30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN



Like dokumenter
Bergen brannvesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling

Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge?

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

BUDSJETT MED ØKONOMIPLAN

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

2. Tertialrapport 2015

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE Drammensregionens brannvesen IKS

Stortingsmelding g nr Brannsikkerhet

Asker og Bærum brannvesen

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

AGEN DA. 10:00 Åpning

Aktuelle saker fra DSB

Utdanning av personell i brannvesenet

Trøndelag brann og redningstjeneste

Om budsjettdokumentet, budsjettprosessen og budsjettfullmaktene. Til møte med Komite for fullmakter og politisk styringssystem 15.

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Høring: Revisjon av feie- og tilsynsordningen for Bergen kommune - ny lokal forskrift

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Oslo Havn KF Havnedirektøren

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brutto driftsresultat

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

St.meld. nr. 35 ( ) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF Lillehammer

Styresak Økonomisk status pr

Handlingsregler og økonomiske målsettinger

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

BAKGRUNN OG INNLEDNING

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Vedtatt budsjett 2009

Hovudoversikter Budsjett 2017

Internasjonalt nettverk for det gode liv i byene

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER

Budsjettreglement for Drammen kommune

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

Innledning Brann og redningsvesenets oppgaver Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet...

Styret Salten Brann IKS

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN. Eierdag Asker 2018

Kommentar og uttale til mulighetsstudiet fra Bergensalliansen om brannsamarbeid i bergensregionen

Økonomisk oversikt - drift

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

Økonomisk oversikt - drift

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune

Innledning Brann og redningsvesenets oppgaver Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet...

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005.

Handlingsprogram 2015

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Viser til ovennevnte saks behandling i Formannskapet

Brannforebyggende Forum 2008

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Styret Salten Brann IKS

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

Vedtatt budsjett 2010

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Tertialrapport 2 tertial 2013

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Skoleprosjektet. Gøteborg Brannvesen 22. nov Skoleprosjektet, Ålesund sept Brannforebyggende forum Rica Parken Hotel, Ålesund.

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Transkript:

30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen er kommunens brann- og redningskorps og yter tjenester knyttet til forebygging av og beredskap mot branner og ulykker. Brannvesenet driver også 0-sentralen for 28 kommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane, og brannsjefsfunksjon for brann- og redningstjenesten i Samnanger og Osterøy kommuner. FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter VB205 206 209 200,8 39,2 39,8 4, 40,8 4 Finansutgifter 3,7 3,5 3,5 3,8 3,8 Sum utgifter 253,9 255,7 257,0 257,0 256,4 Salgsinntekter -38,5 Refusjoner -,8-2,6-2,6-2,6-2,6 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -0, Sum inntekter Netto utgifter -60,3 95,8 96,5 VB 205 206 209 Lønn Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter 234 Fordeling på underliggende tjenester Ambulansetjeneste Forebygging branner og ulykker 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 Feiing og tilsyn Beredskap mot branner og ulykker 7 77,7 79,0 78,9 78,4 Alarmtjenester 95,8 96,5 Fordeling på byrådsavdelinger VB 205 Byrådsleders avdeling 2,5 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Fellesposter - bykassen 206 209 26,6 22 220,4 220,4 6,6 6,8-24,2-27, -29,2-29,9-30,7 95,8 96,5 Økonomiplan investering VB205 Brannvesen OVERORDNET MÅLSETTING 206 209 3,8 3,6 8,3 3,8 3,6 8,3 brannvesen skal bidra til at er en trygg og sikker by gjennom godt brannforebyggende arbeid og god brann- og ulykkesberedskap. 234

FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 Utfordringer i tjenestene Videreutvikle brannvesen som brann- og redningskorps lokalt, regionalt og nasjonalt for å kunne takle konsekvenser av klimaendringer og endret risikobilde i samfunnet for å møte krav i Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) Innføring av nytt digitalt nødnett for 0-sentralene Sentrale myndigheter startet i 2006 innføring av nytt digitalt nødnett for 0-sentralene. Utrulling av nødnettet startet i Øst-Norge og skal være implementert i 0-sentralen i i løpet av 205. Mål for 206 Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (205) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Regionalt samarbeid Vurdere brannrisiko og nødvendig beredskap iht. denne for kommune og omliggende kommuner samlet Risikokartlegging gjennomført Inngått samarbeidsavtaler med Osterøy og Samnanger kommuner Avklare eventuelt samarbeid med Vaksdal kommune Effektiv ressursutnyttelse i regionen Unngå omkomne som følge av brann Den offisielle statistikken person omkommet i fra Direktoratet for eller som følge av brann samfunnssikkerhet og i 204 beredskap (DSB) over det totale antallet personer som omkommer i brann i Ingen omkomne som følge av brann Ingen omkomne som følge av brann Unngå tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier som følge av brann Offisiell statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Ingen branner med tap av nasjonale kulturverdier i 204 Virkemidler for å nå disse målene Brannvesenet har følgende strategi for å nå målene: Risikobasert tilnærming Innføre digitalt nødnett Regionalt samarbeid Innføring av kvalitetsledelse Mobilitet mellom avdelingene God ressursutnyttelse Nærvær Godt arbeidsmiljø Kompetente medarbeidere Bevisstgjøring av mål og verdier God økonomistyring Gode anskaffelser God kommunikasjon/informasjon For å sikre en utvikling i tråd med ovenstående har brannvesenet operasjonalisert virkemidlene i etatens system for balansert målstyring med rapportering og oppfølging hvert tertial. 235 235 Verbal beskrivelse av mål

FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 Forslag til endringer i driftsbudsjettet 206 209-0,6-3,6 - Sandviken brannstasjon - økt internhusleie pga rehabillitering 0,6,8,8,8 Bilpark brann - driftskonsekvenser,5 4,6 5,7 6,4 Brann- og redningsbåt - driftskonsekvenser,2,2,2,2 Handlingsplan - brannstasjoner - driftskonsekvenser 0,3 0,5 Nye tiltak forøvrig Etablering av ekstra røykdykkerlag Nedtrekk som må sees i sammenhnytt nødnett - utfasing av tidligere system Detaljering av kalkulatoriske kostnader per prosjekt for investeringer Bortfall av kap.kostn. -0, Effektivisering Effektivisering innenfor brannvesenet - brukes til å finansiere ekstra r - - - - Effektivisering innenfor feiing og tilsyn (tilsv.,5 årsverk) -,4 -,4 -,4 -,4-4, -4, -4, -4, Vedtatt budsjett 205 Prisjustering og diverse endringer Nye tiltak - driftskons. av inv. Endring i bruk/avsetn. fond Redusert netto bruk av selvkostfond Gebyrendr. selvkost 2 % gebyrøkning i forhold til regnskapsført i 205 Nye tiltak og realendringer budsjett 236 2,8 7, 8,4 9,3 95,8 96,5 Kommentarer til driftsbudsjettet Med bakgrunn i revidert brannordning vedtatt i bystyresak 98-5 og innen dagens budsjettrammer etablerer brannvesen et ekstra røykdykkerlag for sikring av den tette trehusbebyggelsen. Samlet netto økning i driftsbudsjettet gjelder dekning av driftskonsekvenser av investeringer i økonomiplanperioden, samt økte utgifter til husleie ved Sandviken brannstasjon som følge av rehabilitering. Forslag til investeringsbudsjett Opprinnelig prosjektkostnad Prosjekt Bilpark brann Oppdatert prosjektkostnad 44,8 Handlingsplan - brannstasjoner Sum Brannvesen Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum 205 206 209 206-209 9,6 8,8 8,6 8,3 3 5,0 5,0 2 9,6 3,8 3,6 8,3 5 Kommentarer til investeringsbudsjettet Bilpark brann brannvesen har behov for å fornye deler av bilparken, og det er i budsjettet planlagt anskaffelser av flere typer utrykningskjøretøy. Med det foreslåtte investeringsbudsjettet vil brannvesen kunne foreta de nødvendige utskiftningene av bilparken i økonomiplanperioden på en forsvarlig måte. I Etat for utbygging er det budsjettert med en sekkepost for rehabilitering av brannstasjoner handlingsplan. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Plangrunnlaget finnes i: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 85-04 Branndokumentasjon for Dokumentasjon av gjeldende brannordning for Utløser ikke merkostnader 236

FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 Sammenligninger med andre storbyer Brann- og ulykkesvern (Kostra 204) Oslo Trondheim Stavanger Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger 6 49 233 6 Netto driftsutgifter til beredskap pr. innbygger 653 506 505 583 Årsverk til forebygging pr. 000 innbyggere 0,9 3 0,7 Årsverk til beredskap pr. 000 innbyggere 0,47 Antall bygningsbranner pr. 000 innbyggere 0,4 252 227 275 290 Årsgebyr for feiing og tilsyn Kommentarer til KOSTRA-tabell: Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger er utgifter knyttet til brannforebyggende avdeling og feiing og tilsyn. Årsgebyr feiing og tilsyn Selvkostområdet feiing og tilsyn har de siste årene hatt et tilgjengelig selvkostfond. Gebyrene ble derfor opprettholdt på 202-nivå, ytterligere redusert i 204, samt videreført uten videre endring i 205. Fondet vil etter siste prognoser bli brukt opp i 206, og alle utgiftene må igjen dekkes over gebyrene. For å ta igjen det økte utgiftsnivået foreslås det en økning i gebyrene på 2 % i 206, og det forventes en ytterligere økning i. Gebyret for denne tjenesten er det minst standardiserte gebyret som måles i KOSTRA, fordi det kan variere hvor ofte feiing og tilsyn utføres (ref. SSB). 237 237 Netto driftsutgifter til beredskap pr. innbygger er utgifter til operativ avdeling og 0-sentralen. Ressursbruken gjenspeiler behovet for beredskap som følge av risikoen den tette trehusbebyggelsen og kulturminnene i sentrum representerer. Tidligere sammenligninger mellom byene har vist at tallene som innrapporteres kan inneholde ulike kostnadselement og er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare. brannvesen ønsker å kunne presentere sammenlignbare tall, men per nå eksisterer det ikke eget nettverkssamarbeid mellom kommunene innen brann- og ulykkesvern.