ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2015"

Transkript

1 ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter

2 Innhold 1. Kommunestyrets endelige vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksopplysninger Foregående års budsjettvedtak Driftsbudsjettet Hovedoversikt driftsbudsjettet Kommentarer til driftsbudsjettet Til fordeling drift Politisk styring Fellesfunksjoner Sektor oppvekst Sektor helse og velferd Sektor for landbruk og tekniske tjenester Finans Kostnads- og aktivitetsgjennomgang i Åfjord kommune Investeringsbudsjettet Hovedoversikt investeringsbudsjettet Kommentarer til investeringsbudsjettet Hovedoversikter Budsjettskjema 1A Til fordeling i driftsbudsjettet Budsjettskjema 1 B - Fordelt i driftsbudsjettet Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet for Økonomisk oversikt investering Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 2 av 38

3 1. Kommunestyrets endelige vedtak A. Årsbudsjettet for 2015 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til budsjett for 2015 for drift og investeringer med følgende endringer: Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat Kommunestyret ber om at branntiltak ved Stokksund Trygdepensjonat prioriteres i Anslått kostnad på tiltakene er ,-. Budsjettnemda foreslår at dette legges inn i investeringsbudsjettet i Bemanning innenfor tekniske tjenester I investeringsbudsjettet er det lagt opp til store investeringer i sektoren de nærmeste årene. Kommunestyret ser derfor behovet for å styrke kapasiteten innenfor styring av investeringsprosjekter, og gir rådmannen fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor VA-sektor. Vaktberedskap Fosen barnevernstjeneste For å få på plass døgnbemannet barnevakttjeneste på Fosen, må økte kostnader dekkes av vertskommunene. Kostnadene fordeles ut fra innbyggertall i hver enkelt kommune, og utgjør for Åfjord kommune kr ,- for Kommunestyret foreslår at beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Sektor helse og velferd Kommunestyret vil under henvisning til innspill fra Komite helse og rapporten «Utfordringer i helse og omsorgstjenestene», tilføre sektor helse- og velferd friske midler, for å dekke opp budsjettmessige utfordringer i sektoren og gjenopprette stillingen som avdelingsleder innenfor helse- og familietjenestene. Kommunestyret viser også til føringene i statsbudsjettet for 2015 som også peker på behovet for å styrke tjenestene til barn og unge i kommunen. Med dette som utgangspunkt bevilger kommunestyret kr ,- til sektor helse og velferd. Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond i 2015 og ber om at rådmannen innarbeider dette i driftsbudsjettet fra og med Barnehagene i Åfjord Kommunestyret viser til komite for oppvekst sin behandling av sak om barnehagene i Åfjord, og kommunestyrets vedtak i saken. Rådmannen bes om å gjennomgå behovene, organiseringen og driften i barnehagene i Åfjord, også sammenlignet med andre kommuner, og legge frem dette som en sak for komiteen og for endelig behandling i kommunestyret innen utgangen av juni Kulturskolen Kulturskolen ønsker tilskudd til utviklingsarbeid. Kommunestyret bevilger kr ,- fra kulturskolens eget disposisjonsfond til formålet. «Kjør for livet» Kommunestyret ber om at tiltaket «Kjør for livet» videreføres også andre halvår 2015 og første halvår 2016, og stiller kr ,- til rådighet for ordningen i 2015 og Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret ber om at leder for Kjør for livet i Åfjord holder en orientering om aktiviteten for kommunestyret første halvår Fyrhuset på Monstad Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 3 av 38

4 Åfjord kommunestyre bevilger kr ,- i investeringstilskudd til rehabilitering av fyrhuset på Monstad i 2015, som del av en finansieringspakke sammen med Norsk kulturminnefond og private aktører. Tiltaket finansieres ved bruk av lån. Kurs i lesing/matematikk styrking av budsjett på skolene Åfjord kommunestyre foreslår å styrke Åfjordskolenes budsjett med kr ,- for 2015 slik at det vil være mulig å gi tilbud om kurs i lesing og/eller matematikk på alle trinn fra 2. til 7. Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Sektorsjefen fordeler beløpet mellom Åset og Stokksund. Bygging av kaldlager/kaldhall Åfjord kommunestyre fremskynder bygging av kaldlager/kaldhall til Det betyr at investeringsbudsjettet for 2015 økes med kr ,- og at låneopptaket for 2015 økes tilsvarende. De overfor nevnte tiltakene innebærer økt bruk av disposisjonsfond med kr ,- og økt låneopptak med kr ,-. Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2015 med totalt kr fordelt på følgende formål: Låneformidling Husbanken Bygging av badeanlegg kr Infrastruktur / tilrettelegging Oppgradering av bygninger Asfaltering av veier og plasser Oppgradering gatelys Prosjekt omsorgsboliger Monstad industriområde El.anlegg og varmerør Åfjord kirke Renovering Stoksund kirke Boliger i Prestlia Nytt basseng Hosnavika Trykkforsterkning Skålvika Tetting demning Midtlivatnet Branntiltak Stokksund Trygdepensj. Fyrhus Monstad Kaldlager/kaldhall Sum For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2015, jf. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 4 av 38

5 1. Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 2. Skatteanslaget fastsettes til kr for år D. Eiendomsskatt 1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 3. For 2015 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 4. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 5. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 6. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen i skatteåret. 7. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 8. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte , sak KST-52/2011 i møte og sak 47/14 i møte Kommunestyret legger opp til en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt i E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2015 avsettes i fond. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 5 av 38

