSJEKTERING 0 0 20.501 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 65.870 Sum utgifter 0 0 359.648 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0 359.648 Teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 32801 GRUNNKJØP 0 0 1.548 Sum utgifter 0 0 1.548 Sum teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 0 0 1.548 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0-11.662 Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 6.210 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 1.553 Sum utgifter 0 0 7.763 Sum teneste: 33511 REKREASJON I TETTSTAD 0 0 7.763 Teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 3.120 12

34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0 0 780 Sum utgifter 0 0 3.900 Sum teneste: 36011 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 0 0 3.900 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT 0 0 11.663 Sum prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA 0 0 0 Prosjekt: 715 GEOVEKSTPROSJEKT - HØGDEDATA Teneste: 30311 KART OG OPPMÅLING 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0 0 162.426 Sum utgifter 0 0 162.426 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0 0-140.000 Sum inntekter 0 0-140.000 Sum teneste: 30311 KART OG OPPMÅLING 0 0 22.426 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 22.426 Sum prosjekt: 715 GEOVEKSTPROSJEKT - HØGDEDATA 0 0 22.426 Prosjekt: 717 GRUNNKJØP KLOKKARGARDEN Teneste: 26111 HELSETUNET 32801 GRUNNKJØP 0 0 20.012 Sum utgifter 0 0 20.012 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0 0-20.000 Sum inntekter 0 0-20.000 Sum teneste: 26111 HELSETUNET 0 0 12 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0 0 12 Sum prosjekt: 717 GRUNNKJØP KLOKKARGARDEN 0 0 12 Prosjekt: 718 KJØP AREAL HOLMAMYRANE Teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 32801 GRUNNKJØP 0 4.110.000 0 Sum utgifter 0 4.110.000 0 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0-4.110.000 0 Sum inntekter 0-4.110.000 0 Sum teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 0 0 0 Sum prosjekt: 718 KJØP AREAL HOLMAMYRANE 0 0 0 Prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD 13

Teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 32801 GRUNNKJØP 0 850.000 0 Sum utgifter 0 850.000 0 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-850.000 0 Sum inntekter 0-850.000 0 Sum teneste: 31511 BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 0 0 0 Sum prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD 0 0 0 Prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: 18014 YMSE FELLESTILTAK 35291 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 450.000 450.000 414.194 Sum utgifter 450.000 450.000 414.194 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP -450.000-450.000-400.000 Sum inntekter -450.000-450.000-400.000 Sum teneste: 18014 YMSE FELLESTILTAK 0 0 14.194 Teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 32801 GRUNNKJØP 500.000 150.000 0 35201 UTLÅN 0 0 368.065 35291 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 0 60.000 1.240.000 35481 AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0 4.000.000 540.373 Sum utgifter 500.000 4.210.000 2.148.438 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR -500.000-150.000 0 39201 AVDRAG LÅN 0-4.000.000-2.277.560 39481 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0 0-368.065 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0-60.000 0 Sum inntekter -500.000-4.210.000-2.645.625 Sum teneste: 32511 TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE 0 0-497.187 Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING 0 0-482.993 Sum prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR 0 0-482.993 Prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: 28313 LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE 35102 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG 0 550.000 474.522 35201 UTLÅN 0 600.000 1.140.000 Sum utgifter 0 1.150.000 1.614.522 39101 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0-600.000-1.140.000 39201 AVDRAG LÅN 0-550.000-461.382 39581 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND 0 0-13.140 Sum inntekter 0-1.150.000-1.614.522 Sum teneste: 28313 LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE 0 0 0 14

Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING 0 0 0 Sum prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN 0 0 0 T O T A L T 0 0 0 15