Veiledning: FAKTURERING 1. Fastpris (Akontofakturering)



Like dokumenter
PiF lansering ny Maconomy. NTNU, 1. Juni 2015

AVSLUTNING AV OPPDRAGSPROSJEKTER

Rutine for innrapportering pass og stell av barn 2015 via Altinn

VEILEDNING BRUK AV NY LØSNING FOR PERIODISERING AV BUDSJETTER I MACONOMY

Kvikk guide. Kom i gang med send efaktura bedrift og motta efaktura bedrift i nettbank bedrift.

Guide til Reklamehjelperen

AVSLUTNING AV BIDRAGSPROSJEKTER

Brukerveiledning for GIRO adminstrasjon.

Prosjektadministrasjon PA

Visma Enterprise - Økonomi

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

OSL T2. Bilag D17. Byggherrens fakturaformat

Informasjon vedrørende bruk av ADI. Infomøte og

KlubbAdmin-opplæringskveld! Woop woop!

WinTid. Nyheter versjon

Jobb smartere i Journal

Brukerveiledning Faktura

Brukerveiledning for fakturering i AR

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

PA Discovererkurs. Prosjektadministrasjon. Høst PA rapporter GL rapporter

Visma Enterprise DVPro

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Fortsettelses kurs i Word

Hvordan komme i gang

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale for klarspråksarbeid.

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Fra datax til Visma eaccounting

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper.

Brukerveiledning for fakturering i AR

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

ITSLEARNING FOR FORESATTE VED HÅRSTAD SKOLE

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Jf. kundens kravspesifikasjon.

Økonomimelding nr 04/2014

Opprette rekvisisjon

Brukerdokumentasjon Credit Card Clearing

Visma Enterprise. Versjon Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Husleieadministrasjon.

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter.

Generelle bestemmelser

Brukerveiledning ( ) for

Kommentar til høring 1/2015, om gjennomfakturering

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

BERGEN KOMMUNALE BYGG

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser

Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag

ABC FAKTURERING 2004/08

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

Skjermbilder og veiledning knyttet til «Årlig innrapportering for vannforsyningssystem» basert på oppdaterte skjermbilder pr mars 2016.

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt

Hurtigmanual Mobil / Sjåfør. Vil du ha full kontroll på dine transportoppdrag? CargoWeb fra sjåfør til befrakter

NY NETTBANK BEDRIFT. Innledning

Konkurransegrunnlag Del B - kravspesifikasjon. Rammeavtale reisebyråtjenester

Brukerveiledning for PedIT - Web

Rammeavtale Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR VINTERVEDLIKEHOLD

Tillegg til følgende notat: Perioderegnskap for offentlige organisasjoner: En regnskapsteoretisk diskusjon. Vedlegg 2

Prosessen steg for steg

Vilkår for FY16 skybasert PBX-innføringstilbudet

Mønsterblokkering finner man under menyen RESSURSER > TIDSBESTILLING > MØNSTERBLOKKERING.

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM INNLEIE AV KONTROLLINGENIØR. Mellom. [Fyll inn leverandør]

ORIENTERING OM RETTEN TIL

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

Valuta- og EU-prosjekter i Maconomy prosjektregnskapssystem Datainnsamling og registrering

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Versjonsbrev for Extensor05 versjon januar 2016

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

Visma Flyt skole. Foresatte

Vedlegg 1- Tilbakemelding på funksjonell vegklasse

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER (Vektertjenester)

BRUKERVEILEDNING. Tidstyring. Brukerveiledning Arbeidsflyt Elektronisk godkjenning av faktura i UBW (Agresso)

Sideordnede spesifikasjoner

Vertikal Tannforsikring. for Bedrift

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Saksframlegg NYE KRETSGRENSER FOR SKOLENE I RANDABERG

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget. Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Angi til faktura

Endring av e-postoppsett med IMAP til ny e-posttjener

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang (Her skal det gis en beskrivelse av Oppdraget med Kundens krav og behov)

Brukermanual Fakturering WebTakst - AfterPay

Brukerveiledning IFS8

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Vektorfil og linjeskjuling... 3