6 2. Budsjettnemndas innstilling A. Årsbudsjettet for 2015 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til budsjett for 2015 for drift og investeringer med følgende endringer: Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat Kommunestyret ber om at branntiltak ved Stokksund Trygdepensjonat prioriteres i Anslått kostnad på tiltakene er ,-. Budsjettnemda foreslår at dette legges inn i investeringsbudsjettet i Bemanning innenfor tekniske tjenester I investeringsbudsjettet er det lagt opp til store investeringer i sektoren de nærmeste årene. Kommunestyret ser derfor behovet for å styrke kapasiteten innenfor styring av investeringsprosjekter, og gir rådmannen fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor VA-sektor. Vaktberedskap Fosen barnevernstjeneste For å få på plass døgnbemannet barnevakttjeneste på Fosen, må økte kostnader dekkes av vertskommunene. Kostnadene fordeles ut fra innbyggertall i hver enkelt kommune, og utgjør for Åfjord kommune kr ,- for Kommunestyret foreslår at beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Sektor helse og velferd Kommunestyret vil under henvisning til innspill fra Komite helse og rapporten «Utfordringer i helse og omsorgstjenestene», tilføre sektor helse- og velferd friske midler, for å dekke opp budsjettmessige utfordringer i sektoren og gjenopprette stillingen som avdelingsleder innenfor helse- og familietjenestene. Kommunestyret viser også til føringene i statsbudsjettet for 2015 som også peker på behovet for å styrke tjenestene til barn og unge i kommunene. Med dette som utgangspunkt bevilger kommunestyret kr ,- til sektor helse og velferd. Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond i 2015 og ber om at rådmannen innarbeider dette i driftsbudsjettet fra og med Barnehagene i Åfjord Kommunestyret viser til komite for oppvekst sin behandling av sak om barnehagene i Åfjord, og kommunestyrets vedtak i saken. Rådmannen bes om å gjennomgå behovene, organiseringen og driften i barnehagene i Åfjord, også sammenlignet med andre kommuner, og legge frem dette som en sak for komiteen og for endelig behandling i kommunestyret innen utgangen av juni Kulturskolen Kulturskolen ønsker tilskudd til utviklingsarbeid. Kommunestyret bevilger kr ,- fra kulturskolens eget disposisjonsfond til formålet. «Kjør for livet» Kommunestyret ber om at tiltaket «Kjør for livet» videreføres også andre halvår 2015 og første halvår 2016, og stiller kr ,- til rådighet for ordningen i 2015 og Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. De overfor nevnte tiltakene innebærer økt bruk av disposisjonsfond med kr ,- og økt låneopptak med kr ,-. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 6 av 38

7 Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2015 med totalt kr fordelt på følgende formål: Låneformidling Husbanken Bygging av badeanlegg kr Infrastruktur / tilrettelegging Oppgradering av bygninger Asfaltering av veier og plasser Oppgradering gatelys Prosjekt omsorgsboliger Monstad industriområde El.anlegg og varmerør Åfjord kirke Renovering Stoksund kirke Boliger i Prestlia Nytt basseng Hosnavika Trykkforsterkning Skålvika Tetting demning Midtlivatnet Branntiltak Stokksund Trygdepensj Sum For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2015, jf. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt 3. Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 4. Skatteanslaget fastsettes til kr for år D. Eiendomsskatt 10. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 12. For 2015 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 13. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 14. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 15. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen i skatteåret. 16. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 17. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte , sak KST-52/2011 i møte og sak 47/14 i møte Kommunestyret legger opp til en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt i E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2015 avsettes i fond. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 7 av 38

8 3. Rådmannens tilråding A. Årsbudsjettet for 2015 Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2015 med totalt kr fordelt på følgende formål: Låneformidling Husbanken Bygging av badeanlegg kr Infrastruktur / tilrettelegging Oppgradering av bygninger Asfaltering av veier og plasser Oppgradering gatelys Prosjekt omsorgsboliger Monstad industriområde El.anlegg og varmerør Åfjord kirke Renovering Stoksund kirke Boliger i Prestlia Nytt basseng Hosnavika Trykkforsterkning Skålvika Tetting demning Midtlivatnet Sum For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2015, jf. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt 5. Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 6. Skatteanslaget fastsettes til kr for år D. Eiendomsskatt 19. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 21. For 2015 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 22. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 23. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 24. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen i skatteåret. 25. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 26. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte , sak KST-52/2011 i møte og sak 47/14 i møte Kommunestyret legger opp til en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt i E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2015 avsettes i fond. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 8 av 38

9 3. Saksopplysninger Budsjettet er et av kommunens viktigste styringsdokumenter og skal vedtas før budsjettåret starter. Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunes samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav om at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser. Åfjord kommune har gjennom mange år vært kjennetegnet av stabil drift. Dette har resultert i at kommunen har klart å realisere mange investeringer og etablert et godt og stabilt tjenestetilbud av god kvalitet. En rekke større investeringer har ført til at Åfjord kommune har høy lånegjeld og handlingsrommet for nye tiltak er begrenset. Samtidig kan Åfjord vise til nye barne- og ungdomsskoler, nye barnehager, helsesenter av nyere dato og nye kulturarenaer. Kommunen er således godt rustet for å gi et godt tjenestetilbud fremover og det synes fornuftig å ha gjort unna mange kommunale investeringsprosjekter før de planlagte investeringene knyttet til ny kampflybase og vindkraft kommer i gang for fullt på Fosen. Budsjettåret 2015 blir særlig utfordrende som følge av reduserte utbytter på kommunens energiaksjer videreføres, samtidig som pensjonskostnadene blir betydelig høyere. Dette innebærer at Åfjord kommune går inn i 2015 med mindre midler til disposisjon enn foregående år. Kommunen har i 2014 derfor gjennomgått driften med sikte på kostnadsreduksjoner, gjennom prosjektet Snu alle steiner. Det er gjennomført kutt ved flere enheter i løpet av året. Mange av tiltakene vil ikke ha full virkning før i Arbeidet med kostnadsreduksjoner vil derfor fortsette inn i 2015, for å nå de mål som er satt i prosjektet. Åfjord kommune skal innenfor de rammer som er tilgjengelig levere gode tjenester som gjør Åfjord til et inkluderende og trygt samfunn å vokse opp i, arbeide i, og å bli gammel i. Kommunen kan pr i dag tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et godt utbygd helse- og omsorgstilbud. Gjennom prosjekter for økt tilflytting, tilrettelegging for næringsliv og nye innbyggere gjennom en effektiv saksbehandling og et godt planarbeid ønsker kommunen å legge til rette for økt bosetting i kommunen. Kommunen vil også engasjere seg for å skape næringsutvikling og bidra til å etablere en god infrastruktur i hele kommunen. Etter hvert som kommunikasjonene blir bedre vil Fosen fremstå som ett arbeidsmarked der kampflybase på Ørlandet inngår, men der også Trondheimsregionen kommer nærmere. Satsingen vedrørende fornybar energi vil være tidenes mulighet for utvikling næringsliv og bosetting i Åfjord og Nord-Fosen. I så måte er det viktig å gjøre Åfjord attraktiv både for næring og utvikling, og ikke minst som bosted. Åfjord kommune har fortsatt uløste oppgaver, blant annet mangler kommunen svømmehall, som både er et element for å gjøre Åfjord mer attraktivt som bosted, og et behandlings- og terapitilbud. Planleggingen av badeanlegg vil bli et viktig arbeid i kommende år, og forutsatt at investeringsbeslutning om vindkraftutbygging fattes i 2015, vil også byggingen av badeanlegget kunne ta til i På investeringssiden er budsjettet for 2015 preget av bygging av nye omsorgsboliger, oppstart av planlegging og bygging av badeanlegg, samt infrastrukturtiltak og investeringer i vannforsyning og avløp. Bygging av boliger, fritidsboliger og nye forretningsbygg krever økt kapasitet innenfor vann- og avløpssystemene og det er viktig at disse er dimensjonert i forhold til behovet. Dette gjelder både i forhold til daglig drift, men også av hensyn til brannberedskap. Som det fremgår av talloppstillingene er det et stramt budsjett som legges frem. Driftsbudsjettet er i utgangspunktet fremskrevet med 2 %. Sett i lys av at lønnsveksten er beregnet til ca 3,3 % innebærer budsjettet også i 2015 en reell innstramming av aktiviteten i kommunen. Gjennom tilpasninger, omorganiseringer og strukturendringer skal imidlertid Åfjord kommune være rustet til gi kommunens innbyggere et bredt og godt tjenestetilbud også i kommende år. Utarbeidelsen av økonomiplanen for danner grunnlaget for budsjettet for Økonomiplan og budsjett vedtas endelig av kommunestyret i møte den Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 9 av 38

10 4. Foregående års budsjettvedtak I forbindelse med vedtaket om budsjett for 2014 (KST-71/2013) ble følgende tillegg vedtatt: Tiltak Status Videre arbeid 1. Utredning av plassbehov på Åset skole 2. Utredning av plassbehov for Åfjord kulturskole 3. Kjør for livet videreføres 4. Elev-PCèr ved Åset og Stokksund årsjubileum for grunnloven 2014 Arbeidsgruppa er i gang med utredningen Arbeidsgruppa er i gang med utredningen Tilbudet gis ut skoleåret 2014/2015 Bevilget ,- kjøpt inn PCèr i Alle arrangement gjennomført. Leverer rapport våren 2015 Leverer rapport høsten 2014 Rådmannen foreslår å avvikle tiltaket fra høsten Vedtak på ,- i Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 10 av 38

11 5. Driftsbudsjettet 6.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet Budsjettforslaget for 2015 samsvarer med økonomiplanens første år, jf. utkast til økonomiplan Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevnende tilskudd Samhandlingsreformen Skatt på eiendom *) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter Refunderte renteutgifter fra staten Utbytte **) Renteutg, provisjoner og andre fin.utg *) Renteutgifter startlån Refunderte renteutgifter startlån Avdrag på lån *) Refunderte avdragsutgifter fra staten Netto finaninntekter / utgifter Til generelle ubundne avsetninger ***) Generell bruk av ubundne avsetninger Generell bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Korr for kalkulatoriske renter Korrigering for avskrivninger Sum Sum til fordeling drift Fordelt til drift Politisk styring Fellestjenester Skole og barnehagetjenester Helse og sosialtjenester Samhandlingsmidler (prosj) Landbruk og tekniske tjenester Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon) Sum Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 11 av 38

12 6.2 Kommentarer til driftsbudsjettet Frie disponible inntekter De frie inntektene utgjør i all hovedsak finansieringen av kommunens virksomhet og består for en stor del av rammetilskudd og skatteinntekter. Vi vil kort gjennomgå postene: Rammetilskudd Som nevnt ovenfor fastsettes rammetilskuddene i statsbudsjettet for kommende år og utgjør for Åfjord 106,182 millioner kroner. Skatteinntekter Skatteinntektene er anslått til 64,806 millioner kroner, i tillegg kommer 16,027 millioner kroner som er inntektsutjevning der skattesvake kommuner tilgodeses. Skjønnstilskudd Skjønnstilskudd gis på grunnlag av særskilte behov og tiltak i kommunene etter nærmere kriterier. I budsjettet inngår et grunnskjønn på 0,4 millioner kroner og 0,3 millioner kroner i kompensasjon på grunn av endringer i inntektssystemet. Eiendomsskatt Åfjord kommune har fra 2004 innført generell eiendomsskatt på verker og bruk og denne budsjettposten utgjør vel 2 millioner kroner. Dette forutsetter at kommunestyret opprettholder en skattesats på 7 promille av takstverdi. Dersom bygging av svømmeanlegg settes i gang i 2015 krever dette økte inntekter, og rådmannen har tatt høyde for dette i form av økte eiendomsskatteinntekter enten på verker og bruk som følge av vindkraftutbygging eller generell eiendomsskatt Netto finansutgifter Åfjord kommune har finansutgifter fremkommer som en netto av finansinntekter/ og -utgifter. Vi vil kort gjennomgå de ulike postene: Renteinntekter Er renter på innestående bankinnskudd. Nedgang i kapitalen som følge av fondsfinansierte investeringer, samt et meget lavt rentenivå fører til at posten for renteinntekter settes lavt. Ref renteutgifter Refunderte renteutgifter fra staten gjelder rentekompensasjon for Åfjord helsesenter, tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra, samt skoleanlegget Åset barne- og ungdomsskole. Utbytte Utbytte gjelder utbytte på aksjer og andeler Åfjord kommune eier i utenforliggende selskaper. I hovedsak gjelder posten avkastning på aksjer i TrønderEnergi AS. Det er lagt inn et utbytte fra TrønderEnergi på 4 mill. i budsjettet for Rente- og fin.utg Som en følge av økende lånegjeld er posten renteutgifter økt med kr ,-. Det forutsettes et lavt rentenivå også i Åfjord kommune ligger med vel halvparten av låneporteføljen i flytende rente. En må forvente at renten vil stige til et mer «normalt» nivå i årene som kommer. I den grad det er rom for det vil rådmannen foreslå at dersom finansutgiftene blir lavere enn budsjettert neste år, så avsettes disse midlene i et reguleringsfond for renter. Fra 2016 og utover er det tatt høyde for økte renteutgifter som følge av eventuell bygging av svømmeanlegg. Startlån Renteutgifter og refunderte renteutgifter startlån gjelder ordningene som gis gjennom Husbanken. Avdrag på lån I henhold til kommuneloven skal Åfjord kommune avdra sin lånegjeld i takt med kapitalslitet på de eiendelene som er belånt. Rådmannen vil i 2015 legge opp til en refinansiering av gjelden med sikte på å redusere avdragsbetalingene, for å avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon. Ref avdragsutgifter Åfjord kommune mottar avdragskompensasjon for lån vedrørende Åfjord helsesenter, samt tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra. Avdragskompensasjonen er avtagende over tid. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 12 av 38

13 6.2.3 Avsetninger og bruk av fond Posten avsetninger gjelder bruk og avsetninger til frie og bundne fond: Ubundne avsetninger Generelle ubundne avsetninger gjelder bruk av, og avsetninger til, frie fond. I 2015 er følgende poster lagt inn i budsjettet: Avsetning til disposisjonsfond 2015 Avsetning til ordinært disposisjonsfond 0 Sum avsetninger til frie fond 0 Bruk av disposisjonsfond *) 2015 *) Rådmann - sommerjobb for ungdom ( ) Retaksering Verk og Bruk ( ) By Barnehage styrket bemanning ( ) Barnevern _ styrket besøkshjemstiltak ( ) ElevPC er ved Åset og Stokksund ( ) Utredning plassbehov Åset skole ( ) Kjør for livet 2015 ( ) Helse omsorgsboliger Åfjord *) (invest.) Helse utviklingshjemmetjeneste ( ) Bade-/svømmeanlegg Videre planlegging (investering) Vaktberedskap Fosen barnevernstjeneste ( ) Sektor helse og velferd familietjenestene ( ) Kulturskolen utviklingsarbeid ( ) Kurs i lesing/matematikk ( ) Sum bruk av frie fond *) Forutsetter avsetninger av mindreforbruk i 2014 som kan overføres til senere år. Bundne avsetninger Bruk og avsetninger til bundne fond gjelder eksterne tilskudd som er øremerket eller som det stilt særskilte betingelser til bruken av. Avsetning til bundne fond 2015 Overføring til næringsfondet Sum avsetning til bundne fond Bruk av bundne fond 2015 PPT Nord-Fosen ( ) Distribusjon av vann ( ) VVAR - Kloakknett ( ) Sum bruk av bundne fond Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 13 av 38

14 6.2.4 Overføringer / kalkulatoriske renter / avskrivninger Overføringer, kalkulatoriske renter og avskrivninger gjelder interne poster i regnskapet: Overført inv.regnsk. Korr kalk. renter Korr avskrivninger Merverdiavgiftskompensasjonen som kommer kommunen til gode gjennom investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet og tilbakeføres til finansiering av investeringene. Driftsregnskapet blir dermed ikke påvirket av dette. Kalkulatoriske renter gjelder renter på investeringer i VAR (vann, avløp og renovasjon), dette er kompensasjon for kapitalutgifter på investeringer som kommunen har gjort innenfor disse områdene. Rentene fastsettes med bakgrunn i 3 årig swap-rente med tillegg av 0,5 %. Dette er i samsvar med nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kommunens enheter blir belastet for avskrivninger. Dette er kommunen pliktig til i henhold til regnskapsforskriftene for å få vist kostnadene for kapitalslit som vedrører den enkelte tjeneste Til fordeling drift Når de ovenfor nevnte inntektene og utgiftene er summert, sitter kommunen igjen med de midlene som kan fordeles på kommunes drift og tjenester. Vi vil gi en kort orientering om fordelingen av rammene på de ulike tjenesteområdene. 6.3 Til fordeling drift Med bakgrunn i disponible inntekter, finansposter, avsetninger, korrigering og avskrivninger foreslår rådmannen følgende fordeling til de ulike sektorene og tjenesteområdene: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Fordelt til drift Politisk styring Fellestjenester Skole og barnehagetjenester Helse og sosialtjenester Samhandlingsmidler (prosj) Landbruk og tekniske tjenester Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon) Sum Vi vil kort kommentere de ulike tjenesteområdene og ressursfordelingen. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 14 av 38

15 6.4 Politisk styring Beskrivelse av tjenesteområdet Området politisk styring består av ordfører, kommunestyre, råd og utvalg. I tillegg ligger overføringer til drift av Fosen regionråd under ordførers ansvarsområde Tallbudsjett kapittel 1.0 Politisk styring Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Ordfører Politisk virksomhet Fosen regionråd Ungdsområd, FFO Eldres råd Kommunestyret Formannskapet Komite Oppvekst Komite Helse og sosial Komite Kommuneutvikling LU Nemnda Kontrollutvalget Råd for funksjonshemmede Andre utvalg Budsjettforutsetninger Budsjettet for område 1.0 politisk styring er holdt på linje med budsjettet for 2014, men lønnsposter er økt med 3,3%. Budsjettet for kapittel 1.0 Politisk styring legges frem med følgende kommentarer: Ordfører Posten ordfører inkluderer blant annet faste godtgjørelser til ordfører og varaordfører. Fosen Regionråd Åfjord kommune yter årlige tilskudd til Fosen Regionråd, noe som er en del av samarbeidet Fosenkommunene. Kommunestyret Kommunestyrets budsjett er lagt i forhold til årlige kostnader på godtgjørelse. Formannskapet Formannskapets budsjett er lagt i forhold til årlige kostnader på godtgjørelse. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 15 av 38

16 6.5 Fellesfunksjoner Beskrivelse av tjenesteområdet Under fellestjenester ligger sentraladministrasjonen, servicetorg, interkommunale samarbeid og kultur. Ansvar 100 Rådmann innholder rådmannsfunksjonene, kommuneledelse og stab. I tillegg innholder ansvar 100 bygningsdrift av rådhuset, overformynderiet, tilskudd til næringsutvikling, vindkraftkoordinator, tiltak for yrkeshemmede, lærlinger mv. Kommunekasse inneholder utgifter til blant annet lønn, regnskap og inkasso som i dag ivaretas av interkommunale samarbeidsordninger på Fosen, i tillegg ligger det noen administrative fellesfunksjoner under ansvar 101. Åfjord kommune er vertskapskommune for Fosen lønn som i 2015 vil ivareta lønningsfunksjonen for 7 kommuner på Fosen samt 19 øvrig kommunalt eide virksomheter. Virksomheten finansieres ved at tjenestene faktureres den enkelte bruker. Kultur dekker en rekke tiltak innenfor kulturområdet Tallbudsjett kapittel 1.1 Fellesfunksjoner Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Rådmann / fellesutgifter Kommunekasse (øk.tj. mv) Servicetorg Fosen lønn Kultur Ansvar 100 Rådmann Ansvar 100 består av drift av en rekke fellesfunksjoner, næringsformål og lisenser mv som ikke knyttes til den enkelte sektor. I tillegg ligger utgiftene til dekning av Åfjord kommunes andel til finansiering av fastlandsforbindelse til Linesøya, premieavvik på tjenestepensjoner, utgifter til interkommunale samarbeidsordninger mv innenfor dette området. Rådmannen foreslår i budsjettet for 2015 følgende: IKT Området inneholder drift av egne funksjoner innenfor informasjonsteknologi samt lisenser knyttet til programvare som kommunene på Fosen samarbeider om, både innenfor administrasjon, skole og helse. Det mangler ressurser for å dekke lisenskostnader som sentraliseres som følge av at disse faktureres samlet til Åfjord kommune fra Fosen IKT. Bruken av IKT ressurser i Åfjord kommune ble gjennomgått og redusert med en 100 % stilling i Drift av rådhuset Bygningsdrift Åfjord rådhus ble styrket med kr i budsjettet for Dette var knyttet til økte utgifter samtidig som leieinntektene er redusert over flere år. Budsjettet er holdt uendret i Amortisering av premieavvik Posten amortisering av premieavvik på tjenestepensjoner er tilbakeføring av tidligere års positive premieavvik. For 2015 er budsjettet belastet netto med kroner i økte tilbakeføringer. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 16 av 38

17 Næringsformål Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i sak KST-23/2010 Etablering av Åfjord utvikling AS har rådmannen innarbeidet et tilskudd på kr til selskapets drift. Midlene tas fra konsesjonsavgifter og næringsstøtte. Innenfor næringsformål ligger også utgifter og tilskuddsmidler til kommunens engasjement innenfor vindkraft, samt midlene knyttet til næringsfondet og avdrag på kommunens gjeld til Sør-Trøndelag fylkeskommune vedrørende fastlandsforbindelsen til Linesøya. Tilskudd til næringsutvikling - landbruksprosjektet Det søkes midler hos Fylkesmannen til videreføring av prosjektet. Tilskudd i henhold til budsjettvedtak Innenfor posten tilskudd i henhold til budsjettvedtak ligger en rekke poster knyttet til inngåtte avtaler og tidligere vedtak: Åfjord parkering: I henhold til avtale, skal Åfjord kommune bidra med kr til drift av egne plasser i parkeringsanlegg under bakkenivå på Årnes. Kjør for livet: Det er bevilget penger til Kjør for livet fram til sommeren Rådmannen foreslår å avvikle tiltaket fra høsten Bygging av badeanlegg Som det fremgår av økonomiplanen for ønsker Åfjord kommune å bygge et badeanlegg i kommunen. Dette vil være et viktig tiltak både for å ivareta svømmeopplæring for barn og unge, for å kunne gi et tilbud innenfor helse og rehabilitering og for kunne være en møteplass og rekreasjonssted for kommunens innbyggere. For å finansiere og drifte anlegget er Åfjord kommune avhengig av å kunne skaffe til veie flere inntekter. På sikt vil en mulig vindkraftutbygging kunne gi kommunen det nødvendige handlingsrommet for å kunne realisere et slikt anlegg. Rettskraftig konsesjon for vindkraftutbygging på Fosen ble gitt høsten 2013, mens en eventuell investeringsbeslutning er forventet å komme i Slike inntekter kan ikke forskutteres før man ser om en slik utbygging blir en realitet. Det vil ikke være klart før det fattes en konkret investeringsbeslutning på vindkraftutbygging. På kort sikt kan dette løses gjennom et spleiselag mellom kommunen, næringsliv, kommunens innbyggere og fritidsbefolkningen i Åfjord ved et gjennomarbeidet system for eiendomsskatt 1 der midlene øremerkes til et slikt badeanlegg. Det kan også være aktuelt å forespørre våre nabokommuner om å være med i et slikt spleiselag, noe som både utløser mer tippemidler og fordeler byrdene på flere. Kommunestyret bevilget midler for å kunne gjennomføre videre planlegging for bygging av nytt svømmeanlegg i Rådmannen foreslår å videreføre en bevilgning også i 2015 for videre planlegging og prosjektering av et badeanlegg i Åfjord. På den måten vil kommunen raskt kunne iverksette planene om bygging av badeanlegg, når det eventuelt skulle vise seg at prosjektet blir økonomisk realiserbart for kommunen. Så fremt det fattes endelige beslutninger om vindkraftutbygging og det ikke blir endringer i eiendomsskattereglene for vindkraftanlegg, antar rådmannen at en beslutning om bygging av svømmeanlegg i Åfjord kan tas i Dette forutsetter imidlertid at kommunen har et inntektsgrunnlag som er tilstrekkelig for å bære drifts- og investeringskostnadene ved anlegget. Et 1 Eiendomsskatt i denne sammenhengen kan være en utvidet eiendomsskatt på verker og bruk (vindkraft), generell eiendomsskatt og eiendomsskatt på næringseiendommer. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 17 av 38

18 badeanlegg er en stor investering og det er således svært viktig at forutsetningene for finansiering er på plass for en investering i denne størrelsesorden settes i gang. Ansvar Kommunekasserer Innenfor ansvar 101 kommunekasserer ligger utgifter til interkommunale samarbeidsordninger. Dette gjelder kommunens kjøp av tjenester fra Fosen lønn, Fosen Regnskap og Kemnerkontoret for Fosen. Ansvar Servicetorg Servicetorget ivaretar sentrale fellesfunksjoner knyttet til posthåndtering, arkiv, publikumsmottak, sentralbordtjeneste, administrering av startlånsordningen mv. Det er ønskelig med en ny stilling som kan ivareta prosjekter som digital døgnåpen forvaltning og kommunestruktur. Rådmannen vil se på muligheter for å bruke prosjektmidler til å dekke noen av lønnskostnadene i servicetorget. Ansvar Kultur Kulturområdet dekker en rekke tiltak innenfor bibliotek, frivillighet, bakeriet, idrett, kunst mv. Kommunestyret behandlet i sak KST-30/2012 Organisering kultur, -idrett og friluftsliv i Åfjord kommune der organisering og ambisjoner for fremtidig satsing innenfor området ble behandlet. Kulturprosjektet er nå formelt og finansielt avsluttet. For å kompensere for tidligere overføringer fra fond ble rammen styrket med kr i Rådmannen foreslår følgende i tilknytning til ansvar 140 kultur for 2015: Fritidsklubb: Kommunestyret vedtok i PS 40/14 endringer i driften av fritidsklubben, blant annet at det administrative ansvaret overføres til Kultursjefen. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 18 av 38

19 6.6 Sektor oppvekst Beskrivelse av tjenesteområdet Sektor oppvekst omfatter kulturskole, grunnskoler, kommunale barnehager, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, PPT, spesialundervisning, voksenopplæring og bygningsdrift Tallbudsjett kapittel 1.2 Oppvekst Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Sektorsjef Åset By Stokksund Maribo Kulturskole PPT Budsjettet for sektor oppvekst er framskrevet med 2% i tråd med de øvrige budsjettene for Åfjord kommune. Det er ellers ikke funnet midler til økninger ut over dette. Året 2014 har vært preget av innsparing og prosjektet Snu alle steiner. Dette har fått innvirkning på drift og tilbud ved Kulturskolen, Åset og Stokksund. Barnehagene har økt sin bemanning noe som en konsekvens av stor søknad, særlig etter at hovedopptaket som hadde søknadsfrist 15. april var avsluttet. Som det fremgår av oppstillingen har forbruket innenfor oppvekstområdet vært høyere enn budsjett gjennom flere år. Med en presset kommuneøkonomi er det svært viktig at driften styres innenfor tilgjengelig rammer, dette er et område som vil ha stort fokus også i året som kommer. Åset er særlig i fokus her og vil også i 2015 måtte redusere bruk av både assistenttimer og lærertimer, samt begrense vikarbruken for å komme ned på budsjett. Bemanningen i barnehagene vil bli en utfordring for 2015, da flere barn betyr økt bemanningsbehov. Anslagsvis kan det dreie seg om totalt 300 % stilling. Årlig kostnad 1,5 mill. Dette er ikke bakt inn i enhetenes budsjett for Åfjord kommune vil foreta en gjennomgang av bemanningen i barnehagene, sett opp i mot bemanningen i barnehagene i de øvrige Fosen-kommunene i Budsjettet for kapittel 1.2 Oppvekst er korrigert med bakgrunn i følgende forhold: Sektorsjef oppvekst Budsjettet inneholder utgifter til private og offentlige barnehager, midler til særskilte tiltak innenfor tilrettelagt undervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,voksenopplæring mv. Utgiftene til skoleskyss ble flyttet ut på enhetene i Området voksenopplæring har økt i aktivitet fra og med høsten Dette som en følge av bosetting av flyktninger i kommunen. De har rett på et kvalifiseringsprogram som i stor del omfatter norskopplæring de to første årene etter bosetting. Det er pr dato 235% stilling knyttet til norskopplæring av innvandrere og flyktninger. Økt antall deltakere i norskopplæringen fører til større statlige overføringer, slik at dette budsjettet i utgangspunktet skal gå i null. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 19 av 38

20 Åset skole Åset skole har betydelig utfordringer i forhold til å få en balanse mellom budsjett og drift. En vesentlig del av dette skyldes utfordringer knyttet til spesialundervisning, hvor skolen nå har færre vedtak enn før, men en stor del av vedtakene er omfattende og kostnadskrevende. Fra høsten 2015 vil skolens samlede behov for spesialundervisningen avta noe og det vil igjen redusere kostnaden på dette området. Det er ønskelig å igjen kunne sette av midler til forebyggende tiltak som lese- og mattekurs. Disse tiltakene er betydelig redusert i skoleåret 2014/2015. En varig reduksjon vil på sikt kunne øke behovet for spesialundervisning. Skolen må fortsatt se på organisatoriske løsninger som fører til mint mulig innleie av ekstern vikar og pålagt overtid på faste ansatte i fulle stillinger. By barnehage Barnehagen har fått og får en økning i barnetallet som følge av større søknad enn forventet høsten Dette vil gi budsjettmessige utfordringer i Budsjettet for ordinær barnehagedrift økes med kr ,- i Stokksund oppvekstsenter Oppvekstsenteret har store avskrivningskostnader knyttet til ny bygningsmasse. Barnehagen har økt og vil fortsette å øke barnetallet. Dette gir utfordringer i forhold til budsjettet. For skolen er det ingen budsjettmessige endringer. Maribo barnehage Også Maribo har økt og øker fortsatt barnetallet, særlig blant de yngste barna hvor hvert barn teller to plasser. Dette gir budsjettmessige utfordringer, da inntektene ikke øker tilsvarende. På grunn av stor innsøkning og økte barnetall i barnehagen, må Maribo omdisponere lederresurs for avdelingslederne (60%) til direkte arbeid på avdeling for å avhjelpe økt bemanningsbehov. Åfjord kulturskole Kulturskolen fikk redusert sitt budsjett med 150% stilling fra og med august Dette har gitt utfordringer i forhold til undervisningstilbudet. En arbeidsgruppe er satt ned og arbeider med å se på en mulig flytting av Kulturskolen til Bakeriet. En rapport på dette vil bli lagt fram for kommunestyret. PPT Nord-Fosen Det er lagt inn nødvendige korrigeringer på lønn og pensjon. Ut over dette ingen endringer. Det budsjetteres med noe bruk av fond for å gå i balanse også i Etter at Stokksund oppvekstsenter ble ferdigstilt med ny barnehage i 2013 har Åfjord kommune en moderne infrastruktur på oppvekstområdet. Kommunen har relativt nye barnehager og to nye skoler. Gjennom å etablere en skolestruktur med større enheter og et godt pedagogisk tilbud har kommunen lagt grunnlaget for et robust tilbud til barn og unge i årene som kommer. Forholdene skulle dermed ligge til rette for å tilby dagens og fremtidige barn i barnehage og skole et tilbud som er attraktivt både kvalitetsmessig og utstyrsmessig. Vi vil allikevel se på barnehagetilbudet spesielt, både når det gjelder kapasitet og innhold. Det planlegges en brukerundersøkelse på barnehageområdet i løpet av budsjettåret. Arealgruppa som arbeider med Åsets utfordringer vil rapportere til kommunestyret i løpet av våren Arealgruppa som arbeider med Kulturskolen legger fram en rapport for kommunestyret i desember Videre arbeid er avhengig av politiske beslutninger. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 20 av 38

21 6.7 Sektor helse og velferd Beskrivelse av tjenesteområdet Sektor helse- og velferd omfatter helse- og sosial- og legetjenester, barnevern, familietjenestene, institusjonstjenestene og hjemmetjenestene Tallbudsjett kapittel 1.3 Helse- og velferd Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Sektorsjef helse og velferd Samhandlingsreformen Leder helse og hjelpetj Leder sosialtjenester Leder barnevern Leder familietjenestene Leder 320 institusjonstjenestene Leder hjemmetjenestene Budsjettet for helse- og sosial er i utgangspunktet fremskrevet med 2 % i tråd med de øvrige budsjettene for Åfjord kommune, i tillegg er fastlønn justert ihht stillingsbudsjett og pensjonspremie justert opp. Utfasing av medfinansiering for sykehusbehandling fases ut i 2015 og Åfjord kommune får et uttrekk på kr , av dette er det kr som skal gå til finansiering av øremerkede midler til Kommunale akutte døgnplasser. Ser en bort fra uttrekket har sektoren totalt fått en økning på 3,6 % Sektor helse og velferd opplever økende utfordringer i tilknytning til at brukerne blir flere og eldre, men samtidig er behovet for sektorens tjenester økende også i yngre grupper av befolkningen. Presset både på institusjonstjenestene og hjemmetjenestene har økt, der stadig flere må få sine tjenester i heimen. Utfordringene innen helse kan grovt oppsummeres med økte utgifter til barnevern og særskilte tiltak (kr ) økt press på institusjonstjenesten og hjemmesykepleien der spesielt rammen for vikarer, lønn og avtalefestede tillegg er for lav til at tjenesten kan holde nivået 24/7 hele året igjennom. Utfordringer som ikke er innarbeidet i budsjettet: Det mangler finansiering personlig assistanse og bemanning omsorgsboligene på kveld og helg. Nye tiltak i barnevernet er ikke budsjettert. Generelt er avtalefestede tillegg for vikarer ikke budsjettert i pleie og omsorg. Økte kostnader til legevaktsentral og nytt nødnett er ikke innarbeidet i budsjettet. For ressurskrevende tjenester er det beregnet inntekt bygd på faktisk tjenesteomfang i 2014 som grunnlag for kostnader i Budsjettet er satt opp under forutsetning av skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Snu alle steiner: Sektorens innsparingskostnader som er innarbeidet i budsjettet er: 80 % stilling for konsulent er avviklet og flyttet over i ledig stilling i Servicetorget, utgjør: % stilling for fagsjef er knyttet et Flyktningetjenesten og dekkes av integreringstilskudd, kr Fritidsklubbenes drifts er redusert betydelig, gir en innsparing på kr % stilling ved legekontoret er inndratt, gir en besparing på ca kr Ut over dette vil lønnskostnader tilsvarende ca 40 % stilling dekkes av utviklingssenteret i Total varig innsparing kr Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 21 av 38

22 Nye oppgaver: Flyktningetjenesten, funksjon Åfjord kommune bosetter 7 flyktninger i 2014 og det planlegges å bosette ytterligere 10 i Kostnadene til flyktningetjenesten er nå synliggjort i egen funksjon fra Budsjettet går i balanse foreløpig med integreringstilskuddet. Utviklingssenteret for hjemmetjenester Rådmannen foreslo i budsjettet for 2011 å stille 0,5 millioner kroner til disposisjon fra frie fond til undervisningshjemmetjenesten over en periode på 4 år. Undervisningshjemmetjenestene skal evalueres i Åfjord kommunes bidrag i til tjenesten opprettholdes således i Totalt sett viser budsjettene for innenfor sektor helse og velferd en underdekning i forhold til behovene. Siden dette for en stor del dreier seg om rettighetsbaserte og lovpålagte tjenester vil dette medføre at sektoren må styrkes. Det er til en viss grad imøtekommet for 2015 Fosen Helse IKS, Selskapet er utviklingsaktør for Fosenkommunene innenfor helse og omsorg, samtidig som det drifter interkommunale helsetjenester. Total fordeling på kommune fordelt på tjenesteområde 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik Totalt 2015 Endring Fosen DMS - Adm NettOppFosen Miljørettet helsevern Samfunnsmedisin Folkehelse Avd.for øyebl.hjelp/ etterbeh/ spes.rehab Fosen legevakt-senter Kreftkoordinator Fosen Spesialistpoliklinikken Sum drift Endring % Diff ,11% +3,21% +3,58% +3,30% +2,99% -1,48% Selskapet har ikke økning i tjenestetilbudet i ordinær drift i I budsjettet ligger kun lønnsøkning. Kostnadene er innarbeidet i rammen for helse og velferdstjenestene i Budsjettet er behandlet i Representantskapet som fattet følgende vedtak: Nye tjenester og utviklingstiltak gjennomføres via prosjekt som finansieres med eksterne midler. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 91/14 Side 22 av 38

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: 23.11.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2016

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2016 ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2016 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter Innhold 1. Kommunestyrets endelige

Detaljer

Møteprotokoll. Åfjord kommune. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 09:00-17:00

Møteprotokoll. Åfjord kommune. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 09:00-17:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 23.11.2017 Tid: 09:00-17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører ÅF-AP

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2017

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2017 ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2017 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter Innhold 1. Kommunestyrets endelige

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2016

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2016 ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2016 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter Innhold 1. Kommunestyrets endelige

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2018

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2018 ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2018 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter Innhold 1. Kommunestyrets endelige

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2017

ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2017 ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2017 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter Innhold 1. Kommunestyrets endelige

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371 Dato: 04.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Solgunn Barsleth MELDING OM SAKER VEDTATT I FORMANNSKAPET 2015 Sakens bakgrunn

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Møtedato: 29.11.2018 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2017

ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2017 ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2017 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter Innhold 1. Kommunestyrets endelige

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/ Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-8 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/16 08.11.2016 Kommunestyret 129/16 08.12.2016 Budsjett 2017

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer