Økonomiplan / Årsbudsjett 2015

Like dokumenter
Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Økonomiplan / Årsbudsjett 2016

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

Om tabellene. Januar - februar 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Januar - mars 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.

Om tabellene. Periode:

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Periode:

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis

Budsjett 2012 og økonomiplan

Fylkesrådets forslag Økonomiplan / Årsbudsjett desember 2016

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Folkevalgtopplæring 7. desember 2015

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING

Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune.

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen % Gruppe h. Hele befolkningen %

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

Økonomi Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober "Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen"

HL langrenn Stafett Startliste :00:00

Budsjett og økonomiplan

Budsjettjustering Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer

Økonomiplan Budsjett Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Kommuneproposisjonen 2015

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Holdninger til grensehandel blant folkevalgte og folk flest. Torunn Sirevaag, NHO

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Supplerende tildelingsbrev

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Endringer i budsjett 2017

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan Årsbudsjett 2015

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Fra: Avd. kommuneøkonomi

HL UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Årsbudsjett 2012 DEL II

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan Årsbudsjett 2015

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Budsjett og økonomiplan Foto: Dag Jenssen

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

Indikatorrapport Buskerud

Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Økonomiplan Økonomiplan

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

Ordførertilfredshet Norge 2014

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Saknr. 275/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Deres ref Vår ref Dato

Transkript:

Økonomiplan 2015 2018/ Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag ved fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 2. desember 2014

Orientering om Fylkesrådets forslag Endringer som følge av budsjettforliket mellom regjeringen og Venstre og Kristelig folkeparti Prognose for skatteinngangen Nærmere orienteringer i komiteene

Fylkeskommunens mål Overordnede mål Høyere utdanningsnivå og flere attraktive arbeidsplasser Attraktive byer og tettsteder som stimulerer til befolkningsvekst og bolyst i hele fylket Sikker og fremtidsrettet infrastruktur Bærekraftig regional utvikling tilpasset fremtidige klimautfordringer Hovedmål 1. God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring 2. Tannhelsetjeneste med høy kvalitet og godt forebyggende helsearbeid 3. Et aktivt og mangfoldig kunst og kulturliv med høy kvalitet 4. Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon 5. Et mer internasjonalisert nærings og samfunnsliv 6. God folkehelse i Hedmark 7. God fremkommelighet, effektivt kollektivtilbud og høy trafikksikkerhet 8. God veiledning til kommunene i plan og utviklingsarbeid og helhetlig miljø og arealforvaltning 9. Reduserte klimautslipp og bærekraftig bruk av fylkets naturressurser 10. God forvaltning og utvikling av Hedmark fylkeskommunes samlede ressurser

Utfordringer for Hedmark Endringene i inntektssystemet Svikt i skatteinntekter Redusert elevtall Inndekning av pensjonskostnader

Svært krevende arbeid med økonomiplan og årsbudsjett Forslaget til nytt inntektssystem viser at Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli redusert med 133,8 mill. kroner innen 2019. Det gis en tapskompensasjon til de fylkene som taper mest på omleggingen: Statsbudsjettet: 125 mill. kroner årlig, hvorav 15,1 mill. kroner til Hedmark Budsjettforliket: Øker til 185 mill. kroner vet p.t. ikke hvordan de ekstra 60 mill. kroner fordeles Det har vært ekstra utfordrende at endringene fra forslaget Kommuneproposisjonen og i Statsbudsjettet har vært så store. Mens forslaget i Kommuneproposisjonen viste en reduksjon på 54,1 mill. kroner, innebar Statsbudsjettet en ytterligere forverring på 79,6 mill. kroner.

Økt tapskompensasjon Budsjettforliket: Økt tapskompensasjon med 60 mill. kroner Dersom dette fordeles som de opprinnelige 125 mill. kroner vil Hedmarks andel være 7,2 mill. kroner Fylkesrådet vil komme tilbake til hvordan dette benyttes i egen sak til fylkestinget når vi har mer informasjon om bla.: Skatteinngangen for 2015 Pensjonsutgifter for både 2014 og 2015 Det er i slutten av perioden at den økonomiske situasjonen er mest utfordrende

Redusert skatteinngang I FT-sak 55/14 ble budsjetterte skatteinntekter redusert med 16,5 mill. kroner Dette nivået er videreført i fylkesrådets forslag til årsbudsjett og økonomiplan jf. Statsbudsjettets økonomiske opplegg Prognoser for skatteinngangen viser pr. utgangen av oktober en reduksjon med ytterligere 3 mill. kroner i 2014 Denne skattenedgangen skal betraktes som midlertidig i flg. Statsbudsjettet Det er derfor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for 2015

Ulempe for distriktsfylket Hedmark Endringene i inntektssystemet gir store omfordelingsvirkninger mellom fylkene. Fylker med lav andel yngre befolkning og med innbyggere som bor spredt får større utfordringer enn andre. I et stort distriktsfylke som Hedmark får dette betydelige konsekvenser utover i økonomiplanperioden.

Samlet omfordelingseffekt av endringer i inntektssystemet etter fem år (mill. kr.) Kommuneprop. 2015 Statsbudsjett 2015 Endring Østfold -14,2-72,5-58,3 Akershus -18,9-49,3-30,4 Oslo 597,4 672,1 74,7 Hedmark -54,1-133,8-79,6 Oppland 28,0-46,5-74,6 Buskerud 75,4 19,5-56,0 Vestfold 111,6 65,3-46,3 Telemark -9,1-60,2-51,1 Aust-Agder 14,4-16,5-31,0 Vest-Agder 1,1 19,5 18,4 Rogaland 157,7 347,4 189,7 Hordaland -122,5-56,3 66,2 Sogn og Fjordane -264,2-278,8-14,7 Møre og Romsdal 6,0 46,8 40,9 Sør-Trøndelag -0,6 58,0 58,5 Nord-Trøndelag -95,5-121,3-25,8 Nordland -250,7-282,7-32,0 Troms -120,1-92,9 27,2 Finnmark -42,0-17,8 24,2 Sum 0,0 0,0 0,0 Tall ekskl. tapskompensasjon

Fra statsbudsjettet Midlene til regional utvikling (13-50-midler) videreføres på om lag samme nivå: 67,5 mill. kroner for Hedmark Rentekompensasjonsordning for transporttiltak 2 mill. kroner for Hedmark i 2015 (og ytterligere 2 mill. kroner for hvert år) Ingen statlige midler til ordningen med Kulturkortet videreføres med fylkeskommunale midler i 2015 og 2016 I Statsbudsjettet var Den kulturelle spaserstokken foreslått avviklet i budsjettavtalen mellom regjeringen og V/KrF er det lagt opp videreføring med totalt 30,8 mill. kroner til fylkene (som en del av rammetilskuddet og ikke som øremerket tilskudd?)

Pensjon og premieavvik Fylkestingets vedtak 49/14: Fremtidige pensjonskostnader ivaretas ved at premieavviket årlig avsettes til pensjonsfond. Det legges frem en plan for nedbygging av akkumulert pensjonskostnad Fylkesrådet gjør grep for å sikre dekning av fremtidige pensjonsutgifter og inndekning av fylkeskommunens akkumulerte premieavvik Forslag til løsning av dette, innebærer økte årlige pensjonskostnader som må fordeles på enheter med lønnskostnader

Inndekning av pensjonsutgifter Oppr budsj 2014 Lønn 2015 2016 2017 2018 Prosent av lønnsbudsjett -0,9-1,4-1,8-2,0 1 Sentraladm/fellesutgifter 143 989 000-1 304 200-1 957 000-2 608 900-2 870 000 2 Utdanning 852 720 900-7 725 700-11 587 300-15 450 600-16 995 700 3 Tannhelse 90 117 800-816 000-1 224 300-1 632 700-1 795 500 4 Plan og miljø 7 923 800-71 800-107 600-143 300-157 600 5 Kultur 3 703 400-33 600-50 500-67 100-73 900 6 Næringsutvikling 5 387 900-48 700-73 300-97 400-107 300 Totalsum 1 103 842 800-10 000 000-15 000 000-20 000 000-22 000 000 Disponerer 14 mill. kroner av fondsmidler i 2015-2017

Utvikling antall 16-18-åringer Oversikt over 16-18-åringer pr. region i Hedmark. Antall personer pr. 1. januar Faktisk Framskrevet Vekst 2015-2019 1) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antall % Region 1 N-Østerdal 657 679 658 641 589 560 564-119 -17,5 % Region 2 S-Østerdal 1 321 1 250 1 242 1 246 1 250 1 232 1 259-18 -1,4 % Region 3 Hamar/Hedmarken 3 626 3 569 3 498 3 449 3 390 3 311 3 223-258 -7,2 % Region 4 Glåmdal 2 035 1 942 1 939 1 946 1 968 1 832 1 770-110 -5,7 % SUM 7 639 7 440 7 337 7 282 7 197 6 935 6 816-505 -6,8 % Kilde: SSB's befolkningsframskrivninger pr juni 2014 i henhold til alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) 1) Vekst i økonomiplanperioden 01.01.2015-31.12.2018

Langsiktige økonomiske utfordringer Fylkeskommunen må tilpasse seg reduserte inntekter som følge av nytt inntektssystem og forventning om lavere skatteinngang I 2015 vil fylkesrådet starte arbeidet med en gjennomgang av tilbuds- og skolestrukturen og se på muligheter for effektivisering av tjenester og administrasjon Rammereduksjoner er foreslått lagt inn for alle områder fra 2017 Fylkesrådet er opptatt av at tiltak og rammereduksjoner ikke skal gå ut over kvaliteten på tjenestene

Hvordan møte utfordringene? Fylkeskommunen må i sin planlegging ta inn over seg de lavere forventede overføringene fra staten i årene som kommer Fylkesrådet vil i 2015 og 2016 sette i gang prosesser for å finne ut hvordan man konkret kan tilpasse seg reduserte rammer mot slutten av perioden Alle fylkeskommunens tjenesteområder vil bli vurdert i en slik sammenheng Under illustreres kuttene for de store områdene Rammekutt 2017 2018 HT 1 Administrasjon/fellesutgifter - 4-8 HT 2 Utdanning - 12-24 HT 3 Tannhelse 0-4 HT 5 Kultur - 2-2 HT 7 Samferdsel: fylkesveger - 10-15

Noen hovedtall - driftsbudsjettet Driftsbudsjettet for 2015 er på 3 mrd. kroner: Hovedtjeneste 1-7: Renter og avdrag: Egenfinansiering av investeringer: 2,7 mrd. kroner 133,8 mill. kroner 146,5 mill. kroner Bruk av disposisjonsfond: 34,6 mill. kroner

Brutto driftsutgifter 2015 fordelt i % Utgiftenetil administrasjonisolert utgjør 4,1%.Det er da korrigertfor alle typer fellesutgifter(inkl.avsattlønnsreserve/pensjonsutgifter,drift avfylkeshusetmv)

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 1 Sentraladm./fellestiltak Endret pensjonsordning for folkevalgte: - 1,0 mill. kr. Fellesannonsering (stillinger mv.): Fylkesrådets disposisjonspott: Rammered. pga. økte pensjonsutg: Effektivisering adm/vakanser: Prosjektledelse gjennomgang av tilbuds-/skolestruktur: Overføring av regnskapsansvar til Hedmark Trafikk FKF: - 1,0 mill. kr. - 2,5 mill. kr. - 1,3 mill. kr. - 2,8 mill. kr. + 1,0 mill. kr. - 0,5 mill. kr.

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 2 Utdanning Redusert plass-/elevtall vgs.: - 12,6 mill. kr. Rammereduksjon vgs. - økte pensjonsutg.: - 7,7 mill. kr. Div. innsparte midler (bla. midl. lokaler) - 3,1 mill. kr. Finn Din Vei forskjøvet etablering Kongsv - forutsatt full drift fra 2017: - 1,5 mill. kr. Nytt trådløst nettverk vgs.: + 2,2 mill. kr. Samarbeidsavtale Sør-Trøndelag: + 2,3 mill. kr. Nytt skoleadministrativt system: + 2,2 mill. kr. Midlertidige lokaler Ringsaker vgs.: + 2,0 mill. kr. IB-linje ved Elverum vgs.: + 0,6 mill. kr. I budsjettavtalen mellom regjeringen og V/KrF er lærlingtilskuddet økt med kr 4.000 per kontrakt (78,4 mill. kroner på landsbasis) KMD har orientert om en feil i Statsbudsjettet (Grønt hefte) vedr. fagskoler Hedmark har fått midler til fagskoler, men har ikke fagskole dette er en «null-sum»-endring (2,9 mill. kroner)

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 3 Tannhelse Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) rev. fremdriftsplan: Rammereduksjon - økte pensjonsutg.: Økte timepriser pga. separat regnskap for voksne betalende pasienter: Generalplan justering: - 0,4 mill. kr. - 0,8 mill. kr. - 2,7 mill. kr. + 0,4 mill. kr.

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 4 Samfunn, plan og miljø Folkehelse er teknisk flyttet fra hovedtjeneste 6 til 4: Verdiskaping Atlungstad: Midler til vassdragstiltak: Tilskudd Skibladner (kr. 60.000): + 4,3 mill. kr + 0,8 mill. kr. - 0,1 mill. kr. + 0,1 mill. kr. Tilskudd til kommuner oppfølging av handlingsprogrammet til fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer: -0,05 mill. kr.

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 5 - Kultur og 6 - Næringsutvikling Tilskudd til Ungdoms-OL 2016: Grensekomité Hedmark-Dalarne ny avtale fra 2015: Reiseliv/opplevelsesnæring: Blæstad kompetanseløft øke matproduksjonen i innlandet: Tilskudd forsvarskoordinator: Statsmidler til regional utvikling + 3,8 mill. kr. + 0,5 mill. kr. - 0,7 mill. kr. + 0,35 mill. kr. + 0,38 mill. kr. + 0,9 mill. kr.

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 7 Samferdsel Overføring av regnskapsansvar til Hedmark Trafikk FKF: Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF *): Flomfond fylkesveger: *) Styrking fylkesvegvedlikeholdet (vekst frie inntekter): Sundfloen bru: (10,0 mill. kr. i drift og 10,0 mill. kr. i investering) Samlet tilskudd Hedmark Trafikk FKF: Samlet beløp for drift/vedlikehold av fylkesveger: + 0,5 mill. kr. + 5,0 mill. kr. + 1,0 mill. kr. + 6,9 mill. kr. + 10,0 mill. kr 325,6 mill. kr. 363,5 mill. kr. *) Ref. Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014

Bruk av fond/utbytte Fondsmidler brukt i drift 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Sum Frigjorte midler (Ftsak 65/14) -17,2 Midlertidige lokaler Ringsaker 2,0 3,0 1,0 0,0 6,0 Tilskudd UngdomsOL 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8 Trådløst nettverk skoler 2,2 0,0 2,2 0,0 4,4 Disponert i driftsbudsjettet i planperioden 8,0 3,0 3,2 0,0 14,2 Udisponert -3,0 Fordring Eidsiva - disponert i 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Sum Fordring -23,2 Dekn pensjonsutgifter 5,0 7,0 2,0 0,0 14,0 Disponert i driftsbudsjettet i planperioden 5,0 7,0 2,0 0,0 14,0 Disponert i investeringsbudsjettet -9,2 Fondsmidler brukt i investering 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Sum Fordring Eidsiva 0,0 9,2 0,0 0,0 9,2 Kapitalfond 0,0 5,1 0,0 0,0 5,1 Omdisp fra kunstgressbane Ajer 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 Salgsinntekter (Lundbo, Ankerskogen) 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0 FT 15/14 Elverum vgs 1) 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 Disponert i investeringsbudsjettet 0,0 41,5 20,0 0,0 70,7 1) Midler avsatt fra fylkeskommunens overskudd 2013.

Investeringer Prosjekter (Tall i mill. kroner) Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett Økonomiplan kostnad 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2015-2018 Fellestiltak Prosjekteringsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Fylkeshuset, diverse oppgraderinger 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Energiøkonomisering 11,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Skilting f.komm bygg 2,0 1,0 1,0 Totalt Fellestiltak 2,0 19,0 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 Utdanning Elverum videreg skole - rehab/tilbygg 422,0 5,0 80,0 120,0 140,0 345,0 Storhamar vgs - Nybygg 135,2 40,0 56,0 56,0 39,2 39,2 Jønsberg - internat inkl tak 24,1 11,1 4,0 4,0 19,1 1) Ringsaker vgs - utbygging 382,9 10,0 55,0 5,0 56,6 170,6 140,7 367,9 Storsteigen - internat 3,1 3,1 3,1 Trysil videreg skole - vent.anl, div oppgrad 11,5 3,0 8,4 3,0 5,5 5,5 Universell utforming 58,4 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Brannforebyggende tiltak, fellestiltak 37,0 23,0 5,0 5,0 5,0 2,0 7,0 Totalt Utdanning 1 074,2 88,0 130,5 75,1 125,4 259,6 267,7 143,0 795,7 Fylkesveger Store prosjekt 23,7 68,0 82,8 174,5 Utbedringer 105,7 105,7 141,3 88,9 29,4 34,0 293,6 Gang- og sykkelveger 44,8 44,8 47,5 47,1 61,0 44,3 199,9 Trafikksikkerhetstiltak 20,0 20,0 32,2 43,5 30,2 33,0 138,9 Miljø- og service 9,3 9,3 7,7 9,8 10,3 9,3 37,1 Kollektivtrafikk 8,2 8,2 3,4 8,8 12,8 8,2 33,2 Planlegging 10,3 10,3 10,3 20,6 20,6 20,6 72,1 Totalt Fylkesveger 198,3 198,3 242,4 242,4 232,3 232,2 949,3 Sum investeringer 333,3 277,9 371,3 505,5 503,5 378,7 1 759,0 1) 5,0 mill. kroner ble bevilget som ekstraordinære vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet 2014

Investeringer Det er lagt opp til 1,8 mrd. i investeringer i 2015-2018 I 2015 foreslås det investeringer for 371,3 mill. kroner Investeringene finansieres slik: låneopptak: 161,4 mill. kroner mva.kompensasjon: 63,4 mill. kroner Overført fra driftsregnskapet: 146,5 mill. kroner

Investeringer skolebygg - Ferdigstillelse av Storhamar videregående skole til skolestart i 2015 - Utbygging av Ringsaker videregående skole innen 2017 - Oppstart av prosjektet ved Elverum videregående skole i 2015 byggestart 2016 - Rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående skole - Nytt ventilasjonsanlegg ved Trysil videregående skole - Utbedringer Stange videregående skole (midler tildelt i 2012)

Gjeldsutvikling

Avslutningsvis Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for 2015 Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er i dag under god kontroll Fylkeskommunen har derfor et godt utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode

Økonomiplan 2015 2018/ Årsbudsjett 2015 Utdypende orientering for komite for kompetanse og kultur

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 2 Utdanning Redusert plass-/elevtall vgs.: - 12,6 mill. kr. Rammereduksjon vgs. - økte pensjonsutg.: - 7,7 mill. kr. Div. innsparte midler (bla. midl. lokaler) - 3,1 mill. kr. Finn Din Vei forskjøvet etablering Kongsv - forutsatt full drift fra 2017: - 1,5 mill. kr. Nytt trådløst nettverk vgs.: + 2,2 mill. kr. Samarbeidsavtale Sør-Trøndelag: + 2,3 mill. kr. Nytt skoleadministrativt system: + 2,2 mill. kr. Midlertidige lokaler Ringsaker vgs.: + 2,0 mill. kr. IB-linje ved Elverum vgs.: + 0,6 mill. kr. I budsjettavtalen mellom regjeringen og V/KrF er lærlingtilskuddet økt med kr 4.000 per kontrakt (78,4 mill. kroner på landsbasis) KMD har orientert om en feil i Statsbudsjettet (Grønt hefte) vedr. fagskoler Hedmark har fått midler til fagskoler, men har ikke fagskole dette er en «null-sum»-endring (2,9 mill. kroner)

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 3 Tannhelse Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) rev. fremdriftsplan: Rammereduksjon - økte pensjonsutg.: Økte timepriser pga. separat regnskap for voksne betalende pasienter: Generalplan justering: - 0,4 mill. kr. - 0,8 mill. kr. - 2,7 mill. kr. + 0,4 mill. kr.

Utvikling antall 16-18-åringer 2014 2020 2030 2040 Endring 2014-2020Endring 2014-2030 (pr.01.01.) (pr.01.01.) (pr.01.01.) (pr.01.01.) Antall % Antall % SumHedmark 7639 6816 6874 7491-823 -10,8% -765-10,0% Glåmdal 2035 1770 1709 1816-265 -13,0% -326-16,0% Hedmarken 3626 3223 3442 3759-403 -11,1% -184-5,1% Nord -Østerdal 657 564 500 537-93 -14,2% -157-23,9% Sør -Østerdal 1321 1259 1223 1379-62 -4,7% -98-7,4% Kilde: SSBs befolkningsframskriving publisert 17.juni2014 ihenhold tilalternativ MMMM(middels nasjonal vekst)

Utdanning nye tiltak IB-linje (International Baccalaureate) ved Elverum videregående skole planlagt oppstart høsten 2015 Spisset toppidrett ved tre videregående skoler Nytt trådløst nettverk ved de videregående skolene innen 2017 Etablering av «Finn din vei» på Kongsvinger

Tannhelse krav om eget regnskap ESA: krav om særskilt regnskap for behandling av voksne betalende pasienter unngå kryss-finansiering/subsidiering Forslag om endring i lov og forskrift skal gjelde fra 2015 forutsettes vedtatt Foreslår to-deling Lovpålagte pasienter Voksne betalende pasienter Alternativ: tre-deling Dersom det er deler av fylket der det ikke finnes et marked dvs. privatpraktiserende tannleger kan subsidiere voksne i slike områder Forslår ikke dette fordi: Ikke mer enn ca. 1 times reise fra off. tannklinikk til privat alternativ Kan bidra til ulike priser i områder som er geografisk nære hverandre Mer komplisert å gjennomføre og å følge opp 2/3 fylkeskommuner velger to-deling og fylkestannlegen anbefaler dette

Tannlegevakt Tannlegevakt foreslås avviklet fra 2016 Ikke lovpålagt oppgave Ressurskrevende ordning Mange som benytter ordningen går ikke regelmessig til tannlegen får akutte behov som følge av dette Mange er dårlige betalere mange inkassosaker Tre timer åpen tannlegevakt lør-/søndager og helligdager Alle tannleger plikter å yte øyeblikkelig hjelp

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 5 - Kultur og 6 - Næringsutvikling Tilskudd til Ungdoms-OL 2016: Grensekomité Hedmark-Dalarne ny avtale fra 2015: Reiseliv/opplevelsesnæring: Blæstad kompetanseløft øke matproduksjonen i innlandet: Tilskudd forsvarskoordinator: Statsmidler til regional utvikling + 3,8 mill. kr. + 0,5 mill. kr. - 0,7 mill. kr. + 0,35 mill. kr. + 0,38 mill. kr. + 0,9 mill. kr.

Kultur og næring Utvikling av Atlungstad brenneri 0,8 mill. kroner årlig Fylkesrådet følger opp intensjonsavtalen om et kompetanseløft ved Høgskolen i Hedmark (Blæstad) med 0,35 mill. kroner årlig til bl. a. et doktorgradsprogram Videreføring av kulturkortet for ungdom

Økonomiplan 2015 2018/ Årsbudsjett 2015 Utdypende orientering for komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 4 Samfunn, plan og miljø Folkehelse er teknisk flyttet fra hovedtjeneste 6 til 4: Verdiskaping Atlungstad: Midler til vassdragstiltak: Tilskudd Skibladner (kr. 60.000): + 4,3 mill. kr + 0,8 mill. kr. - 0,1 mill. kr. + 0,1 mill. kr. Tilskudd til kommuner oppfølging av handlingsprogrammet til fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer: -0,05 mill. kr.

Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 7 Samferdsel Overføring av regnskapsansvar til Hedmark Trafikk FKF: Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF *): Flomfond fylkesveger: *) Styrking fylkesvegvedlikeholdet (vekst frie inntekter): Sundfloen bru: (10,0 mill. kr. i drift og 10,0 mill. kr. i investering) Samlet tilskudd Hedmark Trafikk FKF: Samlet beløp for drift/vedlikehold av fylkesveger: + 0,5 mill. kr. + 5,0 mill. kr. + 1,0 mill. kr. + 6,9 mill. kr. + 10,0 mill. kr 325,6 mill. kr. 363,5 mill. kr. *) Ref. Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014

Fylkesveger Det er lagt inn 6,9 mill. kroner til styrking av fylkesvegvedlikeholdet i 2015 totalt er det avsatt 363,5 mill. kroner til drift og vedlikehold i 2015 Fylkesveginvesteringene er på samme nivå som i forrige økonomiplan 242,4 mill. kroner i 2015 Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 er lagt til grunn Til drift/vedlikehold og investeringer i 2015 er det til sammen avsatt 605,9 mill. kroner

Sundfloen bru Fylkesrådet har prioritert og fått på plass penger til utbedring av Sundfloen bru på Koppang Denne investeringen er viktig for å sikre skognæringen og Østerdalsbruket konkurransekraft i forhold til tunge vogntog (60 tonn) 20 mill. kroner til utbedring er lagt inn i 2015

Kollektivtrafikk Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF er økt med 5 mill. kroner i forhold til 2014 tilskudd på 325,6 mill. kroner i 2015 Positiv utvikling i antall kollektivreisende de siste årene 5,3 % økning i 2013 Det er en ambisjon om 3 % økning i kollektivreisende Rammen for TT-ordningen foreslås videreført på samme nivå 14,4 mill. kroner