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

KUNDEAVTALE 1. OM HELSENETTET 2. OM AVTALEN 3. AVTALENS VARIGHET 4. PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Del 2 Bilag 1 Kravspesifikasjon. Nynorsk -oversettelse Saksnr: Integrerings og mangfoldsdirektoratet Dato: Åpen anbudskonkurranse

Transkript:

Veiledning: FAKTURERING 1. Fastpris (Akontofakturering) Steg Prosjektet må være «Konvertert til ordre» for å kunne utstede faktura Akontofakturering benyttes på prosjekter som er opprettet med faktureringsform «Fastpris». Fakturering utføres i henhold til avtale, forskuddsvis eller etter en faktureringsplan. Valg av funksjonen «Samlefakturering» på prosjektet vil bestemme om hoved- og delprosjekt faktureres sammen. Faktura godkjennes og posteres på prosjektet ved «Skriv ut faktura» og kan ikke endres når det er utført. Merk: Viktig at påbegynt fakturering fullføres, spesielt ved avslutning av regnskapsperioder Når faktura er godkjent på prosjektet behandles den dagen etter sentralt og sendes sammen med eventuelle vedlegg direkte til kunde 1 Prosjekt Velg ønsket prosjekt for fakturering. Sjekk eventuelt bruk av samlefakturering mellom hoved- og delprosjekt NFR og EU skal kun faktureres hvis det er spesiell avtale om å sende faktura 2 Akontofaktura Velg fanen «Fakturering» og deretter fanen «Akontofaktura» 3 Fakturabeløp Registrer «Beløp til fakturering» uten mva. Totalbeløp hvis flere kunder skal faktureres samtidig

4 Fakturavaluta Fakturavaluta kan velges annen enn prosjektvaluta NOK. Ønsket fakturavaluta kan velges under fanen «Akontofaktura» eller i fanen «Flerfinansiering» på kunder enkeltvis. MERK: Ved flere kunder er det kun betalingskunden (hovedkunden) som får valgt fakturavaluta annet enn NOK når dette velges på prosjektet. Hvis bare en kunde skal ha annen valuta enn NOK, anbefales å lage egen akontofaktura på denne. 5 Fakturadato Fakturadato velges innenfor åpen regnskapsperiode. Ved fakturavaluta annet enn NOK kan ikke dato velges frem i tid 6 Flere kunder Ved flere kunder velg fanen «Flerfinansiering» hvor kundene som er registrert på prosjektet fremkommer. Hvis kunden mangler her, registrer den ved å legg til ny linje med Maconomy foreslår faktureringsbeløp ut fra opprinnelig oppsett av fordelingsprosent på kundene og hva som hittil er fakturert på hver enkelt. Hvis det ikke er fakturert på prosjektet tidligere, vil foreslått beløp tilsvare opprinnelig oppsett på kundene. Du kan her overstyre og velge faktureringsbeløp i kolonne Valgt % eller Valgt akonto Merk: «Aktuelt fakturaforslag» og «Herav valgt på kunder» må være lik 7 Redigering Velg «Godkjenn til akontofakturering» og gå til fanen «Kladdefaktura» for redigering Her kan du «Gjenåpne redigering», og foreta endringer på faktura.

Ved å velge «Tilknytt dokument» kan du laste opp vedlegg til fakturaen som sendes kunden samtidig med fakturaen. Ved flere kunder må du laste opp vedlegg for hver enkelt kunde. MERK: Ved flere kunder må du for hver enkelt faktura (kunde)«gjenåpne redigering», redigere og «Avslutte redigering». Sjekk derfor at eventuelt alle faktura er ferdigredigert før du velger å godkjenne faktura (Steg 8) 8 Godkjenning Velg «Skriv ut kladd» før godkjenning (Skriv ut faktura) for å se om faktura blir riktig. Hvis akontofaktura ikke er riktig og skal endres eller slettes, gå tilbake til fanen «Akontofaktura» Velg «Flere funksjoner» og «Fjern siste kladd». Godkjenning av fakturaforslaget vil da oppheves og «Beløp til fakturering» kan endres eller slettes

Hvis faktura er ok skal du godkjenne/postere faktura på prosjektet. Dette kan gjøres i fanen «Kladdefaktura» eller i fanen «Akontofaktura» NB: Godkjenning og bokføring av faktura gjøres ved valget «Skriv ut faktura» MERK: Når du velger «Skriv ut faktura» bokføres fakturaen og kan kun rettes ved kreditnota. Dagen etter vil faktura og eventuelle vedlegg bli skrevet ut sentralt og sendt direkte til kunde. 9 Fakturaoversikt For å se oversikt over faktura som er godkjent på prosjektet velger du fanen «Fakturahistorikk» under «Fakturering

2. Løpende (Påløpt fakturering) Steg Prosjektet må være «Konvertert til ordre» for å kunne utstede faktura. Fakturering «Påløpt» benyttes på prosjekter som er opprettet med faktureringsform «Løpende». Fakturering gjøres da i henhold til det som er påløpt på prosjektet. Valg av funksjonen «Samlefakturering» på prosjektet vil bestemme om hoved- og delprosjekt faktureres sammen, dvs kostnader på delsprosjekt vil bli fakturert sammen med hovedprosjekt. Det kan avgrenses hvilke kostnader som skal være med på valgt fakturering. Ved faktureringsform «Løpende» kan det kun faktureres i NOK Faktura godkjennes og posteres på prosjektet ved «Skriv ut faktura» og kan ikke endres når det er utført. Merk: Viktig at påbegynt fakturering fullføres, spesielt ved avslutning av regnskapsperioder Når faktura er godkjent på prosjektet behandles den dagen etter sentralt og sendes sammen med eventuelle vedlegg direkte til kunde 1 Velg prosjekt Velg ønsket prosjekt for fakturering.

Sjekk eventuelt bruk av samlefakturering mellom hoved- og delprosjekt 2Fakturaforslag Velg fanen «Fakturering» og deretter fanen «Fakturaforslag» Det kommer opp et fakturaforslag med det som er påløpt på prosjektet, med eventuelle delprosjekter ved samlefakturering 3 Avgrensning Det kan avgrenses på dato, aktivitetstype, medarbeider etc hvilke kostnader som er ønskelig å ta med på faktureringen ved å velge «Avgrens» i fanen «Fakturaforslag»

Du kommer da inn i et nytt bilde: Forslag er dagens dato uten annen avgrensning. Legg eventuelt inn ønsket avgrensning. Nytt beløp vil fremkomme i fakturaforslag hvis det gjøres en ny avgrensning

4 Flere kunder Hvis flere kunder skal faktureres samtidig, velg fanen «Flerfinansiering» for riktig fordeling av faktura. 5 Redigering Når ønsket beløp fremkommer i kolonnen «Til fakturering» og faktura er fordelt på riktig kunde, velg «Godkjenn fakturaforslag» og gå deretter til fanen «Kladdefaktura» Her redigerer du faktura og velger fakturadato. Fakturadato må være innenfor åpen regnskapsperiode og dagens dato blir valgt hvis ikke noe angis. Ved å velge «Tilknytt dokument» kan du laste opp vedlegg til fakturaen som sendes kunden samtidig med fakturaen. Ved flere kunder må du laste opp vedlegg for hver enkelt kunde.

MERK: Ved flere kunder må du for hver enkelt faktura «Gjenåpne redigering», redigere og «Avslutte redigering». Sjekk derfor at alle faktura er ferdigredigert før du velger å godkjenne faktura (Trinn 6) 6 Godkjenning Velg «Skriv ut kladd» før godkjenning for å se om faktura blir riktig. Hvis fakturaforslag skal endres, gå tilbake til fanen «Fakturaforslag» - velg «Flere funksjoner» og «Fjern siste kladd»

Sum «Til fakturering» kan da endres ved å foreta ny avgrensning og «Godkjenn Fakturaforslag» på nytt. (Start fra steg 3 igjen) Hvis faktura er ok og redigering avsluttet skal du godkjenne faktura NB: Godkjenning og bokføring av faktura gjøres ved valget «Skriv ut faktura» Dette kan gjøres i fanen «Kladdefaktura» eller i fanen «Fakturaforslag». MERK: Når du velger «Skriv ut faktura» bokføres fakturaen og kan kun rettes ved kreditnota. Dagen etter blir faktura og eventuelle bilag skrevet ut sentralt og sendt direkte til kunde. 7 Fakturaoversikt For å se oversikt over faktura som er godkjent på prosjektet velger du fanen «Fakturahistorikk» under «Fakturering