qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Økonomiplan Budsjett Kommunestyrets vedtak uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui SELBU KOMMUNE Økonomiplan opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Budsjett 2011 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Kommunestyrets vedtak (Arkivsak 2010/1232) vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Side 1

2 Innholdsfortegnelse KOMMUNESTYRETS VEDTAK 3 VISJON OG VERDIER... 9 FOLKETALL... 9 ORGANISERING DRIFTSBUDSJETT Rammebetingelser, sentral økonomi Sentraladministrasjonen Organisasjon Netto utgifter i planperioden Endringer/tiltak i planperioden Kommentarer til drifsbudsjett Sektor oppvekst Organisasjon Netto utgifter i planperioden Endringer/tiltak i perioden Kommentarer til driftsbudsjettet i Sektor helse og sosial Organisasjon Netto utgifter i planperioden Endringer/ tiltak i perioden Kommentarer til driftsbudsjettet i Sektor bygdautvikling Organisasjon Netto utgifter i planperioden Kommentarer til driftsbudsjettet i Kirken og livssynsorganisasjoner Netto utgifter i planperioden INVESTERING budsjettskjema 2B ØKONOMIPLAN PR ANSVARSGRUPPE ØKONOMISKE OVERSIKTER ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Anskaffelse og anvendelse av midler Budsjettskjema 1A - drift Budsjettskjema 1B - drift.56 Budsjettskjema 2A - investering KAPITALKOSTNADER Side 2

3 Vedtak i Kommunestyret I. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for Med følgende endring: 1. Når vår andel av innsparinger innenfor tjenesteområdene i Værnesregionen er vedtatt, innarbeides dette i revidert budsjett for 2011 og tilbakeføres til disposisjonsfondet. 2. Ansvar reduseres med 1% kr ,- Ansvar reduseres med 1% kr ,- Ansvar 400, reduseres med 1% kr ,- Totalt kr ,- Reduksjon skjer flatt på de nevnte ansvarsområder og brukes til redusert bruk av disposisjonsfondet. 3. Netto driftsbudsjett reduseres minimum med 1% per år i planperioden Tilskudd som ikke er budsjettført, skal føres til egen konto og ikke disponeres av sektoren før budsjettvedtak foreligger. 5. Fra og med budsjett for 2012 for Værnesregionen forventes det en ytterligere innsparing og følgende må ivaretas: Generelt for oppsett av tallbudsjett og budsjettkommentarer: Dagens lønn + stipulert lønnsøkning. Status, mål/hva er oppnådd og utfordringer. Forklarer økning/nedgang. Innsparingsmål beskrives; eks. reduserte lønnskostnader ved naturlig avgang, hensiktsmessige produksjonslinjer/rutiner både i kommunene og i fellestjenestene, bemanning ved økt vekst i innbyggertall/brukere. Effekt hvis flere kommuner deltar må eventuelt beskrives. 6. Siden vi totalt i kommunen må redusere kostnadene, pålegger vi våre representanter i styrende organer i andre interkommunale samarbeidsorganer å arbeide for å få redusert kostnadene innenfor de tjenestene samarbeidet omfatter. 7. Ved ledighet i stillinger ber kommunestyret rådmannen om å vurdere nøye om de må besettes. 8. Kulturarbeid foregår på alle sektorer, og formannskapet ber derfor om at det settes i gang et arbeid for å vurdere organisasjonsmessig plassering av kulturavdelingen. 9. Budsjettet for ungdomsrådet økes med kr ,- og eldrerådets budsjett reduseres tilsvarende. 10. Ungdomsrådet har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om et "ungdommens hus". Ungdommen selv starter i løpet av kort tid arbeidet med å vurdere plassering og innhold. Kommunen må bidra i dette arbeidet, slik at en får forankring i administrasjonen. Det siktes mot å få dette inn på økonomiplanen ved neste budsjettbehandling. Side 3

4 11. Bevilgning til Selbu menighetsråd Bevilgningen har som forutsetning at kontrollutvalget i Selbu kommune har rett til innsyn som i kommunen for øvrig. 12. Pkt. 2 og 9 under oppvekst om administrative utgifter gjøres gjeldende for alle enheter i kommunen også utgifter med folkevalgt styring. Helsevern og sosial omsorg 1. Med utgangspunkt i Lov om helsetjenester utformes Kriterier tjenester i sykehjem tilpasset Selbu Kommune. Vilkår for tildeling av tjenester i sykehjem blir politisk behandlet og gjøres kjent på kommunens internettside og tilgjengelig ved henvendelser til kommunen. Det utarbeides rutiner for tildeling av plasser sykehjem/omsorgsboliger slik at tildeling skjer til den som til enhver tid trenger det mest. Det må være en best mulig dialog mellom vedtakskontor og pleie- og omsorg. 2. Antall sykehjemsplasser økes med minimum 4 plasser og maksimum 6 plasser, avhengig av frigitte lokaler. Utvidelsen skjer fortrinnsvis ved Enhet for demente, og planlegges i samarbeid med ansatte. Romløsning for hjemmetjenesten og vaktrom for ansatte på demensavdelingen søkes løst til det beste for tjenesten. Hvis mulig må arbeidsstua unngås brukt til kontorplasser. Ved opprettelse av enhet for demente ble det gitt signaler om at dagens bemanning kunne betjene 8 brukere. De resterende 2-4 plassene må finansieres ved omdisponeringer av ressurser (se pkt. 5) 3. Inntil disse sykehjemsplassene er klare, må det ved akutt behov søkes Tydal kommune om leie av sykehjemsplasser. 4. Støttekontaktordningen beholdes som i dag. En må regne med at utgifter til andre kommunalt tjenester øker dersom muligheten for støttekontakt ikke er til stede. Kommunen må samarbeide godt med Frivilligsentralen og besøkstjenesten for å få et godt supplement for støttekontaktordningen. 5. Økning i antall plasser ved sykehjemmet og opprettholdelse av støttekontaktordningen finansieres med: Ressurser fristilt i forhold til bruk av multidose Nedbemanning på ett årsverk innen administrative støttefunksjoner/legekontor. Omrokkering av ressurser innen pleie og omsorg, Selbu kommunes del av regjeringens eldremilliard (kr ) kan bidra til finansiering, da i forhold til engangsutgifter. Adm. gis fullmakt til å se på andre finansieringsmuligheter og romløsninger. 6. Kommunestyret viser til rådmannens forslag om privatisering av legekontoret, og ber om å få fremlagt flere alternativer til innsparing. Før endelig vedtak fattes må det fremlegges konsekvenser for brukere, ansatte og kommunens styringsrett. 7. Kommunestyret ønsker fortsatt at vikarpoolordningen utvikles videre og omfatter flere avdelinger/ boliger. Side 4

