Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe

Like dokumenter
01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar

DRIFTSDEL. 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar. Rekneskap. Regulert kr

Rekneskap. Regulert budsjett 2012

Rekneskap. Regulert budsjett 2013

FORMANNSKAPET

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Hovudoversikter Budsjett 2017

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Finansieringsbehov

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Budsjett Brutto driftsresultat

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Budsjett Brutto driftsresultat

Rekneskap. Regulert budsjett 2014

Brutto driftsresultat ,

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedtatt budsjett 2009

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016

Verdier Regnskap Busjett 2012

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1A - drift

Økonomiske oversikter

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Økonomisk oversikt - drift

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Vedtatt budsjett 2010

VANG KOMMUNE ARSREKNESKAP Vedteke av kommunestyret 24. mai 2007, sak nr. 26/07

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Vedlegg: Investering 201 8

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

Rekneskapsrapport Funksjonar og tenester

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

Vedlegg Forskriftsrapporter

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art


Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

FØREORD. Kommunestyret vedtek sjølv årsrekneskapen på grunnlag av innstilling frå formannskapet.

Tittel: Budsjett / økonomiplan

FØREORD. Kommunestyret vedtek sjølv årsrekneskapen på grunnlag av innstilling frå formannskapet.

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Transkript:

01 Folkevald/administrativ styring, fellesfunksjonar 100 Politisk styring og kontrollorgan 10 Løn og sosiale utgifter 1 023 1 084 1 083 1 083 1 083 1 083 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 343 235 260 260 260 260 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 358 483 500 500 500 500 14 Overføringsutgifter 52 46 54 54 54 54 17 Refusjonar (med krav til motyting) -72-74 -54-54 -54-54 Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorgan 1 704 1 774 1 843 1 843 1 843 1 843 120 Administrasjon 10 Løn og sosiale utgifter 6 394 7 004 6 914 6 914 6 914 6 914 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 2 184 2 293 2 366 2 366 2 366 2 366 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 312 320 430 430 430 430 14 Overføringsutgifter 553 464 401 401 401 401 15 Finansutgifter 8 823 823 823 823 823 16 Salsinntekter -54-56 -58-58 -58-58 17 Refusjonar (med krav til motyting) -569-605 -387-387 -387-387 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -27 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 120 Administrasjon 8 802 10 243 10 489 10 489 10 489 10 489 130 Administrasjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter 619 597 601 601 601 601 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 197 318 301 2 316 316 316 14 Overføringsutgifter 41 51 51 551 51 51 15 Finansutgifter 1 377 92 92 92 92 92 16 Salsinntekter -129-70 -130-130 -130-130 17 Refusjonar (med krav til motyting) -165-51 -51-551 -51-51 Sum funksjon: 130 Administrasjonslokale 1 940 937 864 2 879 879 879 170 Premieavvik i år 10 Løn og sosiale utgifter 1 707 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -1 707 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 170 Premieavvik i år 0 0 0 0 0 0 180 Fellesutgifter 10 Løn og sosiale utgifter 169 210 191 191 191 191 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 22 12 12 12 12 12 14 Overføringsutgifter 0 1 0 0 0 0 16 Salsinntekter -23-10 -10-10 -10-10 17 Refusjonar (med krav til motyting) -49-31 -50-50 -50-50 Sum funksjon: 180 Fellesutgifter 119 182 143 143 143 143 190 Interne serviceeiningar 10 Løn og sosiale utgifter 0 72 71 71 71 71 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 0 107 108 108 108 108 14 Overføringsutgifter 0 81 82 82 82 82 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0-10 -10-10 -10-10 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) 0-20 -20-20 -20-20 Sum funksjon: 190 Interne serviceeiningar 0 230 231 231 231 231 Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe 12 565 13 366 13 570 15 585 13 585 13 585 02 Skular/barnehagar/anna opplæring, fritidstilbod barn/unge 201 Førskule 10 Løn og sosiale utgifter 4 767 4 762 4 734 4 734 4 734 4 734 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 377 362 353 353 353 353 14 Overføringsutgifter 43 36 36 36 36 36 16 Salsinntekter -1 132-1 125-1 159-1 159-1 159-1 159 17 Refusjonar (med krav til motyting) -2 721-2 551-2 551-2 551-2 551-2 551 Sum funksjon: 201 Førskule 1 334 1 484 1 413 1 413 1 413 1 413 54

202 Grunnskule 10 Løn og sosiale utgifter 15 496 17 650 17 775 17 775 17 775 17 775 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 1 640 1 579 2 080 1 580 1 580 1 580 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 747 457 600 600 600 600 14 Overføringsutgifter 173 193 196 196 196 196 15 Finansutgifter 189 158 158 158 158 158 16 Salsinntekter -10 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 298-1 598-1 005-1 005-1 005-1 005 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -157-53 -53-53 -53-53 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -62 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 202 Grunnskule 16 717 18 386 19 751 19 251 19 251 19 251 211 Styrka barnehagetilbod 10 Løn og sosiale utgifter 565 582 481 481 481 481 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 17 33 28 28 28 28 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 131 127 129 129 129 129 14 Overføringsutgifter 0 4 4 4 4 4 17 Refusjonar (med krav til motyting) -348-334 -334-334 -334-334 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -199-100 -100-100 -100-100 Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod 166 312 208 208 208 208 213 Vaksenopplæring 10 Løn og sosiale utgifter 595 618 608 608 608 608 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 43 45 35 35 35 35 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 220 43 44 44 44 44 14 Overføringsutgifter 6 5 5 5 5 5 16 Salsinntekter -104 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -322-65 -65-65 -65-65 Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring 438 646 627 627 627 627 215 Skulefritidstilbod 10 Løn og sosiale utgifter 421 481 478 478 478 478 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 10 24 19 19 19 19 14 Overføringsutgifter 2 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -238-260 -268-268 -268-268 17 Refusjonar (med krav til motyting) -2 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod 194 245 229 229 229 229 221 Førskulelokale og skyss 10 Løn og sosiale utgifter 386 561 558 558 558 558 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 264 265 248 248 248 248 14 Overføringsutgifter 54 58 57 57 57 57 15 Finansutgifter 242 239 239 239 239 239 17 Refusjonar (med krav til motyting) -54-68 -57-57 -57-57 Sum funksjon: 221 Førskulelokale og skyss 892 1 055 1 045 1 045 1 045 1 045 222 Skulelokale og skyss 10 Løn og sosiale utgifter 1 744 1 930 1 914 1 914 1 914 1 914 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 2 086 1 849 1 694 1 694 1 694 1 694 14 Overføringsutgifter 341 241 203 203 203 203 15 Finansutgifter 1 142 955 955 955 955 955 16 Salsinntekter -1 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -771-2 201-263 -263-263 -263 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar 0-234 0 0 0 0 Sum funksjon: 222 Skulelokale og skyss 4 542 2 540 4 503 4 503 4 503 4 503 55

231 Aktivitetstilbod til barn og unge 10 Løn og sosiale utgifter 212 238 236 236 236 236 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 124 24 54 54 54 54 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 10 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 71 58 59 59 59 59 15 Finansutgifter 33 33 33 33 33 33 17 Refusjonar (med krav til motyting) -20-1 -1-1 -1-1 Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod til barn og unge 430 352 381 381 381 381 Sum funksjonsomr: 02 Skular/barnehagar/anna opplærin 24 713 25 020 28 157 27 657 27 657 27 657 03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester 232 Førebygging, helsestasjons- og skulehelstasjonsteneste 10 Løn og sosiale utgifter 887 1 110 1 026 1 026 1 026 1 026 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 92 182 194 194 194 194 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 134 133 147 147 147 147 14 Overføringsutgifter 12 28 24 24 24 24 15 Finansutgifter 72 73 73 73 73 73 17 Refusjonar (med krav til motyting) -122-99 -114-114 -114-114 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -551-452 -468-468 -468-468 Sum funksjon: 232 Førebygging, helsestasjons- og sk 524 975 882 882 882 882 233 Anna førebyggjande helsearbeid 10 Løn og sosiale utgifter 403 453 483 483 483 483 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 54 79 140 140 140 140 14 Overføringsutgifter 11 2 0 0 0 0 16 Salsinntekter -2 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -11-27 -50-50 -50-50 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -42-25 0 0 0 0 Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande helsearbeid 413 482 573 573 573 573 234 Aktivisering og servicetenester overfor eldre og funksjonshemma 10 Løn og sosiale utgifter 3 582 3 799 3 727 3 727 3 727 3 727 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 824 832 1 010 1 010 1 010 1 010 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 10 16 45 45 45 45 14 Overføringsutgifter 111 92 97 97 97 97 15 Finansutgifter 275 269 269 269 269 269 16 Salsinntekter -236-231 -81-81 -81-81 17 Refusjonar (med krav til motyting) -317-259 -297-297 -297-297 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -963-1 145-1 350-1 350-1 350-1 350 Sum funksjon: 234 Aktivisering og servicetenester ov 3 285 3 373 3 420 3 420 3 420 3 420 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 10 Løn og sosiale utgifter 3 295 4 040 4 202 4 202 4 202 4 202 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 588 943 1 023 1 023 1 023 1 023 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 1 136 1 208 1 220 1 220 1 220 1 220 14 Overføringsutgifter 244 161 295 295 295 295 15 Finansutgifter 331 336 336 336 336 336 16 Salsinntekter -791-517 -719-719 -719-719 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 368-1 238-1 322-1 322-1 322-1 322 Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habiliter 3 435 4 933 5 035 5 035 5 035 5 035 Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, servic 7 657 9 763 9 910 9 910 9 910 9 910 56

04 Sosialkontor, rusomsorg, barnevern 242 Råd, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid 10 Løn og sosiale utgifter 295 498 458 458 458 458 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 96 30 39 39 39 39 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 0 0 180 180 180 180 14 Overføringsutgifter 26 4 4 4 4 4 16 Salsinntekter 0-50 -40-40 -40-40 17 Refusjonar (med krav til motyting) -7 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 242 Råd, rettleiing og sosialt førebygg 410 482 641 641 641 641 243 Tilbod til personar med rusproblem 10 Løn og sosiale utgifter 75 2 5 5 5 5 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 0 10 10 10 10 10 Sum funksjon: 243 Tilbod til personar med rusproblem 75 12 15 15 15 15 244 Barnevernteneste 10 Løn og sosiale utgifter 244 360 412 412 412 412 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 93 108 59 59 59 59 14 Overføringsutgifter 17 4 5 5 5 5 16 Salsinntekter 0 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -24-4 -5-5 -5-5 Sum funksjon: 244 Barnevernteneste 330 468 471 471 471 471 251 Barneverntiltak i familien 10 Løn og sosiale utgifter 124 291 275 275 275 275 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 53 2 38 38 38 38 14 Overføringsutgifter 30 90 60 60 60 60 17 Refusjonar (med krav til motyting) -4 0-100 -100-100 -100 Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien 202 383 273 273 273 273 252 Barneverntiltak utanfor familien 10 Løn og sosiale utgifter 263 0 48 48 48 48 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 141 90 51 51 51 51 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 3 626 634 634 634 634 14 Overføringsutgifter 189 0 75 75 75 75 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 0-15 -15-15 -15 Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utanfor familien 595 716 793 793 793 793 Sum funksjonsomr: 04 Sosialkontor, rusomsorg, barneve 1 612 2 061 2 193 2 193 2 193 2 193 05 Pleie/omsorg/hjelp, butilbod 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 10 Løn og sosiale utgifter 20 219 21 438 22 626 22 626 22 626 22 626 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 2 525 1 875 2 242 2 242 2 242 2 242 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 0 6 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 419 255 452 452 452 452 15 Finansutgifter 140 138 138 138 138 138 16 Salsinntekter -3 470-3 153-3 494-3 494-3 494-3 494 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 832-1 155-1 452-1 452-1 452-1 452 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -15 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilite 17 986 19 404 20 512 20 512 20 512 20 512 57

254 Kjernetenester knytt til pleie/omsorg/hjelp til heimebuande 10 Løn og sosiale utgifter 12 969 13 463 14 154 14 154 14 154 14 154 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 1 014 946 880 880 880 880 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 1 749 1 020 1 100 1 100 1 100 1 100 14 Overføringsutgifter 71 77 66 66 66 66 15 Finansutgifter 95 75 75 75 75 75 16 Salsinntekter -461-486 -492-492 -492-492 17 Refusjonar (med krav til motyting) -4 130-3 330-3 745-3 745-3 745-3 745 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) 0-100 0 0 0 0 Sum funksjon: 254 Kjernetenester knytt til pleie/omso 11 307 11 665 12 038 12 038 12 038 12 038 261 Institusjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter 0 471 460 460 460 460 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 1 072 1 195 1 188 1 188 1 188 1 188 14 Overføringsutgifter 245 254 240 240 240 240 15 Finansutgifter 1 251 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 576-434 -240-240 -240-240 Sum funksjon: 261 Institusjonslokale 993 2 878 3 040 3 040 3 040 3 040 265 Bustader til kommunalt råvelde 10 Løn og sosiale utgifter 480 332 211 211 211 211 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 808 1 082 928 928 928 928 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 6 3 3 3 3 3 14 Overføringsutgifter 59 74 50 50 50 50 15 Finansutgifter 760 820 820 820 820 820 16 Salsinntekter -1 529-1 405-1 480-1 480-1 480-1 480 17 Refusjonar (med krav til motyting) -179-74 -50-50 -50-50 Sum funksjon: 265 Bustader til kommunalt råvelde 405 832 482 482 482 482 Sum funksjonsomr: 05 Pleie/omsorg/hjelp, butilbod 30 691 34 779 36 072 36 072 36 072 36 072 06 Sysselsetjing, økonomisk hjelp 273 Kommunale sysselsetjingstiltak 10 Løn og sosiale utgifter 758 793 700 700 700 700 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 298 289 375 375 375 375 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 13 0 30 30 30 30 14 Overføringsutgifter 27 15 25 25 25 25 16 Salsinntekter -97-81 -135-135 -135-135 17 Refusjonar (med krav til motyting) -429-520 -855-855 -855-855 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -324-140 0 0 0 0 Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsetjingstiltak 246 356 140 140 140 140 275 Introduksjonsordninga 10 Løn og sosiale utgifter 856 69 0 0 0 0 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 13 14 21 21 21 21 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 240 240 190 190 190 190 14 Overføringsutgifter 11 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninga 1 120 323 211 211 211 211 281 Økonomisk sosialhjelp 14 Overføringsutgifter 909 1 085 810 810 810 810 15 Finansutgifter 70 130 130 130 130 130 17 Refusjonar (med krav til motyting) -20 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -57-45 -40-40 -40-40 Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp 902 1 170 900 900 900 900 58

283 Hjelp til eigen bustad 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 3 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 100 91 150 150 150 150 15 Finansutgifter 0 82 10 10 10 10 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 0 0 0 0 0 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -100-90 -150-150 -150-150 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -31-73 0 0 0 0 Sum funksjon: 283 Hjelp til eigen bustad -29 10 10 10 10 10 Sum funksjonsomr: 06 Sysselsetjing, økonomisk hjelp 2 239 1 859 1 261 1 261 1 261 1 261 07 Andre tenester 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde 10 Løn og sosiale utgifter 106 167 166 166 166 166 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 18 44 44 44 44 44 14 Overføringsutgifter 63 74 75 75 75 75 15 Finansutgifter 72 73 73 73 73 73 16 Salsinntekter 0-93 -96-96 -96-96 17 Refusjonar (med krav til motyting) -110-115 -122-122 -122-122 Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært kommu 149 150 140 140 140 140 Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester 149 150 140 140 140 140 08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 301-303 fom. ) 10 Løn og sosiale utgifter 1 356 0 0 0 0 0 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 1 214 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 236 0 0 0 0 0 15 Finansutgifter 41 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -1 782 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -921 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -218 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 300 Fysisk tilrettelegging og planleggi -74 0 0 0 0 0 301 Plansaksbehandling 10 Løn og sosiale utgifter 0 707 702 702 702 702 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 0 255 322 322 322 322 14 Overføringsutgifter 0 46 60 60 60 60 16 Salsinntekter 0-310 -312-312 -312-312 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0-56 -60-60 -60-60 Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling 0 642 712 712 712 712 302 Byggje-, delings- og seksjoneringssaker 10 Løn og sosiale utgifter 0 705 700 700 700 700 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 0 92 80 80 80 80 14 Overføringsutgifter 0 13 13 13 13 13 16 Salsinntekter 0-331 -334-334 -334-334 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0-13 -13-13 -13-13 Sum funksjon: 302 Byggje-, delings- og seksjonerings 0 466 446 446 446 446 303 Kart og oppmåling 10 Løn og sosiale utgifter 0 458 499 499 499 499 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 0 130 253 253 253 253 14 Overføringsutgifter 0 14 30 30 30 30 15 Finansutgifter 0 38 38 38 38 38 16 Salsinntekter 0-350 -361-361 -361-361 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0-14 -30-30 -30-30 Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling 0 276 429 429 429 429 59

315 Bustadbygging og fysisk bumiljøtiltak 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 19 18 18 18 18 18 14 Overføringsutgifter 90 150 100 100 100 100 15 Finansutgifter 0 6 6 6 6 6 16 Salsinntekter -19-15 -15-15 -15-15 17 Refusjonar (med krav til motyting) -17 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 315 Bustadbygging og fysisk bumiljøti 74 159 109 109 109 109 320 Kommunal næringsverksemd 10 Løn og sosiale utgifter 60 0 0 0 0 0 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 219 220 210 210 210 210 14 Overføringsutgifter 1 287 1 250 1 320 1 320 1 320 1 320 15 Finansutgifter 10 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -5 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -169-90 0 0 0 0 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -6 068-5 300-6 000-6 000-6 000-6 000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -142 0-200 -200-200 -200 Sum funksjon: 320 Kommunal næringsverksemd -4 808-3 920-4 670-4 670-4 670-4 670 325 Tilrettelegging og hjelp for næringslivet 10 Løn og sosiale utgifter 1 607 1 793 1 782 1 782 1 782 1 782 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 400 249 425 425 425 425 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 123 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 2 375 2 240 2 043 3 043 3 043 3 043 15 Finansutgifter 18 288 18 126 18 126 18 126 19 126 19 126 16 Salsinntekter -452-680 -680-680 -680-680 17 Refusjonar (med krav til motyting) -306-157 -132-132 -132-132 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -17 169-17 000-17 000-17 000-18 000-18 000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -7 505-7 370-9 320-10 000-8 000-8 000 Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og hjelp for næring -2 639-2 799-4 756-4 436-2 436-2 436 Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadbyggin -7 447-5 176-7 730-7 410-5 410-5 410 09 Samferdsle 330 Samferdslebedrifter og transporttiltak 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 43 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 10 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -10 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 330 Samferdslebedrifter og transportti 43 0 0 0 0 0 333 Kommunale vegar - nyanlegg/drift/vedlikehald 10 Løn og sosiale utgifter 123 0 0 0 0 0 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 513 457 464 464 464 464 14 Overføringsutgifter 29 7 7 7 7 7 15 Finansutgifter 370 309 309 309 309 309 16 Salsinntekter -6-4 -4-4 -4-4 17 Refusjonar (med krav til motyting) -44-157 -7-7 -7-7 Sum funksjon: 333 Kommunale vegar - nyanlegg/drift 986 612 769 769 769 769 334 Kommunale vegar - miljø- og trafikksikringstiltak 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 65 95 96 96 96 96 14 Overføringsutgifter 15 22 22 22 22 22 17 Refusjonar (med krav til motyting) -57-52 -22-22 -22-22 Sum funksjon: 334 Kommunale vegar - miljø- og trafik 23 65 96 96 96 96 335 Rekreasjon i tettstad (parkar/plassar/torg mv.) 15 Finansutgifter 0 63 63 63 63 63 17 Refusjonar (med krav til motyting) -4-40 0 0 0 0 Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad (parkar/plass -4 23 63 63 63 63 Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle 1 048 700 928 928 928 928 60

10 Brannvern 338 Førebygging av brannar og andre ulykker, feiarvesen 10 Løn og sosiale utgifter 121 134 133 133 133 133 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 20 21 21 21 21 21 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 54 118 108 108 108 108 14 Overføringsutgifter 0 1 0 0 0 0 16 Salsinntekter -105-99 -120-120 -120-120 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0-1 0 0 0 0 Sum funksjon: 338 Førebygging av brannar og andre 90 174 142 142 142 142 339 Beredskap mot brannar og andre ulykker 10 Løn og sosiale utgifter 498 719 714 714 714 714 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 152 284 285 285 285 285 14 Overføringsutgifter 82 82 82 82 82 82 15 Finansutgifter 95 83 83 83 83 83 17 Refusjonar (med krav til motyting) -172-137 -137-137 -137-137 Sum funksjon: 339 Beredskap mot brannar og andre u 656 1 031 1 027 1 027 1 027 1 027 Sum funksjonsomr: 10 Brannvern 746 1 205 1 169 1 169 1 169 1 169 11 Vatn, avløp, renovasjon 340 Produksjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter 239 319 316 316 316 316 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 301 358 362 362 362 362 14 Overføringsutgifter 6 40 41 41 41 41 15 Finansutgifter 67 27 27 27 27 27 16 Salsinntekter -1 467-1 206-32 -32-32 -32 Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn -854-462 714 714 714 714 345 Distribusjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter 273 187 185 185 185 185 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 48 71 72 72 72 72 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 0 70 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 0 16 16 16 16 16 15 Finansutgifter 517 476 476 476 476 476 16 Salsinntekter -771-754 -2 706-2 706-2 706-2 706 Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn 68 66-1 957-1 957-1 957-1 957 350 Reinsing av avlaup 10 Løn og sosiale utgifter 312 451 447 447 447 447 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 780 753 1 468 768 768 768 14 Overføringsutgifter 0 0 0 0 0 0 15 Finansutgifter 44 38 38 38 38 38 16 Salsinntekter -2 467-1 682-49 -49-49 -49 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 350 Reinsing av avlaup -1 330-440 1 904 1 204 1 204 1 204 353 Avlaupsnett, innsamling av avlaupsvatn 10 Løn og sosiale utgifter 596 72 70 70 70 70 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 7 103 114 114 114 114 15 Finansutgifter 752 736 736 736 736 736 16 Salsinntekter -524-447 -2 900-2 900-2 900-2 900 17 Refusjonar (med krav til motyting) -21-100 0 0 0 0 Sum funksjon: 353 Avlaupsnett, innsamling av avlaup 811 364-1 980-1 980-1 980-1 980 61

354 Tømming av slamavskiljarar, septiktankar 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 0 0 0 0 0 0 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 556 700 721 721 721 721 14 Overføringsutgifter 0 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -556-700 -721-721 -721-721 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 354 Tømming av slamavskiljarar, septi 0 0 0 0 0 0 355 Innsamling av forbruksavfall 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 1 938 1 940 1 998 1 998 1 998 1 998 16 Salsinntekter -1 938-1 940-1 998-1 998-1 998-1 998 Sum funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall 0 0 0 0 0 0 Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon -1 305-472 -1 319-2 019-2 019-2 019 12 Kultur og miljøvern 360 Naturforvalting og friluftsliv 10 Løn og sosiale utgifter 223 147 144 144 144 144 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 149 73 78 78 78 78 14 Overføringsutgifter 135 30 30 30 30 30 15 Finansutgifter 126 29 29 29 29 29 16 Salsinntekter -139-111 -114-114 -114-114 17 Refusjonar (med krav til motyting) -64-7 -7-7 -7-7 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -20 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -323 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 360 Naturforvalting og friluftsliv 86 161 160 160 160 160 365 Kulturminnevern 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 1 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 365 Kulturminnevern 1 0 0 0 0 0 370 Bibliotek 10 Løn og sosiale utgifter 462 554 549 549 549 549 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 161 240 237 237 237 237 14 Overføringsutgifter 24 42 42 42 42 42 15 Finansutgifter 223 220 220 220 220 220 17 Refusjonar (med krav til motyting) -93-42 -42-42 -42-42 Sum funksjon: 370 Bibliotek 778 1 014 1 006 1 006 1 006 1 006 373 Kino 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 1 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 14 21 21 21 21 21 Sum funksjon: 373 Kino 15 21 21 21 21 21 375 Museum, samlingar og kulturvernarbeid 14 Overføringsutgifter 45 51 52 52 52 52 Sum funksjon: 375 Museum, samlingar og kulturverna 45 51 52 52 52 52 377 Kunstformidling (scenekunst/musikk/biletkunst/kunsthandverk/film) 10 Løn og sosiale utgifter 177 133 132 132 132 132 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 130 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 159 176 179 179 179 179 16 Salsinntekter -63 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 377 Kunstformidling 403 309 311 311 311 311 62

380 Idrett 10 Løn og sosiale utgifter 20 0 0 0 0 0 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 5 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 235 295 299 299 299 299 15 Finansutgifter 25 25 25 25 25 25 17 Refusjonar (med krav til motyting) -100 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar 0 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 380 Idrett 184 320 324 324 324 324 383 Musikk- og kulturskular 10 Løn og sosiale utgifter 528 576 571 571 571 571 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 64 34 29 29 29 29 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 43 40 41 41 41 41 14 Overføringsutgifter 7 1 1 1 1 1 16 Salsinntekter -121-116 -119-119 -119-119 17 Refusjonar (med krav til motyting) -7-16 -16-16 -16-16 Sum funksjon: 383 Musikk- og kulturskular 514 519 507 507 507 507 385 Andre kulturaktivitetar og utgifter til kulturbygg 10 Løn og sosiale utgifter 373 446 443 443 443 443 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 918 1 076 1 865 665 665 665 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 71 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 360 571 772 472 472 472 15 Finansutgifter 411 412 412 412 412 412 16 Salsinntekter -88-6 -6-6 -6-6 17 Refusjonar (med krav til motyting) -230-368 -434-134 -134-134 Sum funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar og kulturby 1 815 2 131 3 052 1 852 1 852 1 852 Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern 3 840 4 526 5 433 4 233 4 233 4 233 13 Kyrkje 390 Den norske kyrkja 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 9 5 5 5 5 5 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks 0 70 70 70 70 70 14 Overføringsutgifter 1 624 1 734 2 196 1 846 1 846 1 846 15 Finansutgifter 0 9 9 9 9 9 17 Refusjonar (med krav til motyting) -2-10 -15-15 -15-15 Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja 1 631 1 808 2 265 1 915 1 915 1 915 392 Andre religiøse føremål 14 Overføringsutgifter 8 10 10 10 10 10 Sum funksjon: 392 Andre religiøse føremål 8 10 10 10 10 10 393 Kyrkjegardar, gravlundar, krematorium 10 Løn og sosiale utgifter 41 0 0 0 0 0 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 70 10 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 8 0 0 0 0 0 15 Finansutgifter 58 50 50 50 50 50 17 Refusjonar (med krav til motyting) -8 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar, gravlundar, kremato 169 60 50 50 50 50 Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje 1 808 1 878 2 325 1 975 1 975 1 975 63

14 Skatt, statstilskot, renter/avdrag, finansiering 800 Skatt på inntekt og formue 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -33 504-35 927-37 980-37 700-37 700-37 700 Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue -33 504-35 927-37 980-37 700-37 700-37 700 840 Statlege rammetilskot og andre generelle statstilskot 17 Refusjonar (med krav til motyting) -2 397-1 350-3 397-3 167-3 167-3 167 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -30 867-37 183-35 300-35 600-35 500-35 400 Sum funksjon: 840 Statlege rammetilskot og andre ge -33 265-38 533-38 697-38 767-38 667-38 567 850 Statlege tilskot vedr. flyktningar m.v. 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 600-1 617-1 200-1 200-1 200-1 200 Sum funksjon: 850 Statlege tilskot vedr. flyktningar m -1 600-1 617-1 200-1 200-1 200-1 200 860 Motpost avskrivingar - konto 1990 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -9 377-9 123-9 123-9 123-9 123-9 123 Sum funksjon: 860 Motpost avskrivingar - konto 1990-9 377-9 123-9 123-9 123-9 123-9 123 870 Renter/utbyte og lån (inkl. låneavdragsfond) 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr 29 20 25 25 25 25 15 Finansutgifter 1 167 1 102 1 545 1 545 1 545 1 545 16 Salsinntekter 0 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -2 741-2 700-2 700-2 700-2 700-2 700 Sum funksjon: 870 Renter/utbyte og lån -1 546-1 578-1 130-1 130-1 130-1 130 880 Interne finansieringstransaksjonar 14 Overføringsutgifter 0 0 0-3 774-3 874-3 974 15 Finansutgifter 5 941 3 915 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -8 882-6 796-3 979 0 0 0 Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjonar -2 941-2 881-3 979-3 774-3 874-3 974 899 smessig meirforbruk/mindreforbruk i år 15 Finansutgifter 3 915 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 899 smessig meir-/mindrefo 3 915 0 0 0 0 0 Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, renter/avdrag, f -78 317-89 659-92 109-91 694-91 694-91 694 T O T A L T 0 0 0 0 0 0 64

NÆRINGSFOND TIL DRIFT 2007 Funksjon Konto 130 1230 Ombygging brukartorg m.v. kommunehuset - 202/385 1230 Utbetring/oppgradering samfunnshus VBU 1 200 285 1470 Tilskot til private vegar 65 253 1200 Inventar og utstyr helse- og sosialetaten 250 301 1010 m.fl. Løn og sosiale utgifter arealplanleggjarstilling 2 380 301 1270 Planlegging Vang sentrum 120 303 1270 Digitalisering av arealplanar 120 315 1470 Tilskot til spreidd bustadbygging 100 325 1010 m.fl. Løn og sosiale utgifter næringsmedarbeidar 400 325 1470 Tilskot tiltaksarbeid/næringsutvikling, Filefjell Reiseliv, Valdres forsøksring m.v. 1 500 325 Landbrukskontor, landbruksvikar 1 269 325 1470 Tilskot til landbruksføremål 516 325 m.fl. 1350 Regionale tiltak 1 140 333 1232 Opprusting/vedlikehald kommunale vegar 460 380 1470 Tilskot til idrettsanlegg 150 385 1470 Tilskot for ivaretaking av gamle bygningsmiljø og forskjønnings-/trivselstiltak 385 m.fl. 1470 Næringsrelaterte prosjekt/tiltak kultur 100 390 1470 Tjørebreiing Øye stavkyrkje 250 870 1510 Avdragsutgifter 700 Ansvar 430 1230 Del av vedlikehaldspott som er standardheving/ombygging Sum 9 320 100 500 65

INVESTERINGSOVERSIKT Funksjon Prosj. nr 120/253 068 Felles IKT Valdres 40 50 50 50 50 120 007 IKT administrasjonen 200 200 200 200 200 190 102 Lager Synshagen utviding/tomt/alarm 75 190 119 Brannvarsling kommunale bygg 425 202 008 IKT undervisning 100 400 200 100 100 222/385 085 VBU tilbygg 12 090 3 580 222 Inngangsparti Høre skule 100 253 042 Utskifting to bilar heimetenesta 600 253 m.fl. 087 Utstyr/inventar helse og sosial 200 261 Straumaggregat Vangsheimen 240 261 Utviding daglegstove Vangsheimen 500 273 Arealutviding og kaldtlager Lund 900 301 114 Plottar landbruk/teknisk 125 303 036 Geovekstprosjekt 200 200 200 200 200 315 Grunnkjøp bustadføremål Tyinkrysset 2 400 315 Grunnkjøp bustadføremål Vang sentrum 600 320 128 Retta emisjon frå Eidsiva energi AS 637 325 128 Aksjekjøp Kompetanse-, universitetsog forskningsfondet i Innlandet AS 334 118 Oppgradering/utskifting PCB-armatur 500 335 115 Feiemaskin og grasklyppar 180 340/345 100 Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell/Grindafjell 345 116 Høgdebasseng Nystuen 1 000 30 150 1 000 1 000 1 000 1 000 350 061 Tyinkrysset - nytt renseanlegg 1 000 3 300 1 500 353 065 Grindafjell infrastruktur 400 600 375 128 380 132 Valdres Folkemuseum: Aksjeteikning () og nybygg (2008) Kunstgrasbane Tveit stadion inkl. førebuing av undervarme 24 700 5 000 390 117 Bårehus Vang kyrkje 200 930 Sum erte investeringar 15 539 12 637 6 450 7 450 3 050 66

NÆRINGSFOND - behaldning/tilbakeføring Hovudstol: 91,277 mill. kr Næringsfond 1.1. Konsesjonsavgifter avsett næringsfond Næringsfond til drift Næringsfond til investeringar Låneopptak VBU Spelemidlar kunstgrasbane Tveit stadion Tilbakeføring avsetnad kommunehus Retta emisjon frå Eidsiva energi AS Nedbetaling lån Næringsfond 31.12. Tilbakeføring næringsfond (pr. år) Tilbakeføring næringsfond (akkumulert) 9 820 10 601 10 501 10 051 11 601 17 000 17 000 17 000 18 000 18 000-7 400-9 320-10 000-8 000-8 000-8 819-10 600-6 450-7 450-3 050 6 720 1 400 2 820 637-1 000-1 000-2 000 10 601 10 501 10 051 11 601 16 551 781-100 -450 1 550 4 950 781 681 231 1 781 6 731 67

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar 6 091 5 431 5 735 Andre sals- og leigeinntekter 12 079 10 394 13 042 Refusjonar med krav til motyting 18 157 18 796 22 742 Rammetilskot 35 300 37 183 30 867 Andre statlege overføringar 2 141 2 125 2 304 Andre overføringsinntekter 6 000 5 300 6 120 Skatt på inntekt og formue 26 380 24 827 23 456 Eigedomsskatt 5 600 5 100 4 087 Andre direkte og indirekte skattar 23 000 23 000 23 130 Sum driftsinntekter 134 748 132 156 131 482 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 78 022 72 747 71 055 Sosiale utgifter 15 194 18 886 16 036 Kjøp av varer og tenester i kommunal eigenproduksjon 20 437 17 989 18 892 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon 8 200 7 630 7 854 Overføringsutgifter 10 912 10 356 10 630 Avskrivingar 9 123 9 123 9 377 Fordelte utgifter -463-463 - Sum driftsutgifter 141 425 136 268 133 844 Brutto driftsresultat -6 677-4 112-2 361 EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Eksterne finansinntekter Renteinntekter, utbyte og eigaruttak 2 900 2 723 2 890 Motteke avdrag på utlån 40 95 67 Sum eksterne finansinntekter 2 940 2 818 2 958 Eksterne finansutgifter Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 780 803 454 Avdragsutgifter 765 372 713 Utlån 130 130 70 Sum eksterne finansutgifter 1 675 1 305 1 237 Resultat eksterne finansieringstransaksjonar 1 265 1 513 1 721 Motpost avskrivingar 9 123 9 123 9 377 Netto driftsresultat 3 711 6 524 8 737 68

AVSETNADER Budsjett 2007 Bruk av avsetnader Bruk av rekneskapsmessig mindreforbruk frå tidlegare år - 3 915 5 653 Bruk av disposisjonsfond 3 979 3 115 4 936 Bruk av bundne fond 9 320 7 370 8 166 Bruk av likviditetsreserve - - 1 Sum bruk av avsetnader 13 299 14 400 18 755 Avsetnader Overføringar til investeringsdelen - - - Inndekning av rekneskapsmessig meirforbruk frå tidlegare år - - - Avsetnader til disposisjonsfond - 3 915 5 887 Avsetnader til bundne fond 17 010 17 009 17 690 Avsetnader til likviditetsreserven - - - Sum avsetnader 17 010 20 924 23 577 smessig meirforbruk(-)/mindreforbruk(+) - - 3 915 69

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Budsjett 2007 INVESTERINGSINNTEKTER Sal av driftsmidlar og fast eigedom - - - Andre salsinntekter - - - Refusjonar med krav til motyting 1 400-5 352 Statlege overføringar - - - Andre overføringsinntekter - - - Renteinntekter, utbyte og eigaruttak 637-15 Sum investeringsinntekter 2 037-5 367 INVESTERINGSUTGIFTER Lønsutgifter - - 248 Sosiale utgifter - - 58 Kjøp av varer og tenester i kommunal eigenproduksjon 11 550 15 485 11 662 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon 50 - - Overføringsutgifter 400-2 620 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter - - - Fordelte utgifter - - - Sum investeringsutgifter 12 000 15 485 14 588 FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Avdragsutgifter - - 40 Utlån - - 245 Kjøp av aksjar og andelar 637 54 274 Inndekking av udekt frå tidlegare år - - - Avsetnader til ubundne investeringsfond - - - Avsetnader til bundne fond - - - Avsetnader til likviditetsreserven - - - Sum finansieringstransaksjonar 637 54 558 Finanseringsbehov 10 600 15 539 9 779 FINANSIERING Bruk av lån - 6 720 245 Motteke avdrag på utlån - - 40 Sal av aksjar og andelar - - 105 Bruk av udisponert frå tidlegare år - - - Overføringar frå driftsdelen - - - Bruk av disposisjonsfond - - - Bruk av ubundne investeringsfond - - - Bruk av bundne fond 10 600 8 819 9 390 Bruk av likviditetsreserve - - - Sum finansiering 10 600 15 539 9 779 Udekt/udisponert - - 0 70

TILGANG PÅ OG BRUK AV MIDLAR Budsjett 2007 TILGANG PÅ MIDLAR Inntekter driftsdel 134 748 132 156 131 482 Inntekter investeringsdel 1 400-5 352 Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 3 577 9 538 3 362 Sum tilgang på midlar 139 725 141 694 140 197 BRUK AV MIDLAR Utgifter driftsrekneskap 132 302 127 145 124 467 Utgifter investeringsrekneskap 12 000 15 485 14 588 Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 2 312 1 359 1 795 Sum bruk av midlar 146 614 143 989 140 850 Differanse: Tilgang - bruk av midlar -6 889-2 295-653 Endring i ubrukte lånemidlar - - - Endring arbeidskapital -6 889-2 295-653 AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Avsetnader 17 010 20 924 27 492 Bruk av avsetnader 23 899 23 219 28 145 Til avsetnad seinare år (rekneskapsmessig meirforbruk / udekt i investeringsrekneskapen) - - - Netto avsetnader -6 889-2 295-653 71

Budsjett 2007 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 26 380 24 827 23 456 Ordinært rammetilskot 35 300 37 183 30 867 Skatt på eigedom 5 600 5 100 4 087 Andre direkte eller indirekte skattar 23 000 23 000 23 130 Andre generelle statstilskot 2 141 2 125 2 304 Sum frie disponible inntekter 92 421 92 235 83 844 FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER Renteinntekter og utbyte 2 900 2 723 2 890 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 780 803 454 Avdragsutgifter 765 372 713 Netto finansinntekter/-utgifter 1 355 1 548 1 724 AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Til inndekning rekneskapsmessig meirforbruk frå tidl. år - - - Til ubundne avsetnader - 3 915 5 887 Til bundne avsetnader 17 010 17 009 17 690 Bruk av reknskapsmessig mindreforbruk frå tidlegare år - 3 915 5 653 Bruk av ubundne avsetnader 3 979 3 115 4 937 Bruk av bundne avsetnader 9 320 7 370 8 166 Netto avsetnader -3 711-6 524-4 821 FORDELING Overføringar til investeringsdelen - - - Til fordeling drift 90 065 87 259 80 746 Sum fordelt til drift 90 065 87 259 76 831 smessig meirforbruk(-)/mindreforbruk(+) - - 3 915 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar 12 000 15 485 14 588 Utlån og forskoteringar 637 54 519 Avdragsutgifter og renteutgifter - - 40 Avsetnader - - - Finansieringsbehov i år 12 637 15 539 15 146 FINANSIERING Bruk av lånemidlar - 6 720 245 Inntekter frå sal av anleggsmidlar - - 105 Motteke tilskot til investeringar - - - Motteke refusjonar og avdrag på utlån 1 400-5 392 Andre inntekter 637-15 Sum ekstern finansiering 2 037 6 720 5 757 Overførtingar frå driftsdelen - - - Bruk av avsetnader 10 600 8 819 9 390 Sum finansiering 12 637 15 539 15 146 Udekt/udisponert - - - 72