Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING



Like dokumenter
LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato:

Typiske feil og mangler ved ISO revisjon

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norcem Kjøpsvik

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

Rapport fra tilsyn

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen

Kontrollert anlegg Navn: Lillesand bilopphogging DA Anleggsnr:

Botnane Bedriftsutvikling AS

Saksbehandler, innvalgstelefon Ildikó Nordensvan: Arkiv nr. Deres referanse. Inspeksjon ved Lemminkäinen Norge AS, avd. Ravneberget Asfalt

Fylkesmannen i Hordaland fant 2 avvik og har gitt 2 anmerkninger under inspeksjonen innen følgende tema

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Tilsynsrapport - Mykland vilt AS Rapportnummer: I.FMAA

Kontrollrapport. Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Synnøve Finden Adresse: Hyllavegen Namsos. Tlf

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Tilsyn ved Denomega Nutritional Oils AS, Vestvågøy kommune, rapport med pålegg om redegjørelse - vedtak om kontrollgebyr

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr:

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Kirsten Kleveland

Rapport etter tilsyn ved Norkalsitt AS

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Kontroll av Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS (VESO) avd. Skorstad

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Oversendelse av inspeksjonsrapport-tilsynsetatenes fellesaksjon 2014-Nøgne Ø

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS

Oppfølging etter inspeksjon ved Skanem Moss

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015.

Tilsynsrapport Birkenes Sykehjem avd. vaskeri Renseri og vaskeri landsomfattende tilsynsaksjon 2015

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Tilsynsrapport Rens på Flekken Renseri og vaskeri landsomfattende tilsynsaksjon 2015

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Fra Fylkesmannen: Gry Helander Våga

Herøy kommune. Inspeksjon ved Marine Harvest Norway AS Kontrollrapport I.FMMR

Informasjon om virksomheten Navn: Umoe Mandal AS Dato for inspeksjonen:

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

On-line analyse - med fokus på utslipp til luft og vann. Myndighetenes krav til bedriften. Tuesday, 04 October 2011


Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Inspeksjonsrapport. Inspeksjon Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.FMFI Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/2280

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapportnummer: I.MVAVA

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett,

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tilbakemelding på egenrapport for Felles tilsynsaksjon 2014

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler: May Brit Myrholt Gorseth Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2010/6334 Arkivnr:

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen

Rapport fra tilsyn

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Midtstøl Transport AS under inspeksjonen

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen:

Stranda kommune - Revisjon ved Vital Seafood AS Revisjonsrapport R.FMMR

Tormod Gjestlandsvei 31, 3936 PORSGRUNN. Risikoklasse: 3 SFTs revisjonsgruppe: Ragnhild Orvik Ingegerd Aanonsen

Inspeksjon ved Oslo Vei AS avd Huken pukk- og asfaltverk

Anmerkning: Virksomhetens dokumentasjon av oppfølging av sist inspeksjon fra Klif (daværende SFT) har forbedringspunkter.

Akvakulturaksjonen 2011

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr:

Inspeksjon ved Franzefoss Pukk AS avdeling Asfalt Bondkall

SYSTEMREVISJON. ved. Tidsrom for kontrollen: 8. og 9. november 2000 MVAs kontrollgruppe: Hallvard Hageberg

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMOS Dato for inspeksjonen:

SYSTEMREVISJON. ved FANA STEIN OG GJENVINNING

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

I.KLIF. Stenqvist AS avdeling Flexo Postboks Aurskog. Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Aage Nordby, produksjonssjef

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS

Anmerkningen gjaldt: Internkontrolldokumentasjonen ved virksomheten kan med fordel gjennomgås/revideres oftere.

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS avd Kristiansund Kontrollnummer: I.FMMR

Oppfølging etter inspeksjon ved Ørje Auto- og Bildemontering

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Rapport fra tilsyn ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Røsnæs Bilopphuggeri AS

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Rapport etter tilsyn hos Vital Rørvik AS i Vikna kommune

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMOS Dato for inspeksjonen:

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Jacobsen Dental AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Inspeksjon av Hobøl kommune sitt avløpsnett tilhørende AHSA renseanlegg

Fylkesmannen i Aust-Agder

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hægeland bilopphogging AS

Transkript:

Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen. Det utarbeides lokale rutiner som ivaretar kravene til kalibrering og verifisering for det enkelte måleutstyr. Det skal utpekes ansvarlig person ved hvert enkelt produksjonssted som påser at kontrollene utføres og registreres på en godkjent måte. Ved FoU-avdeling - hovedlaboratoriet er det laboratoriesjef som er ansvarlig. Kontroll av produksjonsprosessen Produksjonsprosessen vil påvirke produktet og miljøet, og det er innført en rekke kontinuerlige og periodiske målinger og kontroller for å kunne styre prosessen innenfor grenser som sikrer produkt og miljø. Måleutstyr vedlikeholdes, kontrolleres, justeres og kalibreres av den enkelte produksjonsenhets vedlikeholdsavdelinger, etter lokale prosedyrer for å sikre at produksjonen kan styres på en tilfredsstillende måte. Krav til nøyaktighet vurderes ut fra nøyaktigheten i selve prosess-styringen og krav til kontroll av utslipp. Kontroll og prøving vedrørende miljøforhold ved fabrikkene Slike kontroller omfatter rutinemessig prøvetaking og analyser av utslipp til luft og vann for lettklinkerproduksjonen ved Weber Leca Rælingen, som driver med utslippstillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) tidligere SFT. Utslipp til luft og vann fra ovnsprosessen er den mest betydelige utslippskilden. Her blir det utført prøvetaking og analyser av utslippene iht. Klif s konsesjonskrav, ref. fabrikkens utslippstillatelse. Støvnedfall i fabrikkens nærområder, støymålinger og eventuelt andre kontroller utføres ved behov dersom dette ikke fremgår i utslippstillatelsen. Ved de øvrige fabrikkanleggene gjennomføres utslippsmålinger i henhold til lokale handlingsplaner som utarbeides som en del av egenkontrollen. Målingenes art og omfang skal sikre at anleggenes utslipp ikke er i strid med Forurensningsloven, utslippstillatelsen eller i strid med kravene i NS-EN.

Side 2 av 9 Driftskontroll i produksjon utføres etter prosedyrer som finnes i fabrikkens KSMhåndbøker nivå II. Kontroll og prøving av ferdigprodukter Prøving utføres i henhold til utarbeidet kontrollprosedyre for de enkelte produkter. Dette fremgår av produksjonsenhetenes KSM-håndbøker Nivå II. Krav i prosedyrene baserer seg på Kontrollrådets Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten, produktstandarder og interne krav. Kontroll av miljømål Overensstemmelse med miljømål / miljøprogram kontrolleres ved hjelp av interne revisjoner, miljøregistreringer samt i forbindelse med ledelsens gjennomgang. 6.2 SAMSVARSVURDERING Formål: Formålet med rutinen er å periodevis vurdere samsvar mellom virksomhetens aktiviteter/drift, og aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg. Omfang: Rutinen gjelder alle avdelinger som omfattes av Weber s kvalitet- og miljøstyringssystem, og som gjennomfører egen Ledelsens Gjennomgåelse ved avdelingen. Beskrivelse: Avdelingslederne skal minimum 1 gang pr. år, f.eks. i forbindelse med budsjettmøter, forberedelse til revisjoner, eller andre naturlige samlinger, vurdere samsvar mellom aktuelle lovbestemte miljøkrav, arbeidsmiljøkrav, kvalitetskrav, selvpålagte krav og krav i forbindelse med driften av sin avdeling. Avvik skal fortløpende registreres, og disse skal kunne danne grunnlaget for samsvarsvurderingen. Registreringene oppbevares i henhold til KSM-Nivå I pkt. 2.4. Avvikene fra de enkelte underavdelingene, rapporteres til KSM-sjef hver 6. måned.

Side 3 av 9 Ledelsens representant, i Ledergruppen til adm.dir., skal utføre arbeidet med samordning av samsvarsvurderingene fra de enkelte underavdelinger. Dette gjøres i forkant av Ledelsens Gjennomgåelse i Ledergruppen til adm.dir. - www.regelhjelp.no org.nr. 940 198 178 (Saint-Gobain Byggevarer as) se Krav for: Avfall, miljøinformasjon, helse- og miljøfare, kjemikalier og produkter, utslipp og støy. Viktigste krav på disse områder, lenker til aktuelt lovverk. Se side 8 og 9 i dette kapittel. 6.3 AVVIK, KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK AVVIKSBEHANDLING Krav til avviksbehandling Avviksbehandling for miljøsaker (ytre miljø og arbeidsmiljø) tar utgangspunkt i krav stillet i h.h.v. NS-EN, pkt. 4.5.3, SN-BS 18001:2007, pkt. 4.5.3 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5 pkt. 7. Krav til avviksbehandling som skal hindre utilsiktet bruk av produkter eller tjenester med kvalitetsavvik fremgår av kvalitetstyrings- og produktstandarder, ref. NS-EN, pkt. 8.2.4 og 8.3 Webers behandling av avvik Avvik skal fortløpende registreres, og disse utgjør en vesentlig del av grunnlaget for samsvarsvurderingen se pkt. 6.2. Det er etablert prosedyrer ved den enkelte produksjonsenhet som skal hindre utilsiktet bruk av produkter eller tjenester med avvik, ref. fabrikkenes / avdelingenes KSM-håndbøker nivå II. Denne prosedyre dekker foruten kvalitet, også miljøaktiviteter og arbeidsmiljøforhold. Sentralt er det etablert rutiner for registrering og oppfølging av avvik og reklamasjoner. Skjemaer og rutiner finnes på Intranett, under KSM. Korrigerende og forebyggende tiltak NS-EN stiller krav om prosedyre som tilsier at ethvert korrigerende og forebyggende tiltak som er satt i verk for å eliminere årsakene til virkelige og potensielle

Side 4 av 9 avvik skal være tilpasset problemets størrelse og svare til den miljøpåvirkningen som har oppstått. Tiltakene vil dermed forebygge at avvik gjentas. NS-EN stiller krav til kontinuerlig forbedring, og pkt. 8.5.2 Korrigerende tiltak og pkt. 8.5.3 Forebyggende tiltak beskriver de tiltak selskapet skal iverksette. SN-BS 18001:2007 Kap. 4.5.3.2 stiller krav om Avviksbehandling, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak for arbeidsmiljøområdet. I noen tilfeller vil tiltakene av forskjellige årsaker ikke kunne ha eller gis forebyggende virkning, men kun være av typen «reparasjon» for å korrigere for oppstått feil eller avvik. De forskjellige virksomheter / avdelinger etablerer etter behov dokumenterte prosedyrer lokalt for å undersøke årsaken til avvik i prosess, produkt, tjenester og miljøaktiviteter. Dette for å fastslå hvilke korrigerende tiltak som er nødvendige for å hindre gjentakelse og for å undersøke og treffe tiltak av forebyggende karakter. De respektive fabrikkers/avdelingers Kvalitet- Miljøstyringshåndbøker beskriver dette, og hvem som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging. Linjeledelsen er ansvarlig for å fastslå, iverksette og følge opp korrigerende og forebyggende tiltak. Avdelingens KSM-leder har ansvaret for å følge opp at styringssystemets krav og prosedyrer i denne forbindelse følges. Dokumentasjon Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak skal dokumenteres og arkiveres, se pkt. 2.4 6.4 KUNDENS TILFREDSHET Gjennom lokale og sentrale aktiviteter skal organisasjonen skaffe seg dokumentasjon på kundenes oppfatning av om Weber tilfredsstiller de krav og forventninger kundene har til oss. Dette skal gjøres gjennom undersøkelser lokalt som rettes mot så vel kundenes representanter (sjåfører, kontaktpersoner m.m.) og gjennom sentralt markedsapparat som retter undersøkelsen mot kundenes generelle tilfredshet med våre produkter og tjenester.

Side 5 av 9 6.5 INTERN REVISJON Weber er gjennom flere lover, forskrifter og standarder pålagt å gjennomføre interne revisjoner av kvalitet- sikkerhet- og miljøstyringsdokumentasjonen. For at alle kravelementene skal bli vurdert i forbindelse med interne revisjoner, skal revisjonene ta utgangspunkt i en gjennomføringsplan som viser hvilke lover og standarder som skal danne utgangspunkt for den aktuelle revisjon. I tillegg skal revisjonene ta utgangspunkt i temaer, forskrifter, konsesjoner eller egne krav, hvor bedriften har behov for en intern revisjon. KSM sjef utarbeider revisjonsplan for hvert år. Planen legges ut på intranettet. I god tid før revisjonene gjennomføres vil planen bli komplettert ved at ønsker fra revidert enhet implementeres i denne. Lokale oppdateringer/revisjoner av prosess/produkt/miljøtiltak gjennomføres ved behov. Kvalitetsrevisjoner som skal gjennomføres hos godkjente (akkrediterte) kontraktspartnere skal initieres av respektive produktsjefer. Omfang og hyppighet fastlegges av produktsjefene, og skal være i overensstemmelse med kravene i NS-EN kap. 8.2.2. Når revisjonen avdekker avvik, skal ledelsen for revidert område sørge for at alle nødvendige korrigeringer og tiltak iverksettes uten unødig opphold for å eliminere avvik som er avdekket, og årsakene til disse. Ledelsen skal også påse at svarfrist for tilbakemelding til revisjonsselskapet overholdes. Standard gjennomføringsplan se side 6 i dette kap. Standard gjennomføringsplan Interne revisjoner

Side 6 av 9 Standard / Regelverk Omfang / tema 2011 2011 2012 (Fabrikk/avdeling) (Fabrikk/avdeling) Standard / Regelverk Omfang / tema 2011 2011 2012

Side 7 av 9 (Fabrikk/Avdeling) (Fabrikk/Avdeling) IK-Forskrift 18001:2007 Industrivern (hvis aktuelt) Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner (ISPS) (hvis aktuelt) Detaljert gjennomføringsprogram sendes ut til enhet som skal revideres senest 14 dager før revisjonen skal gjennomførers. Gjennomføring av revisjonen er basert på revisjonsstandard NS-EN 19011:2002. NORMALPLAN FOR SAMSVARSVURDERING

Side 8 av 9 Krav, lover, forskrifter, direktiver m/vesentlige kravelementer Jfr. Regelhjelp.no org.nr. 940 198 178 Weber Lov om vern mot forurensning og om avfall Forurensningsloven Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for forurensning Avfallsforskriften 9 og 11 Kap. 1 Kasserte EE-produkter Saint-Gobain Charter (Avtale) Null avfall til deponier! Miljøinformasjonsloven Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutnings- prosesser av betydning for miljøet Plan- og bygningslov Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester Produktkontrolloven 3a Substitusjon 10 Rett til informasjon om produkter Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskrfiten Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr (av 24.05.29 nr. 4) Vegtrafikkloven Omtalt i dokument Status / Kommentarer Dato / Ansvar Krav, lover, forskrifter, direktiver m/vesentlige Omtalt i Status/Kommentarer Dato /

Side 9 av 9 kravelementer Jfr. Regelhjelp.no org.nr. 940 198 178 Weber Forskrift om elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven m/forskrifter Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) 8. juni 2009. Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Av 10.09.2009, nr. 1173 dokument Ansvar Weber s virksomheter i Norge skal sette seg inn i aktuelt regelverk som finnes lokalt, og på den bakgrunn utarbeide lokal samsvarsvurdering, basert på denne mal. Lokal samsvarsvurdering er et dokument under KSM-nivå II. Dette kan gjøres gjennom god kommunikasjon med kommunen og fylkesmannen (miljøvernavdelingen).