5 8 Ordningen med langturnus /ønsketurnus må utredes for flere avdelinger/ boliger. 9. Kommunestyret vil minne om tidligere vedtak når det gjelder forebyggende arbeid innen barn og unge fra kommunens med.rehab. avdeling. 10. Før det planlegges nye boliger som erstatning for boliger i Rødbergveien / Nestansringen, må det gjøres nødvendige undersøkelser av brukernes ønsker og behov. En må også se på statlige retningslinjer. 11. Fysioterapi: Adm. bes legge fram en sak hvor det utredes hva de kommunale og private tjenestene yter til Selbus befolkning, samt hvilke tjenester en ser behov for i årene som kommer. Det gis også en orientering av de regler som gjelder for private driftsavtaler. Ved ledighet i stilling ved med.rehab avdelingen må utvidelse av private driftsavtaler vurderes, ut fra en totalvurdering av hvilke type kompetanse en ser behov for i årene som kommer Oppvekst. 1. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak for hovedutvalget på hvordan bruken av spesialundervisning praktiseres. I den forbindelse må det foretas en grunnleggende gjennomgang av prosedyrer ved vedtak om spesialundervisning. 2. Den enkelte enhet i sektoren må ha et klart ansvar for å holde driften innenfor vedtatte budsjettrammer. 3. Selbu kommune har stor gjeld, og det er ikke lenge siden vi hadde en omfattende skolestrukturdebatt. Med bakgrunn i dette og de investeringer som er foretatt og som er vedtatt gjennomført ved Øverbygda og Selbustrand skoler, mener kommunestyret at det ikke skal igangsettes en full gjennomgang av skolestrukturen nå. Flytting av kretsgrenser/fleksible kretsgrenser må vurderes slik at vi sikrer god utnytting også av Selbustrand og Øverbygda skoler. Evt. behov for nye skoleplasser må hensyntas i utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende rekkefølgebestemmelser for nye boligfelt. I denne forbindelse må det også vurderes hva som skal skje med nye Innbygda skole. 4. Kommunestyret vedtar at det fortsatt skal tas inn lærlinger i sektoren. Kommunen skal være med å ta ansvar for at ungdom skal få fullført sin videregående opplæring. Det er også viktig å ta inn lærlinger for å sikre rekruttering. 5. Til og med 2010 fikk kommunene øremerkede overføringer fra staten til drift av barnehager på grunnlag av antall plasser i barnehagene. Fra og med 2011 er dette tilskuddet lagt inn i rammetilskuddet, og beregnes etter mer objektive kriterier. Med bakgrunn i dette ser kommunestyret at det er behov for å rullere eksiterende barnehageplan innen utgangen av Kommunestyret støtter i den forbindelse rådmannens forslag om å se på barnehagestrukturen. Bygningsmessige kostnader, egnethet som barnehage, utemiljø og driftskostnader må vurderes. I dag driver kommunen barnehager i to bygg i Innbygda. Det må vurderes om et av disse byggene skal brukes som barnehage i framtida. Utredningen må legges fram for hovedutvalg for Oppvekst innen og må legges til grunn for rullering av barnehageplanen 6. Kommunestyret ser at det kan bli et for lite sosialt og faglig miljø ved Dragsten skole. Side 5

6 Kommunestyret ønsker derfor en utredning av konsekvenser ved kjøp av skoleplasser i Trondheim kommune kontra å opprettholde skoletilbudet som i dag. Det må vurderes konsekvenser av å la de minste årsklassene få sitt tilbud i Dragsten. Det må også vurderes konsekvenser av å opprettholde skolen og flytte skoleadministrasjonen til en av de andre skolene i kommunen. Det må sees på sosiale, faglige og økonomiske konsekvenser. Denne utredningen legges fram for hovedutvalget innen Kommunestyret ber om at det gjøres en vurdering av midlertidig lokalisering av Toppen v/mebond barnehage inntil ny Mebond barnehage er ferdig for å se om det er noe å spare på dette. Det må være en forutsetning at avd. Toppen er en uteavdeling, ev. kombinert ute/inne-avdeling. I denne tida kan lokalitetene på Toppen benyttes av Bell skole. 8. Opplæring for voksne fremmedspråklige bør være et lokalt tilbud. Det kan vurderes å benytte kommunale lokaler for å spare leieutgifter. 9. Selbu kommune har høye administrasjonsutgifter sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner (Jfr. KOSTRA). Kommunestyret ber om at rådmannen utreder muligheten for å redusere utgiftene til administrasjon på sektor oppvekst både i sektorsjefens stab og på det enkelte enhetsnivå (barnehager, skoler etc.) 10. Deler av frigjorte midler ved reduksjon i administrative utgifter brukes til å dekke foreslått innsparing knyttet til nedleggelse av Innbygda barnehage fra høsten Sektorsjef oppvekst (ansvar 200) reduseres med i budsjett 2011 og i økonomiplanperioden. Øvrige frigjorte midler ved reduksjon av administrasjonsutgifter tilbakeføres til disposisjonsfondet i forbindelse ved revidering av budsjettet. 11. Det foretas ingen endringer i rådmannens forslag til budsjett i forhold til foreslåtte innsparinger knyttet til nedleggelse av Dragsten skole fra høsten Dette vurderes ved rullering av budsjettet etter at det er fattet vedtak om framtidig struktur. 12. Budsjett for biblioteket økes fast med kr ,- på årlig basis. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfondet inntil innsparing i sektoren er foretatt. Det forutsettes at det holdes åpent på fredager. Bygdautvikling og drift. 1. Kommunestyret konstaterer at befolkningsutviklingen ikke er i samsvar med kommuneplanen. Tilgang på attraktive boligtomter er avgjørende viktig for ny boligbygging. Derfor må det arbeides meget aktivt med klargjøring av byggeklare boligtomter i samarbeid med grunneiere og aktuelle utbyggere. 2. Sektor bygdautvikling har tilnærmet full bemanning og et betydelig etterslep er nå tatt inn. Ved eventuell ledighet i stillinger bes sektorsjefen holde stillinger vakant tilsvarende 1 årsverk i Innsparte midler tilbakeføres til disposisjonsfondet ved revidering av budsjettet. 3. Kommunestyret forutsetter at kommunens avtale med SNF blir evaluert. Kommunestyret ser at avtalen beslaglegger mye av de frie midlene til næringsutvikling, og forutsetter at evalueringen reduserer utgiftene for kommunen og frigjør næringsfondsmidler. I denne sammenheng må RDA-midlene vurderes. Side 6

7 Investeringsbudsjettet. 1. Kommunestyret ber om at kostnadene med å ferdigstille uteområdet ved Selbu Ungdomsskole gjennomgås på nytt. Det må vurderes om dette skal være et nærmiljøanlegg eller et idrettsanlegg, og forutsetninger om dugnadsarbeid må ligge til grunn. Egen sak legges fram for formannskapet når beregningene foreligger. 2. Kommunestyret vedtar å bruke inntil kr ,- til nødvendig vedlikehold av Selbu kirke for å hindre bygningsmessig forfall. Beløpet dekkes fra disposisjonsfondet. Utvendig vedlikehold skal prioriteres. 3. Eldresenteret som møteplass, med stor innsats fra frivillige organisasjoner, er av uvurdelig betydning i eldreomsorgen. Kommunestyret er kjent med behovet for en utvidelse av senteret, og ber om at utbygging av nåværende eldresenter planlegges. Utbygging kan starte så snart som mulig hvis alternativ finansiering fremskaffes. Hvis ikke forsøkes prosjektet innarbeidet i investeringsbudsjett for I budsjettet og økonomiplanen prioriteres bygging av flere omsorgsboliger i Før bygging settes i gang må kommunestyret få en egen sak på dette tiltaket hvor både behovet planløsningen og økonomiske forhold knyttet til bygging og drift blir belyst. Hvis ikke forsøkes prosjektet innarbeidet i investeringsbudsjett for Allerede i planlegginga av ny Mebond barnehage med tilhørende vegforbindelse, må det sendes ut anbud på totalentreprise slik at entreprenører kan komme tidlig inn i prosessen. Dette må selvsagt skje i henhold til lov om offentlige anskaffelser. 6. Arbeidet med skjerming av inngangspartiet ved BRA-avdelinga settes i gang umiddelbart. 7. Tankbil til Brannvesenet. Kommunestyret ber rådmannen om at de årlige kapital- og driftsutgifter legges fram for hovedutvalg bygdautvikling før innkjøp av tankbil Administrasjonsutvalget 1. Tidligere ansatte har gitt tilbakemeldinger om at vi ikke er flinke nok til å tilrettelegge slik at de kan få stå i arbeid lengst mulig. Vi er en IA-bedrift og har vedtatt reglementer som skal ivareta dette. Administrasjonsutvalget ber derfor om at alle ledere og ansatte følger de prosedyrer som er nedfelt i kommunens HMS-perm og seniorpolitisk handlingsplan. 2. Kommunestyret har vedtatt at det utarbeides personalpolitisk handlingsplan for kommunen og kompetanseutviklingsplaner for den enkelte sektor. Dette er fremdeles ikke utført, og kommunestyret vil understreke viktigheten av at dette arbeidet prioriteres. 3. Administrasjonsutvalget vil minne om at arbeidet med å unngå uønsket deltid må fortsette. II Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr til investeringsformål i III Rådmannen gis fullmakt til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement. Side 7

8 IV Rådmannens gis fullmakt til å overføre midler (justere budsjett 2011) for investeringstiltak fra revidert budsjett 2010 som ikke blir fullført i V Eiendomsskatt for 2011 skrives ut på verker og bruk, jfr eiensomsskattelovens 3 og 4. Eiendomsskatten skrives ut med kr 7 pr kr av takstgrunnlaget. VI Skatteøret for 2011 fastsettes til høyest tillatte sats. Side 8

9 VISJON OG VERDIER FOLKETALL Pr hadde Selbu kommune innbyggere. Dette innbyggertallet er lagt til grunn ved beregning av rammetilskuddet for økonomiplanperioden. Tabellen og figuren under viser folkemengde etter alder pr. 1. januar. Side 9

10 År Sum ORGANISERING Administrativ organisering Kommunens administrative organisering er tre sektorsjefer som rapporterer til rådmannen. Innen de enkelte sektorer er det tjenesteledere som rapporterer til sektorsjefen. Rådmann Karsten Reitan Sentraladministrasjonen (Støttefunksjoner) 3 seksjoner Sektor oppvekst Ann Kristin Geving Sektor helse og sosial Stein Gunnar Espe Sektor bygdautvikling Thomas Engan Politisk organisering Kommunens politiske organisering består av kommunestyret (25 medlemmer), formannskapet (7 medlemmer), hovedutvalg oppvekst (7 medlemmer), hovedutvalg helse og sosial (7 medlemmer) og hovedutvalg bygdautvikling (7 medlemmer). Side 10

11 DRIFTSBUDSJETT Rammebetingelser, sentral økonomi Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevnende tilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft - fortjeneste Utbytte fra aksjeselskaper Renteinntekter bankinnskudd Rammetilskudd Ved beregning av rammetilskudd og skatteinntekter er regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett lagt til grunn. Antall innbyggere og alderssammensetning har stor betydning for rammetilskuddet for kommunene. De frie inntektene (skatt på inntekt for formue, rammetilskudd og inntektsutjevnende tilskudd) er beregnet i statsbudsjettet. Når frie inntekter skal beregnes for hele planperioden benyttes prognosemodellen fra KS. I vår beregning er innbyggertallet pr lagt til grunn, dvs innbyggere. I rammetilskuddet inngår kr i skjønnsmidler. Dette gjelder i hovedsak bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Følgende øremerkede tilskudd er innlemmet i rammetilskuddet fra 2011: Barnehagetilskudd Tilskudd til barnehager o Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene o Skjønnsmidler til barnehagene o Driftstilskudd til barnehager Tilskudd til krisesentre Kvalifiseringsprogrammet Dette betyr at vi får en stor økning i rammetilskuddet i 2011 sammenlignet med Eiendosmsskatt Eiendomsskatt på verker og bruk settes til kr pr år i perioden. Dette er en økning på kr i forhold til budsjett Grunnlaget for økningen er nye objekter som skal skattlegges. Dersom det blir en oppjustering/oppheving av maksimalsatsen for kraftanlegg (kr 2,35/kWh) vil dette medføre en større økning i eiendomsskatten. Regjeringen har lagt opp til høring i denne saken. Hensikten er at saken skal legges fram i statsbudsjettet for Utfallet av saken er svært usikkert. Det er derfor ikke forsvarlig å øke budsjettposten på nåværende tidspunkt. Side 11

12 Konsesjonskraft For den tildelte konsesjonskraften fra Statkraft har kommunen inngått avtale om tilbakekjøp av kraften. Pr i dag tilbakeselges kraften til spotpris. Det må tas stilling til hvordan dette skal gjøres videre framover. I tillegg kommer oppgjør fra Selbu Energiverk for den konsesjonskraften som ikke benyttes i kommunale bygg og anlegg. Det budsjetteres med en årlig inntekt på kr i 2011 og 2012 og kr i 2013 og Utbytte fra aksjeselskaper Det budsjetteres med kr pr år i aksjeutbytte. Det er beregnet utbytte p kr fra Selbu Energiverk AS og kr fra TrønderEnergi AS. Utbyttet avsettes til disposisjonsfondet. Renter og avdrag på lån Rentenivået har økt en del i løpet av Pr oktober 2010 ligger renten på våre lån med flytende rente på 1,8 2,85%. I økonomiplanen er lån med fast rente beregnet etter nåværende renteprosent. Lån med flytende rente er beregnet etter følgende satser: 2011: 3,25%, 2012: 3,8%, 2013: 3,8% og 2014: 3,8% Renter Avdrag Sum renter og avdrag Langsiktig lånegjeld Lånegjeld for årene er regnskapstall. Tall for 2010 er beregnet med bakgrunn i budsjettall. Tall for er i henhold til økonomiplanen for perioden. (Leasingavtaler er ikke tatt med). Bakerst i dokumentet ligger en beregning av kapitalkostnadene Lånegjeld (mill kr) 171,6 204,8 212,5 220,4 235, Side 12

13 Fond Saldo pr for noen sentrale fond Investeringsfond Beløp Fond vannforsyning (bundet) Fond vannforsyning gamle vassverk (bundet) Investeringsfondet Næringsfond til kapitalformål Driftsfond Beløp Næringsfondet (bundet) Fond vannforsyning (bundet) - Fond kloakk og renseanlegg (bundet) Fond renovasjon (bundet) Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet Kommunestyret gav ved behandling av økonomiplanen for klare føringer for fondet: Fondet skal ha en saldo på minimum 10 mill kr Drifta må innen 2014 ligge på et nivå som gjør at disposisjonsfondet ved hvert årsskifte deretter har en saldo på minimum 10 mill kr. Tabellen viser beregnet saldo pr det enkelte år for fondet når en tar hensyn til budsjettert avsetning og bruk av fondet: Side 13

14 Bruk Avsetning Netto bruk Saldo Disposisjonsfondet Saldo pr Underforbruk 2009 avsatt til fondet Saldo etter disponering av overskudd iflg justert budsjett budsjett/økonomiplan økonomiplan økonomiplan økonomiplan Tilbakebetaling av lån i perioden Beregnet saldo Dette betyr at vi hittil ikke har nådd målet kommunestyret satte for ett år siden. Momskompensasjon for investeringer Det ble i 2008 vedtatt en endring i kommunenes bruk av momskompensasjon for investeringer. Fra 2014 skal all kompensasjon for investeringer føres tilbake til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40% av kompensasjonen overføres til investering. For de 3 neste årene er satsene henholdsvis 60%, 80% og 100%.Denne kompensasjonen vil da finansiere deler av investeringene. Nedenfor vises hvordan dette er beregnet for planperioden. (Ordningen omfatter ikke de områder som omfattes av generelle regler for merverdiavgift. For disse blir merverdiavgiften ført direkte i investeringsregnskapet for hele perioden). For investeringer som gjelder veg er det beregnet momskompensasjon på 50% av investeringsbeløpet fordi ca 50% ikke er merverdiavgiftspliktig. År Anslått komp. Overf. til inv. Andel i % , , , ,0 Premieavvik/amortisert premieavvik Det avsettes kr pr år i perioden til premieavvik, amortisert premieavvik og arbeidsgiveravgift av dette. Beløpet er satt opp i henhold til beregninger fra KLP. I fohold til opprinnelig budsjett for 2010 er dette en økning på kr pr år. Avsatt til lønnsøkning Ut i fra anslått lønnsøkning på 3,25% i statsbudsjettet avsettes det kr til lønnsøkning pr år i perioden. Dette er en økning på kr pr år i forhold til opprinnelig budsjett Side 14

15 Tilleggsbevilgninger På den generelle tilleggsbevilgningsposten avsettes det kr pr år. Posten disponeres av formannskapet. Sommerjobb for skoleungdom Det avsettes kr pr år i perioden til sommerjobb for skoleungdom. Posten fordeles til de tjenesteområder som tar inn ansatte på ordningen. Side 15

16 Sentraladministrasjonen Organisasjon Rådmann Karsten Reitan Seksjon lønn og personal Inger Johanne Høiås Seksjon økonomi Turid Bjerkli Græsli Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Gerd Fuglem Netto utgifter i planperioden RÅDMANN POLITISKE ORGAN OG TILTAK SEKSJON ØKONOMI SEKSJON SEKRETARIAT, INFORMASJON O SEKSJON LØNN OG PERSONAL FRIVILLIGHETSSENTRALEN T O T A L T Endringer/tiltak i planperioden Tabellen viser netto driftsendringer for de 3 siste år i planperioden sammenlignet med Tall i kr. Tekst Merknad Utleie konsulenttjenester Kommune og stortingsvalg Red bemanning sentraladministrasjonen Komm andel FV 967 Eidem Flønes Refinansiering av lån (ansvar 820) Det er lagt inn kr i inntekter på utleie av konsulent i Dette gjelder prosjektlederjobb i Værnesregionen. 2 Det er satt av kr til gjennomføring av kommunestyrevalg i 2011 og stortings- og fylkestingsvalg i Bemanningen i sentraladministrasjonen reduseres med 1 stilling som et effektiviseringstiltak. Det er lagt inn 50% virkning i 2012 og 100% virkning fra 2013 Side 16

17 4 I fylkesplanen er det avsatt kr 3 mill til FV 967 Eidem Flønes. Dette er e-veg der kommunen må dekke 50% av kostnadene. Beløpet var opprinnelig satt opp i økonomiplanen for 2010 og Tiltaket er ikke kommet i gang og beløpet settes derfor opp på nytt i 2011 og Refinansiering av lån Regnskapet for 2009 viser er oversikt over hvor mye avdrag vi betaler i forhold til minstekravet (side 42). Oversikten viser at vi betaler kr mer enn minstekravet. Ut i fra dette gjennomføres en refinasiering av lån som reduserer årlige lånekostnader med min kr (Tiltaker vil ha virkning på ansvarsområde 820). Kommentarer til drifsbudsjett 2011 For 2011 legges det fram et budjsett for sentraladministrasjonen med en bemanning på 13,9 årsverk. I dette inngår ikke lønn til ordførerkollegiet og frikjøpte tillitsvalgte. Årsverkene fordelt på ansvar er: 100 Rådmann 2,9 årsverk 120 Seksjon økonomi 2,3 årsverk 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv 4,8 årsverk 170 Lønn og personal 3,0 årsverk Som følge av omorganisering og overføring av oppgaver til Værnesregionen har bemanningen i sentraladministrasjonen endret seg mye de siste årene. 2 årsverk på IT ble overført til Værnesregionen i Bemanningen i seksjon sekretariat, informasjon og arkiv er redusert med 0,4 årsverk i forhold til Rådmann Bemanningen er for ansvarsområdet den samme som forutsatt i budsjettet for Værnesregionen Kommunens andel for sekretariat og innkjøp føres på ansvar 100. For 2011 utgjør dette: Sekretariat Innkjøp Beløpet er satt opp i henhold til regionrådets budsjettvedtak. Kontingenter På ansvar 100 føres også følgende kontingenter: KS kontingent Norsk rådmannsforum KS eierforum DDT (Trondheim kommune) USS KS innkjøpsforum Side 17

18 Tjenestekatalog Tjenestekatalogen er ny. Denne er innkjøpt i forbindelse med portalprosjektet i Værnesregionen. Katalogen inneholder en rekke tjenestebeskrivelser med blant annet henvisning til lovverk. Disse kan tilpasses til lokale forhold og legges ut på vår nettside. Målet er at disse beskrivelsene skal være til hjelp for våre innbyggere og våre saksbehandlere. Utleie av konsulent Det er budsjettert med kr i refusjon fra andre kommuner. Dette med bakgrunn i at en ansatt tar prosjektlederansvar for et fellesprosjekt i Værnesregionen. 110 Politiske organ Dette omfatter ordførerkollegiet (1,2 årsverk), kommunestyret og de øvrige politiske utvalg. Netto utgift for ansvar 110 er kr for Budsjettet for 2010 fordeler seg som følger: Politisk styring og kontroll Valg Ungdomsrådet Kontroll og revisjon Eldreråd Overformynderi Under kontroll og revisjon inngår kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS med følgende beløp: Revisjon Midt-Norge IKS Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Ved behandling av økonomiplan for og budsjett for 2011 i KonSek Midt-Norge IKS ble det gjort følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker å sette inn økte ressurser i fm bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt om interkommunalt samarbeid i Prosjektet er satt opp i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon og vil i stor grad gå ut på å vurdere Selbu kommunes engasjement i Værnesregionen ut fra kommunestyrets/kommunens intensjoner og vedtak. Omforent forslag om å øke budsjettet for 2011 med kr , øremerket til forvaltningsrevisjon blir fremmet for kommunestyret. (Konto 1376 Kjøp av revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS). Forslag til økning gjelder for 2011 og skal ikke innarbeides i de øvrige år av økonomiplanperioden. Posten benyttes kun dersom det bestilles timer ut over de som RMN har til disposisjon ut fra budsjettet som er vedtatt av representantskapet. Omforent forslag om å øke totalbudsjettet med kr ble vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2011 med en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontorllutvalget, Side 18

19 vedtas. Det er ikke funnet rom for å legge inn kr ekstra til dette prosjektet i budsjettet for Seksjon økonomi Det er budsjettert med bemanning på 2,3 årsverk. Dette er en nedgang på 2,0 årsverk som en følge av at 2 IT ansatte er overført til Værenesregionen og lønnes av Stjørdal kommune. Eksterne samarbeid Under seksjon økonomi budsjetteres følgende eksterne samarbeid: Lønn/regnskap Værnesregionen Skatt Værnesregionen IKT Værnesregionen Arbeidsgiverkontrollen IKT Værnesregionen viser er stor økning i netto utgifter. Dette skyldes at IKT-ansatte ikke lenger lønnes i hver enkelt kommune, men er overført til Værnesregionen og lønnes av Stjørdal kommune. I tillegg ble utgifter til Mcrosoft-Lisenser tidligere utgiftsført i investeringsregnskapet. Dette er feil og utgiftene er overført til drift. Malvik kommune har gått ut av Værnesregionen IT. Dette har også medført økte utgifter for resten av kommunene. Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Seksjonen har 4,8 stillinger. Dette er en reduksjon på 0,4 stilling i forhold til Posten for ekstrahjelp er øket noe som følge av dette og som følge av at seksjonen tar over veiledningsoppgaver for Skatt Midt-Norge fra For dette får vi kr årlig som er lagt inn i budsjettet. Det er avsatt kr til informasjon. Dette er ført på post for tilskudd og er øremerket til Selbyggen og Nea Radio for informasjonstjenester. I forhold til 2010 er dette en økning på kr Det er foretatt en reduksjon i driftsposter på budsjettet fordi utgiftene til kopieringspapir og porto ser ut til å gå ned. Selv om annonseutgiftene øker gir dette oss en netto reduksjon. Seksjon lønn og personal Seksjonen har 3 faste stillinger; 3 å.v. Lønnskostnadene føres på tjeneste På tjeneste 1204 Fellesutgifter føres lønn for 4 frikjøpte tillitsvalgte, til sammen utgjør dette 1,35 å.v. På tjeneste 1204 Fellesutgifter føres også andre utgifter som omfatter hele kommunen. De største postene i budsjett 2011 er: Konto nr Abonnementer Hele kostnaden med Kommuneforlagets informasjonssystem er lagt inn her. Budsjettposten er redusert da abonnementet kun omfatter personaldelen i Konto nr Velferdstiltak ansatte Denne kontoen omfatter kr til velferdstiltak som skal fremme et godt arbeidsmiljø, gi en sterkere "vi-følelse" Side 19

20 og et godt omdømme for Selbu kommune. Arbeidsmiljøutvalget vedtar hvordan disse midlene skal brukes. Konto nr Utgiftsdekning Her budsjetteres kr til dekning av AKAN-utgifter og til vernetjenesten. Konto nr Erkjentlighetsgaver Det er avsatt kr Det er mange som etter hvert skal har jobbet 25 år i Selbu kommune, og det blir flere som forlater jobben etter oppnådd aldersgrense, alle disse skal ha sine gaver. Konto nr Opplæring/kurs Dette er den sentrale kontoen som skal dekke generell opplæring som gjelder alle sektorer. I tillegg dekker kontoen kostnader med større seminar/konferanser eksternt/internt. Konto for reise, opphold m.m. ses i sammenheng med bevilgningen til sentral opplæringskonto. Utgifter til 40- timers-kurs i HMS belastes også denne konto. Konto nr Bedriftshelsetjeneste Kontoen er betydelig økt i forhold til forrige års budsjett, dette på grunn av at kontingenten/medlemskapet for det enkelte medlem i Selbu Bedriftshelsetjeneste øker fra kr. 900 til fra og med Side 20

21 Sektor oppvekst Organisasjon Sektorsjef Ann Kristin Geving Inkl. stab/voksenopplæring og pedagogiske konsulenter for barnehage og grunnskole PP-tjeneste Ingeborg Grønseth Dragsten oppvekstsenter Asbjørn Gaasø Selbu folkebibliotek Oddbjørg Øiberg Tømra og Innbygda barnehage Grete Lund Selbu kulturskole Frode Fredriksen Vikvarvet og Øverbygda barnehage Cathrine Fuglem Selbu ungdomsskole Nils T. Kjøsnes Mebond barnehage Beathe Skogmo Bell skole Geir Håvard Mebust Selbustrand skole Kristin Balstad Øverbygd skole Elin Skrødal Netto utgifter i planperioden SEKTORSJEF OPPVEKST KONSULENT FRITID OG SLT KONSULENT GRUNNSKOLE DRAGSTEN OPPVEKSTSENTER SELBUSTRAND SKOLE BELL SKOLE ØVERBYGDA SKOLE SELBU UNGDOMSSKOLE SELBU FOLKEBIBLIOTEK KONSULENT BARNEHAGER TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER MEBOND BARNEHAGE VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER PP-TJENESTEN SELBU OG TYDAL SELBU KULTURSKOLE T O T A L T Side 21

22 Endringer/tiltak i perioden Tekst Merknad Kjøp av skoleplasser i Trondheim kommune til elevene ved Dragsten oppvekststenter trinn Utredning av barnehagestrukturen 2 1 Kjøp av skoleplasser i Trondheim kommune til elevene ved Dragsten oppvekstsenter trinn: Det er for inneværende skoleår 11 elever på trinn som får grunnskoleopplæring ved Dragsten oppvekstsenter. To elever hjemhørende i Dragsten får allerede skoletilbudet sitt i Trondheim kommune. Det er et lite faglig og sosialt miljø for elever og ansatte med et slikt elevgrunnlag. Fødselstallene i Dragsten viser ikke at det vil bli en elevtallsøkning av betydning de nærmeste årene. Skoleskyssen til de nærmeste skolene i Trondheim må sies å være forsvarlig, da det er 22 kilometer til nærmeste barneskole og 24 km til nærmeste ungdomsskole. Kjøretiden kan anslås til rundt 40 minutt. Ved å velge en slik løsning, må man også kunne gå ut fra det vil kunne bli ytterligere innsparinger på drift av bygget. 2 Utredning av barnehagestruktur: Rådmannen ber om å få utrede barnehagestrukturen i kommunen for å se på hvilken struktur som er hensiktsmessig ut fra hva som er med på å sikre best mulig kvalitet i barnehagene på lengre sikt og hva som er en mest mulig kostnadseffektiv drift av barnehagene. Utredningen må ses i sammenheng med foreslått boligbygging i kommunedelplanen for Tømra/Mebond. Kommentarer til driftsbudsjettet i Innledning Budsjettet for 2011 for sektoren omfatter følgende tjenesteområder med en viss størrelse: 1200 Administrasjon og service 1900 PPT Selbu og Tydal 2010 Førskole (barnehage) 2020 Grunnskole 2130 Voksenopplæring 2230 Skoleskyss Konsulent fritid og SLT 3700 Selbu folkebibliotek 3830 Selbu kulturskole Sektorsjefen vil i sine kommentarer konsentrere seg om de vesentlige endringene i forslaget innen hvert enkelt tjenesteområde. Side 22

23 2. Endringer i forhold til budsjett 2010 Budsjettet for 2011 viser en nettoramme for sektor oppvekst på mill.kroner for Det er da tatt høyde for å ivareta lønns- og prisvekst, overføring av konsulent fritid og SLT fra helse- og sosialbudsjettet til oppvekst, samt at driftstilskudd til barnehagene og styrka tilbud førskolebarn er inne i rammetilskuddet. Tallbudsjettet er satt opp i samsvar med ansvar og tjenesteområder i konteringsplanen for Selbu kommune. De enkelte ansvarsgrupper er inndelt i ansvarsområder der hver skole, hver barnehage, kulturskolen, biblioteket, PPT, konsulent fritid og SLT og administrasjonen er gitt hvert sitt ansvarsnummer (3 siffer). 10 Utgifter til lønn og sosiale utgifter Lønnsutgiftene er beregnet ut fra antall årsverk i sektoren pr Lønn og sosiale utgifter utgjør ca. 86 % av de totale bruttoutgiftene i budsjettet. Følgende satser for sosiale utgifter er lagt til grunn: Arbeidsgiveravgift 14,1 %, pensjonspremie Statens pensjonskasse 10,5 % og pensjonspremie KLP 12,2 % Varer og tjenester i kommunal tjeneste Samlet viser denne delen av budsjettet en videreføring av budsjettet i 2010 til Det er fortsatt lagt inn midler til kjøp av PC-er og annet digitalt utstyr i skole og barnehage, jfr vedtak i formannskapet i Beløpet er redusert med ca 47 % i Dette for å bidra til å holde budsjettet innenfor gitte ramme. 13 Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester fra fylket, andre kommuner og interkommunale tjenester. Netto utgifter til PPtjenesten Selbu og Tydal utlignes på skoler og barnehager. 16 Salgsinntekter Dette gjelder brukerbetaling for barnehager, skolefritidsordningen og kulturskolen. Regjeringa vil at foreldrebetalinga for barnehageplass skal være så lav som mulig. Maksimalprisen er satt til kr 2.330,- pr måned for en heltidsplass. I Selbu kommune koster en heltidsplass kr 2.330,-. Betalingssatsene for SFO og kulturskolen justeres i forhold til konsumprisindeksen/deflator som er 2,8 %. 17 Refusjoner Det som tidligere år har vært øremerka tilskudd til drift av barnehage og styrka tilbud til førskolebarn er nå lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Dette ble det tatt hensyn til når rammene for sektoren ble lagt fram og behandlet i formannskapet. Det har tidligere år blitt budsjettert med skjønnstilskudd, men på grunn av at det har vært usikkert hvor stort beløpet har blitt hvert år, så er det budsjettert med et betydelig lavere beløp enn det kommunen i realiteten har mottatt. Skjønnstilskuddet i sin helhet, har blitt brukt til å dekke driftsutgifter på sektoren. Side 23

24 3. Kommentarer til tjenestetilbudet knyttet til noen av tjenesteområdene Tjeneste 1200 Administrasjon og service Budsjettet for 2011 er videreført på samme nivå som i 2010, men med en liten reduksjon som skyldes reduksjon i bemanning på voksenopplæringstilbudet, som igjen skyldes færre elever. Det er også lagt inn en liten reduksjon på kjøp av inventar og utstyr Tjeneste 1900 Interne serviceenheter (PPT) Dette tjenesteområdet omfatter alle utgiftene og inntektene i forbindelse med PP-tjenesten. Regnskapet skal balanseres i 0. Nettoutgiftene er derfor fordelt på grunnskole, barnehage og styrket tilbud førskole. Tydal kommune betaler sin andel etter inngått avtale. Tjeneste 2010 Førskole (barnehage) og 2110 Styrket tilbud førskolebarn Fra 2009 ble det lovfestet rett til barnehageplass. Selbu hadde full barnehagedekning i 2009, og det samme gjelder for Det skal det også være for Vi har en barnehage som driver virksomhet i midlertidige lokaler. Det gjelder Mebond barnehage. Barnehagen holder til i nedlagte Innbygda skole. Bygget har ikke fått godkjenning etter miljøretta helsevern til barnehagedrift. For å kunne få denne godkjenningen måtte barnehagen ta i bruk større areal når Tømra barnehage flyttet ut. Dette fører til noe større driftsutgifter; bl.a. strømutgifter og renholdsutgifter. Styrket tilbud førskolebarn viser ressursinnsatsen til spesielle tiltak for barn med særskilte behov. Timer til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen tildeles etter sakkyndig vurdering og det fattes vedtak etter forvaltningsloven. Timene er gratis for foreldre/foresatte. Tjeneste 2020 Grunnskole Det er tatt høyde for noe redusert bemanning på alle skolene for å komme nærmere den økonomiske rammen som sektoren har til disposisjon. Det foreslås samtidig å kjøpe skoleplasser til elevene ved Dragsten oppvekstsenter i Trondheim kommune f.o.m. skolestart høsten Det er for skoleåret 2010/2011 totalt 6 lærlinger på sektoren. Det er tatt inn i budsjettet at det ikke tas inn nye lærlingen på sektoren når nåværende lærlinger tar fagbrev. Det vil fortsatt være 4 lærlinger på sektoren. Budsjettet er også redusert ifht kjøp av inventar og utstyr. Midler som er avsatt til innkjøp av digitalt utstyr til skolene og barnehagene. Side 24

25 Elevtall skoleåret 2010/2011 Pr Elevtall skoleåret Skole F.år: Sum: Tr.: Dragsten Selbustrand Øverbygda Bell skole Selbu u-skole Sum: Elevtallet i grunnskolen må kunne sies å være stabilt, selv om det er noe variasjon på størrelsen på årskullene. For skoleåret 2009/2010 var elevtallet 482. Det vil si at vi har en økning i elevtallet på 24 elever inneværende år. Bell skole har et forholdsvis høyt elevtall på 1.trinn i år og vil få et lavt elevtall på 1.trinn neste skoleår. Samtidig som det kan variere på størrelsen på de årstrinnene som går over i ungdomsskolen. Slike variasjoner må vi leve med. Det krever en del omorganisering år for år, men dette er noe skolene er vant til og håndterer på en god måte. Tjeneste 2021 Leirskole Det er budsjettert med et leirskoletilbud for elevene på 10.trinn. Kostnadene skal dekke kommunens andel av utgiftene til en tur med Hvite Busser. Leirskoletilskuddet beregnes ut fra antall elever som deltar på og var for 2009 på kr ,-. Selbu kommunes andel for 2011 er beregnet til kr ,-. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten omfatter norsk- og samfunnsfagsopplæring av voksne minoritetsspråklige. Antallet elever varierer fra år til år, og gjennom skoleåret. Det gis også undervisning til voksne elever med enkeltvedtak. Dette er rettighetselever etter opplæringslovens 4A-4 som sier noe om kommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne. Det er erfaringsmessig ikke mange elever dette gjelder og det er heller ikke snakk om et stort antall timer pr. år. Tjeneste 2150 Skolefritidsordning Det er lagt opp til noenlunde samme aktivitetsnivå for 2011 som i Både utgifter og inntekter er fordelt på de enkelte ansvarsområder i sin helhet. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Budsjettet er videreført på samme nivå som i 2010, og tar høyde for kjøp av tjenester hos Sletne gård Inn på tunet. Det er inngått ny samarbeidsavtale mellom Selbu kommune og Sletne gård som er gjelder i 2010/2011. Tjenesten omfatter også ordningen Trygt hjem for en femtilapp. Administrasjonen og budsjettansvaret er lagt til sektorsjef oppvekst. Side 25

26 Tjeneste 2311 Ungdomsklubb Budsjettet er videreført på samme nivå som i Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid/slt Budsjettet er videreført på samme nivå som i Tjeneste 3700 Selbu folkebibliotek Budsjettet er på samme nivå som 2010, bortsett fra lønnsmidlene til en midlertidig stilling på kr ,- som er ble vedtatt brukt til utprøving av økt åpningstid ved biblioteket ut året i Disse lønnsmidlene er redusert til kr i Hovedutvalg oppvekst har bedt om å få informasjon om konsekvensene av økt åpningstid, og det ble gitt til hovedutvalget i møte den Tjeneste 3830 Selbu kulturskole Budsjettet har samme nivå som i Det er en mindre inntektsreduksjon på salg av tjenester til Tydal kommune. Det har ikke vært mulig å redusere ventelistene på de mest populære tilbudene. Sluttkommentar Rammen til sektor oppvekst er økt for å kunne ivareta lønns- og prisvekst, samt bortfall av driftstilskudd til barnehagene og tilskudd til styrket tilbud til førskolebarn. Side 26

27 Sektor helse og sosial Organisasjon Sektorsjef Ansvar: 300, 301, 322, 350 Vedtakskontor Hjemmetjenesten 1 Ansvar: 331, 351. Hjemmetjenesten 2 Ansvar: 340, 341. Sykehjemmet m/enhet for demente Ansvar: 352, 354. Helse, aktivitet og service Ansvar: 300 (enkelte tjenester), 311, 312, 314, 323, 330, 353. NAV Ansvar: 321 Netto utgifter i planperioden SEKTORADMINISTRASJON HELSE- OG SOS HELSESTASJONSVIRKSOMHET LEGE- OG PSYKIATRITJENESTEN MEDISINSK REHABILITERING SOSIALTJENESTEN/NAV BARNEVERNTJENESTEN AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJE HJEMMETJENESTEN - SONE HJEMMETJENESTEN - SONE HJEMMETJENESTEN - SONE SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES BRA-ENHETEN SYKEHJEMMET ETG. SYKEHJEMMET KJØKKENAVDELINGEN ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET T O T A L T Side 27

28 Endringer/ tiltak i perioden Tekst Merknad Legekontor Endret botilbud etter nytt omsorgsbygg Husleie nye omsorgsboliger For noen år tilbake var alle legene i Selbu kommune kommunalt ansatt. Etter hvert har flere og flere gått over til privat praksis, og per i dag har vi kun kommuneoverlegen igjen som kommunalt ansatt. Dette vil si at vi nå har tre av fire leger i privat praksis, men det er kommunen som server dem i forhold til lokaler, utstyr, hjelpepersonell med mer. På grunnlag av denne situasjonen har det kommet opp forslag om å privatisere hele tjenesten, slik at legene selv drifter legekontoret i sin helhet (inkludert lokaler, utstyr, hjelpepersonell m.m). Ved å gå over til helprivatisert legekontor vil kommunen ha en innsparing på ca kr. Det foreslås at det kommunalt drevne legekontoret avvikles fra og med De som i dag får et boligtilbud ved Rødbergveien og Nestansringen vil kunne få et bedre tilrettelagt boligtilbud i nytt omsorgbygg. Dette betyr en kostnadsreduksjon med ca kr, som er lagt inn med virkning fra Dette må sees i sammenheng med åpning av nytt omsorgsbygg. 3 I investeringsbudsjettet er det i 2011 og 2012 avsatt midler til bygging av omsorgsboliger. Det antas at boligene kan tas i bruk 2. halvår Anslått husleie er lagt inn. Kommentarer til driftsbudsjettet i 2011 Sektor helse og sosial viderefører drifta vi har i 2010, med nødvendige budsjettmessige tilpasninger. Gjennomføring av Samhandlingsreformen fra 2012 vil stå sentralt kommende år, med utredninger, prosjekter og avklaringer av hvilke tjenester som skal være interkommunalt (Værnesregionen). Det er fra statens side bebudet at reformen skal fullfinansieres for kommunen. For kommunenes vil viktige områder være fortsatt satsing på elektronisk samhandling i hjemmetjenesten, institusjonene, legekontor, NAV og det øvrige helse- og sosialapparatet i kommune og andre forvaltningsområder. Det vil være behov for bedre og mer kommunikasjon forvaltningsnivåene mellom. Budsjettet 2010 har samme inndeling av tjenesteområder som i 2009: 300 Sektoradministrasjon helse og sosial 311 Helsestasjonsvirksomhet 312 Lege- og psykiatritjenesten 314 Medisinsk rehab. (fysio-og ergoterapi) 321 Sosialtjenesten (del av NAV) 322 Barneverntjenesten (Værnesregionen) 323 Aktivitets og arbeidstilbud 330 Fellesutgif./inntekter hjemmetjenesten 331 Hjemmetjenesten 1 Sone Hjemmetjenesten 2 (sone 3) 341 Hjemmetjenesten 2 (sone 4) 350 Sykehjemsinntekter, felles 351 BRA-enheten sykehjemmet etg sykehjemmet 353 Kjøkken 354 Enhet for demente. Side 28

29 Tjenesteleder har økonomisk, personalmessig og faglig delegert myndighet innenfor sitt område. Noen utgifter er det mest hensiktsmessig på et felles område, ansvar 300, tjeneste Dette er utgifter som ved årets start ikke er avklart hvor blir benyttet; lønn lærlinger, utstyr/inventar, kurs/opplæring og på inntektssiden refusjon for ressurskrevende brukere. Ved årets slutt omposteres utgiftene/inntektene til det ansvarsområde de reelt hører hjemme. Tjeneste 1900 er altså en midlertidig konteringsområde som ved årets slutt står i 0 både i budsjett og regnskap. Nye tiltak som er lagt inn i budsjettet for 2011 er økt økonomisk sosialhjelp og økning pga at vi nå har tre leger på driftsavtale, mot tidligere to. Disse to tiltakene er lagt inn med til sammen i ramma. En kommer tilbake til dette under den enkelte tjeneste. Det er i budsjettet for 2010 lagt inn økning av husleier/strøm og betaling for hjemmehjelp, til sammen inntektsøkning med kr. Kommentarer til det enkelte ansvarsområdene I det følgende kommenteres det enkelte ansvarsområder og eventuelle endringer som er lagt inn. Sektoradministrasjonen helse og sosial (ansvar 300) Ingen større endringer. Følgende stillinger og driftskostnader/inntekter er budsjettert på ansvar 300: - Sektorsjef, 2 rådgivere, 0,5 sekretær. - Vedtakskontoret 2,5 årsverk. - Lønn til brannvernleder for hs-bygget ( kr pr år) Fritidskonsulent (0,5) og SLT-koordinator (0,5) er flyttet til sektor oppvekst i Budsjettet er justert i forhold til denne omorganiseringen Midler til opplæring beholdes på samme nivå som i Dette er absolutt et minimum når en ser hvilken opplæringsbehov vi har på grunn av de utfordringer vi står overfor. Det er totalt til dette formålet (inkludere kursavgifter, reise og opphold). Det understreks de store utfordringene som bl.a. ligger i Samhandlingsreformen og de tjenester som kommunen skal utføre. I tillegg er det fortiden også et omfattende arbeide i det interkommunale arbeidet, først og fremst i Værnesregionen som trenger kompetanse. Lønn lærlinger er foreslått økt fra til kr. Dette er i tråd med antall lærlinger vi har og som vi planlegger gi tilbud til framover. Å kunne tilby lærlingeplasser er helt avgjørende for at vi skal klare å få utdannet tilstrekkelig personell innen helse og sosialsektoren. Det vil si at vi tar inn 2 nye lærlinger årlig. Statlig tilskudd for ressurskrevende brukere er beholdt på samme nivå som for Omfanget av støttekontakt er en ikke lovpålagt tjeneste. Helsestasjonsvirksomhet (ansvar 311) 2010-nivået viderføres. Side 29

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 114/11 29.11.2011 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 114/11 29.11.2011 Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-17 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 114/11 29.11.2011 Kommunestyret Økonomiplan 2012-2015, Budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETT SELBU KOMMUNE

Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETT SELBU KOMMUNE Økonomiplan 2010-2013 og BUDSJETT 2010 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 14. desember 2009 Økonomplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak Side 2 Innholdsfortegnelse I - INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-8 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 97/11 01.11.2011 Økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2011... 5 Sektor helse og sosial... 6 Sektor oppvekst... 6 Sektor bygdautvikling...

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELING

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR RÅDMANNENS

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer