SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Like dokumenter
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer:

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet Kommunestyret

Bakgrunn Stortinget har i sin behandling av forslag til statsbudsjett foreslått endringer i kommueopplegget sammenlignet med regjeringens forslag

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 161/16

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer:

a) Endringer som følge av budsjettavtale på Stortinget:

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4374. Kommunestyret

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 103/11

SAKSPROTOKOLL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 161/16

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg,

Handlingsplan Budsjett 2013

Innstilling i Formannskapet :

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl

årsbudsjett/økonomiplan skal behandles. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein Plukkerud tiltrådte.

Vedtak i kommunestyre :

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4247. Formannskapet

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/ )

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/3346. Formannskapet Kommunestyret

Verdal kommune Sakspapir

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til (fra )

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Budsjett Økonomiplan

Verdal kommune Sakspapir

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

Verdal kommune Sakspapir

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Budsjettforslag fra SV og MDG Budsjett og økonomiplan

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan , budsjett 2015

Revidert handlingsplan og budsjett 2015

Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøter.

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009

Formannskapsets innstilling til kommunestyret:

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet

Samlet saksframstilling

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret

Budsjett Økonomiplan

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

*Herav avsetning til disposisjonsfond

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Tor Johan Sagøy MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Transkript:

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 Kommunestyret behandlet saken den 17.12.2018, saksnr. 139/18 Behandling: Knuten (KrF) presenterte budsjettforslaget på vegne av posisjonspartiene Ap, KrF, V og Sp med et tilleggsforslag til vedtatt budsjett i formannskapet 26.11.2018: Vedtakspunkt 1 endres til: Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2019-2022, med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B). ramme DRIFT 2019 2020 2021 2022 4 - Kultur Økning aktivitetskort 200 200 200 200 4 - Kultur Viderføring arbeid med kulturhusprosjektet 150 - - - 4 - Kultur Styrking oppgaver knyttet til museene 400 400 400 400 6 - Livssyn Tilskudd til Åkra gamle kirke ifm 200 års-jubileet. 250 - - - 7 - Helse Videreføre 50 % rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen 60 60 60 60 8 - Omsorg Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene 500 500 500 500 9 - Sosial Endring avkorting sosial stønad ved inntekter fra barnetrygd 300 300 300 300 12 - Nærmiljø Friluftsrådet Vest - økt tilskudd med 5 kr per innb. 210 210 210 210 14 - Næring Arbeid med jordvernstrategi 100 - - - 14 - Næring Prosjektstilling frivillige tiltak i landbruket, Karmøys andel 98 98 98-18 - Økonomi Ungdomsrådet 200 200 200 200 1A - finans Redusert overføring fra drift til investering -2 548-2 268-2 628-3 940 - - - - Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet 1A - finans Endring avdragsutgifter 50 190 400 1 220 1A - finans Endring renteutgifter 30 110 260 850 SUM ENDRING - - - - tiltak INVESTERING (tall inkl. mva) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ny skole Veavågen - 5 000 39 000 90 000 67 000-32 000 Kolnes skole (fullskala idrettshall i stedet for minihall) 2 500 13 000 7 000 Rehabilitering kirkebygg - 2 000 - - -2 000 Åkra skole fremskyndes 2 år 5 000 37 000 115 000 Endring finansiering 2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet - - -1 000-7 800-18 000-13 400 5 900-3 600-8 800-23 000 2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) 2 548 2 268 2 628 3 940 2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) -2 548-4 268-6 628-35 140-70 000-53 600 23 600-14 400-35 200-92 000 SUM ENDRING - - - - - - - - - - Vedtakspunkt 9 endres til: Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett: Til finansiering av generelle investeringer: 228 403 000 kr Til finansiering av VAR-investeringer: 171 974 000 kr Til finansiering av startlån til videre utlån: 40 000 000 kr Sum låneopptak: 440 377 000 kroner.

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 146,2 og 174,0 mill. kroner i 2019, samt eventuelle sertifikatlån. Lodden (FrP) presenterte FrP sitt alternative forslag til budsjett: Endringer i Budsjett- og økonomiplan 2019 2022 i forhold til rådmannens forslag. BUDJETT- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 Forslag fra Fremskrittspartiet Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag ramme DRIFT 2019 2020 2021 2022 1-Admin Bevilgning til aktuelle tiltak i prosjektet "Heltidskultur" 240 240 240 240 3-Skole Økt kommunal bruk av Storhall Karmøy 100 100 100 100 4-Kultur Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak 200 200 200 200 4-Kultur Tilskudd til "Frivilligsentralen" 100 100 100 100 4-Kultur Økt ramme aktivitetskortet 300 300 300 300 5-Idrett Opprustning av crossbane på Helganes (ungdomstiltak) 500 5-Idrett Økt driftsstøtte til frivilligheten, lag og foreninger 500 500 500 500 5-Idrett Tilskudd til idrettsanlegg 1 000 1 000 1 000 1 000 7-Helse Ny avtale om rehabilitering for revmatikere, inkl. Fysioterapi og terapibasseng 1 000 1 000 1 000 1 000 7-Helse Stønad Møteplassen 300 300 300 300 7-Helse Opprette stilling som Eldreombud 50% stilling, 6 mnd effekt 150 300 300 300 7-Helse Støtte kreftomsorgen i Rogaland 150 150 150 150 8-Omsorg Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt -9 250-27 750-27 750-27 750 8-Omsorg Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt -14 148-42 444-42 444-42 444 8-Omsorg Helsehotellkonsept 2 000 2 000 2 000 2 000 8-Omsorg Assisterte helsereiser 1 000 1 000 1 000 1 000 8-Omsorg Økt kvalitet i dagopphold for demente 2 600 2 600 2 600 2 600 8-Omsorg Færre overliggedøgn på sykehus -3 000-3 000-3 000-3 000 10-Barnevern Barnevernstiltak i familien 10 000 10 000 10 000 10 000 10-Barnevern Barnevernstiltak utenfor familien -10 000-10 000-10 000-10 000 10-Barnevern Opprette stilling som Barnevernsombud 50% stilling, 6 mnd effekt 150 300 300 300 15-Samferdsel Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen, forskuttering. 1 000 3 000 - - 15-Samferdsel Generelt vedlikehold av kommunale veger, samt vegbelysning 1 000 2 000 2 000 2 000 15-Samferdsel Styrking av telekommunikasjon til Feøy 500 - - - 18-Økonomi Sykenærvær øker med 1% -10 000-10 000-10 000-10 000 18-Økonomi Effektivisering av alle sektorer, unntatt omsorgssektoren, med 0,8 % -1 364-13 637-13 637-13 637 18-Økonomi Kontantstøtte avvikles -897-897 -897-897 18-Økonomi Økt inntak lærlinger, primært med særskilte behov 164 150 150 150 18-Økonomi Støtte til Gatejuristen, fri rettshjelp 100 100 100 100 1A-Eiendomsskatt Eiendomsskatt bolig- og fritidseiend. Reduseres til 2 promille/bunnfradrag økes til 1,1 mill. 11 040 11 040 11 040 11 040 1A-Eiendomsskatt Eiendomsskatten for næringseiendom/verk og bruk reduseres til 6 promille 11 200 11 200-11 200-11 200 1A - finans Redusert (-)/økt (+) overføring fra drift til investering 2 225 52 048 65 188 54 448 Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet 1A - finans Endring avdragsutgifter 760 5 140 12 310 18 340 1A - finans Endring renteutgifter 380 2 960 8 050 12 760 SUM ENDRING - - - - -2 225-49 048-62 188-51 448 Netto driftsresultat (inkl. VAR) 1,82 % 3,34 % 3,78 % 3,41 % Anslag justert lånegjeldsgrad 43,6 % 51,9 % 57,9 % 59,8 % - - - - tiltramme INVESTERING (tall inkl. mva) 2019 2020 2021 2022 3-Skole Vea skole 400 elever 20 000 160 000 3-Skole Åkra skole / kultur / bibliotek 20 000 160 000 3-Skole Kolnes skole 20 000 160 000 8-Omsorg Skudenes BBH 30 000 50 000 50 000 8-Omsorg Omsorgslandsby, Spanne 60 000 80 000 80 000 Endring finansiering 2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -10 000-58 000-62 000-48 000 2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) -2 225-49 048-62 188-51 448 2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) -37 775-182 952-185 812-140 552 SUM ENDRING - - - -

Vedlegg til FrPs tabelloversikt over driftsbudsjettet: 1. 1-Admin: Bevilgning til aktuelle tiltak i prosjektet "Heltidskultur". Det legges inn kr. 240.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 2. 1A Eiendomsskatt: Redusert eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom. Det legges inn kr. 11.040.000 i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom blir på 2 promille. I tillegg økes bunnfradraget til 1.100.000. 3. 1A Eiendomsskatt: Redusert eiendomsskatt for næringseiendom, verker/bruk. Det legges inn kr. 11.200.000 i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for næringseiendom, verker/bruk blir på 6 promille. 4. 2A-Finansiering: Det overføres kr. 2.225.000 mer fra drift til investering enn hva rådmannen foreslo i sitt forslag til driftsbudsjett. 5. 3-Skole: Økt kommunal bruk av Storhall Karmøy. Det legges inn kr. 100.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden 6. 4-Kultur: Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak for ungdom. Det legges inn kr. 200.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 7. 4-Kultur: Tilskudd til Frivilligsentralen. Det legges inn kr. 100.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 8. 4-Kultur: Økt ramme aktivitetskortet. Det legges inn kr. 300.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 9. 5-Idrett: Opprustning av crossbane på Helganes (ungdomstiltak). Det legges inn kr. 500.000 i budsjettet til formålet. 10. 5-Idrett: Økt driftsstøtte til frivilligheten, lag og foreninger. Det legges inn kr. 500.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 11. 5-Idrett: Tilskudd til idrettsanlegg. Det legges inn kr. 1 000.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 12. 7-Helse: Ny avtale om rehabilitering for revmatikere, inkl. fysioterapi og terapibasseng. Det legges inn kr. 1.000.000 for å oppta et samarbeid med en ekstern aktør innen rehabilitering av revmatikere som tilsvarer samarbeidet kommunen tidligere hadde med Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser må et slikt offentlig-privat samarbeid (OPS) lyses ut på anbud, og det er ønskelig at en slik anbudskonkurranse snarlig utlyses. 13. 7-Helse: Opprette stilling som eldreombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et eldreombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til våre eldre. Det legges opp til en 50% stilling med kr. 300.000 som årlige kostnader. Det legges opp til at Eldreombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2019, og det legges derfor inn kr. 150.000 i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Eldreombud i interkommunal regi.

14. 7-Helse: Stønad Møteplassen. Det legges inn kr. 300.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 15. 7-Helse: Støtte kreftomsorgen i Rogaland. Det legges inn kr. 150.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 16. 8-Omsorg: Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2019, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr. 9.250.000. 17. 8-Omsorg: Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2019, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr. 14.148.000. 18. 8-Omsorg: Helsehotellkonsept. Helsehotell basert på OPS utredes for avlastning av omsorgsinstitusjoner som mangler rom, samt for avlastning av pårørende som har daglig stell av sine kjære. Det legges inn kr. 1.500.000 for leie av ledig hotellkapasitet, samt til nødvendig pleiepersonell til konseptet. Beløpet økes til 2.000.000. i økonomiplanperioden. 19. 8-Omsorg: Assisterte helsereiser. En del av våre funksjonshemmede og eldre vil ha en helsemessig gevinst av å kunne tilbringe deler av vinterhalvåret i varmere strøk. Det legges derfor inn kr. 1.000.000 i budsjettet til formålet å arrangere helsereiser for funksjonshemmede og eldre basert på OPS. 20. 8-Omsorg: Økt kvalitet i dagopphold for demente. Det legges inn kr. 2 600.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 21. 8-Omsorg: Færre overliggedøgn på sykehus. Budsjettstyringen og kostnadskontrollen må bedres innen helse- og omsorgsektoren. Det forventes at sektoren tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset slik at man slipper å betale for overliggedøgn. Dette forventes å gi kr. 3.000.000 i innsparinger, og budsjettet salderes med dette beløpet ut økonomiplanperioden. 22. 10-Barnevern: Barnevernstiltak i familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien. Barnevernstiltak i familien styrkes derfor med kr. 10.000.000 på bekostning av posten Barnevernstiltak utenfor familien. 23. 10-Barnevern: Barnevernstiltak utenfor familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien. Barnevernstiltak utenfor familien salderes derfor med kr. 10.000.000 til fordel for posten Barnevernstiltak i familien. 24. 10-Barnevern: Opprette stilling som Barnevernsombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et Barnevernsombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til fosterbarn, fosterforeldre og biologiske foreldre til fosterbarn. Det legges opp til en 50% stilling med kr. 300.000 som årlige kostnader. Det legges opp til at Barnevernsombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2019, og det legges derfor inn kr. 150.000 i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Barnevernsombud i interkommunal regi.

25. 15-Samferdsel: Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen forskottering. Veakrossen er i dag et trafikkfarlig vegkryss som trenger en snarlig utbedring. Det legges derfor inn kr. 1.000.000 til prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen for 2019, og beløpet økes til 3.000.000 i økonomiplanen for 2020. 26. 15-Samferdsel: Styrking av telekommunikasjon til Feøy. Mobiltelefondekningen på Feøy er ikke tilfredsstillende. Beredskapsmessige hensyn taler for å styrke mobiltelefondekningen på øya etter at beboerne der ikke lenger har fasttelefon. Det legges inn kr. 500.000 til formålet i driftsbudsjettet for 2019. 27. 15-Samferdsel: Generelt vedlikehold på kommunale veger. Det er behov for et styrket vegvedlikehold på våre kommunale veger, samt mer vegbelysning. det Det legges inn kr. 1.000.000 til formålet i 2019 og beløpet økes til 2.000.000 årlig i økonomiplanperioden. 28. 18-Økonomi: Sykenærvær øker med 1%: Det budsjetteres med at kommunens sykenærværprosent øker med 1% som følge av sykenærværsprosjektet. 1% høyere arbeidsnærvær gir innsparing på kr. 10.000.000. 29. 18-Økonomi: Effektivisering av alle sektorer, unntatt omsorgssektoren, med 0,8%: Karmøy kommune forventes å kunne effektiviseres med 0,8%, som er den samme prosentsatsen statsbudsjettet forutsetter at staten effektiviseres med. Dette gjør at budsjettet kan salderes med kr. 1.364.000. 30. 18-Økonomi: Kommunal kontantstøtten avvikles. Den kommunale kontantstøtten som er innført i Karmøy kommune er ikke lovpålagt og avvikles derfor. Budsjettet salderes med kr. 897.000 for 2019, og beløpet gjentas i resten av økonomiplanperioden. 31. 18-Økonomi: Økt inntak lærlinger, primært med særskilte behov. Det legges inn kr. 164.000 i budsjettet til formålet. 32. 18-Økonomi: Støtte til Gatejuristen, fri rettshjelp. Det legges inn kr. 100.000 i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. Verbalforslag fra Fremskrittspartiet: 1. Ved prosjektering av fremtidige nye skolebygg skal rådmannen vurdere bruk av såkalte modul-bygg da dette normalt gir besparelser mellom 40% og 55%. Skolebygg bygget av moduler kan også flyttes fra sted til sted etterhvert som bosettingsmønsteret endrer seg i kommunen. 2. Karmøy kommune skrinlegger omkjøringsvegen ved Åkrehamn. Årsdøgnstall av nyere dato viser tydelig at trafikken i hovedsak genereres fra Åkrehamn og nordover. Det er således ikke lenger er behov for noen omkjøringsveg, slik det var da Skudenessambandet var operativt, og man hadde behov for å lede tungtrafikken utenom Åkrehamn. I stedet skal Karmøy kommune prioritere å ruste opp eksisterende vegnett i Åkrehamn med tanke på rundkjøringer og trafikksikkerhetstiltak. Engevegen skal forlenges til Tostemvegen. Gaard (H) presenterte Høyres alternative budsjettforslag: Karmøy Høyres forslag til budsjett 2019

Endringer Rådmannens forslag budsjett 2018-2020 Beskrivelse Beløp Kommentar Motivasjon i skolen Miljøterapauter 3 500 000 Oppgradering miljøarbeider til terapaut (høyskole) Tilskudd lag, foreninger frivillighet 750 000 Idrettsrådet Drift, lag foreninger 750 000 Drift eksisterende lag Nyanskaffelser/tippemidler 2 000 000 Idrettsrådet Turisme/ kultur Skudeneshavn 1 000 000 Drift omsorgshotell 2 000 000 Finansieres med færre overliggedøgn på syk -3 000 000 Tilskudd lag og foreninger helse og sosial 500 000 Kjøp av plasser på ABR senteret eller tilsvare 1 000 000 Tiltak mot mobbing/ mobbeoffer 300 000 Økonomisk/ juridisk rådgiving 700 000 Vedlikehold turstier 500 000 10 000 000 innvestering Spanne Omsorgslandsby Som budsjettforslag 2017 Kolnes/Eikje Infastruktur/skole 2020 Fremskyves fra 2020 INVESTERINGER Forbrukt 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 Sum Ny skoleplan Vea skole 400 elever 180 000 000 20 000 000 160 000 000 180 000 000 Åkra Skole/Kultur/Biblotek 200 000 000 Inkl kultur/bibl 20 000 000 20 000 000 160 000 000 180 000 000 Kolnes Skole 180 000 000 20 000 000 160 000 000 180 000 000 Skudesnes BBH 130 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 130 000 000 Spanne Omsorgslandsby 300 000 000 60 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 300 000 000 Oppussing Åkra gamle kirke 200 jubileum 2 000 000 Inventar omsorgshotell 2 000 000 Sum 990 000 000 52 000 000 292 000 000 310 000 000 240 000 000 894 000 000 Det vises bl.a. til forvaltningsrapporten fra KPMG etter gjennomgang av pleie- og omsorg tjenestene. Videre vises til arbeidet med kostnadskontroll og bedre budsjettstyring innen helse og omsorgssektoren og følgende tiltak gjennomføres: 1. Sak om praktisk tilrettelegging for innføring og bruk av velferdsteknologi med estimert gevinst potensiale fremmes. Faglige og etiske vurderinger vektlegges. 2. Rutiner/og system for ressurstildeling ved heldøgns omsorgsboliger evalueres og sammenlignes med ressurstildeling ved institusjoner og gevinst potensiale estimeres. Det miljøfaglige arbeidet skal stimulere til aktiv deltakelse, trivsel og velvære med mulighet til deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til arbeid/aktiviteter. 3. Organisering av tjenestene innen helse- omsorgssektoren gjennomgås og gevinst potensiale estimeres. 4. Det fremmes sak om ytterligere funksjonsfordeling mellom langtids-, korttids plasser, plasser for demente og antall plasser ved omsorgshotell. Sak punkt 1-4 fremmes via HHO. 5. Foreslått ny stilling ved bestiller kontoret omgjøres til utviklingsrådgiver/controller tilknyttet rådmannskontoret. Det vises her til KPMG rapportens anbefalinger. 6. Det planlegges for aktiv bruk av omsorgshotellet og det legges til rette for en økning til 12 plasser. Det foretas samtidig en estimering av gevinst potensiale ved en slik omlegging av driften. 7. Det utarbeides en sosialpolitisk rapport med handlingsplan med kartlegging av ulike stønadsordninger herunder: Økonomisk sosialhjelp Økonomisk rådgivning Trygdeytelser uføretrygd Forenkle saksgangen og utvide målgruppen for aktivitetskortet til også å gjelde idretten Barnetrygden skal holdes utenfor ved utmåling av økonomisk sosialhjelp 8. Videreutvikle rapportene om budsjettoppfølging hvor område for område gjennomgås og mulige tiltak identifiseres. 9. Hovedutvalg helse- og omsorg blir planutvalg/styringsgruppe for utbyggings- og utviklingsprosjekter for sektoren. Det fremmes sak med forslag til mandat for planutvalget.

10. Ombygging og oppgradering av Skudenes Bu- og behandlingshjem identifiseres i investeringsbudsjettet og det avsettes 130 mill. kroner til tiltaket. 11. Det skal legges til rette for fortsatt sykehjemsdrift og en skal vurdere å ta ut hele byggets potensiale ved å vurdere bruk av alle etasjer (1. til 4. etg.) med vurdering av langtidsplasser, omsorgshotell og dagsenter med ulike servicefunksjoner m.v. 12. Mulighetene ved etablering av kommunalt/privat borettslag innen eldreomsorgen vurderes på kommunal tomt ved SBBH, samtidig som en også vurderer private aktører for utbygging, jfr. k-sak 119/18. Samme prinsipp gjelder på Spanne. 13. Nytt velferdssenter på Spanne legges inn i investeringsbudsjettet med 300 mill. kroner med nytt sykehjem som første tiltak. 14. Eiendomsskatten på bolig beregnes etter at bunnfradraget øker med NOK 100 000. 15. Ny skole på Åkra vil medføre en optimalisering av skolestrukturen. Anbud på skolene Vedavågen, Kolnes og Åkra utlyses slik at anbud på første skole blir modell for de neste. Man lyser ut anbud på en med opsjon på de neste to. Pris vektlegges og andre finansierningsordninger bør vurderes. 16. Rådmannen finner dekning for Budsjett innen eksisterende rammer eller benytter seg av underbudsjettert overskudd. 17. I Forslag til Budsjettvedtak punkt 13 byttes «Rådmannen» ut med «Hovedutvalgene». 18. Budsjettene for fremtiden skal legges frem med forrige års regnskap /budsjett og siste tertialrapport /prognosetall for inneværende år. Budsjettet skal legges frem ned til etatsnivå (som 2016.) Hansen (SV) presenterte SV sitt alternative budsjettforslag: FORSLAG: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - SV SV tilslutter seg formannskapets flertallsinnstilling med følgende endringer: DRIFT OG INVESTERING: - Sosial Avkortning sosialstønad ved inntekter fra barnetrygd økes fra 300.000 til 2 100 000. Kostnad 1.800.000 - Skole Ingen kutt i skolenes driftsbudsjett. Kostnad 9.000.000. - Helse og omsorg Ingen kutt i driftsbudsjett. Kostnad 9.000.000. - Miljø- Kampanje plastfri Karmøy kommune. Kostnad 60.000. - Natur- Opprettelse av hummerreservat. Kostnad 500.000 - Miljø- Opprettelse av 10 hurtigladestasjoner for el-bil på sentrale steder i kommunen. Kostnad 1.000.000 - Skole- Skolelekser i stedet for hjemmelekser. I skoletiden eller som leksehjelp før og/eller etter skoletid. Kostnad 500.000

- Kultur- Videreføre arbeid med kulturhusprosjekt økes fra 150.000 til 200.000. Kostnad 50.000 - Dyrevelferd samarbeid med dyrebeskyttelsen angående eierløse dyr Kostnad 40.000 - Kultur- Ekstrahjelp museet i Mælandsgården. Kostnad 100.000 - Næring Videreføre arbeid med biogassanlegg Kostnad 400.000 - Ny Åkra skole oppstart 2019 - Ny Vea skole rehabilitering/ny gymsal oppstart 2021 Finansiering ved redusert driftsoverskudd og økt låneopptak. VERBALE FORSLAG: 1. Fattigdomsbekjempelse Kommunestyret mener det er positivt at Karmøy kommune har en aktiv holdning i forhold til fattigdomsbekjempelse. Et minimum av økonomisk trygghet er en nødvendig betingelse for å delta i samfunnslivet. Vi ønsker en gradvis økning i sosialhjelpssatsene for å jevne ut sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sine minimumssatser bør legges til grunn for fastsetting av sosialhjelp i Karmøy. Kvalifiseringsprogrammet er viktig for å få fler e unge som trenger oppfølging i arbeid. Vi forventer at NAV Karmøy følger dette opp og at programmet tilføres flere ressurser om det må til. 2. Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom er tidligere vedtatt nedlagt. Kommunestyret mener at det er behov for at tilbudet i Kopervik gjenopprettes så snart som mulig. 3. Lokal kontantstøtte. Kommunestyret mener at lokal kontantstøtte hindrer likestilling, integrering og god pedagogisk oppfølging av barn. Ordningen med lokal kontantstøtte avvikles i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. 4. Barnevern. Barn og familiene deres må få den støtte og hjelp de trenger når de henvender seg til kommunen vår. Barnevernet sin oppgave er å sette inn hjelpetiltak når barn og familiene deres trenger det. Dette arbeidet, hvor barnevernets oppgave er å forebygge og hjelpe, er barnevernets viktigste oppgave. Kommunestyret mener at det er viktig å tilføre barnevernet nødvendig kompetanse og ressurser, slik at hjelpetiltak kan prioriteres uten at det går på bekostning av omsorgstiltak. 5. Bedre helse og eldreomsorg Kommunestyret mener det er en utfordring at eldreomsorgsdebatten domineres av spørsmålet om mangel på sykehjemsplasser og bygging av omsorgsboliger. Bygging av omsorgsboliger er positivt, men kan ikke fullt ut tilfredsstille eller erstatte behovet for flere sykehjemsplasser. Dobbeltrom på sykehjem aksepteres ikke.alle som trenger sykehjemsplass må få tilbud og vi ønsker ikke å legge ned sykehjemsplasser så lenge det fortsatt er behov tilstede. Vi mener det er avgjørende at vi også klarer å finne de g ode løsningene for å sikre at eldre kan være trygge i sitt eget hjem så lenge som mulig. Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten, slik at eldre kan få mer hjelp og færre folk å forholde seg til, en kraftig satsning på omsorgsteknologi, universell utforming av alle boliger, samt tilbud om flere sykehjemsplasser er en forutsetning for å få til bedre helse og eldreomsorg. 6. Kulturskolen Kulturskolen er et viktig kulturtilbud som skal være tilgjengelig for alle barn som ønsker det. For at dette skal være en ree ll mulighet må prisen på tilbudet ikke bli for høy. Vi ønsker også at kulturskolen skal gi et gratis tilbud til barn i SFO i tråd med den ordningen vi hadde tidligere. Driftsbudsjett må foreslås økt i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. 7. Vennskapsbyer Kommunestyret oppfordrer byene på Karmøy til å etablere vennskapssamarbeid med andre byer utenfor Europa. Slikt vennskapssamarbeid kan bidra til dialog og økt kulturforståelse mellom mennesker og er helt nødvendig for å oppnå fred og utvikling. Hovedutvalg oppvekst og kultur utarbeider retningslinjer og administrer ordningen lokalt.

8. Private skoler og barnehager. Private aktører innenfor skole og barnehagesektoren fører til store utfordringer for Karmøy kommune. I tiden framover forvent es det overskudd på barnehageplasser i kommunen. Samtidig er det en del av utviklingen at kommersielle barnehager i stadig større grad overtar ideelle barnehager. Private skoler er også en belastning for de offentlige skolenes drift. Kommunestyret mener a t det i større grad skal være en offentlig oppgave å drive skoler og barnehager. Karmøy kommune stiller seg derfor positiv til å overta drift av private barnehager og skoler. 9. Tillitsreform Kommunestyret ønsker å følge opp vedtak fra 2016 om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktende samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og me d mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Medhaug (H) forslo følgende tilleggsforslag til Høyres budsjettforslag: Høyre går mot at betalingspliktene for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og spesialisert rus behandling skal løses ved bruk av dobbeltrom (evt. 3 pr rom) slik det fremkommer i rådmannens budsjettforslag. Sak om den nye betalingsplikten fremmes hovedutvalg helse og omsorg i første møte 2019. Det settes av kr 750 000 i budsjettet for 2019 til etablering av matombringing i samarbeid med frivilligheten og eventuelt med kommersiell aktør. Ordfører foreslo at de fire budsjettforslagene ble stemt over i den rekkefølgen de ble presentert i kommunestyret. Avstemningsrekkefølgen ble enstemmig vedtatt. Budsjettforslaget fremsatt av SV fikk 2 stemmer og falt (SV 2). Budsjettforslaget fremsatt av FrP fikk 3 stemmer og falt (FrP 3). Budsjettforslaget fremsatt av Høyre med tilleggsforslagene fremsatt av Medhaug fikk 13 stemmer og falt (H 10, UA 3) Budsjettforslaget fremsatt av Knutsen (KrF) på vegne av Ap, KrF, Sp og V ble vedtatt med 27 stemmer mot 18 stemmer. (Ap 14, KrF 9, Sp 2, V 1, UA 1) Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2019-2022, med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B).

ramme DRIFT 2019 2020 2021 2022 4 - Kultur Økning aktivitetskort 200 200 200 200 4 - Kultur Viderføring arbeid med kulturhusprosjektet 150 - - - 4 - Kultur Styrking oppgaver knyttet til museene 400 400 400 400 6 - Livssyn Tilskudd til Åkra gamle kirke ifm 200 års-jubileet. 250 - - - 7 - Helse Videreføre 50 % rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen 60 60 60 60 8 - Omsorg Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene 500 500 500 500 9 - Sosial Endring avkorting sosial stønad ved inntekter fra barnetrygd 300 300 300 300 12 - Nærmiljø Friluftsrådet Vest - økt tilskudd med 5 kr per innb. 210 210 210 210 14 - Næring Arbeid med jordvernstrategi 100 - - - 14 - Næring Prosjektstilling frivillige tiltak i landbruket, Karmøys andel 98 98 98-18 - Økonomi Ungdomsrådet 200 200 200 200 1A - finans Redusert overføring fra drift til investering -2 548-2 268-2 628-3 940 - - - - Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet 1A - finans Endring avdragsutgifter 50 190 400 1 220 1A - finans Endring renteutgifter 30 110 260 850 SUM ENDRING - - - - tiltak INVESTERING (tall inkl. mva) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Endring finansiering Ny skole Veavågen - 5 000 39 000 90 000 67 000-32 000 Kolnes skole (fullskala idrettshall i stedet for minihall) 2 500 13 000 7 000 Rehabilitering kirkebygg - 2 000 - - -2 000 Åkra skole fremskyndes 2 år 5 000 37 000 115 000 2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet - - -1 000-7 800-18 000-13 400 5 900-3 600-8 800-23 000 2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) 2 548 2 268 2 628 3 940 2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) -2 548-4 268-6 628-35 140-70 000-53 600 23 600-14 400-35 200-92 000 SUM ENDRING - - - - - - - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestesektor, i tråd med inndelingen i dokumentet og budsjettskjema 1A og 1B. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2019. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrukket inntekter som hører til prosjektet. 4. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode. 5. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019: Eiendomsskatteloven 3 a) faste eigedomar i heile kommunen. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med èn syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt.)

Den generelle skattesatsen settes til 7 jfr. eiendomsskatteloven 13). Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,8 (jfr. Eiendomsskatteloven 12a) Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 7. Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 1 050 000 (jfr. eiendomsskatteloven 11). Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. eiendomsskatteloven 25. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. 8 C-1). Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter (esklt 10). Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»* 7. Kommunestyret tar til etterretning at det foreligger et forslag i Stortinget om å endre den såkalte reduksjonsfaktoren ved beregning av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, med virkning fra 2020. Kommunestyret legger i økonomiplanen til grunn at inntektene fra eiendomsskatt på boligog fritidseiendom i Karmøy skal opprettholdes på samme nivå som i dag, og at det ved behov gjøres justeringer i det lokale utskrivningsvedtaket for å sikre dette. 8. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2019 har foreslått: Formue 0,70 prosent Inntekt 11,55 prosent 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett: Til finansiering av generelle investeringer: 228 403 000 kr Til finansiering av VAR-investeringer: 171 974 000 kr Til finansiering av startlån til videre utlån: 40 000 000 kr Sum låneopptak: 440 377 000 kroner. Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 146,2 og 174,0 mill. kroner i 2019, samt eventuelle sertifikatlån. 10. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 11. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 12. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur.

13. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 14. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 16. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer: 1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2018. Saldo per 31.12.2017 var 67,8 mill. kroner. 2. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. 3. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt 1. 4. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). 5. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2017 garanterte Karmøy kommune for 439,0 mill. kroner til Karmsund Interkommunale havnevesen. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 17. Rådmannen har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende økonomireglement investeringer. Per 22. oktober er dette: 1. Inntekter knyttet til salg av kommunale bygg tilføres fond for oppgradering av kommunale bygg. 2. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige utleieboliger slik at det kan anskaffes nye boliger som dekker behovet bedre. Inntekten fra salg av kommunale utleieboliger brukes som en del av finansieringen til prosjekt P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte. Dette investeringsprosjektet er knyttet opp mot gjeldende boligsosial handlingsplan, hvor det

bygges og kjøpes hensiktsmessige boliger tilpasset vanskeligstilte. 3. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming. 4. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. 5. Inntekter fra salg av industrifelter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av industrifelt. 6. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 7. Mer- eller mindreforbruk i forhold til årets disponible budsjettramme budsjettjusteres i forbindelse med årsavslutningen, innenfor prosjektets vedtatte totalramme. Endringene innarbeides i vedtatt budsjett påfølgende år etter politisk behandling ved første anledning etter årsavslutningen. DRIFT 1. Aktivitetskortet + 200`. Hovedutvalget vurderer endret innslagspunkt og mulig utvidet bruksområde for kortet. 2. Det utarbeides sak til politisk behandling om hvordan barnetrygden i gitte tilfeller ikke kommer til fratrekk i søknad om sosialstønad. Det settes av 300` kr. 3. 50% rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen videreføres. + 60`. 4. Åkra gamle kirke. Tilskudd inntil 250`kr til rehabilitering av kirken i forbindelse med 200 årsjubileet forutsatt at menigheten/lokalmiljøet bidrar med minst tilsvarende beløp. 5. Arbeidet med kulturhusprosjektet videreføres. + 150`. 6. Friluftsrådet Vest øke tilskuddet med 5 kr pr innbygger grunnet flere oppgaver forutsatt at andre kommuner følger opp. + 210`. 7. Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene. + 500`. 8. Økte ressurser til styrking av oppgaver knyttet til museene. + 400`. 9. Ungdomsrådet hvis beløp ikke medtatt. + 200`. 10. Arbeidstrening gjennom NAV for unge under 30 år behovet forutsettes dekket. 11. Arbeidet med jordvernstrategi prioriteres om nødvendig med ekstern kompetanse. + 100`. 12. Det arbeides videre med etablering av nødvendige parkeringsplasser for hjemmetjenesten/rop/helsestasjon/legesenter i sone nord.

INVESTERING 1. Det bygges ny skole i Vedavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanlegging forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024. 2. Det utarbeides en sak om salg av skoleområdet på Åkra barneskole. Området skal kunne benyttes til byutvikling av Åkrehamn sentrum. Salgssum skal benyttes til delfinansiering av ny Åkra skole, slik at denne kan realiseres raskere på ervervet tomt. 3. Planlegging av ny skole på Kolnes skal inneholde en fullskala flerbrukshall, ikke en minihall. 4. Det utarbeides en sak om mulig kommunal overtakelse av havneområdet i Kopervik, fra Karmsund Havn. Dette området skal benyttes til byutvikling i Kopervik. 5. Arbeidet med grunninnløsninger fremskyndes slik at bygging av lysløypene Almannamyr og Revur samt gang og sykkelvei langs Syreveien kan realiseres raskere. 6. Planlagte investeringer kirkebyggene fremskyndes 1 år slik at foreslåtte tiltak i 2021 fremskyndes til 2020, og tilsvarende påfølgende år. Gebyrvedtak 2019 (se også vedlegg med gebyrregulativ) 1. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. 2. Satsene for SFO økes med ca. 2,8 % fra 1. august 2019. 3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,8 % fra 1. august 2019. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. 4. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. 5. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. 6. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2019 til: 278 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 444 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G)

7. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2019 til: 575 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1723 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2425 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3193 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak. 8. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2019 til: 258 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 448. 9. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2019: Full kost: 2897 kroner per måned Kun middager: 1654 kroner per måned Husholdningsartikler: 192 kroner per måned Vask og leie av tøy: 277 kroner per måned Matservering dagtilbud/institusjon: 79 kroner 10. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. 11. Egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler settes til tilkjøring, montering og henting 300 kr egenandel per utlån 3 mnd 300 kr egenandel per utlån 6 mnd 600 kr 12. Vannavgiftene settes slik (eksl. mva). Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere økes med ca 4,5 %. 1532 kr 5,50 kr 13. Kloakkavgiftene settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 2137 kr 10,24 kr 14. Renovasjonsavgiften økes med om lag 2,4 prosent, og settes slik (eksl. mva) Årsgebyr boligenheter 2270 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1134 kr Fradrag for godkjent hjemmekompostering 290 kr 15. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 6000 kroner for vann og 7000 kroner for avløp. 16. Priser tilknyttet septiktømming økes med om lag 2,8 %, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1053 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.

17. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt. Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. 18. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 350 eksl. mva. 19. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 550 eksl. mva. 20. Feie- og tilsynsgebyrer endres ikke i 2019. 21. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. 22. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. 23. Med virkning fra 1.7.2019: 1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. 2. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. 24. Festeavgiften for graver settes til kr. 195 per grav per år. 25. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller. 26. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune: o Bosatte i Karmøy kommune: Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0. Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1500 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1000 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2500 o Bosatte i andre kommuner: Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1000. Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2500 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2000 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3500 * Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler